comercio exterior

51
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR LABORATORIO FARMACÉUTICO LAPREVEN S.A. Informe de Pasantía presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar, como requisito para optar al Título de Técnico Superior Universitario en Comercio Exterior Autor: Eucarys Dayana Pacheco Carnet: 0809307 C.I.: 18.140.777 Tutor Académico: Rafael Leónides Crespo Sartenejas, Mayo de 2011

Upload: juan-carlos-pineda-redondo

Post on 14-Sep-2015

43 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Comercio Internacional y exterior

TRANSCRIPT

  • UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

    VICERRECTORADO ACADMICO

    DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLGICOS

    COORDINACIN DE COMERCIO EXTERIOR

    LABORATORIO FARMACUTICO LAPREVEN S.A.

    Informe de Pasanta presentado ante la Ilustre Universidad Simn Bolvar, como requisito

    para optar al Ttulo de Tcnico Superior Universitario en Comercio Exterior

    Autor: Eucarys Dayana Pacheco

    Carnet: 0809307

    C.I.: 18.140.777

    Tutor Acadmico: Rafael Lenides Crespo

    Sartenejas, Mayo de 2011

  • II

    NDICE

    NDICE DE FIGURAS

    DEDICATORIA...I

    AGRADECIMIENTO.II

    INTRODUCCIN..III

    Objetivo General...1

    Objetivos especficos1

    Cronograma de actividades propuestas2

    Cronograma de actividades realizadas.5

    CAPTULO I

    ASPECTOS RELATIVOS A LAPREVEN S.A9

    1.1 Resea Histrica.9

    1.2 Misin.9

    1.3 Visin10

    1.4 Valores y Principios..10

    1.5 Estructura Organizativa de LAPREVEN S.A..10

    1.6 Principales proveedores de LAPREVEN S.A..11

    1.6.1 Changzhou Qianhong Bio-Pharma co., LTD.11

    1.6.2 Laboratorios IMA..12

    1.6.3 Emcure Pharmaceuticals LTD...13

    1.6.4 Chalver Laboratorios..13

    1.6.5 Interfarma Corporation..14

    1.6.6 Aurobindo Pharma.15

    1.6.7 Claris lifesciences LTD..15

    1.6.8 Casa Otto Hess S.A. Laboratorios Rivero..16

    CAPTULO II

    DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PASANTE

    EN EL LABORATORIO FARMACUTICO LAPREVEN S.A18

    2.1 Revisin de expedientes de importacin .18

    1.2 Elaboracin de recursos de reconsideracin para CADIVI.18

    2.3 Carta de renuncia de las divisas no utilizadas...19

  • III

    2.4 Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD)..20

    2.5 Cargar facturas en inventario21

    2.6 Actualizacin de solvencias.22

    2.7 Elaboracin de Cartas de Legitimacin de Capitales...23

    2.8 Costeo final de productos importados.23

    2.9 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas.24

    2.10 Actualizacin del Registro nico del Sistema de Administracin de Divisas RUSAD

    de la empresa..24

    2.11 Actualizacin de base de datos de proveedores y productos importados.25

    2.12 Comunicacin con proveedores.26

    2.13 Curso prctico cartas de crdito.26

    2.14 Elaboracin de rdenes de compras nacionales..27

    2.15 Archivar..27

    2.16 Autorizar al Agente Aduanal ante CADIVI..28

    2.17 Apoyo en elaboracin de licitaciones.28

    2.18 Actualizacin de estadsticas de solicitudes de importacin y elaboracin de nuevos

    formatos..28

    2.19 Certificados de No Produccin...29

    2.20Inmportacion In Bond..29

    CAPTULO III

    CASO PRCTICO

    IMPORTACIN DE MEDICAMENTO HESSICO DEL PROVEEDOR CASA OTTO

    HESS DE ARGENTINA..31

    CONCLUSIONES.35

    RECOMENDACIONES36

    GLOSARIO DE TERMINOS..37

    BIBLIOGRAFAS..39

    ANEXOS.40

    Anexo 1...41

    Anexo 242

  • IV

    NDICE DE FIGURAS

    1. Organigrama de LAPREVEN S.A.11

  • V

    DEDICATORIA

    Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento, dedicarle el presente Informe, en primera

    instancia a mis padres y hermano, quienes permanentemente me apoyaron con espritu alentador,

    contribuyendo incondicionalmente a lograr las metas y objetivos propuestos.

    Al resto de mi familia, tos, primos, abuelos por estar presente en los momentos buenos y malos

    y darme fuerzas para superar las adversidades.

    A los docentes que me han acompaado durante el largo camino, brindndome siempre su

    orientacin con profesionalismo tico en la adquisicin de conocimientos y afianzando mi

    formacin como estudiante universitario.

  • VI

    AGRADECIMIENTO

    La accin de agradecer es como una sinfona del corazn, se abre para cantar con

    agradecimiento por las cosas ms cotidianas de la vida.

    La vida es un regalo y son muchas las personas que nos inspiran a ver y valorarlo que tenemos,

    en lugar de preocuparnos por lo que no tenemos. Agradecer tambin los malos momentos y las

    circunstancias difciles, nos hacen ms fuertes y ms sabios. No es posible estar agradecido y

    sentirse desdichado al mismo tiempo. Todos podemos dar gracias solo necesitamos estar

    dispuestos a hacerlo; por estas razones y ms quiero agradecer a todos aquellos, padres,

    hermano, a mi novio, tos, primos, mis amigos, mis tutores, al grupo de trabajo de la empresa

    LAPREVEN S. A, por colaborar de una manera u otra a lograr mi meta de la Universidad Simn

    Bolvar.

  • VII

    UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

    VICERRECTORADO ACADMICO

    DECANATO DE ESTUDIOS TECNOLGICOS

    COORDINACIN DE COMERCIO EXTERIOR

    LABORATORIO FARMACUTICO LAPREVEN S.A.

    Autor: Pacheco Eucarys

    Tutor Acadmico: Prof. Rafael Lenides Crespo

    Fecha: Mayo 2011

    RESUMEN

    Durante un perodo de doce (12) semanas, lapso establecido en el reglamento respectivo de la

    Universidad Simn Bolvar para desarrollar las pasantas, como ltimo requisito para obtener el

    ttulo de Tcnico Superior Universitario en Comercio Exterior, la pasante realiz la misma en la

    empresa LABORATORIO FARMACUTICO LAPREVEN S.A., durante la misma se cumpli

    rigurosamente con todos los objetivos de formacin acadmica exigidos por la Universidad

    Simn Bolvar y las polticas de la empresa, entre las actividades realizadas se encuentran las

    siguientes : compras internacionales de bienes y servicios, trmites de importacin y exportacin,

    gestin de seguimiento de embarques martimos y areos, tramitacin y actualizacin de

    solvencias, trmites ante CADIVI y MIPPILCO, manejo de cdigos de clasificacin arancelaria,

    emisin AAD y ALD (Cierres) hasta la entrega a la Entidad Bancaria, anlisis de reportes de

    incidencias en el portal de CADIVI, manejo de Certificados de no produccin, contacto con

    proveedores, anlisis de cotizaciones nacionales, costeo de productos importados, estadsticas de

    importaciones y monitoreo de mercado.

    Palabras Clave: Compras, Tramites, Importacin, Exportacin, Anlisis, Proveedor

  • VIII

    INTRODUCCIN

    Las Pasantas son actividades pedaggicas obligatorias, de contenido prctico, tiene por

    finalidad contribuir a la formacin profesional de los estudiantes para ponerlos en contacto con

    el mundo empresarial y el mercado laboral dndose a conocer como futuros profesionales. La

    fase de ejecucin del proceso de pasantas corresponde a la prctica vinculada de los

    conocimientos terico-prcticos del alumno, partiendo de la experiencia propia del contexto

    donde se desenvuelve, siendo guiada por la institucin educativa, el campo laboral y medios

    informales. El cumplimiento de este servicio laboral a una organizacin representa un requisito

    formal para la aprobacin de la carrera universitaria.

