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11 - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos daAdministração direta e indireta, incluídos fJndos, responsáveis pela saúde e assistência social.
!,;CAPíTULO 11.,
DOS ORÇAMENTOS, ;~.!SCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.,,1
':; Seção IDa Estimativa da Receita
:',
'!I:
Art. 2º. A receita total estimada nq',s orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$104.523.000,00 (cento e quatro mil quinhe6tos e vinte e três mil reais), assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal dos Pod~res do Município: R$ 77.601.000,00 (setenta e setemilhões seiscentos e um mil reais); ,i
1.1.II - Orçamento da Seguridade,ISocial no valor de R$ 26.922.000,00 (vinte e seis
milhões novecentos e vinte e dois mil reai~~, onde:a) R$ 18.376.000,00 (de?~ito milhões trezentos e setenta e seis mil reais)
compreende receitas de saúde;il;b) R$ 1.126.000,00 (um :fllilhão cento e vinte e seis mil reais) compreende
receitas de assistência social;J . .'c) R$ 7.420.000,00 (sete niilhões quatrocentos e vinte mil reais) correspondénte
às receitas da entidade de previdência do~fservidores municipais (RPPS).,{
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PUBLICADO
Em, g§j~/~3 .Ó'~ .'
Re ~() áve,~:1~/.~1~~~~lJ, ~'lLÍQUA..... {~
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lo: \/ LEI N2 1.052, D(05 DE OEZEMBRO DE 2013..'d• r
Estima a RE(],EITA e fixa a DESPESA do Município para o exercíciofinanceiro dedZ014.. ,
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O PREFEITO DO MUNIC[PIO DE:,~EZERROS, Estado de Pernambuco; no uso de suasatribuições legais, faz saber que a Câmar~ Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono aseguinteLei:;j;
':í:',!FA~íTULO I
DAS DISPO~IÇOES,PRELlMINARES
·Seção Unica,'I,'f
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita dp Município para o exercício financeiro de 2014 nomontante de R$ 104.523.000,00 (cento e quatro milhões quinhentos e vinte e três mil reais) fixaa Despesa em igual valor, compreendendâ;, nos termos do art. 165 § 5· da Constituição Federale da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014:
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I - O Orçamento Fiscal, refere~te aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e,entidades da Administração Pública Municrpal direta e indireta;
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7.800.000,004.425.000,00
(-7.349.000,00)104.523.000,00
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, ,:. "
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c) Transferências de Capital .'~J
c) Receita Patrimonialb) Receita de Contribuições
b) Alienação deBens, ;
d) Receita de Serviçose) Transferências Correntes
IV - DEDUÇOES DE RECEITAS (-)V - TOTAL DAS RECEITAS
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1- RECEITAS CORRENTES
111- RECEITAS CORRENTES INTRAOR, ,AMENT RIAS
f) Outras Receitas Correntes ,,i,,
a) Receita Tributária
Art. 4º. As receitas estimadas no orç'~mento e discriminadas de forma consolidada no art.3º estão detalhadas no Anexo 02, pela natJ'reza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de1964. I '
Parágrafo único. As fontes de recur~s estão discriminadas em demonstrativo específicoanexo a esta Lei.
11- RECEITAS DE CAPITAL ~fr.
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a) Operações de Crédito J.,
:p"ai';'1"ii;r~lCÁ' :D·~···
'·'IBUE1RACS:.~~',/;~~ ..:~:"r~~
Art. 3º. A receita orçada será realii~da mediante a arrecadação dos tributos e demaisreceitas correntes e de capital, na forma d~ legislação em vigor, ejiscriminada no Anexo 01, queintegra e acompanha esta Lei, distribuída bor categoria econômica e origem, sendo:
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~ Seção IIDa Fi~ação da Despesa
JArt. 5º. A Despesa total é fixada nos (i)rçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo
valor da Receita, discrimina' por Função,rPoderes e Órgãos, em R$ 104.523.000,00 (cento equatro milhões quinhentos e vinte e três ri;!1 reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:
I - Orçamento Fiscal: R$ 69.843.2.40,00 (sessenta e nove milhões oitocentos e quarentaI·'
e três mil duzentos quarenta reais);"11 - Orçamento da Seguridade SoCial, no valor de R$ 34.679.760,00 (trinta' e quatro
',I
milhões seiscentos e setenta e nome mil ~Y.tecentos e sessenta reais):a) R$ 24.876.080,00 (vinte e q4:atro milhões oitocentos e setenta e seis .mil e oitenta
reais) compreende despesas com saúde; ~'
b) R$ 2.912.000,00 (dois milh6,es novecentos e doze mil reais) são despesas comassistência social; 'i:",
c) R$ 6.891.680,00 (seis milhÕ~:s oitocentos e noventa e um mil seiscentos e oitentareais) corresponde às despesas do RPPS:r:
,lI,'Parágrafo único. Do montante das d?~peSas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do
art. 5º R$ 7.757.760,00 (sete milhões sety~centos e cinquenta e sete mil setece tos e sesse··l·:'t.;.i',i
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a) DESPESAS CORRENTES,!: 84.103.000,00b) DESPESAS DE CAPITAL ,! I.' 17.620.000,00c) RESERVA DE CONTINGE~CIA 2.800.000,00
TOTAL DA DESPESA POR!CATEGORIA ECONOMICA 104.523.000,00"·,; .
Art. 8Q• Fica o Poder Executivo aut~~I~ado a abrir créditos adicionais suplementares até' ovalor correspondente a 40% (Quarenta por,!cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e daseguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantesdesta Lei, mediante a utilização de recurso# permitidos no § 1Q do art. 43 da Lei nQ4.320, de 1964e disposições da Lei de Diretrizes orçamerárias para 2014.
§ 1Q• O limite estabelecido no art. 8Q passa para 50% (cinquenta por cento) para as
suplementações de dotações destinadas ab atendimento das seguintes despesas:n
I - do Poder Legislativo; }II - de pessoal e encargos; t111 - com previdência social;)IV - com o pagamento da dívid~::~ública;V - de custeio dos sistemas mUbicipais de educação, de saúde e assistência social;VI - despesas destinadas à def~sa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e
as epidemias; ?IVII - despesas para execução :i~e investimentos com recursos de transferências
voluntárias do Estado e da União.U,:'~
§ 2Q - A reserva de contingência, !estabelecida nos termos do art. 5Q, inciso 111, da LeiComplementar nQ• 101, de 2000, se}á utilizada como recursos orçamentários parasuplementação de dotações destinadas 'ao atendimento de passivos conti entes, riscos eeventos ~iscais, consoante disposições da;,i~DO de 2014, sem onerar o limite a (ado no putdeste artigo. :,1:,',
d;.~
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•••• Ir,'o:.Ii,I.,.,".
1Seção 111
Da Distribuição da Despesa pol Função, Órgãos e Categorias Econômicas.1·:.1
Art. 6Q• A Despesa total, fixada por f~nções, subfunções, projetos, atividades e operações
especiais dos Poderes e Órgãos, está di$criminada nos Anexos 06 a 09, nos termos da LeiFederal nQ 4.320, de 1964 e será realiz~da através dos Órgãos Orçamentários, mediante oPrograma de Trabalho, assim discriminadp por Função e Órgão apresentando no Anexo 9 adiscriminação da despesa por órgão e no Anexo 8 a despesa por função e vínculo.
,il".:1
Art. 7Q As categorias econômicas e~'~espesas por grupos estão demonstradas de formaanalítica, individualizada por órgão, no A~exo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza daDespesa, com a totalização da tabela abai*o:
A,I.'i,
'Ji!~~ZÊfRRâs:,t:~!l;;'*;i.,;;.;;';;"':i~,~.
reais) serão custeadas com recursos d~ Orçamento Fiscal, consoante art. 165, § 2Q daConstituição Federal. "
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.' .. '~ ~!l::p.iui~Jlf.A:::o;g:" ..
a~!ZfelRAO:S,
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Art. 9º. As alterações ou inclusões d~l:modalidade de aplicação, bem como as permutas defontes de recursos, nos grupos de despes9f não constituem créditos adicionais ao Orçamento.
'I , I
'tAPITULO IIIDAS OPE~AÇÕES DE CRÉDITO
Seção ÚnicaDa Autorização para Realizar Operações de Crédito
R .Art. 10. Fica o Poder Executivo autorf.zado a contratar e oferecer garantias a empréstimos
voltados para a modernização administrat~va e tributária, bem como a execução de programasde habitação, saneamento e outros inve~timentos públicos, assim como para aqu,isição deequipamentos, respeitados os limites da ~~i Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções doSenado Federal, disposições da legislaçãó;'pertinente e compatibilidade com programas federais.
Art. 11. Fica, ainda, o Poder ExecuÜvo ..autorizado a contratar Operações de Crédito porAntecipação de Receita Orçamentária (AR,O), nos termos da legislação aplicável.
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°I ~<~APrTULO IV
DAS Di~pOSIÇÕES GERAISI.
Seção ÚnicaDas ~lsposições Gerais
:.1.
Art.12. A utilização de dotações corryjiorigem de recursos em convênios ou operações decrédito fica condicionada à celebração dos;instrumentos respectivos.
Art.13. Na fixação dos valores das d9tações para pessoal estão consideradas margens deexpansão referentes as projeções para:: pcréscimos de despesas destinadas a atender asdisposições do §l' do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para2014, inclusive a expansão das despesas:~,pom o aumento do salário mínimo que vigora a pa~irde janeiro de 2014. !,('
Art.14. O Poder Executivo, no interes;~e da Administração, poderá designar como unidadesgestoras de créditos orçamentários, unid~~es administrativas subordinadas ao mesmo órgã.o,com as atribuições de movimentar dotaçõe~ consignadas às unidades orçamentárias, atendendoàs disposições do parágrafo único do art-:';14 e às do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 demarço de 1964. ·l
Art. 15. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetrospara utilização das dotações, de forma a compatibilizar despesas à efetiva realização dasreceitas e para garantir as metas de resulté1do estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,consoante legislação específica. r
Art. 16. O Poder Executivo estabeleGrrá Programação Financeira, onde fixará as medidasnecessárias a manter os dispêndios cOn;;l:patíveis com as receitas a fim de obter o equilíbriofinanceiro. .!\
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Parágrafo único. Decreto Executivo ~1?tabelecerá a programação ·financeira e o cronogramade desembolso, após a publicação desta L:-i~i. .
Art. 17. A presente Lei entra em vigQr na data de sua publicação, contando-se seus efeitosde 1º Janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
.;\Gabinete do efeito, 05 de dezembrb de 2013.
~~~(~~/;:~~l~~TÁVIO RA~SO M
PREFEITO
Distribuição dar Despesas por Função
1113 - CULTURA
1i116 - HABITAÇÃO
li 20 - AGRICULTURA
I:l 09 - PREVID~NCIA SOCIAL
11 2S - ENERGIA
004 - ADMINISTRAÇÃO
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:'ri'}:',.,
.02 -.JUDIClÁRIA
li OB - ASSIST~NCIA SOCIAL
,li 12 - ,ÇDUCAÇÃO
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JOIS tRBANISMO
111B:;,rESTÃO AMBIENTAL
li 23.'::J:;OMÉRCIO ESERViÇOS
':"1':li 27:;;PESPORTO E LAZER
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MUNICIHIO DE BEZERROS:i'1.-:
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1110- SAÚDE
li 01 • LEGISLATIVA
D17 - SANEAMENTO
11 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
li 22 - INDÚSTRIA
.14· DIREITOS DA CIDADANIA
!li 26· TRANSPORTE
11 RESERVA DE CONTING~NCIA
• Receitas Correntes
liiiI Receitas de Capital
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MUNICí~IO DE BEZERROS,I,: :!~
compoSiçãoJa Receita Municipal,',I')'::(::1..'IV
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• Receitas Intraorçamentárias A
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C OUTRAS RECEITAS CORRENTES
IITRANSFER~NCIAS DE CAPITAL
ORECEITA PATRIMONIAL
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f.] ALI~NAÇÃO DE BENS
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MUNiCípIO DE BEZERROS
';i:Representação Grá~~ca das Receitas por Origem
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li R(1rAS DE CONTRIBUiÇÕES
.;111 T'NSFER~NCIAS CORRENTES
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o RECEITA DE SERViÇOS
III OPERAÇÕES DE CR~DITO
.. RECEITA TRIBUTÁRIA
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Valor
50.955.160,0045.000,00
33.102.840,0017.134.000,00
104.523.000,00
DESPESAS POR RUPO DE NATUREZA
>iPESSOAL E ENCARGÇJS SOCIAISJUROS E ENCARGOSJ:>A DfVIDAOUTRAS DESPESAS ÚPRRENTES."INVESTIMENTOS \:INVERSÕES FINANCEiRAS
AMORTIZAÇÃO DA D[VIDARESERVA DE CONTING~NCIA
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Despesas por (i,lupo de Natureza'?\"'1"" ~
.laiE*ER~ÕS'C:~~~·'k~.I.,,,:"-:t~
MUNICípIO'\:DE BEZERROS'I'
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. . Periodo: Exercicio de 2014
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45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% -I<'=---.....----.---,i-'\--...,----r----r----r---~
Categoria
3.1.00.00.00.003.2.00.00.00.003.3.00.00.00.004.4.00.00.00.004.5.00.00.00.004.6.00.00.00.009.9.00.00.00.00
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Discriminação das Fohtes de Recursos
ta 17 - Outros Convênios
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"06- FEM
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MUNICIPIO'IOE BEZERROS,I',
Relação das fontes de Recursos
Orçarà~nto 2014
!OI 13 - Outras Transf. do FNDE
IA 21- Complementa da União ao FUNDES 60%
1il14 - Convênios Educação
1il23 - Complemento da União FUNDES 40%
.09 - Salário Educação
1:1 04 - FUNDES 60%
1:1 05 - FUNDES 40%
.01- Recursos Próprios
1:1 07· Recursos Transferidos pelo SUS
11 10- PDDE
11 22 - Contribuições Previdenciárias
11 03 - Receita de Imp e de Transferência de Imp - Saúde
1111- PNAE
11 02 -Impostos e Transferências MDE
1il24 - Convênio Saúde
.. 25 - Recursos FNAS
.. 27 • Outras Fontes
1:112 - PNATE
.... 28 - Operações de Crédito
Código Id-Uso Descrição:"1
Valor Percentual
1 0.1.00 01- Recursos Próprios"
28.389.560,00 27,16%"
2 0.1.01 02 -Impostos e Transferências MDE li 6.734.360,00 6,44%
3 0.1.02 03 - Receita de Imp e de Transferência' de Imp • Saúde 6.766.080,00 6,47%
4 0.1.18 04 - FUNDEB 60% 1\ 12.573.600,00 12,03%
5 0.1.19 05 - FUNDEB 40% 8.382.400,00 8,02%6 0.1.00 06 - FEM
,950.000,00 0,91%',I'
7 0.1.71 07 . Recursos Transferidos pelo SU5 18.081.000,00 17,30%
9 0.1.58 09 - Salário Educação :Ii 992.000,00 0,95%
10 0.1.59 10 - PDDE "1"/ 12.000,00 0,01%
11 0.1.60 11-PNAE 1•• 751.000,00 0,72%
12 0.1.61 12-PNATE :i~; 160.000,00 0,15%
13 0.1.62 13 - Outras Transf. do FNDE ,. 155.000,00 0,15%
14 0.1.22 14 - Convênios Educação 518.000,00 0,50%17 0.1.24 17 - Outros Convênios
\,' 6.664.000,00 6,38%..21 0.1.19 21- Complementa da União ao FUNDEB,60% 991.200,00 0,95%22 0.1.03 22· Contribuições Previdenciárias '. , 6.521.680,00 6,24%
23 0.1.19 23 . Complemento da União FUNDEB 40'% 660.800,00 0,63%
24 0.1.71 24· Convênio Saúde :/. 196.000,00 0,19%
25 0.1.52 25 - Recursos FNAS :lJ:' 1.126.000,00 1,08%
27 0.1.43 27 . Outras Fontes i 898.320,00 0,86%
28 0.1.83 28 . Operações de Crédito ,t' 3.000.000,00 2,87%
TOTAL i 104.523.000,00 100,00%
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA AO IDOSO
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SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES
~~I~i~_ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERViÇOS URBANOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- '~~. __ ~__~-.~.;...:~:: .-::-- .~·.:t -~::-~'--='-:""""'---:-.~.. ' _: ..:.-C·" - .._,~"'.. ':~. n.~'::-::-~-:-:-";'~-'·- --0,. .~••
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCURADORIA MUNICIPAL
i1iW14;#ii~~ SECRETARIA DE FINANÇAS
GABINETE DO PREFEITO
PODER LEGISLATIVO
o o o o o o oo o o o o o oà à à à à à ào o o o o o oo o q o o o oÓ Ó o Ó Ó Ó Óo o o o o o oo o q o o o o.,.; Ó U"l Ó .,.; Ó .,.;m m N N .... ....
~oaO~QaaQGaGGOQaQQQ~~~~G~~G~~G~~a~~~~~~GGaGQooaaG
I:,../Classificação Descrição
1Fundamento Legal
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 'Legislação Tributária e CTM1110.00.00.00 IMPOSTOS (íódigo Tributário Municioal· CTM1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ O PATRIM EA RENDA ~rt. 1S6 a 1SB da Constituição Federal (CF)1112.02.00.00 IMP. S/PROP.PREDIAL ETERRITORIAL 'CTM
1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL CTM1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO .l:TM
'1\1112.04.00.00 IMP. S/RENDA EPROVENTOS DE QUALQUER NAT • .'Art. 1SB, inciso I da CF
1112.04.31.00 IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 'Art. 158. inciso Ida CF1112.04.34.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS ,Art. 1SB, inciso I da CF
1112.08.00.00 IMP S/ TRANS INTER·VIVOS DE 8ENS IMÓVEIS l:TM e Art. 1S6, 11 da CF
,1113.00.00.00 IMPOSTOS S/PRODUCAO EA CIRCULAÇÃO
1113.0S.00.00 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATURE2A 'Art. 1S6, 111 da CF • CTM
1113.0S.01.01 IMPOSTO S/SERViÇOS DE QUALQUER NATURE2A ·ISSQN Art. 1S6.1I1 da CF· CTM
1113.0S.01.02 SIMPLES NACIONAL "~rt. 1S6. 111 da CF • CTM • lC n' 123/2006.I
1120.00.00.00 TAXAS r·1121.00.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ,CTM
1121.17.00.00 TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA 'CTM
1121.21.00.00 TAXA DE CONTROLE EFISCAlI2AÇÃO AMBIENTAL .CrM e legislação especifica
1121.22.00.00 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS I\;TM1121.2S.00.00 TAXA lIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV itTM
1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL n:TM
1121.27.00.00 TAXA DE APREENSAO EDEPOSITO '\:TM
1121.28.00.00 TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL l:TM
1121.29.00.00 TAXA DE lICENCA P/ EXEC DE OBRAS i=TM1121.30.00.00 TAXA AUTORI2ACAO FUNCION TRANSPORTE · ÇTM
1121.31.00.00 TAXA UTllIZ AREA DOMINIO PU8l1CO \:TM1121.32.00.00 TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL qM
1121.3S.00.00 TAXA DE ALINHAM ENIVELAMENTO ):TM
1121.36.00.00 TAXA APREENSAO DEP lIBERAC ANIMAIS ·.'.CTM
1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA ,PM
I1122.00.00.00 TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS '(.ITM
1122.12.00.00 EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA ;'tTM
1122.21.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS ~±TM
1122.28.00.00 TAXA DE CEMITERIOS ZrM
1122.90.00.00 TAXA DE lIMPE2A PUBLICA ';crM
1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERViÇOS trM
\.1130.00.00.00 CONTRI8UlCAO DE MelHORIA .\lrt. 14S da Constituição Federal
1130.01.00.00 CONTRI8 MElH EXP REDE AGUA/ESGOTO Art. 14S, 111 da CF
1130.02.00.00 CONTRIB MElH EXP REDE ILUMINAÇÃO Art. 149·A da CF
1130.04.00.00 CONTRIB MElH P/PAVIM EOBRAS 'Art. 145, 111 da CF
1130.99.00.00 OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA I:,o.rt. 145, 111 da CF
I1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00 CONTRI8UICOE5 SOCIAIS Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00 CONT PREVIDENCIARIA5 DO REGIME PRÓPRIO .\I\rt. 149, § l' da CF
1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL SERVo ATIVO CIVil I~f\rt. 149, § l' da CF
1210.29.03.00 CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVil .'Art. 149, § l' da CF
1210.29.05.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVil . Art. 149, § l' da CF
1210.29.07.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVil 'Art. 149, § l' da CF
1210.29.09.00 CONTRI8UlCAO DE SERVIDOR INATIVO CIVil iArt. 149, § l' da CF
1210.29.11.00 CONTRI8UlCAO DE PENSIONISTA CIVil , 'Art. 149, § l' da CF
1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS Art. 195 ao 203 da CF,1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS '11230.00.00.00 CONT CUSTEIO SERV IlUMIN PUBLICA ,""rt. 149·A da CF
,.1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL · iLegislaçao Especifica1310.00.00.00 RECEITAS IMOBllIARIAS ,'legislação Especifica1311.00.00.00 AlUGUEI5 ILegislação Especifica
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS 'Legislação Espedfica
1315.00.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS ~eglslação Especifica.,.
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS legislação Especifica1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA i 'J!eglslação Especifica1321.99.00.00 OUTROS RENDIMENTOS DE T1TUroS · .legislação Especifica1322.00.00.00 DIVIDENDOS .' Lei n.' 6.404/76
'i'1 Ij.,
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE BEZERROSORÇAMEN):O PARA 2014
TABELA DA LEG!~ÇÃO DA RECEITAri
Pá~ina 1 de 6
Página 2 de 6
'"II
1325.00.00.00 REMUNERACAO OE OEPOSITOS BANCÁRIOS .1Jeglslaç~o Especifica
1325.01.00.00 REMUNERACAO OE OEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ;eglslaç~o Especifica
1325.01.02.00 REe.REM.DEP.REe.VINC-FUNDEB .Legislaç~o Especifica
1325.01.03.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINe. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • \:egislaç~o Especifica
1325.01.04.00 REe. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA A CONV~NIOS DE SAÚDE IIlegislaç30 Especffica
1325.01.05.00 REC. REM. DEP. BANe. REC. VINCULADO A MDE . legislação Especifica
1325.01.09.00 REe. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS À CIDE Jegislação Especifica
1325.01.10.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO FNAS -hegislação Especifica
1325.01.11.00 REe. REM. DEP. BANC. REe. VINCULADOS A CONV~NIOS - PE Ilegislação Especifica1325.01.99.00 REe. REM. DEP. BANC. RECUROS VINCULADOS· OUTROS .tegislação Especifica
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS ~egislação Especifica1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS 'Legislaç~o Especifica
1325.02.99.01 REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS· FM5 iegislação Especifica
1325.02.99.99 REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS· DIVERSOS '~eglslação Especifica
1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS ~egislação Específica
1329.00.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILlARIOS .!.eglslação Especifica
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES EPERMISSOES ;(eglslaç~o Especifica
1331.00.00.00 RECEITA DE CONCES50ES EPERMISSOES - SERViÇOS ILeglslação Especifica
1331.01.99.00 OUTRAS REe. CONCESSOES EPERMISSOES - SERVo TRANSPORTE legislação Específica
1331.99.00.00 OUTRAS REC. CONCESSOES EPERMISSOES - SERViÇOS Legislação Específica1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS · :~eglslação Especifica
1:'1
1400.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA ,I \legislaçào Especffica
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS , :legislação Específica!;'
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL .Leglslação Especifica1520.00.00.00 RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO leglslaç~o Especifica
1520.26.00.00 REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES leglslaç~o Especifica
1520.28.00.00 REC USINA DE TRATAM DE LIXO ~egislaç~o Especifica
i1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS I~eglslaç~o Especifica
1600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE IArts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES IArts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00 SERV RADIOLOGICOS ELABORATORIAIS 'Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00 5ERVICOS AMBULATORIAIS 'Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00 OUTROS SERVICOS DE SAUDE Arts. 196 e 197 da CF
"".1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATiVOS ~egislaç~o Especifica / CTM
1600.13.01.00 SERV INSCR CONCURSOS PUBLlCOS (eglslaç~o Especifica / CTM
1600.13.02.00 SERV DE VENDA DE EDITAIS teglslaç~o Especifica / CTM
1600.13.04.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS Cegislaç~o Especifica / CTM
1600.13.06.00 SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS leglslaç~o Especifica / CTM
1600.13.07.00 SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HElIOGRÁFICAS iegislaç~o Especifica / CTM
1600.13.99.00 OUTROS SERV ADMINISTRATiVOS · .teglslaç~o Especifica / CTM
; l'1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS .'legislação Específica1600.16.03.00 ANUIDADE DO 3- GRAU • i:egislaç~o Especifica
1600.16.04.00 PÓS-GRADUAÇÃO "legislação Específica
1600.16.05.00 SERViÇOS DE MATRicULAS .leglslaç~o Especifica
1600.16.06.00 SERViÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTI8ULAR ,:leglslaç~o Especifica
1600.16.99.00 OUTROS SERViÇOS EDUCACIONAIS ' ·4eglslação Especifica
\:1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS legislação Especifica1600.19.00.00 SERV RECREATIVOS ECULTURAIS ,Leglslaç~o Especifica
1600.21.00.00 SERV DE HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO 'l.egislaç~o Especifica
1600.22.00.00 SERViÇOS DE ESTUDOS EPESQUISAS iegislaç~o Especifica
1600.26.00.00 SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA teglslação Específica
1600.29.00.00 SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES leglslaç~o Especifica
1600.41.00.00 SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA <legislaç~o Especifica
1600.42.00.00 SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO legislação Especffica1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS :j.egislaç~o Especifica
16OO.4S.OO.00 SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES Legislaç~o Especifica
1600.46.00.00 SERVIC05 DE CEMITERIO Legislaç~o Especifica
1600.48.00.00 SERV DE RELlGAMENTO DE AGUA ,legislação Especifica1600.99.00.00 OUTROS SERVIC05 '''-egislaç~o Especifica
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES i~onstltuição Federal
1720.00.00.00 TRANSFERENCIASINTERGOVERNAMENTAIS :Art. 157 a 159 da CF1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO Art. 159 da CF
1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO .Art. 159 da CF1721.01.02.01 COTA-PARTE DO FPM Ílrt. 159 da CF
91721.01.02.01 DEDUCAO RECEITA - FPM · ,'Art. 159 da CF / Lei n.- 11.494/071721.01.05.01 COTA-PARTE DO ITR · ;Art. 159 da CF
91721.01.05.01 DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR !'Irt. 159 da CF / Lei n.- 11.494/07
li'1721.22.00.00 TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO fiEC NATURAIS · I'/lrt. 20, §1- da CF1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO· FEP \el n.- 9.478/971721.22.90.00 OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT · ;Legislaç~o Especifica
.', A
\'.' V:1:'.',1,':
'r·~ :
I'
);:t.I·r
~.,~ ,':
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.'
