2º Quadrimestre
Maio - Agosto
Ano - 2019
Município - Barreiras
• João Barbosa de Souza
Sobrinho - Prefeito
• Anderson Luiz Vian de
Abreu - Secretário
Municipal de Saúde
RDQA
• 2º Quadrimestre
de 2019
Instrumentos
Elaborados
• PMS – 2018-2021.
• PAS - 2019
Demonstrativo do Montante e Fonte de Recursos Aplicados
• R$ 255.517.114,00Previsão Inicial
• R$ 171.890.634,16Receitas Realizadas
Até o 2º Quadrimestre
Receita para Apuração da Aplicação em ASPS
Barreiras - Até o 2º Quadrimestre 2019
15% = R$
25.783.595,12
Aplicado em Saúde 21,01%
= R$ 36.125.877,57 Valor liquidado
R$ 10.342.282,45 Diferença entre o Valor Executado e o Limite ConstitucionalFonte: SIOPS
Receita Adicionais Para Financiamento da Saúde –
Até o 2º Quadrimestre 2019
Fonte: SIOPS
Despesa com Saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)
DESPESA PAGA
R$ 71.408.194,37 52,31%
DESPESA LIQUIDADA
R$ 79.456.702,36 58,20%
DESPESA EMPENHADA
R$ 119.880.752,26 87,81%
DOTAÇÃO ATUALIZADA
R$ 136.518.303,79 122,31%
DOTAÇÃO INICIAL
R$ 111.615.828,24 100,00%
Fonte: SIOPS
58,69% de Transferência SUS
R$ 70.353.197,72
41,31% de Recursos Próprios – 15%
R$ 49.527.554,54
O Empenhado: R$ 119.880.752,26
Fonte: SIOPS
R$ 49.527.554,54 – Recursos Próprios – Empenhados
• R$ 18.699.184,18 Atenção Básica – 37,76%
• R$ 16.262.514,84Assistência Ambulatorial e Hospitalar –32,84%
• R$ 1.107.777,59Suporte Profilático e Terapêutico –2,24%
• R$ 473.184,61Vigilância Sanitária – 0,96%
• R$ 3.675.447,48 Vigilância Epidemiológica – 7,42%
Fonte: SIOPS
R$ 49.527.554,54 - Continuação Recursos Próprios Empenhados
• R$ 9.278.950,84Manutenção da Gestão: 18,73%
• R$ 15.955,00Educação Permanente: 0,03%
• R$ 14.540,00Proteção e Benefícios aoTrabalhador 0,03%
Fonte: SIOPS
R$ 70.353.197,72 – Recursos Vinculados – Empenhados
• R$ 15.576.972,66Atenção Básica: 22,14%
• R$ 50.709.658,76Assistência Ambulatorial eHospitalar: 72,08%
• R$ 1.519.217,61Suporte Profilático e Terapêutico: 2,16%
• R$ 35.736,00 Vigilância Sanitária: 0,05%
• R$ 1.727.074,69 Vigilância Epidemiológica: 2,45%
Fonte: SIOPS
R$ 70.353.197,72 – Recursos Vinculados – Empenhados
• R$ 31.500,00Alimentação e Nutrição: 0,04%
• R$ 5.950,00Educação Permanente: 0, 01%
• R$ 747.088,00Proteção e Benefícios aoTrabalhador: 1,06%
Fonte: SIOPS
Recursos Empenhados - Investimentos
• R$ 1.295.403,83
Próprio – 15%
• R$ 1.866.294,52
Vinculado
• R$ 3.161.698,35
Total
Fonte Diretoria de Contabilidade
Fonte SIOPS
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE – Até o 2º QUAD. 2019
Total Empenhado por Grupo de Despesa R$ 119.880.752,26
Pessoal e Encargos Sociais
40%
Outras Despesas Correntes
57%
Investimentos3%
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Fonte SIOPS
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE – Até o 2º QUAD. 2019
Total Liquidado por Grupo de Despesa R$ 79.456.702,36
Pessoal e Encargos Sociais
42%
Outras Despesas Correntes
57%
Investimentos1%
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
GRUPO 2016 2017 2018
Pessoal29.586.657,39
44,33%
32.428.354,65
55,54%
31.725.884,78
44,93%
Custeio36.083.062,03
54,07%25.632.822,70
43,90%
38.216.853,46
54,12%
Investimentos1.070.297,63
1,60%
322.185,00
0,55%
675.208,15
0,96%
Total (Liquidado)
66.740.017,05
100%
58.383.362,35
100%
70.617.946,39
100%
Comparativo de Despesa Liquidada da Saúde nos 03 Últimos anos – Até o 2º Quadrimestre
Fonte SIOPS
Fonte SIOPS
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE – Até o 2º QUAD. 2019
Total Pago por Grupo de Despesa R$ 71.408.194,37
Pessoal e Encargos Sociais47%
