badan penanggulangan bencana daerah … · penanggulangan bencana daerah tahun 2019 bab iv. penutup...
TRANSCRIPT
KABUPATEN BADUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017
RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 4191/03/HK/2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyusun
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
- 2 -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
- 3 -
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala
Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu
Bab III. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019
Bab IV. Penutup
KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 4 -
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Juni 2017
Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Jalan Kunti II No. 99, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung 3
Telp. (0361) 9347667, 9347946. E-mail : [email protected] 4
5
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 3706 / 03 / HK / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim
Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1.
2.
3.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655 ) ;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
- 2 -
5.
6.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Menetapkan :
7.
8.
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan
Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
MEMUTUSKAN :
KESATU :
Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA :
Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU yaitu :
a.
b.
menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dan
perubahannya;
mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.
- 3 -
c.
bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Mei 2017
a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
DRS. I NYOMAN WIJAYA,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19580823 198603 1 013
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.
- 4 -
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
I. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung.
II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung.
III. Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Perencanaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung.
IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung.
V. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung.
2. Para Kepala Sub Bagian / Seksi pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung.
VI. Staf Administrasi : Staf Sekretariat pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung.
a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,
DRS. I NYOMAN WIJAYA,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19580823 198603 1 013
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 3706 / 03 / HK / 2017 1012 / 02 / HK / 2013
TANGGAL : 15 MEI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
i
DAFTAR ISI
Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4191/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................. 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN LALU ........................ 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra BPBD ...................................................................................................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Badung ........................................... 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD ................................... 16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................... 18
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Badung ............................................ 18
3.2 Program dan Kegiatan ............................................................................................. 18
BAB IV. PENUTUP ........................................................................................................................ 27
ii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .......................................................................... 8
Tabel 2.2 Analisis Capaian Indikator Pada Masing-masing Sasaran Terhadap Target ..... 13
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ............................................................................................... 21
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4191/03/HK/2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid
di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas
sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan
akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).
Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4)
tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :
(1) Penyusunan rencana;
(2) Penetapan rencana;
(3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) Evaluasi pelaksanaan rencana.
Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode1 (satu) tahun.
Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD
disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKP, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah
periode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum
Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2018 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :
2
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun
2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program
serta kegiatan dari masyarakat.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung adalah :
1. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu)
tahun mendatang;
2. Memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan – tahapan program dan
kegiatan selama 1 (satu) tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen RENJA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
ini terdiri dari 4 (empat) BAB, meliputi :
4
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Sasaran RENSTRA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung mempunyai
kewenangan dalam Bidang penanggulangan bencana. Dalam menyusun Rencana Kinerja
Tahunan tahun 2018, mengacu dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, dengan
mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Tujuan yang ingin
dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2017
yaitu Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Badung yang siap, tanggap
dan pulih. Dengan 3 sasaran utama yaitu, Meningkatnya kapasitas dalam pengurangan
resiko bencana, Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan
Dampak Bencana yang dapat dipulihkan. Dari sasaran tersebut dituangkan 6 indikator
utama yaitu (1) Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki
pemahaman tentang pengurangan resiko bencana; (2) Persentase infrastruktur mitigasi
dan kesiapsiagaan yang tersedia; (3) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
terbentuk; (4) Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk; (5) Persentase kejadian
bencana yang dapat ditangani sesuai response time; (6) Persentase kerusakan/kerugian
akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali.
Untuk menunjang indikator utama tersebut, dilaksanakan berupa program kegiatan.
Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung Badung adalah :
1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatannya
adalah :
1.1. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
1.2. Pembentukan Sekolah Aman Bencana
1.3. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
1.4. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD
1.5. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis
2. Program Penanganan Darurat Bencana, kegiatannya adalah :
2.1. Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan
2.2. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten
2.3. Penanganan Tanggap Darurat
2.4. Pengadaan Sarana Kebencanaan
6
3. Program Pemulihan Pasca Bencana, kegiatannya adalah :
3.1. Verifikasi Kejadian Bencana
3.2. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana
3.3. Rehabilitasi Pasca Bencana
3.4. Rekonstruksi Pasca Bencana
Kegiatan Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2017 :
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :
4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
4.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
4.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
4.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
4.11. Penyediaan Dekorasi
4.12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
4.13. Penyediaan Upacara Keagamaan
4.14. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
4.15. Lomba-Lomba Olahraga / Kesenian Dalan Rangka HUT Mangupura
4.16. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
4.17. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang
4.18. Pengelolaan Kebersihan Kantor.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya
adalah :
5.1. Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opersional
5.4. Pemeliharaan Gedung Kantor
5.5. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan
5.6. Pemeliharaan Peralatan Kantor
7
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, kegiatannya adalah :
6.1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
6.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
6.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja
dan RKA)
Adapun Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut diatas
ditunjang dengan dana yang dianggarkan tahun 2017 meliputi belanja tidak langsung dan
langsung sebesar Rp. 18.913.361.995,08 dengan realisasi pengeluaran sebesar
Rp.647.077.931,- (3,42%), sampai dengan bulan Maret 2017.
Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 05 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran
100% - 100% 100% 100 100% 100% 100%
02 Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Jumlah line telepon dan jasa repeater
yang terbayar
5 Line 3 Line 3 Line 3 Line 100 5 Line 4 Line 80%
06 26 Sepeda Motor 19 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 100 18 Sepeda Motor 2 Sepeda Motor 8%
15 Mobil 11 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 100 13 Mobil 6 Mobil 40%
07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah materai yang diadakan 6500 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 100 1300 Lembar 0 0%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor
yang disediakan