1721.33.00.00 TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO , l:ílrt. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00 ATENÇÃO 8ÁSICA · !·)lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.10.01 PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO) .' ''''rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.10.02 SAÚDE DA FAMILlA - SF , ",rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.10.03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE - ACS ',~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.10.04 SAÚDE 8UCAL - SB \lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.10.05 FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.10.06 INCENTIVO ATENÇÃO A SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.10.07 INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADOLESCENTE :Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.10.08 COMPENSAÇOES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS legislação Especifica
1721.33.10.09 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE l~egislação Especffica1721.33.10.10 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILlA - NASF lLegislação Específica1721.33.10.11 IMPL. POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM !t.eglslaçâo Espedfica1721.33.10.99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO ~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/D7
I.1721.33.20.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL EHOSPITALAR 'flrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.20.01 TETO FINANCEIRO ' ~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.20.02 SAMU - SERViÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG~NCIA : I"rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.20.03 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS :'~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/071721.33.20.04 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 'Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.20.05 CEREST - CENTRO DE REFER~NCIA EM SAÚDE DO TRA8ALHADOR Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.20.06 CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.20.07 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.20.08 TRANSPLANTE - CORNEA rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.20.09 TRANSPLANTE - RIM ·~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/D7
1721.33.20.10 TRANSPLANTE - FIGADO .:o.rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/D7
1721.33.20.11 TRANSPLANTE - PULMÃO · '.Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.20.12 TRANSPLANTE - CORAÇÃO ·Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33,20,13 TRANSPLANTE· OUTROS Art, 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07 ,1721.33.20.99 OUTROS PROGRAMAS FiNANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 'Àrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
"1721.33.30.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE •\.;rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.- 1.497/07
1721.33.30.01 VIGILÂNCIA EPROMOÇÃO DA SAÚDE regi siação Especifica
1721.33.30.02 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 'Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.30.03 DST/AIDS ';'rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.30.04 VIGILÂNCIA SANITÁRIA l<rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.30.99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.40.00 ASSIST~NCIA FARMAaUTICA Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.40.01 COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC~UTlCA FIXO .llrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.40.02 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL I/lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.-1.497/07
1721.33.40.99 OUTROS PROGRAMAS FiNANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 'Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.50.00 GESTÃO DO SUS /lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.50.01 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS :Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.50.02 IMPLANTAÇÃO DE AÇOES ESERViÇOS DE SAÚDE ~~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
1721.33.50.03 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO " ·;<Irt .. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07
· ,1721.33.60.00 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERViÇOS DE SAÚDE 'legislação Especifica
1721.33.60.01 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS .Legislação Específica
!1721.33.99.00 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
1721.33.99.01 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ILegislação Especifica
1721.33.99.99 DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO jlrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07
I;'1721.34.00.00 TRANSF. RECUSOS DO FNAS '!Art.19S e 204 da CF/Lei n.o 8.742/93
1721.34.01.00 PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILlA tOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA EIDOSO ;LOAS (Lei nO B.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.03.00 CREAS - CENTROS DE REF. ESPEC. DE ASSIST~NCIA SOCIAL \'OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.04.00 PROJOVEM 'tOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.05.00 PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICI~NCIA I(DAS (Lei nO 8.742. de 07.12.93) e atualizações
1721.34.06.00 SENTINELA· Combate Abuso ExpL Sexual Crianças e Adolescentes iLOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.07.00 PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ,~OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.08.00 IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA : l.OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.09.00 CRAS - CENTRO DE REFER~NCIA DE ASSIST~NCIA SOCIAL !~OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações1721.34.10.00 CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA ASSIST~NCIA SOCIAL . ~OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL ','tOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações,.1721.35.00.00 TRANSF RECURS DO FNDE ·1 ~eglslação Especifica
1721.35.01.00 TRANSF DO SALARiO-EDUCACAO tLegislação Especffica1721.35.02.00 TRANSF DIRETA FNDE REF PODE ' Il:.egislação Especifica
1721.35.03.00 TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE i'~egislação Específica1721.35.04.00 TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE legislação Especifica
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE ,l~eglslação Espedfica1721.35.99.01 PNAC - PNAE/CRECHE ··~eglslação Especifica1721.35.99.02 PNAP - PR~-ESCOLA itegislação Especifica1721.35.99.03 PNAE -EJA .!tegislação Específica1721.35.99.04 PNAEM - M~DIO \egislação Especifica1721.35.99.05 PANEM - QUiLOMBOLA '~eglsiação Especifica1721.35.99.99 OUTRAS TRANSFER~NClAS DO FNDE ~egislação Especifica /I
: \/i; '(
'1
/j
r'U'11-1'1
;\} \
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r(1721.36.01.00 TRANSF FINANC.ICMS· DESONERAÇÃO· LC 87/96 .krt. 1S8, IV da CF
91721.36.01.00 DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO· LC 87/96 .i'\rt. 158, IV da CF c/c LC 87/961721.99.00.00 OUTRAS TRANsF DA UNIAO ,'~eglslaç~o Especifica1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ~rt. 158 da CF1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS F1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 'Art. 158, Inciso IV da CF91722.01.01.00 DEDUCAO RECEITA -ICMS , ~ei n.' 11.494/20071722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA I Art. 158, Inciso 111 da CF
91722.01.02.00 DEDUÇÃO RECEITA -IPVA " el n.' 11.494/20071722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO Art. 159, 1\ da CF91722.01.04.00 DEDUCAO RECEITA -IPI/EXPORTA lei n.' 11.494/20071722.01.13.00 COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE Art. 159, 111 da CF1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS I:(egislaç~o Especifica
I
1722.22.00.00 TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA legislação Específica1722.22.90.00 OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA .Leglslaç~o Especifica1722.33.00.00 TRAN REC EsT P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO Jeglslaç~o Especifica
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS ~egislaç~o Especifica1722.99.01.00 FDs - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 l~eglslaç:lo Especifica1722.99.99.00 OUTRAS TRANsFER~NCIAS DOS ESTADOS 'Legislaç~o Especifica
1724.00.00.00 TRANsF MULTIGOVERNAMENTAls "Art. 60 do ADCT1724.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB 'lei n.' 11.494/20071724.02.00.00 TRANs REC COMPL UNIAO AO FUNDEB Lei n.' 11.494/2007
,1730.00.00.00 TRANSFER~NCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS ,egislaç~o Especifica1750.00.00.00 TRANSFER~NCIAs DE PESSOAS i\egislaç~o Especifica
I'1760.00.00.00 TRANSFERENCIAs DE CONVENIOS icei Federal n.' 8.666/931761.00.00.00 TRANsF CONV UNIAO ESUAS ENTIDADES ~ei Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.01.00.00 TRANSF CONV sUs 'Lel Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.02.00.00 TRANSF CONV UNIAO DEsT PRG EDUCAÇÃO ILei Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.03.00.00 TRANSF CONV UNIAO DEsT PRG AsS SOCIAL ~el Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO ~el Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.99.01.00 TRANSF. CONV~NIOs DA UNIÃO - FUNDECA ',~eglslaç~o Especifica
1761.99.99.00 OUTRAS TRANSFERS. DE CONV~NIOs DA UNIÃO· PREFEITURA t'eglslaç~o Especifica;,
1762.00.00.00 TRANSF CONV ESTADOS/DF ESUAS ENTIDADES Lei Federal n.' 8.666/931762.01.00.00 TRANSF CONV 005 ESTADOS P/ O SUS iei Federal n.' 8.666/93,.1762.02.00.00 TRANsF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇAO .1,I,el Federal n.' 8.666/93, art. 1161762.02.01.00 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA ,lei Federal n.' 8.666/93, art. 1161762.99.00.00 OUTRAS TRANsF DE CONV DOS ESTADOS tei Federal n.' 8.666/93, art. 1161762.99.01.00 OUTRAS TRANsFRs. DE CONV. DOS ESTADOS - ASs. SOCIAL I'lei Federia n' 8.666/93, art. 116
1762.99.02.00 OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - FUNDECA Lei Federal n' 8.666/93, art. 116
.1-;1764.00.00.00 TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS r~ei Federal n.' 8.666/93, art. 116
I'1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES .'tegislação Específica I CTM1910.00.00.00 MULTA JUROS MORA '.CTM1911.00.00.00 MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS 'j:TM
1911.38.00.00 MULTA JUROS MORA DO IPTU InM1911.39.00.00 MULTA JUROS MORA DO ITBI j:TM
1911.40.00.00 MULTA JUROS MORA DO 155 CTM
1911.99.00.00 MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS ,CTM
1912.29.00.00 MULTA JUROS DE MORA CONTRiB. RPPS I:~eglslaç~o Especifica19.12.29.00.01 MULTA JUROS DE MORA CONTRIB.PATRONAls P/RPPs 'leglslaç~o Especifica
1912.29.00-02 MULTAS JUROS DE MORA CONTRIB. SEGURADO Leglslaç~o Especifica
1912.29.00.03 MULTAS JUROS DE MORA CONT.PARCELAMENTO DE D~BITOs ,Legislaç~o Especifica1912.29.99.00 MULTAS EJUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES
.,."
1912.29.99.01 MULTAS EJUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇOEs - PRINCiPAL .' I,legislaç~o Especifica
"'1.1913.00.00.00 MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS : :CTM1913.11.00.00 MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU ÇrM1913.12.00.00 MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI . 'CTM
1913.13.00.00 MULTA JUROS MORA DIV AT ISS CTM
1913.13.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ,legislação Especffica1913.99.00.00 MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS CTM
I
1915.00.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS p~egislaç~o Especifica - CTM1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS EJURS. MORA DIViDA ATIVA OUTRAS RECEITAS I~egislação Especifica - CTM1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS EJRS. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ILeglslaç~o Especifica - CTM
1918.01.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS I ileglslação Especffica1918.01.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DE ALUGUEL I i:egislaç~o Especifica1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS EJUROS DE MORA ~egislação Especffica
'1'1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS Iteglslaç~o Especifica1919.26.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGlsL.S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS ' "eglslaç~o Especifica1919.27.00.00 MULTAS EJUROS PREVISTOS EM CONTRATOS I ~egislação Específica1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 'Ilegislaç~o Especifica1919.99.01.00 OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA 'I iLegislaç~o Especifica - CTM 1/1919.99.09.00 OUTRAS MULTAS - PREFEITURA " flegislação Especifica - CTM "..
I,r.
1·U';1
,:!.'l l,
,1,11:[;
Página 5 de 6
1920.00.00.00 INDENIZACOES ERESTITUICOES tegislaç30 Especifica
1921.00.00.00 INDENIZACOES ~eglslaç30 Especifica
1921.06.00.00 INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO tegiSlação Específica.,
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES eglslaç30 Especifica
1921.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇOES - PREFEITURA
:1922.00.00.00 RESTlTUICOES ;'t.egislação Específica ,1922.10.00.00 COMPENSAÇOES FIN. ENTRE RGPS ERPPS ~eglslaç30 Especifica
1922.10.01.00 COMPENSAÇOES FINANC. ENTRE O RGPS ERPPS • PRINCIPAL Legislaç30 Especifica
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇOES :tegislaç30 Especifica
1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (PM) Jteglslaç30 Especifica
1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (FMS) ,I ;~eglslaç30 Especifica
1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (FMAS) 'leglslaç30 Especifica
1922.99.04.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (FUNDECA) '(egislação Especifica
1922.99.0S.00 OUTRAS RESTlTUIÇOES (AUTARQUIAS) ·legislaç30 Especifica
1922.99.06.00 OUTRAS RESTlTUIÇOES (RPPS) teglsiaç30 Especifica
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 'cTM
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA CTM
1931.11.00.00 RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU : ':I;rM
1931.12.00.00 RECEITA DIV AT ITBI iqM1931.13.00.00 RECEITA DIV AT ISS ~CrM
1931.9B.00.00 REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA P-M1931.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS :çrM
,1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ~eglslaç3o Especifica
1932.99.01.00 REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS .~eglslaç30 Especifica
1940.00.00.00 RECEITAS APORTS. PERIODCS. P/AMORTI2. DEFIC. ATUARIAIS RPPS 'tegislaç30 EspecificaI.'
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS Leglsiaç30 Especifica
1990.02.00.00 REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS · ;Leglslaç30 Especifica
1990.02.01.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS · leglslaç30 Especifica
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS · .~egislaç30 Específica
i2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL • 'leglslaç30 Especifica
2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO ':-'rt. 32 e 33 da LC n.' 101/2000
2110.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS Art. 32 e 33 da LC n.' 101/2000
2114.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS ~rt. 32 e 33 da LC n.' 101/2000
2114.01.00.00 OPRS. CR~DITO INTERNAS P/PROGS. DE EDUCAÇÃO I.'.eglslação Especffica
2114.02.00.00 OPRS. CR~DITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAÚDE !~eglslação Especifica2114.0S.00.00 OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA IArt. 32 e 33 da LC n.' 101/2000
I
2200.00.00.00 ALlENACAO DE BENS Ilel n.' B.666/93
2210.00.00.00 ALlENACAO DE BENS MOVEIS I ~ei n.' B.666/93
2211.00.00.00 ALIENAÇÃO DE TIT MOBILIÁRIOS I Lei n.' B.666/93
2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS MOVEIS Lei n.' B.666/93
2220.00.00.00 ALlENACAO DE BENS IMOVEIS tel n.' B.666/93
2229.00.00.00 ALlENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS I '~ei n.' B.666/93~
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL legislação Especifica2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,Leglslaç30 Especifica
2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO .1',teglslaç30 Especifica
2421.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO SUS ":,,~egislaç30 Especifica
2421.02.00.00 TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO I i1-egislação Específica
2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO :" : legislação Específica
2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ~legi5lação Espedfica
2422.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO SUS iegislação Especifica2422.02.00.00 TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO ,Legislação Especifica
2422.99.00.00 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS legislação Especifica,2430.00.00.00 TRANSFER~NCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS il~egjslação Especifica
"2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ILel n.' B.666/93
2471.00.00.00 TRANSF CONV DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES I~ei n.' B.666/932471.01.00.00 TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS · .~ei n.' B.666/932471.02.00.00 TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO I~el n.' B.666/93
2471.03.00.00 TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO Ii~ei n.' B.666/932471.0S.00.00 TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA · Ilei n.' B.666/932471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV OA UNIÃO [Lei n.' B.666/93
!2472.00.00.00 TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES el n.' B.666/932472.01.00.00 TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS . ei n.' B.666/932472.02.00.00 TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO ;
ei n.' B.666/932472.03.00.00 TRANSF CONV EST DEST A PRGOS SANEAMENTO BÁSICO i el n.' B.666/932472.0S.00.00 TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP i el n.' B.666/932472.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS ;Lel n.' B.666/93,..,2SOO.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL .iLeglslaç30 Esoeclflca2S90.00.00.00 OUTRAS RECEITAS :legislaçào Especifica
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-Página 6 de 6 .
"7000.00.00.00 RECEITAS CORENTES -INTRA.ORÇAMENTÁRIAS ~egislação Espedfica7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Il.eglslação Especifica I7210.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS •Legislação Especifica
7210.09.00.00 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS ,I!eglslação Espedfica7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVo ATIVO CIVIL ~:"glslação Especifica
7210.29.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL legislação Especifica
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS I~eegislação Específica
7910.00.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA I legislação Especifica
7912.00.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇOES legislação especifica
7912.29.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS Legislação Espedfflca
7912.29.01.00 MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS Legislação Especifica
7912.29.02.00 MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR l.leglslação Especifica
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MUNIClPIO DE BEZERROS
TABELA EXPLlCAilVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
I.'.1
41000.00.00 RECEITAS CORRENTES'.;\
59.005.842,67 61.954.545,19 79.694.000,00 89.298.000,0049.298:179,23.1,).
41100,00,00 Receita Tributária 1,81,7 .p14,33 2,614,419,11 2.496,702,01 4,920,000,00 5.236,000,00
41200,00,00 Receita de Contribuições,I
2.1O?',645,76 2.553,858,90 2.317.665,64 3,240,000,00 4.361.000,00
!.'
41300,00.00 Receita Patrimonial 783\649,06 1.090.464,89 1.099.278,35 1.259,000,00 1,318,000,00}1
41500.00.00 Receita Industrial .)'1 1
1
'I'41600,00.00 Receita de Serviços 18~'.713,50 109,355,50 64.292,50 200,000,00 200.000,00
41700,00.00 Transferências Correntes 42,61~\?88,52 51.514,330,08 54.532.126,03 68.469.000,00 74.058.000,00
I41900,00.00 Outras Receitas Correntes 1.796.'168,06 1.123,414,19 1.444,480,66 1.606.000,00 4.125,000,00
,'I
'I~ ~ I, ,:i,1['" 4" ~,
",r42000.00,00 RECEITAS DE CAPITAL ., / 1.022.855,27 870.742,70 7.623.000,00 10.800.000,00
"0)
42100.00.00 Operações de Crédito ) 3.000,000,00,\
42200,00,00 Alienação de Bens 34.056,31, .
"142400,00,00 Transferênci~sde Capital ! fI 1.022,855,27 836.686,39 7.623.000,00 7.800,000,00. ,I
",i42500,00,00 Outras Receitas de Capital
TRANSFER~NCIAS FINANCEIRAS if
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.525.174,34 2,996.036,86 3.834.224,00 3,925,000,00 4.425.000,00
,. IJ
.,, ~
(1
1I'I:j
.?\:1', "~~,~,~ . "::1':
",,!,I
I
,:1'.11!I,
"'1,', ~:,:
I',\ ~.
·:i.
~ ;i',I'
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,'I,: .~
TABELA EXPLICATivA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA'.I:i,:
3.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.584.~54,82 56.496.093,80 63.995.300,80 73.806.000,00 80.094.400,00I'
3.3.1.00.00 pessoal e Encargos Sociais 26.58~\.603.66 29.121.335,95 35.836.806,45 41.357.000,00 47.016.560,00
Juros e Encargos da Dívida..'.1
3.3.2.00.00 '/1 15,24 2.505,11 . 20.000,00 25.000,00·l't
3.3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 25.9~?1051,16 27.374.742,61 28.155.989,24 32.429.000,00 33.052.840,00
:.'r:
"."!·f'''I", I,li
J17.319.000,003.4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.623p5,88 3.021.228,02 4.151.186,53 11.061.000,00
3.4.4.00.00 Investimentos 1.59i?78,03 1.677.251,67 2.839.277,36 9.949.000,00 17.134.000,00,'.l.
3.4.5.00.00 Inversões Financeiras,',I
,I.
'f'.l3.4.6.00.00 Amortização da Olvida 1.031,347,85 1.343.976,35 1.311.909,17 1.112.000,00 185.000,00
;.1:;:l
,il.f"" J
3.9.9.99.99 RESERVA DE CONTlNG~NCIA. i ';~
2.450.000,00 2.800.000,00'.ri".<,'
~ .'"DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.36~:996,12 3.440.253,25 3.925.000,00 4.309.600,00
:' .TRANSFER~NCIA FINANCEIRA
ocoooooooooooooooooooooooQQQ
oooQ
~
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~~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~~~v~v~vvv~v~c
•.,;- ...
(!".~'~.~.
~be~eRRosr::~flo-Nl"""'K... ' ........·t~r·
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)
.c ··-1O:3;n;ASSi$:j;ÊNOA-H0~ITALAR-E--AM8UI:AT0.RJ:<Ú:-·__ .'c.:. :...·',:::;',1·· -':-I{s4"~;O~DiOO.-I· ~·':~~4-Ú31--'7.- -.--~~.-:-=-,-
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES ESERViÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
APLICAÇÃO
156.000,00 I 0,63
9,98
33,32
%
1.012.000,00 I 4,08
2.478.160,00
1.058.000,00 I 4,26
8.272.920,00
24.826.080,00 I· 100,00
Vaiarem R$DISCRIMINAÇÃO
10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.305 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.301 ATENÇÃO BÁSICA
DESPESA TOTAL COM SAÚDE
FONTES
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS ETRANSFER~NCIA5
DISCRIMINAÇÃO Vaiarem R$ %
IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.230.000,00 7,90
DfVIDA ATIVA 658.000,00 1,61
MULTA EJUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DfVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 250.000,00 0,61
. sUBtórÁ~ ~.;;~,...-.. .....=., . --,.-... -==.;"-;-'.. : ~._o=..:, ):::.):.:.o.'::-,,-_L·~':""~J..- ~·-:o4c138.o00;00- .-~":lil;i2 .
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 30.025.000,00 73,44
FPM 30.000.000,00 73,38
ITR 10.000,00 0,02
LC 87/96 15.000,00 0,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 6.720.000,00 16,44
IPVA 1.700.000,00 4,16
ICMS 5.000.000,00 12,23
IPI 20.000,00 0,05
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 36.74S.000,00 89,88
TOTAL DAS RECEITAS 40.883.000,00 I 100,00
::'-;'~--:-:~"-7~~~·~
ITRANSF. DE RECURSOS DO SUS 18.376.000,00 I• Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais n9 29/2000.
1-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
H COMPENSAÇÃO DE CANCElo RAP NO EXERdClO ANTERIOR
DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE
- '.- . - - .....
18.376.000,00
6.450.080,00 1l\8%
~,
~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~v~vvv~v~~vv~v~v
.ajjgi:SRAOSCr....:F...I)..~+·-:- -.r-:(~
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)
FONTES APLICAÇÃO
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO POR SUBFUNÇÃO
DISCRIMINAÇÃO Vaiarem R$ % DISCRIMINAÇÃO Vaiarem R$ %
IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.230.000,00 7,90DíVIDA ATIVA 658.000,00 1,61MULTA EJUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DIvIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 250.000,00 0,61 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL -
SUBTOTAL 4.138.000,00 10,12 12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL -TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.025.000,00 73,44 12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -
."'- FPM:-=,-::,:.~--",,-=- ... ~..-....--' -~~_..~~-->~.~ :..._ ...::. .. :'c-;:'-~.~:.-~';~ ':--:~~~::~-:;';':~-' .~OõQO(l.l)OO;OO~ , '·;;;:":,-7-3.,3'8 -.;. ~1.;t306-AL~MENTAÇÃO_~u;rRjG.?iQ=.,:--;'~:· ;'_':':',.>-<' -~;."-;';'; ê;':'=:;~-2'-'-' 7.83.00.0,00: :':':;:-:',,2,38ITR 10.000,00 0,02LC 87/96 15.000,00 0,04 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 29.575.600,00 90,09
TRANSFERÊNCIAS 00 ESTADO 6.720.000,00 16,44 12.362 ENSINO MÉDIO -
IPVA 1.700.000,00 4,16 12.363 ENSINO PROFISSIONAL -ICMS 5.000.000,00 12,23IPI 20.000,00 0,05 12.364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 0,01
SUBTOTAL DAS TRANSFERt:NCIAS 36.745.000,00 89,88 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.552.760,00 4,73
TOTAL DAS RECEITAS 40.883.000,00 100,00 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 845.000,00 2,57
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB 22.5S8.000,00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 70.000,00 0,211-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB (7.349.000,00)
TRANSF. LíQUIDA DO FUNDEB 15.209.000,00
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP 1.887.000,00
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO 32.830.360,00 100,00
Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das SUBTOTAL 32.830.360,00 80,30%
seguintes subfunções: (-) TRANSF. LíQUIDA DO FUNDEB 15.209.000,00306 -'Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial. (-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP 1.887.000,00
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMiTE CONSTITUCIONAL 8S7.000,00 1\DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO 14.877.360,00 ~6 39~
. -- -- --. .. _.- - '0 ';;/
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f"ncp·CIT'V?Ir.' .....· U'I\:
';81E:atlERlR!OS,c~~:~~·~,;;;*'t+-
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE
:~-';".7':·:~:; 0':':':"1-->",=._ -'-"'-~ •."r:-...'>-:' .:--o-'·}~;'::"'::;'~"';:~;:""'~:"'·:::':-"'-:~-:i·,..I"!--'-·_,, _"._~.:..~::::-~ ...;..:::I_~:.~:; -".:.;:i-.I:
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO
10.800.000,00 I 10,79%
89.298.000,00 I 89,21%
_._--~:......