Outras Despesas Correntes52%
Investimentos1%
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Subfunção Município
6102
Estado
0114
União
0214
Total (R$)
Administração Geral 5.922.305,31 22.500,00 5.944.805,31
Formação de Recursos Humanos 8.589,00 3.950,00 12.539,00
Atenção Básica 11.965.965,76 351.840,03 8.280.065,68 20.597.871,47
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial9.644.181,78 625.974,74 29.532.028,52 39.802.185,04
Suporte Profilático e Terapêutico 388.522,94 823.037,31 1.211.560,25
Vigilância Sanitária 285.654,92 22.128,55 307.783,47
Vigilância Epidemiológica 2.636.031,22 655.457,52 3.291.488,74
Alimentação e Nutrição
Proteção e Benefícios ao
Trabalhador2.034,60 237.926,49 239.961,09
Total 30.853.285,53 977.814,77 39.577.094,07 71.408.194,37
Despesa Paga por Subfunção e Fonte de Recursos – Até o 2º Quadrimestre
Fonte SIOPS
Informações Sobre Auditorias
PeríodoAuditorias em Andamentos
Auditorias Encerradas
Visitas Realizadas
Informações Sobre Auditorias
Fonte: Coordenadoria Especial de Auditoria. Dados gerados em 12/09/2019.
1º Quadrimestre
- 05 11
2º
Quadrimestre- 05 07
Estabelecimentos
Visitados
1º
Quadrimestre
2º
Quadrimestre
Total do
Quadrimestre
Informações Sobre Auditorias
Fonte: Coordenadoria Especial de Auditoria. Dados gerados em 12/09/2019.
Hospital da Mulher 03 - 03
HMED - 03 03
NEFROESTE 08 04 12
Rede Física de Serviços de Saúde
Ano Estadual Municipal Dupla
2018 03 82 01
Comparativo Rede Física de Saúde Pública
2019 Jan-Ago
03 83 01
2017 02 76 -
Fonte: CNES
Produção Assistencial
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
DESCRIÇÃO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
Atendimento domiciliar (Equipe ESF/UBS/ Equipe NASF
569 530
Atendimento Individual 38.870 31.629
Atendimento Odontológico Individual
10.016 9.226
Marcadores de Consumo
Alimentar 298 155
Fonte: SISAB e SISAB Mais Médicos
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
DESCRIÇÃO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
Procedimentos 25.575 21.775
Visita Domiciliar e Territorial 37.056 51.477
Atividade Coletiva 381 255
Total 112.765 115.047
Fonte: SISAB e SISAB Mais Médicos
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
DESCRIÇÃO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
1ª Consulta OdontológicaProgramada
2.637 1.890
Tratamento Concluído Saúde Bucal 552 666
Percentual de Tratamentos ConcluídosSaúde Bucal
20,93% 35,24%
Número de Escovação Bucal realizadasnas Escolas Públicas (pré-escola,ensino fundamental I e II)
- 662
Número de população matriculada emEscolas públicas (pré-escola, ensinofundamental I e II) de 04 a 12 anos
15.243 15.243
Fonte: Sistema de Informações em Odontologia na Atenção Básica dados gerados no período de 01/01/2019 a 30/08/2019
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
DESCRIÇÃO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
Proporção de Ação coletiva de escovaçãobucal supervisionada OdontológicaProgramada
- 4,34%
Número total de extrações dentárias 874 838
Número total de procedimentos clínicosindividuais preventivos e curativosselecionados no mesmo local e período
12.778 32.207
Proporção de exodontia em relação aosprocedimentos
6,84% 2,60%
Fonte: Sistema de Informações em Odontologia na Atenção Básica dados gerados no período de 01/01/2019 a 30/08/2019
PRODUÇÃO DE URGÊNCIAQUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
02. Procedimentos comfinalidade diagnóstica
1.527 1.550
03. Procedimentos Clínicos 1.060 1.298
04. Procedimentos Cirúrgicos 1.851 1.784
TOTAL 4.438 4.632
