daftar isi - bandungkab.go.id · uu no. 26 tahun 2007 tentang tata ... pp no. 80 tahun 2012 tentang...
TRANSCRIPT
RENJA Perubahan Tahun 2017 - DISHUB Kab. Bandung ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1
B. Landasan Hukum I-2
C. Maksud dan Tujuan I-4
D. Sistematika Penulisan I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
DISHUB Kab. Bandung II-1
B. Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung II-6
C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISHUB
Kab. Bandung II-8
D. Review Terhadap RKPD Perubahan Kabupaten Bandung
Tahun 2017 II-12
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
B. Tujuan dan Sasaran Renja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017 III-8
C. Program dan Kegiatan III-11
BAB IV PENUTUP
RENJA Perubahan Tahun 2017 - DISHUB Kab. Bandung iii
DAFTAR TABEL
TABEL II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra sampai dengan Tahun 2016 (Berdasar Indikator Kinerja
dalam Renstra 2016 – 2021) II-2
TABEL II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung II-7
TABEL II-3 Review terhadap RKPD Kab. Bandung Tahun 2017 II-13
TABEL II-4 Usulkan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2017 II-15
TABEL III-1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2017 III-11
TABEL III-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISHUB
Kab. Bandung Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 III-13
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung I-1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. LATAR BELAKANG
Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rencana
kerja perangkat daerah (RENJA) merupakan perumusan dari rencana strategis perangkat
daerah (RENSTRA), sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. RENJA Perangkat Daerah ditetapkan
kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dan dokumen ini adalah dokumen RENJA DISHUB Kab.
Bandung Tahun 2018.
Walaupun PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan lebih awal dan tidak mengacu pada UU No. 23
Tahun 2014, untuk hal-hal yang tidak bertentangan di dalam keduanya masih dijadikan acuan
dalam penyusunan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018.
Dokumen RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018 merekam pagu indikatif dalam
dokumen-dokumen sebagai berikut:
Tabel I-1: Rekaman Pagu Indikatif dalam Dokumen Perencanaan untuk Tahun 2018
NO JENIS BELANJA RPJMD RENSTRA RANWAL RKPD RKPD dan
RENJA
1 Belanja Rutin 3.646.324.164 3.885.136.005 3.646.324.164 3.646.324.164
2 Belanja Sektor
(Urusan
Perhubungan)
21.000.000.000 20.920.323.159 15.677.326.438 -
a Pagu Kewilayahan
(bottom up hasil
Musrenbang)
- - 5.712.966.450 5.386.368.500
b Pagu top down - - 9.964.359.988 11.290.957.938
3 Belanja Sektor
(Sebagian Urusan
Kominfo)
159.135.000 - - -
4 Total Belanja
Langsung
24.805.459.164 24.805.459.164 19.323.650.602 20.323.650.602
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung I-2
B. LANDASAN HUKUM
Penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah DISHUB Kab. Bandung
mengacu pada:
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Adapun output outcome untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan,
merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:
1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
9. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian.
10. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
11. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
12. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
13. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
14. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ.
15. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.
16. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas.
17. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
19. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan.
20. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
21. PERPRES Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun RPJMN Tahun 2015 – 2019.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung I-3
22. PERMENHUB Nomor PM. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.
23. PERMENHUB Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan.
24. KEPMENHUB Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemneterian
Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
25. PERDA Prov. Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 – 2018.
26. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJPD Kab. Bandung Tahun 2005-2025
(khususnya periode Tahun ketiga Tahun 2016 – 2020).
27. PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
28. PERDA Kab. Bandung No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
29. PERDA Kab. Bandung No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
30. PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
31. PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2016 (Tanggal 16 Agustus 2016) tentang RPJMD
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.
32. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 (Tanggal 14 September 2016) tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
33. Keputusan Kepala DISHUB Prov. Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tentang
RENSTRA DISHUB Prov. Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan RENSTRA Perangkat
Daerah, Tgl 16 September 2016.
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah.
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan.
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 tentang RKPD Kab. Bandung Tahun 2018.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung I-4
C. SASARAN DAN TUJUAN
Sasaran penyusunan RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018 adalah agar kegiatan
yang akan dilaksanakan di Tahun 2018:
1. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
2. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
3. Selaras dengan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan RENJA DISHUB Kab.
Bandung Tahun 2018 adalah untuk:
1. Memecahkan masalah urusan perhubungan yang dihadapi; dan
2. Menjawab isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB
Kab. Bandung.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Pokok bahasan dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018 serta susunan garis
besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan RENJA Tahun 2018, pengertian
ringkas RENJA, proses penyusunan, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen
perencanaan lainnya, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum penyusunan
RENJA dalam melaksanakan kewenangan dan tugas fungsi DISHUB, sasaran dan
tujuan penyusunan RENJA, serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017 (tahun n-1), serta pencapaian
target RENSTRA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA
tahun-tahun sebelumnya. Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi
target kinerja, yang telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor
penyebabnya atau isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB,
implikasinya, juga kebijakan yang perlu diambil untuk menyikapinya. BAB ini memuat
juga review RKPD Tahun 2018 dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari
masyarakat.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung I-5
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan atas
isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA, bahan
pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta
penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen
perencanaan lainnya.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak
lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda
tangan Kepala Dinas dan cap dinas).
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB TAHUN LALU
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
DISHUB KAB. BANDUNG
Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2016 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2017. Selain itu juga mengevaluasi pencapaian
target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
RENJA tahun-tahun sebelumnya.
Tabel II-1 merekap evaluasi dimaksud berdasarkan indikator kinerja dalam RENSTRA
DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja yang ditampilkan pada dasarnya
sama dengan indikator dalam dokumen RENSTRA, namun secara nomenklatur serta
implementasi pohon kinerjanya (dari visi misi Bupati Bandung, tujuan-sasaran-indikator
kinerja DISHUB) sudah disesuaikan dengan indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP DISHUB
Kab. Bandung untuk periode 2016-2020, yang merupakan tindak lanjut kegiatan sebagai
berikut:
a. FGD Penajaman Indikator Program dan Pagu Indikatif RENJA PD Tahun 2018 di BAPPEDA
Kab. Bandung tanggal 21 Maret 2017 untuk DISHUB Kab. Bandung.
b. Pra Evaluasi AKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 oleh Tim KEMENPAN-RB
tanggal 11 April 2017 di Ruang Bale Sawala Setda Kab. Bandung.
c. Asistensi lanjutan evaluasi AKIP DISHUB Kab. Bandung oleh Tim KEMENPAN-RB
tanggal 27-28 April 2017 di Hotel Lingga Bandung.
d. Audit Kinerja Perhubungan Tahun 2016 dan 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
tanggal 5 s.d. 17 April 2017.
Dengan demikian, Tabel II-1 menindaklanjuti Berita Aara Kesepakatan Hasil FGD
Penajaman Indikator Program DISHUB Kab. Bandung Nomor 050/753/Sekr Tanggal 21
April 2017 sebagaimana disampaikan KADISHUB melalui Nota Dinas Nomor 050/752/Sekr
kepada Sekda, Kepala BAPPEDA dan Inspektur Kabupaten Bandung (terlampir).
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-3
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG
Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung memaparkan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung berdasarkan indikator sasaran (review
RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016-2021), indikator kinerja utama (IKU), serta
indikator kinerja kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-5
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB
KAB. BANDUNG
Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kab.
Bandung. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai
berikut.
1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Restrukturisasi kelembagaan sebagai tindaklanjut UU No. 23 Tahun 2014.
b. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender.
c. Rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
d. SAKIP, capaian kinerja output outcome daripada program kegiatan, serta kesesuaian
dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan dan dokumen anggaran.
e. Indeks kepuasan masyarakat.
f. Keterbatasan kapasitas prasarana terminal.
g. Pemenuhan kompetensi teknis aparatur perhubungan.
h. Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan.
i. Kinerja pegawai.
2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian
Perhubungan.
a. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving,
penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus massal atau
BRT, transit oriented development (TOD) dan pedestrianization.
b. Subsidi untuk angkutan perintis.
c. SAKIP.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-6
3. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DISHUB Provinsi
Jawa Barat.
Pengembangan rencana perkeretaapian, terdiri dari:
Monorail Metro Bandung;
Kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon;
Elektrifikasi, pengembangan KRL Padalarang – Cicalengka;
Pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka;
Pengembangan jalur kereta api khusus cargo;
Reaktivasi jalur KA Bandung - Ciwidey.
4. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat Pemerintahan)
dengan wilayah pengembangan lainnya.
b. Pengembangan sistem angkutan umum massal.
c. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-Tegalluar-
Majalaya.
d. Pengembangan AKAP dan AKDP.
e. Pembangunan terminal penumpang.
f. Pengembangan angkutan berbasis rel.
g. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, Bandung–
Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek.
h. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–Dayeuhkolot
(8,4 km).
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-7
5. Isu Strategis Meninjau Implikasi KLHS bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung.
a. Topografi Kab. Bandung 62,56% perbukitan landai hingga pegunungan, berpengaruh
pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasi.
b. Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung
kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian (mata
pencaharian penduduk dominan, sektor dengan nilai dan kontribusi tertinggi tertinggi
bagi PDRB).
c. Pergerakan internal-eksternal eksternal-internal antara Kab. Bandung dengan Kota
Bandung menjadi data dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan transportasi
antar kota.
d. Perlunya peningkatan kapasitas jalan utama, manajemen transportasi serta pengaturan
pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama.
6. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat dan Sistem
Perencanaan di Kabupaten Bandung, serta Sistem Pemerintahan di Indonesia.
a. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan sarana
transportasi umum.
b. Road density Kab. Bandung adalah sebesar 5,4%, sehingga merespon luas wilayah
terbangun eksisting saja perlu dibangun jalan seluas 16,48 km2 atau setara
dengan 2.353,45 km panjang jalan (asumsi rata-rata lebar 7 meter). Dengan semakin
bertambahnya luas wilayah terbangun di Kab. Bandung, maka kebutuhan penambahan
ruas jalan pun semakin meningkat.
c. Jumlah perjalanan yang terbangkitkan meningkat 4,2% per tahunnya, dengan trip
rate >3.
d. Akselerasi penyepakatan solusi permasalahan transportasi di Kab. Bandung dengan
Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menimbang bahwa, lalu
lintas tertinggi untuk orang maupun barang adalah lalu lintas menuju dan dari Kota
Bandung, ruas-ruas jalan yang sangat macet pun adalah ruas-ruas yang menghubungkan
Kab. Bandung dengan Kota Bandung, yang mana layanan angkutan umum yang beroperasi
di sana adalah angkutan umum pada trayek AKDP.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-8
e. Berdasarkan CFDR rasio tertimbang, terdeteksi kebutuhan pengembangan prasarana
jalan sebagai berikut:
1) Pembangunan jalan baru, yang menghubungkan:
Cimenyan/Cilengkrang – Bojongsoang/Tegalluar/Rancaekek.
Margaasih - Kutawaringin.
Cikancung - Cicalengka/Nagreg.
2) Peningkatan kapasitas jalan, yang menghubungkan:
Arjasari – Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk.
Katapang - Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk/Arjasari.
3) Pembangunan jalan pintas yang lebih dekat:
Pangalengan – Arjasari.
Bojongsoang/Tegalluar – Cileunyi/Rancaekek (direspon dengan pembukaan
Tolgate di Gedebage/Tegalluar).
f. Di Tahun 2013, moda share angkutan umum dari total perjalanan hanya berkisar 5,89%
sementara sepeda motor mendominasi hingga 74,67%.
g. Potensi perjalanan yang dapat didorong untuk dialihkan ke angkutan umum, adalah
perjalanan untuk maksud kegiatan rutin seperti bekerja dan belajar, dengan kisaran
moda share 65%.
h. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka peningkatan
kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan.
i. Pengembangan konsep TOD dan pedestrianization, serta penetapannya dengan produk
hukum yang mengikat.
j. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan resiko
kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan banjir dan longsor.
k. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung, prioritas manajemen
rekayasa lalu lintas di setiap kecamatan yang merupakan lokus produk-produk unggulan,
yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. Bandung (industri pengolahan,
perdagangan, hotel restoran, pertanian).
l. Pengembangan simpul transportasi dalam rangka open traffic Tol Soroja.
m. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
berlalu lintas.
n. Peningkatan frekwensi layanan uji emisi dalam rangka penurunan polusi udara.
o. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-9
p. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya dengan
kompetensi teknis perhubungan.
q. Peningkatan nilai AKIP, melalui penyusunan, sosialisasi dan akselerasi SAKIP.
r. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik bidang
perhubungan.
s. Dominasi pergerakan lalu lintas menuju dan dari Kota Bandung, jumlah kendaraan AKDP
yang lebih banyak dari kendaraan angkutan umum lokal, terminal yang ada secara de
facto melayani AKDP (kewenangan Pemerintah Provinsi) tetapi secara de jure
Pemerintah Provinsi belum menetapkan terminal type B di Kab. Bandung,
D. REVIEW TERHADAP RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
Tabel II-3 mereview atas program/kegiatan dan pagu yang diindikasikan dalam RKPD
Kab. Bandung Tahun 2018, sekaligus juga membandingkan indikasi pagu dengan analisis
kebutuhan. Catatan penting terkait perbandingan dimaksud adalah sebagaimana tertuang
dalam kolom catatan. Adapun alokasi pagu secara keseluruhan untuk DISHUB Kab. Bandung
tetap sesuai antara RENJA dengan RKPD.
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Usulan program / kegiatan yang diuraikan pada Sub Bab ini adalah usulan yang berasal
dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2017, dan sudah disepakati untuk diakomodir dalam RENJA DISHUB Tahun 2018.
Seluruh usulan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Rekapitulasi kegiatan dimaksud dalam
RENJA adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-4.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-10
Tabel II-3: Review terhadap RKPD Kab. Bandung Tahun 2018
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung II-11
Tabel II-4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk Tahun 2018
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sub bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi DISHUB Kab. Bandung, sehingga telaahan difokuskan pada
telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan, yang mana yang sedang diacu saat ini adalah
RENSTRA periode Tahun 2015 – 2019 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor: KP. 430 Tahun 2015.
1. Lingkungan Strategis Global
Menelaah kependudukan dan urbanisasi, jumlah penduduk Indonesia menempati
peringkat 4 terbanyak di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Implikasi dari jumlah
penduduk yang bertambah pesat ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan
kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten/kota, bahkan antar desa
menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh
dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada.