APLICAÇÃO
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %
.'-;".~-~ ..... -'--.~-. -:~==:--....~--~";-_.~' '~-=:'_:'-,;,:.-="";.;'.~~":~'~_/ .. ;-..~-~';- ..:... ~''''''~'-~~-'=''::' :.~.~:.:.-' .-:..":;.- ..;.,.._.. :-~~-'..-.:"
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.020.000,00 1,02%
TOTAL 1.020.000,00 1,02%
%Valor em R$
100.098.000,00 I 100,00%
FONTES
DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS
~vvvovv~~~~~v~~~vv~~v~vvvvv~~vvvvvvvvvvvvv~vvvvvc
:r~i~J·.fÚ~i.~: t~':~-~+r-
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DÊ CONTINGÊNCIA
FONTES
,:.:--.~=.. I-.·_..~ ""~""'>:.'. ..."--., .>··..::;,.;:~--:.:.: ..··:-;,..::::o·.s,.-~d-.-'-~"::..·_··.-._.::.._~::::,:=~ 'C >·;.1.......":·.;: ".:.;;. "-'_._"~.'-".~.
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO
DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
TOTAL DAS RECEITAS
Valor em R$
89.298.000,00
89.298.000,00
%
100,00%
100,00%
APLICAÇÃO
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %
~~.~. -:-:;:-;:.-.,.~~:-",,'..- ~.-.;.:.~. ',:".~~..:':";_':"~-.':""_~~.~..-7~':..~ ":~~~":'-':"'~-7:-"~'::::="::' '.~.'. .:._-:-"-:..-'; ~~ .:~-..-.::--.--,-~..
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.800.000,00 3,14%
TOTAL 2.800.000,00 3,14%
-"'--.-~- -.
"."
I ;',j',.. '~: "·i':·.'·'
.·DESCRIÇ~O'fONTE:DE;REtUR·S~~r'.~:,::r,:j· .• :,i:::::<.:::::::,·,::': ':'-::'1 D~l!JS'q: •. ."'J<:. .ORIGEM'•.' i~
;;, F, .....-. .,.... ,. ,.,'.
01- Recursos Próprios 0.1.00 REC. PROPRIO,02 -Impostos e Transferências MDE
c'0.1.01 REC. PROPRIO:'1
~
03 -Impostos e Transferências Saúde I 0.1.02 REC. PROPRIOi,
04 - FUNDEB 60% ': ~ 0.1.18 REC. VINCUL., c
05 - FUNDEB 40% I.'!; 0.1.19 REC. VINCUL.""I
27 - Complemento da União ao FUNDEB 60% ,: ~~ 0.1.18 REC. VINCUL.,, I
28 - Recursos Transferidos pelo SUS ,li 0.1.71 REC. VINCUL."ill
08 - Recursos Transferidos pelo FNAS1':
0.1.52 REC. VINCUL.
09 - Salário EducaçãoI
0.1.58 REC. VINCUL.,:\.10 - PDDE
,I0.1.59 REC. VINCUL.'"';1
'I11- PNAE ',i.' 0.1.60 REC. VINCUL., l
12 - PNATtil
0.1.61 REC. VINCUL.,;'i;
13 - Outras Transf. do FNDE ' ~ 0.1.62 REC. VINCUL.' i.
14 - Convênios Educação '.' 0.1.22 REC. VINCUL.;'
15 - Convênios Saúde,i
0.1.23 REC. VINCUL.
16 - Convênios Assistência Social,I:,
0.1.25 REC. VINCUL."
17 - Outros Convênios"
I0.1.24 REC. VINCUL.
18 - Operações de Crédito Educação f',
0.1.81 REC. VINCUL. :
19 - Operações de Crédito Saúde , 0.1.82 REC. VINCUL.
20 - Outras Operações de Crédito ~ 0.1.83 REC. VINCUL.It
21 - Outras Fontes .i 0.1.43 REC. PROPRIO:,I
22 - Contribuições Previdenciárias.'1
" 0.1.03 REC. VINCUL.',1"
I:23 - Complemento da União ao FUNDEB 40% ·,0 0.1.19 REC. VINCUL."!
24 - Alienação de Bens.," 0.1.89 REC. VINCUL."
"25 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar ',' 0.1.75 REC. VINCUL.' \,I,;
26 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial '~: 0.1.73 REC. VINCUL.:1.'
/
TOTAL GERAL 104.523.000,00, : TOTAL GERAL 104.523.000,00
Anexo 1 da Lei N° 4.320/64 - Demonstração da Receitale Despesa Segundo as Categorias Econômicas I i
! Valores em R$ - Período: Or amento/2014
115.400,00
80.094.400,0017.319.000,004.008,500,00
301.000,002.800.000,00
47.015.560,0025.000,00
33.052.840,00
17.134.000,00185.000,00
17,319.000,00
2.800.000,00
80.094.400,00
104.523.000,00
Página
1/1
Chave de Autentlcaç:io DIgitai
1804-1926-033
Total de Despesas Correntes
.'.1 TOTAL GERAL
'.'.'~.
'":,1,\
'J:f;, ~,:,1ji
~:
usuâ'rio: Processamento de
Tran~erênclasfinanceIras
1. Total das Transferências Rnanceiras
I' SuperávitI Total
Despesas CorrentesPe';soal e Encargos SociaisJu'tos e Encargos da DívidaO~tras Despesas Correntes).'.!'.;'\'1"
Des~esas de capital Intra-Orçamentárias
Arl;Iortização da Dívida 301.000,00
Total das Despesas de capital Intra-Orçamentárias 301.000,00
___J ~_u~~~;~ ~!'_~'_I?C!ºLC!~_.Défic~ do Orçamento
DESPESA
Déficit do Orçamento'\'
;:\:
DesJesas Correntes Intra-Orçamentárlas
Fekoal e Encargos Sociais 3.938.600,00JU(OS e Encargos da Dívida 20.000,00Outras Despesas Correntes 50.000,00
Tqtal das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 4.008,600,00
:.', Superávit 301.000,00
___ j ~C?~~ ~~~~_~~I?C!ºLC!~_.
Déficit do Orçamento'll,
:!'
1.''1,,'!
:'1·,,: Superávit 9.203.600,00
___ :'~:. ~C?~~ ª~~~~_~·~~ºLC!º_.Déficit do Orçamento
.1I i
Desp,esas de CapitalInVestimentosAriiOrtização da Dívida
~: Total de Despesas de Capital
R~erva de Contingência\', I Superávit
____ clI ~C?~~ ~º~ ~~_~'~C!º!ºº_.
:;.,.I "
Resumo: ',,'
DESPESA
4.395.000,0030,000,00
4.425.000,00
5.236.000,004.351.000,001.318,000,00
200.000,0081.407.000,004.125.000,00
95.547.000,00
-7.349.000,00
3.000.000,007.800.000,00
10.800.000,00
89.298.000,0010.800.000,004.425.000,00
104.523.000,00
Des'pesas CorrentesDespesas de capitalDespesas Correntes Intra-OrçamentáriasDespésas de capital Intra-OrçamentáriasRese/ya de ContingênciaTra~sferências Financeiras
Déficit ;' f. Superávit
TOTAL GERAL
Município de Bezerros
Receitas Correntes Intra-OrçamentáriasReceitas de Contribuição Intra-OrçamentáriaOutras Receitas Correntes Intra-Grçamentárias
Receitas CorrentesReceitas de capitalReceitas Correntes Intra-OrçamentáriasReceitas de capital Intra-GrçamentáriasTransferências Financeiras
Transferências FinanceirasTotal das Transferências Financeiras
Déficit
Total
Receitas de capital
Operação de CréditoTransferência de capital
Total das Receitas de Capital
Total das Receitas de capital Intra-Orçamentárias
Déficit
__________________________________________ !.~~~ ~º_l-,~_I?C!tC!º_
Total das Receitas Correntes Intra-Grçamentárias
Déficit
__________________________________________ !.~~I ~~~~~:~_I?C!!C!º_
Superávit do Orçamento 301.000,00
Déficit
__________________________________________ !.~~I ~~~~~~:º_I?~tl?C!_
Superávit do Orçamento 9.203.600,00
Entldades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros, InsUtuto de Prevldênda dos servidores dos Bezerros - IPRf.BE , Fundo Munidpal de saúde dos Bezerros, Fundo Municipal da CrIança e do AdoBezerros, Fundo Munldpal de AssIstência Social dos Bezerros, Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros ;1
,I..Ii'1',; ~.'.j'.,'
',;1'I')'
::.~II'.: i'I. r
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~
Q~
Q
~I~
RECEITA
Q Receitas Correntes
C'\ Receita Tributária., Receita de Contribuiçõest""\ Receita Patrimonial.. Receita de Serviços1'"'\ Transferências CorrentesW Outras Receitas Correntes
Q Total das Receitas Correntes
Dedução
Q
~Q
~
~
Q Déficit 115.400,00
Q -S~p~-rá~lt-d~-õ~~~-e-~t~- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - !.~~I- - - - - - - - - - _~º~~~~_·~_I?C!tC!º_
QQQQ
~
QQ Receitas de Capital Intra-Orçamentárias
~
~Q Superávit do Orçamento
Q
--~ RECEITA
Q'Q~
Q~
QQQ
OQQ
Q
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Município de Bezerros
I ICl\ave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1623-3082-]18
Página1/3
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas IDESPESAS Valores em R$ - Periado: Orçamento/2014
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Enonômica84.103.000,00
33.102.840,00
50.955.160,00
25.000,0021.000,00
4.000,0020.000,00
20.000,00
45.000,0012.000,0033.000,0020.000,0020.000,0063.000,00
1.000,0062.000,00
32.774.840,00753.000,00
28.000,007.768.360,00
46.000,00549.000,00
55.000,0071.000,00
521.000,009.444.760,00
97.000,0011.371.000,00
33.13.1.903.1.90.013.1.90.033.1.90.043.1.90.053.1.90.113.1.90.133.1.90.163.1.90.913.1.90.923.1.90.933.1.90.963.1.91
3.2.91.213.33.3.503.3.50.413.3.50.433.3.703.3.70.413.3.713.3.71.413.3.71.703.3.903.3.90.143.3.90.183.3.90.303.3.90.313.3.90.323.3.90.333.3.90.343.3.90.353.3.90.363.3.90.373.3.90.39
Despesas CorrentesPessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas 47.016.560,00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 5.000.000,00Pensões, exdusive do RGPS 1.000.000,00Contratação por Tempo Determinado 10.551.720,00Outros Benefídos Previdenciários do RPPS 400.000,00Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.369.160,00Obrigações Patronais 3.062.000,00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 306.000,00Sentenças Judidais 53.680,00Despesas de Exercídos Anteriores 256.000,00Indenizações e Restituições 10.000,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 8.000,00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 3.938.600,00Seguridade Sodal
~-?,'·~~::.-:';':::':'--:"0~.~:).t9hi3-':,o ... ;-'co: :0-':::"=00" OlJi'lgaçâes PatrtiiiãiS'""--<-.-'"" 0"'0:- -::~~o:~. o.:":",: ,->.-:=-_:-::-"::"~-' ~>"'_ "'-;,;.,-;-:.:-··:c:::::"7':~::-:-'-'~o~::"rc ="-~ o;·",c.:''':--= _:.~-" 3.938.6ilÕ;ôO~-.'"J·.: ".-'- ~:'o:.:~-: o~'o .=.::.-_~-":-.c':":'--'--- _";'''<"''':'0-',--:_:0= oC0-=-_::~7"...-,'''"'~.~=.
3.2 Juros e Encargos da Dívida 45.000,003.2.90 Aplicações Diretas3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade SocialJuros sobre a Dívida por ContratoOutras Despesas CorrentesTransferêndas a Instituições Privadas sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisTransferêndas a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesTransferêndas a Consórcios Públicos mediante contrato de rateioContribuiçõesRateio pela Partidpação em Consórdo PúblicoAplicações DiretasDiárias - CivilAuxmo Financeiro a EstudantesMaterial de ConsumoPremiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e OutrasMaterial, Bem ou Serviço para Distribuição GratuitaPassagens e Despesas com LocomoçãoOutras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de TerceirizaçãoServiços de ConsultoriaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaLocação de Mão-de-ObraOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Município de Bezerros
I IChove de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1623-3082-118
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas IDESPESAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014
2.800.000,00
17.620.000,00
~..::.:_-::--:..::-~...:. -. --~:-' -:.~:=:- ~'~o:::::,:.~--,;
486.000,00
2.800.000,00
17.134.000,00
185.000,00185.000,00301.000,00
301.000,00
50.000,00150.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
713.400,00354.000,0050.000,0022.000,00
833.320,0098.000,0050.000,00
2.800.000,002.800.000,00
17.134.000,00
500.000,00~:..:.::-_~~~.-:~_ ..--:--~~~·'-h:---.~:7;"""=<_".:~~_~·_:~-::;: .·:~~-:~~::~·-:-~:~~~Ga.686it'O"- :......~.~_.~-.~::.=-~':~--' -;>.
500.000,0010.031.000,005.318.000,00
285.000,00
3.3.90.473.3.90.483.3.90.493.3.90.913.3.90.923.3.90.933.3.91
4.6.91.7199.99.9.999.9.99.99
Obrigações Tributárias e ContributivasOutros Auxllios Financeiros a Pessoas FísicasAuxnio-Transportesentenças JudidaisDespesas de Exercídos AnterioresIndenizações e RestituiçõesAplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daseguridade Sodal
3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS3.3.95 Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 10 e 20 do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.3.3.95.30 Material de Consumo3.3.95.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física3.3.95.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4 Despesas de capital4.4 Investimentos4.4.90 Aplicações Diretas4.4.90.30 Material de Consumo
-=:==-=:~--:-~''''·-:.':.:;.-.--:-A;4~!$}O.j5~~~~~-;~~':',~ __·;',-~~'Sei\if(jti$:dê:ConstJltôiia" - .... '~---'-·0-~::-.r:.~ .--:.:..:--:-, :-~,
4.4.90.39' . Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - .. ".
4.4.90.51 Obras e Instalações4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.61 Aquisição de Imóveis4.6 Amortização da Dívida4.6.90 Aplicações Diretas4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
seguridade SodalPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoReserva de ContingêndaReserva de ContingêndaA DefinirA Oassificar
TOTAL GERAL 104.523.000,00
Resumo
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras D~pesas Correntes
Total das Despesas Correntes
Investimentos
Amortização da Dívida
Total das Despesas de Capital
Reserva de Contingênda
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social -
47.016.560,00
25.000,00
33.052.840,00
80.094.400,00
17.134.000,00
185.000,00
17.319.000,00
2.800.000,00
-3.938.600,00
/
~ccooocvvvvvov~vv~~~~vvvvvvvvvvvvvvcvcvvvvvvvvvvc
Município de Bezerros
I IChave de Autentlcaç50 Iusu.6rio: Processamento de Dados 1623-3082a 116
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas IDESPESAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade SocialAplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
20.000,00
SO.OOO,OO
4.008.600,00
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros , Instituto de Previdência dos Sefvidores dos Bezerros - IPREBE , Fundo Munidpal de Saúde dos Bezerros, fundo Munidpal da Criança e do Adolescente dos Bezerros • fundo Municipal de
TOTAL GERAL
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social
Total das Despesas de Capitallntra-Orçamentárias
-- -~-:.....=:_--- _: -~::.:-.
30LOOO,00
''':. ..•...:.::::..:-:.- ....~- .. ~-,.--- --':-::-:...-"-.:... ----:-;... -.... ç:-~.-_._.~~r:-::..--~/:.-=-~~---.-. -:':"-~-' ~- ---.:-...:. ":::;:"- - ~. --~~- --~-->- ~-~~-.~ _:::-:.- ".- ...-;:"'~-"':"':':"".'- "-~-'-
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Município de Bezerros
I IChave de Autentfcaçlio Iusuário: Processamento de Dados 160+1431-758
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Enonômica
"~~----.:-.".~.. -:":.:.
89.298.000,00
~ ~'? :~:.:-.
11.11.1.11.1.1.2
1.1.1.2.02
1.1.1.2.02.011.1.1.2.02.021.1.1.2.04
1.1.1.2.04.10
1.1.1.2.04.311.1.1.2.04.34
1.1.1.2.081.1.1.3
1.1.1.3.05
1.1.1.3.05.011.1.1.3.05.01.01
-LT:i.-ús·:i5fó2-·1.1.2
1.1.2.11.1.2.1.17
1.1.2.1.25
1.1.2.1.261.1.2.1.27
1.1.2.1.29
1.1.2.1.311.1.2.1.32
1.1.2.1.991.1.2.2
1.1.2.2.28
1.1.2.2.901.1.2.2.99
1.1.2.2.99.991.2
1.2.11.2.1.0.29
1.2.1.0.29.071.2.1.0.29.07.011.2.1.0.29.07.02
1.2.1.0.29.07.031.2.1.0.29.07.041.2.1.0.29.07.05
1.2.1.0.29.07.061.2.1.0.29.07.071.2.1.0.29.07.99
Receitas Correntes
Receita TributáriaImpostos
Impostos sobre o Patrimônio e a RendaImposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto PredialImposto Territorial Urbano
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Pessoas FísicasImposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros RendimentosImposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre a Produção e a Orculação
Imposto sobre serviços de Qualquer NaturezaImposto sobre serviços de Qualquer Natureza
. •__ ISQN - Imposto si S~rviçoes de QualqlJer. !'latureza-.' - .Simp:;S~:r~ãtio~f=-'-:-': .-~' --'-.. -~ ~ -~ :.~ ---~';- .~ .. -
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de serviçosTaxa de Publicidade Comercial
Taxa de Apreensão e Depósito
Taxa de Licença para Execução de ObrasTaxa de Utilização de Área de Domínio Público
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção CivilOutras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas pela Prestação de serviçosTaxa de cemitérios
Taxa de Limpeza Pública
Outras Taxas pela Prestação de serviçosOutras Taxas PI Prestação de serviços - PREFEITURA
Receitas de ContribuiçõesContribuições Sociais
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do servidor PúblicoContribuição do Servidor Ativo Ovi! para o Regime Próprio
Contribuição servidor· Prefeitura MunicipalContribuição Servidor - Saúde
Contribuição servidor - Câmara dos VereadoresContribuição Servidor - FUNDEB 40%Contribuição servidor - FUNDEB 60%
Contribuição servidor - Ação SocialContribuição servidor - Secretaria de EducaçãoContribuição servidor - RPPS
5.236.000,003.230.000,00
2.330.000,00400.000,00
100.000,00
300.000,001.200.000,00
100.000,00100.000,00
1.000.000,00
730.000,00
900.000,00900.000,00
900.000,00
.,.-:-.:,:'.::..f,:::::-~~:5~:~b':-_ 7:., ...- ~::-c:: __:"" .-~-'-.,.2.006.000,001.685.000,00
70.000,00
300.000,00100.000,00
100.000,00
100.000,00500.000,00
100.000,00415.000,00
321.000,00
31.000,0048.000,00
242.000,00242.000,00
4.361.000,00
1.959.000,00
1.959.000,001.959.000,00
275.000,00
348.000,0010.000,00
324.000,00964.000,00
16.000,0016.000,006.000,00
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Município de Bezerros <~'\&~~
Chave de Autentfcaçlo !5ii2?!'~usuário: Processamento de Dados 1604-1431-758
I Anexo 2 da lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014
'~"""'------0-''::::-':;:~-_~--'.':'-:~.~:;~ .
200.000,00
1.318.000,00
74.058.000,00200.000,00
2.402.000,002.402.000,00
100.000,00100.000,00
1.218.000,00529.000,00450.000,00
50.000,00100.000,00100.000,00
73.226.000,0044.962.000,0024.008.000,0024.000.000,00
8.000,00440.000,00
40.000,00400.000,00
17.371.000,006.725.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00
409.000,00217.000,00
99.000,008.781.000,006.868.000,00
163.000,00163.000,00
1.587.000,00429.000,00399.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio EconômicoCont Custeio serv Iluminação PúblicaReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisReceitas de Valores MobiliáriosRemuneração de Depósitos BancáriosRemuneração de Depósitos de Recursos VinculadosReceita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEBReceita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de SaúdeReceita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social(FNAS)Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 200.000,00Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 79.000,00Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 79.000,00Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados - Fundo saúde 29.000,00Remuneração de Outros Dep. rec. Não Vinculados - Diversos 50.000,00Remunjeraçãir,dos tfi'iE:Stir:il~ltõs:do"'\:lgfmerróprio:'ôe' PrevidênCiàtlo Servidót'-"··__ .~...,'7:.".~ ~'T .;-'-"'--:, ," '. -, _,_,~-=''::-' -,:--=-+,-.,.~ti'<>*i16tr,002.:'':':''''~;c_: ,:;::.7"::c,""~-'r-,?,"~ "=---c--'-' .Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Ãx~ - .., . . 565.000,00'Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável 124.000,00Receita de serviçosserviços de Abate de AnimaisTransferências CorrentesTransferências IntergovemamentaisTransferências da Uniãoparticipação na Receita da UniãoCota-Parte do Fundo de Participação dos MunicípiosCota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralTransferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos NaturaisCota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEMCota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEPTransferência de Recursos do Sistema Único de saúde - SUS - Repasses Fundo a FundoAtenção BásicaPiso Atenção Básica (PAB Fixo)saúde da Faml1ia - SFAgentes Comunitários de saúde - ACSsaúde Bucal - SBNúdeo de Apoio a saúde da Faml1ia - NASFOutros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDOMédia e Alta Complexidade Ambulatorial e HospitalarTeto FinanceiroSAMU - serviço de Atendimento Móvel de UrgênciaCEO - Centro de Especialidades OdontológicasOutros Prog. Rnanc. por Transf. Fundo a Fundo - MACVigilância em saúdeVigilância e Promoção da saúde
1.2.21.2.2.0.291.31.3.11.3.1.11.3.21.3.2.51.3.2.5.011.3.2.5.01.021.3.2.5.01.031.3.2.5.01.10
1.3.2.5.01.991.3.2.5.021.3.2.5.02.991.3.2.5.02.99.011.3.2.5.02.99.99
"'-'_-~",~.:-:' ,:':::~:r·'''>'3;i3', '.1.3.2.8.101.3.2.8.201.61.6.0.0.441.71.7.21.7.2.11.7.2.1.011.7.2.1.01.021.7.2.1.01.051.7.2.1.221.7.2.1.22.201.7.2.1.22.701.7.2.1.331.7.2.1.33.101.7.2.1.33.10.011.7.2.1.33.10.021.7.2.1.33.10.031.7.2.1.33.10.041.7.2.1.33.10.051.7.2.1.33.10.991.7.2.1.33.201.7.2.1.33.20.011.7.2.1.33.20.021.7.2.1.33.20.031.7.2.1.33.20.991.7.2.1.33.301.7.2.1.33.30.01
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: proc:essamento de Dados 1604-1431·758
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014
1.7.2.4.02
1.7.61.7.6.11.7.6.1.991.7.6.1.99.991.7.6.21.7.6.2.02
.......::.:.,;............~•.;~J .."--.
//
1.652.000,00
832.000,00100.000,00100.000,00100.000,00732.000,00182.000,00
20.000,0010.000,00
1.127.000,00323.000,00804.000,00200.000,00200.000,00109.000,00109.000,00
1.026.000,006.000,00
200.000,0020.000,00
200.000,00100.000,00400.000,00
, 100.000,00'. "!"~:'~-2~é70:000;00:<~_"-7:-,~~:::::'-."~;~::>::~"~':;'~:~~=c'"7::~--:i:'~" " ,,_--'-o....
992.000,0012.000,00
751.000,00751.000,00160.000,00155.000,00
12.000,0035.000,00
5.706.000,00S.385.000,004.000.000,001.360.000,00
16.000,008.000,001.000,00
306.000,0015.000,00
22.558.000,0020.906.000,00
1.7.2.1.33.30.02 campanhas de Vadnação1.7.2.1.33.30.99 Outros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDO1.7.2.1.33.40 Assistênda Farmacêutica1.7.2.1.33.40.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutico Fixo1.7.2.1.33.40.99 Outros Programas Financeiros por Transferênda - Fundo a Fundo1.7.2.1.33.50 Gestão do SUS1.7.2.1.33.50.01 Qualificação da Gestão do SUS1.7.2.1.33.99 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo1.7.2.1.33.99.01 Farmácia Popular1.7.2.1.34 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS1.7.2.1.34.01 PAlF Programa de Atenção Integral a FamOia1.7.2.1.34.03 PROJOVEM1.7.2.1.34.04 PPD - Programa Portador de Deficiênda1.7.2.1.34.05 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil1.7.2.1.34.06 IGD - índice de Gestão Descentralizada do Bolsa FamOia1.7.2.1.34.07 CRAS - Centro de Referênda de Assistênda Social1.7.2.1.34.08 CREAS - Centro de Ref~rência Es~iali?ado de Assistência Social ... '. . .