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DE URGÊNCIAVALORES APROVADOS (R$) – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
02. Procedimentos comfinalidade diagnóstica
26.398,18 43.791,08
03. Procedimentos Clínicos 19.662,35 38.864,83
04. Procedimentos Cirúrgicos 50.369,02 48.946,94
TOTAL 96.429,55 131.603,00
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DE URGÊNCIAQUANTIDADE AIH – PAGAS – SIH/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
03. Procedimentos Clínicos 2.316 2.395
04. Procedimentos Cirúrgicos 2.011 2.024
05. Transplantes de órgãos,tecidos e células
01 02
Fonte: SIH/SUS
TOTAL 4.328 4.421
PRODUÇÃO DE URGÊNCIAAIH PAGAS – VALORES APROVADOS (R$) – SIH/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
03. Procedimentos Clínicos 2.261.696,48 2.176.372,50
04. Procedimentos Cirúrgicos 2.397.094,21 2.341.168,15
05. Transplantes de órgãos,tecidos e células
3.381,01 6.117,26
Fonte: SIH/SUS
TOTAL 4.662.171,70 4.523.657,91
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA – QUANTIDADE – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
01. Ações de promoção eprevenção em saúde
362.049 314.792
02. Procedimentos comfinalidade diagnóstica
311.506 530.098
03. Procedimentos Clínicos 433.367 471.212
04. Procedimentos Cirúrgicos 3.938 5.371
06. Medicamentos 95.846 294.080
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA – QUANTIDADE – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
07. Órteses, próteses emateriais especiais.
3.360 4.153
08. Ações complementares daatenção à saúde
171.836 195.275
Total 1.381.902 1.814.981
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - VALORES APROVADOS (R$) – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
01. Ações de promoção eprevenção em saúde
9.957,60 26.611,20
02. Procedimentos comfinalidade diagnóstica
4.317.732,87 3.971.391,76
03. Procedimentos Clínicos 3.716.274,30 4.010.701,43
04. Procedimentos Cirúrgicos 256.864,85 520.154,83
06. Medicamentos 12.282,70 52.667,90
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - VALORES APROVADOS (R$) – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
07. Órteses, próteses emateriais especiais.
465.605,13 511.802,72
08. Ações complementares daatenção à saúde
981.486,00 1.111.877,25
Total 9.760.203,45 10.205.207,09
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO HOSPITALAR QUANTIDADE DE AIH PAGAS – SIH/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
03. Procedimentos Clínicos 2.340 2.403
04. Procedimentos Cirúrgicos 2.732 2.734
05. Transplantes de órgãos,tecidos e células
01 02
5.073Total 5.139
Fonte: SIH/SUS
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO HOSPITALAR AIH PAGAS – VALORES APROVADOS (R$) – SIH/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
03. Procedimentos Clínicos 2.266.526,72 2.178.162,86
04. Procedimentos Cirúrgicos 2.830.692,31 2.791.094,27
05. Transplantes de órgãos,tecidos e células
3.381,01 6.117,26
5.100.600,04Total 4.975.374,39
Fonte: SIH/SUS
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
030108 Atendimento /
Acompanhamento psicossocial2.744 2.408
030317 Tratamento dostranstornos mentais ecomportamentais
- -
Total 2.744 2.408
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUANTIDADE – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
030108 Atendimento /
Acompanhamento psicossocial2.744 2.408
030317 Tratamento dostranstornos mentais ecomportamentais
- -
Total 2.744 2.408
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL VALORES APROVADOS R$ – SIA/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