30 Jenis 1 Paket 30 Jenis 30 Jenis 100 30 Jenis 31 Jenis 103%
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan
dan penggandaan yang disediakan
50 Jenis 1 Paket 50 Jenis 50 Jenis 100 50 Jenis 52 Jenis 104%
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan
7 Jenis 1 Paket 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 0 0%
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah dan jenis peralatan rumah
tangga yang disediakan
19 Jenis 1 Paket 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 17 Jenis 89%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang
disediakan
56.472 Exp. 300 Exp 300 Exp 300 Exp 312 Exp. 156 Exp. 0,28%
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan
makanan dan minuman
625 Orang 1 Paket 125 Orang 125 Orang 125 Orang 45 Orang 7%
18 Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
60 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Kali 2 kali 3%
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang disediakan
jasa pemeliharaan dan perijinan
1
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Tabel 2.1Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Kabupaten Badung
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
8
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
20 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah dan jenis BBM yang
disediakan
209.228 Liter 14.652 Liter 11.212 Liter 11.212 Liter 37.036 Liter 7.116 Liter 3%
21 Penyediaan upacara keagamaan Jumlah dan jenis banten aci-aci yang
diadakan
12 Jenis 1 Paket 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 10 Jenis 83%
35 Penyediaan Dekorasi Jumlah dan jenis dekorasi yang
diadakan
4 Jenis 1 Paket 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 0 0%
36 Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT
Mangupura
Lomba olah raga/seni dalam rangka
HUT Mangupura
100 stell
725 snack
710 nasi
1 Paket - - 20 stell
145 snack
142 nasi
0 0%
37 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang
disediakan honorarium
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 100%
41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman jasa lelang
yang dapat diadakan
5 Kali - - - 1 Kali 0 0%
45 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-
pura Kahyangan Jagat
Jumlah penganyaran ke Pura-Pura
Kahyangan Jagat
5 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0 0%
57 Pengelolaan kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor 16 Orang - - - 8 Orang 8 Orang 50%
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Cakupan layanan sarana dan
prasarana aparatur
100%
09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor
yang diadakan
12 Jenis - - - 12 Jenis 0 0%
23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
dipelihara rutin/berkala
3 Jenis 1 Paket 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 0 0%
24 15 Mobil 1 Paket 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 87%
26 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 69%
26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara rutin/berkala
2 Jenis 1 Paket 10 Jenis 10 Jenis 33 Unit 0 0%
28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor
yang dipelihara rutin/berkala
11 Jenis 1 Paket 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 0 0%
29 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan Jumlah dan jenis sarana
kebencanaan yang dipelihara
rutin/berkala
17 Jenis 1 Paket 15 Jenis 15 Jenis 16 Jenis 0 0%
78 Jumlah kendaraan roda empat 15 Unit - - - 2 Unit 0 0%
Jumlah kendaraan roda dua 26 Unit - - - 0 0 0%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
rutin/berkala
Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor
9
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 Laporan 100% 18 Laporan 18 Laporan 7 Laporan 0 0%
08 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (
Renstra, Renja dan RKA)
Jumlah dokumen Renja, RKA,
Renstra
3 Dokumen 8 Buah 20 Dokumen 20 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 33%
24 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Jumlah LKjIP dan dokumen
pendukung LKjIP yang tersusun
5 Dokumen 30 Buah 45 Buku 45 Buku 5 Dokumen 5 Dokumen 100%
34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
Persentase Desa/Kelurahan yang
mendapat fasilitasi Pengurangan
Resiko Bencana
100%
03 Pembentukan Sekolah Aman Bencana Jumlah sekolah yang mendapat
sosialisasi
42 Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 6 Sekolah 0 0%
04 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana yang terbentuk
62 Desa/Kelurahan 2 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 0 0%
06 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko
Bencana
Jumlah sarana pendukung pameran
penanggulangan bencana yang
tersedia
3 Jenis 1 Paket 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 0 0%
07 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas
TRC BPBD
Jumlah personil Tim Reaksi Cepat
(TRC) yang mendapat
bintek/pelatihan
85 Orang 55 Orang 40 Orang 40 Orang 45 Orang 0 0%
10 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis Jumlah dokumen pengendalian
zoonosis dan laporan rapat
koordinasi yang tersusun
225 Buku 1 Kali - - 75 Buku 0 0%
42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT
BENCANA
Persentase kejadian bencana
yang dapat ditangani
100%
01 Siaga Penanggulangan Bencana dan
Kesemaptaan
Jumlah petugas jaga
RUPUSDALOPS BPBD yang siaga
24/7 dalam penanggulangan
bencana
100 Personil 34 Personil 40 Personil 40 Personil 50 Personil 50 Personil 50%
10
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung
dan Lintas Kabupaten
Jumlah kejadian bencana di
Kabupaten Badung dan lintas
Kabupaten yang dapat ditangani
750 Laporan 100% 211 Laporan 211 Laporan 150 Laporan 89 Laporan 12%
03 Penanganan Tanggap Darurat Jumlah kejadian bencana yang dapat
ditangani berdasarkan Surat
Penyataaan Tanggap Darurat Bupati
130 SK 1 Paket 14 SK 14 SK 22 SK 4 SK 3%
04 Pengadaan Sarana Kebencanaan Jumlah peralatan kebencanaan yang
diadakan dalam penanggulangan
bencana
45 Jenis 1 Paket 2 Jenis 2 Jenis 20 Jenis 0 0%
43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian
akibat bencana yang dapat
direhabilitasi dan direkonstruksi
100%
01 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah proposal bantuan bencana
yang dapat verifikasi
450 Proposal 58 Proposal 69 Proposal 69 Proposal 80 Proposal 19 Proposal 4%
02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat
Kerusakan/Kerugian Bencana
Jumlah laporan kerusakan/kerugian
akibat bencana yang dapat di
inventarisasi
400 Laporan 62 Laporan 141 Laporan 141 Laporan 70 Laporan 55 Laporan 14%
03 Rehabilitasi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di
rehabilitasi pasca bencana
70 Unit - 1 1 10 Unit 4 Unit 6%
04 Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di
rekonstruksi pasca bencana
70 Unit - - - 10 Unit 0 0%
11
12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun
2017, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa
dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas
dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 4 (empat) Sasaran, 8 (delapan)
Indikator Utama serta 7 (tujuh) Program.
Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2.
13
Tabel 2.2
Analisis Capaian Indikator Pada Masing-masing Sasaran terhadap Target
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Keter
capaian
Target
Keterangan
1 Terwujudnya
kesiapsiagaan
dalam
pengurangan
resiko
bencana
2 2 Indikator pertama yaitu jumlah
Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
terbentuk dimana target ditahun 2017 adalah
21 Desa/Kelurahan (telah terealisasi sebanyak
11 Desa/Kelurahan pada Tahun 2016, dan
untuk target Tahun 2017 sebanyak 10
Desa/Kelurahan dengan rincian anggaran 6
Desa/Kelurahan menggunakan dana dari
APBD dan 4 Desa/Kelurahan menggunakan
dana APBN yang mana kegiatan pembentukan
tersebut sedang berjalan).
Indikator kedua yaitu jumlah sekolah aman
bencana yang terbentuk dimana target ditahun
2017 adalah 12 sekolah dan realisasi 6 sekolah
(kegiatan sedang berjalan)
2 Meningkatnya
kualitas
penanganan
kedaruratan
2 2 Indikator pertama yaitu response time
mencapai lokasi kejadian yang mana target
Tahun 2017 adalah 30 menit dan realisasi
adalah 30 menit.
Indikator kedua yaitu persentase kejadian
bencana yang dapat ditangani sesuai dengan
response time yang telah ditentukan yang
mana target Tahun 2017 adalah 100% dan
teralisasi sebesar 100%. Kedua indikator diatas
tercapai dengan baik.
3 Dampak
bencana yang
telah
dipulihkan
2 2 Indikator pertama yaitu persentase
kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah
terehabilitasi dan terekonstruksi kembali yang
mana target Tahun 2017 adalah 100% dan
baru terealisasi sebesar 30%.
Indikator kedua yaitu persentase korban
bencana yang mendapat penanganan
psikologis pasca terdampak bencana yang
mana target Tahun 2017 adalah 100% namun
tidak terealisasi (tidak ada korban bencana
yang memerlukan penanganan psikologis
sampai saat ini).
14
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Keter
capaian
Target
Keterangan
4 Terwujudnya
peningkatan
akuntabilitas
kinerja
2 2 Indikator Pertama yaitu persentase
pelaksanaan administrasi perkantoran yang
mana targetnya adalah 100% dan baru
terealisasi 50%
Indikator Kedua yaitu nilai AKIP BPBD yang
mana targetnya adalah 73 dan mendapat
penilaian sebesar 82,37
Dari hasil Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan, maka dapat
dianalisa sebagai berikut :
1. SASARAN I
Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana. Dalam
pencapaian sasaran strategis ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dengan capaian
11 Desa/Kelurahan sedangkan targetnya 21 Desa/Kelurahan;
- Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk dengan capaian 6 sekolah
sedangkan targetnya 12 sekolah;
Penetapan 2 (dua) indikator kinerja utama ini merupakan ukuran untuk
menunjukkan adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
dan meminimalisasi resiko bencana apabila terjadi bencana. Program yang
mendukung Sasaran ini adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Pada Sasaran I ini, selama 3 bulan di Tahun 2017 baru tercapai sebesar 20%
jika dirata-ratakan.
2. SASARAN II
Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan. Dalam mencapai sasaran
strategi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 (dua) indikator
yaitu:
- Response time mencapai lokasi kejadian dengan target 30 menit.
- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan
response time yang telah ditentukan dengan target 100%.
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap
masyarakat di daerahnya termasuk saat terjadi bencana. Pada saat
masyarakat tertimpa bencana pemerintah harus memberikan pertolongan
secara cepat dan tepat sehingga korban bencana dapat diminimalisasi dan
dampak bencana tidak meluas. Badan penanggulangan Bencana Daerah
melaksanakan Siaga Bencana dengan pola 24/7 guna bisa melakukan olah
15
data kebencanaan di Ruang Pusat Pengendalian Operasional (Rupusdalops),
yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan
instansi terkait. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menurunkan Tim Reaksi Cepat yang tujuannya adalah untuk melakukan
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah
korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan
umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam dan buatan.
Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 100% sesuai target. Dari
Target Renstra Tahun 2016-2021 telah tercapai sebesar 100% Adapun program
yang mendukung sasaran ini adalah Program Penanganan Darurat Bencana.
3. SASARAN III
Dampak bencana yang telah dipulihkan.
Dalam mencapai sasaran ini Badan penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi
dan terekonstruksi kembali dengan target 100%
- Persentase korban bencana yang mendapat penanganan psikologis pasca
terdampak bencana dengan target 100%
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memulihkan kehidupan sosial
masyarakat dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap
kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai dampak dari bencana.
Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 30. Adapun program yang
mendukung sasaran ini adalah Program Pemulihan Pasca Bencana.
4. SASARAN IV
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dalam mencapai sasaran ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran dengan target 100%
- Nilai AKIP BPBD dengan target 73
BPBD berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kualitas
sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaporan
kinerja tepat waktu. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah.
16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung merupakan daerah yang tidak luput dari kerawanan bencana.
Karakteristik iklim Kabupaten Badung sangat ekstrem yakni sebelah utara merupakan
pegunungan dan sebelah selatan beriklim laut. Struktur tanah di sebelah utara merupakan
struktur sidemen yang berlapis dan banyak aliran – aliran air bawah tanah sehingga
keadaan tanahnya sangat labil. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Badung terdiri
atas :
Kawasan potensi rawan bencana angin kencang tersebar di Kecamatan Petang,
Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara,
Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.
Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor tersebar di Kecamatan Petang,
Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi.
Kawasan potensi rawan bencana kekeringan dengan klasifikasi rendah terdapat
di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Selatan.
Kawasan rawan bencana gelombang pasang/ rawan tsunami tersebar di pesisir
pantai Kabupaten Badung mulai pantai di Desa Cemagi sampai Pantai
Jimbaran, kemudian pantai di Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di
Kelurahan Tanjung Benoa.
Badung sebagai daerah pariwisata juga rawan terhadap bencana sosial (konflik)
dan bencana endemik penyakit.
Kondisi Kabupaten Badung sebagai daerah rawan bencana sebagai tersebut diatas
menuntut upaya pemerintah dalam pengurangan resiko bencana melalui peningkatan
pengetahuan, pemahaman masyarakat Desa/Kelurahan maupun masyarakat sekolah
dengan membentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana serta
menyiapkan tempat evakuasi melalui penentuan titik evakuasi apabila bencana terjadi.
Aparatur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana memegang
peranan yang sangat besar untuk terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.
Kemampuan teknis dan manajerial di bidang penanggulangan bencana sangat dominan
perlu dimiliki oleh personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung. Semua staf dan Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi
Cepat diberikan pelatihan dasar – dasar kebencanan, manajemen kebencanaan dan
teknis penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara bertahap dengan harapan
pada akhir periode Renstra semua personil Tim Reaksi Cepat memiliki kemampuan yang
memadai dalam penanggulangan bencana.
Pelayanan tanggap darurat harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga
resiko bencana dapat diminimalisasi. Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bisa
terlaksana dengan baik apabila diawali dengan penerimaan informasi yang dapat diterima
dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Personil Ruang Pusat Pengendalian
17
Operasional (RUPUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung berjumlah 50 orang yang siaga 24 jam, secara bergiliran bertugas menerima dan
mengelola informasi kejadian bencana. Setelah diterima oleh petugas Rupusdalops,
informasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Tim Reaksi Cepat untuk melakukan
tindakan tanggap darurat dan penyelamatan.
Pada fase pasca bencana pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap
sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana dan pemulihan sosial ekonomi
masyarakat yang terkena resiko bencana. Pemulihan diberikan dengan pemberian
bantuan sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan usulan bantuan dilengkapi dengan
administrasi proposal yang merupakan dasar pengkajian pemberian nilai bantuan.
18
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung
Penetapan tujuan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan
mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
merealisasikan visi dan misi. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Ketangguhan
Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”
Sedangkan sasarannya adalah :
- Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana;
- Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan;
- Dampak bencana yang telah dipulihkan;
- Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator-indikator kinerja.
Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :
- Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk;
- Persentase sekolah aman bencana yang terbentuk;
- Response time mencapai lokasi kejadian;
- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response
time yang telah ditentukan;
- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi dan
terekonstruksi kembali;
- Persentase korban bencana yang mendapat penanganan psikologis pasca
terdampak bencana;
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran;
- Nilai AKIP BPBD
3.2. Program dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, maka akan dilaksanakan berbagai
rencana program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :
19
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
k. Penyediaan Dekorasi
l. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
m. Penyediaan Upacara Keagamaan
n. Penyediaa Jasa Pegawai Tidak Tetap
o. Lomba-Lomba Olahraga / Seni Dalam Rangka HUT Mangupura
p. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura - Pura Kahyangan Jagat
q. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang
r. Pengelolaan Kebersihan Kantor
s. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Kantor
b. Pengadaan Peralatan Kantor
c. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan;
d. Pengadaan Perlengkapan Kantor
e. Pemeliharaan Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
g. Pemeliharaan Peralatan Kantor
h. Pemeliharaan Taman
i. Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor
j. Pembangunan Garase
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
b. Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
20
4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja, RKA)
5. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
a. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
b. Pembentukan Sekolah Aman Bencana
c. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD
d. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan
Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut
e. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa
Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)
f. Pembentukan Kota Tangguh Bencana
g. Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor
6. Program Penanganan Darurat Bencana
a. Siaga Penanggulangan Bencana;
b. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten;
c. Penanganan Tanggap Darurat
d. Pengadaan Sarana Kebencanaan
7. Program Pemulihan Pasca Bencana
a. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana
b. Verifikasi Kejadian Bencana
c. Rehabilitasi Pasca Bencana
d. Rekonstruksi Pasca Bencana
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.