.·'=-'i~7:2:1":3~P'":~c::·';-,.-:.- .:Tr<Jiísi'eren"âasdeReru'rsõs~l, Fúri'do f'JadôOàfdD'f)eieiiVõiVírTier:n"Sdã EdúêiiÇ'ão -"FNDE ..'=-'.-.....-----:~.:: ..::..~.. - .~-...1.7.2.1.35.01 Transferêndas do Salário-Educação1.7.2.1.35.02 Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE1.7.2.1.35.03 Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Nadonal de Alimentação Escolar- PNAE1.7.2.1.35.03.01 Transferêndas Diretas ao FNDE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental1.7.2.1.35.04 Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Nadonal de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.7.2.1.36 Transferênda Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. NO 87/961.7.2.1.99 Outras Transferências da União1.7.2.2 Transferêndas dos Estados1.7.2.2.01 Partidpação na Receita dos Estados1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados1.7.2.2.33 Transferênda de Recursos do Estado para Programas de saúde - Repasse Fundo a Fundo1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados1.7.2.4 Transferêndas Multigovemamentais1.7.2.4.01 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEBTransferêndas de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEBTransferêndas de ConvêniosTransferêndas de Convênios da União e de Suas EntidadesOutras Transferências de Convênios da UniãoOutras Transferências de Convênios da União - PrefeituraTransferênda de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas EntidadesTransferêndas de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
ovoooov~~~~vvv~~~vvvvvvvvvv~vvvvvvovvvvvv~vvvvvoc
Município de Bezerros
ru--~-, -,Chave de Autenticaçãousuário: Processamento de Dados 1604-1431-756
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l:05'.!!!.e.
I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
1.7.6.2.02.01 Programa a Caminho da Escola 182.000,001.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênio dos Estados 550.000,001.9 Outras Receitas Correntes 4.125.000,001.9.1 Multas e Juros de Mora 350.000,001.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos 150.000,001.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 50.000,001.9.1.1.39 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI 50.000,001.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 50.000,001.9.1.3 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 150.000,001.9.1.3.12 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - !TBI 50.000,001.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 50.000,001.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 50.000,001.9.1.9 Multas de Outras Origens 50.000,001.9.1.9.99 Outras Multas 50.000,001.9.2 Indenizações e Restituições 406.000,001.9.2.1 Indenizações 55.000,00
~ 1.9.2.1.99 Outras Indenizações 55.000,00'7,';'';_~:c:-'-:.;. ..~ '~T.9.i2 ":::-7"--'~::'-::Rêsiftúi~'-"':'~' ':_,_.'~' "",-,-:~.~ --=-~.- ,,:.o':-:~-7C:~~~::--:~~"":';::=:::;:-;:::'.:-:'~":.,::--: ~~/'_-:c~ -:c:.;.", .~-,-- •.::.."', '',: .~:::.~c:';~<_:·~'.35i.(Joo,00..:~j-~'~~ '""".;" .,:".,-=.-'7;:: ~",::--:::.ce,.~.:~.::-:~::."o ..--~- <_.,:,::c· .:0;"
1.9.2.2.10 Compensações Rnanceiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 326.000,001.9.2.2.10.01 Compensações Rnanceiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 326.000,001.9.2.2.99 Outras Restituições 25.000,001.9.2.2.99.01 Outras Restituições (PM) 12.000,001.9.2.2.99.04 Outras Restituições (RPPS) 13.000,001.9.3 Receita da Dívida Ativa 1.097.000,001.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária 1.097.000,001.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 450.000,001.9.3.1.12 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - !TBI 10.000,001.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200.000,001.9.3.1.98 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria. 437.000,001.9.9 Receitas Diversas 2.272.000,001.9.9.0.99 Outras Receitas 2.272.000,002 Receitas de Capital 10.800.000,002.1 Operações de Crédito 3.000.000,002.1.1 Operações de Crédito Internas 3.000.000,002.1.1.4 Operações de Crédito Internas - Contratuais 3.000.000,002.1.1.4.05 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 3.000.000,002.4 Transferêndas de Capital 7.800.000,002.4.2 Transferêndas Intergovernamentais 304.000,002.4.2.2 Transferêndas dos Estados 304.000,002.4.2.2.01 Transferêndas de Recursos do Sistema Único de saúde - SUS 304.000,002.4.7 Transferêndas de Convênios 7.496.000,002.4.7.1 Transferênda de Convênios da União e de suas Entidades 5.596.000,002.4.7.1.01 Transferêndas de Convênio da União para o Sistema Único de saúde - SUS 196.000,002.4.7.1.02 Transferêndas de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 336.000,002.4.7.1.05 Transferêndas de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 1.500.000,00
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Município de Bezerros
I IChave de Autentlcaç50 IUsuário: Processamento de Dados 160+1431·758
P~glna
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014
2.4.7.1.992.4.7.22.4.7.2.997
7.27.2.17.2.1.0.297.2.1.0.29.017.2.1.0.29.01.017.2.1.0.29.01.027.2.1.0.29.01.037.2.1.0.29.01.047.2.1.0.29.01.057.2.1.0.29.01.067.2.1.0.29.01.077.2.1.0.29.01.997.2.1.0.29.13
··7;Ü.O.29.15-~-··
7.2.1.0.29.15.017.97.9.17.9.1.27.9.1.2.297.9.1.2.29.017.9.1.2.29.027.9.1.2.997.9.1.2.99.02
Outras Transferências de Convênios da União
Transferêndas de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências de Convênio dos Estados
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuições - Intra-{)rçamentárias
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias
Contribuições Previdendárias do Regime Próprio - Intra-0rçamentárias
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Ovil - Intra-0rçamentárias
Contribuição Patronal - Prefeitura Munidpal
Contribuição Patronal - saúde
Contribuição Patronal - Câmara dos Vereadores
Contribuição Patronal - FUNDEB 40%Contribuição Patronal - FUNDEB 60%Contribuição Patronal - Ação Social
Contribuição Patronal - Secretaria de Educação
Contribuição Patronal - RPPS
Contribuição Previdenciária para Amortização de Défic!t AtuarialÚiniTiolllçâo·pl'eVid€Iii:i?ffã-en;Regime &Pã~.:'diái1ÍeÍlt:ITd;:;Debit0S-:-'-".-:-:'--'~~:C;:-' ..,. .-' ..-'Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura Munidpal
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS
Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais
Multas e Juros de Mora das Contribuições do servidor
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
TOTAL GERAL
ResumoReceita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de serviços
Transferêndas Correntes
Outras Receitas Correntes
Total das Receitas CorrentesOperações de Crédito
Transferêndas de capital
Total das Receitas de Capital
Receitas de Contribuições - Intra-{)rçamentárias
Outras Receitas Correntes Intra-0rçamentárias
Total das Receitas Correntes Intra-OrçamentáriasTotal das Receitas de Capitallntra-Orçamentárias
:---~-",:.,-
3.564.000,001.900.000,001.900.000,00
4.425.000,004.395.000,00
4.395.000,004.395.000,003.196.000,00
448.000,00567.000,00
16.000,00527.000,00
1.576.000,0026.000,0026.000,0010.000,00
..~";;., 1.0.40.000,00..::::~·~----i.s9:-00a;-op,.:: _',:,:-~~.~~:.j: ~c::;-: o::· -;~.-.,õ-:,~,;_~.:-, ::-::'..~:=.::c: :.:<;·:-.o:~..
159.000,0030.000,00
30.000,0030.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
104.523.000,00
5.236.000,00
4.361.000,00
1.318.000,00
200.000,00
74.058.000,00
4.125.000,0089.298.000,00
3.000.000,007.800.000,00
10.800.000,004.395.000,00
30.000,004.425.000,00
//
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1604-1431-758
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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Periado: Orçamento/2014
TOTAL GERAL
Entidades COnsolidadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros , Instituto de Previdhlda dos Servidores dos Bezerros - IPREBE , Fundo Municipal de saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da Criança e do Ado~nte dos
104.523.060,00
I de Assistência SOcial dos Bezerros, Fundo MunidpaJ de Assistência
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Município de Bezerros
I IChove de Autenticação IUsuário: Processamento cle-Oados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Projetos Atividades Total
110.000,00 2.680.000,00 2.790.000,00110.000,00 2.600.000,00 2.710.000,00110.000,00 2.600.000,00 2.710.000,0050.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00
30.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00
10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00
490.000,00 490.000,005.000,00 5.000,00
200.000.00 200.000,00
::'_-:~'_-".' ~'.""·:'·:":;.:~:L'!J{J,VO·· -.~: j:.-.- "40.coo,oó· ........5.000,00 5.000,00
100.000,00 100.000,00
30.000,00 30.000,00
100.000,00 100.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
130.000,00 130.000,00130.000,00 130.000,00
420.000,00 420.000,00420.000,00 420.000,00
1.0GO.000,00 l.OGO.OOO,OO1.060.000,00 1.060.000,00
lllO.OOO,OO 100.000,00
/ 100.000,00 100.000,00
5.000,00 5.000,002.000,00 2.000,00
3.000,00 3.000,00
380.000,00 380.000,00300.000,00 300.000,00
30.000,00 30.000,00
50.000,00 50.000,00
10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00
5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00
80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00
.~ -
Não Orçamentária Operação Especial
--:'--.-:'
Execução e Obras, reformas e ampliação do prédio da Câmara0I>ras e 1nst<lJações
Equipar o 50 do Poder LegislativoEquipamentos e Material Permanente
EspecificaçãoLegislativaAção LegislativaGESTÃO ADMINl5TRATIVA DO PODER LEGISLATIVOAquisição do Veículo Utilitario
Equipamentos e Material Petmanente
Aquisição de móveis, máquinas, computadores e equipamentos diversosEquipamentos e Material Permanente
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros SeJViços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercicios Al1terio<es
Indenizações e Restituições
Manutenção dos servidores EfetivosVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avil
Manutenção dos servidores ComissionadosVendmenlos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!
Subsidios dos VereadoresVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!
Concessão de Representação ao PresidenteOutras Despesas Variáveis - Pessoal avil
Divulgação dos atos do Poder Legislativo e EventosOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Concessão de Verbas ldenizatórias para os Gabinetes dos VereadoresMaterial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Manutenção do 50 do Poder LegislativoOutros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuição para Entidades RepresentativasContribul\iies
Controle InternoGESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
Manutenção dos serviços administrativos da Câmara e capacitaçãoOutras Despesas variáveis - Pessoal Ovil
Diárias-Qvil
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Unidade Gestora: 20001-Prefeitura Municipal dos Bezerros1001-CORPO DEUBERATlVO E SECRETARIA DA CÂMARA
3.1.90.16
3.3.90.14.0'.• .- " .. "·3:3.;0:30
3.3.90.33
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.92
3.3.90.93
101 2.23.1.90.11
101 2.33.1.90.11
101 2.43.1.90.11
101 2.53.1.90.16
Unidade Orçamentária:
Código11 311 31 1011 31 101 1.1
4.4.90.52
1 31 101 l.24.4.90.52
1 31 101 l.34.4.90.51
31 101 l.44.4.90.52
1 31 101 2.1
31
1 31
1 31
1 31
31 101 2.G3.3.90.36
3.3.90.39
1 31 101 2.73.3.90.30
3.3.9036
3.3.90.39
31 101 2.103.3.90.39
1 31 101 2.113.3.50.41
124124 101
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Município de Bezerros
I . IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305--1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 1001-CORPO DEUBERATlVO E SECRETARIA DA CÂMARACódigo Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
80.000,0050.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
370.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
20.000,00
350.000,00350.000,00350.000,00
350.000,00
80.000,0050.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
370.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
20.000,00
3S0.000,00350.000,00350.000,00
350.000,00
3.0S0.0ÓO;OO-CC - )'~3.Újõ:ooii-;irõ··~:-':'---'-.:-"":"".:~-~.~ -~: ..110.000,00
•• 0:: ........ '''...:..
_:'-;-:-:-.-.--.'--:-:--:--" .
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.35
3.3.90.36
Manutenção do SO do Poder legislativoVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
Diárias-avi!
Material de.Consumo
Setviços de Consultoria
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Previdência SocialAção legislativaGESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER lEGISUlTIVOEncargos Previdenciários RPPS
3.1.91.13 ObrigaçÕes Patronais
1 124 101 2.10
99 319 31 1019 31 101 2.9
9 2719 271 1019 271 101 2.8
Previdênda BásicaGESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER lEGISUlTIVOObrigações Patronais
.~~~_,::,~~~:~~I? ~~a~is _~ ~T~a;u;;idadeOi'çamé'ntáriaUnidade Orçamentária: 10001-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO FINANCEIRA
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
10.000,0010.000,00
2.000,002.000,00
50.000,0050.000,00
1.779.000,008.000,00
8.000,00
13.000,005.000,00
5.000,00
3.000,00
1.758.000,00474.000,00
419.000,00
4.841.000,004.841.000,003.062.000,003.000.000,00
1.823.000,001.823.000,00
52.000,00
13.000,005.000,00
5.000,00
3.000,00
1.758.000,00174·000,00
419.000,00
2.000,002.000,00
50.000,0050.000,00
1.771.000,008.000,008.000,00
8.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
10.000,0010.000,00
./
3.018.000,003.018.000,003.010.000,003.000.000,00
Manutenção das atividades gerais da Secretaria da Fazenda e de suas unidadesVencimentos e Vantagens Rxas - ~J Ovil
Obrigações Patronais
5enliços de Consultoria
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversosEquipamentos e Material Permanente
Aquisição de Brindes para Premiações;Material, Bem ou 5erviço para Distribuição GrabJita
Partidpações em Consórcio PúblicoRateio pela Partldpação em eonsórdo Público
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDAAquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos
Equipamentos e Material Permanente
Contratação de Software e Assessoria Especializada5erviços de Consultoria
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa JurkUca
4.4.90.30
4.4.90.35
4.4.90.39
4.4.90.52
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 401 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO n PMAT n
4 122 401 1.16 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentosdiversos
Material de Consumo
4 122 401 1.1144.4.90.52
4 122 401 2.1633.3.90.32
4 122 401 2.1653.3.7\.70
4 122 4104 122 410 1.114
4.4.90.52
4 122 410 2.203.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
4 122 410 2.283.1.90.11
3.1.90.13
~OOüo~o~vvv~~v~~vvvvv~VVVV~~V~~~C~~~OVVVV~~VVCV~~
Município de Bezerros
I IChave de AutenticaçãO IUsuário: Processamento de oados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 10001-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACódigo Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
3.1.91.13 OOrigaçiies Patronais
3.3.90.14 Diárias" Civil
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.35 Serviços de Coosullnria
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros .. Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47 Obrjgações Tributárias e Contributivas
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93 Indenizações e ReslitlJições
3.3.91.97 Aporte para CobertIJra do Déficit Atuarial do RPP5
546.000,00
15.000,00
28.000,00
55.000,00
76.000,00
59.000,00
2.000,00
4.000,00
30.000,00
50.000,00
546.000,00
15.000,00
28.000,00
55.000,00
76.000,00
59.000,00
2.000,00
4.000,00
30.000,00
50.000,00
2828 84628 846 O28 846 O 0.3
14.000,0014.000,00
Encargos EspeciaisOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisContribuição do Município para Formação do PASEP
3.3.9Q.47 . ~igações Tributárias e Çontributivas
.-~c,-:-:-: ..~-·-':28- ilifOO.4 --"' .. _..0 • ·Ã'l1óri:izaÇão-:e.E~cãigOSdil Dfvidil~:·-·--
3.2.90.21 Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22 Outros Encargos sobfe a Divida "'" Contrato
3.2.91.21 Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.93 Indenizações e Restituições
4.6.90.71 . Principal da Divida Contratual Resgatado
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado
·-----~~.::-:~7~.ç.. ...-:_=;,..;._::_..:...,.=-- ~-.
751.000,00751.000,00751.000,00336.000,00
336.000,00
-"-- -,-~-:::::-..,.•.;,. __.0. ?'-''--~'i5'.OOO,OO;'-'"
9.000,00
4.000,00
5.000,00
15.000,00
173.000,00
209.000,00
'='7-":::~_----
765.000,00765.000,00751.000,00336.000,00
336.000,00
·'-'·-~~••c41:S,ÕOÕ;ÕQ-'-'--=~-. '.:9.000,00
4.000,00
5.000,00
15.000,00
173.000,00
209.000,00
28 846 41328 846 413 2.33
9999 99999 999 O99 999 O 0.999
3.1.90.91
3.3.90.91
9.9.99,99
GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPALManutenção das atividades gerais da secretaria de Assuntos Jurídicos e de suas unidades
sentenças Judidais
sentenças Judidais
Reserva de ContingêndaReserva de ContingêndaOperações EspeciaisRESERVA DE CONnNG~NGIA
A Qassiflcar
2.800.000,002.800.000,002.800.000,002.800.000,00
2.800.000,00
14.000,0014.000,00
12.000,00
2.000,00
14.000,0014.000,00
12.000,00
2.000,00
2.800.000,002.800.000,002.800.000,002.800.000,00
2.800.000,00
Código Especificação Não Orçamentária
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA4 122 410 1.14 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos
diversos;4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Total
39.000,00
647.000,00·407.000,00
3.000,00
686.000,00686.000,00686.000,0039.000,00
8.406.000,00
647.000,00647.000,00647.000,00
647.000,00407.000,00
3.000,00
Atividades
1.837.000,003.018.000,003.551.000,00Total da Unidade Orçamentária
Manutenção das Ações do Departamento de Administração TributáriaVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
Diárias-Civil
3.1.90.11
3.3.90.14
4 122 410 2.42
oooooco~v~~~~v~~v~vvo~vvvvov~v~~ooo~úocovv~vvoo~c
Município de Bezerros
I IChave de Autentlc:oção IUsuário: Processamento de Dados 1305-158&-677
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~~!EP!!!~
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO TRIBUTÁRIA
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92 Despesas de Exercidos Anleriores
2.000,00
12.000,00
222.000,00
1.000,00
2.000,00
12.000,00
222.000,00
1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 39.000,00 647.000,00 686.000,00Unidade Orçamentária: 11001-5ECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
12.000,006.000,006.000,006.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
:~~~~6-"-~'c~.~;-,;:':~:,:.~ .6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.196.000,001.165.000,00
64,000,0038.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
26.000,002.000,00
7.000,00
17.000,00
1.101.000,0020.000,00
20.000,00
1.081.000,00800.000,00
.... 31.000,00
17.000,00
5.000,00
12.000,006.000,006.000,006.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-.'.:. _-dúlO.ll,OO__>•••
- '''-.. '6.000,00
6.000,002.000,00
2.000,00
2.000,00
1.186.000,001.165.000,00
64.000,0038.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
26.000,002.000,00
7.000,00
17.000,00
1.101.000,0020.000,00
20.000,00
1.081.000,00800.000,00
31.000,00
17.000,00'
5.000,00
10.000,00
~:....:.:..~_.~:-.:... ~.--;:-- ~-~:~.-~~....;:~__':._~':':-7-::"'-'~'----~: .::::.~~ .-:.:.~-:. ~
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físk:a
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Administração
Administração Geral
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Manutenção de Ações da Secretaria de GovernoVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovll
Diárias -OviJ
Material de Consumo
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contraIas de Tercelrlzaçllo
serviços de Consultoria
Outros ServIços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Manutenção das ações de cerimonial do munidpio.Material de Consumo
Outros Servjços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO
Contribuições: ODEM, CNM, AMUPE, IBAM e outroscontribuições
Manutenção das Ações de caráter Continuado do GabineteVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVU
Diárias - 0vI1
Material de Consumo
Passagens e Despesas com locomoção
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.70041
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.33
4
4 1224 -122 4024 122 402 2.74
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.34
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
4 122 402 2.168
4 122 4044 122 404 2.17
4 122 404 2.52
2 Judiciária
2 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judidário2 62 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO
2 62 404 2,15 Despesas com outros entes Federados3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa AsIca
3.3.90.39 OUtros Servtços de Terceiros - Pessoa Jurídica
. -':'_-'~'.:.-__.:--: ::- ~~2",,=1?2'-:-.- :- -.-;~. -. -=.=-~.dm}ni:s~.çã.o.:c;;~r~!-: .._,:", '_.:".-:--. :"'"_"::"'.: :-._'" 2"[22404- .-. c"GESTÃO SUPERIOR DO MUNiCíPio ",
2 122 404 2,16 Prefeitura nas ComunidadesMaterial de Consumo
ovoooo~~vc~v~~~~vvov~~vv~v~v~v~~ooo~~v~v~v~voovoc
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-15860.677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 11001-5ECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Código Especificação
4.4.90.52
4 131 402 2.166
Atividades Total5.000,00 5.000,00
66.000,00 66.000,00
76.000,00 76.000,00
81.000,00 81.000,00
21.000,00 31.000,0021.000,00 31.000,00
10.000,0010.000,00
21.000,00 21.000,00
1.000,00 1.000,00
5.000,00 5.000,00
15.000,00 15.000,00
Projetos
10.000,0010.000,0010.000,00
10.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
Manutenção das atividades de divulgação (indusive institucional), produção e veiculaçãodas atividades da administração municipal.
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.92 Despesas de Exercidos Anteriores
Comunicação SocialDIVULGAÇÃO INSIDUCIONALAquisição de equipamentos diversos de áudio e vídeo, entre outros
Equipamentos e Material Permanente
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
4 1314 131 4024 131 402 1.5
4.4.90.51
1515 45215 452 150415 452 1504 1.68
4.4.90.51
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12 Educação12 361 Ensino Fundamental
";-~=12:':.:l6Dt20(i:":.~:.:;-'-:7° 0
00
• EDUCAr;:Ãb:BÁSICXbE1ibAtro~:uE'-:'-:::~~:~: ::.<~-::< .•--.,,~:~.~--... "'"-"'.>=-o"-__77''-'''.r-,.
12 361 1206 1.52 Construção, reforma e/ou expansão da Rede Escolar de ensino básicoObras e Instalações
Urbanismoserviços UrbanosINFRAESTRUTURA URBANAPavimentação de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento asfáltico e
Obras e Instalações
15 452 1504 1.70 Construção, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias e4.4.90.51 Ob<as e Instalações
50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00
.-:-..:::::-,-:::=:~~~ :.~:-'''::'Sô:''(joÓ';ÕíJ::'·.~::-::::-: :::::,..7.:-:<. ~-7<-:=-=;-~ 50:000;0050.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
900.000,00 900.000,00900.000,00 900.000,00900.000,00 900.000,00500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00
... . ~;"-=-:----.-:.-~ ,~'.
Total da Unidade Orçamentária 960.000,00 1.198.000,00 2.158.000,00Unidade Orçamentária: 11002-CONTROLAOORIA GERAL
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos °Atividades Total4 Administração4 122 Administração Geral4 122 414 GESTÃO DA CONTROLADORlA GERAL4 122 414 1.20 Reequipamento e Modernização da Estrutura Administrativa da Unidade
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Unidade Orçamentária: 12001-PROCURADORIA MUNICIPAL
Código Especificação Total
13.000,0013.000,0013.000,001.000,00
1.000,00
12.000,001.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
13.000,00
12.000,001.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
12.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
Atividades
1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.000,00
Projetos
1.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
Total da Unidade Orçamentária
Manutenção das Ações da UnidadeVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Diárias-Civil
Material de Consumo
5erviços de Consultoria
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
4 122 414 2.35
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Município de Bezerros
I IChove de Autentlcaçlio IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 12001-PROCURADORIA MUNICIPAL
Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 413 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPAL4 122 413 1.18 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos
diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4 122 413 2.333.1.90.11
3.3.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Assuntos Jurídicos e de suas unidadesVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Orçamentária Operação Especial Projetos2.000,002.000,002.000,002.000,00
2.000,00
Atividades129.000,00129.000,00129.000,00
129.000,00120.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
Total
131.000,00131.000,00131.000,00
2.000,00
2.000,00
129.000,00120.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 129.000,00 131.000,00
Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO
13.000,00
137,000,00 '137.000,00106.000,00 106.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00
9.000,00 9.000,00
1.000,00 1.000,00
5.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
4.000,00 4.000,001.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
141.000,00 154.000,00
Atividades Total
911.000,00 947,000,00911.000,00 947.000,00
16.000,00 20.000,00
13.000,00
Projetos36.000,0036.000,004.000,00
13.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
, ", "'~'~7:-::- .c'· ~'" r -.. Y.ão orçam~n~r~:_g~ra~O~~!al.-.. ,:", fj~iõ~-ó:-'"-'~;:~~;~:~-:c'';.~.:i54;ob~W6" .~=--,.13.000,00 141.000,00 154.000,0013.000,00 141.000,00 154.000,0013.000,00 13.000,00
Total da Unidade Orçamentária
Manutenção das Ações do Gabinete do Secretário "Administração"Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVil
Ressardmento de Despesas de Pessoal Requisitado
Diárias-Civil
Material de Consumo
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirtzaçào
Serviços de Coosuftolia
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas de Exercícios Anteriores
Cooperações Técnico-financeiras com entes federados "Consórcios"Contribuições
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.11
3.1.90.96
3.3.90.11
3.3.90.30
3.3.90.31
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.17
3.3.90.92
3.3.71.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
1.1.90.52
4 122 420 2.45
Unidade Orçamentária: 13002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4 122 420 2.46
Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 406 AMPUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNIOPAL)
" .. ",' ,Código, Especificação"'_--:"~'--~"'4~<-='-:=~'~~Ãomirib1,-a~to-:
4 122 Administração Geral4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4 122 420 1.27 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos
diversosEquipamentos e Material Permanente
c~oooco~~~~vooevcCOV~VVDO~OV~V~~VOV~~VVVV~~~OOO~~
Município de Bezerrosr-- IChave de Autentlcaçio I'IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N() 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 13002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
4 U2 406 1.9 Aquisição, móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos, indusive de áudio e vídeo(videomonitoramento)
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Unidade Orçamentária: 13003-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSTotal da Unidade Orçamentária
16.000,001.000,00
2.000,00
9.000,00
2.000,00
2.000,00
927.000,0032.000,00
16.000,001.000,00
2.000,00
9.000,00
2.000,00
2.000,00
895.000,00
32.000,00 32.000,00
895.000,00 895.000,00296.000,00 296.000,00
-=---:-_'--=-~~- -::-;~~llOlUl?""c~ ,;,,"::::<;~;L~:~,:~:-~--;--:c; ,---:.::--=,,,"'. 2.000,00 2.000,00
106.000,00 106.000,00
127.000,00 127.000,00
357.000,00 357.000,00
32.000,0032.000,00
40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
36.000,00 951.000,00 987.000,00
Projetos Atividades Total288.000,00 288.000,00285.000,00 285.000,00285.000,00 285.000,00285.000,00 285.000,00
142.000,00 142.000,00
119.000,00 119.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
15.000,00 15.000.00
4.000,00 4.000,00
3.000,00 3.000,00
• ':.:..:=...-=-_.-._,.......~.-"'::'=-.~~-~~, ...
