canevas de presentation de projet
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA BURKINA FASO PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT Unité – Progrès - Justice DES JEUNES -=-=-=-=-=---=-=- CABINET -=-=-=-=-=---=-=- SECRETARIAT PERMANENT DE YOUTHCONNEKT BURKINA
CANEVAS DE PRESENTATION DE PROJET
Noms & Prénoms :… KOULOUGOU Ametetias
Ville/Village :…Ouagadougou
Commune : Ouagadougou
Téléphone :70 xx xx xx
E-mail : [email protected]
Projet de création d’une application de
renseignement sur les services courants
Date avril 2020
FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET
Titre du projet : Plateforme digitale de renseignement sur les services
Objet du projet : Créer une plateforme digitale pour renseigner les usagers
sur les services (santé, transport, restauration, hôtel, ciné, bar etc.)
Secteur d’activité : Prestation de service
Localisation du projet : Virtuelle mais basé à Ouagadougou
Nombre d’emplois à créer :04
Nom & prénoms ou raison sociale : RE.SER.BU
Résidence du promoteur : Ouagadougou
Téléphone :70 xx xx xx
Date de démarrage : Avril 2020
Coût total du projet : 11 250 000
Apport personnel : 600 000
Montant de la subvention :10 650 000
Mentor/Parrain (Nom, Prénom(s), Profession, Adresses) :KOULOUGOU
Attetios , Comptable , tel : 70 xx xx xx
SOMMAIRE
1. Présentation de l’entrepreneur et de l’entreprise
2. Etude de marché
3. Etude technique du projet
4. Etude financière
Annexes
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR ET DE L’ENTREPRISE
1.1 Présentation de l’entrepreneur
Nom et prénoms :KOULOUGOU Ametetias
Dénomination de l’association/groupement :…………………………………
Age : 32 ans
Sexe : Féminin /___/Masculin /__x_/
Situation actuelle : en stage
Domicile :…Ouaga, Secteur 41
Situation matrimoniale : Célibataire/_x/ marié (e) /_/ divorcé(e)/_/ veuf
(ve)/_/
Niveau d’instruction : Aucun /_/ Primaire /_/ Secondaire /_/ Supérieur /x_/
Diplômes obtenus : Bac+2
Qualification professionnelle : Communication
Expérience professionnelle :02 mois
Adresse : Ouaga, secteur 41
Contact permanent :76 xx xx xx
1.2 Présentation de l’entreprise/ Projet
- Titre du projet : Projet de création d’une application de renseignement
sur les services courants
- Secteur d’activité :Service
- Lieu d’implantation du projet :Ouaga
- Création /___x/ Renforcement /___/
- Année de création …2020
- Description et justification du projet ( la raison qui motive la création du
projet et les besoins à combler):
De nos jours, il existe plusieurs services indispensables au séjour
lorsque vous arrivez dans une localité. Il s’agit par exemple d’un centre
de santé, pharmacie, restaurant, hôtel etc. la situation géographique, les
différents services qui y sont disponibles, les coûts etc sont ignorés.
C’est pourquoi nous proposons de développer une application qui
permet de renseigner toute personne sur les différents services qui
existent dans les principales villes du pays. L’accès aux renseignements
seront payant en ligne ou à travers les réseaux de téléphonie mobile.
Forme juridique : Individuel /_x/ SA/_/ SARL/_/ GIE /_/ Groupe
solidaire /_/ Association ou Groupement /_/
1.3. Emplois
a. Nombre d’emplois crées/existants
Sexe
Types d’emplois
Homme Femme Total
Emplois existants
Emplois à créer 02 06 08
b. Poste occupés/à occuper par les employés et nature des emplois
(temporaire ou permanent)
Nature
Poste occupé/à occuper
Permanent Temporaire Total
Gestionnaire x 01
Informaticien x 01
Standardiste x 01
Marketer x 05
c. Nombre de salariés déclarés à la caisse : Femmes 01 Hommes : 02
2. ETUDE DE MARCHE
2.1 La demande potentielle pour les produits ou services (besoins dans la
zone du projet)
Dans les principales villes du Burkina sont dans un processus de
développement et d’extension qui crée sans nul doute le besoin de
renseignement sur les services pour toute personne. En effet, il peut
arriver que nous soyons dans une localité et un besoin d’un service se
pose alors que nous ne maitrisons la zone, RESERBU nous vient en
secours.
2.2 Les clients immédiatement visés (nombre, localisation, besoins, etc.)
La clientèle est estimée à 300 000 personnes composés des touristes,
des voyageurs nationaux et de toute personne en besoin de
renseignement.
2.3 Les concurrents actuels (localisation, taille, nombre, occupation du
marché, etc.)
Il existe actuellement deux initiatives similaires. Cependant , il leur
manque l’innovation et la prise en compte de tous les services. En
effet, ils se limitent à quelques services alors que le besoin est plus
immense.