030108 Atendimento /
Acompanhamento psicossocial0,00 100,62
030317 Tratamento dostranstornos mentais ecomportamentais
- -
Total 0,00 100,62
Fonte: SIA/SUS
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUANTIDADE AIH – PAGAS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
030108 Atendimento/
Acompanhamento psicossocial- -
030317 Tratamento dostranstornos mentais ecomportamentais
04 09
Total 04 09
Fonte: SIH/SUS
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AIH – PAGAS – VALORES (R$) – SIH/SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
030108 Atendimento/
Acompanhamento psicossocial- -
030317 Tratamento dostranstornos mentais ecomportamentais
467,39 531,68
Total 467,39 531,68
Fonte: SIH/SUS
PRODUÇÃO AMBULATORIAL
Administração Pública e Entidades Sem Fins Lucrativos
GRUPO DE PROCEDIMENTO 1º QUAD 2º QUAD
Fonte: SIA/SUS
1. Ações de promoção e prevenção emsaúde
314.791
2. Procedimentos com finalidadediagnóstica
335.916
3. Procedimentos Clínicos 426.512
4. Procedimentos Cirúrgicos 4.680
6. Medicamentos 294.080
7. Órteses, próteses e materiaisespeciais
1.521
Total 1.572.775
8. Ações complementares da atenção àsaúde
195.275
362.049
105.020
389.485
3.742
95.846
1.567
1.129.545
171.836
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
Fonte: SIA/SUS
11.595 14.302 1.671
PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
Fonte: SIA/SUS
626.599 470.822
GESTÃO ESTADUALGESTÃO MUNICIPAL
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
Fonte: SIH/SUS
1.579 1.498 7.135
Em 09 de maio de 2019, crianças de 1 a 14
anos foram recepcionadas no Hospital
Municipal Eurico Dutra, para participar do II
Mutirão de Cirurgias Pediátricas que
acontece interligado ao XIII Mutirão
Nacional de Cirurgia da Criança, através da
Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica,
a ação da Prefeitura de Barreiras por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do
Programa Saúde Humanizada, realizou nos
dias 10 e 11/05/2019 cirurgias de hérnia,
fimose, correção de má formação dos
testículos e procedimentos de
otorrinolaringologia.
1º
QUADRIMESTRE
2018
2º
QUADRIMESTRE
2019
PRODUÇÃO AMBULATORIAL
Entidades Empresariais que Atende ao SUS
GRUPO DE PROCEDIMENTO 1º QUAD 2º QUAD
Fonte: SIA/SUS
1. Ações de promoção e prevenção emsaúde
01
2. Procedimentos com finalidadediagnóstica
194.182
3. Procedimentos Clínicos 44.700
4. Procedimentos Cirúrgicos 691
6. Medicamentos 0
7. Órteses, próteses e materiaisespeciais
2.632
Total 242.206
8. Ações complementares da atenção àsaúde
-
-
206.486
43.882
196
0
1.793
252.357
-
8%
1%
50%
41%
Centro Hospitalar de Barreiras
Clínica Santa Mônica
Hospital do Oeste
Hospital Municipal da Mulher
Hospital da Mulher
• 364 - Cesáreo
• 374 - Vaginal
Hospital do Oeste
• 476 - Cesáreo
• 415 - Vaginal
Centro Hospitalar de Barreiras
• 137 - Cesáreo
• 10 - Vaginal
Clínica Santa Mônica
• 23 - Cesáreo
• Zero - Vaginal
TOTAL DE PARTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2019
Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)
ASSSITÊNCIA FARMACÊUTICA
DESCRIÇÃO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
Total de Usuários Atendidos 28.260 28.023
Média de Atendimentos 1.696 1.680
Fonte: Centro de Abastecimento Farmacêutico
Média de Atendimentos 353 350
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Grupo de
Procedimento
Quadrimestre
1º 2º
101010010 Atividade Educativa / Orientação Em Grupo Na Atenção Básica 2 1
102010056 Atividades Educativas Para O Setor Regulado 1 0
