anexo7 dsf iva contabilidad

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ANEXO 7 DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL IVA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (1) PERÍODO DEL SALDO A FAVOR (2) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO A. A LA TASA DEL 0% G. EXPORTACIONES (9) B. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (4) H. C. 0 I. D. J. E. OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (7) K. F. 0 L. M. IVA ACREDITABLE DEL PERIODO N. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (16) V. V. BIS TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION: W. O1 BIENES 01.01 TANGIBLES (17) 01.02 INTANGIBLES (17 bis) O2 SERVICIOS 02.01 SERVICIOS (18) 0 P. 0 X. Q. Y. A LA TASA DEL 16% IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS GRAVADOS (3) OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (10) SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16% (A + B) (5) SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 0% (G + H) (11) A LA TASA DEL 11% IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS (6) SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (C + F + I) (12) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (13) SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 11% (D + E) (8) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO (14) TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO (J + K + L) (15) IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DEL MISMO. (27) IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIONES DE BIENES TANGIBLES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DEL MISMO (28) O. IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE BIENES TANGIBLES QUE SON INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETOS DE LA LEY (29) SUMA DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION (O.01.01 + O.01.02 + O.02.01) (19) TOTAL DE IVA TRASLADADO Y PAGADO (N+O) (20) IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETOS DE LA LEY (P - U - V - V BIS - W) (30) IVA TRASLADADO POR ADQUISISICIONES DE BIENES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES), PRESTACION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (21) PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 4° Y 5C DE LA LEY DEL IVA (31)

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Anexo 7ANEXO 7DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL IVAREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (1)PERODO DEL SALDO A FAVOR (2)VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODOA LA TASA DEL 16%A.IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS GRAVADOS (3)A LA TASA DEL 0%G.EXPORTACIONES (9)B.OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (4)H.OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (10)C.SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16% (A + B) (5)0I.SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 0% (G + H) (11)0A LA TASA DEL 11%D.IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS (6)J.SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (C + F + I) (12)0E.OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (7)K.VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (13)F.SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 11% (D + E) (8)0L.VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO (14)M.TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODO (J + K + L) (15)0IVA ACREDITABLE DEL PERIODON.TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (16)V.IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DEL MISMO. (27)V. BISIVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIONES DE BIENES TANGIBLES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DEL MISMO (28)O.TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION:W.IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE BIENES TANGIBLES QUE SON INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETOS DE LA LEY (29)O1 BIENES01.01TANGIBLES (17)01.02INTANGIBLES (17 bis)O2 SERVICIOS02.01SERVICIOS (18)SUMA DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION (O.01.01 + O.01.02 + O.02.01) (19)0P.TOTAL DE IVA TRASLADADO Y PAGADO (N+O) (20)0X.IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETOS DE LA LEY (P - U - V - V BIS - W) (30)0Q.IVA TRASLADADO POR ADQUISISICIONES DE BIENES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES), PRESTACION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (21)Y.PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 4 Y 5C DE LA LEY DEL IVA (31)R.IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES), Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (22)a.IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (X por Y) (32)0R. BISIVA PAGADO EN LA IMPORTACIN DE BIENES TANGIBLES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES); QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS (23)S.IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (24)b.IVA ACREDITABLE (U + a) (33)0T.IVA PAGADO POR LA IMPORTACION DE BIENES TANGIBLES QUE SON INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (25)c.MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE (34)U.TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (Q+R+R BIS+S+T) (26)0d.TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (b + c) (35)0SALDO A FAVOR DEL IVA DETERMINADO EN EL PERIODOe.IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO AL 16% (36)i.IVA ACREDITABLE DEL PERIODO(igual a d) (41)0e1.IMPUESTO CASUADO EN EL PERIODO AL 11% (37)f.CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE (38)j.A FAVOR (g + i - f-g cuando g +f es menor que h + i) (42)0g.SUMA DE IMPUESTO CAUSADO (e + e1) (39)0k.DEVOLUCION INMEDIATA OBTENIDA (43)h.IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (40)l.SALDO A FAVOR DEL PERIODO (j - k) (44)0DATOS PARA DETERMINAR LA PROPORCION APLICADA 1I. GRAVADOS (45)II. POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (46)III. POR ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTO (47)IV. TOTALES (I + II + III) (48)G.VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADESH.IMPORTACIN DE BIENES O SERVICIOS INCLUSIVE CUANDO SEAN TEMPORALESI.ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS AS COMO LA ENAJENACIN DEL SUELO, SALVO QUE SEA PARTE DEL ACTIVO CIRCULANTEJ.DIVIDENDOSK.ENAJENACIN DE ACIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TTULOS DE CRDITOL.ENAJENACIN DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO Y PLATA Y "ONZAS TROY"M.INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIAN.ENAJENACIN A TRAVS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROO.ENAJENACIN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACION EN PAGO O ADJUDICACINP.OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADASQ.ENAJENACIN DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN IMOBILIARIOS NO AMORTIZABLESR.TOTAL(G - ( H + I + J + K +L +M + N + O + P+Q ))0000

Instrucciones ANEXO 7INSTRUCTIVO DE LLENADONoCONCEPTOSE DEBE ANOTAR1REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTESEl Registro Federal de Contribuyentes del solicitante de la devolucin2PERIODO DEL SALDO A FAVOREl perodo al que corresponde el Saldo a Favor solicitado en devolucin3IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS GRAVADOSImportaciones de bienes y servicios gravados a la tasa del 15% 16% segn corresponda al perodo por el cual solicita la devolucin4OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSOtros actos o actividades gravados a la tasa del 15% 16% distintos a la importacin de bienes intangibles y servicios gravados, segn corresponda al perodo por el cual solicita la devolucin,5SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16%Sumatoria del total de actos o actividades gravadas a la tasa del 15% 16% segn corresponda al perodo por el cual soclita la devolucin6IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOSImportaciones de bienes y servicios gravados a la tasa del 10% u 11% segn corresponda al perodo por el cual solicita la devolucin7OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSOtros actos o actividades gravados a la tasa del 10% u 11% distintos a la importacin de bienes segn corresponda el perodo por el cual solicita la devolucin, intangibles y servicios gravados8SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 11%Sumatoria del total de actos o actividades gravadas a la tasa del 10% u 11% segn corresponda al perodo por el cual solicita la devolucin9EXPORTACIONESExportaciones efectuadas en el perodo gravadas a la Tasa del 0%10OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSResultado de la sumatoria del impuesto causado. Suma de los incisos e y e111SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 0%Sumatoria del total de actos o actividades gravadas a la tasa del 0%12SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSSumatoria del total de actos o actividades gravadas a las tasas del 16% 15%, 11% 10% y 0%, segn corresponda13VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTOValor de los actos o actividades del perodo por los que NO se este OBLIGADO al pago del impuesto.14VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTOValor de los actos o actividades del perodo que NO sean OBJETO del impuesto.15TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DEL PERIODOSumatoria del total de los actos o actividades del perodo.16TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTEEl total del IVA Trasladado al Contribuyente en el Perodo por el cual solicita la devolucin17TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE BIENES TANGIBLESEl Total del IVA Acrediatble pagado con motivo de la importacin de Bienes Tangibles17 BISTOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLESEl Total del IVA Acrediatble pagado con motivo de la importacin de Bienes Intangibles18TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACION DE SERVICIOSEl Total del IVA Acrediatble pagado con motivo de la importacin de Servicios19SUMA DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIONSumatoria del IVA pagado en la Importacin de Bienes (tangibles e intangibles) y Servicios20TOTAL DE IVA TRASLADADO Y PAGADOSumatoria del IVA Trasladado al Contribuyente y el Pagado en la Importacin de Bienes y Servicios21IVA TRASLADADO POR ADQUISISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, PRESTACION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSEl IVA trasladado al Contribuyente por la adquisicin de Bienes (que no correspondan a las Inversiones), prestacin de servicios por Uso o Goce temporal de bienes, exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.22IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES (DISTINTOS DE LAS INVERSIONES), Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSEl IVA pagado en la importacin por adquisicin de bienes INTANGIBLES (distintos de las inversiones), y servicios que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.23IVA PAGADO EN LA IMPORTACIN DE BIENES TANGIBLES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES; QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADASEl IVA pagado en la importacin por adquisicin de bienes TANGIBLES (distintos de las inversiones), y servicios que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.24IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSEl IVA trasladado al Contribuyente por la adquisicin de Inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades gravados.25IVA PAGADO POR LA IMPORTACION DE BIENES TANGIBLES QUE SON INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSEl IVA pagado en la Importacin de Bienes TANGIBLES que son Inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades gravados26TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOSSumatoria del IVA de los conceptos de los incisos Q,R,R BIS, S Y T.27IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEA OBJETO DEL MISMO.El IVA pagado en la Importacin por adquisicin de bienes INTANGIBLES y Servicios que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades por las que NO se esta obligado al pago del Impuesto o NO sea objeto del impuesto.28IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIONES DE BIENES TANGIBLES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O NO SEAN OBJETO DEL MISMOEl IVA pagado en la Importacin por adquisicin de bienes TANGIBLES que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades por las que NO se esta obligado al pago del Impuesto o NO sea objeto del impuesto.29IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETOS DE LA LEYEl IVA pagado o trasladado en la Importacin de INVERSIONES que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades por las que NO se esta obligado al pago del Impuesto o NO sea objeto del impuesto.30IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETOS DE LA LEYEl IVA correspondiente a BIENES utilizados para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se esta obligado al pago del Impuesto o que no sean objeto del mismo. Diferencia de los incisos P,U, V, V BIS y W.31PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 4 Y 5C DE LA LEY DEL IVADato de la Proporcin Utilizada conforme a la Ley.32IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO O QUE NO SEAN OBJETO DE LA LEY (X por Y)El IVA Acreditable de BIENES utilizados indistintamente para realziar actos o actividades gravados y actos o actividades por las que NO se esta OBLIGADO al pago del impuesto o que NO sean OBJETO de la Ley. Resultado de la multiplicacin de los incisos X y Y33IVA ACREDITABLE (U + a)El Resultado la sumatoria del total de IVA correspondiente a Actos o Actividades Gravados ms el IVA acreditable de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por las que no se esta obligado al pago del impuesto o que no sean objeto de la ley34MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTEEl monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste que se realice.35TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (b + c)El Total del Iva Acreditable del Perodo. Resultado de la sumatoria del IVA Acreditable y el monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste36IMPUESTO CAUSADO EN EL PERIODO AL 16%El Impuesto causado a la Tasa del 16% 15% segn corresponda al perodo por el cual solicita la devolucin. Resultado de aplicar la tasa del 15% 16% al Valor de Actos o Actividades del perodo manifestados en el inciso C.37IMPUESTO CASUADO EN EL PERIODO AL 11%El Impuesto causado a la Tasa del 11% 10% segn corresponda al perodo por el cual solicita la devolucin. Resultado de aplicar la tasa del 11% 10% al Valor de Actos o Actividades del perodo manifestados en el inciso F.38CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTECantidad actualizada a reintegrase derivada del ajuste.39SUMA DE IMPUESTO CAUSADO (e + e1)Resultado de la sumatoria del impuesto causado. Suma de los incisos e y e140IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTEEl importe del IVA Retenido al contribuyente durante el perodo por el cual solicita la devolcin.41IVA ACREDITABLE DEL PERIODOEl Total del Iva Acreditable del Perodo, cantidad sealada en el inciso d.42A FAVOR (h + I - f cuando g +f es menor que h + i)El Saldo a Favor determinado en el perodo43DEVOLUCION INMEDIATA OBTENIDALa devolucin inmediata obtenida del saldo a favor del IVA44SALDO A FAVOR DEL PERIODO (j - k)El Saldo a Favor determinado en el perodo, despus de disminuir en su caso la devolucin inmediata obtenida45GRAVADOSSe refiere a los datos para determinar la proporcin aplicada correspondientes a los conceptos sealados en los incisos G a Q que sean Gravados46POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTOSe refiere a los datos para determinar la proporcin aplicada correspondientes a los conceptos sealados en los incisos G a Q por los que No se DEBA pagar el Impuesto47POR ACTIVIDADES QUE NO SEAN OBJETO DEL IMPUESTOSe refiere a los datos para determinar la proporcin aplicada correspondientes a los conceptos sealados en los incisos G a Q que NO sean OBJETO del impuesto.48TOTALESSumatoria de cada uno de los rubros de los datos proporcionados para determinar la proporcin aplicada.