2.4 La part de marché du projet (marchés / ventes susceptibles d’être
réalisés par le projet)
Si notre projet est réalisé, nous espérons occupés 60% du marché
existant et créer d’autres marchés à travers l’innovation.
2.5 La stratégie commerciale du projet (présentation du produit, prix,
promotion, distribution) :
Nous utiliserons :
- Le référencement
- La publicité pour présenter nos services
- Le marketing Direct à travers des commerciales qui expliquerons
directement à la population comment se servir de notre application.
3. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET
3.1 Description du site du projet (emplacement, accessibilité…):
RESERBU est une application mobile intégrée à un site web qui
peut être installée dans les portables Android et iPhone et qui
permet d’avoir des renseignements sur la localisation, la distance
par rapport à votre emplacement d’un service donné. Elle
permet également d’avoir les informations sur les différentes
offres de chaque service, les modalités, les coûts ainsi que les
modes de payement.
3.2 Description de la production (description du produit et du
processus de production) ou de l’organisation du projet (pour les
prestations de service):
Il s’agit dans le cadre d’un partenariat avec le service, de collecter
les différentes informations et de les disponibiliser dans la
plateforme. Des mises à jour de ces informations seront faites
chaque fois que de besoin. RESERBU propose également des
locations de voitures (sous-traitance au début) et de réservation
d’hôtel.
3.3 Capacité et programme de production (projet de production /
fabrication en lien avec la demande) :
Autant que besoin est.
3.4 Infrastructures, aménagements et équipements
Terrain, Infrastructures, Aménagements, Equipements existants
Terrain, Infrastructures, Equipements à acquérir
ou aménagements à réaliser
DESIGNATION Qté Montant (FCFA)
DESIGNATION Qté
Montant (FCFA)
Infrastructures Infrastructures
Terrain Terrain 01 100 000/
mois*12
Bâtiments Bâtiments
Aménagements Aménagements
Hangar Hangar
Clôture Clôture
Autre 1 Autre 1
Autre 2 Autre 2
Autre 3 Autre 3
Equipements Equipements
Mobilier - 500 000
Ordinateur 02
800 000
Connexion - 20 000/mois *12
TOTAL TOTAL
4. ETUDE FINANCIERE
4.1 Evaluation des investissements
Frais d'installation
Désignation Unité Qté PU Coût
Montage du plan d’Aff 01 01 50 000 50 000
Déplacements - - - 30 000
Communication 20 000
Dépôt de brevet/licence, etc. -
Autres démarches -
Total 100 000
4.1.1 Infrastructures/aménagements
Désignation Unité Qté PU Coût
Total
4.1.2 Matériel et mobilier de bureau
Désignation Unité Qté PU Coût
Bureau 03 200 000
Chaise 10 300 000
Total 500 000
4.1.3 Matériel roulant
Désignation Unité Qté PU Coût
Moto 01 01 450 000 450 000
Total 450 000
4.1.4 Matériel d'exploitation
Désignation Unité Qté PU Coût
Conception de
l’application
8 000 000
Ordinateurs 02 400 000 800 000
Total 8 800 000
4.1.5 Fonds de roulement
Désignation Unité Qté PU Coût
Achats de matières
premières
Achat d’autres
fournitures
- -
Fourniture d’atelier
Transport
Salaires 03
Loyer 12 100 000 1 200 000
Electricité, eau, 12 50 000 600 000
Courrier, téléphone... - - 50 000
Autres
Total 1 850 000
4.1.6 Récapitulatif des coûts d'investissements
Désignation Montant F CFA
Frais d'installation 100 000
Infrastructures/
Aménagements
Matériel et mobilier de bureau 500 000
Matériel roulant
Matériel d'exploitation 8 800 000
Fonds de roulement 1 850 000
Total 11 250 000
4.2 Tableau de financement
Désignation Coût total Apport
personnel Subvention
Frais d'installation 100 000 100 000
Infrastructures
Aménagements
Matériel et mobilier de bureau 500 000 500 000
Matériel roulant
Matériel d'exploitation 8 800 000 8 800 000
Fonds de roulement 1 850 000 1 850 000
Total 11 250 000 600 000 10 650 000
100% 5.4% 94.6%
4.3 Amortissement de la subvention
4.3.1. Tableau d’amortissement mensuel
Date
Principal début de
période
Remboursement Intérêt Mensualités
1
2
3 .