NAMA PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA 14.715.231.943 24.950.004.800
DAN POLITIK DALAM NEGERI
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran BPBD
Kab. Badung
100% 1.925.134.463 APBD 100% 2.360.664.800
KEGIATAN:
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar BPBD
Kab. Badung
5 line 95.850.000 APBD Kebutuhan kantor 5 line 98.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan
jasa pemeliharaan dan perijinan
BPBD
Kab. Badung
32 kendaraan 37.940.000 APBD Kebutuhan kantor 38 kendaraan 45.000.000
07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah materai yang diadakan BPBD
Kab. Badung
1400 Lembar 6.966.000 APBD Kebutuhan kantor 1400 Lembar 8.400.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan BPBD
Kab. Badung
30 jenis 29.967.500 APBD Kebutuhan kantor 30 jenis 36.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan
BPBD
Kab. Badung
50 jenis 24.917.200 APBD Kebutuhan kantor 50 jenis 29.900.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
- Jumlah dan jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
BPBD
Kab. Badung
8 jenis 7.000.000 APBD Kebutuhan kantor 8 jenis 8.400.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang
disediakan
BPBD
Kab. Badung
19 jenis 11.640.600 APBD Kebutuhan kantor 19 jenis 13.900.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan
BPBD
Kab. Badung
516 eks 61.950.000 APBD kebutuhan kantor 516 eks 64.000.000
TABEL 3.1
(1) (3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 21
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman BPBD
Kab. Badung
125 orang 19.020.000 APBD kebutuhan kantor 125 orang 21.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
BPBD
Kab. Badung
12 kali 196.500.000 APBD kebutuhan kantor 12 kali 235.800.000
20 Penyediaan Dekorasi - Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan BPBD
Kab. Badung
5 jenis 4.939.600 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 6.000.000
21 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Jumlah dan jenis BBM yang disediakan BPBD
Kab. Badung
43.278 liter 512.764.800 APBD kebutuhan kantor 43.278 liter 597.764.800
22 Penyediaan Upacara Keagamaan - Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan BPBD
Kab. Badung
13 jenis 103.795.075 APBD kebutuhan kantor 13 jenis 105.000.000
23 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan
honorarium
BPBD
Kab. Badung
1 orang 67.892.688 APBD kebutuhan kantor 1 orang 70.000.000
24 Lomba-lomba Olahraga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura - Jumlah dan jenis sarana penunjang kegiatan lomba-
lomba olahraga/kesenian
BPBD
Kab. Badung
3 Jenis 49.975.000 APBD kebutuhan kantor 3 Jenis 55.000.000
36 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat - Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat Pura Pura
Khayangan
Jagat
1 kali 44.500.000 APBD kebutuhan kantor 1 kali 61.000.000
41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang - Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan Media Cetak 1 kali 3.000.000 APBD kebutuhan kantor 1 kali 3.000.000
57 Pengelolaan Kebersihan Kantor - Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya BPBD
Kab. Badung
1 unit 449.344.000 APBD kebutuhan kantor 1 unit 618.500.000
61 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - jumlah petugas keamanan kantor BPBD
Kab. Badung
6 orang 197.172.000 APBD kebutuhan kantor 6 orang 284.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 22
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur BPBD
Kab. Badung
100% 1.254.000.000 APBD 100% 1.110.000.000
KEGIATAN:
01 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan - Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara
rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
16 jenis 23.000.000 APBD kebutuhan kantor 16 jenis 28.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan BPBD
Kab. Badung
5 Jenis 0 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 180.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan BPBD
Kab. Badung
3 jenis 354.000.000 APBD kebutuhan kantor 3 jenis 175.000.000
22 Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala BPBD
Kab. Badung
1 unit 25.000.000 APBD kebutuhan kantor 1 unit 35.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang
dipelihara rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
32 kendaraan 264.000.000 APBD kebutuhan kantor 38 kendaraan 270.000.000
26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
3 Jenis 46.500.000 APBD kebutuhan kantor 3 Jenis 50.000.000
28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara
rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
11 jenis 18.500.000 APBD kebutuhan kantor 11 jenis 22.000.000
78 Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor - Jumlah kendaraan roda empat yang diadakan BPBD
Kab. Badung- 0 - - 1 Unit 270.000.000
- Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan BPBD
Kab. Badung
6 unit 498.000.000 APBD kebutuhan kantor 2 Unit 50.000.000
67 Pemeliharaan Taman - Luas taman gedung kantor yang terpelihara BPBD
Kab. Badung
1.056 m2 25.000.000 APBD Sedang Berjalan 1.056 m2 30.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 23
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
BPBD
Kab. Badung
100% 274.459.600 APBD 100% 278.000.000
KEGIATAN :
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Perangkat Daerah
BPBD
Kab. Badung
4 laporan 268.460.000 APBD Program lanjutan 4 laporan 270.000.000
24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP
yang tersusun
BPBD
Kab. Badung
5 dokumen 5.999.600 APBD Program lanjutan 5 dokumen 8.000.000
09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT
DAERAH
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran
yang saling terhubung
BPBD
Kab. Badung
100% 9.999.100 APBD 4 dokumen 169.490.000
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra,
Renja dan RKA)
- Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun BPBD
Kab. Badung
4 dokumen 9.999.100 APBD Program lanjutan 4 dokumen 12.000.000
34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Persentase desa/kelurahan yang mendapat Kab. Badung 70% 1.382.334.800 APBD 80% 1.316.970.000
fasilitasi pengurangan Resiko Bencana
KEGIATAN :
01 Pembentukan Sekolah Aman Bencana - Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk Kuta 7 Sekolah 204.105.200 APBD Sedang Berjalan 7 Sekolah 241.690.000
02 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana - Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
terbentuk
Kabupaten
Badung
10
Desa/
Kelurahan
615.696.100 APBD Sedang Berjalan 11
Desa/ Kelurahan
623.120.000
03 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan
Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut
- Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangrove Kabupaten
Badung
1 Hektar 38.661.000 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
1 Hektar 40.000.000
04 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD - Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat
bintek / pelatihan
Kabupaten
Badung
50 Orang 80.652.500 APBD Sedang Berjalan 65 Orang 100.000.000
05 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis - Jumlah dokumen pengendalian zoonosis dan laporan
rapat koordinasi yang tersusun
Lembaga
Pemerintah
dan Non
Pemerintah
- - APBD Sedang Berjalan 75 Buku 24.660.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 24
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
06 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung
(Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)
- Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun Kabupaten
Badung
4 dokumen 30.118.900 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
- -
08 Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor - luas daerah rawan longsor yang ditangani Kabupaten
Badung
2000 m2 234.736.400 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
2000 m2 287.500.000
14 Pembentukan Kota Tangguh - Jumlah kota tangguh terbentuk Kabupaten
Badung
1 Kota 178.364.700 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
- -
42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani Kab. Badung 100% 4.373.145.860 APBD 100% 5.804.370.000
KEGIATAN :
01 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan - Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga
24/7 dalam penanggulangan bencana
BPBD
Kab. Badung
62 orang 2.371.893.560 APBD Program Lanjutan 74 orang 3.013.000.000
02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten - Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan
lintas Kabupaten yang dapat di tangani
Kab. Badung
dan lintas
kabupaten
150 laporan 237.631.100 APBD Program Lanjutan 150 laporan 271.370.000
03 Penanganan Tanggap Darurat - Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani
berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati
Kabupaten
Badung
24 Surat
Keputusan
1.500.000.000 APBD Program Lanjutan 26 Surat
Keputusan
2.000.000.000
04 Pengadaan Sarana Kebencanaan - Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam
penanggulangan bencana
BPBD
Kab. Badung
17 jenis 263.621.200 APBD Program Lanjutan 30 Jenis 520.000.000
43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat
direhabilitasi dan direkonstruksi
100% 100% 5.496.158.120 APBD 100% 14.080.000.000
KEGIATAN :
01 Verifikasi Kejadian Bencana - Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat di
verifikasi
Kabupaten
Badung
80 proposal 33.232.300 APBD Sedang Berjalan 90 proposal 40.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 25
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana - Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana
yang dapat di inventarisasi
Kabupaten
Badung
70 laporan 33.487.800 APBD Sedang Berjalan 80 laporan 40.000.000
03 Rehabilitasi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca
bencana
Kabupaten
Badung
12 unit 3.269.404.920 APBD Sedang Berjalan 14 unit 7.000.000.000
04 Rekonstruksi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi
pasca bencana
Kabupaten
Badung
12 unit 2.160.033.100 APBD Sedang Berjalan 14 unit 7.000.000.000
14.715.231.943 24.950.004.800
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 26
27
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung yang disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan
peningkatan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung tahun 2018 ini dilaksanakan oleh segenap jajaran dilingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Selain menjadi dokumen rencana
pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan Renja yang dilakukan secara konsisten sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung akan mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan output
penanggulangan bencana setiap tahunnya.
