CUEN
TA
PU
BLIC
A
2013
1
1 2
DATOS GENERALES
LICEO POLITECNICO DE CASTRO RBD. 8001-2MODALIDAD: TECNICO PROFESIONAL
TIPOS DE ENSEÑANZA
410 ENSEÑANZA COMERCIAL 521510 ENSEÑANZA INDUSTRIAL 676610 ENSEÑANZA TECNICA 145
1
INTRODUCCIÓN .
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la ley Nº 19.532 que crea la JECD, donde se estipula que todos los establecimientos educacionales deben rendir una Cuenta Pública a la comunidad, el Liceo Politécnico de Castro preparó este informe que da cuenta de aspectos pedagógicos, administrativos y financieros para compartir con las autoridades, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos las acciones realizadas durante el período enero – diciembre 2013.
1
AMBITOS DE LA CUENTA
1. PEDAGÓGICO CURRICULAR
2. ORGANIZATIVO OPERATIVO.
3. CONVIVENCIA Y APOYO A LOS ESTUDIANTES .
4. ADMINISTRATIVO – FINANCIERO
ÁMBITO PEDAGOGICO-CURRICULAR.
Nivel Total horas anuales Planific. X
Total hrs anuales realizadas X
HORAS NO REALIZADAS
X
PRIMERO 1623 1582 41
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR
Los primeros años medios tienen 44 horas semanales El calendario escolar posee 38 semanas
El total horas promedio planificadas es 1623 horas anuales . Se realizaron efectivamente en promedio 1582.
Se perdieron en el año en este nivel en promedio 41 horas debido a actividades extracurriculares y ausencia de profesores (licencias médicas y permisos administrativos)El curso que menos horas perdio fue el 1º arrayán con 31 horas
Nivel Total horas anuales Planific. X
Total hrs anuales realizadas X
HORAS NO REALIZADAS
X
Segundos 1611 1562 49
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR
Los segundos años medios tienen 44 horas semanales El calendario escolar posee 38 semanas
El total horas promedio planificadas es 1611 horas anuales . Se realizaron efectivamente en promedio 1562.
Se perdieron en el año en este nivel en promedio 49 horas debido a actividades extracurriculares y ausencia de profesores (licencias médicas y permisos administrativos)El curso que menos horas perdio fue el 2º Ciprés con 28 horas
Niveles Total horas anuales Planific.
Total hrs anuales realizadas
HORAS NO REALIZADAS
3º T.C 1661 1612 49
3º ELEC 1672 1626 46
3º AUT 1572 1489 81
3º MI 1701 1638 63
3º CONTA 1632 1591 41
3º SECRE 1637 1586 51
3º ADM 1640 1574 70
3º TUR 1608 1589 19
3º ENF 1882 1832 49
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR
Niveles Total horas anuales Planific.
Total hrs anuales realizadas
HORAS NO REALIZADAS
4º TC 1504 1476 22
4º ELEC 1575 1502 73
4º MA 1560 1507 53
4º MI 1528 1489 1004º TUR 1489 1485 44º ENF 1581 1492 79
4º CONTA 1502 1474 28
4º SECRE 1438 1359 79
4º ADM 1527 1485 42
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR
RESULTADOS 2009 – 2013
AÑO MATRIC APROBADOS REPROB RETIRADOS
2009 1379 1270 70 39
2010 1392 1271 85 36
2011 1436 190 1205 41
2012 1301 1201(92%) 51( 4%) 49 (4%)
2013 135352
1214 ( 93%) 69 (5%) 32 (2%)
RESULTADOS PSU2009 2010 2011 2012 2013
Nº EGRESADOS
314 281 320 237 292
Nº INSCRITOS
200 164 140 135 225
Nº AL QUE RINDEN
180 154 29 121 183
Nº AL C/ Dº POSTULAR
121 89 18 96 139
X LENG 505,7 492,1 508,3 516 498
X MATEM 495,3 479,2 504,5 494 487
RESULTADOS SIMCE
2006 2008 2010 2012
Total alumnos 329 324 364 349
Lenguaje 272 263 261 271
Diferencial 1 9 2 10
Matemática 293 257 259 279
Diferencial 6 36 2 20
RESULTADOS TITULACION
2009 2010 2011 2012 2013
EGRESADOS Area Ad y C
115 77 55 55 97
TITULADOS 11194%
7393%
5189%
4989%
EGRESADOSA Tecnica
36 28 6 28 34
TITULADOS 3083%
2589%
467%
2796%
EGRESADOS Area Industrial
156 133 4 131 123
TITULADOS 130 11083%
4100%
11185%
Subvencion Escolar Preferencial Financiamiento
Ley Nº 20.248.SEP
Artículo 1º.