102010072 Cadastro De Estabelecimentos Sujeitos À Vigilância Sanitária 126 96
102010153 Investigação De Eventos Adversos E/Ou Queixas Técnicas 1 0
102010170 Inspeção Dos Estabelecimentos Sujeitos À Vigilância Sanitária 603 404
102010226 Atividade Educativa Para A População 2 1
102010234 Recebimento De Denúncias/Reclamações 26 20
102010242 Atendimento À Denúncias/Reclamações 21 6
102010277 Cadastro de Instituições de Longa Permanência para Idosos 1 0
102010285 Inspeção Sanitária De Instituições De Longa Permanência Para Idosos 1 0
102010455 Cadastro De Serviços De Alimentação 93 63
102010463 Inspeção Sanitária De Serviços De Alimentação 413 204
102010528 Instauração De Processo Administrativo Sanitário 1 1
102010536 Conclusão De Processo Administrativo Sanitário 2 0
102010188 Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária 0 0
102010145 Inspeção Sanitária De Hospitais 0 0
102010269 Licenciamento Sanitário de Hospitais 0 0
TOTAL 1.293 796
Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Janeiro a Agosto 2019
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESCRIÇÃO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
01 Ações de promoção eprevenção em saúde 1.293 1.027
Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Janeiro a Agosto 2019
Total 1.293 1.027
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Procedimentos RealizadosQuadrimestre
1º 2º
Atendimentos Notificações (Exames/L.V.C) 366 87
Castração - -
Denúncias Maus Tratos 11 -
Eutanásia 433 396
Palestras Educativas 20 35
Recolhimento Carcaças/Animais 35 37
Vacinação Contra Raiva 102 2.638
Vistorias - -
Envio de Material Biológico para Análise 2 2
Controle de L.V.C/Exames 366 811
Notificações Compulsórias de L.V.C\ Clínicas
Veterinárias40 55
Total 1.375 4.061Fonte: VIEP
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Procedimentos RealizadosQuadrimestre
1º 2º
Controle de
Endemias
Nº de Visita Domiciliar realizadas pelo ACE 167.088 182.411
Nº de Aplicação de Inseticida feita pelo ACE 521 518
Outros Atendimentos: Equipe Alarme 122 63
Outros Atendimentos: Chagas 793 1075
Outros Atendimentos: Leishmaniose 383 461
Outros Atendimentos: Esquistossomose 811 563
Total 169.718 185.091
Fonte: VIEP
OUTROS AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO SUS - QUANTIDADES CONCEDIDAS
GRUPO DE PROCEDIMENTO1º
Quadrimestre2º
Quadrimestre
Passagens TFD (Paciente) 2.889 3.473
Passagens TFD(Acompanhante)
2.293 2.619
Hospedagem (Casa de Apoio) 5.092 3.708
Fonte: Coordenadoria de Tratamento Fora do Domicílio
OUTROS AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO SUS - VALORES PAGOS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
GRUPO DE PROCEDIMENTO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
Passagens para Pacientes eAcompanhantes (TFD)
R$ 1.966.424,57
Hospedagem (TFD) R$ 249.100,00
Fraldas Geriátricas (Infantil eAdulto)
R$ 125.345,47
Fonte: CAF e Diretoria de Contabilidade
OUTROS AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO SUS -
GRUPO DE PROCEDIMENTO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre
Bolsas de Colostomia 1.527 2.020
Prótese 04 01
Órtese 0139
Fonte: CEPROESTE
Indicadores de Saúde
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
1. Mortalidadeprematura (de 30 a 69anos) pelo conjunto das4 principais DCNT(doenças do aparelhocirculatório, câncer,diabetes e doençasrespiratórias crônicas)
50,47% 48,79%Reduzir em 4%
(LB - 249,02%)
2. Proporção de óbitosde mulheres em idadefértil (10 a 49 anos)investigados.
100% 100%Investigar
100%.
