bahan musrenbang kecamatan di kota depok
TRANSCRIPT
MUSRENBANG KECAMATAN
MEKANISME PERENCANAAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK
Visi ”Menuju Kota Depok yang Melayani
dan Mensejahterakan”
MelayaniMelayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasaran bagi warga Depok dengan penyediaan sarana dan prasaran bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. ikut serta dalam pembangunan daerah.
MensejahterakanMensejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.daerah.
Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Depok
PEMERINTAH KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK
1. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.
2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha, dan keuangan daerah
4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama
PEMERINTAH KOTA DEPOKPEMERINTAH KOTA DEPOK
26 urusan Wajib :
1.Pendidikan,
2.Kesehatan,
3.Pekerjaan Umum,
4.Perumahan,
5.Penataan ruang,
6.Perencanaan Pembangunan,
7.Perhubungan,
8.Lingkungan Hidup,
9.Pertanahan,
10.Kependudukan dan Catatan Sipil,
11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
12.KB dan Keluarga Sejahtera,
13.Sosial,
14.Ketenagakerjaan,
15.KUKM,
16.Penanaman Modal,
17.Kebudayaan,
18.Kepemudaan dan Olahraga,
19. Kesbangpoldagri,20. Otda, Pem. Umum, Adm.
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,
21. Ketahanan Pangan, 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa, 23. Statistik, 24. Kearsipan, 25. Kominfo, 26. Perpustakaan
8 urusan Pilihan : 1. Pertanian, 2. Kehutanan,3. ESDM,4. Parwisata, 5. Perikanan dan Kelautan, 6. Perdagangan, 7. Industri, 8. Transmigrasi
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PERDA NO. 8 TAHUN 2008)
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat Badan Narkotika Kota
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
8. Inspektorat Daerah
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
17. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya
19.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
20.Dinas Pemadam Kebakaran
21.Dinas Komunikasi dan Informasi
22.Dinas Pertanian dan Perikanan
23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
25.Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
26.Kantor Arsip dan Perpustakaan
27.Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
28.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
29.Kec. Beji
30.Kec. Cimanggis
31.Kec. Limo
32.Kec. Pancoran Mas
33.Kec. Sawangan
34.Kec. Sukmajaya
APBD Kota DEPOK Tahun 2009Pendapatan Daerah (dalam Juta)
Belanja Daerah (dalam Juta)
Pembiayaan (dalam Juta)
Anggaran Kecamatan 2009
No Kecamatan Pagu* BL Kecamatan1 Cimanggis 32,599,275,915.00 1,319,500,000.00 2 Beji 7,881,065,740.00 759,500,000.00 3 Sawangan 17,452,168,420.00 1,387,300,000.00 4 Pancoran Mas 41,098,249,240.00 1,159,500,000.00 5 Sukmajaya 18,085,768,970.00 1,155,900,000.00 6 Limo 28,282,210,321.00 919,500,000.00
145,398,738,606.00 6,701,200,000.00 JumlahSumber : APBD Kota Tahun 2009
* Anggaran Kegiatan SKPD yang dilaksanakan di Kecamatan
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN
No
Kecamatan
2007 2008
Jumlah Kepadatan Jumlah KepadatanPerta
mbahan
1 Sawangan 166.076 3.634,84 169.727
3.174,75 3.651
2 Pancoran Mas
269.144 9.022,59 275.103
9.222,36 5.959
3 Sukmajaya 342.447 10.033,61 350.331
10.264,61 7.884
4 Cimanggis 403.037 7.527,77 412.388
7.702,43 9.351
5 Beji 139.888 9.782,38 143.190
10.013,29 3.302
6 Limo 149.410 6.553,07 152.938
6.707,81 3.528
Jumlah 1.470.002
7.339,037 1.503.677
7.507,50 33.675
Sumber : DDA 2007 & 2008
IPM KECAMATANNo
Kecamatan
2007 2008
AHH AMH RLS PDB IPM AHH AMH RLS PDB IPM
1 Sawangan 67,25
98,18
9,69 571,73
73,40 67,67
98,46
9,95 572,24
73,93
2 Pancoran Mas
67,60
98,54
10,58
573,41
74,46 68,04
98,78
10,72
574,11
74,92
3 Sukmajaya 74,24
98,61
11,10
576,45
78,79 74,46
98,85
11,15
577,02
79,04
4 Cimanggis 73,62
98,41