Negara Indonesia beserta 5 negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand,
Korea, Jepang) diprediksi akan menyumbang 91% dari perekonomian Asia di Tahun 2050,
seiring pergeseran pendulum perekonomian dunia ke Asia hingga 52%. Walaupun saat ini
ekonomi tumbuh positif, namun masih lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi
dan ekspor, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat .
Di sisi lain, Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia berada pada peringkat 34
dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand), dengan skor 4,6
dalam skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat perlu meningkatkan daya
saingnya dalam kancah global. Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia
adalah kualitas infrastruktur (terutama di dalamnya infrastruktur transportasi) dengan
skor 4,2 dalam skala 7, di peringkat 72 (World Economic Forum / WEF, 2014 – 2015).
Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan,
harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan internasional ini.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-2
Begitu pula dengan Kabupaten Bandung seraya memperhatikan Visi Bupati Bandung,
bahwa program pembangunan Kabupaten Bandung ditujukan agar perekonomiannya mampu
berdaya saing. Memperhatikan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta produktivitasnya
(Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.80 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021), terlihat bahwa sektor
paling dominan di Kabupaten Bandung secara urutan dari yang tertinggi adalah:
a. Industri pengolahan (±56%).
b. Perdagangan, hotel dan restoran (±19%).
c. Pertanian (±7%).
d. Pengangkutan dan komunikasi (±4%).
e. 5 sektor lainnya (±14%).
Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya,
Pemerintah Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang mendukung
kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.
2. Lingkungan Strategis Transportasi
Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk G-20 dalam menghadapi
permasalahan perubahan iklim ‘bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK
(gas rumah kaca) sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU (business as usual) dengan
usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional’, Pemerintah
Indonesia mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan
penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. Sektor transportasi pada Tahun 2012
diperhitungkan menyumbang sekitar 60%-70% emisi GRK Nasional (Kementerian ESDM dan
Kementerian Lingkungan Hidup), yang artinya masalah transportasi menjadi salah satu
komponen utama yang perlu ditangani, karena kontribusinya luar biasa besar terhadap
masalah-masalah perubahan iklim global.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-3
Di lain sisi, LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53
dunia (World Bank, 2014). Perkiraan total biaya logistik Indonesia yakni di atas 25% dari PDB,
ini menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif sangat tinggi, jika
dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan
Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting dalam upaya meningkatkan
kinerja transportasi, untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia. Upaya tersebut akan menekan
biaya logistik menjadi lebih rendah, sehingga mampu memberikan jaminan kemudahan dalam
sistem distribusi komoditas.
3. Intelligent Transport System (ITS)
ITS atau Sistem Transportasi Cerdas adalah pengembangan teknologi transportasi
berupa sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi di mana
pengumpulan data primer diolah sedemikian rupa, sehingga hasil olahan tersebut dapat
diakses oleh pengguna jalan dalam bentuk informasi berteknologi. Pengembangan ITS pada
dasarnya ditujukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, memberikan kenyamanan dan
keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan ITS diharapkan operasional prasarana dan sarana
transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan.
4. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi
Rencana pembangunan transportasi yang berkeadilan perlu mengintegrasikan aspek
gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Konsep adil dan setara antara laki-laki dengan
perempuan, serta bagi kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus, harus terwujud
dengan baik, sehingga aspirasi kebutuhan dan kepentingan mereka dalam ber-transportasi
dapat terakomodir dengan baik.Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan
layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil
dan ‘perempuan dengan balita’.
Dari beberapa aspek layanan transportasi (aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan,
keamanan, keterjangkauan), aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-
anak, lansia serta penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat
diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan
kekerasan seksual.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-4
5. Angkutan Umum Massal
Permasalahan transportasi jalan yang teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian
Perhubungan, antara lain:
a. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan
tidak efektif dan efisien, yang berdampak pada kemacetan lalu lintas.
b. Belum memadainya pelayanan angkutan umum secara kualitas (catatan DISHUB Kab.
Bandung: secara kuantitas pun bisa jadi masih belum memadai).
c. Peningkatan pencemaran udara (catatan DISHUB Kab. Bandung: dikarenakan semakin
meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, tingginya volume lalu lintas, semakin
panjangnya travel time, modal share angkutan umum masih sangat rendah).
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5
Pilar Kebijakan, yaitu:
a. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas).
b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).
c. Penurunan Polusi Udara dan Suara.
d. Transportastion Demand Management (TDM).
e. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT).
Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 pilar tersebut adalah penerapan sistem
Angkutan Umum Massal. Indonesia dipandang sangat perlu untuk mengimplementasikan sistem
angkutan umum massal karena dengan memprioritaskan angkutan umum sebagai alat
transportasi utama, dengan integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya, sistem
ini dapat menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-5
6. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Permasalahan terkait aspek keselamatan dan keamanan transportasi yang
teridentifikasi dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan, antara lain:
a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara
terintegrasi.
b. Minimnya kesadaran masyarakat akan dan peran sertanya dalam ‘keselamatan dan
keamanan transportasi’.
c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar
keselamatan dan keamanan transportasi (disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran).
d. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar
keselamatan dan keamanan transportasi.
e. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, di antaranya dikarenakan
dominasi pengguna sepeda motor di jalan.
f. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk analisa dan
peningkatan keselamatan jalan.
g. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai
UU 23/2009 tentang Perkeretaapian. Pada dasarnya perlintasan jalur KA dengan jalan
diarahkan menjadi tidak sebidang, dengan pertimbangan keselamatan serta untuk
meminimalisir hambatan lalu lintas jalan. Namun pada keadaan tertentu (seperti pada
perlintasan sebidang yang telah terbangun sebelum terbitnya UU dimaksud), perlintasan
sebidang dapat ditangani melalui upaya penutupan perlintasan, yang mana kewenangannya
diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan
pengelola jalan. Namun pun demikian, kendala yang kerap dirasakan adalah terkait dengan
masalah pendanaan/penganggaran. Berdasar keterangan Direktur Jenderal
Perkeretapian, bahwa satuan harga pintu perlintasan relatif tinggi, harga satu pintu single
Rp 1,6 Milyar sementara yang double Rp 2 Milyar (Desfika, 2015).
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-6
7. Indikator Kinerja Utama
Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan
menargetkan bahwa ‘pembangunan transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’. Pembangunan
transportasi ditujukan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan
memberikan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya
saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.
Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman,
tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu
mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air.
Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien,
terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing
internasional, profesional, mandiri, dan produktif.
Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong
perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan
sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable
development).
Mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Presiden (NAWACITA), Kementerian
Perhubungan menetapkan 3 aspek utama yang menjadi tujuan pembangunan transportasi
dalam RENSTRA 2015 – 2019. Berikut ini adalah uraian ketiga aspek dimaksud dan sasarannya,
disertai indikator dan kegiatan strategis yang dipertimbangkan bertautan erat dengan isu
strategis di Kabupaten Bandung.
Tujuan 1: Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
Sasaran:
a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
Indikator: jumlah sarana dan prasarana keselamatan.
Kegiatan Strategis: jumlah perlengkapan jalan terpasang (m2 marka, unit rambu, unit
APILL, m1 guardrail).
b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-7
Tujuan 2: Pelayanan Transportasi.
Sasaran:
a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
Indikator: jumlah SDM transportasi bersertifikat.
c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good
governance.
Indikator: Nilai AKIP.
Kegiatan Strategis: E-Performance.
e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah
lingkungan pada sektor transportasi.
Indikator: Jumlah emisi GRK dari sektor transportasi yang dapat diturunkan.
Kegiatan Strategis: smart driving, pengadaan bus BRT, pembangunan
trotoar/fasilitas integrasi moda dan jalur sepeda, ATCS, anadalalin.
g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance.
Tujuan 3: Kapasitas Transportasi
Sasaran:
a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem
transportasi antarmoda dan multimoda.
b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan
khususnya wilayah timur Indonesia.
1) Indikator: peningkatan kapasitas prasarana.
Kegiatan Strategis: pembangunan/rehabilitasi terminal, pengembangan rute
angkutan.
2) Indikator: peningkatan kapasitas sarana.
Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT.
3) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis.
Kegiatan Strategis: subsidi operasional angkutan perintis.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung III-8
4) Indikator: jumlah lintasan/rute angkutan perintis yang menjadi komersil.
Kegiatan Strategis: monitoring kinerja.
d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
Indikator: rasio modal share angkutan umum perkotaan BRT (pangsa pasar)
tergunakan terhadap jumlah angkutan umum.
Kegiatan Strategis: pengadaan bus BRT.
e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi
perkotaan.
Indikator: jumlah kota yang menerapkan ATCS.
Kegiatan Strategis: pengadaan dan pemasangan ATCS di kota metropolitan.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2018
Sebagaimana telah disinggung dalam BAB II Sub A, bahwa SAKIP DISHUB Kab.
Bandung untuk periode 2016 – 2020 telah dievaluasi oleh tim dari KEMENPAN-RB, BAPPEDA
Kab. Bandung, Bagian Organisasi Setda Kab. Bandung, serta Inspektorat Kab. Bandung. Oleh
karenanya pemaparan tujuan dan sasaran RENJA DISHUB Kab. Bandung untuk Tahun 2018,
selain dibuat dengan merujuk Dokumen RENSTRA RENSTRA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2016 – 2021, juga merujuk Berita Acara Kesepakatan Hasil FGD Penajaman Indikator
Program DISHUB Kab. Bandung Nomor 050/753/Sekr Tanggal 21 April 2017.
Tujuan dan sasaran dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018 adalah
sebagaimana Tabel III-1 berikut ini. Sementara indikator sasaran yang akan dicapai di
Tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel III-2.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2018
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2018, adalah sebagaimana
Tabel III-3.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung IV-1
BAB IV
PENUTUP
Memperhatikan paparan dari BAB I sampai dengan BAB III, berikut adalah hal-hal yang
dapat disimpulkan:
1. Catatan penting.
a. Kegiatan di ke-3 UPT DISHUB Kab. Bandung belum teralokasikan, dikarenakan
kegiatan untuk ke-3 UPT baru disahkan di Perubahan Kedua APBD Tahun 2017,
sehingga belum terekam di RKPD Kab. Bandung Tahun 2018.
b. Kegiatan strategis terkait open traffic Jalan Tol SOROJA belum teralokasikan, baik
berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan umum dan angkutan
kawasan tertentu, maupun pengembangan gedung parkir terkait manajemen demand.
c. Kegiatan strategis terkait Kabupaten Bandung Sehat dan Kabupaten Bandung Layak
Anak sebagaimana Nota Dinas KADISHUB kepada Kepala BAPPEDA belum
terakomodir.
d. Kegiatan strategis peningkatan pelayanan angkutan (terutama terkait
penyelenggaraan angkutan umum gratis) belum terakomodir.
2. Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan.
a. Setiap seksi/sub bagian/UPTD selaku unit kerja terkecil di DISHUB Kab. Bandung
masing-masing memiliki alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya.
b. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit dimaksud tidak menjadi berhenti di
saat belanja langsung selesai direalisasikan, karena setiap individu tetap terikat
dengan target pencapaian kinerja atas penggunaan belanja tidak langsung.
c. Di saat anggaran untuk operasional UPTD belum teralokasikan, maka kebutuhan
operasional teknisnya dibantu oleh seksi terkait, sementara kebutuhan operasional
administrasinya dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
RENJA Tahun 2018 – DISHUB Kab. Bandung IV-2
3. Rencana tindak lanjut.
a. Penyusunan RKA Tahun 2018 dilaksanakan dengan mempedomani dokumen RENJA ini.
b. Kekurangan alokasi anggaran dibandingkan dengan kebutuhan optimal, akan dijadikan
sebagai bahan pertimbangan usulan penambahan anggaran kepada Bupati Bandung
melalui TAPD, maupun kepada Ketua DPRD Kab. Bandung melalui Komisi dan Badan
Anggaran.
Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kab. Bandung, ditetapkan di
Soreang pada Tanggal 12 Juni 2017.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.
NIP. 19631020 198503 1 007
Permendagri No. 54 Tahun 2010
Formulir VII. G. 8 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
No.
Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian Faktor Penyebab
Ketidaksesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila Tidak Ada
Tidak Ada
1 2 3 4 5 6
1. Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja
√
2. Pengolahan data dan informasi √
3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota
√
4.
Mengkaji hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan RENSTRA Perangkat Daerah kabupaten/kota
√
5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota
√
6. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota
√
7. Perumusan tujuan dan sasaran √
8. Penelaahan usulan masyarakat √
9. Perumusan kegiatan prioritas √
10. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota
√
a.
Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan
√
b.
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota
√
c.
Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan
√
d.
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota
√
Permendagri No. 54 Tahun 2010
No.
Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian Faktor Penyebab
Ketidaksesuaian
Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila Tidak Ada
Tidak Ada
1 2 3 4 5 6
11.
Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu
√
12.
Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota
√
13.
Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju
√
14. Dokumen RENJA Perangkat Daerah kabupaten/okta yang telah disyahkan
√
Soreang, 12 Juni 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG
Drs. H TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
RENJA Perubahan Tahun 2017 - DISHUB Kab. Bandung i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Berkah Karunia-
Nya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
dapat disusun dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan RENJA Perubahan ini
dilakukan seiring dengan agenda restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah di
Kabupaten Bandung, sehingga dalam prosesnya berlaku pedoman transisi sebagaimana
Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka
Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016.
Dokumen RENJA Perubahan Tahun 2017 DISHUB Kab. Bandung beserta naskah
penetapannya merupakan satu kesatuan utuh, yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2017. Dokumen ini menjadi
acuan komitmen bagi seluruh stakeholder bidang perhubungan di Kabupaten Bandung dalam
pencapaian tujuan, sasaran dan program untuk 1 (satu) tahun periode kinerja.
Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik disebabkan
oleh keterbatasan sumber daya tim penyusun, maupun dikarenakan keterbatasan
ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan bidang
perhubungan. Namun pun demikian pada akhirnya, dengan telah disusun dan ditetapkannya
dokumen RENJA Perubahan Tahun 2017 DISHUB Kab. Bandung, diharapkan Pemerintah
Kabupaten Bandung tetap dapat memberikan kinerja yang berkontribusi bagi
kemaslahatan aparatur sipil negara serta bagi umat/masyarakat di Kabupaten Bandung.
Aammiin.
Soreang, 10 November 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.
