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Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Real 2009

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Dirección General de Impuestos InternosIndicadores Financieros 

Real 2009

Direccion General de Impuestos InternosInforme Ingresos / EgresosPeriodos 2009

P 2009T2 Revisada

2009Real 2009 P Vs R T2 Vs R T2 Vs R

Ingresos:Efectivo disponible año anterior 191 191 191 - - - Asignacion Presupuestaria 3,313 2,999 3,197 (117) 197 7%Otros Ingresos 23 115 173 151 58 51%

3,527 3,306 3,561 34 255 8%Ejecucion PresupuestariaGastos de Personal 1,933 1,809 1,732 (201) (77) -4%Gastos Operacionales y Adm. 1,097 976 823 (274) (153) -16%Publicidad en Medios de Comunicacion 86 87 71 (15) (16) -19%Inversiones en Proyectos de Infraestrutura y Tecnologia 411 433 178 (234) (256) -59%

3,527 3,306 2,804 (724) (502) -15%Variacion Ingresos Vs Ejecucion Presp. 0 0 757

Variacion

Valores en Millones de Pesos

2009

Cobros Por Servicios 68,835,370.21Cobros por Servicios Certificación Vehículos 20,408,400.00Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria 14,170,200.00Venta de Comprobantes Fiscales 11,257,243.00Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos 6,723,900.00Certificación Exento IVSS 5,264,400.00Renovacion Placas de Motocicletas 2009 2,774,925.00Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores 2,288,400.00Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario 2,114,452.21Certificación Reintegros de Cheques 1,138,800.00Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria 652,300.00Certificación Registro de Compañía 483,900.00Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF 356,000.00Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas 345,000.00Revision Fisica Motocicletas 2009 313,650.00Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación 187,800.00Copia Certificada Documentos Registro de Cias 135,000.00

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSGERENCIA DE FINANZAS

INGRESOS POR FONDOS INTERNOSAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

VALORES EN RD$

Certificacion Estados Financieros para Depositos 111,500.00Traspaso Especial Motocicletas 2009 53,750.00Cambio de Motor 46,450.00Cobros por Servicios Otras Certificaciones vehiculos de motor 7,800.00Certificacion Exencion Impuestos Seguros Ley 182‐09 1,500.00Otros Ingresos 80,524,119.02Venta Marbetes 79,053,700.00Consultas Electrónicas Veh/Motor 780,000.00Ventas de Sellos C.P.A. 255,470.00Perdida Carnets Empleados 18,900.00Sobrante Fiesta de Navidad 1,010.25Devolución efectivo 107,046.39Devolucion por Exceso en Pago de la TSS 203,059.31Multa a Empleados 70,650.31Reclamacion Seguros Banreservas 34,282.76Otros Ingresos no Operacionales 23,722,932.05Intereses de Certificados Financieros 23,722,932.05TOTAL GENERAL 173,082,421.28

Direccion General de Impuestos InternosPeriodo 2009

Recaudaciones:Recaudaciones, "No incluye Fondos de Terceros" 151,757

151,757

Ejecucion PresupuestariaGastos de Personal 1,732 1.1%Gastos Operacionales y Adm. 823 0.5%Publicidad en Medios de Comunicacion 71 0.0%Inversiones en Proyectos de Infraestrutura y Tecnologia 178 0.1%

2,804 1.8%% Gasto total DGII Vs Recaudaciones 1.8%

Asignacion Presupuestaria asignada 2009:Asignacion Presupuestaria asignada 2009: 3,197 2.1%% Asginacion Presp. S/ Recaudaciones 2.1%