Créase una subvención educacional denominada Preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media ( 1º ).
Alumnos Prioritarios. Ley SEP
Artículo 2º.- Para los efectos de la aplicación de la subvención escolar preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.
Alumnos prioritarios 1º medios 2013 : 223
Alumnos Prioritarios.
La calidad de alumno prioritario será determinada anualmente por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia de acuerdo a los siguientes criterios:
• Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario y aquellos cuyos ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, y la condición de ruralidad de su hogar y el grado de pobreza de la comuna donde resida el referido alumno, en la forma que establezca el reglamento.
•
PME. Programa de Mejoramiento Educativo
Presupuesto
Ingreso subvención abril a diciembre
41.416.173
Remuneraciones 435.271
Asistencia Técnica 4.500.000
Compras 31.621.780
Total Ejecutado 36.557.051
Disponible 2014 4.859.122
Acciones PME . Ley SEP año 2013
Acciones Presupuesto
Implementar 18 salas con equipos de proyección
8.389.708
Diagnostico CL Y RP 3.124.972
Observación de Aula 2.870
Creación banco de guías 208.000
Evaluacion Propedeutico 1.242.665
Banco de Guias 208.000
Acciones PME . Ley SEP año 2013
Acciones Presupuesto
Implementación Plan de Actividades valóricas, culturales de participación y robustecimiento convivencia escolar
3.840.123
Creación y mantención página Web Institucional
457.000
Asistente administrativo contableMateriales Sistematización
435.271211.280
Renovación Equipamiento CRA, textos enfermería
10.538.588196.500
Acciones PME . Ley SEP año 2013
Acciones Presupuesto
Perfeccionamiento Docente 4.500.000
Línea corporativa Fortalecimiento Ed. Física
1.007.800
Implementación taller básquetbol varones
288.556
Implementación Talleres de Música
1.200.000
Talleres para estudiantes y familiar deserción escolar
401.950
Acciones PME . Ley SEP año 2013
Acciones Presupuesto
Implementación PIE
Evaluación de la Convivencia Escolar
78.400
Fortalecimiento Redes de Apoyo Feria Educ. Superior
348.751
Remuneraciones 435.271
Asesoría Técnica (ATE) Capacitación Docente
4.500.000
Insumos y Equipamiento 31.621.780
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEP 2013(Fuente Corporación Municipal)
INGRESOS 41.416.173
TOTAL GASTADO 36.557.051
DISPONIBLE 4.859.122
% EJECUTADO 88,27
ÁMBITO ORGANIZATIVO
OPERATIVO.
Nº Hrs. Docentes Directivos 5 220
Docentes Técnicos 4 176
Docentes Aula HC 38 1.310
Docentes aula TP 23 939
Docentes Ed. Especial 2 66
Total Docentes 72 2.689
Recurso Humano: Planta docente
Paradocentes 17 748
Administrativos 7 308
Sicóloga 1 44
Asistente Social 1 22
Auxiliares de Servicio 16 704
Total Asistentes de la Educación 42 1.826
Recurso Humano: Planta Asistentes de la Educación
Recurso Humano: Profesionales PIE2013
Educadora Diferencial
1 44 horas
Psicopedagoga 1 22 horas
Docentes de apoyo 9 22 horas
Sicólogo 1 44 horas
Asistente Social 1 22 horas
Médico familiar 1 30 alumnos atendidos
Siquiatra 1 4 alumnos atendidos
Directora Adarene S.Olivares Soto
Representante de los docentes
Mario García Álvarez
Representante Asistentes de la Educación
René Hernán Silva Aguilera
Presidente Centro de Padres y Apoderados
Francisco Correa Naiman
Presidente Centro de alumnos
Nataly Hernández Sánchez / Sebastián Barría Ampuro .