    Este informe tiene como objetivo presentar el resultado final de la asignatura de pasanta,

    requisito previo al grado de Tcnico Superior en Comercio Exterior que fue realizada en la

    empresa LABORATORIO FARMACUTICO LAPREVEN S.A., durante la misma se cumpli

    rigurosamente con todos los objetivos de formacin acadmica exigidos por la Universidad

    Simn Bolvar y las polticas de la empresa.

    En el presente trabajo se describen los datos de la empresa, su resea histrica, objetivos,

    misin y visin as como el organigrama estructural de la misma, se presenta un cronograma

    establecido por el tutor empresarial al comienzo de la pasanta y otro de actividades realizadas

    por el pasante que consta de lo siguiente : compras internacionales de bienes y servicios, trmites

    de importacin y exportacin, gestin de seguimiento de embarques martimos y areos,

    tramitacin y actualizacin de solvencias, trmites ante CADIVI y MIPPILCO, manejo de

    cdigos de clasificacin arancelaria, emisin AAD y ALD (Cierres) hasta la entrega a la Entidad

    Bancaria, anlisis de reportes de incidencias en el portal de CADIVI, manejo de Certificados de

    no produccin, contacto con proveedores, anlisis de cotizaciones nacionales, costeo de

    productos importados, estadsticas de importaciones y monitoreo de mercado, todo esto detallado

    de forma clara y por ltimo se presenta un caso prctico, el cual est relacionado con la

    importacin del medicamento Hessico el cual es un sustito del plasma humano, proveniente de

    laboratorios casa Otto Hess de Argentina

  • OBJETIVO GENERAL

    Aplicar los conocimientos Tericos adquiridos en la carrera de Comercio Exterior, en el

    desempeo de labores asignadas por la Gerencia de Logstica de la empresa, en actividades

    relacionadas con el proceso de importacin de medicamentos, con el fin de adquirir experiencia

    como futuro profesional.

    OBJETIVOS ESPECFICOS

    Aplicar en la prctica, los conocimientos adquiridos en la carrera de Comercio Exterior de

    la USB

    Desempear las funciones asignadas por la Gerencia de logstica

    Obtener la mayor destreza posible en el desenvolvimiento del trabajo asignado.

    Conocer el proceso para la importacin de mercancas desde la Solicitud de Autorizacin

    de Adquisicin de Divisas (AAD), Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD), hasta

    la liquidacin de expedientes al banco corresponsal

  • 2

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS

    Cronograma

    de Ejecucin

    Fecha

    de Ejecucin Descripcin de Actividades

    Semana 1 17 al 21 de

    Enero de 2011

    Compras Internacionales

    Tramitar requisiciones de compras de reas

    solicitantes

    Negociar precio y condiciones de envo,

    con proveedores bienes o servicios a

    importar.

    Solicitar a proveedor pro forma comercial.

    Semana 2 24 al 28 de

    Enero de 2011

    Clasificacin arancelaria de mercancas a

    importar, segn rgimen legal

    Tramite de pro forma en web CADIVI y

    obtencin de AAD

    Tramitar solicitud de Certificado de No

    Produccin ante el MIPPILCO

    Semana 3

    31 al 4 de

    Febrero de

    2011

    Seguimiento de embarques martimos y

    areos, en coordinacin con el exportador,

    agente aduanal, naviera y almacn.

    Trmites administrativos para la obtencin

    de fondos necesarios para la

    nacionalizacin de medicamentos.

    Manejo de protocolos de calidad exigidos

    por el tipo de producto a importar y por el

    cliente (BPM. Buenas Prcticas de

    Manufactura, BMA. Buenas Prcticas de

    Almacenaje Cadena de Fro:), Certificado

    de Calidad.

  • 3

    Semana 4

    7 al 11 de

    Febrero de

    2011

    Coordinar nacionalizacin de embarques en

    concordancia con agente aduanal

    Coordinar despacho y entrega de bienes a

    almacn o cliente.

    Semana 5

    14 al 18 de

    Febrero de

    2011

    Costeo y estadsticas de embarques

    Semana 6

    21 al 25 de

    Febrero de

    2011

    Carga de factura productos en sistema

    administrativo

    Liquidacin de expediente de importacin

    ante el operador cambiario

    Tramitar ante el operador cambiario,

    exposiciones de motivos, recursos

    administrativos, reparos y recursos de

    reconsideracin, para justificar cualquier

    discrepancia que pueda afectar la obtencin

    del ALD de los expedientes de

    importacin.

    Semana 7 28 al 4 de

    Marzo de 2011

    Realizar gestin ante el operador

    Cambiario, MIPPILCO, CANAMEGA,

    SENIAT Y BCV, conducentes a solventar

    cualquier incongruencia que afecte la

    obtencin de los ALD.

    Cierre de expediente de importacin

    Semana 8 7 al 11 de

    Marzo de 2011

    Control y actualizacin de matriz de

    importaciones.

    Control y custodia de los expedientes de

    importacin

    Medios de pago en las importaciones

    Semana 9 14 al 18 de Tramitar las requisiciones de compras

  • 4

    Cuadro 2 Cronograma de Actividades Propuestas

    Fuente: Elaboracin Propia

    Marzo de 2011 nacionales de reas solicitantes

    Elaboracin de Orden de compra nacionales

    Semana 10 21 al 25 de

    Marzo de 2011

    Seguimiento de pedido hasta su recepcin

    en almacn o cliente

    Cierre de expediente de compras nacionales

    Semana 11 28 al 1 de

    Abril de 2011

    Control y custodia de los expedientes de

    compras nacionales

    Semana 12 4 al 8 de Abril

    de 2011

    Curso de exportaciones y medios de pago

    internacionales

  • 5

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

    Fecha de Ejecucin

    Descripcin de actividades

    17 al 21 de Enero de

    2011

    - Revisin de expedientes de importacin

    - Elaboracin de recursos de reconsideracin

    para CADIVI para solicitudes negadas

    - Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de

    Divisas (Cierres de Importacin)

    - Cargar factura en inventario

    24 al 28 de Enero de

    2011

    - Solicitud de renovacin de solvencias FAOV,

    INCES, IVSS

    - Elaboracin de cartas de legitimacin de

    capitales para pago a proveedores

    - Costeo final de productos Importados

    - Solitud de Autorizacin de Adquisicin de

    Divisas

    31 al 4 de Febrero de

    2011

    - Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de

    Divisas (Cierres de Importacin)

    - Elaboracin y envo al banco carpetas para

    renovacin de solvencia Municipal e INCES.

    - Actualizacin de formatos de consignacin de

    documentos a CADIVI

    - Costeo Final de Productos Importados

    7 al 11 de Febrero de

    2011

    - Actualizacin de datos de la empresa en el

    Registro de Usuarios del Sistema de

    Administracin de Divisas (RUSAD),

    Elaboracin de Carpetas y entrega al Banco.

    - Elaboracin de Listados de Solicitudes

    Pendientes por liquidar del ao 2010 dlar

  • 6

    correspondiente 2,60$ para CANAMEGA

    14 al 18 de Febrero de

    2011

    - Solitud de Autorizacin de Adquisicin de

    Divisas

    - Actualizacin de la base de datos de

    Proveedores

    - Actualizacin de Listado de Productos

    Importados y Cdigos Arancelarios

    - Comunicacin con proveedores de Argentina

    para despacho de producto (HESSICO)

    - Elaboracin y envo al banco de carpetas para

    solicitud de Autorizacin de Liquidacin de

    Divisas (Cierres de Importacin), Caso In

    Bond

    - Elaboracin de recursos de consideracin por

    caso In Bond.