NIP. 19631020 198503 1 007
RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PERANGKAT DAERAH: Dinas Perhubungan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Belanja Rutin
x Urusan Rutin
x xx Urusan Rutin
x xx xx Urusan Rutin
x xx xx 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata kinerja pegawai 2,339,857,828 2,369,497,329
x xx xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
PDAM, Listrik dan Internet Kabupaten Bandung 1 tahun 263,500,000 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 263,500,000
x xx xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Alat kebersihan, petugas kebersihan dan
OB
Kabupaten Bandung 1 tahun 196,189,500 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 196,189,500
x xx xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Kabupaten Bandung 1 tahun 49,756,375 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 49,756,375
x xx xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Belanja cetak quasi 2 jenis karcis Kabupaten Bandung 1 tahun 282,695,000 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 282,695,000
Belanja cetak form izin penyelenggaraan
angkutan umum
Kabupaten Bandung 28 buku 1,820,000 SKPD 28 buku 1,820,000
Belanja bahan baku pengujian kendaraan
bermotor (Stiker, Tanda Uji dan Buku Uji)
Kabupaten Bandung 3 jenis 889,500,000 SKPD 3 jenis 889,500,000
Pengadaan, Honor Pengelolaan Barang
dan Asset
Kabupaten Bandung 1 tahun 85,885,953 SKPD 1 tahun 86,405,454
Belanja cetak non quasi Kabupaten Bandung 1 tahun 104,286,250 SKPD 1 tahun 104,286,250
x xx xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Belanja alat listrik dan elektronik Kabupaten Bandung 1 tahun 23,024,750 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 23,024,750
x xx xx 1 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Belanja Flash Light Stick juru parkir Kabupaten Bandung 0 0 - APBD Kabupaten SKPD 224 buah 29,120,000
x xx xx 1 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Makan dan minum rapat dan tamu Kabupaten Bandung 1 tahun 58,750,000 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 58,750,000
x xx xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
SPPD dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung 1 kegiatan 36,500,000 APBD Kabupaten SKPD 1 kegiatan 36,500,000
x xx xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung
Administrasi Teknis dan
Perkantoran
Security, PTT, Pendukung Kegiatan
Perkantoran
Kabupaten Bandung 1 tahun 289,200,000 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 289,200,000
x xx xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
SPPD dalam daerah Kabupaten Bandung 1 tahun 58,750,000 APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 58,750,000
x xx xx 2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase rata-rata kinerja pegawai 649,832,159 983,644,000
x xx xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Belanja BBM dan Genset Kabupaten Bandung 34 kendaraan 281,832,159 APBD Kabupaten SKPD 34 kendaraan 520,644,000
Belanja jasa service (kendaraan) Kabupaten Bandung 38 Kendaraan 338,000,000 SKPD 38 Kendaraan 338,000,000
Belanja STNK (kendaraan) Kabupaten Bandung 49 kendaraan 30,000,000 SKPD 49 kendaraan 30,000,000
x xx xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Pengadaan Gudang Kantor Kabupaten Bandung 0 0 - APBD Kabupaten SKPD 1 tahun 95,000,000
x xx xx 3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase rata-rata kinerja pegawai 360,900,000 364,140,000
x xx xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan jas hujan Kabupaten Bandung 300 buah 80,000,000 APBD Kabupaten SKPD 300 buah 80,000,000
Pengadaan sepatu boot Kabupaten Bandung 300 buah 35,000,000 SKPD 300 buah 35,000,000
Pengadaan topi dan baju Kabupaten Bandung 300 buah 85,000,000 SKPD 300 buah 85,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kabupaten Bandung 231 stel 93,450,000 SKPD 231 stel 94,290,000
PDO Kabupaten Bandung 60 stel 15,600,000 SKPD 60 stel 18,000,000
Topi dan rompi petugas posko
keselamatan
Kabupaten Bandung 30 set 4,350,000 SKPD 30 set 4,350,000
Topi dan rompi petugas PAM lebaran Kabupaten Bandung 250 stel 47,500,000 SKPD 250 stel 47,500,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
x xx xx 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase peningkatan aparatur
Dishub yang lulus diklat teknis
perhubungan
130,734,177 134,656,202
x xx xx 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Workshop /Diklat (outbond), honor tim
PAK
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 130,734,177 APBD Kabupaten SKPD 1 Kegiatan 134,656,202
x xx xx 6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan publik bidang
perhubungan
165,000,000 172,776,530
x xx xx 6 1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian
Kerja, Pendataan Realisasi dan Laporan
Capaian Kinerja
Kabupaten Bandung 4 Kegiatan 150,000,000 APBD Kabupaten SKPD 4 kegiatan 157,776,530
x xx xx 6 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan Laporan Keuangan akhir
tahun
Kabupaten Bandung 1 kegiatan 15,000,000 APBD Kabupaten SKPD 1 kegiatan 15,000,000
Jumlah Belanja Renja Rutin 3,646,324,164 4,024,714,061
Belanja Renja
1 Urusan Wajib
1 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
1 2 9 Perhubungan
1 2 9 15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase ketersediaan ruang
operasional terminal
4,283,250,000 7,362,408,878
1 2 9 15 1 Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
FS dan/atau DED Kantor UPTD Kabupaten Bandung 0 0 - APBD Kabupaten SKPD 1 Dokumen 417,969,626
1 2 9 15 2 Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
Penyusunan RAPERBUP tindak lanjut
PERDA tahap II
Kabupaten Bandung 4 RAPERBUP 250,000,000 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
1 2 9 15 3 Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Forum LLAJ, WTN, Rakornis Kabupaten Bandung 4 Kegiatan 112,000,000 APBD Kabupaten SKPD 4 Kegiatan 195,000,000
1 2 9 15 4 Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
Sosialisasi Tahap II Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 115,000,000 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
1 2 9 15 10 Perencanaan dan pengendalian
fasilitas parkir
Pengadaan Marka 1779 SRP di 3
Kecamatan
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 495,000,000 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
Pengadaan Rambu Parkir Kabupaten Bandung 225 Buah 191,250,000 SKPD 0 0 -
Pengadaan lahan untuk gedung parkir off
street di dekat stasiun rancaekek atau di
Kecamatan Dayeuh Kolot
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 1,000,000,000 SKPD 2 DED offstreet
rck/dykt,FS
offstreet se Kab
717,969,626
Penertiban lokasi parkir liar (gabungan
dengan Kepolisian dan Pol-PP)
Kabupaten Bandung 1 Kecamatan 100,000,000 SKPD 2 Kecamatan 200,000,000
Sosialisasi lokasi parkir, tarif dan
aturannya di Kecamatan
Kabupaten Bandung 15 Kecamatan 75,000,000 SKPD 0 0 -
Rencana Penataan Parkir Kabupaten Bandung 1 Kegiatan - SKPD 1 Kegiatan -
Pengadaan papan tarif parkir Kabupaten Bandung 0 0 - SKPD 57 Buah 28,500,000
1 2 9 15 11 Perencanaan dan
operasionalisasi terminal
angkutan penumpang
Sewa lahan terminal Kabupaten Bandung 6 Terminal 330,000,000 APBD Kabupaten SKPD 6 Terminal 350,000,000
Penataan Terminal Baleendah 1 Terminal 1,000,000,000 APBD Kabupaten SKPD
DED 2 terminal (Cicalengka dan Banjaran) Kabupaten Bandung 2 Dokumen DED 600,000,000 SKPD 3 Pemb term clgk
Bjrn
thpI,FSDED,Term C
5,417,969,626
1 2 9 15 13 Audit dan inspeksi keselamatan
transportasi
Survey data dan lokasi kecelakaan Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 15,000,000 APBD Kabupaten SKPD 1 Kegiatan 35,000,000
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
1 2 9 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Persentase ketersediaan ruang
operasional terminal
825,000,000 500,000,000
1 2 9 16 1 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
Pemeliharaan dan kalibrasi 2 set alat
statis dan 3 alat portable
Kabupaten Bandung 5 Set 475,000,000 APBD Kabupaten SKPD 5 Set 500,000,000
1 2 9 16 4 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Pemeliharaan/rehab prasarana dan
fasiltas terminal
Kabupaten Bandung 1 Terminal 350,000,000 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
Pemeliharaan/rehab prasarana dan
fasiltas terminal
Kabupaten Bandung 3 Terminal - SKPD 0 0 -
1 2 9 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Tingkat Ketersediaan layanan angkutan
Umum (seat per hari)
1,325,000,000 2,500,000,000
1 2 9 17 12 Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan
Persiapan reaktivasi jalur KA Bandung -
Ciwidey
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 200,000,000 APBD Kabupaten SKPD 1 Kegiatan 1,500,000,000
Kampanye penggunaan angkot umum oleh
anak sekolah/ subsidi angkutan umum
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 200,000,000 SKPD 1 Kegiatan 200,000,000
RIP Kabupaten Bandung (LRT Included) Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 250,000,000 SKPD 0 0 -
Lelang operator angkutan massal berbasis
jalan
Kabupaten Bandung 1 Dokumen DED
TOD
Kab.Bandung
200,000,000 SKPD 1 Dokumen DED
TOD Kab.Bandung
200,000,000
1 2 9 17 15 Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum
teladan
Penyuluhan Awak angkutan umum Kabupaten Bandung 50 Orang 95,000,000 APBD Kabupaten SKPD 50 Orang 140,000,000
Penyertaan AKUT Kab. Bandung ke
tingkat Provinsi
Kabupaten Bandung 3 Orang 5,000,000 SKPD 3 Orang 10,000,000
Penyuluhan pengurus/ badan hukum
penyedia jasa angkutan penumpang
umum
Kabupaten Bandung 0 0 - SKPD 40 Orang 50,000,000
1 2 9 17 18 Pembinaan angkutan sungai dan
danau
Inventarisasi data kegiatan di sepanjang
sungai yang berpotensi memberi dampak
pada bangkitan/tarikan lalu lintas
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 10,000,000 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
Brainstorming dan FGD dalam rang
formulasi potensi pembinaan angkutan
sungai (pengembangan trayek)
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 25,000,000 SKPD 0 0 -
Brainstorming dan FGD dalam rangka
formulasi potensi pembinaan angkutan
danau (penerbitan izin usaha, izin trayek,
uji kelaikan kapal)
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 25,000,000 SKPD 0 0 -
Pelatihan rescue Kabupaten Bandung 100 Awak ASD 50,000,000 SKPD 0 0 -
1 2 9 17 19 Pembinaan angkutan
penumpang umum tidak dalam
trayek
Pembinaan awak/pengusaha angkutan
umum tidak dalam trayek
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 50,000,000 APBD Kabupaten SKPD 1 Kegiatan 50,000,000
Update SIMAPU untuk angkutan tidak
dalam trayek dan SMS gateway
Kabupaten Bandung 1 kegiatan - SKPD 0 0 -
1 2 9 17 20 Pembinaan angkutan barang Pembinaan awak angkutan barang Kabupaten Bandung 75 Orang 15,000,000 APBD Kabupaten SKPD 75 Orang 100,000,000
1 2 9 17 21 Pembinaan angkutan
penumpang umum dalam trayek
Pengawasan di jalan atas izin
penyelenggaraan angkutan
Kabupaten Bandung 9 Wilayah 50,000,000 APBD Kabupaten SKPD 9 Wilayah 50,000,000
Uji Publik pembukaan trayek baru (Tahap
I)
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 150,000,000 SKPD 1 Kegiatan 150,000,000
Pelayanan stiker jurusan angkutan
penumpang umum
Kabupaten Bandung 0 0 - SKPD 2500 set 50,000,000
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
1 2 9 19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Persentase ketersediaan perlengkapan
jalan berdasar inspeksi keselamatan
jalan (IKJ)
% 8,391,054,447 12,993,500,000
Persentase penurunan ratio kecelakaan
lalu lintas
1 2 9 19 4 Manajemen dan rekayasa lalu
lintas dan angkutan jalan
dikawasan
Data LHR Kabupaten Bandung dan LoS Kabupaten Bandung 1 Dokumen 50,000,000 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
Jumlah dokumen perencanaan
Transportasi (3 Kecamatan, 1 LHR
Kabupaten, Inventaris Perlengkapan
Jalan)
Kabupaten Bandung 5 Dokumen - SKPD 5 Dokumen 220,000,000
Upgrade aksesibilitas kamera pantau dan
automatic traffic counter
Kabupaten Bandung 2 Paket
Pekerjaan
- SKPD 0 0 -
1 2 9 19 11 Pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan
traffic light Kabupaten Bandung 1 Unit 402,087,997 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
Lajur Sepeda Kabupaten Bandung 3000 Km - SKPD 3000 Km 102,000,000
Marka Jalan dan Paku Jalan Kabupaten Bandung 820 m1 - SKPD 820 m1 478,800,000
Rambu lalu lintas Kabupaten Bandung 160 Unit - SKPD 0 0 -
Overhead Uk.75x75, RPPJ, RPPJ Wisata,
Implementasi MR Kota Kecamatan
Kabupaten Bandung 165 Unit - SKPD 165 Unit 922,500,000
Warning Light Kabupaten Bandung 10 Unit - SKPD 10 Unit 400,000,000
Traffic Light, ATCS Jalan Kopo Kabupaten Bandung 2 Unit - SKPD 2 Unit 1,400,000,000
Quardrail Kabupaten Bandung 50 Beam - SKPD 50 Beam 300,000,000
Cermin Tikungan Kabupaten Bandung 20 Buah - SKPD 20 Buah 100,000,000
Kamera Pantau lalu lintas Kabupaten Bandung 1 Titik - SKPD 1 Titik 200,000,000
Zebra Cross dan ZoSS Kabupaten Bandung 15 Titik - SKPD 15 Titik 27,200,000
Pengadaan perlengkapan jalan portable Kabupaten Bandung 1 Buah - SKPD 1 Buah 250,000,000
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kabupaten Bandung 1 Paket per
tahun
- SKPD 1 Paket per tahun 200,000,000
Halte dan Shelter Kabupaten Bandung 8 Unit - SKPD 8 Unit 232,500,000
Pelican Crossing Kabupaten Bandung 0 Unit - SKPD 2 Unit 320,000,000
RPPJ Portable Kabupaten Bandung 2 Buah 28,000,000 SKPD 3 Jenis
(TC,WB,Rambu)
250,000,000
Kecamatan Banjaran
Kecamatan Arjasari
Kecamatan Pasirjambu
Kecamatan Margahayu
Marka Jalan (cat cold plastic) Kecamatan Soreang 3000 m1 114,000,000 SKPD 3820
LjSpd3000km,m'820
580,800,000
Pemeliharaan perlengkapan jalan Kabupaten Bandung 1 Tahun 180,000,000 SKPD 244
RMB165,GR50,CT20
,Shtr8,Plhr1
1,755,000,000
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000 dengan jumlah Rp.