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 141 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 4191/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Kerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan Kunti II No. 99, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
Telp. (0361) 9347667, 9347946. E-mail : [email protected]
- - 2 -
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
16. Keputusan Bupati Badung Nomor 4191/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- - 3 -
KEDUA : Sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup
KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Kuta pada tanggal 11 Juli 2017 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DRS. I NYOMAN WIJAYA, MM. PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580823 198603 1 013
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 141 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid
di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas
sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan
akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).
Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4)
tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :
(1) Penyusunan rencana;
(2) Penetapan rencana;
(3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) Evaluasi pelaksanaan rencana.
Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode1 (satu) tahun.
Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD
disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKP, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah
periode sebelumnya.
1.2. Landasan Hukum
Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2018 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :
2
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun
2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program
serta kegiatan dari masyarakat.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung adalah :
1. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu)
tahun mendatang;
2. Memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan – tahapan program dan
kegiatan selama 1 (satu) tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen RENJA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
ini terdiri dari 4 (empat) BAB, meliputi :
4
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Sasaran RENSTRA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung mempunyai
kewenangan dalam Bidang penanggulangan bencana. Dalam menyusun Rencana Kinerja
Tahunan tahun 2018, mengacu dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, dengan
mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Tujuan yang ingin
dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2017
yaitu Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Badung yang siap, tanggap
dan pulih. Dengan 3 sasaran utama yaitu, Meningkatnya kapasitas dalam pengurangan
resiko bencana, Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan
Dampak Bencana yang dapat dipulihkan. Dari sasaran tersebut dituangkan 6 indikator
utama yaitu (1) Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki
pemahaman tentang pengurangan resiko bencana; (2) Persentase infrastruktur mitigasi
dan kesiapsiagaan yang tersedia; (3) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
terbentuk; (4) Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk; (5) Persentase kejadian
bencana yang dapat ditangani sesuai response time; (6) Persentase kerusakan/kerugian
akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali.
Untuk menunjang indikator utama tersebut, dilaksanakan berupa program kegiatan.
Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Badung Badung adalah :
1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatannya
adalah :
1.1. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
1.2. Pembentukan Sekolah Aman Bencana
1.3. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
1.4. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD
1.5. Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis
2. Program Penanganan Darurat Bencana, kegiatannya adalah :
2.1. Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan
2.2. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten
2.3. Penanganan Tanggap Darurat
2.4. Pengadaan Sarana Kebencanaan
6
3. Program Pemulihan Pasca Bencana, kegiatannya adalah :
3.1. Verifikasi Kejadian Bencana
3.2. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana
3.3. Rehabilitasi Pasca Bencana
3.4. Rekonstruksi Pasca Bencana
Kegiatan Penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2017 :
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :
4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
4.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
4.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
4.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
4.11. Penyediaan Dekorasi
4.12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
4.13. Penyediaan Upacara Keagamaan
4.14. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
4.15. Lomba-Lomba Olahraga / Kesenian Dalan Rangka HUT Mangupura
4.16. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
4.17. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang
4.18. Pengelolaan Kebersihan Kantor.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya
adalah :
5.1. Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opersional
5.4. Pemeliharaan Gedung Kantor
5.5. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan
5.6. Pemeliharaan Peralatan Kantor
7
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, kegiatannya adalah :
6.1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
6.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
6.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja
dan RKA)
Adapun Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut diatas
ditunjang dengan dana yang dianggarkan tahun 2017 meliputi belanja tidak langsung dan
langsung sebesar Rp. 18.913.361.995,08 dengan realisasi pengeluaran sebesar
Rp.647.077.931,- (3,42%), sampai dengan bulan Maret 2017.
Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 05 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran
100% - 100% 100% 100 100% 100% 100%
02 Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Jumlah line telepon dan jasa repeater
yang terbayar
5 Line 3 Line 3 Line 3 Line 100 5 Line 4 Line 80%
06 26 Sepeda Motor 19 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 100 18 Sepeda Motor 2 Sepeda Motor 8%
15 Mobil 11 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 100 13 Mobil 6 Mobil 40%
07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah materai yang diadakan 6500 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 1300 Lembar 100 1300 Lembar 0 0%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor
yang disediakan
30 Jenis 1 Paket 30 Jenis 30 Jenis 100 30 Jenis 31 Jenis 103%
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan
dan penggandaan yang disediakan
50 Jenis 1 Paket 50 Jenis 50 Jenis 100 50 Jenis 52 Jenis 104%
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan
7 Jenis 1 Paket 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 0 0%
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah dan jenis peralatan rumah
tangga yang disediakan
19 Jenis 1 Paket 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 17 Jenis 89%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang
disediakan
56.472 Exp. 300 Exp 300 Exp 300 Exp 312 Exp. 156 Exp. 0,28%
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan
makanan dan minuman
625 Orang 1 Paket 125 Orang 125 Orang 125 Orang 45 Orang 7%
18 Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
60 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Kali 2 kali 3%
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang disediakan
jasa pemeliharaan dan perijinan
1
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Tabel 2.1Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Kabupaten Badung
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
8
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
20 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah dan jenis BBM yang
disediakan
209.228 Liter 14.652 Liter 11.212 Liter 11.212 Liter 37.036 Liter 7.116 Liter 3%
21 Penyediaan upacara keagamaan Jumlah dan jenis banten aci-aci yang
diadakan
12 Jenis 1 Paket 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 10 Jenis 83%
35 Penyediaan Dekorasi Jumlah dan jenis dekorasi yang
diadakan
4 Jenis 1 Paket 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 0 0%
36 Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT
Mangupura
Lomba olah raga/seni dalam rangka
HUT Mangupura
100 stell
725 snack
710 nasi
1 Paket - - 20 stell
145 snack
142 nasi
0 0%
37 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang
disediakan honorarium
1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 100%
41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman jasa lelang
yang dapat diadakan
5 Kali - - - 1 Kali 0 0%
45 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-
pura Kahyangan Jagat
Jumlah penganyaran ke Pura-Pura
Kahyangan Jagat
5 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0 0%
57 Pengelolaan kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor 16 Orang - - - 8 Orang 8 Orang 50%