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
3. Proporção de registrode óbitos com causabásica definida
95% 98% Manter 97%
4. Proporção de vacinasselecionadas doCalendário Nacional deVacinação para criançasmenores de dois anosde idade -
Penta – 87,84%Pneumo – 87,20%
Polio – 86,66%TPV – 77,78%
Penta - 74,9%Pneumo - 74,52%Pólio - 72,81%TPV - 74,30%
Manter em ≥ 75%
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
5. Proporção de casosde doenças denotificação compulsóriaimediata (DNCI)encerrados em até 60dias após notificação.
90,91% 71,43%
Encerrar 80% oumais das DNCIregistradas noSINAN, em até60 dias a partirda data denotificação.
6. Proporção de curados casos novos dehanseníasediagnosticados nosanos das coortes
94,08% 80,06%
Manter em 90%a proporção emcura nas coortesem casos novosde Hanseníaseno município.
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
8. Número de casosnovos de sífiliscongênita em menoresde um ano de idade.
04 06
Reduzir para 8os casos de sífiliscongênita emmenores de umano de idade
9. Número de casosnovos de AIDS emmenores de 5 anos
Zero Zero
Manter aincidência deAIDS emmenores de 05anos em 0 (zero)caso por anos.
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
10. Proporção deanálises realizadas emamostras de água paraconsumo humanoquanto aos parâmetroscoliformes totais, clororesidual livre e turbidez
76,25% 59,25%Manter em 77%de análisesrealizadas.
11. Razão de examescitopatológicos do colodo útero em mulheresde 25 a 64 anos napopulação residente dedeterminado local e apopulação da mesmafaixa etária.
0,051.871
0,062.315
Ofertar examescitopatólogicospara 100% dasmulheres nafaixa etária de25 a 64 anos.(Razão 0,70/26.265)
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
12. Razão de exames demamografia derastreamento realizadosem mulheres de 50 a 69anos na populaçãoresidente de determinadolocal e população damesma faixa etária.
0,18
1.400
0,10
792
Ofertar 100% darazão de examesde mamografiade rastreamentoentre mulherescom idade de 50a 69 anos.(0,30/2.400)
13. Proporção de partonormal no SistemaÚnico de Saúde e naSaúde Suplementar.
50,85% 43,43%
Ampliar em13,69% aproporção departo normal,visando alcançaro percentualigual ou maior a60%
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
14. Proporção degravidez naadolescência entre asfaixas etárias de 10 a 19anos.
18,5% 10,03%
Manter aproporção degravidez naadolescência à≤15%
15. Taxa de MortalidadeInfantil 14,40% 16,26%
Reduzir em 1,5%a taxa demortalidadeinfantil à≤12,70%
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
16. Número de óbitosmaternos emdeterminado período elocal de residência. Zero Zero
Reduzir parazero número deóbito materno
17. Coberturapopulacional estimadapelas equipes deAtenção Básica
56,07% 60,05%
Ampliar em 5% asequipes deestratégia dasaúde da famíliaestimulando a suaampliaçãocontínua eprogressiva atépróximo de 70%.
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
18. Cobertura deacompanhamento dascondicionalidades deSaúde do ProgramaBolsa Família (PBF)
32,48% 78,04%
Acompanhar ascondicionalidadesdo programabolsa família emanter igual ou> que 75%.
19. Coberturapopulacional estimadade saúde bucal naatenção básica
56,07% 58,00%
Aumentar em 5% acoberturapopulacionalestimada pelasequipes de saúdebucal, visandoatingir o percentual> 70,19% noquadriênio.
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
20. Percentual demunicípios que realizamno mínimo seis gruposde ações de VigilânciaSanitária consideradasnecessárias a todos osmunicípios no ano
140%14 Grupo de Ações
90%09 Grupo de Ações
Realizar pelomenos 07grupos de ações.
21. Ações dematriciamentosistemático realizadaspor CAPS com equipesde Atenção Básica
60% 80%
Realizarmatriciamentoem 80% dasUnidadesBásicas deSaúde
Pactuação Interfederativa
INDICADOR 1º QUAD. 2º QUAD. META 2019
22. Número de ciclosque atingiram mínimode 80% de cobertura deimóveis visitados paracontrole vetorial dadengue.
111,25% 105,97%
Garantir nomínimo 80%visitas emimóveis pelomenos 06 ciclosao ano.