12.535.000,-)
DESA PATROLSARI Desa
Patrolsari, Kecamatan
Arjasari
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah
Rp.12.535.000,-)
RW 05 RW 06 Desa
Mangunjaya, Kecamatan
Arjasari
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.11.410.000,-
RW 11 RW 06 RW 7 Desa
Mangunjaya, Kecamatan
Arjasari
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
17 ZC 15,P Crossing
2
347,200,000 ZoSS 4 Buah 320,000,000 SKPD
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
dengan harga satuan Rp.6.250.000,-
dengan jumlah Rp.12.535.000,-)
SEPANJANG JALAN
DESA RANCAKOLE Desa
Rancakole, Kecamatan
Arjasari
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500,-)
DESA RANCAKOLE Desa
Rancakole, Kecamatan
Arjasari
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan (10 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.38.010.000,-)
Desa Arjasari Desa
Arjasari, Kecamatan
Arjasari
10.86 Buah 38,010,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (5 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.19.005.000,-)
DESA PINGGIRSARI
Desa PinggirSari,
Kecamatan Arjasari
5.43 Buah 19,005,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.11.410.000,-)
jalan Patrol-Baros Desa
Baros, Kecamatan
Arjasari
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
dengan harga satuan Rp.6.250.000,-
dengan jumlah Rp.25.070.000,-)
Dusun IV Desa
Mangunjaya, Kecamatan
Arjasari
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
1 unit zebra cross dan rambu pelengkap
lainnya
Jl. Banjaran Depan
Borma dan Depan SD
Kulalet Kelurahan Andir,
Kecamatan Baleendah
4 Buah 14,000,000 Wilayah 0 -
2 unit zebra cross (SD Manggahang II dan
Kel. Manggahang) dan rambu pelengkap
lainnya
SDN Manggahang 1 dan
SDN Manggahang 2
Kelurahan Manggahang,
Kecamatan Baleendah
4 Beam 23,000,000 Wilayah 0 -
6 cermin tikungan @Rp 3,8 juta Desa Rancamanyar RW.
16, RW. 11 , RW. 06 dan
RW. 05 Desa
Rancamanyar,
Kecamatan Baleendah
6.514 Buah 22,799,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapanj alan cermin
tikungan 10 unit @Rp 3,8 juta
KP. BLOKDESA,
GEMBOR, CILEUDUG
DAN CIHAMERANG
RW.6,11,15,10 Desa
Banjaran Wetan,
Kecamatan Banjaran
10.858 Buah 38,003,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan Jl Alun-alun barat dan
Alun-alun timur Desa
Banjaran Kulon,
Kecamatan Banjaran
6 Beam 34,500,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (10
cermin tikungan @Rp 3,8 juta)
desa Desa Banjaran
Kulon, Kecamatan
Banjaran
10.858 Buah 38,003,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (7 buah
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
desa cipagalo, RW 02.04.
05.07.08. 10.11. Desa
Cipagalo, Kecamatan
Bojongsoang
7.6 Buah 26,600,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (6 cermin
tikungan harga satuan Rp 3,8juta)
Desa Lengkong, Rw 08,
09 & Rw 13, RT 02,03
Desa Lengkong,
Kecamatan Bojongsoang
6.514 Buah 22,799,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan cermin tikungan 4 buah @Rp
3,8 juta
Jl. Pertigaan Cikoneng -
CIBABI Rw.07 Desa
Bojongsoang, Kecamatan
Bojongsoang
6.514 Buah 22,799,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan perlengkapan jalan (5 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
jalan kabupaten desa
bojongsari rw 20, 02, 06,
19, 13 Desa Bojongsari,
Kecamatan Bojongsoang
8.686 Buah 30,401,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlangkapan jalan (3 unit
cermin tikungan @Rp 3,8 juta)
Jalan Sapan Gudang -
Rancaoray Rw.01, Rw.03
dan Rw.04 Desa
Tegalluar, Kecamatan
Bojongsoang
5.4286 Buah 19,000,100 Wilayah 0 -
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
(3 buah Cermin Tikungan dengan harga
satuan Rp.3.800.000 dengan jumlah
Rp.11.403.000,-)
- Kp. Beor RW 11 ; Kp.
Babakan Asih RW 006 ;
Kp Nagrog RW 012 Dan
RW 003 Kp. cikopo Desa
BabakanPeuteuy,
Kecamatan Cicalengka
3.258 Buah 11,403,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000 dengan jumlah
Rp.7.605.500)
Jalan Japar-
Sindangwangi Desa
Tanjungwangi
Cicalengka, Kecamatan
Cicalengka
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikung dengan harga satuan
Rp.3.800.000 dengan jumlah
Rp.7.605.500)
Desa Dampit Desa
Dampit, Kecamatan
Cicalengka
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (4 cermin
tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Desa Hegarmanah Desa
Hegarmanah, Kecamatan
Cikancung
4.343 Buah 15,200,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 cermin
tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Kp Gorowek Rw.001
Desa Mekarlaksana,
Kecamatan Cikancung
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 cermin
tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Kp Ciheuleut RW.05
Desa Mekarlaksana,
Kecamatan Cikancung
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 cermin
tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Kp Cisagatan RW.04
Desa Mekarlaksana,
Kecamatan Cikancung
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
dengan harga satuan Rp.3.800.000,-
dengan Jumlah Rp. 15.295.000,-)
Rw. 02, 06, 09, 14 & 16
Desa Jatiendah,
Kecamatan Cilengkrang
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan Jalan (6 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah Rp.
37.547.500,-)
RW.11 Desa Girimekar
Desa Girimekar,
Kecamatan Cilengkrang
6.53 Beam 37,547,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,- dengan Jumlah
Rp.3.804.500,-)
RW.04 desa Girimekar
Desa Girimekar,
Kecamatan Cilengkrang
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
dengan harga satuan Rp. 6.250.000,-
dengan jumlah Rp. 18.802.500,-)
Jl pasir angin rw 06 Desa
Cilengkrang, Kecamatan
Cilengkrang
3.27 Beam 18,802,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
dengan harga satuan Rp. 6.250.000,-
dengan jumlah Rp. 25.070.000,-)
Hegarmanah Desa
Melatiwangi, Kecamatan
Cilengkrang
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah Rp.
7.605.500,-)
desa cipanjalu Desa
Cipanjalu, Kecamatan
Cilengkrang
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan (9 buah
cermin tikungan denga harga satuan
Rp3.800.000,- di RW 01, 03, 04, 05, 08,
10, 11, 13, 23)
RW 01, 03, 04, 05, 08,
10, 11, 13, 14, 23 Desa
Cinunuk, Kecamatan
Cileunyi
9.772 Buah 34,202,000 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan (9 buah
cermin tikungan denga harga satuan
Rp3.800.000,- di rw 07, 09, 03, 14, 09, 10,
12, 04, 08)
Jl. sindangreret -
cikoneng Desa Cibiru
Wetan, Kecamatan
Cileunyi
9.772 Buah 34,202,000 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan (5 beam
guardrail dengan harga satuan
Rp6.250.000,- ditambah dengan
reflektor/delineator 20 buah harga satuan
Rp75.000,- di jalan sukahaji rw 04 s.d. 07)
Jalan Sukahaji Pasir Pari
Desa Cimekar,
Kecamatan Cileunyi
5.696 Beam 32,752,000 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan (7 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,- di RW 02, RW. 04 RW, 07,
RW 12, RW 08)
RW 02, RW. 04 RW, 07,
RW 12 Desa Cibiru Hilir,
Kecamatan Cileunyi
7.6 Buah 26,600,000 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan ( 2 beam
guardrail dengan harga satuan
Rp6.250.000,- )
RW 10 Desa Cibiru Hilir,
Kecamatan Cileunyi
2.174 Beam 12,500,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (3 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.11.410.000,-)
Desa Cikalong Desa
Cikalong, Kecamatan
Cimaung
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (3 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah Rp.
11.410.000,-)
Desa Cipinang
Kecamatan Cimaung
Desa Cipinang,
Kecamatan Cimaung
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
dengan harga satuan Rp.6.250.000,-
dengan jumlah Rp.Rp.12.535.000,-)
RW. 01 Desa Pasirhuni
Desa Pasirhuni,
Kecamatan Cimaung
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah Rp.
7.605.500,-)
kp ciburuy rt 01 rw 05
Desa Warjabakti,
Kecamatan Cimaung
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500,-)
kp ciburuy rt 01 rw 04
Desa Warjabakti,
Kecamatan Cimaung
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
dengan harga satuan Rp.6.250.000,-
dengan jumlah Rp, 12.535.000,-)
kp ciburuy rt 01 rw 04
Desa Warjabakti,
Kecamatan Cimaung
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan ( 5 buah
cermin Tikungan dengan harga satuan
RP.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.19.005.000,-)
KAMPUNG NYEMPET RT
01 RW 06,KAMPUNG
KEBONTUNGGUL RT 03
RW 01 Desa
Campakamulya,
Kecamatan Cimaung
5.43 Buah 19,005,000 Wilayah 0 -
Kp.Ragamukti Rt.001/001 Desa Sukamaju
Cimaung, Kecamatan Cimaung
Kp.Ragamukti
Rt.001/001 Desa
Sukamaju Cimaung,
Kecamatan Cimaung
5.43 Buah 19,005,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan ( 2 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000 dengan jumlah Rp.
12.535.000)
Kp.Ragamukti
Rt.001/001 Desa
Sukamaju Cimaung,
Kecamatan Cimaung
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah Rp.
6.267.500,-)
Kp.Cikuda RW 05 Desa
Malasari, Kecamatan
Cimaung
1.09 Beam 6,267,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500,-)
Kp. Babakan Cimenyan
RW 03 dan Kp. Merak
dampit RW 15 Desa
Cimenyan, Kecamatan
Cimenyan
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
dengan harag satuan Rp.6.250.000,-
dengan jumlah Rp.25.070.000,-)
Pakar Utara Desa
Ciburial Desa Ciburial,
Kecamatan Cimenyan
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,- dengan jumlah
Rp.15.207.500,-)
RW 06, RW 05, RW 10
Desa Ciburial,
Kecamatan Cimenyan
4.345 Buah 15,207,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
RP.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500,-)
Jalan Pamoyanan -
Arcamanik RW 01 RW 03
Desa Mekarmanik,
Kecamatan Cimenyan
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (5 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.19.005.000,-)
KT RW 15 dan 25
Kelurahan Cibeunying,
Kecamatan Cimenyan
5.43 Buah 19,005,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 buah
Zebra Cross dengan harga satuan
Rp.8.000.000,- dengan jumlah
Rp.8.067.250,-)
Sekolah Dasar Di
wilayah Cibeunying
Kelurahan Cibeunying,
Kecamatan Cimenyan
1.403 Beam 8,067,250 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
Guardrail dengan harga satuan Rp.
6.250.000,- dengan jumlah Rp.
25.070.000,-)
RW, 06 Kelurahan
Cibeunying, Kecamatan
Cimenyan
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
Guardrail dengan harga satuan Rp.
6.250.000,- dengan jumlah
Rp.25.070.000,-)
JALAN KABUPATEN rw
10, RW 09 Desa Cikadut,
Kecamatan Cimenyan
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah Rp.
18.802.500,-)
RW 01, RW 03, RW 06
Desa Mekarmanik,
Kecamatan Cimenyan
3.27 Beam 18,802,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (2
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah
Rp.12.512.000.,-)
Kp. Buntis RW 14 Desa
Cimenyan, Kecamatan
Cimenyan
2.176 Beam 12,512,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 unit
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000)
Kp. Sanepa RT 001 RW
006 Desa Sagaracipta
Desa Sigara Cipta,
Kecamatan Ciparay
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan
(cermintikungan sebanyak 3 unit Harga
Satuan Rp3.800.000,-)
Desa Pakutandang Desa
Pakutandang,
Kecamatan Ciparay
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (Zebra
Cross harga satuan Rp8.000.000,-
kekurangan dari top down)
RW 004 dan RW 009
Desa Cikoneng Ciparay,
Kecamatan Ciparay
1.643 Buah 5,750,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
Guardrail Harga satuan Rp6.250.000,- +
12 Reflektor harga satuan Rp75.000,-)
Desa Babakan Desa
Babakan, Kecamatan
Ciparay
3.417 Beam 19,647,750 Wilayah 0 -
Rambu hati-hati/peringatan fokus untuk
sekolah (3 unit harga satuan Rp 850.000,-
guardrail 2 beam harga satuan Rp
6.250.000,- reflektor/deliniator 8 @Rp
675ribu)
SDN I Lebakmuncang
RT.02 RW.14, SDN
Nanjung RT.02 RW.18,
Mts/MA Miftahurroja
RT.01 RW.04 Desa
Lebakmuncang,
Kecamatan Ciwidey
2.722 Beam 15,651,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (2 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
Jalan Panyocokan Desa
Panyocokan, Kecamatan
Ciwidey
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
RW 24 Desa Ciwidey,
Kecamatan Ciwidey
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapanj alan
(guardrail 2 beam harga satuan Rp
6.250.000,- reflektor/deliniator 8 harga
satuan Rp 75 ribu, rambu peringatan 5
buah @Rp 1juta)
RW 22 Desa
Sukawening, Kecamatan
Ciwidey
5.17 Buah 18,095,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan
(guardrail 4 beam @Rp 6.250.000,-
reflektor/deliniator 16 @Rp 75 ribu)
Jalan Nengkelan-Cisegok
Desa Nengkelan,
Kecamatan Ciwidey
4.551 Beam 26,168,250 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (cermin
tikung 2 unit @Rp 3,8 juta)
Kp. Ciberecek RT. 03
RW.29, Kp.
Lebakmuncang RT.02
RW,03 Desa
Lebakmuncang,
Kecamatan Ciwidey
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (zebra
cross 2 lokasi: SD Simpang dan Jl. Cikareo
sdn simpang, Rw 04
Desa Panundaan,
Kecamatan Ciwidey
4.559 Buah 15,956,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (6 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,- di ds citeureup, ds
sukapura, ds cangkuang kulon, ds
cangkuang wetan dan ds pasawahan)
RW 016 RW 008 Desa
Citereup, Kecamatan
Dayeuhkolot
6.52 Buah 22,820,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 paket
Zebra Cross dengan harga satuan
Rp.8.000.000,- dengan jumlah
Rp.8.015.000,-)
Kp. Leuwinanggung Rw.
08 Desa Talun,
Kecamatan Ibun
2.29 Buah 8,015,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan( 2 buah
Cermin Tikungan degan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500)
Kp. Leuwinanggung Rw.