Representante del Sostenedor
Ruperto García Navarro
CONSEJO ESCOLAR
Ley Nº 19.979
ACCIONES METAS $Monitorear gestión curricular a través de la supervisión de aula Docentes Plan Gral. y Plan Diferenciado
30% docentes supervisados
Renovación de herramientas y Equipamiento menor
3 especialidades del a. industrial
5.000.000
Renovación de equipos, piezas y partes laboratorios informáticos y oficinas administrativas
3 laboratorios de 7 se reponen partes y piezas para mejorar rendimiento..
6.000.000
Adquirir recursos didácticos y materiales para las experiencias de aprendizaje
100% subsectores 3.350.000
Implementar Calendario Escolar Regional y el POA
90% acciones POA realizadas
Implementar Plan de Tutorías Académicas
95% clases y reuniones de tutores hechas
PLAN DE MEJORA Objetivos Estratégicos PADEM
ACCIONES METAS $Evaluar la convivencia Escolar/ Difundir Reglamento de Convivencia / Realizar reuniones de Padres y Apod.
25% alumnos del liceo participan proceso de evaluación 6 reuniones de Padres al año
Mejorar Índices de Asistencia media Mejorar el control de justificativos, licencias e inasistencias.
Lograr 94% asistencia Media
Mantener Tasa de retención Disminuir 1% Logrado
Implementar Proceso de Practicas y Titulación de alumnos egresados
Lograr 90 % de titulación Logrado
Incrementar Porcentajes de Promoción escolar
Aumentar 1 % (93% Logrado
PLAN DE MEJORA Objetivos Estratégicos PADEM
ACCIONES METAS $Evaluar la convivencia Escolar/ Difundir Reglamento de Convivencia / Realizar reuniones de Padres y Apod.
25% alumnos del liceo participan proceso de evaluación 6 reuniones de Padres al año
Mejorar Índices de Asistencia media Mejorar el control de justificativos, licencias e inasistencias.
Lograr 94% asistencia Media
Mantener Tasa de retención Disminuir 1%
Implementar Proceso de Practicas y Titulación de alumnos egresados
Lograr 90 % de titulación 150.000
Incrementar Porcentajes de Promoción escolar
Lograr %
TOTAL…………………………………………. 14.500.000
PLAN DE MEJORA Objetivos Estratégicos PADEM
ACCIONES $Mantención pinturas pasillos de circulación, cielos y laboratorios de Mecánica I, Construcción Habitacional cierres perimetrales frontis edificio Central
Mantención Eléctrica salas, oficinas edificios Central, talleres, Internado y Paraninfo: adquisiciones de ampolletas , luces emergencia , otras
Mantención Calderas y Radiadores edificios Liceo. Electrobombas y fosas sépticas Mantención desagües red urinarios y WC sector varones edificios central y edificios liceo Reparación de cielos, canales y toma de goteras salas de clases y dependencias varias del liceo Reposición vidrios, reparaciones de ventanas aluminio, puertas y avisadores. Reposición de sillas y mesas salas de clases
Mantención prados y jardines
TOTAL………………………….. 22.559.126
Subvención de Mantención Ley Nº19.532/98 (JEC), actualizada por la
Ley Nº 19.979
AMBITO DE CONVIVENCIA Y APOYO
A LOS ESTUDIANTES
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR
DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE
7
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL LIMITROFE
2
TRASTORNO DEFICIT ATENCIONAL
3
TRASTORNO ESPECIFICODE APRENDIZAJE
19
GRAVES ALTERACIONES DE LA COMUNICACIÓN Y RELACION
5
36 ALUMNOS
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLARGestión de recursos económicos
INGRESOS 47.232.983.-
GASTOS DE OPERACIÓN 416.230.-
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE
1.992.866.-
GASTOS EN PERSONAL 32.974.948.-
GASTO TOTAL DEL PERIODO 35.384.044.-
SALDO FINAL DEL PERIODO 11.848.939
ATENCIONES DE SICOLOGA LICEO
ALUMNOS PIE ALUMNOS LICEO
1º MEDIO 14 22
2º MEDIO 22 24
3º MEDIO 0 7
4º MEDIO 0 4
TOTAL ALUMNOS EN TTO.