Valores en Millones de Pesos R2009

ADMINISTRACION RECAUDADO GASTOS DIFERENCIA %ADM LOCAL CENTRAL 18,626,959,447.26 84,868,300.97 18,542,091,146.29     0.5%ADM LOCAL GGC 104,982,454,818.30 73,564,114.76 104,908,890,703.54  0.1%ADM LOCAL SANTIAGO 1,549,229,018.83 67,762,851.94 1,481,466,166.89       4.4%ADM LOCAL ZONA ORIENTAL 1,416,769,887.32 49,346,798.93 1,367,423,088.39       3.5%ADM LOCAL LA FERIA 5,183,424,693.23 45,833,801.93 5,137,590,891.30       0.9%ADM LOCAL HERRERA 3,707,469,028.10 45,786,720.39 3,661,682,307.71       1.2%ADM LOCAL LA FE 3,643,807,907.32 41,377,302.69 3,602,430,604.63       1.1%ADM LOCAL OGC SANTIAGO 2,192,391,778.62 38,653,620.04 2,153,738,158.58       1.8%ADM LOCAL SAN FCO MACORIS 400,448,108.40 38,189,776.95 362,258,331.45           9.5%ADM LOCAL LA VEGA 516,127,709.36 35,217,079.10 480,910,630.26           6.8%ADM LOCAL PUERTO PLATA 1,350,259,188.24 34,583,341.55 1,315,675,846.69       2.6%ADM LOCAL LOS MINA 1,025,509,336.79 33,104,679.48 992,404,657.31           3.2%ADM LOCAL BARAHONA 96,028,584.53 29,655,051.44 66,373,533.09             30.9%ADM LOCAL VILLA MELLA 426,732,704.81 28,094,462.72 398,638,242.09           6.6%ADM LOCAL SAN CRISTOBAL 1,621,018,468.84 27,448,123.40 1,593,570,345.44       1.7%ADM LOCAL BOCA CHICA 402,154,970.67 24,614,480.19 377,540,490.48           6.1%ADM LOCAL HIGUEY 1,190,321,027.77 24,434,099.38 1,165,886,928.39       2.1%ADM LOCAL SAN PEDRO MACORIS 487,944,543.03 23,775,879.96 464,168,663.07           4.9%ADM LOCAL VALVERDE MAO 356,083,364.31 23,152,954.76 332,930,409.55           6.5%ADM LOCAL MONTECRISTI 338,337,151.24 22,965,080.74 315,372,070.50           6.8%ADM LOCAL NAGUA 154,586,230.78 21,879,853.22 132,706,377.56           14.2%ADM LOCAL LA ROMANA 652,333,992.27 21,792,530.70 630,541,461.57           3.3%ADM LOCAL SAN JUAN LA MAGUANA 61,287,907.93 21,634,903.29 39,653,004.64             35.3%ADM LOCAL SAMANA 144,561,528.38 21,621,313.19 122,940,215.19           15.0%ADM LOCAL BONAO 209,062,899.12 20,598,856.76 188,464,042.36           9.9%ADM LOCAL BANI 188,474,910.81 20,566,147.22 167,908,763.59           10.9%ADM LOCAL EL SEYBO 105,789,868.42 19,582,506.86 86,207,361.56             18.5%ADM LOCAL MOCA 362,812,224.83 19,010,171.89 343,802,052.94           5.2%ADM LOCAL AZUA 52,811,860.84 18,056,510.42 34,755,350.42             34.2%ADM LOCAL SALCEDO 86,037,322.33 17,992,523.47 68,044,798.86             20.9%TOTAL 151,531,230,482.68 995,163,838.34 150,536,066,644.34 0.7%

Nota:Recaudaciones en Bancos 107,995,235,286.08 63,155,710.00 107,932,079,576.08 0.1%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSGERENCIA DE FINANZAS

RECAUDACION Vs EJECUCION 2009

Ejec ción por Gr po Contable Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto

1,844.65 1 732 22

2,000.00

Ejecución por Grupo ContableValores en Millones RD$

Diciembre

2008 2009799.63

884.20

800 00 900.00

1,000.00

Gastos de Personal por Naturaleza del GastoValores en Millones RD$

Diciembre2008 2009

653.01 508.80

1,732.22

817.38

600.00 800.00

1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00

328.22

191.08 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00

64.85 7.32 71.10 5.38 177.63

-200.00 400.00 600.00

Gastos de Personal

Gastos Operacionales

y Administrativos

Gastos de Publicidad y Promoción

Ayudas y Donaciones a Instituciones y

Personas

Proyectos Especiales

107.41 69.90 38.99 28.44

122.24 61.72 47.75 25.37

-100.00 200.00

Remuneración Incentivos Seguridad Social

Indemnizaciones Compensación uso Vehiculos

Seguro Medico y de Vida

Administrativos Personas

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a

Septiembre 2009

% Participación Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible % Ejecución

%Participación S/Gasto Total

Gastos de Personal 1,808,922,578 54.7% 1,732,220,216 76,702,363 96% 61.78%

Gastos Operacionales y Administrativos

971,567,924 29.4% 817,383,216 154,184,708 84% 29.16%

Gastos de Publicidad y Promoción

87,309,307 2.6% 71,097,538 16,211,769 81% 2.54%

Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas

4,534,788 0.1% 5,377,878 (843,090) 119% 0.19%Instituciones y Personas

Proyectos Especiales 433,445,089 13.1% 177,627,976 255,817,113 41% 6.34%

Total DGII 2009 3,305,779,687 100.0% 2,803,706,824 502,072,863 85% 100.0%

Recaudo en Instituciones FinancierasValores en Millones RD$

Diciembre

Proyecto MarbeteValores en Millones RD$

Diciembre

74.45

124.66

103.98

80 00

100.00

120.00

140.00

2008 2009

95.68

144.85

100 00

120.00

140.00

160.00

2008 2009

63.16

-

20.00

40.00

60.00

80.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Comisiones por Recaudaciones en Bancos

Comisión por Tarjeta de Turismo -

Proyecto Marbete

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a

Septiembre2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Comisiones porRecaudaciones en Bancos

81,052,290 63,155,710 17,896,580

Comisión por Tarjeta de Turismo

100,287,867 103,983,708 (3,695,841)

Total DGII 2009 181,340,157 167,139,418 14,200,739

Proyecto Marbete 150,000,000 144,845,576 5,154,424

Total DGII 2009 150,000,000 144,845,576 5,154,424

% Participación S/Presupuesto, , , , , ,

% Participación S/Presupuesto5.49%

% Participación S/Presupuesto5.54%

Actividades & EventosValores en Millones RD$

Diciembre

Actividades & EventosValores en Millones RD$

Diciembre

23.59

20.00

25.00

c e b e2008 2009

9.69 8.90

8 00

10.00

12.00

Diciembre

2008 2009

11.41

1.39 - 0.24

2.43 0.96

2.99 2.95 5.03

5.00

10.00

15.00

0.60 0.08

1.80 1.34 0.81 1.23 0.51 0.00

3.161.81

0.631.95

2.00

4.00

6.00

8.00

-Seminarios

Internacionales Organizados Localmente

Relaciones Publicas y Protocolares

Comunicación Interna

Participación en Charlas,Seminarios

y Eventos

Actividades en Ferias y

Exposiciones

-Fiesta

AniversarioProyecto Pasantia

Estudiantil

Proyecto Trainee

Fiesta de Reyes

Fiesta Dia de las

Madres / Padres

Dia de la Secretaria

Otros

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

Ejecución Acumulada Diciembre

DisponibleNaturaleza del Gasto Presupuesto

Revisado a Ejecución

Acumulada Disponible

Septiembre 2009

Diciembre

Fiesta Aniversario 8,762,724 8,896,491 (133,767)

Proyecto PasantíaEstudiantil

510,242 510,242 0

Fiesta de Reyes 2,329,969 3,160,797 (830,828)

Septiembre 2009

Diciembre

Seminario Internacionales Organizados Localmente

23,584,570 23,586,370 (1,800)