07 Desa Talun,
Kecamatan Ibun
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 paket
Zebra Cross dengan harga satuan
Rp.8.000.000 dengan jumlah
Rp.16.042.500)
Jl. Oma Anggawisastra
Lampegan Annur RT 02
RW 05 Desa Lampegan,
Kecamatan Ibun
2.79 Beam 16,042,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.15.295.000)
Jalan Kabupaten
Sangheulang-Cibuntu
Desa Karyalaksana,
Kecamatan Ibun
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 Set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000 dengan jumlah
Rp.40.020.000)
Dsusun Garung RW 08
Desa Laksana,
Kecamatan Ibun
6.96 Beam 40,020,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (3 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Desa sangkanhurip Desa
Sangkanhurip,
Kecamatan Katapang
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (2 beam
dengan Harga Satuan Rp6.250.000,- dan
8 reflektor/delineator dengan harga
satuan Rp75.000,-)
Desa Sangkanhurip Desa
Sangkanhurip,
Kecamatan Katapang
2.278 Beam 13,098,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (6 cermin
tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,- )
RW 08,10,11,14(dua
titik)13 Desa Katapang,
Kecamatan Katapang
6.514 Buah 22,799,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan ( 3 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Kp. Landean Hilir, KP.
Patrol, Kp. Pasantren
Desa Sukamukti
Katapang, Kecamatan
Katapang
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan ( 2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
DESA CILAMPENI Desa
Cilampeni, Kecamatan
Katapang
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (7 beam
guardrail dengan harga satuan
Rp6.250.000,- dan 12 reflektor/delineator
harga satuan Rp75.000,-)
RW 006 Desa Banyusari,
Kecamatan Katapang
7.6 Beam 43,700,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000 dengan jumlah
Rp.18.802.500)
Desa Sukapura Desa
sukapura Kertasari,
Kecamatan Kertasari
3.27 Beam 18,802,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500,-)
Jl.raya Pajaten - Situ
Cisanti Desa
Tarumajaya, Kecamatan
Kertasari
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000 dengan jumlah
Rp.25.070.000,-)
Jl.Raya Pajaten - Situ
Cisanti Desa
Tarumajaya, Kecamatan
Kertasari
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
dengan harga satuan Rp.6.250.000
dengan jumlah Rp.25.070.000)
RW.02, RW 03 Desa
Neglawangi, Kecamatan
Kertasari
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000 dengan jumlah
Rp.7.605.500)
RW.02 Desa Neglawangi,
Kecamatan Kertasari
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah nilai
Rp.15.295.000)
Desa sukapura Desa
sukapura Kertasari,
Kecamatan Kertasari
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah
Rp.6.250.250,-)
Kp. Cirahayu Jl. Raya
Kabupaten Desa
sukapura Kertasari,
Kecamatan Kertasari
1.087 Beam 6,250,250 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikung dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.7.605.500)
Desa Cihawuk Desa
Cihawuk, Kecamatan
Kertasari
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
cermin tikungan 8 unit @Rp 3,8 juta Desa Padasuka Desa
Padasuka Kutawaringin,
Kecamatan Kutawaringin
8.686 Buah 30,401,000 Wilayah 0 -
6 cermin tikungan @Rp 3,8 juta Kp. Salam Rw 02, Kp.
Cikadu Rw 02, Kp.
Campaka, 03, Kp.
Cikahuripan Rw 04, Kp.
Sodong Rw 05, Kp.
Babakan Rw 06, Kp.
Pasir Angin Rw 07, Kp.
Pasir Kujang Rw 08, Kp.
Pasir Caringin Rw 09,
Kp. Cilame Kaler Rw 10,
Kp. Bobojong Rw 11, Kp.
Cikaludan Rw 12, Kp.
Cikahuripan Kidul Rw 13
Desa Buninagara,
Kecamatan Kutawaringin
6.515 Buah 22,802,500 Wilayah 0 -
6 unit cermin tikungan @ Rp 3,8 juta Rw 02,, 04,.05( Rt 01 dan
Rt 03) dan Rw 10 Desa
Pameuntasan Desa
Pamentasan, Kecamatan
Kutawaringin
6.515 Buah 22,802,500 Wilayah 0 -
2 unit cemin tikungan @Rp 3,8 juta Kp.Tonjong Rw.09 dan
Kp.Sadang rw.15 Desa
Padaulun, Kecamatan
Majalaya
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
2 cermin tikungan harga satuan Rp 3,8
juta
Kp.Kadatuan RW 08
Desa Bojong Desa Bojong
Majalaya, Kecamatan
Majalaya
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
2 unit cermin @Rp 3,8 juta RW. 06, 07Desa
Wangisagara Desa
Wangisagara, Kecamatan
Majalaya
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
2 unit zebra cross (SDN KOmplek
Wangisagara dan SMA 2 Majalaya)
Jalan Puskesmas dan
SDN Komplek
Wangisagara, SMA N 2
Majalaya Desa
Wangisagara, Kecamatan
Majalaya
2.783 Beam 16,002,250 Wilayah 0 -
3 unit cermin tikungan Wilayah Desa Sukamaju
Desa Sukamaju
Majalaya, Kecamatan
Majalaya
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
1 beam guardrail (harga satuan Rp
6.250.000,-) dan 4 reflektor/deliniator
@Rp 75 ribu
Wilayah Desa Padamulya
Desa Padamulya,
Kecamatan Majalaya
1.139 Beam 6,549,250 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
Guardrail dengan harga satuan Rp.
6.250.000,- dengan jumlah
Rp.18.802.500,-)
Jalan Kabupaten
Terusan Nanjung RW
12,RW 07 Desa Nanjung,
Kecamatan Margaasih
3.27 Beam 18,802,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,- dengan jumlah Rp.
7.605.500,-)
Jalan Kabupaten
Cigugur Peuris Desa
Margaasih, Kecamatan
Margaasih
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah Rp.
18.802.500,-)
Jalan Kabupaten,
Cigugur Peuris depan
SMP 1 Margaasih Desa
Margaasih, Kecamatan
Margaasih
3.27 Beam 18,802,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
Cermin Tikungan dengan jumlah harga
Rp.3.800.000,- dengan jumlah Rp.
7.605.500,-)
Jl.Kabupaten Kp.
Sukamanah dan Kp.
Hegarmanah Desa
Lagadar, Kecamatan
Margaasih
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah
Rp.12.535.000,-)
Jl.Kabupaten,
Kp.Leuwidulang s/d Kp.
Cikuya Desa Lagadar,
Kecamatan Margaasih
2.18 Beam 12,535,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (6 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan Jumlah
Rp.22.820.000,-)
RW.04 gor fuzi, RW.05
Rumah H.Uus, RW.08
Sekolah Persis, RW.08
HPM, RW.07 Rumah
Kades, RW.07 Rumah
H.Asep Desa Rahayu,
Kecamatan Margaasih
6.52 Buah 22,820,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan ( 4 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp. 3.800.000,-dengan jumlah Rp.
15.295.000,-)
RW 03 Desa Mekar
Rahayu, Kecamatan
Margaasih
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah Rp.
15.295.000,-)
Cigondewah Hilir Rw.08
dan Rw.02 dan desa
cigondewahhilir Desa
Cigondewah Hilir,
Kecamatan Margaasih
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan (1 zebra
cross dengan harga satuan Rp.8.000.000,-
, di komplek SDN Sukamenak)
SD SUKAMENAK Desa
Sayati, Kecamatan
Margahayu
1.393 Beam 8,009,750 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 beam
guardrail harga satuan Rp6.250.000,- di rt
01 rw 08 ds margahayu tengah jl. sadang
sebelah kantor desa margahayu tengah)
RW.08 Desa Margahayu
Tengah, Kecamatan
Margahayu
2.174 Beam 12,500,500 Wilayah 0 -
1 unit cermin tikungan harga satuan Rp
3,8 juta
Desa Nagreg Kendan
Desa Nagregkendan,
Kecamatan Nagreg
1.085 Buah 3,797,500 Wilayah 0 -
3 unit cermin tikungan @Rp 3,8 juta RW 10 RW 02 RW 03
Desa Mandala Wangi,
Kecamatan Nagreg
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
7 cermin tikungan @Rp 3,8 juta RW. 04, 08, 09, 12, 13,
14, 15 Desa Citaman,
Kecamatan Nagreg
7.6 Buah 26,600,000 Wilayah 0 -
7 unit guardrail @Rp 6.250.000,- dan 28
reflektor/deliniator @Rp 75ribu
Desa Ciherang Desa
Ciherang, Kecamatan
Nagreg
7.974 Beam 45,850,500 Wilayah 0 -
2 unit cermin tikungan harga satuan Rp
3,8 juta
Dusun 1, dan 2 Desa
Ganjarsabar, Kecamatan
Nagreg
2.17 Buah 7,595,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 beam
guardrail denga harga satuan
Rp6.250.000,-
Jalan Jembatan Selawi
Andir Desa Nagrak Pacet,
Kecamatan Pacet
1.087 Beam 6,250,250 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,- di jl sukanagara rw 06 dan
kp cihurip)
Jl. Sukanagara RW 06
Desa Mekarsari Pacet,
Kecamatan Pacet
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (4 beam
guard rail dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
KP Pamoyanan RW 05
Desa Cikitu, Kecamatan
Pacet
4.351 Beam 25,018,250 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,- )
Kp Cibangoak RT 01 RW
01 (Tikungan
Cibunibarang) Desa
Cikitu, Kecamatan Pacet
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 beam
guardrail harga satuan Rp6.250.000,- )
Dusun,1,2,3 Desa
girimulya, Kecamatan
Pacet
1.087 Beam 6,250,250 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,- )
Dusun1,2,3 Desa
girimulya, Kecamatan
Pacet
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 buah
cermin tikunganharga satuan
Rp3.800.000,- )
Jalan Raya Majalaya-
Lemburawi Kp. Andir RW
06 Desa Tanjungwangi
Pacet, Kecamatan Pacet
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (5 beam
guardrail harga satuan Rp6.250.000,- )
Desa Cipeujeuh Desa
Cipeujeuh, Kecamatan
Pacet
5.436 Beam 31,257,000 Wilayah 0 -
Ketersedian Fasilitas perlengkapan jalan (2
buah cermin tikungan senilai Rp.
7.605.500)
Desa Bojongkunci Desa
Bojongkunci, Kecamatan
Pameungpeuk
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
(2 buah Cermin Tikungan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Kp. Sindangreret RT.01
RW.08 dan Kp. Waas
RT.01 RW.03 Desa
Sukasari, Kecamatan
Pameungpeuk
2.23 Buah 7,805,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
(2 buah cermin tikungan dengan harga
satuan 3.800.000,-)
Desa Rancatungku Desa
Rancatungku,
Kecamatan
Pameungpeuk
2.012 Buah 7,042,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 buah
Cermin Tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000) jumlah senilai
Rp.11.403.000,-
RW. 04 Desa
Bojongmanggu,
Kecamatan
Pameungpeuk
3.258 Buah 11,403,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,-
Simpang jalan adang-
situ cileunca Desa
Pangalengan, Kecamatan
Pangalengan
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan jalan (4 beam
guardrail harga satuan Rp6.250.000,-)
Jalan Cibeureum -
sidamukti Desa
Pangalengan, Kecamatan
Pangalengan
4.348 Beam 25,001,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan jalan (4 beam
guardrail harga satuan Rp6.250.000,-)
Jalan Cibeureum -
sidamukti Desa
Pangalengan, Kecamatan
Pangalengan
4.348 Beam 25,001,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
ketersediaan perlengkapan jalan (11 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
desa tribaktimulya Desa
Tribaktimulya,
Kecamatan Pangalengan
11.943 Buah 41,800,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (8 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,- di desa pulo sari rw5, rw15,
rw3 , rw1, rw 4
Rw. 05,15,11 Desa
Pulosari, Kecamatan
Pangalengan
8.69 Buah 30,415,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (5 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,- di desa sukamanah di rw
01, rw, 03, rw 16, rw 11, rw 20
Jalan Kabupaten Pintu -
Pangalengan Desa
Sukamanah
Pangalengan, Kecamatan
Pangalengan
5.431 Buah 19,008,500 Wilayah 0 -
ketersediaa perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,- di rt3 wr 7 dan rt 2 rw 3)
Jalan Desa Cipedes RW.
03 dan RW.07 Desa
Cipedes, Kecamatan
Paseh
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (8 buah
rambu lalu lintas harga satuan
Rp950.000,- di rw 07, rw 3 rw 8, rw 09, rw
04, )
RW.06 Desa Drawati,
Kecamatan Paseh
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan Perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-
Simpang Tiga Kp.
Mantricina Rw. 13 Desa
Sukamantri Desa
Sukamantri, Kecamatan
Paseh
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (6 buah
rambu lalu lintas dengan harga satuan
Rp950.000,- di dekat sd pasir panjang dan
desa karangtunggal)