    21 al 25 de Febrero de

    2011

    - Curso Practico de Cartas de Crdito

    - Cargar facturas en inventario

    - Elaboracin de rdenes de Compra

    Nacionales

    - Archivar Certificados de Anlisis, compra de

    mercancas y facturas de importacin

    - Autorizacin al Agente Aduanal en el Portal

    CADIVI

    28 al 4 de Marzo de 2011 - Apoyo a unidad de administracin para

    elaboracin de licitacin del Hospital

    Universitario de Caracas

    - Elaboracin de rdenes de Compra

    Nacionales

    - Elaboracin de cartas de legitimacin de

    capitales para pago a proveedores de

    solicitudes que presentaban problemas en

    CADIVI

  • 7

    7 al 11 de Marzo de 2011 - Solitud de Autorizacin de Adquisicin de

    Divisas.

    - Solicitud de renovacin de solvencia

    Municipal e IVSS.

    - Actualizacin de estadsticas de solicitudes

    de importacin y elaboracin de nuevos

    formatos.

    14 al 18 de Marzo de

    2011

    - Certificado de No Produccin

    - Solicitud de renovacin de solvencia FAOV

    e INCES.

    - Elaboracin de rdenes de Compra

    Nacionales

    - Costeo Final de productos Importados

    21 al 25 de Marzo de

    2011

    - Apoyo a unidad de administracin para

    elaboracin de licitacin del Hospital

    Cardiolgico Infantil

    - Elaboracin de rdenes de Compra

    Nacionales

    28 al 1 de Abril de 2011 - Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de

    Divisas (Cierre de Importacin)

    - Elaboracin de cartas de legitimacin de

    capitales para pago a proveedores de

    solicitudes que presentaban problemas en

    CADIVI

    4 al 8 de Abril de 2011 - Organizacin de expedientes de importacin

    y de solvencias para facilitar la bsqueda en

    archivo.

    - Elaboracin de un sistema para facilitar la

  • 8

    elaboracin de expedientes de solicitudes de

    AAD, ALD y Actualizacin de Solvencias,

    para entregar al banco

    - Comunicacin con Proveedores de la India

    para Despacho de productos

    Cuadro 2 Cronograma de Actividades Realizadas

    Fuente: Elaboracin Propia

  • 9

    CAPITULO I

    ASPECTOS RELATIVOS A LAPREVEN S.A.

    1.1 Resea Histrica

    LAPREVEN S.A. Es una casa de representaciones farmacuticas fundada en noviembre de

    1976 por los doctores Marcelo Laprea Finamore y Horacio Laprea Bigott, padre e hijo

    respectivamente, ambos Farmacuticos, formando as dos generaciones de profesionales.

    LAPREVEN S.A. nace en respuesta a una necesidad imperiosa de solucionar una problemtica

    de abastecimiento de medicamentos indispensables para atender la salud de los venezolanos en

    patologas que estaban hurfanas de productos para tratarlas.

    Esta decisin se bas en estudios de necesidades farmacuticas principalmente en las reas de

    oncologa y terapia intensiva requerida para salvaguardar la vida de los pacientes que sufran

    estas enfermedades.

    1.2 Misin

    Contribuir a mejorar la calidad de vida de los venezolanos en el rea de la salud, ofreciendo al

    mercado medicamentos desarrollados por industrias farmacuticas nacional e internacional

  • 10

    tecnolgicamente avanzadas, que cumplen con los ms altos estndares de calidad y con las

    normativas sanitarias vigentes.

    1.3 Visin

    Ser reconocidos en el mercado nacional como proveedor confiable, con un equipo de trabajo

    comprometido con la excelencia, que ofrece medicamentos segn parmetros d disponibilidad,

    bajos costos y altsima calidad.

    1.4 Valores y Principios

    Posee un alto nivel de tica en la ejecucin de todas las actividades.

    Obedece y cumple todas las leyes, regulaciones y normativas que aplican a nuestra

    actividad.

    La colaboracin y cooperacin en equipo son valores bsicos para que las funciones y

    responsabilidades a cumplir por todos los empleados conduzcan a alcanzar los objetivos

    de la empresa

    Requiere de personas capaces de pensar y emitir juicios que coadyuven a lograr la

    excelencia y a la vez hacerse responsables de sus acciones

    Valora el tiempo tanto propio como ajeno, pensando siempre que el tiempo es para la

    empresa un valor intangible para la actividad social que se desempea.

    Se considera el uso racional y eficiente de los recursos como un valor agregado que

    beneficia a la organizacin y a los clientes.

    1.5 Estructura Organizativa de LAPREVEN S.A.

    Un organigrama es la representacin grfica de la estructura orgnica de una institucin o de

    una de sus reas o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan

  • 11

    entre s los rganos que la componen (Benjamn Franklin). A continuacin se presenta el

    organigrama institucional de LAPREVEN. Las pasantas fueron realizadas en el departamento de

    logstica, directamente con el Gerente de Logstica.

    Figura 1 Organigrama de LAPREVEN S.A.

    Fuente: Elaboracin Propia

    1.6 Principales proveedores de LAPREVEN S.A

    1.6.1 Changzhou Qianhong Bio-Pharma co., LTD.

    Changzhou Qianhong Bio-Pharma Co., Ltd. Establecida en 1971, est situado en el delta del ro

    Yangts, China. Se dedica a la fabricacin y venta de productos de enzimas y polisacridos bio-

    farmacuticos en China. La compaa ofrece principalmente tabletas, cpsulas, granulados, las

    GERENTE GENERAL

    GERENTE DE COMERCIALIZACIN

    GERENTE DE VENTAS

    VENDEDORES

    GERENTE DE LOGSTICA COMPRAS NACIONALES E

    INTERNACIONALES

    ASISTENTE DE LOGISTICA (ELABORACION DE

    PASANTIAS)

    GERENTE DE PUBLICIDAD Y MERCADEO

    ASISTENTE DE PUBLICIDAD Y MERCADEO

    GERENTE DE ADMINISTRACIN

    ASISTENTE DE ADMINISTRACION

    RECEPCIONISTAS

    GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

    ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

  • 12

    inyecciones, y el polvo liofilizado para inyeccin que cubre una categora de kallidinogenase, L-

    asparaginasa, elastasa heparina, heparina de bajo peso molecular. Su principal API comprende

    heparina sdica y el calcio en los grados heparina inyectable, tpica, y el crudo, y termin

    frmulas consisten en la inyeccin de heparina sdica y una jeringa con heparina de bajo peso

    molecular precargada.

    Los productos importados son los siguientes:

    L- Asparguinasa: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH

    1.6.2 Laboratorios IMA

    Laboratorios IMA (Industria medicinal Americana) ubicado en Argentina, es un laboratorio de

    especialidades medicinales oncolgicos para uso humano, dedicado exclusivamente a la

    manufactura de formas farmacuticas inyectables citostticas en solucin de pequeo volumen y

    formas farmacuticas inyectables citostticas liofilizadas.

    Los productos importados son los siguientes:

    Anagrelid 1 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Dacabarcina 100 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Dacabarcina 200 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Idarubicina 5 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Idarubicina 10 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Oxaliplatino 50 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

  • 13

    Oxaliplatino 100 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Paclitaxel 30 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Paclitaxel 150 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Paclitaxel 300 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: para el tratamiento

    Oncolgico o VIH.

    Rivial adulto: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: Multivitamnico de hierro.

    Rivial Peditrico: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: Multivitamnico de

    hierro.

    1.6.3 Emcure Pharmaceuticals LTD

    Establecido en 1983, Emcure naci de la visin de crear una empresa de salud que abordara las

    vastas necesidades de cuidado de la salud. Con sede en Pune, India, Emcure es una compaa

    farmacutica integrada verticalmente con infraestructura, habilidades y recursos que estn a la par

    con los mejores del mundo. Nuestras fortalezas abarcan la investigacin a la fabricacin de

    formulaciones y biotecnologa.

    Los productos importados son los siguientes:

    Acem 500 Mg. (Claritromicina): Presentacin: Ampollas, Especificaciones: Antibitico.