93
Subvención Pro-retención Escolar. Ministerio de Desarrollo Social .Ley N° 19.873 del Ministerio de Educación y su reglamento.
El Programa Pro-retención es una Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema educacional hasta el 4º medio de alumnos y alumnas que cursan entre 7° básico y 4° medio pertenecientes a familias Chile Solidario.
Se cancela, una vez al año, a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados que tienen como estudiantes a niños y niñas de familias cubiertas por el Sistema de Protección Social Chile Solidario.
La subvención se paga en el mes de abril del año siguiente del nivel cursado por el alumno/a y su valor aumenta para cada nivel cursado.
SUBVENCION PRORETENCION
POSTULANTES BENEFICIADOS CON PAGO
MONTO
1º MEDIO 36 36 4.680.000
2º MEDIO 41 41 5.293.000
3º MEDIO 25 25 4.034.000
4º MEDIO 32 32 5.164.000
TOTALES 134 134 $19.171.000
MATRICULA INTERNADO
DAMAS VARONES TOTAL
1º MEDIO 42 25 67
2º MEDIO 23 28 51
3º MEDIO 29 27 56
4º MEDIO 18 37 45
TOTALES 112 117 229
PROCEDENCIA MATRICULA INTERNADO
COMUNA8 1º 2º 3º 4º TOTAL
CASTRO RURAL
2 9 8 7 25
ANCUD 6 3 1 10
QUEMCHI 9 4 5 6 23
DALCAHUE 32 13 17 14 66
QUINCHAO 15 2 8
CHONCHI 10 47 8 29
PUQUELDON 8 6
4 1 19
PROCEDENCIA MATRICULA INTERNADO
COMUNA 1º 2º 3º 4º TOTAL
QUEILEN 5 5 6 10 26
QUELLON 3 3 4 9 19
MELINKA 1 1 1 3
67 51 56 55 229
PROGRAMA MOVILIZACION ALUMNOS.
PROCEDENCIA 1º 2º 3º 4º
Rilan 4 11 3 3
Tey 2
Quilquico 0 2 1 1
Ducan 1 2 1
La Estancia 1 3
Lag Hueico 2
Puyan 2 2
Quento 2
San José 1 1
Yutuy 2 1
Totales General 48 11 23 8 6
PROGRAMA MOVILIZACION ALUMNOS
PROCEDENCIA 1º 2º 3º 4º
YICALDAD 2 2 2 5
Totales …………………………………………………….11
PROGRAMA ALIMENTACION JUNAEB ALUMNOS CON 1ª Y 2ª PRIORIDAD
NIVELES DESAYUNO ALMUERZO SERVICIO COLACIONES Chile Solidario
1º 110 126 31
2º 115 129 29
3º 150 165 37
4º 125 130 17
TOTALES 500 550 114
TALLERES DE ORIENTACIONA LOS ALUMNOS.
CLINICA ESCOLAR SENDA CESFAM
ESPECIALIDAD ATENCION DE ENFERMERIA
ORGANISMO TALLERES CURSOS Nº ALUMNOS
FECHA
CESFAM TABAQUISMO 1º 213 AbrilCLINICA ESCOLAR EDUCACION
SEXUAL: Métodos Anticonceptivos
1º 317 Noviembre
CESFAM TABAQUISMO 2º 157 AbrilCLINICA ESCOLAR+ESP. AT. ENFERMOS.