Total
4.3.2. Tableau d’amortissement annuel
Designation AN I AN II ANIII TOTAL
Remboursement
Charges
financières
Annuités
4.4 Exploitation
4.4.1 Le chiffre d'affaires prévisionnel
a. Chiffre d’affaire pour l’année 1
Services/produits Quantité Prix Unitaire
Chiffre
d’affaires
mensuel
Chiffre d’affaires
annuel
E-services . . 500 000 6 000 000
Sous-location de
voitures 200 000 2 400 000
Services de
réservation d’hotel 100 000 1 200 000
9 600 000
Total
b. Chiffre d’affaire sur 3 ans
Recettes
Services/produits An 1 An 2 An 3
9 600 000 11 200 000 14 500 000
Total
9 600 000
11 200 000
14 500 000
4.4.2 Evaluation des charges d'exploitation
4.4.2.1 Achats et fournitures
Désignation Années
1 2 3
Total
4.4.2.2 Transport
.Désignation Années
1 2 3
Total
4.4.2.3 Frais de Personnel prévisionnels
a) Frais de personnel mensuels
Postes
Effectif
Salaire
Mensuel de
base
Total
Salaires
Mensuels
Total Salaires
annuels
Gestionnaire 01 100 000 100 000 1 200 000
Informaticien 01 80 000 80 000 960 000
Standardiste 01 50 000 50 000 600 000
Total 03 2 760 000
b) Frais de personnel annuels
Désignation Années
1 2 3
Salaires 2 760 000 2 760 000 2 760 000
Charges sociales 200 000 200 000 200 000
Total frais personnel
4.4.2.4 Autres services extérieurs
Désignation Années
1 2 3
Total
4.4.2.5 .Charges diverses
Désignation Années
1 2 3
Assurance
Prélèvement du
promoteur
Total
4.4.2.6 Impôts et Taxes
Désignation Années
1 2 3
Patente
TPA
CSI 40 000 40 000 40 000
Total 40 000 40 000 40 000
4.4.2.7 Récapitulatif des charges d'exploitation
Désignation Années
1 2 3
Achats et fournitures
Transport
Frais de personnel 2 760 000 2 760 000 2 760 000
Autres services
Charges diverses 200 000 200 000 200 000
Impôts et taxes 40 000 40 000 40 000
Total Charges 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4.4.2.8 Répartition des charges d'exploitation
Désignation Années
1 2 3
Charges fixes 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Charges variables
Total Charges 3 000 000 3 000 000 3 000 000
4.5 Plan d’investissement sur trois ans
Désignation Années
0 1 2 3
Solde initial
Frais
d’installation
Investissement
Matériel
d’exploitation
Fonds de
roulement
Remboursement
Total des besoins
de financement
Fonds propres
Subvention
Sources de
financement
Solde final
4.6 Tableau des Amortissements des éléments de l’actif
Rubrique Montant Durée
(ans)
Amortissement
annuel
Frais d’installation
Infrastructures
Aménagements
Matériel & mobilier bureau
Matériel roulant
Matériel d’exploitation
Total
4.7 Tableau des amortissements prévisionnels
Désignation Années
1 2 3
Frais d’installation
Infrastructures
Aménagements
Matériel & mobilier bureau
Matériel roulant
Matériel d’exploitation
Total
4.8 Compte d'exploitation prévisionnel
Désignation Années
1 2 3
Chiffre d'affaires (1)
Charges fixes (2)
Charges variables (3)
Excédent Brut d'Exploitation (4=1-2-3)
Amortissements (5)
Prélèvement du promoteur (6)
Résultat d’Exploitation (7=4-5-6)
Charges financières (8)
RESULTAT BRUT (9=7-8)
Impôt / résultat (10)
RESULTAT NET (11=9-10)
4.9 Plan de trésorerie prévisionnel mensuel
Désignation Mois
1 2 3 4 5 6
1. Solde début mois
Encaissements
Vente
Apport personnel
Subventions
2. Total encaissé.
Décaissements
Achats matières premières
Achats autres fournitures
Transport
Personnel
Autres services
Charges financières
Investissements
3. Total décaisse.
4. Solde mois = 2 - 3
5. Solde fin du mois = 1+-4
4.10 Plan de financement annuel
Désignation
An nées
0 1 2 3
Ressources
Apport personnel
Subvention
Résultat brut
Amortissements
Sous Total Ressources
Emplois
Investissements
Fonds de roulement
Sous Total emplois
Solde
Trésorerie cumulée
4.11 Rentabilité
4.11.1 Calcul du point mort
Années
1 2 3
CA
Charges variables
Charges fixes
Point Mort
CA critique
Quantité
CA critique/CA prévu ..% ..% ..%
4.11.2 Ratios de rentabilité et de solvabilité
Désignation
Années
1 2 3
Résultat d'exploitation / CA
Cash flow / Service dette
Joindre en annexe :
1. Copie légalisée du document d’identité du promoteur ;
2. Attestation de non engagement ;
3. Factures pro format du matériel et équipement à acquérir ;
4. Devis des constructions des infrastructures & aménagements ;
5. Tout document pertinent (attestation de formation, toutes preuves
matérielles de l’expérience du promoteur, …..).
ANNEXES