Relaciones Publicas y Protocolares

700,000 965,677 (265,677)

Fiesta da de la Madres / Padres

1,812,070 1,812,070 0

Día de la Secretaria 625,062 625,062 0

Fiesta de Navidad 10,000,000 7,475,796 2,524,204

Otros 2,137,183 1,950,860 186,323

Comunicación Interna 3,300,000 2,991,665 308,335

Participación en Charlas.Seminarios y Eventos

1,915,612 2,947,202 (1,031,590)

Actividades en Ferias y Exposiciones

7,645,000 5,027,673 2,617,327

Total DGII 2009 37,145,182 35,518,587 1,626,595Total DGII 2009 26,177,250 24,431,318 1,745,932

Total DGII 2009 37,145,182 35,518,587 1,626,595

La ejecución de la fiesta de navidad del 2008 fue por RD$8,659,359% Participación S/Presupuesto1.12% % Participación S/Presupuesto

0.77%

20 00

Capacitaciones al PersonalValores en Millones RD$

Diciembre

2008 2009

16 00

Reparación y Mantenimiento de VehículosValores en Millones RD$

Diciembre

2008 2009

7 13

17.50

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

7.08

14.40

11.39 10.63

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

7.13

3.97 5.22

-2.00 4.00 6.00 8.00

Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en-

2.00

4.00

6.00

Capacitación al Personal en el Pais

Capacitación al Personal en el Exterior

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Mant. y Reparación de Vehiculos Combustibles y Lubricantes Vehiculos

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Capacitación al Personal en el País

25,000,000 17,498,942 7,501,058

Capacitación al Personal en el Exterior

5,000,000 5,220,209 (220,209)

Total DGII 2009 30,000,000 22,719,151 7,280,849

Mant. y Reparación de Vehículos

10,243,476 11,390,721 (1,147,245)

Combustibles y Lubricantes Vehículos

9,901,769 10,632,895 (731,126)

Total DGII 2009 20,145,245 22,023,616 (1,878,371)

% Participación S/Presupuesto0.91%

% Participación S/Presupuesto0.61%

Servicios ComunesValores en Millones RD$

Diciembre

TelecomunicacionesValores en Millones RD$

Diciembre

44.94 49.51

50.00

60.00

2008 2009

22.5521.42

20.00

25.00

2008 2009

20.00

30.00

40.00

1.68 1.900 78

10.61

4.182.76

1 10

13.02

5.00

10.00

15.00

0.42 0.45 -

10.00

Servicios de Electricidad Servicios de Agua y Basura

0.78 1.10

0.00Servicios de Telefonos

Servicios de Internet y Paginas

WEB

Asignación Telefonos al

Personal

Servicio de Renta por

Almacenamiento Equip. Computos

Lineas de Datos

Naturaleza del Gasto Presupuesto R i d

Ejecución A l d

Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a

Ejecución Acumulada

Disponible

Revisado a Septiembre

2009

Acumulada Diciembre

Servicios de Electricidad 43,690,393 49,506,251 (5,815,858)

Servicios de Agua 227,811 255,213 (27,402)

Servicios Residuos 143 314 195 623 (52 309)

Septiembre 2009

Diciembre

Servicios de Teléfonos 19,493,527 21,415,575 (1,922,048)

Servicios de Internet y Pagina WEB

3,924,269 4,183,526 (259,257)

Asignación Teléfonos al 2,456,213 2,760,301 (304,088)Servicios ResiduosSólidos/ Basura

143,314 195,623 (52,309)

Total DGII 2009 44,061,518 49,957,087 (5,895,569)

Asignación Teléfonos al Personal

2,456,213 2,760,301 (304,088)

Servicios de Renta por Almacenamiento Equip. Comp.