EDUCACIÓN SEXUAL: Embarazo Adolescente-Enfermedades de Transmisión Sexual
2º 168 Noviembre
CLINICA ESCOLAR
VIDA SALUDABLE
2º 315 Junio
SENDA PREVENCION CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS
3º 307 Septiembre OctubreNoviembre
SERNAM VIOLENCIA EN EL POLOLEO
3º 322 OctubreNoviembre
CLINICA ESCOLAR+ESPEC. ENFERMERIA
EDUCACIÓN SEXUAL:Enfermedades de Transmisión Sexual
3º 116 Noviembre
SENAME VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
4º 219 Septiembre
Ámbito
Administrativo- Financiero
Este ámbito resumirá los aportes en recursos humanos y financieros provenientes de la administración central y los aportes procedentes de la administración delegada (ley Nº 19.410) que posee la Dirección del establecimiento. Ésta, en sus artículos 21° al 26° entrega la facultad a los alcaldes de delegar a los directores de establecimientos municipales la administración de algunos o todos los recursos explicitados en la ley, con el objeto de ejecutar proyectos que el establecimiento elabore para ser administrados con esta delegación
Informe Corporación Educación Castro
CONCEPTO INGRESOS MONTO
SUBVENCION ESCOLAR 1.483.649.593
SUBVENCION INTERNADO 121.096.755
DESEMPEÑO DIFICIL 36.302.962
LEY 19.410 36.582.298
LEY 19.464 15.161.480
SUBVENCION MANTENCION 22.559.126
SUBVENCION B.R.P. 29.079.556
SUBVENCION INTEGRACION 39.357.568
SUBVENCION S.E.P. 47.976.792
1.831.766.130
GASTOS DEVENGADOS AÑO 2013CONCEPTO GASTOS MONTOREMUNERACIONES 1.240.000.327 MATERIAL OFICINA 1.937.164 CONSUMO LUZ 20.069.863 CONSUMO AGUA 7.149.107 CONSUMO TELEFONIA FIJA 817.704 CONSUMO TELEFONIA CELULAR 89.320 CONSUMO INTERNET 3.255.194 CALEFACCION 24.738.176 MANTENCION Y REPARACION 25.907.603 GASTOS MENORES 6.000.000 GASTOS MATERIAL DIDACTICO 21.532.084 SERVICIOS SEGURIDAD 7.485.585 EQUIPAMIENTO GENERAL 19.023.749
GASTOS DEVENGADOS AÑO 2013 PLAN
CONCEPTO GASTOS MONTOPLAN EQUIPAMIENTO TP 2.0 (Turismo – Mec. Aut) 76.151500
EQUIPAMIENTO SEP 19.974.450
GASTOS PRO-RETENCION 3.888.134
GASTOS PEI 47.817.909
GASTOS SEP 16.147.330
SEGUROS 6.943.878 ARRIENDO GIMNASIO FISCAL 3.696.500
GASTOS CASOS SOCIALES 774.735
TRANSPORTE ESCOLAR 14.369.519 ALIMENTACION INTERNADO 66.63.6608
1.634.406.439
ADMINISTRACION DELEGADA
Los dineros que maneja la Dirección del establecimiento provienen de las siguientes fuentes:
A) Matricula de alumnos.B) Derecho de Escolaridad (aporte voluntario)C) Venta de Servicios.D) Proceso de Admisión.
INGRESOS 2013
SALDO INICIAL 2012 19.286.205
MATRICULA 3.790.500
Dº ESCOLARIDAD 2.472.000
PROCESO ADMISION 1.686.000
VENTA SERVICIOS 3.301.950
FOTOCOPIAS 9.511.800
TOTAL INGRESOS 40.048.455
EGRESOS 2013
GASTOS DE ADMINISTRACION 4.208.506
MANTENCION Y REPARACIONES 9.829.457
TELEFONO 715.395
CONVENIO FOTOCOPIADORA 5.985.662
MANTENCIONES LAB INFORMATICA 1.590.644
CONTABILIDAD - IVA 825.104
DEVOLUC MATRIC Y Dº ESC 563.000
AUDIOVISUALES Y PROMOCIONES 325.020
TOTAL EGRESOS 24.042.788
RESUMEN INGRESOS- EGRESOS 2013
INGRESOS $ 40.048.455
EGRESOS $ 24.042.788
SALDO 2014 $ 16.005.667