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Cakupan layanan sarana dan
prasarana aparatur
100%
09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor
yang diadakan
12 Jenis - - - 12 Jenis 0 0%
23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
dipelihara rutin/berkala
3 Jenis 1 Paket 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 0 0%
24 15 Mobil 1 Paket 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 13 Mobil 87%
26 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 18 Sepeda Motor 69%
26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara rutin/berkala
2 Jenis 1 Paket 10 Jenis 10 Jenis 33 Unit 0 0%
28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor
yang dipelihara rutin/berkala
11 Jenis 1 Paket 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 0 0%
29 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan Jumlah dan jenis sarana
kebencanaan yang dipelihara
rutin/berkala
17 Jenis 1 Paket 15 Jenis 15 Jenis 16 Jenis 0 0%
78 Jumlah kendaraan roda empat 15 Unit - - - 2 Unit 0 0%
Jumlah kendaraan roda dua 26 Unit - - - 0 0 0%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
rutin/berkala
Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor
9
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 Laporan 100% 18 Laporan 18 Laporan 7 Laporan 0 0%
08 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (
Renstra, Renja dan RKA)
Jumlah dokumen Renja, RKA,
Renstra
3 Dokumen 8 Buah 20 Dokumen 20 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 33%
24 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Jumlah LKjIP dan dokumen
pendukung LKjIP yang tersusun
5 Dokumen 30 Buah 45 Buku 45 Buku 5 Dokumen 5 Dokumen 100%
34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
Persentase Desa/Kelurahan yang
mendapat fasilitasi Pengurangan
Resiko Bencana
100%
03 Pembentukan Sekolah Aman Bencana Jumlah sekolah yang mendapat
sosialisasi
42 Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 6 Sekolah 0 0%
04 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana yang terbentuk
62 Desa/Kelurahan 2 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 6 Desa/Kelurahan 0 0%
06 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko
Bencana
Jumlah sarana pendukung pameran
penanggulangan bencana yang
tersedia
3 Jenis 1 Paket 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 0 0%
07 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas
TRC BPBD
Jumlah personil Tim Reaksi Cepat
(TRC) yang mendapat
bintek/pelatihan
85 Orang 55 Orang 40 Orang 40 Orang 45 Orang 0 0%
10 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis Jumlah dokumen pengendalian
zoonosis dan laporan rapat
koordinasi yang tersusun
225 Buku 1 Kali - - 75 Buku 0 0%
42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT
BENCANA
Persentase kejadian bencana
yang dapat ditangani
100%
01 Siaga Penanggulangan Bencana dan
Kesemaptaan
Jumlah petugas jaga
RUPUSDALOPS BPBD yang siaga
24/7 dalam penanggulangan
bencana
100 Personil 34 Personil 40 Personil 40 Personil 50 Personil 50 Personil 50%
10
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat Capaian
Realisasi Target s/d
Tahun 2017
(%)
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)
Target Program /
Kegiatan (Renja
PD) Tahun
Berjalan/ n-1
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran Kegiatan
s/d Dengan Th n-3
(2015)
Target Renja PD
Tahun
2016
Realisasi Renja PD
Tahun
2016
02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung
dan Lintas Kabupaten
Jumlah kejadian bencana di
Kabupaten Badung dan lintas
Kabupaten yang dapat ditangani
750 Laporan 100% 211 Laporan 211 Laporan 150 Laporan 89 Laporan 12%
03 Penanganan Tanggap Darurat Jumlah kejadian bencana yang dapat
ditangani berdasarkan Surat
Penyataaan Tanggap Darurat Bupati
130 SK 1 Paket 14 SK 14 SK 22 SK 4 SK 3%
04 Pengadaan Sarana Kebencanaan Jumlah peralatan kebencanaan yang
diadakan dalam penanggulangan
bencana
45 Jenis 1 Paket 2 Jenis 2 Jenis 20 Jenis 0 0%
43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian
akibat bencana yang dapat
direhabilitasi dan direkonstruksi
100%
01 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah proposal bantuan bencana
yang dapat verifikasi
450 Proposal 58 Proposal 69 Proposal 69 Proposal 80 Proposal 19 Proposal 4%
02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat
Kerusakan/Kerugian Bencana
Jumlah laporan kerusakan/kerugian
akibat bencana yang dapat di
inventarisasi
400 Laporan 62 Laporan 141 Laporan 141 Laporan 70 Laporan 55 Laporan 14%
03 Rehabilitasi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di
rehabilitasi pasca bencana
70 Unit - 1 1 10 Unit 4 Unit 6%
04 Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah unit kerusakan yang dapat di
rekonstruksi pasca bencana
70 Unit - - - 10 Unit 0 0%
11
12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun
2017, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa
dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas
dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 4 (empat) Sasaran, 8 (delapan)
Indikator Utama serta 7 (tujuh) Program.
Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2.
13
Tabel 2.2
Analisis Capaian Indikator Pada Masing-masing Sasaran terhadap Target
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Keter
capaian
Target
Keterangan
1 Terwujudnya
kesiapsiagaan
dalam
pengurangan
resiko
bencana
2 2 Indikator pertama yaitu jumlah
Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
terbentuk dimana target ditahun 2017 adalah
21 Desa/Kelurahan (telah terealisasi sebanyak
11 Desa/Kelurahan pada Tahun 2016, dan
untuk target Tahun 2017 sebanyak 10
Desa/Kelurahan dengan rincian anggaran 6
Desa/Kelurahan menggunakan dana dari
APBD dan 4 Desa/Kelurahan menggunakan
dana APBN yang mana kegiatan pembentukan
tersebut sedang berjalan).
Indikator kedua yaitu jumlah sekolah aman
bencana yang terbentuk dimana target ditahun
2017 adalah 12 sekolah dan realisasi 6 sekolah
(kegiatan sedang berjalan)
2 Meningkatnya
kualitas
penanganan
kedaruratan
2 2 Indikator pertama yaitu response time
mencapai lokasi kejadian yang mana target
Tahun 2017 adalah 30 menit dan realisasi
adalah 30 menit.
Indikator kedua yaitu persentase kejadian
bencana yang dapat ditangani sesuai dengan
response time yang telah ditentukan yang
mana target Tahun 2017 adalah 100% dan
teralisasi sebesar 100%. Kedua indikator diatas
tercapai dengan baik.
3 Dampak
bencana yang
telah
dipulihkan
2 2 Indikator pertama yaitu persentase
kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah
terehabilitasi dan terekonstruksi kembali yang
mana target Tahun 2017 adalah 100% dan
baru terealisasi sebesar 30%.
Indikator kedua yaitu persentase korban
bencana yang mendapat penanganan
psikologis pasca terdampak bencana yang
mana target Tahun 2017 adalah 100% namun
tidak terealisasi (tidak ada korban bencana
yang memerlukan penanganan psikologis
sampai saat ini).
14
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Keter
capaian
Target
Keterangan
4 Terwujudnya
peningkatan
akuntabilitas
kinerja
2 2 Indikator Pertama yaitu persentase
pelaksanaan administrasi perkantoran yang
mana targetnya adalah 100% dan baru
terealisasi 50%
Indikator Kedua yaitu nilai AKIP BPBD yang
mana targetnya adalah 73 dan mendapat
penilaian sebesar 82,37
Dari hasil Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan, maka dapat
dianalisa sebagai berikut :
1. SASARAN I
Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana. Dalam
pencapaian sasaran strategis ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dengan capaian
11 Desa/Kelurahan sedangkan targetnya 21 Desa/Kelurahan;
- Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk dengan capaian 6 sekolah
sedangkan targetnya 12 sekolah;
Penetapan 2 (dua) indikator kinerja utama ini merupakan ukuran untuk
menunjukkan adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
dan meminimalisasi resiko bencana apabila terjadi bencana. Program yang
mendukung Sasaran ini adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Pada Sasaran I ini, selama 3 bulan di Tahun 2017 baru tercapai sebesar 20%
jika dirata-ratakan.
2. SASARAN II
Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan. Dalam mencapai sasaran
strategi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 2 (dua) indikator
yaitu:
- Response time mencapai lokasi kejadian dengan target 30 menit.
- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan
response time yang telah ditentukan dengan target 100%.
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap
masyarakat di daerahnya termasuk saat terjadi bencana. Pada saat
masyarakat tertimpa bencana pemerintah harus memberikan pertolongan
secara cepat dan tepat sehingga korban bencana dapat diminimalisasi dan
dampak bencana tidak meluas. Badan penanggulangan Bencana Daerah
melaksanakan Siaga Bencana dengan pola 24/7 guna bisa melakukan olah
15
data kebencanaan di Ruang Pusat Pengendalian Operasional (Rupusdalops),
yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan
instansi terkait. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menurunkan Tim Reaksi Cepat yang tujuannya adalah untuk melakukan
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah
korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan
umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam dan buatan.
Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 100% sesuai target. Dari
Target Renstra Tahun 2016-2021 telah tercapai sebesar 100% Adapun program
yang mendukung sasaran ini adalah Program Penanganan Darurat Bencana.
3. SASARAN III
Dampak bencana yang telah dipulihkan.
Dalam mencapai sasaran ini Badan penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi
dan terekonstruksi kembali dengan target 100%
- Persentase korban bencana yang mendapat penanganan psikologis pasca
terdampak bencana dengan target 100%
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memulihkan kehidupan sosial
masyarakat dengan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap
kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai dampak dari bencana.
Pencapaian Sasaran ini pada tahun 2017 sebesar 30. Adapun program yang
mendukung sasaran ini adalah Program Pemulihan Pasca Bencana.
4. SASARAN IV
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dalam mencapai sasaran ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran dengan target 100%
- Nilai AKIP BPBD dengan target 73
BPBD berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kualitas
sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaporan
kinerja tepat waktu. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah.
16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung merupakan daerah yang tidak luput dari kerawanan bencana.
Karakteristik iklim Kabupaten Badung sangat ekstrem yakni sebelah utara merupakan
pegunungan dan sebelah selatan beriklim laut. Struktur tanah di sebelah utara merupakan
struktur sidemen yang berlapis dan banyak aliran – aliran air bawah tanah sehingga
keadaan tanahnya sangat labil. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Badung terdiri
atas :
Kawasan potensi rawan bencana angin kencang tersebar di Kecamatan Petang,
Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara,
Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.
Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor tersebar di Kecamatan Petang,
Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi.
Kawasan potensi rawan bencana kekeringan dengan klasifikasi rendah terdapat
di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Selatan.
Kawasan rawan bencana gelombang pasang/ rawan tsunami tersebar di pesisir
pantai Kabupaten Badung mulai pantai di Desa Cemagi sampai Pantai
Jimbaran, kemudian pantai di Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di
Kelurahan Tanjung Benoa.
Badung sebagai daerah pariwisata juga rawan terhadap bencana sosial (konflik)
dan bencana endemik penyakit.
Kondisi Kabupaten Badung sebagai daerah rawan bencana sebagai tersebut diatas
menuntut upaya pemerintah dalam pengurangan resiko bencana melalui peningkatan
pengetahuan, pemahaman masyarakat Desa/Kelurahan maupun masyarakat sekolah
dengan membentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana serta
menyiapkan tempat evakuasi melalui penentuan titik evakuasi apabila bencana terjadi.
Aparatur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana memegang
peranan yang sangat besar untuk terlaksananya perlindungan kepada masyarakat.
Kemampuan teknis dan manajerial di bidang penanggulangan bencana sangat dominan
perlu dimiliki oleh personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung. Semua staf dan Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi
Cepat diberikan pelatihan dasar – dasar kebencanan, manajemen kebencanaan dan
teknis penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara bertahap dengan harapan
pada akhir periode Renstra semua personil Tim Reaksi Cepat memiliki kemampuan yang
memadai dalam penanggulangan bencana.
Pelayanan tanggap darurat harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga
resiko bencana dapat diminimalisasi. Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bisa
terlaksana dengan baik apabila diawali dengan penerimaan informasi yang dapat diterima
dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Personil Ruang Pusat Pengendalian
17
Operasional (RUPUSDALOPS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung berjumlah 50 orang yang siaga 24 jam, secara bergiliran bertugas menerima dan
mengelola informasi kejadian bencana. Setelah diterima oleh petugas Rupusdalops,
informasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Tim Reaksi Cepat untuk melakukan
tindakan tanggap darurat dan penyelamatan.
Pada fase pasca bencana pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap
sarana dan prasarana yang terkena dampak bencana dan pemulihan sosial ekonomi
masyarakat yang terkena resiko bencana. Pemulihan diberikan dengan pemberian
bantuan sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan usulan bantuan dilengkapi dengan
administrasi proposal yang merupakan dasar pengkajian pemberian nilai bantuan.
18
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung
Penetapan tujuan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan
mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
merealisasikan visi dan misi. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Ketangguhan
Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”
Sedangkan sasarannya adalah :
- Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana;
- Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan;
- Dampak bencana yang telah dipulihkan;
- Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator-indikator kinerja.
Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :
- Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk;
- Persentase sekolah aman bencana yang terbentuk;
- Response time mencapai lokasi kejadian;
- Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response
time yang telah ditentukan;
- Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang telah terehabilitasi dan
terekonstruksi kembali;
- Persentase korban bencana yang mendapat penanganan psikologis pasca
terdampak bencana;
- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran;
- Nilai AKIP BPBD
3.2. Program dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, maka akan dilaksanakan berbagai
rencana program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :
19
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
k. Penyediaan Dekorasi
l. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
m. Penyediaan Upacara Keagamaan
n. Penyediaa Jasa Pegawai Tidak Tetap
o. Lomba-Lomba Olahraga / Seni Dalam Rangka HUT Mangupura
p. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura - Pura Kahyangan Jagat
q. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang
r. Pengelolaan Kebersihan Kantor
s. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Kantor
b. Pengadaan Peralatan Kantor
c. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan;
d. Pengadaan Perlengkapan Kantor
e. Pemeliharaan Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
g. Pemeliharaan Peralatan Kantor
h. Pemeliharaan Taman
i. Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor
j. Pembangunan Garase
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
b. Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
20
4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja, RKA)
5. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
a. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
b. Pembentukan Sekolah Aman Bencana
c. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD
d. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan
Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut
e. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa
Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)
f. Pembentukan Kota Tangguh Bencana
g. Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor
6. Program Penanganan Darurat Bencana
a. Siaga Penanggulangan Bencana;
b. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten;
c. Penanganan Tanggap Darurat
d. Pengadaan Sarana Kebencanaan
7. Program Pemulihan Pasca Bencana
a. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana
b. Verifikasi Kejadian Bencana
c. Rehabilitasi Pasca Bencana
d. Rekonstruksi Pasca Bencana
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.