1,016,268 1,100,121 (83,853)

Líneas de Datos 11,578,500 13,017,257 (1,438,757)

Total DGII 2009 38 468 777 42 476 780 (4 008 003)% P ti i ió S/P t Total DGII 2009 38,468,777 42,476,780 (4,008,003)% Participación S/Presupuesto1.33%

% Participación S/Presupuesto1.16%

Materiales y Suministros GastablesValores en Millones RD$

Diciembre

19.21

22.89

20.00

25.00

2008 2009

2 74

8.30

4.40

14.46

5.00

10.00

15.00

2.74

-

Materiales de Limpieza Formularios, Impresiones y Especies

Timbradas

Material Gastable de Oficina

N t l d l G t P t Ej ió Di iblNaturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Materiales de Limpieza 3,883,245 4,403,347 (520,102)

Formularios, Impresiones 1,855,269 1,669,079 186,190

Especies Timbradas y Valores 11,876,173 12,790,528 (914,355)

Material Gastable de Oficina 12,342,563 13,301,074 (958,511)

Material Gastable Equip. Comp. 9,657,767 9,544,611 113,156

Material Gastable de Materia Prima

47,763 39,534 8,229

Total DGII 2009 39,662,780 41,748,173 (2,085,393)

% Participación S/Presupuesto1.20%

Reparaciones y Mantenimiento de EdificacionesValores en Millones RD$

Alquileres & ArrendamientosValores en Millones RD$

21.59 22.12 25.00

Valores en Millones RD$Diciembre

2008 2009

21.79 23.33

20 00

25.00

Valores en Millones RD$Diciembre

2008 2009

7.92 5 31

10.00

15.00

20.00

10.00

15.00

20.00

5.31

-

5.00

Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios

Combustibles Plantas Electricas

1.29 1.79

-

5.00

Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos

G óNaturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios

24,288,442 22,120,322 2,168,120

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Alquiler de Edificios y Locales

23,347,356 23,329,112 18,244

Alquiler de Maquinarias y 1,500,000 1,291,460 208,540Combustibles Plantas Eléctricas

4,605,635 5,306,725 (701,090)

Total DGII 2009 28,894,077 27,427,047 1,467,030

Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas

1,500,000 1,291,460 208,540

Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción

462,500 503,080 (40,580)

Total DGII 2009 25,309,856 25,123,652 186,204

% P i i ió S/P% Participación S/Presupuesto0.87%

% Participación S/Presupuesto0.77%

Honorarios & Consultores Gastos de Viajes Locales

12.92 14.00

&Valores en Millones RD$

Diciembre

2008 200914.04 14.48

14.00

16.00

jValores en Millones RD$

Diciembre2008 2009

3.70 3 07 3.72

4 00

6.00

8.00

10.00

12.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1.48 0.67

1.40 1.81 3.07

0.30

1.92

-

2.00

4.00

Honorarios Consultores

Dirección

Honorarios Consultores Gerenciales

Honorarios Consultores Recursos

Honorarios Consultores Tecnologia

Honorarios Consultores

Legales

1.41 1.02

-

2.00

4.00

Dietas y Hospedaje en el Peajes y ParqueosGeneral Humanos Dietas y Hospedaje en el Pais

Peajes y Parqueos

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Honorario Consultores Dirección General

3,093,333 3,070,000 23,333

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Dietas y Hospedaje en el 13 887 079 14 478 441 (591 362)General

Honorario Consultores Gerenciales 7,562,272 3,718,254 3,844,018

Honorario Consultores RR.HH 298,397 298,397 0

Honorario Consultores Tecnología 2,075,907 1,915,660 160,247

Honorario Consultores Legales 26,113,970 12,916,798 13,197,172

Dietas y Hospedaje en el País

13,887,079 14,478,441 (591,362)

Peajes y Parqueos 988,497 1,019,622 (31,125)

Total DGII 2009 14,875,576 15,498,063 (622,487)