10,31
571,22
77,35 73,66
98,63
10,44
571,83
77,62
5 Beji 67,98
99,12
10,60
576,08
75,02 68,76
99,14
10,77
576,55
75,62
6 Limo 71,07
97,77
10,27
582,66
76,70 71,44
98,32
10,46
582,78
77,17
Kota 73,06
98,52
10,66
580,60
78,10 73,10
98,70
10,67
581,22
78,22
Sumber : BPS 2007 & 2008
Target & Realisasi Indikator Makro Kota Target & Realisasi Indikator Makro Kota DepokDepok
No. Indikator Makro 2007 2008
Target Realisasi Target Realisasi 1 Indeks Kepuasan
Masyarakat Meningkat 2,5%
71,17 (angka dasar) Meningkat 2,5% 75,71 (Meningkat 3,93%)
2 Berkurangnya Titik Kemacetan
2 titik 2 titik: 2 titik 2 titik: Ruas Jl. Dewi Sartika – Simpang Kartini; Jl. Margonda Raya (Segmen 1) – Jl. ARH
Jl. Tanah baru; Jl. Cinere Raya (SPBU)
3 Berkurangnya Titik Banjir 1 lokasi 1 lokasi (Perum. Taman Cipayung – Sukmajaya)
1 Lokasi 1 lokasi (Perum. Bukit Sawangan Indah – Sawangan)
4 Bertambahnya cakupan layanan air baku
1.000 SR 637 SR 1.400 SR 1.183 SR
5 Bertambahnya Unit Pengolahan Sampah
10 lokasi - (none) 10 lokasi 20 lokasi (2 belum 100% fisik)
6 Tertatanya Kawasan Kumuh 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 6 lokasi (Bojong Sari, Kemiri Muka, Bojong Pondok Terong, Grogol, Sukamaju baru, Kali Baru)
7 Meningkatnya LPE 6,46 6,65 6,47 6,95
8 Meningkatnya PAD 5% 14,43% 5% …
9 Meningkatnya IPM 77,6 78,1 78,88 78,22
1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
2. Peningkatan Penataan Ruang Kota;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan;
5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 1Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan tranparan
1. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Terwujudnya Penyelengaraan Pilkada 2010 yang Tertib dan Aman
3. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang mengarah kepada tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan swasta
5. Mewujudkan kerjasama dengan negara lain
6. Meningkatnya Penegakan Hukum
MISI PRIORITAS
2010SASARAN
Misi 2Membangun dan Mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata
2. Peningkatan Penataan Ruang Kota
1. Terwujudnya Jalan Margonda yang nyaman
2. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan persampahan
3. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan air bersih
4. Terwujudnya sarana/prasarana transportasi yang memadai
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau)
6. Menurunnya penyimpangan pemanfaatan lahan
7. Meningkatnya sarana/prasarana pengendalian banjir
8. Berkurangnya kemacetan kota
9. Tersedianya Rancangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok 2010 -2020
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 3Mngembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah
3.Penanggulangan Kemiskinan
1. Berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah
2. Menurunnya kondisi/angka kemiskinan
3. Meningkatnya daya tarik investasi
4. Meningkatnya keterampilan angkatan kerja
5. Meningkatnya keterampilan angkatan kerja
MISI PRIORITAS 2010 SASARAN
Misi 4Meningkatkan kualitas keluarga, pendiikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama
4. Peningkatan Perluasan Kesempatan Memeproleh Pendidikan
1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Meningkatnya Mutu Kesehatan
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1. Meningkatnya Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga3. Penyelengaraan Forum Warga
1. Lintas Kelurahan atau merupakan Kegiatan Kecamatan
2. Memiliki Tingkat Urgensi Tinggi3. Mengatasi Permasalahan Sosial Budaya4. Meningkatkan Potensi Ekonomi5. Paling banyak memberi manfaat kepada
masyarakat
Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan urusan-urusan pemerintahan.
TUJUAN MUSRENBANG KECAMATAN
USULAN KECAMATANUSULAN KELURAHAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
PRIORITAS
RENCANA KERJA KECAMATAN
APBD
Paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat
FORUM SKPD/MUSRENBANG KOTA