    Etausilate 500 Mg.: Presentacin: Ampollas, Especificaciones: Antibitico para

    infecciones del tracto respiratorio

    1.6.4 Chalver Laboratorios

    Es una compaa farmacutica transnacional fundada en 1970 con ubicacin en Colombia y la

    cual fundamenta su existir basndose en principios slidos de tica, dinamismo, innovacin,

  • 14

    tecnologa de punta y con gran sentido de responsabilidad social para garantizar productos

    farmacuticos y agroqumicos de la ms alta calidad y diversidad. Actualmente somos un

    conglomerado empresarial con una slida estructura corporativa de gran prestigio y que integra

    bajo una misma identidad un conjunto de productos para satisfacer necesidades diversas en las

    lneas de: Farmacutica Humana, Farmacutica Veterinaria, Agroqumicos y Litografa y

    publicidad.

    Los productos importados son los siguientes:

    cido zoledronico 4 Mg.: Presentacin: Inhaladores, Especificaciones: Tratamiento del

    Asma.

    Airmax 10 Ml. (Salbutamol): Presentacin: Inhaladores, Especificaciones: Tratamiento

    del Asma.

    Leoprolide 11,25 Mg.: Presentacin: Inhaladores, Especificaciones: Tratamiento del

    Asma.

    Leoprolide 3,75 Mg.: Presentacin: Inhaladores, Especificaciones: Tratamiento del

    Asma.

    Oxitone 10 Ml.: Presentacin: Inhaladores, Especificaciones: Tratamiento del Asma.

    1.6.5 Interfarma Corporation

    Interfarma Corporation es una empresa con licencia legalmente establecida en Miami desde

    1988. Nuestra empresa es reconocida internacionalmente en ms de 22 pases del mundo y en el

    mercado estadounidense. Desarrollamos productos farmacuticos de primera calidad para el

    consumo humano y suplementos nutricionales para mascotas, caballos, cerdos, juego polla, aves

    y aves de corral con los ms altos estndares de calidad.

    Los productos importados son los siguientes:

    Artrosamin: Presentacin: Capsulas, Especificaciones: Tratamiento de afecciones

    osteoartriticas

  • 15

    Hepasil: Presentacin: Capsulas. Especificaciones: Afecciones hepticas y digestivas

    1.6.6 Aurobindo Pharma

    Aurobindo Pharma naci de una visin. Fundado en 1986 por el Sr. P.V.Ramaprasad Reddy,

    Sr. K.Nityananda Reddy y un pequeo grupo de profesionales altamente comprometido. Entre las

    principales empresas farmacuticas Integrada verticalmente en la India, Aurobindo tiene slida

    gama repartidos en reas de productos principales que abarca la Anti-Retroviral, antibiticos,

    Gastroenteorologos, Anti-Diabeticos y aprobado antialrgica con instalaciones por

    HEMTICOS, UKMHRA, OMS, MCC-SA, ANVISA-Brasil para APIs y formulaciones y tiene

    presencia Global con infraestructura propia, alianzas estratgicas, filiales y empresas conjuntas.

    Los productos importados son los siguientes:

    Cefazolina 1 Gr.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibiticos

    Cefepima 1 Gr. Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibiticos.

    1.6.7 Claris lifesciences LTD.

    Claris Lifesciences es una de las mayores compaas farmacuticas de inyectables estriles en

    la India con una presencia en el mercado en 76 pases en todo el mundo. Principalmente fabrican

    y comercializan productos en mltiples mercados y segmentos teraputicos. Una gran mayora de

    estos productos es medicamentos genricos que son capaces de ser inyectado directamente en el

    cuerpo humano y se utiliza principalmente en el tratamiento de enfermedades crticas.

    La gama de producto va a travs de diversos segmentos teraputicos, incluyendo la anestesia,

    cuidados crticos, Antiinfectivos, cuidado renal, terapia de infusin, nutricin parenteral y enteral

  • 16

    y oncologa. Ofrecemos inyectables en diversos sistemas de entrega, como vidrios y botellas de

    plstico, viales, ampollas, similares previos jeringas y bolsas de PVC/PVC.

    Los productos que se importan son los siguientes:

    Fluconazole 200 Mg.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibitico Micosis

    Profunda.

    Levofloxacina 5 Mg.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibitico

    infecciones.

    Metronidazol 5 Mg.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibitico Micosis

    Profunda.

    Ciprofloxacina 20 Mg.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibitico

    infecciones.

    Ondansetron 2 Mg.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Antibitico infecciones.

    1.6.8 Casa Otto Hess S.A. Laboratorios Rivero

    Los Laboratorios RIVERO ubicados en Argentina se fundaron en 1932 para proveer al pas de

    medicamentos genricos y especializados, antibiticos, productos para la Medicina

    Transfusional, Anestesia, Quimioterapia, Apoyo nutricional, y Nutricin Clnica y Hospitalaria.

    Dentro de la lnea dedicada al Apoyo nutricional se tienen soluciones genricas y

    especializadas de Aminocidos, preparaciones de oligoelementos y vitaminas, sondas

    nasoenterales, y bolsas premezcladas, entre otros.

    Los productos importados son los siguientes:

    Dixafer: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Multivitamnico de hierro

    Heparina 5000 UI 5 Mg.: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Anticoagulante.

    Hessico 500 Mg. 6%: Presentacin: Ampollas. Especificaciones: Expansor plasmtico

  • 17

    Ritraz 10 Mg.: %: Presentacin: Capsulas. Especificaciones: Multivitamnico

    En la actualidad LAPREVEN S.A. representa un grupo importante de laboratorios de pases

    como Estados Unidos, Brasil, Alemania, China, Argentina, Francia, India, Colombia y

    Venezuela, cuyos productos llegan a los pacientes del IVSS, Ministerio de Salud, SEFAR,

    SUMED, hospitales, ambulatorios, drogueras y distribuidores en todo el territorio venezolano.

    En las instituciones pblicas se participa en concursos por licitaciones.

    LAPREVEN S.A, adems de importar medicamentos, tiene un producto propio Lapregrip,

    es un antigripal con su frmula de 500 mg. De Acetaminofn y 2 mg. De Clorfeniramina

    Maleato, que garantiza un pronto alivio de la sintomatologa gripal. Se presentan 4 cpsulas para

    el da y 2 para la noche.

  • 18

    CAPTULO II

    DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PASANTE EN

    EL LABORATORIO FARMACUTICO LAPREVEN S.A.

    2.1 Revisin de expedientes de importacin

    Es una observacin hecha con cuidado y atencin para verificar datos en la factura como el

    monto total y las cantidades unidades que fueron despachadas con las que llegaron, se revisa la

    Declaracin nica de Aduanas y la Declaracin Andina de Valor, el monto, los datos del

    consignatario y liquidacin de los impuestos de importacin, que el nmero de solicitud sea el

    mismo en todos los documentos, revisin del monto aprobado por CADIVI con el monto total de

    la factura con el fin de saber si hay un excedente o hay que renunciar a las divisas, revisar el Acta

    de Verificacin de Mercancas y verificar que este firmada y sellada por los respectivos

    funcionarios, adems de la tarea de revisin tambin se deben sacar todas las facturas originales

    de almacenadora, Agente Aduanal, Conteiner utilizado, flete entre otros gastos en el que se

    incurren y enviarlas al departamento de administracin para el respectivo pago a proveedores y

    registro mercantil.

    2.2 Elaboracin de recursos de reconsideracin para CADIVI

  • 19

    Recurso de reconsideracin es el que se presenta ante el mismo rgano que dict un acto, para

    que lo revoque, sustituya o modifique por contrario. Precisamente por dirigirse el recurso a la

    misma autoridad que dict el acto impugnado, la cual normalmente habr de ratificar su postura,

    cabe dudar de que pueda funcionar realmente como medio de impugnacin o de defensa del

    particular. Los motivos por los cuales se introducen estos recursos son: Solicitudes que se

    encuentran en anlisis desde hace ms de un ao por emisin de Autorizacin de Liquidacin de

    divisas y solicitudes que se encuentra en anlisis el cual los productos provienen de Colombia, la

    introduccin de estos es para solicitar a la Comisin de Administracin de Divisas se analicen los

    casos con el fin de cumplir con el pago a proveedores extranjeros, ya que la empresa es un

    proveedor del estado de medicamentos para enfermedades crnicas como el cncer.