Total DGII 2009 39,143,879 21,919,109 17,224,770

% Participación S/Presupuesto1.18%

% Participación S/Presupuesto0.45%

66.51 70 00

Publicidad & PromociónValores en Millones RD$

Diciembre

2008 2009

32.33

20.85 20 00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

38.97 , 55%31.88 , 45%

5.62 0.90 0.56 0.16 2.34 2.25 - - -

-

10.00

20.00

Publicidad en Radio

Publicidad en Televisión

Publicidad y Publicaciones

en Presa Escrita

Publicidad en Internet

Honorarios Agencias

Patrocinio en Eventos

Escrita

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Publicidad en Radio 2,309,307 2,340,307 (31,000)

Campana Gestion institucional Publicidad en Programas de Paneles

Publicidad en Radio 2,309,307 2,340,307 (31,000)

Publicidad en Televisión 63,000,000 66,508,279 (3,508,279)

Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita

22,000,000 2,248,952 19,751,048

Total DGII 2009 87,309,307 71,097,538 16,211,769

% Participación S/Presupuesto2.64%

Proyectos EspecialesValores en Millones RD$

Diciembre

269.82

250.00

300.00

Diciembre

2008 2009

134.10 104.87

35.16

90.15 52.32

50.00

100.00

150.00

200.00

-

Construcciones y Mejoras de

Infraestructura Fisica

Tecnologia ( Software / Equipos de Computos)