Não Orçamentária Operação Especial
Matcrial, Bem ou Se<viço par. Dlsttibulçáo Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Manutenção das atividades da Guarda Municipal;Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil
Diárias - Ovil
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOReequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentosdiversos
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.36
3.3.90.39
4 122 406 2.23
4 122 4204 122 420 1.23
66 1826 182 4206 182 420 2.84
Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO4 122 404 2.18 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal CiviJ
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.14 Diárias - Ovil
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90~39 .Qutros SelViços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92 Despesas de ExercíCfoS Anteriores
Formação de Recursos Humanos4 128
4 122 420 2.47 Manutenção da Diretoria e Assessoria Administrativa3.1.90.11 vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil
,,: .:.. : ",- _~-7~:'-7-~~-",,:,- .----=-.~- :~~::::: ·~-..._-r~~~;S:~~~:-=-=-:-'7,,:-7:-· ~~-:_-.~:"'::' -- . ::~.~.-: -, ~ .~.~.....~,:="::~; :~ __o -.:;.;..;~~-:-:::~'-~~:":~:-
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92 Despesas de Exercídos Anteriores
5egurança PúblicaDefesa CivilGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das Atividades da Defesa Civil "Assistência Emergendal às Vítimas deQ~~~ .
Material de Consumo
oooooo~~~~~~vv~~~~~v~v~~~~~vvvv~vv~~v~~~v~~~vvvvo
Município de BezerrosI' I Chave de Autentlcaçlio I
usuário: Processamento de Dados I 1305-1586-677Página
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 13003-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 403 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PATRIMÓNIO MUNIOPAL4 122 403 1.6 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4 122 403 2.13 Manutenção do sistema do Departamento de Material e Patrimônio, induindo locação desoftware.
_.. . _. .. _ _. _.. 3..1.90.11 . Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal avll _ _ __ _. _ _ _ . _. _ _ _~- .'-:~J~::-::.__'~;_~_"'~:":'''' -",:?"--:-.- :-_...:...;:-:-- 3;-g;;~1~~--'~Õiárias': ~I-"'-~-' . ~ :::-:::-~e--:- -:- -::..:_-:: --:- -~-... --.'~-: ..--:-:'~-: - ~.~:::- ~.-:. --- --_.~- - -;'-- .....-,.....~-- .....
Código Especificação
Código Especificação
Unidade Orçamentária: 13004-DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRlMONIO
Atividades Total
3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00
1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00
288.000,00 288.000,00
Atividades Total
56.000,00 58.000,0056.000,00 58.000,0056.000,00 58.000,00
2.000,002.000,00
56.000,00 56.000,00
---:C' -i:::-~----_:- -c:.o<:-:e.,.5t.~~_ ::_~~~-:::"c,,,,:;:,~,-
1.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,002.000,002.000,002.000,00
2.000,00
Projetos
Projetos
... <:;.-~_:..,..- • _. __:: --- _t;'·-
Não Orçamentária Operação Especial
Não Orçamentária Operação Especial
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Total da Unidade Orçamentária
4 128 404 GESTÃO SUPERIOR DO-MUNIcíPIO4 128 404 2.19 Capacitação de servidores Públicos
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 56.000,00 58.000,00
Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
505.000,0022.000,0022.000,0022.000,00
2.000,00
12.000,00
8.000,00
483.000,00483.000,00483.000,00
'50.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000;00
6.000,00
22.000,00
8.000,00
8.000,00
OutroS"serviçoS de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Extensão RuralGESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE AGRIOJLTURA E MEIO AMBIENTEManutenção da Unidade Administrativa "Gabinete do secretário"
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Diárias-CIvIl
Material de Consumo
ServIços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurkllca
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.1.90.11
3.3.90.1<
3.3.90.30
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
513.000,0022.000,0022.000,0022.000,00
2.000,00
12.000,00
8.000,00
491.000,00483.000,00483,000,00
'50.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
22.000,00
ABA5TEOMENTO DE QUAUDADE 8.000,00 8.000,00Reequipamentos de móveis, máquinas e equipamentos diversos 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52 Equipan1~ntos e Material Permanente 8.000,00 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00 505.000,00 513.000,00
20 Agricultura20 605 Abastecimento20 605 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE20 605 2006 2.138 Manutenção das ações vinculadas ao programa de Abastecimento de Qualidade
Material de Consumo
20 60620 606 42120 606 421 2.97
20 606 200620 606 2006 1.95
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Município de Bezerros
r= --- I IChave de Autenticação
usuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei NO 4.320/64 - Programa de Trabalho IValonlS em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 14002-DIRETORIA DE AGRlCUlnJRA
Código Especificação20 Agricultura20 606 Extensão Rural20 606 2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO20 606 2001 1.83 Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
20 606 2001 2.119 Gestão Administrativa da Diretoria de Agricultura3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal eMI
3.3.90.14 Oiárias - Civil
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros SeMÇQS de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros 5eMços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS- Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição de sementes eMudas
Meterial, Bem ou 5eviço pere Distribuição Gratuita
20 606 200320 606 2003 2.134
3.3.90.32
:~ :.--=-<-~--~.:=",:~ ~"'~-~Ü:~li)~~Ol~T:-~ ~~-..7 .. '-:;."20 606 2004 2.35
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
'-IXOO:'>-tÇAO, 'FErim;' E EVEN--;-uS~
Manutenção das Ações da UnidadeMateriaJ de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- ... --- •.e-':"••.. - - o·'
Não Orçamentária Operação Especial
_ •• o -:.... '. ~__, _. __-: -- '._ -r'··~":::::;--:~._'_~-=':..;;~":-:;::':-:::'"7"_" • .,~:.::-__~.,--=--~_ ..
Projetos Atividades Total
205.000,00 474.000,00 679.000,00205.000,00 474.000,00 679.000,00205.000,00 469.000,00 674.000,00205.000,00 205.000,00
205.000,00 205.000,00
469.000,00 469.000,0075.000,00 75.000,00
4.000,00 4.000,00
145.000,00 145.000,00
92.000,00 92.000,00
153.000,00 153.000,00
1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
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3.000,00 3.000,001.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Unidade Orçamentária: 14003-DIRETORlA DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Não Orçamentária Operação' Especial4 ·Administração4 122 Administração Geral4 122 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE'4 122 421 1.28 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos
diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
474.000,00 679.000,00
Atividades Total
20.000,00 21.000,0020.000,00 21.000,0020.000,00 21.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00 20.000,0014.000,00 14.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
3.000,00 3.000,00
220.000,00 1.251.000,00220.000,00 1.251.000,00220.000,00 1.251.000,00
1.031.000,00
1.000,001.000,001.000,001.000,00
Projetos
1.000,00
205.000,00
1.031.000,001.031.000,001:031.000,001.031.000,00
Total da Unidade Orçamentária
DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA- Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição de sementes eMudas
Material, Bem ou Serviço para Distribuição GrahJita
Manutenção e assessoria do Meio AmbienteVendmentos e Vantagens FIXaS - Pessoal Ovi!
Diárias-Civil
Material de Consumo
serviços de Consultoria
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física
Gestão AmbientalRecuperação de Áreas DegradadasREGCLAGEM E TRATAMENTO DE REsíDUOS SÓLIDOSDesapropriação de imóveis Construção de ~terro ~nitário, biodigestores, usina decompostagem e outros
3.3.90.32
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.35
3.3.90.36
20 606 200520 606 2005 2.134
4 122 421 2.51
1818 54318 543 180218 543 1802 1.79
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Município de Bezerros,--- - I IChave de Autenticação
Usuário: Processamento de Dados 130S-1~77
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 14003-D1RETORIA DE MEIO AMBIENTE
4.4.90.51 Obras e lnstalaçôes
Código Especificação
4.4.90.52
4.4.90.61
18 543 1802 2.130
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Equipamentos e Material Permanente
AQuisição de Imóveis
Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Recidagem e Tratamento de ResíduosSólidos
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Orçamentária Operação Especial Projetos781.000,00
200.000,00
50.000,00
Atividades
220.000,00
70.000,00
70.000,00
80.000,00
Total781.000,00
200.000,00
50.000,00
220,000,00
70.000,00
70.000,00
80.000,00
Total da Unidade Orçamentária 1.032.000,00 240.000,00 1.272.000,00
Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total723.000,00723.000,00723.000,00
606.000,00606.000,00606.000,00
105.000,00105.000,00
606.000,00 606.000,00
200.000,00 200.000,00
20.000,00 20.000,00
125.000,00 125.000,00
1.000,00 1.000,00
135.000,00 135.000,00
75.000,00 75.000,00
50.000,00 50.000,00
606.000,00 723.000,00
Atividades Total4.757.760,00 7.692.760,00
783.000,00 783.000,00783.000,00 783.000,00783.000,00 783.000,00
722.000,00 722.000,00
42.000,00 42.000,00
19.000,00 19.000,00
2.712.000,00 5.437.000,00986.000,00 986.000,00
918.000;00
..-.o=';;'~~_~:'<:::-.;.t~',:.: -'-'7',:' ::12:UGO;OO':-::-'~~ '. _"",,=::0": ~"_:12.000,00
Projetos
117.000,00
2.935.000,00
2.725.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
Material de Consumo
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Outros serviços de Terceiros - Pessoa FIsica
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Especificação
Total da Unidade Orçamentária
Educação
Alimentação e NutriçãoAUMENTAÇÃO ESCOLAR
Manutenção do programa de alimentação escolar para assegurar o forneámento demerenda escolar aos alunos
Materiai de Consumo
Outros SeNiços de Terceiros - Pessoa Física
Outros SeJV\ços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ensino FundamentalGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARiA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃODAS ATIVIDADEs-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA .. 'Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão institucional deapoio administrativo
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.34
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.47
Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Código1212 30612 306 121312 306 1213 2.110
12 36112 361 1201
12 361 1201 2.94
12 Educação 117.000,0012 361 Ensino Fundamental 117.000,0012 361 1201 GESTÃO ADMINiSTRATIVA DA SECRETARiA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃO 117.000,00
_ . .' ". :..'~~ .. DAS AT[VIDADE5-MI:IO DA EDUCAÇÃO BÁSIc:!', ',.. ' , '. •. .,' ~_. .' ;.; , .. ' "7 '1z,"~;r;!2Vi'''{;'f5;'';':,~:Cl~,~cD\;5õiJi)-Pfôjetõl'frimâ CãSãe'iri Bezerriis~------co,;:::c:.:·:.:-~-:,:::. '. -~~_::~--:---:'--::-"C'·-:":o-:-_,S':,,:<,";',·-=_,-,:-:-:"":;:;~,\'~'-;.."':é·c'-=-.;C: ::=-~"1T()OO;00'
4.4.90.51 Obras e lnstalações 12.000,00
12 361 1201 1.46 Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão 105.000,004.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 105.000,00
12 361 1201 2.94 Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão institucional deapoio administrativo
Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
Diárias-Ovil
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total290.000,00
200.000,00
54.000,00
46.000,00
2.000,00
150.000,00
50.000,00
32.000,00
94.000,00
56.000,0012.000,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
290.000,00
200.000,00
54.000,00
46.000,00
2.000,00
150.000,00
50.000,00
32.000,00
94.000,00
56.000,0012.000,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
12.000,00 12.000,00-'-.:- .~-.~- 12.00ó;OO~~=---·~:·~:;"i"~~.t,nó-=-:·~".::', -:--z':':"~_-.-'~--=-i.,;.~ .
1.035.000,00 1.705.000,00 2.740.000,00260.000,00 260.000,00
260.000,00 260.000,00
775.000,00 775.000,00ns.ooo,oo n5.OOO,OO
1.705.000,00 1.705.000,00
24.000,00 24.000,00
1.032.000,00 1.032.000,00
649.000,00 649.000,00
12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00
6.000,00 6.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
1.690.000,00 1.690.000,00888.000,00 888.000,00
869.000,00 869.000,00
19.000,00 19.000,00
802.000,00 802.000,00802.000,00 802.000,00
9,000,00 9.000,009.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00
'--::=:-~":-~;::-=-- ~---~ t .__~7-..--:7.~.:,~':;:~.::::'::.'..:.~C::--:-:'_:~'::';··~:=r·~':::''''-••~~~ .... ::: ~"'_. ..r.-."
Aquisição de Veículos destinados ao transporte de estudantesEquipamentos e Material Permanente
Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de escolas públicas doMunicípio
AuxmO Financeiro a Estudantes
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Manutenção das ações do PDDE, induindo aquisição de materiais, implementação deprojetos pedagóg icos e outros
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Desapropriação, Construção, reforma e ampliação de imóveis, instalaçõesObras e [""",loções
Aquisição de Imóveis
Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversosEquipamentos e Material Permanente
ASSIST~NQAAO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Manutenção do programa de assistênda ao estudante, induindo a doação de materiaisdidático-pedagógico e uniforme escolar
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ensino SuperiorTRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11 Vendmentos e Vaf)tagens Fixas - Pessoal Ovil
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.3.90.14 Diárias - Civil
3.3.90.30 Material de COnsumo
3.3.90.32 MaterIal, Bem ou 5erviço para Distribuição GrabJita
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 361 1201 2.95 Profissionali2ilção e Qualificação dos DocentesMaterial de Consumo
4.4.90.S2
12 361 1202 1.474.4.90.52
12 361 1202 2.98
3.3.90.18
3.3.90.36
3.3.90.39
12 361 120312 361 1203 2.99
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
12 361 120412 361 1204 1.48
4.4.90.51
4.4.90.61
12 361 1204 1.494.4.90.52
12 361 120812 361 1208 2.105
3.3.90.39
12 36412 364 1207
3.3.90.30
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Oisllibuição Gratuita
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.i<:a
3.3.90.39 o.rtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 3i?1 1201 2.96 _ Subvenções Sociais a Entidades EduCildonais~~-=:-...:;-:-::---::- - -~ -:-.:.:. I3:50.~"I'7.· ~~:·~·SôfJ.~-mçf.~·~is"':- ~ =:~--:, ., ~- ; .-":"...:~.-.. - .~.~-
12 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE12 361 1202 1.4 Equipar o 50 do Poder Legislativo
Equipamentos e Material Permanente
. -::-:... - ~.: .
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Município de Bezerrosr- IChave de Autentfcaçio IIusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
12 364 1207 2.104 Apoio financeiro aos estudantes universitários carentes do munidpio que estão em cursossuperiores
3.3.90.18 Auxnio Financeiro a Estudantes
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.398.760,001.398.760,00
200.000,00200.000,00
491.000,0012.000,00
360.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
60.000,00
28.000,00
·'"::lO.WO.no_~,~:::.,:._~·_::.:~-=c.< ,707.760,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
688.760,00
3.000,00
70.000,0070.000,0010.000,00
10.000,00
60.000,0012.000,00
6.000,00
12.000,00
25.000,00
5.000,00
60.000,0012.000,00
6.000,00
12.000,00
25.000,00
5.000,00
1.198.760,001.198.760,00
10.000,0010.000,0010.000,00
10.000,00
200.000,00200.000,00200.000,00
200.000,00
491.000,0012.000,00
360.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
60.000,00
28.000,00
'. -~~:- -=:'--:--.:::0: ~- '-.:--;-~:;::.:-:-:.-, .--~~~~:~~=?:~:-.:=:::::c-:, -: ..:~.:-~~-:~_---=---t8.eoo;oo-"'·~-707.760,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
688.760,00
3.000,00
60.000,0060.000,00
• ':,..__""":-'i. -:-___..._:-. .•~::.;.::-_ ••• ,
Manutenção de Creches e Unidades Escolares InfantilContratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros servtços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Educação EspecialEDUCAÇÃO ESPECIALAquisição veículos, móveis, máquinas materiais permanentes, para Educação Especial
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção do programa de Educação EspecialContratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
12 36512 365 120912 365 1209 1.55
12 36712 367 120512 367 1205 1.51
4.4.90.52
12 367 1205 2.101
Educação InfantilPROINFÂNCIAAquisição de equipamentos e material permanente para Educação Infantil
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
12 365 1209 2.106 Manutenção de creches, unidades de educação infantil e beneficiários do Próinfância3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.3.90.14 O~rias - Ovir
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
~~-~. ~.__.'.~ .:"~~-=._-:._-..--=- - . :". -:-.-;r.3.90:39 - ~. -:-'~Quti;)S~~ç~;rJ~-:l'e(t~;r:!}'r~~~ói:i.}'-!r~iir:~.· ." -'" J-._
12 365 1209 2.1413.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Total da Unidade Orçamentária 2.935.000,00 4.757.760,00 7.692.760,00
Unidade Orçamentária: 15004-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO DA UNIDADE
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
-'
6.000,00
938.600,00938.600,00938.600,00
6.000,00
932.600,00270.000,00
932.600,00932.600,00932.600,00
6.000,00
6.000,006.000,006.000,006.000,00
Manutenção do programa de educação básica de qualidade,no MuniápioVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!3.1.90.11
12 Educação12 361 Ensino Fundamental12 361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE12 361 1206 1.53 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e equipamentos destinados a Melhoria das
Atividades voltadas para a educação básicaEquipamentos e Material Permanente4.4.90.52
12 361 1206 2.102
oo~oooc~~~~vvv~~vvv~~vvvvvvv~v~voo~vvvvvvvvcooooo
Município de BezerrosI IChóve de Autentlcaçlio I
usuário: Processamento de Dados 1305-1586-677página
13/33
.~~':~~'\~~!i5~?.!.
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: lS004-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAODA UNIDADE
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total3.3.90.14 Diárias - Ovi!
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros SeNiços de Terceiros - Pessoa Físiai
3.3.90.39 Outros 5etviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
200.000,00
399.600,00
61.000,00
2.000,00
200.000,00
399.600,00
61.000,00
2.000,00
Total da Unidade Orçamentária 6.000,00 932.600,00 938.600,00
Unidade Orçamentária: lS00S-DEPARTAMENTO DE CULTURA
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
..... ··.:..-=......-_::·.~i_ ....-_·
6.000,006.000,00
6.000,00
6.000,006.000,00
236.000,00 242.000,00236.000,00 242.000,00236.000,00 236.000,00236.000,00 236.000,00
106.000,00 106.000,00
16.000,00 16.000,00
40.000,00 40.000,00
~~~~~.:::-7:.-~"':'.- ~-;:=.- ~~_:-...~ '77:<.':'-~~=~:-.7~·::-~~".~.::-=-:~:~~q.~.:-_':"'-';::.t..:~ ~.~.OO.... 6.000,00 6.000,00
6.000,006.000,00
6.000,00
"~;...~.~~-.~--:;"--:._.:.:-::-='"---:.:.-Material de Consumo
._~_:~~~~~-ç~~~~.J~~Jr-?~ :-.~e;~{~ ....~_.;::.,..,:. ::.;..~::~.~.~ ";-:-r--;-~=- ..-=--0"'-
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
AÇÓES CULTURAISAquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para unidade
Equipamentos e Material Permanente
3.3.90.14
3.3.90.30
13 Cultura13 392 Difusão Cultural13 392 1301 REVITAUZAÇÃO DO PATRlMÓN10 HISTÓRlCO13 392 1301 2.113 Implantação e manutenção de atividades destinadas a conservação e preservação
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal OVU
Diárias-Civil
13 392 130213 392 1302 1.60
4.4.90.52
-" ":'::'~.-,__~_:::-:..:...-:-•.~ .-:..:.~J.qq..3G
3.3:90.39
Total da Unidade Orçamentária 6.000,00 236.000,00 242.000,00
Unidade Orçamentária: lS006-FUNDEB
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
100.000,00
100.000,00100.000,00
23.414.000,0022.427.000,00
100.000,00100.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
22,327.000,00114.000,00
104.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00100.000,00
8.490.200,002.000.000,00
3.660.800,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
22.113.000,00
23.164.000,0022.213.000,00
100.000,00100.000,00
100.000,00
250.000,00214.000,00
214.000,00114.000,00
101.000,00
10.000,00
100.000,00
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxmo-Transporte
EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADEConstrução, reforma e/ou expansão da Rede Escolar de ensino básico
Obras e Instalações
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e equipamentos destinados a Melhoria dasAtividades voltadalõ para a educação básica
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção das atividades do programa BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIOMaterial, Bem ou 5crv1ço para Dlstribulçllo Gratuita
Gestão Administrativa FUNDEF 40%COntratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovil
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.49
12 Educação12 361 Ensino Fundamental12 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE12 361 1202 2.98 Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de escolas públicas do
MunicípioMaterial de Consumo
12 361 120612 361 1206 1.52
4.4.90.51
4.4.90.61
12 361 1206 1.53
4.4.90.52
12 361 1206 2.1093.3.90.32
12 361 1206 2.1613.1.90.4
3.1.90.11
OOOOOQOV~~~~OVCVVVV~VV~~V~VVCOOVVO~VVOVVCVOVVCOCV
Município de Bezerrosr- IChave de Autenticação IIusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
Página
14/33
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 15006-FUNDEB
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
Unidade Orçamentária: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIO
4 Administração
...... ~'::, ._....;..~- - .
//
.-:::-.-:-..... -
76.000,0010.000,00
24.000,00
6.000,00
12.000,00
24.000,00
36.000,0036.000,00
36.000,00
845.000,00845.000,00833.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
811.000,00
5.000,00
12.000,006.000,00
6.000,00
368.000,00
543.000,00
20.000,00
156.000,00
5.000,00
202.000,00
818.000,00
182.000,00
235.400,00
13.522.800,002.000.000,00
9.491.200,00
371.000,00
1.660.600,00
142.000,00'-~" '106:0úii,6ô'
30.000,0012.000,00
18.000,00
23.414.000,00
416.000,00
!M5.000,00845.000,00 .833.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
811.000,00
5.000,00
12.000,006.000,00
6.000,00
Atividades
23.164.000,00
5.000,00Projetos
250.000,00
36.000,0036.000,00
36.000,00
76.000,0010.000,00
24.000,00
6.000,00
12.000,00
24.000,00
368.000,00
543.000,00
20.000,00
456.000,00
5.000,00
202.000,00
818.000.00
182.000,00
235.400,00
13.522.800,002.000.000,00
9.491.200,00
371.000,00
1.660.600,00
,~. ~~:::._,,::~..;",:j.-':7--/~'~~~~09.,~:-:;::_~.;o,}~:~~~~~,30.000,00
12.000,00
18.000,00
lo-'A" .:=,....;-..;: .. -=--_:":. ;:"'-
Não Orçamentária Operação Especial
Total da Unidade Orçamentária
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PROINFÂNCIAConstrução, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação infantil
Obras e Instalações
Educação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO 8ÁSICA DE QUAUDADEGestão Administrativa FUNDEF 40%
Contratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Gestão Administrativa FUNDEF 60%Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal OVU
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
12 365 120912 365 1209 1.54
4.4.90.51
12 36612 366 120612 366 1206 2.161
3.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
12 366 1206 2.1623.1.90.4
3.1.90.11
Código Especificação
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.3.90.14 Diálias - Civil
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35 Serviços de Consultoria
3.3.90.36 OUtros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47 0b0gações Tributárias e Conbibutivas
12 361 1206 2.162 Gestão Administrativa FUNDEF 60%3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal avil
3.1.90.13 0b0gações Patronais
3.1.91.13 Obrtgaçáes Patronais
12 365 E:ducac;ão Infantil .'. . _ _·~Ü 365 i.·2à6·~-:"" ~~c. ~:[)ut\Ç.ti.êiBÃSiéÃõtQÜALioAD'f -:.,.-: ""'-:"'-.':.-:.'.~:=-~~>"' -::"-'-~"
12 365 1206 2.102 Manutenção do programa de educação básica de qualidade, no Munidpio3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
12 365 1206 2.161 Gestão Administrativa FUNDEF 40%3.1.90.4 Contratação por Tempo Detenninado
OoDooOV~~CCOOV~~V~VV~VV~VVVVCOV~VC~VVOVOOOOOVVVVO
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1~77
Página15/33
~.'~~\~~§.!!?~
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIOCódigo4 1224 122 15014 122 1501 1.62
4.4.90.52
4 122 1501 2.170
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
33.9036
3.3.90.39
EspecificaçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAReequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de infraestrutura esuas unidades
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Diárias- Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Orçamentária Operação Especial Projetos5.000,005.000,005.000,00
5.000,00
Atividades416.000,00416.000,00
416.000,00
263.000,00
8.000,00
42.000,00
73.000,00
30.000,00
Total421.000,00421.000,00
5.000,00.5.000,00
416.000,00
263.000,00
8.000,00
42.000,00
73.000,00
30.000,00
Total da Unidade Orçamentária 5.000,00 416.000,00 421.000,00Unidade Orçamentária: 16002-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOSCódigo Especificação
....-.
