aplicatie factura si chitanta

4
1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451): 30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța. 1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451): 30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța. 1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451): 30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța. 1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451): 30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța. 1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451): 30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța. 2.SC ALFA SRL (Nr ORC/an J40/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL Negresti, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 27.04.2015 următoarele produse de la SC GAGA SRL(Nr ORC/an J40/55587/2006, CUI 28787986, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32567345451): 300 sticle apa minerala BORSEC , pret unitar 2 lei 20 napolitane vrac Naty, pret unitar 13 lei Biscuiti OREO, 300 pachete, pret unitar 3 lei Ciocolata Laura, 100 tablete, pret unitar 4 lei

Upload: andries-valentina

Post on 10-Apr-2016

256 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

contabilitate

TRANSCRIPT

Page 1: Aplicatie Factura Si Chitanta

1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451):

30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei

Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța.

1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451):

30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei

Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța.

1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451):

30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei

Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța.

1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451):

30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei

Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța.

1.SC GAMA SRL (Nr ORC/an J40/67891/2005, CUI 12669856, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 25.04.2015 următoarele produse de la SC BETA SRL(Nr ORC/an J40/56987/2005, CUI 28665986, SEDIUL BUCUREȘTI, Cont RO20BRDE445SV36987345451):

30 saci faină a cate 20 kg fiecare, pret 4 lei/kg 20 pachete drojdie, pret unitar 10 lei 1200 sticlute colorant alimentar galben, pret unitar 3 lei 20 kg miez de nucă, pret unitar 16 lei

Plata facturii se face in numerar în aceeași zi. Întocmiți factura și chitanța.

2.SC ALFA SRL (Nr ORC/an J40/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL Negresti, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 27.04.2015 următoarele produse de la SC GAGA SRL(Nr ORC/an J40/55587/2006, CUI 28787986, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32567345451):

300 sticle apa minerala BORSEC , pret unitar 2 lei 20 napolitane vrac Naty, pret unitar 13 lei Biscuiti OREO, 300 pachete, pret unitar 3 lei Ciocolata Laura, 100 tablete, pret unitar 4 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

2.SC ALFA SRL (Nr ORC/an J40/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL Negresti, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 27.04.2015 următoarele produse de la SC GAGA SRL(Nr ORC/an J40/55587/2006, CUI 28787986, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32567345451):

300 sticle apa minerala BORSEC , pret unitar 2 lei 20 napolitane vrac Naty, pret unitar 13 lei Biscuiti OREO, 300 pachete, pret unitar 3 lei Ciocolata Laura, 100 tablete, pret unitar 4 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

2.SC ALFA SRL (Nr ORC/an J40/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL Negresti, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 27.04.2015 următoarele produse de la SC GAGA SRL(Nr ORC/an J40/55587/2006, CUI 28787986, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32567345451):

Page 2: Aplicatie Factura Si Chitanta

300 sticle apa minerala BORSEC , pret unitar 2 lei 20 napolitane vrac Naty, pret unitar 13 lei Biscuiti OREO, 300 pachete, pret unitar 3 lei Ciocolata Laura, 100 tablete, pret unitar 4 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

2.SC ALFA SRL (Nr ORC/an J40/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL Negresti, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 27.04.2015 următoarele produse de la SC GAGA SRL(Nr ORC/an J40/55587/2006, CUI 28787986, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32567345451):

300 sticle apa minerala BORSEC , pret unitar 2 lei 20 napolitane vrac Naty, pret unitar 13 lei Biscuiti OREO, 300 pachete, pret unitar 3 lei Ciocolata Laura, 100 tablete, pret unitar 4 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

2.SC ALFA SRL (Nr ORC/an J40/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL Negresti, Cont RO20BRDE445SV36987654450), achiziționează pe data de 27.04.2015 următoarele produse de la SC GAGA SRL(Nr ORC/an J40/55587/2006, CUI 28787986, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32567345451):

300 sticle apa minerala BORSEC , pret unitar 2 lei 20 napolitane vrac Naty, pret unitar 13 lei Biscuiti OREO, 300 pachete, pret unitar 3 lei Ciocolata Laura, 100 tablete, pret unitar 4 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

