demonstrativo da despesa orÇamentÁria por funÇÕesagosto2012

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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012 ANEXO 05 CONSOLIDAÇÃO GERAL Página: 01 / 02 DESPESA EMPENHADA CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 4.558.196,55 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.755.610,21 122 04 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 475.433,39 122 0401 04 APOIO ADMINISTRATIVO 3.280.176,82 122 0402 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 765.563,55 123 04 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 475.146,09 123 0403 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 290.417,46 123 0404 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79 129 04 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79 129 0404 06 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98 06 DEFESA CIVIL 669.768,98 182 06 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98 182 0601 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.704.667,18 08 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 241 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 241 0801 08 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 500.675,54 243 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 500.675,54 243 0802 08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.198.391,64 244 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.053.097,12 244 0801 08 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 145.294,52 244 0802 10 SAÚDE 9.177.955,64 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 322.407,32 122 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 322.407,32 122 1001 10 ATENÇÃO BÁSICA 5.493.006,10 301 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 5.493.006,10 301 1001 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.310.227,21 302 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.310.227,21 302 1001 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 304 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 304 1001 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 51.513,60 305 10 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 51.513,60 305 1001 12 EDUCAÇÃO 11.633.244,87 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 182.724,94 122 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 182.724,94 122 1201 12 ENSINO FUNDAMENTAL 10.586.374,70 361 12 EDUCAÇÃO PARA TODOS 10.586.374,70 361 1201 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45 365 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45 365 1202 12 EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.349,78 367 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.349,78 367 1202 13 CULTURA 33.401,35 13 DIFUSÃO CULTURAL 33.401,35 392 13 INCENTIVO À CULTURA 33.401,35 392 1301 15 URBANISMO 7.569.872,82 15 ADMINISTRAÇÃO GERAL 178.627,41 122 15 NOSSA CIDADE 178.627,41 122 1501 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 956.118,48 451 15 NOSSA CIDADE 956.118,48 451 1501 15 SERVIÇOS URBANOS 6.435.126,93 452 15 NOSSA CIDADE 6.435.126,93 452 1501 17 SANEAMENTO 824.812,16 17 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 824.812,16 512 17 SANEAMENTO BÁSICO 824.812,16 512 1701 18 GESTÃO AMBIENTAL 90.028,57 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57 541 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57 541 1801 18 CONTROLE AMBIENTAL 31.445,00 542 18 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 31.445,00 542 1801 20 AGRICULTURA 304.785,47 SEGUE

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Page 1: DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕESagosto2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 05

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 01 / 02DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL04 ADMINISTRAÇÃO 4.558.196,5504 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.755.610,2112204 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 475.433,39122 040104 APOIO ADMINISTRATIVO 3.280.176,82122 040204 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 765.563,5512304 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 475.146,09123 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 290.417,46123 040404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,7912904 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.022,79129 040406 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,9806 DEFESA CIVIL 669.768,9818206 SEGURANÇA PÚBLICA 669.768,98182 060108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.704.667,1808 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,0024108 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00241 080108 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 500.675,5424308 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 500.675,54243 080208 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.198.391,6424408 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.053.097,12244 080108 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 145.294,52244 080210 SAÚDE 9.177.955,6410 ADMINISTRAÇÃO GERAL 322.407,3212210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 322.407,32122 100110 ATENÇÃO BÁSICA 5.493.006,1030110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 5.493.006,10301 100110 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.310.227,2130210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.310.227,21302 100110 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,4130410 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41304 100110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 51.513,6030510 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 51.513,60305 100112 EDUCAÇÃO 11.633.244,8712 ADMINISTRAÇÃO GERAL 182.724,9412212 EDUCAÇÃO PARA TODOS 182.724,94122 120112 ENSINO FUNDAMENTAL 10.586.374,7036112 EDUCAÇÃO PARA TODOS 10.586.374,70361 120112 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,4536512 EDUCAÇÃO INFANTIL 848.795,45365 120212 EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.349,7836712 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.349,78367 120213 CULTURA 33.401,3513 DIFUSÃO CULTURAL 33.401,3539213 INCENTIVO À CULTURA 33.401,35392 130115 URBANISMO 7.569.872,8215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 178.627,4112215 NOSSA CIDADE 178.627,41122 150115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 956.118,4845115 NOSSA CIDADE 956.118,48451 150115 SERVIÇOS URBANOS 6.435.126,9345215 NOSSA CIDADE 6.435.126,93452 150117 SANEAMENTO 824.812,1617 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 824.812,1651217 SANEAMENTO BÁSICO 824.812,16512 170118 GESTÃO AMBIENTAL 90.028,5718 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 58.583,5754118 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 58.583,57541 180118 CONTROLE AMBIENTAL 31.445,0054218 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 31.445,00542 180120 AGRICULTURA 304.785,47

SEGUE

Page 2: DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕESagosto2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 05

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 02 / 02DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL20 EXTENSÃO RURAL 304.785,4760620 PRODUÇÃO RURAL 304.785,47606 200122 INDÚSTRIA 106.241,9022 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 106.241,9066122 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 106.241,90661 270326 TRANSPORTE 2.017.711,7826 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.017.711,7878226 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.017.711,78782 260127 DESPORTO E LAZER 149.066,5627 DESPORTO COMUNITÁRIO 149.066,5681227 ESPORTE POR ESPORTE 149.066,56812 270128 ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,1228 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,1284628 ENCARGOS ESPECIAIS 3.016.632,12846 0000

TOTAL GERAL 41.856.385,95