    Los recursos de reconsideracin deben incluir lo siguiente:

    El organismo al cual est dirigido.

    La identificacin del interesado, y en su caso, de la persona que acte como su representante,

    con expresin de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesin y

    nmero de la cdula de identidad o pasaporte.

    La direccin del lugar donde se harn las notificaciones pertinentes.

    Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia

    objeto de la solicitud.

    Referencia a los anexos que lo acompaan, si tal es el caso.

    Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.

    La firma de los interesados.

    Todo ello de conformidad con lo establecido en los Artculos 94 y 49 de la Ley Orgnica de

    Procedimientos Administrativos. Los Recursos de Reconsideracin debern ser consignados por

    ante la oficina receptora de correspondencia de la Comisin de Administracin de Divisas

    (CADIVI).

    2.3 Carta de renuncia de las divisas no utilizadas

  • 20

    Es una carta explicativa en la cual se le notifica a La Comisin de Autorizacin de Divisas la

    renuncia de las divisas no utilizadas, ya que el monto de la factura definitiva es inferior al monto

    solicitado, esta carta debe incluirse en original en el expediente y debe ir firmada y sellada por los

    directores de la empresa.

    2.4 Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD)

    Para realizar la solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas, primero hay que realizar el

    cierre de Importacin en el portal CADIVI para as obtener el Ticket de Cierre de Importacin

    primordial para el armado de expedientes, segundo, la elaboracin de tres carpetas una original y

    dos copias para la consignacin de documentos, en estas carpetas deben consignarse los

    siguientes documentos:

    Ticket de cierre de la importacin

    Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin, (RUSAD 004 y

    005)

    Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de divisas, y el respectivo comprobante de

    aprobacin de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD).

    Copia de la factura comercial definida suscrita por el proveedor domiciliado en el

    extranjero.

    Copia del documento de transporte.

    Pase de salida y verificacin de drogas

    Copia de la Declaracin nica de Aduanas (DUA) acompaada de la Declaracin Andina

    del Valor (DAV).

    Copia de le Planilla de Determinacin o Liquidacin de Tributos Aduaneros, o cualquiera

    sustitutivo de esta.

    Notificacin de pago al Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y

    Tributaria (SENIAT), (comprobante de pago de la tasa por los servicios aduaneros).

    Copia de la licencia, permiso u otros requisitos, para la importacin, vigentes,

    establecidos en el Arancel de Aduanas. Se exceptan aquellos casos en los cuales la

    normativa aplicable concede extensin del plazo, para la presentacin de los mismos.

  • 21

    Carta de notificacin de cambio de puerto de embarque o de destino.

    Carta de renuncia de las divisas autorizadas.

    Carta explicativa sobre la discrepancia entre la Razn Social reflejada en la factura y el

    documento de transporte.

    Carta explicativa de la procedencia de los fondos para cancelar el excedente entre el

    monto correspondiente a los bienes importados y el monto autorizado.

    Copia de los dems documentos que soporten la importacin de los bienes.

    Certificacin de deuda, cuando hayan transcurrido ms de cuarenta y cinco (45) das del

    vencimiento de la factura comercial definitiva. Dicho certificado debe ser suscrito por el

    proveedor domiciliado en el exterior debidamente legalizados o apostillados por ante la

    Autoridad competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducidos por intrprete

    pblico si estn redactados en idioma diferente al castellano.

    Certificado de reintegro de divisas, cuando corresponda.

    Carta de renuncia a la Autorizacin suscrita por la mxima autoridad del ente pblico,

    cuando corresponda.

    Cualquier otro documento o informacin que requiera la Comisin de Administracin de

    Divisas (CADIVI).

    Luego de armar las carpetas son enviadas al banco el cual devolver una copia de recibo,

    y en un lapso en el cual La Comisin de autorizacin de divisas analice la solicitud ser

    emitida la Autorizacin de Liquidacin de Divisas.

    2.5 Cargar facturas en inventario

    Un inventario son todos los bienes en este caso medicamentos con el que cuenta la empresa

    para comercializar sus clientes, el proceso de cargar las facturas en el inventario se hace con el

    sistema SAINT, este sistema est adaptado al tamao de la empresa, ya que su base de datos,

    men y mdulo de ventas son configurables, donde el usuario puede eliminar o aadir las

    opciones que necesite, dependiendo de la complejidad de la empresa. Trabaja en redes hasta

    noventa y nueve (99) estaciones de trabajo, controla ventas normales, con financiamiento

  • 22

    (clculo de inters ) y punto de venta ( venta de gran volumen ); manejo de compras desde la

    emisin de la orden de compra hasta recepcin de la misma; control de inventario en unidades y

    unidades monetarias, control de servicios de compra y venta, de servidores, (prestadores de

    servicio),de vendedores (comisiones, efectividad, etc.) control bancario, saldos, conciliaciones,

    control I.V.A., es el nico sistema en el mercado que permite el monitoreo de estaciones de

    trabajo (ver actuar y otras estaciones de trabajo diferente a la que se opera), adaptado a las nuevas

    disposiciones legales.

    El fin de realizar esta carga es mantener un control de la cantidad de productos en almacn para

    la venta, tambin verificar el costo sin los gastos de nacionalizacin, y controlar los pagos a

    proveedores

    2.6 Actualizacin de solvencias

    CADIVI para poder optar a la obtencin de divisas solicita a sus usuarios la consignacin de

    los originales de solvencias de IVSS, FAOV, INCES, Solvencia Municipal, Solvencia Laboral,

    para la consignacin de estas solvencias en CADIVI se debe realizar tres carpetas una original y

    dos copias que contengan lo siguiente:

    Planillas de solicitud de actualizacin de solvencias y documentos anexos

    Solvencia correspondiente

    Estas carpetas son enviadas al banco y en un lapso de tres das se ver reflejada en el portal

    CADIVI la actualizacin de la misma.

    Cabe destacar que en el momento que se est vencida una solvencia y la misma no sea

    consignada en un lapso de 15 das el portal de CADIVI se bloqueara y no se podr realizar

    ninguna operacin hasta que se actualicen las solvencias. Ese es un proceso que no depende solo

    del departamento de importaciones y logstica ya que los encargados de solicitar las solvencias

  • 23

    es otro departamento, el departamento de importaciones , como parte de su responsabilidad,

    informa el periodo de vencimiento para que estos agilicen los trmites de solicitud.

    2.7 Elaboracin de Cartas de Legitimacin de Capitales

    Cuando se realiza un cierre de importacin, en un tiempo determinado CADIVI otorga la

    Autorizacin de Liquidacin de divisas (ALD), con este documento se procede a realizar la carta

    de legitimacin de capitales que contiene datos del proveedor nmero de cuenta del banco

    beneficiario, el monto a debitar; con esta carta se autoriza al banco para debitar de la cuenta de la

    empresa el monto correspondiente a la factura comercial y realizar transferencia a cuentas de los

    proveedores, luego de que el banco realiza la transaccin enva a la empresa nota de dbito y el

    SWIFT correspondiente el cual refleja fecha de la transaccin, nmero de cuenta al cual se

    realiz la transferencia el monto, el consignatario y numero de solicitud, luego este documento se

    le enva al proveedor para verificar el pago.

    2.8 Costeo final de productos importados

    Costeo es la suma de los gastos que originan los diferentes actos encaminados a la importacin,

    estos actos varan dependiendo de la negociacin o cotizacin que se realice, los cuales se

    establecen mediante el termino de negociacin internacional utilizado, ya que cada importacin

    es nica y no origina los mismos tipos de actos y por tanto los gastos de importacin no son

    iguales.