3.SC IDILA SRL (Nr ORC/an J41/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV36617654450), achiziționează pe data de 23.04.2015 următoarele produse de la SC LALA SRL(Nr ORC/an J40/15587/2002, CUI 28788886, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32562245451):

10 STICLE apa parfum CAMFOR, pret unitar 120 lei 50 sapunuri DOVE, pret unitar 5 lei 300 baxuri hartie igienica, pret unitar 16 lei 30 sticle sampon NIVEA, pret unitar 8 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

3.SC IDILA SRL (Nr ORC/an J41/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV36617654450), achiziționează pe data de 23.04.2015 următoarele produse de la SC LALA SRL(Nr ORC/an J40/15587/2002, CUI 28788886, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32562245451):

10 STICLE apa parfum CAMFOR, pret unitar 120 lei 50 sapunuri DOVE, pret unitar 5 lei 300 baxuri hartie igienica, pret unitar 16 lei 30 sticle sampon NIVEA, pret unitar 8 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

3.SC IDILA SRL (Nr ORC/an J41/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV36617654450), achiziționează pe data de 23.04.2015 următoarele produse de la SC LALA SRL(Nr ORC/an J40/15587/2002, CUI 28788886, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32562245451):

10 STICLE apa parfum CAMFOR, pret unitar 120 lei 50 sapunuri DOVE, pret unitar 5 lei 300 baxuri hartie igienica, pret unitar 16 lei 30 sticle sampon NIVEA, pret unitar 8 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

3.SC IDILA SRL (Nr ORC/an J41/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV36617654450), achiziționează pe data de 23.04.2015 următoarele produse de la SC LALA SRL(Nr ORC/an J40/15587/2002, CUI 28788886, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32562245451):

10 STICLE apa parfum CAMFOR, pret unitar 120 lei 50 sapunuri DOVE, pret unitar 5 lei 300 baxuri hartie igienica, pret unitar 16 lei 30 sticle sampon NIVEA, pret unitar 8 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

3.SC IDILA SRL (Nr ORC/an J41/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV36617654450), achiziționează pe data de 23.04.2015 următoarele produse de la SC LALA SRL(Nr ORC/an J40/15587/2002, CUI 28788886, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32562245451):

10 STICLE apa parfum CAMFOR, pret unitar 120 lei 50 sapunuri DOVE, pret unitar 5 lei 300 baxuri hartie igienica, pret unitar 16 lei

Page 3: Aplicatie Factura Si Chitanta

30 sticle sampon NIVEA, pret unitar 8 leiPlata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

3.SC IDILA SRL (Nr ORC/an J41/67671/2008, CUI 13569856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV36617654450), achiziționează pe data de 23.04.2015 următoarele produse de la SC LALA SRL(Nr ORC/an J40/15587/2002, CUI 28788886, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32562245451):

10 STICLE apa parfum CAMFOR, pret unitar 120 lei 50 sapunuri DOVE, pret unitar 5 lei 300 baxuri hartie igienica, pret unitar 16 lei 30 sticle sampon NIVEA, pret unitar 8 lei

Plata facturii se face in numerar după o zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

Page 4: Aplicatie Factura Si Chitanta

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.

4.SC ANNA SRL (Nr ORC/an J41/69671/2002, CUI 13779856, SEDIUL IASI, Cont RO20BRDE445SV86617654450), achiziționează pe data de 20.04.2015 următoarele produse de la SC CORA SRL(Nr ORC/an J40/15227/2002, CUI 28781286, SEDIUL Vaslui, Cont RO20BRDE445SV32565245451):

Detergent vase PUR, 300 sticle 400 ml, pret unitar 6 lei Bureti vase LUX, pret unitar 2 lei Detergent automat DERO 6 kg, 100 pungi, pret unitar 48 lei Detartrant Yuf, 1l, 28 sticle, pret unitar 7 lei

Plata facturii se face in numerar in aceeasi zi.. Întocmiți factura și chitanța.