NAMA PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
1 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA 14.715.231.943 24.950.004.800
DAN POLITIK DALAM NEGERI
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi perkantoran BPBD
Kab. Badung
100% 1.925.134.463 APBD 100% 2.360.664.800
KEGIATAN:
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar BPBD
Kab. Badung
5 line 95.850.000 APBD Kebutuhan kantor 5 line 98.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan
jasa pemeliharaan dan perijinan
BPBD
Kab. Badung
32 kendaraan 37.940.000 APBD Kebutuhan kantor 38 kendaraan 45.000.000
07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah materai yang diadakan BPBD
Kab. Badung
1400 Lembar 6.966.000 APBD Kebutuhan kantor 1400 Lembar 8.400.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan BPBD
Kab. Badung
30 jenis 29.967.500 APBD Kebutuhan kantor 30 jenis 36.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan
BPBD
Kab. Badung
50 jenis 24.917.200 APBD Kebutuhan kantor 50 jenis 29.900.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
- Jumlah dan jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
BPBD
Kab. Badung
8 jenis 7.000.000 APBD Kebutuhan kantor 8 jenis 8.400.000
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang
disediakan
BPBD
Kab. Badung
19 jenis 11.640.600 APBD Kebutuhan kantor 19 jenis 13.900.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan
BPBD
Kab. Badung
516 eks 61.950.000 APBD kebutuhan kantor 516 eks 64.000.000
TABEL 3.1
(1) (3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 21
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman BPBD
Kab. Badung
125 orang 19.020.000 APBD kebutuhan kantor 125 orang 21.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
BPBD
Kab. Badung
12 kali 196.500.000 APBD kebutuhan kantor 12 kali 235.800.000
20 Penyediaan Dekorasi - Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan BPBD
Kab. Badung
5 jenis 4.939.600 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 6.000.000
21 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Jumlah dan jenis BBM yang disediakan BPBD
Kab. Badung
43.278 liter 512.764.800 APBD kebutuhan kantor 43.278 liter 597.764.800
22 Penyediaan Upacara Keagamaan - Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan BPBD
Kab. Badung
13 jenis 103.795.075 APBD kebutuhan kantor 13 jenis 105.000.000
23 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan
honorarium
BPBD
Kab. Badung
1 orang 67.892.688 APBD kebutuhan kantor 1 orang 70.000.000
24 Lomba-lomba Olahraga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura - Jumlah dan jenis sarana penunjang kegiatan lomba-
lomba olahraga/kesenian
BPBD
Kab. Badung
3 Jenis 49.975.000 APBD kebutuhan kantor 3 Jenis 55.000.000
36 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat - Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat Pura Pura
Khayangan
Jagat
1 kali 44.500.000 APBD kebutuhan kantor 1 kali 61.000.000
41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang - Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan Media Cetak 1 kali 3.000.000 APBD kebutuhan kantor 1 kali 3.000.000
57 Pengelolaan Kebersihan Kantor - Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya BPBD
Kab. Badung
1 unit 449.344.000 APBD kebutuhan kantor 1 unit 618.500.000
61 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - jumlah petugas keamanan kantor BPBD
Kab. Badung
6 orang 197.172.000 APBD kebutuhan kantor 6 orang 284.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 22
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur BPBD
Kab. Badung
100% 1.254.000.000 APBD 100% 1.110.000.000
KEGIATAN:
01 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan - Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara
rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
16 jenis 23.000.000 APBD kebutuhan kantor 16 jenis 28.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan BPBD
Kab. Badung
5 Jenis 0 APBD kebutuhan kantor 5 jenis 180.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan BPBD
Kab. Badung
3 jenis 354.000.000 APBD kebutuhan kantor 3 jenis 175.000.000
22 Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala BPBD
Kab. Badung
1 unit 25.000.000 APBD kebutuhan kantor 1 unit 35.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang
dipelihara rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
32 kendaraan 264.000.000 APBD kebutuhan kantor 38 kendaraan 270.000.000
26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
3 Jenis 46.500.000 APBD kebutuhan kantor 3 Jenis 50.000.000
28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara
rutin/berkala
BPBD
Kab. Badung
11 jenis 18.500.000 APBD kebutuhan kantor 11 jenis 22.000.000
78 Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor - Jumlah kendaraan roda empat yang diadakan BPBD
Kab. Badung- 0 - - 1 Unit 270.000.000
- Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan BPBD
Kab. Badung
6 unit 498.000.000 APBD kebutuhan kantor 2 Unit 50.000.000
67 Pemeliharaan Taman - Luas taman gedung kantor yang terpelihara BPBD
Kab. Badung
1.056 m2 25.000.000 APBD Sedang Berjalan 1.056 m2 30.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 23
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
BPBD
Kab. Badung
100% 274.459.600 APBD 100% 278.000.000
KEGIATAN :
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Perangkat Daerah
BPBD
Kab. Badung
4 laporan 268.460.000 APBD Program lanjutan 4 laporan 270.000.000
24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP
yang tersusun
BPBD
Kab. Badung
5 dokumen 5.999.600 APBD Program lanjutan 5 dokumen 8.000.000
09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT
DAERAH
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran
yang saling terhubung
BPBD
Kab. Badung
100% 9.999.100 APBD 4 dokumen 169.490.000
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra,
Renja dan RKA)
- Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun BPBD
Kab. Badung
4 dokumen 9.999.100 APBD Program lanjutan 4 dokumen 12.000.000
34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Persentase desa/kelurahan yang mendapat Kab. Badung 70% 1.382.334.800 APBD 80% 1.316.970.000
fasilitasi pengurangan Resiko Bencana
KEGIATAN :
01 Pembentukan Sekolah Aman Bencana - Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk Kuta 7 Sekolah 204.105.200 APBD Sedang Berjalan 7 Sekolah 241.690.000
02 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana - Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang
terbentuk
Kabupaten
Badung
10
Desa/
Kelurahan
615.696.100 APBD Sedang Berjalan 11
Desa/ Kelurahan
623.120.000
03 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan
Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut
- Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangrove Kabupaten
Badung
1 Hektar 38.661.000 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
1 Hektar 40.000.000
04 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD - Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat
bintek / pelatihan
Kabupaten
Badung
50 Orang 80.652.500 APBD Sedang Berjalan 65 Orang 100.000.000
05 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis - Jumlah dokumen pengendalian zoonosis dan laporan
rapat koordinasi yang tersusun
Lembaga
Pemerintah
dan Non
Pemerintah
- - APBD Sedang Berjalan 75 Buku 24.660.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 24
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
06 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung
(Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)
- Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun Kabupaten
Badung
4 dokumen 30.118.900 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
- -
08 Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor - luas daerah rawan longsor yang ditangani Kabupaten
Badung
2000 m2 234.736.400 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
2000 m2 287.500.000
14 Pembentukan Kota Tangguh - Jumlah kota tangguh terbentuk Kabupaten
Badung
1 Kota 178.364.700 APBD Baru Mempercepat
Capaian Target
- -
42 PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani Kab. Badung 100% 4.373.145.860 APBD 100% 5.804.370.000
KEGIATAN :
01 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan - Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga
24/7 dalam penanggulangan bencana
BPBD
Kab. Badung
62 orang 2.371.893.560 APBD Program Lanjutan 74 orang 3.013.000.000
02 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten - Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan
lintas Kabupaten yang dapat di tangani
Kab. Badung
dan lintas
kabupaten
150 laporan 237.631.100 APBD Program Lanjutan 150 laporan 271.370.000
03 Penanganan Tanggap Darurat - Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani
berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati
Kabupaten
Badung
24 Surat
Keputusan
1.500.000.000 APBD Program Lanjutan 26 Surat
Keputusan
2.000.000.000
04 Pengadaan Sarana Kebencanaan - Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam
penanggulangan bencana
BPBD
Kab. Badung
17 jenis 263.621.200 APBD Program Lanjutan 30 Jenis 520.000.000
43 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat
direhabilitasi dan direkonstruksi
100% 100% 5.496.158.120 APBD 100% 14.080.000.000
KEGIATAN :
01 Verifikasi Kejadian Bencana - Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat di
verifikasi
Kabupaten
Badung
80 proposal 33.232.300 APBD Sedang Berjalan 90 proposal 40.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 25
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif
Sumber
dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /
KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana - Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana
yang dapat di inventarisasi
Kabupaten
Badung
70 laporan 33.487.800 APBD Sedang Berjalan 80 laporan 40.000.000
03 Rehabilitasi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca
bencana
Kabupaten
Badung
12 unit 3.269.404.920 APBD Sedang Berjalan 14 unit 7.000.000.000
04 Rekonstruksi Pasca Bencana - Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi
pasca bencana
Kabupaten
Badung
12 unit 2.160.033.100 APBD Sedang Berjalan 14 unit 7.000.000.000
14.715.231.943 24.950.004.800
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 26
27
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Badung yang disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan
peningkatan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung tahun 2018 ini dilaksanakan oleh segenap jajaran dilingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Selain menjadi dokumen rencana
pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan Renja yang dilakukan secara konsisten sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Badung akan mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan output
penanggulangan bencana setiap tahunnya.
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung
Drs. I Nyoman Wijaya, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19580823 198603 1 013