Impresoras Fiscales

Naturaleza del Gasto Presupuesto Revisado a Septiembre

2009

Ejecución Acumulada Diciembre

Disponible

Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física

128,319,851 35,161,283 93,158,568

Tecnología (Software / Equipos de Cómputos

239,037,345 90,150,087 148,887,258

Impresoras Fiscales 66,087,893 52,316,607 13,771,286

Total DGII 2009 433,445,089 177,627,976 255,817,113

% Participación S/Presupuesto13.11%

Proyecto TecnologíaProyecto Construcciones y Mejoras

En Millones RD$

41.24

35 00

40.00

45.00

Proyecto TecnologíaEn Millones RD$

Diciembre22.14

20.00

25.00

En Millones RD$Diciembre

24.49

11.40 11.98 15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

11.22

5 00

10.00

15.00

1.04 -

5.00

10.00

Hardware Licencias Mantenimiento y Desarrollo de

S ft

Software Muebles y Equipos de

Ofi i

0.12 1.68

-

5.00

Mueble y Equipo de Oficina

Herramientas Maquinarias y Equipos de Produccion

Adecuacion Infraestructura

FisicaSoftware Oficina

Valor de Adquisición

Clase Valor de Adquisición

Clase

41,240,535 HARDWARE

24,490,281 LICENCIAS

11,398,917 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

11,976,354 SOFTWARE

q

11,221,523 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

119,865 HERRAMIENTAS

1,675,097 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION

22,144,797 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA

1,044,000. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

90,150,086 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital

35,161,283 Total Proyecto Construcciones y Mejoras

Ingresos Reembolso TributarioValores en Millones RD$

Di i b 2009828.31 828.31

600 00

700.00

800.00

900.00

Diciembre 2009

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

-

100.00

Proyectado Recibido

D i ió P t d R ibid P di tDescripción Proyectado Recibido Pendiente a fin de año

Asignación Reembolsos Tributarios 828,308,604 828,308,604 0

Total 828,308,604 828,308,604 0

Reembolsos TributariosReembolsos TributariosAl 31 de DiciembreAl 31 de Diciembre

D i ió 2008 2009 V i ióDescripción 2008 2009 VariaciónSaldo a Favor Itbis 348,327,231.16 653,507,124.38 188%Saldo a Favor Dividendo 0 285,884,419.11 0%Selectivo al Consumo 22,561,809.73 100,352,312.06 445%Impuestos Sobre la Renta 16,474,370.96 86,458,685.36 525%Mi lá 20 106 827 58 17 016 188 80 85%Misceláneos 20,106,827.58 17,016,188.80 85%Saldo a Favor Asalariados 1,406,131.56 11,453,779.54 805%Sobre Operaciones Inmobiliarias 4,781,647.83 8,049,494.43 168%Sobre Vehículos (Placa) 11,934.40 2,650,241.73 22207%Sobre Constitución de Compañía 1,445,774.52 414,344.00 29%Sobre Sucesiones y Donaciones 198 138 75 297 726 53 150%Sobre Sucesiones y Donaciones 198,138.75 297,726.53 150%Sobre Documentos 0.00 134,646.15 0%Sobre Marbetes 1,309,293.77 100,700.00 8%Sobre la Vivienda Suntuaria 679,469.21 0 0%Sobre los Activos Imponibles 32,356.69 0 0%Bienes Muebles 59 996 00 0 0%Bienes Muebles 59,996.00 0 0%Total 417,394,982.16 1,166,319,662.09 279.00%

4,000.00

Asignación PresupuestariaValores en Millones RD$

Diciembre 200990.00

Otros IngresosValores en Millones RD$

Diciembre 2009

3,424.59 3,198.69

2,500.00

3,000.00

3,500.00

,

68.84

80.52

50 00

60.00

70.00

80.00

500 00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

23.72

10 00

20.00

30.00

40.00

50.00

225.90

-

500.00

Proyectado Recibido Dejado de Recibir

-

10.00

Cobros por Servicios Otros Ingresos Ingresos Financieros

Descripción Proyectado Recibido Dejado R ibi

Descripción Proyectado Recibido DiferenciaRecibir

AsignaciónPresupuestaria

3,424,593,544 3,198,694,470 225,902,074

Total 3,424,593,544 3,198,694,470 225,902,074

Ingresos Internos 22,531,176.66 173,082,421.28 150,551,244.62

Total 22,531,176.66 173,082,421.28 150,551,244.62

Detalle Otros IngresosDetalle Otros IngresosValores en RD$Valores en RD$Diciembre 2009Diciembre 2009

Cobros Por Servicios 68,835,370.21Cobros por Servicios Certificación Vehículos 20,408,400.00Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria 14,170,200.00Venta de Comprobantes Fiscales 11,257,243.00p , ,Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos 6,723,900.00Certificación Exento IVSS 5,264,400.00Renovacion Placas de Motocicletas 2009 2,774,925.00Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores 2,288,400.00Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario 2,114,452.21Certificación Reintegros de Cheques 1,138,800.00Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria 652,300.00Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria 652,300.00Certificación Registro de Compañía 483,900.00Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF 356,000.00Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas 345,000.00Revision Fisica Motocicletas 2009 313,650.00Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación 187,800.00Copia Certificada Documentos Registro de Cias 135,000.00Certificacion Estados Financieros para Depositos 111 500 00Certificacion Estados Financieros para Depositos 111,500.00Traspaso Especial Motocicletas 2009 53,750.00Cambio de Motor 46,450.00Cobros por Servicios Otras Certificaciones vehiculos de motor 7,800.00Certificacion Exencion Impuestos Seguros Ley 182-09 1,500.00Otros Ingresos 80,524,119.02Venta Marbetes 79,053,700.00Consultas Electrónicas Veh/Motor 780 000 00Consultas Electrónicas Veh/Motor 780,000.00Ventas de Sellos C.P.A. 255,470.00Perdida Carnets Empleados 18,900.00Sobrante Fiesta de Navidad 1,010.25Devolución efectivo 107,046.39Devolucion por Exceso en Pago de la TSS 203,059.31Multa a Empleados 70,650.31R l i S B 34 282 76Reclamacion Seguros Banreservas 34,282.76Otros Ingresos no Operacionales 23,722,932.05Intereses de Certificados Financieros 23,722,932.05TOTAL GENERAL 173,082,421.28