    El costo final de un producto importado se calcula en base a lo siguiente:

    Monto de la mercanca

    Flete seguro y otros gastos

  • 24

    Derechos de importacin (Ad Valoren, tasa del servicio de aduana, tesorera, IVA)

    Tasa del servicio de aduanas SENIAT

    Gastos de la carga (Conteiner, almacn, transporte)

    Gastos de Agente Aduanal

    Comisin para el banco por transferencia

    Todos estos gastos en que incurre la carga son introducidos en un sistema de contabilidad y

    costo, el cual emite un formato (ANEXO 1), para as obtener el costo unitario de cada producto.

    2.9 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD)

    La empresa luego de enviar al proveedor una orden de compra, este enva factura proforma el

    cual refleja los productos, el costo, el seguro y el flete, con esta factura se genera una nueva

    solicitud en CADIVI y se cargan los datos de la importacin, luego de realizar esta carga el

    sistema emite tres planillas que son: Registro de Usuario para Importacin (RUSAD-003),

    Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (RUSAD-004) y

    Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (Anexo) (RUSAD-005

    con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Estas deben imprimirse en tamao

    carta, deben ser firmadas y selladas por el representante legal de la empresa y por el operador

    cambiario autorizado.

    La factura proforma debe detallar el monto correspondiente al pago del flete y seguro, forma de

    pago y debe corresponder con las condiciones sealadas en la RUSAD-004 y RUSAD -005.

    Estos documentos deben entregarse al banco en tres carpetas, una original para CADIVI y dos

    copias una para el banco y otra para la empresa, luego de entregarse al banco al banco en un

    periodo de tres das hbiles CADIVI otorga la Autorizacin de Adquisicin de divisas (AAD)

  • 25

    2.10 Actualizacin del Registro nico del Sistema de Administracin de Divisas RUSAD

    de la empresa

    Para esta actualizacin se exigan como recaudos copia de la cdula de identidad del

    representante legal; copia del pasaporte vigente del representante legal, cuando corresponda;

    copia del documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal; copia del

    Registro nico de Informacin Fiscal (RIF) actualizado

    Adems, copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y de su ltima modificacin, cuando

    corresponda, debidamente registrados; copia del documento de propiedad, arrendamiento y uso o

    usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal. CADIVI solicita tambin el

    original de los estados financieros correspondientes al ltimo ejercicio econmico (2009),

    auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visados

    por el Colegio de Contadores. Igualmente, copia de las declaraciones y pago del Impuesto al

    Valor Agregado (IVA) de los tres ltimos perodos impositivos; copia de las declaraciones y

    pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres ltimos ejercicios fiscales.

    Tambin copia de las solvencias vigentes o de la constancia de no afiliacin de ser el caso,

    emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); el Instituto Nacional de

    Capacitacin y Educacin Socialista (INCES) y del Fondo de Ahorro Obligatorio para la

    Vivienda (FAOV).

    Debe anexar asimismo copia de la Solvencia Laboral vigente emitida por el Ministerio del

    Poder Popular con competencia en materia de Trabajo y de la solvencia municipal, expedida por

    la Alcalda correspondiente y cualquier otro documento requerido por la administracin en

    relacin a la solicitud de inscripcin. Todos estos deban ser consignados en una carpeta foliada

    y entregada al banco para la actualizacin de los datos de la empresa en el sistema

  • 26

    2.11 Actualizacin de base de datos de proveedores y productos importados.

    Con el fin de mantener un control de los productos importados y los proveedores que

    actualmente se mantienen en la empresa se actualizaron en la base de datos solicitando a los

    proveedores que enviaran los nmeros de cuentas de sus bancos nmeros telefnicos y cuentas de

    correo que mantuvieran vigente, con los productos importados lo que se hizo fue eliminar

    algunos que ya no se importaban e introducir productos nuevos.

    2.12 Comunicacin con proveedores

    El sistema de comunicacin con los proveedores debe incluir una poltica en donde se

    establezcan las reglas de juego en cuanto a requerimientos de la organizacin y necesidades.

    Parte del ejercicio de adaptar la organizacin a las expectativas de sus clientes es involucrar a los

    proveedores en este proceso de adaptacin, para ello se necesitan no solo unas buenas relaciones

    sino adems un sistema fluido de informacin que le permita al proveedor mantener una

    dinmica de adaptacin acorde a la organizacin que enfrenta el cliente. La comunicacin con

    los proveedores de la empresa primordialmente es por correo electrnico y va telefnica, es

    necesario mantenerse en contacto con ellos desde el momento en que se enva una orden de

    compra pasando por l envi de la mercanca hasta liquidar una factura, con el fin de evitar

    inconvenientes futuros.

    2.13 Cartas de crdito

    La carta de crdito es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, mediante

    el cual un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un

    cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero (beneficiario) contra la entrega de los

    documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los trminos y condiciones de crdito.

  • 27

    En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al

    vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero

    indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Este

    instrumento es uno de los documentos ms sencillos en su forma y de los ms complejos en

    cuanto a su contenido. Llamada tambin "Crdito Comercial", "Crdito Documentario", y en

    algunas ocasiones simplemente crdito.

    Las caractersticas o descripcin del contrato de crdito deben contemplar lo siguiente:

    Nombre y direccin del ordenante y beneficiario

    Monto de la carta de crdito

    Documentos a exigir, dentro de estos podemos citar: Conocimiento de embarque martimo,

    Gua area, Factura Comercial, Lista de empaque, Certificado de origen, Lista de precios,

    Certificado de anlisis, Certificado de Seguro, Puntos de Salida y destino, Fecha de vencimiento

    de la carta de crdito, Descripcin de la mercanca, Tipo de carta de crdito (Irrevocable,

    Confirmada, etc.), Tipos de embarques (Parciales (permitidos o no permitidos), Cobertura de

    Seguros, Formas de pago, Instrucciones especiales

    2.14 Elaboracin de rdenes de compras nacionales

    Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artculos a un

    precio convenido. La solicitud tambin especifica los trminos de pago y de entrega. Las rdenes

    de compra que se realizan en la empresa son con el fin de abastecer a la compaa de

    medicamentos los cuales se ofrecen a los clientes pero que son importados por otra casa de

    representacin en Venezuela.

    2.15 Archivar

  • 28

    La tarea de Archivar consista en guardar los documentos tales como rdenes de compra

    nacionales e internacionales, los certificados de anlisis de los medicamentos, las facturas

    comerciales, las cargas en inventario todo esto en un archivo con un determinado orden.

    2.16 Autorizar al Agente Aduanal ante CADIVI

    Para que el Agente Aduanal pueda actuar y retirar una mercanca en la aduana de

    nacionalizacin es necesario que la empresa lo autorice en el portal CADIVI para realizar los

    trmites, para hacer esto eso debe hacerse lo siguiente en la pgina de CADIVI: Introducir el

    nmero de solicitud y seleccionar la opcin autorizar agente aduanal, luego se introduce el RIF

    o Cedula de Identidad correspondiente al Agente Aduanal el cual el sistema reconocer, y as

    darle autorizacin.

    2.17 Apoyo en elaboracin de licitaciones

    Una licitacin (tambin denominada concurso pblico o contrato del Sector Pblico) es el

    procedimiento administrativo para la adquisicin de suministros, realizacin de servicios o

    ejecucin de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector

    Pblico. Se realizaron dos licitaciones una para el Hospital Universitario de Caracas, y otra para

    el Hospital Cardiolgico Infantil, en ambas el apoyo prestado fue en el armado y foliado de

    carpetas para la entrega de las mismas, elaboracin de copias de los distintos documentos que

    solicitaban.

    2.18 Actualizacin de estadsticas de solicitudes de importacin y elaboracin de nuevos

    formatos

    La actualizacin de solicitudes se hace semanalmente, para entregar al jefe de comercializacin

    un reporte de las importaciones pendientes, para esto se toma en cuenta las fechas de despacho de

  • 29

    la mercanca, fechas de vencimiento de la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD), los

    medicamentos de cada embarque, nmeros de facturas y el cambio de dlar, ya que a partir del 01

    de enero de 2011 las importaciones de los medicamento pasaran de un cambio de 2,60 a 4,30 $,

    se hicieron otros formatos para separar las solicitudes del ao 2011 y as mantener un control en

    los pagos de proveedores.