1.410.000,00 1.410.000,00
250.000,00 250.000,00
780.000,00 780.000,00
4.000,00 4.000,00
280.000,00 280.000,00
90.000,00 90.000,00
6.000,00 6.000,00
36,000,00 36.000;003.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
30.000,00 30.000,00
92.000,00 92.000,0092.000,00 92.000,00
60.000,00 60.000,00
1.000,00 1.000,00
17.000,00 17.000,00
14.000,00 14.000,00
1.235.560,00 1.235.560,001.235.560,00 1.235.560,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 .6.000,00
130.560,00 130.560,00
87.000,00 87.000,00
Projetos Atividades Total51.000,00 . .. 2.832.5.6.0,00..... 2.883.560,00
.' '5i~000:oCf o·.· ... ''Í;'S32:S6Õ;OO':'-~:':':::-,'2:883':560;-00"
51.000,00 1.446.000,00 1.497.000,0051.000,00 51.000,00
51.000,00 51.000,00
, '-~-:"',- ......0- ..;.:-. ='::'~.:....-_ : :.~::,;:-..-'.-...,
Não Orçamentária Operação Especial
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Realização das ações de Utilidade PúblicaMaterial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PRAÇA PARA TODOSManutenção das ações vinculadas ao Programa Praça, parques, jardins e Pátio de eventospara Todos
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovi!
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CIDADE UMPAManutenção das ações vinculadas ao programa cidade limpa
Contratação por Tempo Determinado
__~ Ye.ndmentos e Vantagens .R~as - Pessoal Ovi!
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36 .
3.3.90.39
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
2,17115 452 1501
15 452 150215 452 1502 2.172
~~~'-:;si -0---'__ 'c··-~t~~lfunC;;· ..:=,,:· -' ... -.:.:..~;.:-':. c' . --:~, :.~~:~ ",-~.~.,,~ ~-::. ...... ,-15 452 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA15 452 1501 1.62 Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
15 452 1501 2.170 Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de infraestrutura esuas unidades
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
DiáMas" avil
15 452 150315 452 1503 2.173
OOCOOOV~~CCVO~~~V~V~~VV~~V~V~~OVOC~OVOVO~O~OOOOQO
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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16/33
~M~~.-" ..--r
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 16002-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total3.3.90.37 Locação de Mão-<le-Obra
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurklica
15 452 250115 452 2501 2.149
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
1818 54118 541 180118 541 1801 1.77
4.4.90.52
18 541 1801 1.1184.4.90.51
ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICAManutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Gestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALAquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos indusive para Parques Ecológicos
Equip~mentos e Material Permanente
Implantação de Parque Ecológico Urbano as Margens do Rio IpojucaObras e Instalações
800.000,00800.000,00800.000,00200.000,00
200.000,00
600.000,00600.000,00
6.000,00
1.000.000,00
59.000,0059.000,00
20.000,00
18.000,00
21.000,00
6.000,00
1.000.000,00
59.000,0059.000,00
20.000,00
18.000,00
21.000,00
800.000,00800.000,00800.000,00200.000,00
200.000,00
600.000,00600.000,00
'(j~i~;~éO;Ça~~~~ri~O: 016003- DEPAÁ.TÃMENTtlbtiNF~~EStRUíí:íiJi~-~7~.d~ U~~"lod~O'.~~~~~~~:,~~=:-:'7- • '.'0' -
Atividades
88 2438 243 12098 243 1209 1.54
404.90.51
1212 36512 365 120912 365 1209 1.S4
4.4.90.51
1313 39113 391 130113 391 1301 1.58
4.4.90.51
13 39213 392 130213 392 1302 1.S9
4.4.90.51
--- ..
Código Especificação Não Orçamentária4 Administração4 122 Administração Geral4 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4 122 1501 1.63 Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão404.90.51 Obras e Instalações
Assistênda SocialAssistênda à Criança e ao AdolescentePROINFÂNCIA
Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação infantilObras e Instalações
EducaçãoEducação InfantilPROINFÂNCIA
Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação infantilObras e Instalações
CulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoREVITALIZAÇÃO DO PATRIMCNIO HISTÓRICOExecução de obras de restauração dos imóveis pertencentes ao patrimônio histórico doMunicípio
Obras e Instalações
Difusão CulturalAÇOES CULTURAIS
Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus,casas dó Artesão, Bibliotecas Municipais
Obras e Instalações
Operação Especial
_==~8;:5~1::,:.'OoOO,0.0
Projetos12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
221.000,00221.000,00221.000,00221.000,00
221.000,00
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
60.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
48.000,0036.000,0036.000,00
36.000,00
2.832.560,00. ~.~8.~~~(),.~~.'::::--c:::">"0:. _~'", : .•0_.
Total
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
221.000,00221.000,00221.000,00221.000,00
221.000,00
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
60.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
48.000,0036.000,0036.000,00
QOOOOOVV~~~~VVVV~VVVVV~V~V~VD~OVVO~OVDVO~V~VCVVVO
Município de Bezerros
I IChove de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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~ .
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 16003-DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Total
12.000,0012.000,00
12.000,00
3.838.000,0073.000,00
1.000,001.000,00
1.000,00
72.000,0048.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
Atividades
'~~~:~ci··:"~~-:"-:'<~':-".:.:'C.• ~':->:='- ~~1~~~~~:'-":'':-;: ~."":.~'c::'- ~-
139.000,00 139.000,00139.000,00 139.000,00
12.000,0012.000,00
Projetos
139.000,00 139.000,00
22.000,00 22.000,0022.000,00 22.000,00
22.000,00 22.000,00
3,604.000,00 3.604.000,003.592.000,00 3.592.000,00
62.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00
'----3.530.000,00 3.530.000,00
- ..~ ~.;~.:::;
3.530.000,00 3.530.000,00
12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
683.000,00 683.000,00683.000,00 683.000,00683.000,00 683.000,00683.000,00 683.000,00
683.000,00 683.000,00
108.000,00 108.000,0054.000,00 54.000,00
. 54.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,00
12.000,00
3.838.000,0073.000,00
1.000,001.000,00
1.000,00
72.000,0048.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
'~~-:,:,".'";:':"':'::,,-:.--'-.":':&..~........~... -
Não Orçamentária Operação Especial
-- :.~ ~-::'.--:._-' ~..;-::.--=--- .. - -.-.-. "-"::'~.---":':"::~---=::-:\--:~..:~=--'
EspecificaçãoRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOSConstrução, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus,casas do Artesão, Bibliotecas Municipais
Obras e Instalações
UrbanismoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAReequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos
Equipamentos e Material Permanente
Infra-E~trutura UrbanaPRAÇA PARA TODOSConstrução, reforma e/ou ampliação de praças, parques municipais, jardins, pátio deeventos e outros
Obras e Instalações
INFRAESTRUTURA URBANAConstrução, reforma de Banheiros e sanitários Públicos, Privadas Higiênicas e sanitáriosDomiciliares
Aquisição de Imóveis
Serviços UrbanosINFRAESTRUTURA URBANAConstrução, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias e
Obras e Instalações
Construção e Reposição de calçamento e Meio-Fio e/ou Revestimento Recapeamentoasfáltico Anel Viário
Obras e Instalações
ElETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICAPavimentação de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento asfáltico e
Obras e Instalações
HabitaçãoHabitação RuralMINHA CASA EM BEZERROSExecução do Projeto Minha casa em Bezerros
Obras e Instalações
saneamentosaneamento Básico RuralSANEAMENTO URBANO· - .
Implantação de projetos de saneamen·to ur~no, induindo drenagem, redes de esgoto,sistemas de tratamento,
INFRAESTRUTURA URBANAConstrução, reforma e/ou ampliação de cemitérios
Obras e Instalações
Aquisição de lmóvés
Execução de obras estruturadoras na sede e zona rural do município, induindo expansãoviária, drenagem pluvial,
.~~.~sr·;:-· :-.--.~íi:.'i..~.Inst:~çr~
4.4.90.51
4.4.90.61
15021502 1.64
4.4.90.51
13 392 180213 392 1802 1.59
Código
15 122 1504 1.74
15 122 150415 122 1504 1.69
1515 12215 122 150115 122 1501 1.62
4.4.90.52
4.4.90.51
15 451 150415 451 1504 1.67
4.4.90.61
15 45215 452 150415 452 1504 1.70
4.4.90.51
15 452 1504 1.71
4.4.90.51
15 452 250115 452 2501 1.68
4.4.90.51
1616 48116 481 160116 481 1601 1.45
4.4.90.51
1717 51117 511 170117 511 1701 1.75
-"*"-:~-=-::,~,:-_:;-~
15 45115 45115 451
OOOOOOOV~CCOVV~~V~OVVV~~COVV~C~VOO~OVDVCOVOVOVOVO
Município de Bezerros ~~.-----------r-Cha-ve-d-e-A-ut-en-t1-ca--:ç.:;=-o-.----:--:----1 .~.!?:?~
usuário: Processamento ele Dados 1305-1586-677
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 16003-DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51 Obras e Instalações
Código Especificação
17 51217 512 170117 512 1701 1.75
1818 45118 45118 451
4.4.90.51
18021802 1.79
saneamento Básico UrbanoSANEAMENTO URBANOImplantação de projetos de saneamento urbano, induindo drenagem, redes de esgoto,sistemas de tratamento,
Obras e Instalações
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total54.000,00 54.000,00
54.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,00
54.000,00 54.000,00
585.000,00 585.000,00119.000,00 119.000,00119.000,00 "119.000,00119.000,00 119.000,00
95.000,00 95.000,00
24.000,00 24.000,00
454.000,00442.000,00
442.000,00
12.000,00
12.000,00
1.729.000,00 2.270.000,001.729.000,00 2.246.000,001.729.000,00 2.246.000,00
517.000,00 .r .
517.000,00
1.729.000,00 1.729.000,0045.000.00 45.000,00
591.000,00 591.000,00
4.000,00 4.000.00
272.000,00 272.000,00
478.000,00 478.000,00
339.000,00 339.000,00
24.000,0024.000,0024.000,00
24.000,00
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
517.000,00
442.000,00
12.000,00
24.000,0024,000,0024.000,00
24.000,00
12.000,0012.000,00
"12.000,0012.000,00
12.000,00
541.000,00517.000,00517.000,00517.000,00
REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOSConstrução, reforma de Banheiros e 5anitários Públicos, Privadas Higiênicas e sanitáriosDomiciliares
Obras e Instalações
Desapropriação de imóveis Construção de aterro sanitário, biodigestores, usina decompostagem e outros
EquIpamentos e Material Permanente
Manutenção ds Ações da Unidade Mercado e AçouguesContratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovi!
Olártas-OvII
Material de COnsumo
Outros Serv6ços de Terceiros - Pessoa física
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Extensão RuralPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDASConstrução, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações
Obras e Instalações
IndústriaPromoção IndustrialIMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIALExecutar Projetos de Infraestrutura para implantação de Indústrias
18 541 180218 541 1802 1.67
4.4.90.51
18 541 1802 1.80
4.4.90.52
2020 60520 605 200620 605 2006 1.94
4.4.90.51
AgriculturaAbastecimentoABASTEOMENTO DE QUALIDADEConstrução, reforma e/ou ampliação de açougues, mercados, centrais de abastecimento ematadouro
4.4.90.51 Obras e Instalações
20 605 2006 2.1693.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
20 60620 606 200320 606 2003 1.87
2222 66122 661 220122 661 2201 1.96
OOOOOÜOV~~VOVVV~V~O~VVVVVOVV~O~VVV~OOVVDÜVOüOVVOO
Município de Bezerros
r~~-- . IChave de Autenticação I
Usuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
Página
19/33
.~~!?!~
I Anexo 6 da lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 16003-DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte26 783 Transporte Ferroviário26 783 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
_. _~~_3~U~3 ,3.6~Ul~f.h.,._ :<~o.~~ção'_}~W.I~~~~~~n~~~<jo.e"c.?~~rtO ~~ estr:a.~~1~~ais e...'[i.~~~_~.c~o~s ~9- - - .- - - - _" o."'.·. ~,;lun:c!plo. ; .. - .. ~.- . --.... .- - - _ .. : -
1.1.90.51 . Ob.-as e Instalações
12.000,00
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00
91.000,00
162.000,00162.000,00162.000,00162.000,00
. ...,;:-.~.:,,-~.~-=-.:..-:- ......:...~-=- .
16úioo,oo13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00
13.000,00
162.000,00
13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00
13.000,00
12.000,00
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00
91.000,00
162.000,00162.000,00162.000,00
~-- -~~_:..=-'- -.-__:~ __:~--=>-:: :-~':'-'-::::':"--:':';---o"::;::~.: ~.c.~.~-:~,~~~RO.~Oo_.~.-.,~.
EnergiaEnergia ElétricaELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICAExecução de projetos de eletrificação rural e expansão da rede de iluminação pública;
Ob.-as e Instalações
Desporto e LazerDesporto ComunitárioPROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZERDesapropriação de imóveis, construção, reforma e recuperação de Espaços Esportivos
Ob.-as e Instalações
1.1.90.51 Ob.-as e Instalações
Comércio e ServiçosEnsino ProfissionalREALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALConstrução de centro mmunitários de ensino técnico profissionalizantes
Obras e ~lações1.1.90.51
1.101
1.1.90.51
2323 36323 363 230323 363 2303
2525 75225 752 250125 752 2501 1.102
2727 81227 812 270127 812 2701 1.108
1.1.90.51
. -:-.~~~:: .
Código Especificação
Unidade Orçamentária: 17002-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade Orçamentária: 17001-GABINETE DO SECRETÁRIO
6.353.000,00 1.729.000,00 8.082.000,00
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
12.000,00 451.000,00 463.000,0012.000,00 451.000,00 463.000,0012.000,00 451.000,00 463.000,0012.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
451.000,00 451.000,00310.000,00 310.000,00
31.000,00 31.000,00
7.000,00 7.000,00
75.000,00 75.000,00
25.000,00 25.000,00
12.000,00 451.000,00 463.000,00
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades57.000,0057.000,0057.000,00
Total da Unidade Orçamentária
Total da Unidade Orçamentária
Manutenção das atividades gerais da Secretaria de turismo e de suas unidadesVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Diárias-Ovi!
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.11
3.3.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Código Especificação
4 122 416 2.37
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 416 GESTÃO DA SECRETARIA DFTURISMO4 122 416 1.22 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos
diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL
OüÓOVOOOOOQOOVO~V~VVVVCVOO~V~OOOüO~OV~O~OV~VCOVOO
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
Página
20/33
~~~j!?j.e.
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 17002-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código Especificação Total
4.000,00
57.000,006.000,00
.1.000.00
1.000,00
40.000,00
9.000,00
28.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000,00
16.000,0016.000,0016.000,00
6.000,00
. -;:'-~6.000;OO ~-:;~:-~_:: .:~.'
57.000,006.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
9.000,00
16.000,00
AtividadesProjetos
12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
12.000.00
16.000,0016.000,0016.000,00
-,-="-,"c • _ -o_.'-~--,~,,_~~~:.:':-:-:";7~~7,:"", :''.3::.':< ><~_- __ o '::::~~.,.4.000.00
Não Orçamentária Operação Especial
"~-.o;;..~.:~.;:-:".::~.::.....::-.,
2222 12222 122 220122 122 2201
4 122 2201 2.140 Manutenção das Ações do Departamento de Indústria e comércio.3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Qvir
3.3.90.14 Diárias - Civil
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
IndústriaAdministração GeralIMPLANTAÇÃO E AMPLiAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL
1.97 Reequipamento da unidade, aquisição de veíOJlos, móveis, máquinas e equipamentos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
22 661 Promoção Industrial22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLiAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL22 661 2201 2.141 Manutenção de Creches e Unidades Escolares Infantil
:.-~- <~ .:~~~ J.",- .~7--: . -~' __~_.-.-~;::~~~._>_ -;- ~i~a~~'~~;;;;~~~~~~a~f~~~"~~"~'~':::'-~~'--~"''- ,,~-~'-'"3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total da Unidade Orçamentária 12.000,00 73.000,00 85.000,00
Unidade Orçamentária: 17003-DEPARTAMENTO DE ESPORTESCódigo2727 81227 812 270127 812 2701 1.109
4".90.52
27 812 2701 2.1543.3.50.41
27 812 2701 2.1553.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
27 812 2701 2.1563.3.90.32
EspecificaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZERAquisição de equipamentos, veículo, móveis e utensilios
EquIpamentos e Material Permanente
SUbvenções sodais a entidades esportivas do MunicípioContribu~
Manutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e EventosVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
Diárias - Ovil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Premiações em partidpação de competiçõesMaterial, Bem ou Serviço para Distribuição GrabJita
Não Orçamentária Operação Especial Projetos
6.000,006.000,006.000,006.000,00
6.000.00
Atividades65.000,0065.000,0065.000,00
7.000,007.000,00
56.000,004.000,00
6.000.00
1.000,00
14.000.00
31.000,00
2.000,002.000,00
Total
71.000,0071.000,0071.000,00
6.000,006.000.00
7.000,007.000,00
56.000,004.000,00
6.000.00
1.000,00
14.000,00
31.000,00
2.000,002.000,00
Total da Unidade OrçamentáriaUnidade Orçamentária: 17004-DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
Código Especificação13 Cultura13 392 Difusão Cultural13 392 1302 AÇÕES CULTURAlS13 392 1302 1.60 Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para unidade
Não Orçamentária Operação Especial
6.000,00
Projetos6.000,006.000,006.000,006.000,00
65.000,00
Atividades3.446.000,003.446.000,003.446.000!00
71.000,00
Total
3.452.000,003.452.000,00
'3.452.000,006.000,00
ODOOOOOV~~~OVO~CVVOVVV~VVOVV~~~~VD~OVCCC~V~VVCVVO
Município de Bezerros
I IChave de Autentlcaçá°TUsuário: Processamento de Dados 1305-158&-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamenton014
Unidade Orçamentária: 17004-DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FISica
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
.-.---::-:.-",. .....:./:="""'~.~- .... -
6.000,00
3.260.000,0051.000,00
409.000,00
2.800.000,00
7.000,002.000,00
3.000,00
2.000,00
100.000,00100.000,00
79.000,0046.000,00
6.000,00
27.000,00
• c· -642.õôô,oo642.000,00642.000,00642.000,00
74.000,00
16.000,00
100.000,00
392.000,00
60.000,00
3.260.000,0051.000.00
409.000,00
2.800.000.00
7.000,002.000,00
3.000,00
2.000,00
100.000,00100.000,00
79.000,0046.000,00
6.000,00
27.000,00
G42.bão;ooC •642.000,00642.000,00642.000,00
74.000,00
16.000,00
100.000,00
392.000,00
60.000,00
.-~.
6.000.00
_ . .;..~:::._::.. _0..'~-~'.-=--:~-.~:::-- - ..'0°" .. -----.:.
Premiações a blocos, troças e grupos artísticos "carnavalescos e outros eventos folclóricos"Premiações CulbJrais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Material, Bem ou Serviço para Distribuição GrabJita
Outros AuxOios Financeiros a Pessoas Físicas-...:.:=:.::-- .-::~~:-.~ ..;-->~-
Reaiização de festividades religiosas, profanas,'cívicas, artísticas, manifestações culturaisMaterial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Manutenção e apoio as entidades e grupos culturais do munidpioMaterial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros 5eMços de Terceiros - Pessoa Juridica
Contratação de serviços particulares de seguranças para festividades no municípioOutros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despõrtlíe ~zer'Desporto ComunitárioPROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZERManutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e Eventos
Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal OVU
Diárias-Civil
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
13 392 1302 2.1143.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
13 392 1302 2.1153.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
13 392 1302 2.1163.3.90.39
13 392 1302 2.1183.3.90.31
3.3.90.32
3.3.90.48. -·-'-·'·"'7:r""~",-'~-::·.-.c~·o c -
27 81227 812 270127 812 2701 2.155
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
.---.........
Total da Unidade Orçamentária 6.000,00 4.088.000,00 4.094.000,00
Unidade Orçamentária: 22001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
. -'I 122· 417· 2.40 Apoio às ações do Conselho Municipal de Políticas Públicas da Juventude.3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 417 GESTÃO DA SECRETARlA DE JUVENTUDE4 122 417 1.23 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos
diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
4 122 417 2.39
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Juventude, Qualificação Profissional eEsportes bem como de suas unidades
Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal OVU
Diárias-avil
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6.000,006.000,006.000,006.000,00
6.000,00
216.000,00216.000,00216.000,00
213.000,00
160.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
40.000,00
6.000,00
3.000,001.000,00
222.000,00_222.000,00
222.000,006.000,00
6.000,00
213.000,00
OO~OOOOV~OOVVVOCV~VCVVVCOVVVOCCOVDCOVOCCCC~VVOOVO
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 22001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial
Unidade Orçamentária: 23001-DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Projetos Atividades Total1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
6.000,00 216.000,00 222.000,00
Projetos Atividades Total
12.000,00 20.000,00 32.000,0012.000,00 20.000,00 32.000,0012.000,00 20.000,00 32.000,0012.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
20.000,00 20.000,006.000,00 6.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000.00 _ 2.000,00••0 -: '-C;;_ --- . ...::'," ·;.bóo:oo---··· , r.:-~_~,,_~__
.-l.COü,oo: .= .2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
10,000,00 190.000,00 200.000,0010.000,00 190.000,00 200.000,0010.000,00 190.000,00 200.000,0010.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
190.000,00 190.000,0068.000,00 68.000,00
1.000,00 1.000,00
6.000,00 6.000,00
67.000,00 67.000,00
48.000,00 48.000,00
22.000,00 210.000,00 232.000,00
16.013.000,00 49.304.920,00 68.868.920,00
Projetos Atividades Total
140.000,00 758.320,00 898.320,00140.000,00 758.320,00 898.320,00140.000,00 758.320,00 898.320,00140.000,00 140.000,00
10.000,00 10.000,00
30.000,00 30.000,
3.551.000,00
.-;:-_ -t.;:.' :.-.:._._~_ ••.~~. . .•~.~ __._••._---
Não Orçamentária Operação Especial
.'.- .... -.:__o _._,_, __._
Manutenção da Atividade de Finalização e Gerenciamento do Trânsito MunicipalVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil
Diárias-CivIl
Total da Unidade Gestora
Total da Unidade Orçamentária
Manutenção das atividades do Departamento de Trânsito de Bezerros.Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Diárias- Ovil
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.11
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.92
3.3.90.93
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Fisk:a
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurktica
Despesas de Exercidos Anteriores
Indenizações e RestitlJições
Transporte
Administração Geral
MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS
1.105 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos para o regularfundonamento do Departamento de Trânsito de Bezerros
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
3.3.90.14
,,~.~ -~. --_.'.:~ .~~~~~~.~.:-:--~ :, ':r~:::'=:ria4 122 420 2.177
2626 12226 122 260126 122 2601
4 Administração
4 122 Administração Geral4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4 122 420 1.117 Aquisição de Equipamentos, Veículos, Móeis, Máquinas e Equipamentos de 5egurança Para0Depoartamento de Trânsito
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Total da Unidade Orçamentária
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26 122 2601 2.150
Unidade Gestora: 20003-lnstituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBEUnidade Orçamentária: 25001-lnstituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros -IPREBE
Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS
.1 122 901 1.287 Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos. 4.4.90.51 Obras e Instalações
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
QOOoooov~o~VVVVC~~VCVVVVVVV~~ccoooO~OCV~VcCvovooc
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$-- Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 25001-Instituto de Previdência dos servidores dos Kezerros - IPREBE
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total4.4.90.61 Aquisição de Imóveis
4 122 901 2.288 Gestão Administrativa do RPPS
..._-_._-
100.000,00
608.320,00200.000,00
15.000,00
25.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
10.000,00
18.320,00
1S0.000,0020.000,00
25.000,00
50.000,00
55.000,00
6.521.680,006.521.680,006.521.680,00
61.680,0041.680,00
20.000,00
20.000,0010.000,00
10.000,00
6.440.000,005.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
40.000,00
:-; 2S:ÕOO,OO
608.320,00200.000,00
15.000,00
25.000.00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
10.000,00
18.320,00
150.000,0020.000.00
20.000,0010.000,00
10.000,00
6.440.000,005.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
40.000,00
50.000,00
55.000,00
6.460.000,006.460.000,006.460.000,00
-::",..-
100.000,00
.... ,.,:-~.-._.. :.'--_7-.::' .. _
61.680,0061.680,0061.680,0061.680,00
41.680,00
20.000,00
.L."~ _ ," i:...----: ..-.--::-:.-..•..:,. .._.'
. Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovi!
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias-Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com locomoção
Serviços de Consultoria
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas de Exercidos Anteriores
capadtação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho do RPPSDiárias-Civil
Previdência SocialPrevidência do Regime EstatutáriqMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPSPrecatórios e Sentenças Judiciais
sentenças luólÓais
Sentenças Judidais
Indenizações e RestituiçõesIndenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Manutenção das Atividades PrevidenciáriasAposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
Pensões, exdusive do RGPS
Outros BenefICios Previdenciários do RPPS
Despesas de Exerddos Anteriores
3.3.90.14 ._ _ ••'
'3J.90~:>.r -- - l'a'i3agefl:;n Oespesé5 (.Cofn Locc!ffil::jio .- .-'
3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa FísJc:a
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.91.13
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.33
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.47
3.3.90.92
2.2894 122 901
3.1.90.1
3.1.90.3
3.1.90.5
3.1.90.92
3.1.90.91
3.3.90.91
9 272 902 2.176
99 2729 272 9029 272 902 0.2
3.1.90.93
3.3.90.93
9 272 902 2.290
"0-_-'.::'--'
Total da Unidade Orçamentária 61.680,00 140.000,00 7.218.320,00 7.420.000,00
Total da Unidade Gestora 61.680,00 140.000,00 7.218.320,00 7.420.000,00
Unidade Gestora: 20004-Fundo Municipal de Saúde dos BezerrosUnidade Orçamentária: 18001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação10 saúde10 122 Administração Geral10 122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE10 122 1001 2.85 Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de
saúde3.3.90.30 Material de Consumo
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades412.000,00362.000,00130.000,00130.000,00
110.000,00
Total
412.000,00362.000,00130.000,00130.000,00
110.000,
ooooocov~~~vovv~cvocvvccvvvvocc~vvocooccVC~VOOOOC
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
página
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 18001-GABINETE DO SEC;RETÁRIO
Código Especificação3.3.90.36 Outros ServiQ)s de Térceiros - Pessoa Física .