Desa Karangtunggal
Desa Karangtunggal,
Kecamatan Paseh
1 Beam 5,750,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jln. Bojong Becik Kp.
Baru Desa Mekarpawitan
Desa Mekarpawitan,
Kecamatan Paseh
1 Buah 3,500,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8juta)
Desa Cisondari Desa
Cisondari, Kecamatan
Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (harga
satuan Rp 3,8 juta)
Pertigaan RW 06- BCI
Desa Tenjolaya
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
0.9159 Buah 3,205,650 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta
Pertigaan Jalan RW 06-
Pangajaran Desa
Tenjolaya Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
Pertigaan RW 07 Desa
Tenjolaya Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
RW 07 Desa Tenjolaya
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan Rp 3,8 juta)
RT 02 RW 08 Desa
Tenjolaya Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan Rp 3,8 juta)
RT 04 RW 08 Desa
Tenjolaya Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan Rp 3,8 juta)
RW 10 Desa Tenjolaya
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
1.079 Buah 3,776,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 unit
cermin tikungan Rp 3,8 juta)
RW 10 Desa Tenjolaya
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
1 Buah 3,500,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (2 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
Kp. Kacakaca RT 01 RW
02 Desa Sugihmukti
Desa Sugihmukti,
Kecamatan Pasirjambu
2.169 Buah 7,591,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan ( 5 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
RW.01,04,05,11 dan 14
Desa Margamulya
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
5.429 Buah 19,001,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 buah
RPPJ dengan harga satuan Rp12.000.000,-
)
Jalan Desa Sugihmukti
Desa Sugihmukti,
Kecamatan Pasirjambu
2.09 Beam 12,017,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (3 unit
cermin tikungan harga satuan Rp 3,8 juta)
Rt 02 rw 10, Rt 02 Rw
06, rt 3 Rw 6 Desa
Cikoneng Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (4 beam
guardrail harga satuan Rp6.250.000,-)
Rt 3 rw 12, RT 3 RW 6,
RT 1 RW 13, RT 3 RW 4,
RT 4 RW 3 Desa
Cikoneng Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
5 Beam 28,750,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan Jalan (9 beam
Guadrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,-)
Ruas Jalan Cisondari
Cikokok Tenjolaya Desa
Cisondari, Kecamatan
Pasirjambu
10 Beam 57,500,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (5 beam
dengan harga satuan Rp6.250.000,-)
JALAN CIBODAS
CISEUPAN RT 02 RW 09
Desa Cibodas
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
6 Beam 34,500,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkana jalan (1 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
RW 04 Sinumbra Desa
Indragiri, Kecamatan
Rancabali
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1 beam
guardrail denga harga satuan
Rp6.250.000,-)
Seluruh Wilayah Desa
Cipelah Desa Cipelah,
Kecamatan Rancabali
1.087 Beam 6,250,250 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan Jalan (3 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,- dari desa sukaati dan desa
Rw 011 dan Rw
001/Puncak Kole Desa
Cipelah, Kecamatan
Rancabali
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perleengkapan jalan (3 buah
cermin tikungan dangan harga satuan
Rp3.800.000,- di jalan desa sukaresmi,
lokasi rt03 rw 10, rt 01 rw 10, rt 02 rw 12)
jalan desa sukaresmi
Desa Sukaresmi,
Kecamatan Rancabali
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perleengkapan jalan (4 buah
cermin tikungan dangan harga satuan
Rp3.800.000,- , di rw 01 puncak kole, rw
03 simpang rw 5 pemejeng, rw 11
suakaati)
Rw 01 Puncak Kole,Rw
03 Simpang,Rw 05 Pe
Mejeng,Rw 11 Sukaati
Desa Cipelah, Kecamatan
Rancabali
4.345 Buah 15,207,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perleengkapan jalan (5 buah
cermin tikungan dangan harga satuan
Rp3.800.000,- , di rw 12 di semua
tikungan sampai desa patengan
Rw 12 Walini Desa
Patengan, Kecamatan
Rancabali
5.43 Buah 19,005,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan Jalan (8 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,- di rw 27 ,rw 26, rw 24, rw
30 , rw 17 rw 16, rw 13, rw 12, rw 1 desa
alam endah)
Jalan Alamendah -
Rancabali Desa
Alamendah, Kecamatan
Rancabali
8.69 Buah 30,415,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (6 buah
cermin tikungan harga satuan
Rp3.500.000,- s.d. Rp3.800.000,-)
Kp. Ciluncat RT 002 RW
003 Desa
Tegalsumedang,
Kecamatan Rancaekek
6.373 Buah 22,305,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (6 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Desa Cangkuang Desa
Cangkuang Rancaekek,
Kecamatan Rancaekek
6.514 Buah 22,799,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (3 cermin
tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-
Kp Rancasepat RW.08
Desa Rancaekek Kulon
Desa Rancaekek Kulon,
Kecamatan Rancaekek
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (3 bauh
cermin tikungan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Desa Rancaekek Wetan
Desa Rancaekek Wetan,
Kecamatan Rancaekek
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan perlengkapan jalan (5 unit
cermin tikungan @Rp 3,8 juta)
Kp. Sapan Jalan Cagak
RT. 003 RW. 001 Desa
Bojongemas Kecamatan
Solokanjeruk Kabupaten
Bandung Desa Bojong
Emas, Kecamatan
Solokanjeruk
5.429 Buah 19,001,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (3 cermin
tikungan @Rp 3,8 juta)
RW.03, RW.04 dan
RW.08 Desa
Rancakasumba,
Kecamatan Solokanjeruk
3.257 Buah 11,399,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jl. Sedakelir RT. 003 RW.
023 Desa Soreang,
Kecamatan Soreang
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan(2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jl. Cibiru RT. 002 RW.
010 Desa Soreang,
Kecamatan Soreang
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (3 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jl. Bojong RT. 005 RW.
003 Desa Soreang,
Kecamatan Soreang
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (4 beam
guardrail dengan harga satuan
Rp6.250.000,-)
Jl Sukanagara
kp.sukanagara RW08
Desa Sukanegara,
Kecamatan Soreang
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (4 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jl. Leuwi Munding -
Ciloa RW.01 Kaum
(Batas Desa Pamekaran)
Desa Pamekaran,
Kecamatan Soreang
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (3 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Kp. Legokkole Rw 12
Desa Karamatmulya,
Kecamatan Soreang
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan(4 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jl. Cebek Kp. Sukarame
RT. 03 RW. 011 Desa
Soreang, Kecamatan
Soreang
4.37 Buah 15,295,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan(1 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jl. Sukanagara RW08
dan RW09 Desa
Sukanegara, Kecamatan
Soreang
1.087 Buah 3,804,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (5 beam
dengan harga satuan Rp.6.250.000,-)
Kmp Cimonce RT.01
RW.06 DsSukajadi Desa
Sukajadi, Kecamatan
Soreang
5.46 Beam 31,395,000 Wilayah 0 -
1 unit zebra cross Wilayah Desa Majalaya
Desa Majalaya,
Kecamatan Majalaya
2.478 Buah 8,673,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan Jalan (3 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000 dengan jumlah
Rp.11.410.000,-)
Jln. Kehutanan
Kabupaten Bandung
Desa Sindanglaya,
Kecamatan Cimenyan
3.26 Buah 11,410,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (3 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- dengan jumlah
Rp.18.0802.500,-)
Pakar Utara RW 07, RW
08 Desa Ciburial Desa
Ciburial, Kecamatan
Cimenyan
3.27 Beam 18,802,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 buah
RPPJ dengan harga satuan Rp.14.000.000
dengan jumlah Rp.14.030.000,-)
SMPN 1 Ibun Desa
Talun, Kecamatan Ibun
2.44 Beam 14,030,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp.3.800.000,- jumlah senilai
Rp.7.605.500)
Kp. Bojongwaru dan Kp.
Leuwidulang Desa
Rancamulya, Kecamatan
Pameungpeuk
2.173 Buah 7,605,500 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (4 beam
Guardrail dengan harga satuan
Rp.6.250.000,- dengan jumlah Rp.
25.070.000,-)
Desa Cihawuk Desa
Cihawuk, Kecamatan
Kertasari
4.36 Beam 25,070,000 Wilayah 0 -
1 2 9 19 14 Optimalisasi Rekayasa Lalu
Lintas
Operasi pengaturan dan pengawasan
gabungan di jalan (Honorarium
Tim,Perjadin, Gembok Mobil)
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 445,000,000 APBD Kabupaten SKPD 1 Kegiatan 445,000,000
Pengaturan dan pengawasan angkutan
Natal dan Tahun Baru
Kabupaten Bandung 8 Hari 50,000,000 SKPD 8 Hari 109,000,000
Pengaturan dan pengawasan lalu lintas
rutin di koridor utama wilayah Kab.
Bandung
Kabupaten Bandung 281 Hari 665,483,979 SKPD 281 Hari 1,698,000,000
Pengaturan dan pengawasan angkutan
lebaran
Kabupaten Bandung 16 Hari 546,000,000 SKPD 16 Hari 546,000,000
Patroli pengawasan perlengkapan jalan Kabupaten Bandung 12 Bulan - SKPD 12 Bulan 60,000,000
Pengaturan dan pengawasan lalu lintar
insidentil
Kabupaten Bandung 10 Kegiatan
Insidentil
- SKPD 10 Kegiatan
Insidentil
9,500,000
1 2 9 19 15 Promosi dan penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Pelaksanaan posko keselamatan angkutan
lebaran
Kabupaten Bandung 16 Hari 85,000,000 APBD Kabupaten SKPD 16 Hari 90,000,000
20 orang pemilihan/seleksi di tingkat
Kabupaten, 3 orang dikirim ke tingkat
Provinsi
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 50,000,000 SKPD 1 Kegiatan 50,000,000
Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Kabupaten Bandung 7 Kelompok
sasaran
50,000,000 SKPD 7 Kelompok sasaran 100,000,000
Promosi dan kemitraan untuk pembinaan
keselamatan
Kabupaten Bandung 3 Kegiatan - SKPD 0 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
1 2 9 19 16 Pengadaan dan pemasangan alat
pemberi isarat lalu lintas
Warning light Kecamatan Soreang 1 Buah 19,113,971 APBD Kabupaten SKPD 12 WL10,TL-ATCS2 1,800,000,000
JL.M.ADIKARTA Desa Wargaluyu,
Kecamatan Arjasari
JL.M.ADIKARTA Desa
Wargaluyu, Kecamatan
Arjasari
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
4 warning light (2 di desa rancamanyar:
pasar dan jembatan, 2 di kel. baleendah
simpang kejaksaaan dan simpang PLN)
Desa Rancamanyar RW.
05 dan RW. 04 Desa
Rancamanyar,
Kecamatan Baleendah
4 Set 160,000,000 Wilayah 0 -
keterasediaan Perlengkapan Jalan (jl.
citalitik depan gapura desa pananjung)
Pangkalan Ojek Citaliktik
Desa Pananjung,
Kecamatan Cangkuang
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan jalan (jl.
soreang banjaran depan kantor kecamatan
cangkuang ds ciluncat
Desa Ciluncat Desa
Ciluncat, Kecamatan
Cangkuang
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan ( 1 set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000, jumlah nilai Rp.
40.000.000,-)
Jalan Nasional depan
SDN Nagrog Desa
Nagrog, Kecamatan
Cicalengka
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000 dengan jumlah
Rp.40.000.000,-)
Depan SDN Cicalengka 7
Desa Cicalengka Kulon,
Kecamatan Cicalengka
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000,- dengan jumlah
40.000.000,-)
Jl. Raya Majalaya -
Cicalengka Desa
Panenjoan, Kecamatan
Cicalengka
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 Set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000,- dengan jumlah
Rp.40.000.000,-)
Penyeberangan Jalan By
Pass Cicalengka Rw.08
Desa Cicalengka Wetan
Desa Cicalengka Wetan,
Kecamatan Cicalengka
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Jl Raya Ciawitali-Ciluluk
Kp.Bojongsempur RW 05
Desa Hegarmanah,
Kecamatan Cikancung
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Jl.Ciawitali-Ciluluk
Kp.Cikalage GIrang RW
07 Desa Hegarmanah,
Kecamatan Cikancung
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan pelengkapan jalan RW 06 Paledang Desa
Cileunyi Wetan,
Kecamatan Cileunyi
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 Set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000 dengan jumlah Rp.
40.000.000,-)
Kp. gegerbeas Rt 01 Rw
05 Desa Cimaung Desa
Cimaung, Kecamatan
Cimaung
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Pengadaan perlengkapan Jalan Perempatan Jalan Laswi-
Papakserang RW 19
Desa Serang Mekar,
Kecamatan Ciparay
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (Warning
Light sebanyak 1 unit Harga Satuan
Rp40.000.000,- di simpang tiga kantor
desa lama dan SD Ciheulang)
blok desa rw 02 Desa
Ciheulang, Kecamatan
Ciparay
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan Jl. Raya
Pacet/pamagersari/depa
n alun-alun Ciparay
Desa Pakutandang,
Kecamatan Ciparay
2 Set 80,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan JL. RAYA PALASARI
SAYATI RW
06,09,10,12,13 Desa
Cangkuang Kulon,
Kecamatan Dayeuhkolot
5 Set 200,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (2 set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000,- dengan jumlah
Rp.80.000.000,-)
Wilayah Desa Cibeet
Desa Cibeet, Kecamatan
Ibun
2 Set 80,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (zebra
cross dengan harga satuan Rp8.000.000,-)
RW 05 ( Depan SDN
Juntigirang 1 - 2 ) Desa
Gandasari, Kecamatan
Katapang
0.2 Set 8,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 buah
Warning Light dengan Harga Satuan
Rp40.000.000,-)
Depan Komp.Soreang
Residence Desa
Gandasari, Kecamatan
Katapang
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 Set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000,- dengan jumlah
Rp.40.000.000,-)
SDN Resmi Tinggal Desa
Resmitingal, Kecamatan
Kertasari
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 Set
Warning Light dengan harga satuan
Rp.40.000.000,- dengan jumlah
Rp.40.000.000,-)
Jl.Pajaten - PT.Lonsum
Desa Tarumajaya,
Kecamatan Kertasari
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
3 unit zebra cross dan rambu pendukung SDN Jelegong I dan SDN
Gunung Pancir, SDN
Jelegong III dan depan
Kantor Desa Jelegong.
Desa Jelegong
Kutawaringin,
Kecamatan Kutawaringin
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
1 unit warning light dan 1 RPPJ (kampung
bojongkoneng)
Desa Kutawaringin Desa
Kutawaringin,
Kecamatan Kutawaringin
1.412 Set 56,480,000 Wilayah 0 -
1 unit warning light Simpangan Cidawolong
dan Biru RW. 001, 011
Desa Biru, Kecamatan
Majalaya
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
1 unit warning light Wilayah Desa Majakerta
Desa Majakerta,
Kecamatan Majalaya
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
1 unit warning light depan POLSEK Jalan Babakan
Manirancan ( depan
Polsek Majalaya) Desa
Majasetra, Kecamatan
Majalaya
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
1 unit warning light depan Pasar Bingung Lingkungan Desa
Majalaya Desa Majalaya,
Kecamatan Majalaya
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (1 Set
Warning Light dengan harga satuan
Rp,40.000.000,- dengan jumlah
Rp.40.000.000,-)
Persimpangan jalan
Taman Kopo Indah 2 -
Jalan Mahmud
Sindangpalay Desa
Rahayu, Kecamatan
Margaasih
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan RW 02 & 10 Desa
Sukamenak, Kecamatan
Margahayu
3 Set 120,000,000 Wilayah 0 -
1 unit warning light Desa Ciherang Desa
Ciherang, Kecamatan
Nagreg
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (di depan
sdn mandalahaji 1 dan 2 rw 10 dan
pertigaan dekat pesantren misbahul fallah
rw07/08)
Desa Mandalahaji Desa
Mandalahaji, Kecamatan
Pacet
2 Set 80,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (1set
warning light senilai Rp.40.000.000,-)
Pertigaan Jalan Raya
Banjaran/patal Desa
Bojongmanggu,
Kecamatan
Pameungpeuk
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
(1set Warning Light sebesar
Rp.40.000.000,-)
Pertigaan Jalan Raya
Banjaran dengan Jalan
Langonsari Lebakwangi
Desa Langonsari,
Kecamatan
Pameungpeuk
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (2 buah
RPPJ di jalan kabupaten dengan harga
satuan Rp16.000.000,- di desa pulo sari
simpang empat gambung)
Rw. 01,15 Desa Pulosari,
Kecamatan Pangalengan
0.8 Set 32,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan jalan (di depan
kantor kecamatan )
Jalan Adang Depan SD
Pangalengan 8 Desa
Pangalengan, Kecamatan
Pangalengan
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 buah
cermin tikungan dengan harga satuan
Rp3.800.000,-)
Jalan Sukamenak Depan
SMKN 5 Pangalengan
Desa Pangalengan,
Kecamatan Pangalengan
2 Set 80,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Jl. Olah Raga Sukanegla
Rw.06-07 Desa
Sukamantri Desa
Sukamantri, Kecamatan
Paseh
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
ketersediaan perlengkapan jalan
(pertigaan masuk kantor kecamatan
paseh)
Jalan Desa Tangsimekar
Desa Tangsimekar,
Kecamatan Paseh
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (4 buah
RPPJ dengan harga satuan Rp16.000.000,-
di jalan sukamanah jalan desa
perempatan bojong)
Desa Sukamanah Desa
Sukamanah Paseh,
Kecamatan Paseh
1.6 Set 64,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan Pertigaan Caringin Desa
Tenjolaya Pasirjambu,
Kecamatan Pasirjambu
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan Perlengkapan Jalan Jalan Provinsi Pertigaan
Kp. Warung- Ciranjang
Desa Tenjolaya
Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (rw 11
desa alam endah )
Jalan Alamendah Desa
Alamendah, Kecamatan
Rancabali
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan Perlengkapan Jalan (di
pertigaan dekat smp 2 rancabali)
Rw 03 Rancabali Desa
Patengan, Kecamatan
Rancabali
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Pertigaan Jalan Provinsi
dan Jalan Kabupaten (Jl.