23. Proporção depreenchimento docampo ocupação nasnotificações de agravosrelacionados aotrabalho.
100% 100%
Manter aproporção depreenchimentodo campo"ocupação"igual ou maiorque 100%.
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.
Implantar 07 Equipesde Saúde da Família. 0 01 -
Implantar 07 Equipesde Saúde Bucal.
0 01 -
Ofertar 100% dosserviços especializadosde saúde bucal no CEO
100% 100% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.Implantar 50% do sistemaintegrado de gestão para aatenção básica, incluindo oProntuário Eletrônico einformatização da rede deatenção primária.
- 50% -
Garantir a manutençãode 100% dos programasbásicos e estratégicosde Atenção Básica.
27,16% 36,01% -
Adquirir 25% de móveise equipamentos paraatender aos programasvinculados a atençãobásica
3,11% 3,98% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.
Manter a construção doCEPROESTE em 68%. - 3,08% -
Realizar 03 mutirões deespecialidades parareduzir as filas deespera na saúde
01 - -
Adquirir 25% de móveise equipamentos paraprogramas vinculados aatenção especializada.
1,99% 0,11% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.Ofertar 100% dos procedimentosespecializados para a populaçãode referência e abrangência comrecursos da programaçãoambulatorial e hospitalar do tetomunicipal.
100% 100% -
Garantir a manutenção de100% dos ES que prestamserviços especializados àpopulação de referência eabrangência.
34,24% 32,80% -
Manter 100% dosprocedimentos de terapiarenal substitutiva por meiodos recursos do FAEC erecursos próprios.
100% 100% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.
Ampliar em 30% a oferta deexames laboratoriais noLaboratório MunicipalLeonídia Ayres. (LB – 10.415 +30% = 13.540)
20,58% 14,55% -
Atender com recursos do TFD,100% dos portadores dedoenças, cujo tratamento, seenquadrem nos procedimentosestratégicos de média e altacomplexidade.
5.182
R$ 740.703,24
6.092
R$ 1.225.721,33 -
Garantir a realização de 01pregão eletrônico nasaquisições demedicamentos e insumosda assistênciafarmacêutica.
- 01 -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.
Implantar 03 FarmáciasCidadã junto ASZIS.
- - -
Garantir a implantação e ofuncionamento de 100% daComissão de Farmácia eTerapêutica-CFT.
100% 100% -
Garantir a contrapartida municipalde 2,36/habitante/ano porhabitante conforme preconiza aPortaria n° 1.555, de 30 de julhode 2013, para aquisição demedicamentos que fazem parte daAssistência Farmacêutica naAtenção Básica.
0,48% 4,85% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.Aplicar 100% dos recursos daTFVS nas ações que visampromover e proteger a saúdeda população e seremcapazes de eliminar, diminuirou prevenir riscos à saúde.
100%
R$ 137.124,86
100%
R$ 149.094,52 -
Alcançar 100% da execuçãode todas as ações deVigilância Sanitáriaconsideradas necessárias parao município de Barreiras.
82,35%
14
52,94%
09-
Garantir 25% dainfraestrutura adequada paraa Vigilância Sanitária
- 1,55% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.Garantir ainfraestruturaadequada para aVigilânciaEpidemiológica.
5,01% 4,41% -
Investigar os acidentesde trabalho fatais.
100% 100% -
Fiscalizar os ambientesde trabalho com casoregistrado de acidentede trabalho grave (ATG)
100% 100% -
Compromissos da Gestão
META 1º QUAD. 2º QUAD. 3º QUAD.
Aplicar 100% do recurso nasações previstas no Plano Açãode Educação PermanenteMicrorregional, proposta peloNRS.
- 20,04% -
Assegurar a aplicação de100% dos recursos do tesouronas ações necessárias aofuncionamento da Gestão doSUS.
62,19% 66,64% -
Manter >80% a Ouvidoria SUSe garantir o atendimento econclusão das demandas dosusuários em tempo oportuno.
95,35%
139
90,63%
224 -
Anderson Luiz Vian de Abreu
Secretário Municipal de Saúde
Muito Obrigado!