3.3.90.39 Outros SelVic;os de Terceiros - PessOa Jurídica
10 122 100610 122 1006 2.92
3.3.90.35
3.3.90.39
10 30610 306 100110 306 1001 2.86
3.3.90.32
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDEGestão administrativa, qualificação da gestão do SUS
SeMços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Alimentação e NutriçãoGESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEManutenção do serviço Materno Infantil
Material, sem ou SeMço para OistribulÇão Gratuita
Tota.da Unidade Orçamentária
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
232.000,00 232.000,00
232.000,00 232.000,0018.000,00 18.000,00
211.000,00 211.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
412.000,00 412.000,00
Unidade Orçamentária: 18002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
24.464.080,00
"~:-~~;}1~~ilo'.:~-~':.,~'" --., ...119.000,00
83.000,00
36.000,00
89.000,00
89.000,00
1.765.160,00400.000,00
336.160,00
71.000,00
1.000,00
10.000,00
6.000,00
204.000,00
22.000,00
303.000,00
6.000,00
222.000,00
12.000,00
19.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
143.000,00.... 143.000,00
12.000,00
1.765.160,00400.000,00
336.160,00
71.000,00
1.000,00
10.000,00
6.000,00
204.000,00
22.000,00
303.000,00
6.000,00
222.000,00
12.000,00
19.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
143.000,00143.000,00
23.730.080,00.- ·,·,t.9D.8J.60,O()".
1.765.160,00
89.000,00
89.000,00
;,_ . 734.000,00
:-7<;:-~'<~~'·_"~~~::&Z&~~~:.119.000,00
83.000,00
36.000,00
_:...:......- - _::"". - -- ... - ---=. :....-.,-':.:-., .._-_.
Gestão administrativa, qualificação da gestão do SUSContratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovil
Obrtgac;ões Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal avil
Despesas de Exercidos Anteriores
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requísitado
Obrigações Patronaís
Diárias-avil
Material de Consumo
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirízaçâo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Obr9aC;ÕeS Tributárias e Conbibutivas
Despesas de Exerócios Anteriores
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Servíços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONSELHO MUNIOPAL DE SAÚDEManutenção das atividades do Conselho Municipal de saúde, indusive.capadtação dosconselheiros. .
Rateio pela Participação em Consórdo Públíco
-. - AU[.n!n!~t.!afr~o~!ser~ ". ~~_. _ . . _ _ ,"_GESTÃO ADM!NiSTRÃTIvÁOA SAúóE ....Execução de obras para a gestão da saúde
Obras e Instalações
Aquisição de Imóveis
Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificaçãoda gestão do SUS
Equipamentos e Material Permanente4.1.90.52
4.4.90.51
1.4.90.61
3.3.71.70
10 122 1006 2.923.1.90.1
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.1.90.92
3.1.90.96
3.1.91.13
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.34
3.3.90.36
3.3.90.47
3.3.90.92
3.3.95.30
3.3.95.36
3.3.95.39
10 122 1006 1.44
10 122 100710 122 1007 2.93
10 saúde',; 1'2
-..:iÕ· iii 1006
10 122 1006 1.43
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OOOOOÚ~V~~~VVVV~OVOCVV~COVVVOVOOVDO~OOO~V~~VVüODC
Município de Bezerros
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Usuário: Processamento de Dados 1305·1586-677Página
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I Anexo 6 da lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 18DD2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
.... <;;.~=-- ..:;:~-~- .-._-~.::- ...:...~. '. • '-;::"-:-C:"'~":_"~ :~;~
2.450.000,00
1.022.000,00
701.000,00
42.000,00
272.000,00
1.238.000,00
26.000,00
24.000,00
50.000,0050.000,00
11.353,000,00
2.450.000,00
1.022.000,00
701.000,00
42.000,00
272.000,00
1.238.000,00
779.000,00
48.000,00
157.000,00
30.000,00
24.000,00
11.353.000,00
11.353.000,00
11.353.000,00
26.000,00
24.000,00
50,000,00.so.ooo,oo
496.000,00324.000,00218.000,00
218.000,00
106.000,00106.000,00
172.000,0072.000,00
72.000,00
50.000,00
11.000,00 11.ooo,Oll
48.000,00 48.000,00
36.000,00 36.000,00
36.000,00 36.000,00
8.272.920,00 8.272.920,008.272.920,00 8.272.920,008.272.920,00 8.272.920,00
2.352.720,00 2.352.720,00
2.315.000,00 2.315.000,00
485.000,00 485.000,00
165.000,00 165.000,00
40.000,00 40.000,00
548.000,00 548.000,00
1.269.200,00 1.269.200,00
.,- -:'~ _":'~.'::'~ '-:: . ;'._:-=~_": ,-,,;\:-::~-:~:~':~_.:::="-::-~::~":::;'::;~~~<~ _~~c=.._~~:::::.n9.OOO,OO
48.000,00
157.000,00
30.000,00
24.000,00
11.849.000,00324.000,00218.000,00
218.000,00
106.000,00106.000,00
11.525,000,0072.000,00
72.000,00
50.000,00
Material de Consumo
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Atenção Básica
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃOManutenção das ações de atenção básica a saúde
Contratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
ObrigaçÕeS Patronais
Outras Despesas Va_s - Pessoal Ovil
Despesas de Exerddos Anteriores
Obr9ações Patronais
Material de Consumo
Olárias-Ovil
=~Z~~~le%:~~-;~:~~lc7f~'~~;~~~Ô'.'-:<-7:-:~'~-~~-Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física
Locação de Mão-de-Obra
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
Obrigações TributáriaS e Contributivas
Despesas de Exercidos Anteriores
Assistênda Hospitalar e AmbulatorialATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃOAquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção básica
Equipamentos e Material Permanente
Execução de obras para a atenção básicaObras e Instalações
ASSISTI:NOA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIALExecução de obras para a assistênda de média e alta complexidade
Obras e Instalações
Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e altacomplexidade
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ovil
Equipamentos e Material Permanente
Implantação de Centro de Atenção PsicossocialEquipamentos e Material Permanente
Manutenção das ações de assistênda Hospitalar e Ambulatorial de média e altacomplexidade
Contratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovl!
Obrigações Patronais
Despesas de Exercidos Anteriores
Obrigações Patrooals
Material de Consumo
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
10 30110 301 100210 301 1002 2.87
3.1.90.4
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.1.90.92
3.1.91.13
3.3.90.30
--,·~~::,':~:a~:~3.3.90.36
3.3.90.37
3.3.90.39
3.3.90.47
3.3.90.92
10 30210 302 100210 302 1002 1.37
4.4.90.52
10 302 1002 1.1134.4.90.51
10 302 100310 302 1003 1.38
4.4.90.51
10 302 1003 1.39
3.1.90.16
4.4.90.52
10 302 1003 1.1194.4.90.52
10 302 1003 2.88
3.1.90.4
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.92
3.1.91.13
3.3.90.30
..~.. -
vocovoov~v~vvvv~ovvvvvcvvvovvcv~vvvovccvccocvcovc
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-15ij6.677
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26/33
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I Anexo 6 da Lei NO 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 18002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço ~ra Distribuição Gratuita
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.37 Locação deMão-de-<Jbra
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48 Outros Auxmos Rnanceiros a Pessoas Físicas
3.3.90.92 Oespesas de Exen:ícios Anteriores
Total26.000,00
-- 4.000,00
1.133.000,00
36.000,00
3.846.000,00
24.000,00
249.000,00
310.000,00
1.012.000,001.012.000,001.012.000,00
119.000,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
~ __." :::".>-6:00iJ:ÓO':' .....oi:':=; :-:,:~~:.'~_<:"o--:
626.000,00
203.000,00
23.000,00
6.000,00
6.000,00
156.000,00156.000,00
2.000,002.000,00
14.000,0014.000,00
140.000,0047.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
21.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
7.000,00
3.000,00
1.058.000,001.058.000,00
6.000,00
Atividades
140.000,00140.000,00
140.000,0047.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
21.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
7.000,00
3.000,00
1.044.000,001.044.000,00
26.000,00
4.000,00
1.133.000,00
36.000,00
3.846.000,00
24.000,00
249.000,00
310.000,00
1.012.000,001.012.000,001.012.000,00
'119.000,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
.,_,o ?,. '~'~":'-:=::~~':iÕ.~Õi)ií~.
626.000,00
203.000,00
23.000,00
6.000,00
6.000,00
Projetos
16.000,0016.000,002.000,00
2.000,00
14.000,0014.000,00
14.000,0014.000,006.000,00
.....: ...,.~- j~'~ '-.~-::-:-......;..=";~.
Não Orçamentária Operação Especial
-.. -+- - '=:-;:,-•.;.:=~~ ---::-.: :::::-'-:-'~:.:"
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição GrabJita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Vigilância sanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEExecução de obras para a Vigilânda em Saúde
Obras e Instillações
Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em saúdeEquipamentos e Material Permanente
Manutenção das ações de Vigilânda SanitáriaContratação por Tempo Determinado.
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovll
Obrigações Patronais
Outnls Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Despesas de Exercícios Anteriores
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física
Locação de Mão-de-<lb<a
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Despesas de Exercícios Anteriores
Vigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EM SAÚDEExecução de obras para a Vigilânda em Saúde
3.1.90.4
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.4
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.1.90.92
3.1.91.13
3.3.90.30
3.3.90.34
3.3.90.36
3.3.90.37
3.3.90.39
3.3.90.92
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.47
10 30310 303 100410 303 1004 2.89
10 30410 304 100510 304 1005 1.41
4.4.90.51
10 304 1005 1.424.4.90.52
10 304 1005 2.90
10 30510 305 100510 305 1005 1.41
Suporte Profilático e TerapêuticoASSISTtNOA FARMAC~UTICA
Manutenção da Assistênda Farmacêutica BásicaContratação por Tempo Determinado
Venómentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovi!
Obrigações Patronais
:-:-:~. ~- -=_:'-~-:}-~::.'.'.;..;-~_:-~.=:_-;--:-;-~~~.~~~-:~~:'""::. :~-j~~'Vi7~~-,~-
VOOOVO~~~V~VVOOOOVOCVVV~VVVVVO~~VOV~OD~~V~~VO~VO~
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 130S--1586~77
PágIna
27/33
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 1S002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação
..c:';-
Total6.000,00
8.000,008.000,00
1.044.000,00182.000,00
548.000,00
146.000,00
4.000,00
2.000,00
19.000,00
27.000,00
4.000,00
90.000,00
4.000,00
12.000,00
--.;- -lceo~oo~-~~·:·:~:~--~:.:? ~";-~
4.000,00
167.000,00167.000,00167.000,00167.000,00
12.000,00
15.000,00
36.000,00
12.000,00
92.000,00
Atividades
1.044.000,00182.000,00
548.000,00
146.000,00
4.000,00
2.000,00
19.000,00
27.000,00
4.000,00
90.000,00
4.000,00
12.000,00
.2.000,00-..
4.000,00
6.000,00
8.000,008.000,00
Projetos
'. '-':', "·;: ...·---..;.~;·f.: ---:.-:-:~ .
167.000,00167.000,00167.000,00167.000,00
12.000,00
1S.ooo,oo
36.000,00
12.000,00
92.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
..".:...... _.--
Obras e lnstolações
Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos 'para a Vigilância em saúdeEquipamentos e Material Permanente
Manutenção das ações de Vigilânda Epidemiológica e AmbulatorialCOntratação por Tempo Determinado
Encargos EspeciaisOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisIndenizações e Restituição; Amortização de Dívidas por Contrato
Juros sobre a Divida por Contrato
Juros sobre a Dívida por Contrato
Indenizações e Restitutções
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
3.2.90.21
3.2.91.21
3.3.90.93
4.6.90.71
4.6.91.71
3.1.90.4
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal avil
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.37 Locação de MãeHle-<lbra
_ 3.3.90.39. Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica'~'~--"--. "3j~·.4~ .... - '''<b~TribÜtár~;-~'2ónti1Duci~~ ::::.-~=~:.
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
:.-.::-
.4.4.90.51
10 305 1005 1.424.4.90.52
10 305 1005 2.91
2828 84628 846 O28 846 O 0.5
.....:.-.--_.
Total da Unidade Orçamentária 167.000,00 734.000,00 23.730.0S0,00 24.631.0S0,00
Total da Unidade Gestora 167.000,00 734.000,00 24.142.0S0,00 25.043.0S0,00
Unidade Gestora: 20005-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos BezerrosUnidade Orçamentária: 21001-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
298.000,00298.000,00
58.000,0058.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
37.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
37.000,00
56.000,0056.000,00
4.000,00
248.000,00248.000,00
58.000,0058.000,00
50.000,0050.000,00
Material, Bem ou serviço para Oistribulç;lo Gratuita
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurldlca
APOIO AOS CONSELHOS TUTELARManutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ContrataçAo por Tempo Determinado3.1.90.4
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.36
3.3.90.39
8 Assistênda Social8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente8 243 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO 500AL E5PEOAL8 243 803 2.68 serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas familias em situação de Risco
"PACSRn
Material de Consumo
8 243 8068 243 806 2.74
üooooooo~VVVO~~~VVOOVVCVVVVV~C~~VOV~Oü~VV~OCÚ~O~~
Município de Bezerros
r=------J - - --~Chave de Autentlcaç50
Usuário: Processamento de Dados 1305~lS86-Q77
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 21001-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total18.000,00
4.000,00
1.000,00
26.000,00
3.000,00
184.000,0050.000,00
50.000,00
134.000,007.000,00
78.000,00
9.000,00
2.000,00
7.000,00
6.000,00
.~~--:iJoiXi,1lV: C••- _ :.~
5.000,00
6.000,00
1.000,00
134.000,007.000,00
78.000,00
9.000,00
2.000,00
7.000,00
6.000,00
13,()(h1.50---.0
5.000,00
6.000,00
1.000,00
18.000,00
4.000,00
1.000,00
26.000,00
3.000,00
134.000,0050.000,0050.000,00
50.000,00
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Material de Consumo
Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Físka
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GESTÃO DO FUNDO MUNIQPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCAAquisição de móveis, máquinas e equipamentos esportivos diversos.
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção da FMDCA - Fundo Munidpal do Direito da Criança e AdolescenteContratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal OviJ
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias-Civil
3.1.90.11 V,et:ldmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Olárias-Ovil3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
4.4.90.52
3.1.90.4
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.91.13
3.3.90.14
3.3.90.30 Material de Consumo-- --.~-3.3.00357. ~ ..., '--smviÇOJJ; t'~i3J_~~--'-: _. .;-.
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físka
3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.17 Obrigações Tributárias e Contributivas
8 243 809 2.79
8 243 8098 243 809 1.111
,-" .
Total da Unidade Orçamentária 50.000,00 248.000,00 298.000,00
Total da Unidade Gestora 50.000,00 248.000,00 298.000,00
Unidade Gestora: 20006-Fundo Municipal de Assistência Social dos BezerrosUnidade Orçamentária: 19001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
8 Assistênda Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS8 122 801 1.29 Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.
4.000,004.000,004.000,004.000,00
869.000,00869.000,00869.000,00
873.000,00873.000,00873.000,00
4.000,00
4.000,00
869.000,00869.000,00
4.000,004.4.90.52
8 122 801 2.53
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção das atividades gerais da secretaria de Ação Social e da Odadania e suasunidades
3.1.90.4 COntratação "'" Tempo Determinado 167.000,00 167.000,00
3.1.90.11 Vendmentos e Vanta9ens Rxas - Pessoal Ovll 270.000,00 270.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 35.000,00 35.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais 30.000,00 30.000,00
3.3.90.14 Diárias- Ovll 14.000,00 \4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 48.000,00 48.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físka 232.000,00 232.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdlca 72.000,00 72.000,00
________3.3.90,47 Obrigações Tributárias e COnlr1butlvas 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 4.000,00 869.000,00
OOOOOO~C~V~VO~CCVVVVVVVVVVOVvc~oooVOOOOVV~VVVVVV~
Município de Bezerros
I -- IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1~77
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I Anexo 6 da Lei NO 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 19002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
1.000,00 ~"'- --"':2.-::-',
1'10.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,001.000,00
1.000,00
1.000,001.000,00
151.000,00148.000,00146.000,00146.000,00
-":,,-,.-.
HO.ooo,oo
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,001.000,00
1.000,00
150.000,00147.000,00146.000,00146.000,00
1.000,001.000,00
1.000,001.000,00
:_-:::-=~::-:"":' -::~~.:7:-.:~'~..~ :-. ~~:;~~-= ..:..
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros 5eMços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3,1.90.11
3.3.90.1'1
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS8 122 801 2.53 Manutenção das atividades gerais,da,5ecretaria de Ação Social e da Odadania e suas
unidadesVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
Diárias-Ovil
8 122 8048 122 804 2.69
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNClA SOCIAL - SUASIGDSUAS - índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social
3.3.90.l'I Diárias - avil
8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DE ASSISTtNCIA SOClAL - FMAS8 122 810 1.33 Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos
-',,__,:,- c. _-:. o':· _rJi'/er.>ú:if.l,;ril.IJ;",~di:ldé.:,c__.:":,' . ', ,- ',-_. __ .. ,•. -:., __ . ,' •.,.: . _. -'. c.''. --'~~.:.- '_.- ,. - 4.4.90.52 . EquipamentoS e Materiâl Pernlãnente . - - .-
8 2448 244 8078 244 807 2.77
8 244 80S8 244 808 2.78
3.3.50.'13
3.3.90.32
3.3.90.'18
Assistência ComunitáriaAPOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSApoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no muniápio
Subvenções Sociais
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE2AManutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxilio funeral,materiais de conforme legislação municipal
Material, Bem ou SeMço para Distribuição Gratuita
Outros AuxOios Financeiros a Pessoas Físicas
3.000,001.000,001.000,00
1.000,00
2.000,002.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,001.000,001.000,00
1.000,00
2.000,002.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 1.000,00 150.000,00 151.000,00Unidade Orçamentária: 19003-DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
8 Assistência Social
Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE AS~JST~NCIA SOCIALCódigo Especificação
1.000,00
8.000,005.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,009.000,009.000,001.000,00
9.000,00
8.000,005.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,008.000,008.000,00 .
8.000,00
Atividades1.244.000,00
1.000,00
1.000,001.000,001.000,001.000,00
Projetos30.000,00
1.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
3.1.90.11
'1.'1.90.52
Total da Unidade Orçamentária
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNCIA SOCIAL - SUAS8 122 804 1.31 Reequipamento de unidade, aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos
diversos para modemização da unidadeEquipamentos e Material Permanente
IGDSUAS - índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência SodalVendmentos e Vantagens fixas - Pessoal Ovil
Material de Consumo
8 122 804 2.69
QOOOOOÜV~VVVúOOC~VVVVVVVVVVVOVOVOüVÜOCüVOOVVVOVV(
Município de Bezerros
r- - - I IChave de Autenticaçãousuário: Processamento de Dados 1305-158&-677
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~~_..I.-..,.-~
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
Código Especificação8 122 Administração Geral8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL - FMAS8 122 810 1.33 Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos
diversos para unidade4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
8 122 810 2.803.1.90.4
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.91.13
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Manutenção da FMAS - Fundo Municipal de Assistência SocialContratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias-avil
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
10.000,00 152.000,00 162.000,0010.000,00 152.000,00 162.000,0010.000,00 10.000,00
10.000.00 10.000,00
152.000,00 152.000,001.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
2.000,00 2.000,00
80.000,00 80.000,00
55.000,00 55.000,00
1.000,00 1.000,00
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
8 241 Assistênda ao Idoso:-::~'--: -:':-:',-~ -:·<:.fr-='prf<i3d2 =---,:.'.~""-:';~.' >: ib~n;!>.~cc.m:=:~ftGtJA-REríE"DE PRO"i'EÇ;;'''O·8GCl)'.(;úA,srcA -,,'=-: .:" . - .... "~ 'c"-' '":,' --=""'-:.""~': .. :" : .'.::c-:::':::-=~: :.~. ::
8 241 802 2.60 Serviço de Proteção Social Básica no domialio para pessoas com deficiência e idosasMaterial de Consumo
Outros 5elViços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
:=-=-:.-:-::--:.;-i--:-~~-_. ~. o
49.000,00 49.000,00 .',-- :''-'?''-'","---,-;-::.,~jjJ~Oir.=-:. ,~. :.-c·..:..49:atJf:);liÜ''''''·~-';'''--:.,:-,-· .. =C>,'. ',--::
49.000;00· 49.000,0020.000,00 20.000,00
22.000,00 22.000,00
7.000,00 7.000,00
8 2428 242 8028 242 802 2.57
8 242 8038 242 803 2.46
8 242 803 2.64
8 242 803 2.68
8 2438 243 802
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.48
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
Assistência ao Portador de DeficiênciaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAServiços de convivência e fortaledmento de vínculo (Crianças e Adolescentes - PETI)
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALCooperações Técnico-financeiras com entes federados "Consórcios"
Material de Consumo
Material, Bem ou 5erviço para Distribuição Gratuita
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviÇOS de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxilias Financeiros a Pessoas Físicas
Serviços de Proteção Social Espedal para pessoas com defidência e suas faml1iasMaterial de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas famllias em situação de Risco"PACSR"
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros serviços de Terceiros - Pc!~ Jerit:llca
Assistênda à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
266.000,00 266.000,00112.000,00 112.000,00112.000,00 112.000,00
20.000,00 20.000,00
87.000,00 87.000,00
5.000.00 5.000,00
154.000,00 154.000,006.000,00 6.000,00
2.000,00 2.000.00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
142.000,00 142.000,0050.000,00 50.000,00
90.000,00 90.000.00
2.000,00 2.000,00
6.000,00 6.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
4.000,00 497.000,00 501.000,00325.000,00 325.000,00'
o~ooo~~~~~~~~~v~vvvvvv~~~vv~vvvv~v~vvvvvv~vvvvvv~
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305·1586-677
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31/33
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NClA SOClAL
Código Especificação
"~-:=;;' ...
Projetos Atividades Total
128.000,00 128.000,0068.000,00 '68.000,00
55.000,00 55.000,00
5.000,00 5.000,00
197.000,00 197.000,0060.000,00 60.000,00
20.000,00 20.000,00
31.000,00 31.000,00
31.000,00 31.000,00
55.000,00 55.000,00
15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
. ·.::-':-~--"'1~_~:-~~.:~:.::::_-~..':::':"':'~i:::-~-~--=-·-=-~:.-==:7::-;--?:: :.::::..- ·-~.~y~plr-::.::('-~:=:-:.;,~ -::-:~~:;'-
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
Vendrnentos e Vantagens Rxas - Pessoal Qyi!
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
OJtros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FORTAlEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALManutenção das atividades vinculadas ao Programa de combate ao abuso e à exploraçãosexual de crianças e adolescentes
Material de Consumo
3.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.48
3.3.90.30
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
. $.:?.....-=--:.:tJ:~:?: .~f~~.;JY4}1~~~~PP-oCJ-~F!~It~:-:-;:..:7";~:.-:-:-f=~~_~.-:-~.::_:::-::-;: _:.::-~::-::.'::;-'.;:-:.,,:-"':'.~,~ '.~--'
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas
8 243 802 2.58
8 243 802 2.57 Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes - Pffi)3.1.90.4 Contratação por Tempo"Determinado
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!
3.1.90.13 Obrigaçiies Patronais
Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- PROJOVEM)Contratação por Tempo Determinado
8 243 8038 243 803 2.66
:-:::.-'--?-.~ ....-... -
3.3.90.30
3.3.50.43
8 243 8088 243 808 2.78
124.000,00 128.000,004.000,00
4.000,00
124.000,00 124.000,0060.000,00 60.000,00
59.000,00 59.000,00
5.000,00 5.000,00
20.000,00 20.000,0020.000,00 .20.000,00
20.000,00 20.000,00
13.000,00 13.000,0012.000,00 12.000,00
7.000,00 7.000,00
2.000,00 2.000,00
3.000,00 3.000,00
1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00
280.000,00 296.000,00134.000,00 134.000,00134.000,00 134.000,00
2.000,00 2.000,00
4.000,00 4.000,00
120.000,00 120.000,00
8.000,00 8.000,00.