Cipanas Desa Nanjung
Mekar Desa Nanjung
Mekar, Kecamatan
Rancaekek
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Jalan Provinsi depan
Gerbang Perumahan
Geriya Permata Raya
Desa Nanjung Mekar
Desa Nanjung Mekar,
Kecamatan Rancaekek
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Depan SPBU Karapiak
Desa Nanjung Mekar
Desa Nanjung Mekar,
Kecamatan Rancaekek
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan Perempatan jalan buah
dua desa rancaekek
wetan Desa Rancaekek
Wetan, Kecamatan
Rancaekek
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan Perempatan Jalan
Lingkar Majalaya jalan
Panyadap Sukamanah
Desa Panyadap,
Kecamatan Solokanjeruk
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /KegiatanCatatan
PentingTarget Capaian Kinerja
1 5
ketersediaan perlengkapan jalan (warning
light 1 unit)
Jalan Cipamokolan-
Solokanjeruk Desa
Rancakasumba Desa
Rancakasumba,
Kecamatan Solokanjeruk
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
Ketersediaan perlengkapan jalan (warning
light 1 unit dan 2 rambu peringatan @Rp
996.000,-)
Desa Cibodas Desa
Cibodas Solokanjeruk,
Kecamatan Solokanjeruk
1.0498 Set 41,992,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 set
warning light dengan harga satuan
Rp40.000.000,-)
Ciputih RW. 17 Desa
Karamatmulya,
Kecamatan Soreang
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
ketersediaan perlengkapan jalan (1 set
warning light harga satuan Rp40.000.000,-
di depan SDN nagrak )
Jalan Selawi - Andir
Desa Nagrak Desa
Nagrak Pacet, Kecamatan
Pacet
1 Set 40,000,000 Wilayah 0 -
1 2 9 20 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Persentase kendaraan wajib uji (KWU)
yang lulus uji berkala
% 1,853,021,991 2,272,000,000
Persentase kendaraan bermotor yang
lulus uji emisi
1 2 9 20 1 Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor
Rehab landasan dan dinding gedung unit
layanan PKB Soreang
Kabupaten Bandung 1 Kegiatan 742,521,991 APBD Kabupaten SKPD 0 0 -
Sewa lahan pelayanan PKB (Cileunyi dan
Margaasih)
Kabupaten Bandung 2 Lokasi - SKPD 2 Lokasi 270,000,000
1 2 9 20 2 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
Pemberian informasi layanan (Papan
Informasi Digital pada setiap alat PKB)
Kabupaten Bandung 1 kegiatan 200,000,000 APBD Kabupaten SKPD 1 kegiatan 50,000,000
Pengadaan Sistem Informasi Manajemen
PKB (tahap II)
Kabupaten Bandung 1 kegiatan 615,000,000 SKPD 1 kegiatan 640,000,000
Updating dan pemeliharaan Aplikasi
database PKB
Kabupaten Bandung 4 lokasi 80,000,000 SKPD 4 lokasi 82,000,000
Pengadaan dan pemasangan alat statis di
unit layanan PKB Soreang
Kabupaten Bandung 1 Set - SKPD 1 Set 1,000,000,000
1 2 9 20 3 Pelaksanaan uji petik kendaraan
bermotor
Ramp check (pengujian kendaraan
bermotor periode angkutan lebaran)
Kabupaten Bandung 16 hari 35,000,000 APBD Kabupaten SKPD 16 hari 35,000,000
Uji petik kendaraan di perusahaan
angkutan bus umum sebelum massa
angkutan lebaran
Kabupaten Bandung 8 perusahaan 25,000,000 SKPD 8 perusahaan 30,000,000
Uji emisi gas buang kendaraan bermotor
ke pabrik-pabrik
Kabupaten Bandung 50 lokasi 77,500,000 SKPD 60 lokasi 85,000,000
Uji emisi gas buang kendaraan bermotor
pada Kegiatan Pelayanan Terpadu
Sabilulungan
Kabupaten Bandung 44 Lokasi 78,000,000 SKPD 44 Lokasi 80,000,000
Jumlah Belanja Renja Sektor 11,290,957,938 25,627,908,878
Jumlah Belanja Renja
Kewilayahan
5,386,368,500 -
Jumlah Total 20,323,650,602 29,652,622,939
S U R A T K E P U T U S A N
Nomor : 050/ / Sekr.
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian
tugas fungsi perangkat daerah. b. bahwa Peraturan Bupati Bandung tentang RKPD Tahun 2018 telah
ditetapkan pada Tanggal ..............., dan selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan Penetapan RENJA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2018.
c. bahwa untuk menetapkan RENJA Perangkat Daerah perlu dibuatkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
Mengingat :
1. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Tanggal 15 Juni 2016. 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016.
5. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016.
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016.
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, Tanggal .......
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Tanggal ..........
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018, Tanggal ...........
10. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/76B/BAPPEDA Tanggal 23 Januari 2016 tentang Penyampaian Usulan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) PD sampai dengan Penetapan RENJA SKPD Tahun 2018.
Memutuskan
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA
: : :
:
RENJA Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2018, untuk digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2018. Keputusan dan dokumen RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2018 yang menjadi lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 12 Juni 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran: Dokumen RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018
S U R A T K E P U T U S A N
Nomor : ........................................
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : 1. Bahwa salah satu tahapan persiapan penyusunan RENJA PD adalah
pembentukan tim penyusun.
2. Bahwa tim penyusun RENJA PD terdiri dari pejabat, staf, dan tenaga
ahli advisor, yang siap bertugas penuh, memiliki kompetensi teknis,
memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang
perencanaan daerah, serta paham substansi tugas fungsi Perangkat
Daerah.
3. Bahwa untuk memastikan hal sebagaimana poin 2, maka
pembentukan tim penyusun RENJA PD sebagaimana poin 1 perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
3. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050 / 36 - BAPPEDA Tanggal 13
Januari 2017 tentang Agenda Penyusunan Kabupaten Bandung
Tahun 2018.
Memutuskan
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
:
:
:
:
Membentuk Tim Penyusun RENJA Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Penyusun
RENJA PD DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 19 Januari 2017
a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Nomor : Tanggal : 19 Januari 2017
TIM PENYUSUN RENJA PD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
No. JABATAN DALAM TIM NAMA DAN JABATAN
1. Penanggung Jawab DANI SANDRA KRISNA, ATD. Sekretaris
2. Ketua IIS RATNA KOMALA, MUP. Kasubag Penyusunan Program
3. Wakil Ketua ERIC ALAM PRABOWO, S.Sos. Kasi Manajemen Keselamatan
4. Anggota 1 ISNURI WINARKO, S.Si.T. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
5. Anggota 2 ABI BASARAH, ST., M.Si. Kepala Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan
6. Kesekretariatan DODDY, S.Ag. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Anggota 3 DEDE BARDILLAH, S.IP. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Anggota 4 RUDI FIRMANSYAH, S.IP. Kepala Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan
9. Anggota 5 RUDDY HERYADI, A.Md. LLAJ. Pelaksana Pada Bidang Lalu Lintas
10. Anggota 6 WISNU HARIBOWO, A.Ma. PKB. Penguji Kendaraan Bermotor
11. Anggota 7 AHMAD BINTAN SUARDIKA, SST.(TD.) Pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program
12. Anggota 8 RHIAN PRINANDA PUTRA, SST.(TD.) Pelaksana pada Seksi Pengembangan Sarana Transportasi
a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007
SKPD: Dinas Perhubungan Kab. Bandung
Realisasi Kinerja
Tahun 2016 (n-2)
Prognosis
Tahun 2017 (n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RENSTRA s.d. Tahun
n-1 (%)
2 3 4 5 6 7 8 = (6/3)
2Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
2 09 Bidang Urusan Perhubungan
2 09 01 Dinas Perhubungan
BELANJA SKPD
% pemenuhan kebutuhan barang
dan jasa yang diperlukan untuk
pelayanan publik
100% 80% 85% 90% 93% 90.00%
% pemenuhan kebutuhan barang
dan jasa yang diperlukan untuk
administrasi perkantoran DISHUB
95% 80% 85% 90% 92% 94.74%
% tingkat ketersediaan dokumen
pengelolaan aset dan
pelaksanaan pengelolaan aset
90% 65% 67% 80% 83% 88.89%
% pemenuhan standar ruangan
pelayanan publik95% 75% 80% 85% 88% 89.47%
% pemenuhan standar ruangan
dan kendaraan pegawai dalam
bekerja
95% 80% 85% 90% 92% 94.74%
2 09 01 03Program peningkatan disiplin
aparatur
% pegawai menggunakan pakaian
dinas sesuai aturan100% 80% 85% 90% 95% 90.00%
2 09 01 05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
% aparatur DISHUB yang
mengikuti diklat teknis
perhubungan
15% 8% 12.27% 13.86% 14.00% 92.40%
% tingkat ketersediaan dokumen
penunjang SKM dan IKM yang
sesuai aturan
100% 0% 75% 100% 100% 100.00%
% tingkat ketersediaan dokumen
penunjang SAKIP yang sesuai
aturan
100% 75% 100% 100% 100% 100.00%
Jumlah KWU yang terlayani uji
berkala dan memberi kontribusi
pada PAD (kend/tahun)
50,000 44,161 43,722 46,603 47,500 93.21%
jumlah kendaraan yang terlayani
uji emisi dan memberi kontribusi
pada PAD (kend/tahun)
10,000 285 342 7,493 8,000 74.93%
Jumlah terminal eksisting yang
dioperasikan dengan baik dalam
pelayanan dan memberi
kontribusi pada PAD
8 9 8 8 8 100.00%
Jumlah layanan parkir eksisting
yang dioperasikan sesuai aturan
dan memberi kontribusi pada
PAD (SRP)
3,091 620 656 956 1,256 30.93%
BELANJA SEKTOR
2 '09 Urusan Perhubungan
% tingkat ketersediaan peraturan
perundangan penunjang kerja
DISHUB
80% 48% 49% 50% 60% 62.50%
% RUNK-Rencana Umum
Nasional Keselamatan
Jalan/Transportasi yang
terimplementasi di daerah
85% 48% 50% 75% 78% 88.24%
% luas rencana induk terminal
yang terbangun dan beroperasi57.51% 53.79% 53.79% 53.79% 53.79% 93.53%
% ketersediaan data inspeksi
keselamatan jalan (IKJ)100% 25% 25% 50% 65% 50.00%
% ketersediaan perlengkapan
jalan yang terkait dengan SRP-
Satuan Ruang Parkir berdasar IKJ
60.05% 20.06% 21.22% 30.93% 40.63% 51.51%
% alat PKB eksisting yang dapat
digunakan dengan baik100.00% 75% 80.00% 80.00% 85.00% 80.00%
% terminal terbangun dalam
kondisi baik100.00% 75% 75.00% 75.00% 80.00% 75.00%
2 09 01 17 Peningkatan Pelayanan Angkutantingkat ketersediaan layanan
angkutan umum (seat per hari) 958,486 358,158 358,158 520,458 666,467 54.30%
% ketersediaan perlengkapan
jalan (selain yang terkait dengan
SRP-Satuan Ruang Parkir)
berdasar IKJ
27.29% 11.37% 15.54% 18.98% 21.84% 69.56%
Tabel II-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s.d. Tahun 2017 (Berdasar Indikator Kinerja dalam Review RENSTRA 2016-2021)
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Program
Target Kinerja
Capaian Program
s.d. Tahun ke-5 RENSTRA
(Tahun 2020)
Capaian Program Tahun Lalu
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2018 (n)
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1
2 09 01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 09 01 02
Program Pengelolaan Unit
Pelayanan Teknis (belum ada
dalam dokumen anggaran s.d.