    2.19 Certificados de No Produccin

    Los Certificados de No Produccin Nacional o Produccin Insuficiente fueron establecidos

    como medios de filtrado de la concesin de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) por

    parte de CADIVI.

    Cuando un rubro no ha sido declarado prioritario por el Ejecutivo Nacional, el importador debe

    solicitar ante el ministerio del ramo correspondiente esa certificacin, que hace constar que el

    producto no se fabrica en el pas o se produce en cuanta insuficiente, documento que sirve al

    mismo tiempo como recomendacin a CADIVI para conceder una Autorizacin de Adquisicin

    de Divisas (AAD) conducente a la autorizacin de compra de divisas a precio oficial, al igual que

    por ser medicamentos lo que se importa el IVA es exonerado, para la solicitud de este certificado

    para la empresa es necesario tener ordenes de compras que abarquen la mayor cantidad de

    medicamentos para as obtener el certificado para una gran variedad de productos, es factible la

    solicitud cuando las ordenes de compras cargadas son del estado porque le se le presta en parte un

    servicio al mismo y se obtiene prioridad.

    2.19 Importacin In Bond

    Al hablar de depsitos aduaneros in bond nos estamos refiriendo a un rgimen aduanero

    especial y no a un local o espacio donde se resguardan las mercancas, si bien los efectos sujetos

    a este tratamiento aduanero deben ubicarse en un lugar autorizado para este fin, a objeto de

  • 30

    permitir el necesario control por parte de las autoridades respectivas. No es muy comn en la

    empresa realizar este tipo de importacin, este embarque llegaba el 13 de diciembre de 2010 y los

    almacenes de la empresa trabajaban hasta el 10 de Diciembre de 2010 por lo que el Gerente de

    Logstica en conjunto con el Gerente de Comercializacin decidieron introducir esta mercanca a

    un almacn IN Bond con el propsito de reducir los gastos por almacenaje en la aduana, por otra

    parte el AAD de esta solicitud venca el 23 de Febrero de 2011, para retirar una mercanca de

    almacn In Bond requiere de al menos 15 das, se presentaron contratiempos pero se logr

    liquidar el expediente antes del vencimiento del mismo. Se introdujeron recursos de

    reconsideracin ya que al principio la solicitud estaba echa como una importacin ordinaria que

    luego se convirti en un rgimen In Bond, y esto ocasiono inconvenientes al entregar a la entidad

    bancaria

  • 31

    CAPITULO III

    CASO PRCTICO: IMPORTACIN DE MEDICAMENTO HESSICO DEL

    PROVEEDOR CASA OTTO HESS DE ARGENTINA

    La importacin de medicamentos desde Argentina goza de privilegios por el acuerdo

    MERCOSUR - COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA, solo si dicho producto tiene su

    respectivo Certificado de Origen. El Certificado de Origen es un Documento que certifica cul es

    el pas donde se fabric el producto (es decir, su origen, de donde provienen los productos).

    Documento de exportacin comn, que se requiere al realizar exportaciones a varios mercados

    extranjeros. Puede requerirse para obtener un trato arancelario preferencial conforme a acuerdos

    de libre comercio que gocen las naciones.

    El HESSICO es una solucin de un coloide sinttico derivado del almidn de maz. Se prepara

    incorporando hidroxietil ter a la molcula de amilopectina, un polmero de la glucosa de cadenas

    muy ramificadas que es el mayor componente del almidn de maz. La solucin coloidal

  • 32

    HESSICO acta como un expansor plasmtico en la reposicin de fluidos corporales en estados

    de shock (ciruga, quemados, traumatismos) mediante un aumento de la presin onctica del

    plasma que provoca un movimiento de fluidos desde el espacio intersticial hacia el

    compartimiento plasmtico deficiente.

    Los documentos Necesarios para realizar una importacin en Venezuela son los siguientes:

    Factura comercial definitiva

    Documento de Transporte

    Para realizar esta importacin es necesario tener la Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de

    Divisas para poder dar la orden de despacho del producto.

    Con fecha 27 de Julio de 2010 Se recibe por parte de Madrecell de Venezuela C.A. Orden de

    compra por 5000 Unidades de Hessico, este es un medicamento que se trabaja contra pedido

    debido a que su uso es muy inusual. Luego de tener esta orden de compra el Gerente de

    Comercializacin se comunica con el proveedor para verificar la existencia o en este caso fecha

    de fabricacin del producto con el fin de que enven la Factura Proforma para iniciar tramites de

    CADIVI, con la factura proforma se gener una nueva solicitud N 13514649 ante el portal

    CADIVI y se procedi a cargar dicha factura para as obtener las planillas de Registro de Usuario

    para Importacin RUSAD 003 RUSAD 004 y RUSAD 005, con estas planillas y la factura

    proforma se armaron los expedientes que son tres carpetas, una para el Banco una para CADIVI y

    una ltima de acuse de recibo para la empresa LAPREVEN S.A. Luego de enviar las carpetas al

    banco en un lapso de tres das CADIVI aprueba la Autorizacin de Adquisicin de Divisas.

    La Autorizacin de Adquisicin de Divisas para esta solicitud es de fecha 05 de Octubre de

    2010, este con un periodo de vencimiento en 180 das, por lo que se venca el 08 de abril de 2011.

  • 33

    Este caso fue asignado para darle una solucin durante el periodo de pasantas, lograr la

    importacin sin que se venciera la Autorizacin de Adquisicin de Divisas, ya que si se generaba

    una nueva el cambio seria a 4,30 $ el cual no era conveniente.

    El 15 de febrero de 2011 se reanuda los trmites para esta importacin, se habla con el

    proveedor para saber una posible fecha de despacho el cual sera para el 28 de febrero de 2011.

    Se le solicito al proveedor que enviara documentos del despacho, factura comercial definitiva,

    documento de transporte que en este caso es areo, lista de empaque y el certificado de origen

    del producto , todo esto para envirselos al agente aduanal para as agilizar los trmites; cabe

    destacar que el certificado de origen es para gozar de la exoneracin de una parte de los

    impuestos de importacin por Acuerdo Mercosur Colombia Ecuador y Venezuela, cuando el

    proveedor nos enva el documento al revisar el cdigo arancelario del producto para Argentina

    3004.90.00 este no corresponde al mismo cdigo arancelario para Venezuela por lo que al

    Certificado de Origen por lo que tuvieron que hacerle una observacin que anuncia lo siguiente

    para Venezuela la partida arancelaria es 3004.90.10 (VER ANEXO 2)

    El envo de la mercanca se hizo en la fecha estimada por la empresa de transporte LAN

    CARGO llegando a Venezuela el 6 de Marzo de 2011, el periodo para la nacionalizacin es de

    8 das y en el envo de documentos 15 das, el 13 de marzo el agente aduanal envo mercanca al

    almacn el cual llego sin novedad. Y el 21 de marzo envo documentos a la oficina de

    LAPREVEN, exceptuando el acta de verificacin de mercanca que tardan un poco ms en

    entregarla.

    Cuando los documentos llegaron a las oficinas de LAPREVEN se procedi a realizar el costo

    final del producto, en el cual se pudo verificar si el certificado de origen tuvo alguna validez en la

    exoneracin de impuestos de importacin; del 10 % a cancelar solo se cancel 3.1 % del total de

    la factura, el 6.9 % restante fue exonerado.

  • 34

    Al llegar el Acta de Verificacin de Mercanca se procedi a realizar el cierre de importacin,

    tres carpetas con los documentos que se indican en el acta de consignacin de documentos para

    cierre de importacin, el cual se consignaron al banco con fecha 04 de abril de 2011 para as

    obtener la Autorizacin de Liquidacin de Divisas y realizar el pago al proveedor.

    Cabe destacar que Las carpetas de cierre de importacin fueron entregadas al banco con fecha

    04 de abril de 2011 y la Autorizacin de Adquisicin de Divisas todava estaba vigente por lo que

    se logr el objetivo planteado de liquidar esta solicitud a dlar 2,60$ y no realizar una nueva

    importacin a dlar 4,30

    CONCLUSIONES

    El cumplimiento del periodo de pasantas ha representado un complemento indispensable para

    la educacin y formacin personal, debido a que ha permitido aumentar la experiencia laboral,

    conocer el contexto de la empresa y obtener una visin ms amplia acerca de las actitudes que se

    debe tomar en una organizacin.

    Todas las actividades expuestas anteriormente se han cumplido satisfactoriamente, por ello se

    puede resaltar que el proceso de pasantas ha sido favorable tanto para la empresa LAPREVEN S.

    A, por haber obtenido los servicios y aportes del pasante como para la Universidad Simn

    Bolvar por haber cumplido una vez ms con la formacin de un alumno que ahora pasa a ser

    parte del gremio de egresados con alta capacidad y calidad de empleo. El desarrollo de esta

    actividad en el mbito empresarial reconoce un grado de aprendizaje excelente para afianzar los

    conocimientos del Comercio Exterior adquiridos durante toda la carrera en la universidad, as

    como la medicin de valores qu se desarrollan en el transcurso de los trimestres como son la

    responsabilidad, la honestidad, el ser puntual, ordenado e investigador, todo esto ayudo a que las

    actividades en la empresa fueran placenteras y provechosas ya que su principal finalidad era

  • 35

    adquirir los conocimientos prcticos para realizar un proceso de importacin desde comunicarse

    con el proveedor hasta liquidar un expediente.

    RECOMENDACIONES

    Para la empresa LAPREVEN S.A.

    Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de computacin con el fin de evitar

    incidente que perjudiquen a la empresa

    Seguir ofreciendo oportunidades de capacitacin de mano de obra a los alumnos de las

    instituciones del pas, por medio del proceso de pasantas.

    Para la Universidad Simn Bolvar

    Incluir en el pensum de estudios materias relacionadas con las Importaciones de

    productos, ya que la mayora de las empresas que se encuentran en el pas se dedican a

    esta rea del comercio exterior

    Brindar a los estudiantes talleres para la insercin laboral o indistintamente ofrecer

    materias generales o electivas que tengan relacin con este tema, con el fin de prepararlos

    para una entrevista de trabajo

  • 36

    GLOSARIO DE TRMINOS

    AGENTE DE ADUANA: toda persona autorizada por el Ministerio de Finanzas para actuar ante

    las autoridades nacionales a nombre de cualquier interesado, en cumplimiento de un trmite,

    solicitud o procedimiento relacionado con una actividad aduanera.

    CERTIFICADO DE ANLISIS: Documento que certifica que la naturaleza, composicin,

    grado, etc. de la mercanca corresponde a la calidad contratada

    CERTIFICADO DE NO PRODUCCIN: es un instrumento requerido para la realizacin de

    trmites ante CADIVI o SENIAT, relativos a la obtencin de divisas o exoneracin de impuestos

    de importacin (Aranceles o IVA segn el caso), para los productos o tipos de productos

    sealados en los respectivos basamentos legales que rigen la materia correspondiente.

    CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que certifica que las mercaderas a ser despachadas

    son originarias del pas exportador.

  • 37

    COSTEO: es la suma de los gastos que originan los diferentes actos encaminados a la

    importacin, estos actos varan dependiendo de la negociacin o cotizacin que se realice

    FACTURA COMERCIAL: instrumento que registra los detalles especficos en cuanto a

    cantidades, precio unitario, etc., de la transaccin entre exportador e importador.

    FACTURA PROFORMA: Se hace antes de la factura comercial; es un documento que expide

    el vendedor antes de la venta en la que se especifican las condiciones de venta.

    IMPORTACIN: entrada de cualquier mercadera en un territorio aduanero, previo

    cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos por las autoridades aduaneras.

    LICITACIN: Una licitacin (tambin denominada concurso pblico o contrato del Sector

    Pblico) es el procedimiento administrativo para la adquisicin de suministros, realizacin de

    servicios o ejecucin de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte

    del Sector Pblico

    RECURSOS DE RECONSIDERACIN: Recurso impugnativo que se interpone ante el mismo

    rgano que dict la primera resolucin impugnada, debiendo necesariamente sustentarse en

    nueva prueba instrumental. Este recurso es opcional y su no interposicin no impide el ejercicio

    del Recurso de Apelacin.

  • 38

    BIBLIOGRAFA

    Arias, Fidias G. (2006). El proyecto de investigacin, 5 edicin. Caracas: Editorial Episteme.

    CADIVI. (2011). (Pagina web en lnea). Consultada el 15 de Abril de 2011. Disponible en:

    www.cadivi.com.gob.ve

    CANAMEGA. (Pgina web en lnea). Consultada el 15 de Abril de 2011. Disponible en:

    http://www.biocontrolled.com/enlaces/canamega.asp

    Diccionario de La Real Academia Espaola (2010), (Pagina web en lnea). Disponible en:

    http://www.rae.es/rae.html

  • 39

    ANEXOS

    1. Formato para costeo de productos importados

    2. Certificado de Origen Producto Hessico

  • 40

    ANEXO 1 Formato para costeos de productos

  • 41

    ANEXO 2 Certificado de origen Producto Hessico

    LAPREVEN, S.A.

    Costo para Almacn

    Dpto de Importacin

    Fecha: 05/05/2011 10:01

    Para: Administracion

    Almacen-Caracas

    De: Nestor Pabon

    Importacion

    Referencia: Solicitud CADIVI N 13514649

    PROVEEDOR

    Modo de Transporte EREO

    ORIGEN ARGENTINA

    Equipo CARGA S.

    Cantidad Total Carg. Kg. 2.340

    Factura N 0032-00000083

    Fecha 22/02/2011

    Agente Aduana:

    Operador Cambiario

    Adjunto copia de factura comercial del proveedor y costo de nacionalizacion de:

    Tasa USD/BS: 2,60

    Producto:

    Fecha de Embarque: 01/03/2011

    Fecha de llegada a Pto.: 06/03/2011

    Tiempo de Llegada Embarq. (das): 5

    Fecha Salida de Aduana (P.S.): 17/03/2011

    Tiempo de Liberacin Emb. (das): 11

    Unidades: 3.784

    Monto USD (FOB): 24.301,00

    Flete: 3.239,00

    Seguro: 195,00

    Otros: 0,00

    Factor de Import. (CIF - G.): 1,188 81%

    MONTO Mcia. Bs.FLETE, SEGURO

    y Otros (En Bs.)

    DERECHOS DE IMPORT.

    (ADVALOREM - TASA

    SERV. ADUANA -

    TESORERIA 0,5, IVA-

    Otros) En Bs.

    TASA SERV.

    ADUANAS -

    SENIAT (0,50)

    EN Bs.

    GASTOS

    CARGA en

    Bs.

    AGENTE

    ADUANAL en Bs.

    COMISION

    BANCO en

    Bs.

    TOTAL

    COSTO

    NACONALIZ.

    MCIA.

    TOTAL

    COSTO

    EMBARQUE

    BS.

    TOTAL

    COSTO

    UNITARIO

    DE

    PRODUCT.

    BS.

    63.182,60 8.928,40 3.761,79 522,47 2.977,61 6.063,81 258,28 13.583,96 85.694,96 22,65

    74 10 4 1 3 7 0 16 %

    IVA 0,00 0 Arancel Tarif. 3,1% C.O. A

    3004.90.10

    Notas:

    Eleo Agentes Aduanales

    Banco Provincial

    CASA OTTO HESS S.A.

    HESSICO 6% 500 Ml

  • 42