DPA 2017, mulai terekam dalam
dokumen RENJA Perubahan 2017)
2 09 01 06
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
2 09 01 07
2 09 01 15
2 09 01 16
2 09 01 19
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2015 (n-3)
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Rehabilitasi dan Pemeliharaaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Realisasi Kinerja
Tahun 2016 (n-2)
Prognosis
Tahun 2017 (n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RENSTRA s.d. Tahun
n-1 (%)
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Program
Target Kinerja
Capaian Program
s.d. Tahun ke-5 RENSTRA
(Tahun 2020)
Capaian Program Tahun Lalu
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2018 (n)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2015 (n-3)
% rasio pelanggaran lalu lintas 1.49% 1.49% 2.41% 2.00% 1.90% 134.38%
% peningkatan keterlibatan
stakeholders dalam pembinaan
keselamatan (dihitung dari Tahun
0 = Tahun 2015)
75.00% 0.00% 38.46% 45.00% 55.00% 60.00%
% ketersediaan unit layanan PKB
terhadap kendaraan wajib uji
yang harus dilayani
100.00% 66.67% 83.33% 83.33% 83.33% 83.33%
% tingkat ketersediaan NSPK
terkait peran uji emisi kendaraan
bermotor bagi kelestarian
lingkungan
75.00% 10.00% 25.00% 25.00% 35.00% 33.33%
2 09 01 19
2 09 01 20
Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Realisasi Kinerja
Tahun 2016 (n-2)
Prognosis
Tahun 2017 (n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RENSTRA s.d. Tahun
n-1 (%)
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Program
Target Kinerja
Capaian Program
s.d. Tahun ke-5 RENSTRA
(Tahun 2020)
Capaian Program Tahun Lalu
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2018 (n)
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2015 (n-3)
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Rasio jumlah angkutan darat
terhadap jumlah penumpangIKK
2.Tingkat ketersediaan layanan
angkutan umum (seat per hari)IKU 358,158 520,458 666,467 812,476 358,158 520,458 666,467 812,476
3% tingkat ketersediaan ruang
operasional terminalIKU 53.79% 53.79% 53.79% 55.15% 53.79% 53.79% 53.79% 55.15%
4
% ketersediaan perlengkapan jalan
berdasar inspeksi keselamatan jalan
(IKJ)
IKU 15.97% 19.90% 23.29% 26.55% 15.97% 19.90% 23.29% 26.55%
5% kendaraan wajib uji yang lulus uji
berkalaIKU 95.11% 100.00% 100.00% 100.00% 95.11% 100.00% 100.00% 100.00%
6% rasio jumlah kecelakaan lalu
lintasIKU 0.00010% 0.00009% 0.00008% 0.00007% 0.00010% 0.00009% 0.00008% 0.00007%
Karena masih debatable terkait cara pengukuran dan penerjemahan rumus dalam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan literatur (data tidak memiliki arti,
membandingkan data yang tidak setara) dari pelaksanaan EPPD Tahun 2012 s.d. 2016, maka IKK tidak dinalisa untuk sementara dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2018. Catatan: IKK tidak digunakan sebagai indikator sasaran DISHUB.
TABEL II-2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
NO INDIKATORIKK/IKU/
Indikator Lainnya
PROYEKSITARGET RENSTRA PD
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Karena masih debatable terkait cara pengukuran dan penerjemahan rumus dalam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan literatur (data tidak memiliki arti,
membandingkan data yang tidak setara) dari pelaksanaan EPPD Tahun 2012 s.d. 2016, maka IKK tidak dinalisa untuk sementara dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2018. Catatan: IKK tidak digunakan sebagai indikator sasaran DISHUB.
NO INDIKATORIKK/IKU/
Indikator Lainnya
PROYEKSITARGET RENSTRA PD
7% jumlah kendaraan bermotor yang
lulus uji emisiIKU 0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.08% 0.09% 0.10% 0.11%
8 Nilai AKIPIndikator
Lainnya66.42 68 70 74 66 68 70 74
9 % aset yang terkelola dengan baikIndikator
Lainnya67.00% 80.00% 82.00% 85.00% 67.00% 80.00% 82.00% 85.00%
10% aparatur DISHUB yang lulus diklat
teknis perhubungan
Indikator
Lainnya12.27% 13.86% 100.02 orang 104.36 orang 12.27% 13.86% 100.02 orang 104.36 orang
11 % rata-rata kinerja pegawaiIndikator
Lainnya83.53% 91% 92% 93% 83.53% 91% 92% 93%
REALISASI CAPAIAN
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Karena masih debatable terkait cara pengukuran dan penerjemahan rumus dalam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan literatur (data tidak memiliki arti,
membandingkan data yang tidak setara) dari pelaksanaan EPPD Tahun 2012 s.d. 2016, maka IKK tidak dinalisa untuk sementara dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2018. Catatan: IKK tidak digunakan sebagai indikator sasaran DISHUB.
NO INDIKATORIKK/IKU/
Indikator Lainnya
PROYEKSITARGET RENSTRA PD
12
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan publik bidang
perhubungan
IKU 67.28% 74% 76% 78% 67.28% 74% 76% 78%
12
seat per hari = jumlah seat per
kendaraan x jumlah kendaraan x
frekwensi layanan per hari
· Total kebutuhan luas lahan dan
gedung 9 terminal di Kab. Bandung
58.108 m2
· Kolom nilai adalah luas lahan dan
gedung yang efektif digunakan di 9
terminal eksisting
Rata-rata perlengkapan jalan (rambu,
marka, APILL, guardrail, cermin
tikungan, perlengkapan jalan portable,
kamera pantau lalu lintas, lajur sepeda,
zebra cross, pelican crossing, halte, SRP)
yang terpasang dibandingkan dengan
yang dibutuhkan
Data Laka: Data IKJ Seksi ADIK Tahun
2017
Data Volume Lalin: Data pergerakan lalu
lintas (Database LLAJ 2013, Masterplan
Transportasi 2015, RENSTRA 2016) dan
data traffic counting Seksi ML Tahun
2017
Karena masih debatable terkait cara pengukuran dan penerjemahan rumus dalam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan literatur (data tidak memiliki arti,
membandingkan data yang tidak setara) dari pelaksanaan EPPD Tahun 2012 s.d. 2016, maka IKK tidak dinalisa untuk sementara dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2018. Catatan: IKK tidak digunakan sebagai indikator sasaran DISHUB.
TABEL II-2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
CATATAN ANALISIS
12
Karena masih debatable terkait cara pengukuran dan penerjemahan rumus dalam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan literatur (data tidak memiliki arti,
membandingkan data yang tidak setara) dari pelaksanaan EPPD Tahun 2012 s.d. 2016, maka IKK tidak dinalisa untuk sementara dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2018. Catatan: IKK tidak digunakan sebagai indikator sasaran DISHUB.
CATATAN ANALISIS
Jumlah kendaraan lulus uji emisi Tahun
2015-2016 = realisasi.
Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung
Tahun 2015-2016 = data Badan
Pendapatan Daerah Prov. JABAR,
Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab. Bandung II
(Soreang).
Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung
Tahun 2017-2020 = penyesuaian data
prediksi jumlah kendaraan dalam
RENSTRA (Tabel III-3) dengan data BPD
Jabar Tahun 2016.
Range Nilai AKIP:
D = 0 - 30
C = 39 - 50
CC = >50 - 60
B = >60 - 70
BB = >70 - 80
A = >80 - 90
AA = >90 - 100
Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD,
dan Kereta Api berdasar Permenhub No.
PM. 8 Tahun 2014.
Jumlah pegawai 2015 = 903 orang
Jumlah pegawai 2016 = 709 orang
Jumlah pegawai 2017 (per Juli) = 659
orang
Berdasar data LPTJ/penilaian SKP
12
Karena masih debatable terkait cara pengukuran dan penerjemahan rumus dalam peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan literatur (data tidak memiliki arti,
membandingkan data yang tidak setara) dari pelaksanaan EPPD Tahun 2012 s.d. 2016, maka IKK tidak dinalisa untuk sementara dalam RENJA DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2018. Catatan: IKK tidak digunakan sebagai indikator sasaran DISHUB.
CATATAN ANALISIS
Tabel III-1 Matriks Review RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021
Eksisting Review Eksisting Review1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per
hari)
02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang
per hari)
02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
% pemilik kendaraan angkutan umum yang
secara finansial mampu memenuhi persyaratan
administrasi pengusahaan angkutan umum
02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.16 REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
02.09.16 REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
Ketersediaan alat pengendali dan pengaman
jalan portable, terdiri dari traffic cone, water
barrier, rambu portable (buah)
02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera
pantau lalu lintas (%)
02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
02.09.16 REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
02.09.16 REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Peningkatan peran serta stakeholders dalam
pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0
(%)
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
6 Menciptakan lingkungan
yang serasi dan seimbang
dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan,
daya tampung lingkungan
serta
perubahan iklim
Meningkatkan pengawasan
dan pengendalian terhadap
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
Mengendalikan polusi
udara dari sektor
transportasi
Peningkatan jumlah kendaraan
bermotor yang lulus uji emisi
Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji
emisi dibanding Tahun 0 (%)
% jumlah kendaraan bermotor yang lulus
uji emisi
02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
5
DISHUB1
2
3
4
Perhubungan
No. Nama Urusan Nama
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Sasaran
% rasio jumlah kecelakaan lalu lintas
% ketersediaan perlengkapan jalan
berdasar inspeksi keselamatan jalan (IKJ)
% tingkat ketersediaan ruang operasional
terminal
Tingkat ketersediaan ruang operasional
terminal
Tersedianya layanan angkutan
penumpang umum sebanyak
958.486 seat per hari di
Tahun 2020
Meningkatkan penggunaan
angkutan umum hingga
670.940 orang per hari di
Tahun 2020
Urusan Wajib
Bukan
Pelayanan Dasar
Peningkatan laik jalan sarana
transportasi
02.09.19 PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%)
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
02.09.19 PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dasar yang
tahan terhadap bencana
serta mewujudkan
keserasian pembangunan
dengan tata ruang wilayah
Meningkatnya
aksesibilitas, kapasitas
dan keselamatan terhadap
pelayanan sarana dan
prasarana transportasi (%)
Meningkatkan
keselamatan transportasi
dan mencapai self
explaining road
02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
Tingkat ketersediaan layanan angkutan
umum (seat per hari)
Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali
(hari)
Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas
terhadap LHR dibanding tahun 0 (%)
Penurunan angka kecelakaan
dan pelanggaran lalu lintas
% kendaraan wajib uji yang lulus uji
berkala
% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji
baru dan uji berkala
Tersedianya perlengkapan jalan
yang komunikatif dengan
pengguna jalan
Tujuan RENSTRA Sasaran RENSTRA Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Program
Eksisting Review Eksisting Review
No. Nama Urusan Nama
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Sasaran Tujuan RENSTRA Sasaran RENSTRA Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Program
7 Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat
teknis transportasi darat dari Tahun 0 (%)
% aparatur DISHUB yang lulus diklat
teknis perhubungan
05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
02 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
9 % aset yang terkelola dengan baik 01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
10 Capaian kinerja output dan outcome program-
kegiatan (%)
Nilai AKIP 06 PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
06 PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
11 2. Meningkatkan efisiensi
pelayanan administrasi
publik
Terciptanya kepuasan
masyarakat atas pelayanan
publik bidang perhubungan
IKM terhadap pelayanan publik bidang
perhubungan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan publik bidang
perhubungan
06 PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
06 PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP
pegawai
% rata-rata kinerja pegawai8
DISHUB1. Meningkatnya kualitas
kinerja aparatur
pemerintah
PerhubunganManajemen
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Konkuren
Meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas internal
DISHUB
Meningkatkan kinerja
aparatur dan kelembagaan
penyelenggara pelayanan
publik
Peningkatan kapasitas aparatur
perhubungan
6. Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan
aset daerah
Nilai %
Tingkat ketersediaan layanan
angkutan umum (seat per hari) 666,467
seat per hari = jumlah seat per kendaraan x jumlah
kendaraan x frekwensi layanan per hari
% tingkat ketersediaan ruang
operasional terminal 31,256 53.79
Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di
Kab. Bandung 58.108 m2
Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif
digunakan di 9 terminal eksisting
23.29% Rata-rata
Target 100%
2,579 15.95% Rambu lalu lintas (16.170 unit)
86,446 2.78% Marka Jalan (3.108.875 meter1)
68 48.92% Warning Light (139 unit)
7 22.58% Traffic Light (31 unit)
279 24.16% Guardrail (1.155 beam )
132 15.88% Cermin Tikungan (831 buah)
799 36.12%Traffic cone , water barrier dan rambu portable (2.212
buah)
6 19.35% Kamera pantau lalu lintas (31 titik)
4 6.05% Lajur sepeda (62 km)
148 53.43% Zebra cross dan ZoSS (277 titik)
2 13.33% Pelican Crossing (15 unit)
97 3.56% Halte dan shelter (2.728 unit)
1,256 40.63% Ruang parkir on dan off street (3.091 SRP)
Peningkatan laik jalan sarana
transportasi
% kendaraan wajib uji yang lulus uji
berkala100.00%
Penurunan angka kecelakaan
dan pelanggaran lalu lintas
% rasio jumlah kecelakaan lalu
lintas0.00%
Data Laka: Data IKJ Seksi ADIK Tahun 2017
Data Volume Lalin: Data pergerakan lalu lintas
(Database LLAJ 2013, Masterplan Transportasi 2015,
RENSTRA 2016) dan data traffic counting Seksi ML
Tahun 2017
Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan
Mewujudkan
pembangunan
infrastruktur
dasar yang terpadu
dengan tata ruang
wilayah serta
memperhatikan
aspek kebencanaan
Meningkatkan penggunaan
angkutan umum hingga
670.940 orang per hari di
Tahun 2020
Tersedianya layanan angkutan
penumpang umum sebanyak
958.486 seat per hari di
Tahun 2020
Meningkatkan
keselamatan transportasi
dan mencapai self
explaining road
Tersedianya perlengkapan
jalan yang komunikatif dengan
pengguna jalan
% ketersediaan perlengkapan jalan
berdasar inspeksi keselamatan jalan
(IKJ)
Tabel III-2: Tujuan dan Sasaran RENJA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2018
Visi Bupati Bandung: Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja 2018
Keterangan(Tahun ke-3 RPJMD)
Nilai %
Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja 2018
Keterangan(Tahun ke-3 RPJMD)
Meningkatkan
kelestarian
lingkungan hidup
Mengendalikan polusi
udara dari sektor
transportasi
Peningkatan jumlah kendaraan
bermotor yang lulus uji emisi
% jumlah kendaraan bermotor yang
lulus uji emisi
677 dari
676.521
kend
0.10%
Jumlah kendaraan lulus uji emisi Tahun 2015-2016 =
realisasi.
Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung Tahun 2015-2016 =
data Badan Pendapatan Daerah Prov. JABAR, Cabang
Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab.
Bandung II (Soreang).
Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung Tahun 2017-2020 =
penyesuaian data prediksi jumlah kendaraan dalam
RENSTRA (Tabel III-3) dengan data BPD Jabar Tahun
2016.
Nilai AKIP 70
Range Nilai AKIP:
D = 0 - 30
C = 39 - 50
CC = >50 - 60
B = >60 - 70
BB = >70 - 80
A = >80 - 90
AA = >90 - 100
% aset yang terkelola dengan baik 82.00%
% aparatur DISHUB yang lulus
diklat teknis perhubungan96
Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api
berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014.
Jumlah pegawai 2015 = 903 orang
Jumlah pegawai 2016 = 709 orang
Jumlah pegawai 2017 (per Juli) = 659 orang
% rata-rata kinerja pegawai 92 Berdasar data LPTJ/penilaian SKP
Terciptanya kepuasan
masyarakat atas pelayanan
publik bidang perhubungan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan publik bidang
perhubungan
4 76.00% Tahun 2015 belum dilaksanakan survey IKM
Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Meningkatkan
reformasi
birokrasi
Meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas internal
DISHUB
Peningkatan kapasitas aparatur
perhubungan