4.000,004.000,00
4.000,00
16.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessea Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSApoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no munidpio
SubvellÇÕcs Sodais
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE2AManutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxilio funeral,materiais de conforme legislação municipal
Material, Sem ou Serviço para Oistribuição GratlJita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros AuxJ1ios Financeiros a Pessoas Fisicas
Assistênda a Desabrigados por Fenômenos ClimáticosMaterial de Consumo
Assistênda ComunitáriaFORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS1CAServiço de Proteção e Atendimento Integral a Faml1ia - PAJF
Contratação por Tempo Detmninado
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisk:a
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE AS5ISTtNClA 50ClAl - SUASReequipamento de unidade, aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentosdiversos para modernização da unidade
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Gestão do cadastro bolsa familia e cadastro únicoMaterial de Consumo3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
8 243 804 2.71
3.1.90.4
3.3.90.30
'3.3.90.36
3.3.90.39
8 243 8048 243 804 1.31
8 243 8078 243 807 2.77
3.3.9032
3.3.90.36
3.3.90.48
8 243 808 2.175
8 2448 244 8028 244 802 2.56
ovvvov~~~~~~~~~vvvooooovvvv~v~vvvvvvvvvvvvvvvvvv~
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586--677
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~ ..~~~-""'.--,.......
I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
Código Especificação
8 244 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOOAL ESPEOAL8 244 803 1.90 Reequipamento das Unidades do CREAS-centro de Referência Especializado de Assistência
Social4.4.90.52 Equipamentos e Matertal Permanente
8 244 803 2.633.1.90.4
3.1.90.11
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência SocialContratação por Tempo Determinado
Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total
16.000,00 140.000,00 156.000,0016.000,00 16.000,00
16.000,00 16.000,00
140.000,00 140.000,0030.000,00 30.000,00
20.000,00 20.000,00
65.000,00 65.000,00
22.000,00 22.000,00
3.000,00 3.000,00
8 244 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 6,000,00 6.000,008 244 808 2.175 Assistência a Desabrigados por Fenômenos Climáticos 6.000,00 6.000,00
3.3.9032 Material, Bem ou 5eMço para Distribuição Gratuita 2.000,00 2.000,00
3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00
.-.-::~' .-'~::: ':-'::''ê ;,:"'1::....:.>:='-::'":-. c::--':,,"·-::o'--~:""·:OG'ei{os-iiii'i~~ãl'li,:t:::-:~·~· :".'::_-'~"- ..=-----... - .""':'-....~:::.,.:~:,:~ .="'-;'<',,'" 'ê~:::::-:.':-=-":"=:~:" -::"~ -:..=::"T:::~ ."(-'':'.:...~=:~. ''':'':::''0":-'::-:12()';G®.(jcr-'~-"~""""'"320.000;úõ-"""·-_:.-:'-SQÜ_º<)t.YJO-::-: ::-..-',-" -...:....:.,=:
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 180.000,00 320.000,00 500.000,0014 422 811 FORTALEOMENTO SÓOO-PülÍTIco DAS MULHERES 130.000,00 200.000,00 330.000,0014 422 811 1.34 Aquisição de equipamentos diversos, para implantação das ações do programa 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00
14 422 811 1.36 Implantação da Casa de Acolhimento à Mulher 100.000,00 100.000,004.4.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00
Código Especificação
8 Assistênda Social8 241 Assistência ao Idoso
Unidade Gestora: 20007-Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos BezerrosUnidade Orçamentária: 24001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSlST~NCIA AO IDOSO
200.000,00 200.000,0040.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
120.000,00 170.000,0050.000,00
50.000,00
120.000,00 120.000,0030.000.00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
1.564.000,00 1.774.000,00
2.591.000,00 2.807.000,00
4tividades Total
79.000,00 86.000,0079.000,00 86.000,00
50.000,0050.000,00
50.000,00
210.000,00
216.000,00
Não Orçamentária Operação Especial Projetos7.000,007.000,00
Total da Unidade Orçamentária
Total da Unidade Gestora
Manutenção das atividades do programa de fortaledmento sócio-político das mulheres;Material de Consumo
Material, Bem ou 5erviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxmos Ananceiros a Pessoas Físicas
ESTAÇÃO DA JUVENTUDEAquisição de móveis, máquinas e equipamentos
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Núcleo da JuventudeMaterial de Consumo
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Aux~ios Anancelros a Pessoas rlSicas
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.48
33.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.48
14 422 811 2.81
14 422 81214 422 812 1.35
4.4.90.52
14 422 812 2.82
ovovvv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~vvv~~vvvvvvvvvv
Município de Bezerros
I ChaYedeA~~ti~olusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677
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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Unidade Orçamentária: 24001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA AO IDOSO
Código Especificação8 241 814 GESTÃO DO RJNDO MUNIGPAL DE ASSISTtNGA AO IDOSO8 241 814 1.89 Reequipar ações vinculado à feira, eventos e atividades rurais
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
8 241 814 2.174 Manutenção da FMAI - Fundo Municipal de Assistência Idoso3.1.90.4 Contr'atação por Tempo Determinado
3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!
3.1.90.13 Obr~ Patronais
3.1.91.13 Obr~ Patronais
3.3.90.14 Diárias - Ovi!
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Conbibutivas
Não Orçamentária Operação Especial Projetos7.000,007.000,00
7.000.00
Atividades79.000,00
79.000,007.000,00
13.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
26.000,00
13.000,00
2.000,00
Total
86.000,007.000,00
7.000,00
79.000,007.000,00
13.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
26.000,00
13.000,00
2.000,00
Total da Unidade Orçamentária 7.000,00 79.000,00
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Entidades Consolidadas: Prefeitura Munldpal dos Bezerros • lnstiruto de Previdênda dos servidores dos Bezerros - IPREBE , Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da Oiança e do Adolescente dosBezerros, Fundo Municipal de Assistência SOcial dos Bezerros, Fundo Munidpal de Assistência ao Idoso dos Bezerros
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Município de Bezerros
r IClave de Autenticação IUsuário: Processame.nto de Dados 1599-0985-020
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I Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014
12.000,00 12.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00
40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00
2.000,00
Projetos Atividades Total
10.000,0010.000,00
110.000,00 2.680.000,00 2.790.000,00110.000,00 2.600.000,00 2.710.000,00110.000,00 2.~0.000,OO 2.710.000,00
80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00
3.309.000,003.299.000,003.010.000,00
Não Orçamentária Operação Especial
7.131.320,00 10.440.320,007.107.320,00 10.406.320,00
52.000,00 3.062.000,0064.000,00 64.000,0056.000,00 58.000,00
1.386.000,00 1.386.000,004.000,00 16.000,00 20.000,00
..=~•..~"~~~.':'~c, ~ .=r'~~r+:~~ -·:;~·~~'-:=7:""fr~~~:~:~;:~'l';~~:~~~r·-·-r.b~;~~~:gg .c---~"··--_.~~t?.:~1.000,00 12.000,00 13.000,00
12.000,00 451.000,00 463.000,006.000,00 216.000,00 222.000,00
57.000,00 1.056.000,00 1.113.000,001.000,00 20.000,00 21.000,00
140.000,00 . 758.320,00 898.320,0017.000,00 416.000,00 433.000,00
57.000,00 57.000,003.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00
21.000,00 31.000,0021.000,00 31.000,00
Código Especificação
2 Judiciária2 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário2 62 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO2 122 Administração Geral2 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO
6 Segurança Pública6 182 Defesa Ovi!6 182 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1 Legislativa1 31 Ação Legislativa1 31 101 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PODER LEGISLATNO .1 124 Controle Interno1 124 101 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PODER LEGISLATNO
4 Administração4 122 Administração Geral4 122 401 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO" PMAT "4 122 402 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL4 122 403 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL4 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO4 122 406 AMPUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNICIPAL)
...... '::'~~~"":-":'L:-:::::.T~-.11f6": .-,:_.~-:-: ~::- ..~E.7r-l.O~ADjI.'rNTS1]1':\TIV}\":DA-5EGRt::r1\RM~EJ~-tr:f-'ZEr~TIA"· .. ~~..:.:"7':- -.-. :....:=-~.-4 iú 4i3·· . GEsT,ií,O DA PROCURADORIA MurinCIPAL - - . .. ..'
4 122 414 GESTÃO DA CONTROLAOORIA GERAL4 122 416 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO4 122 417 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4 122 421 GESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE4 122 901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS4 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA4 122 2201 IMPLANTAÇÃO EAMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL4 128 Formação de Recursos Humanos4 128 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO4 131 Comunicação Social4 131 402 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREtTos HUMANOS8 122 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST~NCIA SOCIAL - SUAS8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA SOCIAL - FMAS8 241 Assistência ao Idoso8 241 802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 241 814 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO8 242 Assistência ao Portador de Deficiência8 242 802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 242 803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente8 243 802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 243 803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
314.000,0016.000,004.000,001.000,00
11.000,007.000,00
7.000,00
275.000,00
2.598.000,00 2.912.000,001.176.000,00 1.192.000,001.015.000,00 1.019.000,00
9.000,00 10.000,00152.000,00 163.000,00128.000,00 135.000,0049.000,00 49.000,0079.000,00 86.000,00
266.000,00 266.000,00112.000,00 112.000,00154.000,00 154.000,00745.000,00 1.020.000,00325.000,00 . 325.000,00
73.000,00 73.000,00
ooooovv~~v~~~~v~~~~v~vvvv~vv~~~vvvvvvvvvvvvvvvvvv
Município de Bezerros
I IChave de Autentféação Iusuário: Processamento de Dados 15~85-o20
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I Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
2.840.000,0012.000,00
1.690.000,0023.315.600,00
9.000,004.000,004.000,00
32.830.360,00783.000,00783.000,00
29.575.600,001.709.000,00
1.805.000,0012.000,00
29.460.360,00783.000,00783.000,00
26.463.600,001.592.000,00
11.353.000,001.012.000,001.012.000,00
140.000,00140.000,00
1.044.000,001.044.000,00
50.000,0050.000,00
6.830.000,00 6.891.680,0020.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00
350.000,00 350.000,00350.000,00 350.000,00
6.460.000,00 6.521.680,00- ..&"42.U..()OO,(.OQ:c;:--· ~-:'::..~ª~X680,().~.:c·:,:.:.'c':~::ê"~:- -.:-_:~-'=::"":~'
24.142.080,00 -' .. ' 24:876~080,00" . "'.'2.270.160,00 2.478.160,00
130.000,00 130.000,001.997.160,00 2.205.160,00
143.000,00 143.000,008.272.920,00 8.272.920,008.272.920,00 8.272.920,0011.35~.000,00 11.849.000,00 .
324.000,0011.525.000,001.012.000,001.012.000,00
156.000,00156.000,00
1.058.000,001.058.000,00
50.000,0050.000,00
.. 23.045.600,009.0')0,004.000,004.000,00
4.000,00 124.000,00 128.000,0056.000,00 56.000,0020.000,00 20.000,0013.000,00 13.000,00
134.000,00 184.000,00221.000,00
283.000,00 299.000,00134.000,00 134.000,00140.000,00 156.000,00
1.000,00 1.000,008.000,00 8.000,00
Projetos Atividades Total
16.000,0016.000,0014.000,0014.000,00
16.000,00
50.000,00221.000,00
16.000,00
208.000,00
496.000,00324.000,00172.000,00
1.690.000,00270.000,00
1.035.000,00
3.370.000,00
3.112.000,00117.000,00
61.680,00
Não Orçamentária Operação Especial
1207
12021203120412061208
Código Especificação8 243 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNClA SOClAL - SUAS8 243 806 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR8 243 807 APOIO A ENTIDADES SEM ANS LUCRATIVOS8 243 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA8 243 809 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA8 243 1209 PROINFÂNClA8 244 Assistência Comunitária8 244 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOClAL BÁSICA8 244 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOClAL ESPEClAL8 244 807 APOIO A ENTIDADES SEM ANS LUCRATIVOS8 244 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
12 Educação12 306 Alimentação e Nutrição12 306 1213 AUMENTAÇÃO ESCOLAR'12 361 Ensino Fundamental12 361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICATRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADEDINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE ..ASSISTtNOA AO ESTUDANTE DA REDE MUNIOPAL DE ENSINOEnsino SuperiorTRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
12 36112 36112 36112 36112 36112 36412 364
9 Previdência Social9 31 Ação Legislativa9 31 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO9 271 Previdência Básica9 271 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO9 272 Previdência do Regime Estatutário 61.680,00
-.,:;:-, =-~""'::::-.~'='~n.:h902"'.~~:';-:~~~;~;Q)~.;rygCl'.~$f'REV~RWi ne--.f!J'!'S ~C".""'.- "':~. ':.~- .. - .,.-----':..:.~-'--~?:.=,.':;:-:"'-"':-"::=<--~,...61..(',llO"Q~:: "::'C:-~ :;3~.~;;'··
10 122 Administração Geral 208.000,0010 122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE10 122 1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE10 122 1007 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE10 301 Atenção Básica10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial10 302 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO10 302 1003 ASSISTtNOA DE MÉDlA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL10 303 Suporte Profilático e Terapêutico10 303 1004 ASSISTtNOA FARMACtUTICA10 304 Vigilância Sanitária10 304 1005 VIGILÂNClA EM SAÚDE10 305 Vigilância Epidemiológica10 305 1005 VIGILÂNClA EM SAÚDE10 306 Alimentação e Nutrição10 306 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1599-098S~20
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I Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total12 365 Educação Infantil 248.000,00 1.304.760,00 1.552.760,0012 365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 106.000,00 106.000,0012 365. 1209 PROINFÂNCIA 248.000,00 1.198.760,00 1.446.760,0012 366 . Educação de Jovens e Adultos 845.000,00 845.000,0012 366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 845.000,00 845.000,0012 367 Educação Especial 10.000,00 60.000,00 70.000,0012 367 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.000,00 60.000,00 70.000,0013 Cultura 72.000,00 3.682.000,00 3.754.000,0013 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 12.000,00 12.000,0013 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 12.000,00 12.000,0013 392 Difusão Cultural 60.000,00 3.682.000,00 3.742.000,0013 392 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 236.000,00 236.000,0013 392 1302 AÇÕES CULTURAIS 48.000,00 3.446.000,00 3.494.000,0013 392 1802 REOCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS 12.000,00 12.000,0014 Direitos da Odadania 180.000,00 320.000,00 500.000,0014 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 180.000,00 320.000,00 500.000,0014 42.2 811 FORTALEOMENTO SÓOo-poúnco DAS MULJ-lERES 130.000,00 200.000,00. 330.000,00
:.-:-:-::::: ~: ••,:o:_~.. o.t"b-'!'2J~.fJ'>2'---:-·- -ESTAÇÃ~.JLlV.E~~~.k·~~:ê.:-:--:'. :-.:::::_:~~.:.:;.~;~~=:~- -:::":':--=?':.::"_~:::;-""', :..'=~_. :~ê~:""~",,,""-:C<~=--~' :::.:........----.• -. - 1-;o.?i-<,-,"""----:",,,::-:: ~'" .~'=·50.-DQO,{)~:·-"::'_'_:",~.12Q"09Q;QO':' '.: ::"'::,~~(}.€~.s-?9":";'-.-:-~:i-;-:.-< '..-':'.:'~'.~ -:::f-"15 Urbanismo ....". . "'4.789.000,00 .' 2.832.560,00 7.621.560,0015 122 Administração Geral 73.000,00 73.000,0015 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.000,00 1.000,0015 122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA 72.000,00 72.000,0015 451 Infra-Estrutura Urbana 161.000,00 161.000,0015 451 1502 PRAÇA PARA TODOS 139.000,00 139.000,0015 451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA 22.000,00 22.000,0015 452 serviços Urbanos 4.555.000,00 2.832.560,00 7.387.560,0015 452 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 51.000,00 1.446.000,00 1.497.000,0015 452 1502 PRAÇA PARA TODOS 92.000,00 92.000,0015 452 1503 ODADE LIMPA 1.235.560,00 1.235.560,0015 452 1504 INFRAESTRUTURA URBANA 4.492.000,00 4.492.000,0015 452 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.000,00 59.000,00 71.000,0016 Habitação 683.000,00 683.000,0016 481 Habitação Rural 683.000,00 683.000,0016 481 1601 MINHA CASA EM BEZERROS 683.000,00 683.000,0017 saneamento 108.000,00 108.000,0017 511 saneamento Básico Rural 54.000,00 54.000,0017 511 1701 SANEAMENTO URBANO 54.000,00 54.000,0017 512 saneamento Básico Urbano 54.000,00 54.000,0017 512 1701 SANEAMENTO URBANO 54.000,00 54.000,0018 Gestão Ambiental 2.416.000,00 220.000,00 2.636.000,0018 451 Infra-Estrutura Urbana 119.000,00 119.000,0018 451 1802 REOCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS 119.000,00 119.000,0018 541 Preservação e Conservação Ambiental 1.266.000,00 1.266.000,0018 541 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 812.000,00 812.000,0018 541 1802 REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS 454.000,00 454.000,0018 543 Re<:IJperação ele Áreas [)egradadas. . . 1.031.000,00 220.000,00 1.251.000,0018 543 1802 REOCLAGEr~ ETRATAMEi'ITO DÉ RESíDUOS SÓLIDOS .• . 1.031.000,00 220.000,00 1.25UiOO,0020 Agricultura 754.000,00 2.708.000,00 3.462.000,00
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1599-0985-020
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I Anexo 7 da lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total20 605 Abastecimento 517.000,00 1.751.000,00 2.268.000,0020 605 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE 517.000,00 1.751.000,00 2.268.000,0020 606 Extensão Rural 237.000,00 957.000,00 1.194.000,0020 606 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 5ECRETARlA DE AGRlCULTURA E MEIO AMBIENTE 483.000,00 483.000,0020 606 2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRlO 205.000,00 469.000,00 674.000,0020 606 2003 PRODUÇÃO E DISTRlBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 24.000,00 1.000,00 25.000,0020 606 2004 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS 3.000,00 3.000,0020 606 2005 DESENVOLVIMENTO DE CAPRlNO, BOVINO E OVINOCULTURA 1.000,00 1.000,0020 606 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE 8.000,00 8.000,0022 Indústria 24.000,00 16.000,00 40.000,0022 122 Administração Geral 12.000,00 12.000,0022 122 2201 IMPLANTAÇÃO EAMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRlAL 12.000,00 12.000,0022 661 Promoção Industrial 12.000,00 16.000,00 28.000,0022 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL 12.000,00 16.000,00 28.000,0023 Comércio e Serviços 12.000,00 12.000,0023 363 Ensino Profissional 12.000,00 12.000,00
. _ 23 363 2303 REAUZAÇÃO DE CURSOS DE QUAUFICAÇÃO PROFISSIONAL 12.000,00 12.000,00.~'.~':C':."~~ó"'.":-c:'~~c.:':::-~'."':":"'. Energia '-:;:-""""'~,,,, ':--.~'!::' :~-=':<-":.---::-._._ .. _.. ,~ --.:- c":""'. "",':~:';" ._~.;::;.,- .~"-:. .C;; '."-- ;.c.' " .e.=---'---·· .": '''':;0.-''''_'~.,.,•. ,._.,,-,-~, .';'9:MaD,oO.'''':'~~::--::''.:·:-· --;-::-.,:' -0,0.,':. :-:.~ '.'.9'tOtj>J;ºJt"~:.:<":::'.--:-:c.;;·':!:-'~::"i~"'"
25 752 Energia Elétrica . .. . . - . '''. 94.000,00 . - 94.000,0025 752 2501 ELETRlFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA 94.000,00 94.000,0026 Transporte 172.000,00 190.000,00 362.000,0026 122 Administração Geral 10.000,00 190.000,00 200.000,0026 122 2601 MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS 10.000,00 190.000,00 200.000,0026 783 Transporte Ferroviário 162.000,00 162.000,0026 783 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 162.000,00 162.000,0027 Desporto e Lazer 19.000,00 707.000,00 726.000,0027 812 Desporto Comunitário 19.000,00 707.000,00 726.000,0027 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER 19.000,00 707.000,00 726.000,0028 Encargos Espedais 918.000,00 14.000,00 932.000,0028 846 Outros Encargos Especiais 918.000,00 14.000,00 932.000,0028 846 O Operações Especiais 918.000,00 918.000,0028 846 413 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPAL 14.000,00 14.000,0099 Reserva de Contingência 2.800.000,00 2.800.000,0099 999 Reserva de Contingência 2.800.000,00 2.800.000,0099 999 O Operações Especiais 2.800.000,00 2.800.000,00
Total 3.779.680,00 17.160.000,00 83.583.320,00 104.523.000,00TOTAL GERAL 3.779.680,00 17.160.000,00 83.58.3.320,00 104.523.000,00
Entidades Consolidadas: PrefeibJra Munidpal dos Bezerros , Instituto de Previdénda dos servidores dOs Bezerros - -jPREBE , Fundo Municipal de saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da úiança e do Adolescente dosBezerros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros , Fundo M':lnlcipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros
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Município de Bezerros
I------------ I
Chave de Autenticaç50
Usuário: Processamento de Dados 1908-4632-393 I Pâglna1/1
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I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
74.000,00590.000,00145.000,0068.000,00
Código Especificação1 Legislativa1 31 Ação Legislativa1 31 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO1 124 Controle Interno1 124 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO2 Judiciária2 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário2 62 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO2 122 Administração Geral2 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO4 Administração4 122 Administração Geral4 122 401 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO" PMAT"4 122 402 DIVULGAÇÃO INSTIlUOONAL4 122 403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL4 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO4 122 406 AMPUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNIOPAL)
.·==·_-.,:-<td-n·'41ir=-~"7:-"-: ~-1lli:'T"tl.frA1)MINI5T:RAnv~:P;YSi:Ci<E r~tr-õ)\:rr·.1:i;;i~l),'\::-':-·o"'-"'--="-·o_--.- -4 - i2i :413 . ' -GEsTÃo DA PRoCuRADORIA MUNIOPAL '" -
4 122 414 GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL4 122 416 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO4 122 417 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4 122 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM8IENTE4 122 901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS4 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA4 122 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL4 128 Formação de Recursos Humanos4 128 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO4 131 Comunicação Social4 131 402 DIVULGAÇÃO INSTIlUCIONAL6 Segurança Pública6 182 oefesa Ovil6 182 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS8 122 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNCIA SOCIAL - SUAS8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DE ASSI5TtNCIA SOCIAL - FMAS8 241 Assistência ao Idoso8 241 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 241 814 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DE ASSI5TtNCIA AO IDOSO8 242 Assistência ao Portador de Deficiência8 242 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 242 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEOAL8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente8 243 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 243 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEOAL
Ordinário Vinculado Total2.790.000,00 2.790.000,002.710.000,00 2.710.000,002.710.000,00 2.710.000,00
80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,0012.000,00 12.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00
7.440.320,00 3.000.000,00 10.440.320,007.406.320,00 3.000.000,00 10.406.320,00
62.000,00 3.000.000,00 3.062.000,0064.000,00 64.000,0058.000,00 58.000,00
1.386.000,00 1.386.000,00
- . =-,0._ ___.•.:;o~~?:-':~,,::~~:':.o~~~-,.-:-"::~::::.-,:-=C~~"'O;-~;'=-':::27-:~~~~gHrl"::;·r=o;..,,-:~f';;-:--f'~'---' c, ~~H~~::'=-~ ..0-~~~'::' 0-:,:
13.000,00 13.000,00463.000,00 463.000,00222.000,00 222.000,00
1.113:000,00 1.113.000,0021.000,00 21.000,00
898.320,00 898.320,00433.000,00 433.000,00
57.000,00 57.000,003.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00
31.000,00 31.000,0031.000,00 31.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 41'.000,00
1.920.000,00 992.000,00 2.912.000,001.097.000,00 95.000,00 1.192.000,001.019.000,00 1.019.000,00
10.000,00 10.000,0068.000,00 95.000,00 163.000,00
100.000,00 35.000,00 135.000,0014.000,00 35.000,00 49.000,0086.000,00 86.000,0074.000,00 192.000,00 266.000,00
112.000,00 112.000,0080.000,00 154.000,00
430.000,00 1.020.,000,00180.000,00 325.000,00
5.000,00 73.000,00
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Município de Bezerros
I ICh<Ive de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1908-4632·393
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I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Penodo: Orçamento/2014
Código Especificação Ordinário Vinculado Total8 243 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIsrtNCIA SOCIAL - SUAS 4.000,00 124.000,00 128.000,008 243 806 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR 56.000,00 56.000,008 243 807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATNOS 20.000,00 20.000,008 243 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA . 13.000,00 13.000,008 243 809 GESTÃO DO FUNDO MUNIGPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA 184.000,00 184.000,008 243 1209 PROINFÂNCIA 100.000,00 121.000,00 221.000,008 244 Assistência Comunitária 59.000,00 240.000,00 299.000,008 244 802 FORTALEGMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 134.000,00 134.000,008 244 803 FORTALEGMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEGAL 50.000,00 106.000,00 156.000,008 244 807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATNOS 1.000,00 1.000,008 244 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 8.000,00 8.000,009 Previdênda Social 370.000,00 6.521.680,00 6.891.680,009 31 Ação Legislativa 20.000,00 20.000,009 31 101 GESTÃO ADMINlSTRATNA DO PODER LEGISLATNO 20.000,00 20.000,009 271 Previdênda Básica 350.000,00 350.000,009 271 101 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PODER LEGISLATNO 350.000,00 350.000,009 272 Previdênda do Regime Estatutário, . 6.521.680,00 6.521.680,00
,=.:.:.:=::_-:--:=-~-=9~~~;!:-':'Jt.~~:~'-:-'·:7===-::~~~F_~'9~AS:AITJ!et\~E:Pf\.pç'IDENCIÁR=iA-~~'1.REPS.?::-,==--.:.-~. :~-~;:~ ..-=-.- ..:.-~_~_:.:.~.:..::-~~~. ---:+?:~_~~: ..~.::.~~~::-t.-7': =: .. _~:;~:':.~~--:~+:==--.-::o- ., - _.~ ..~.... ' .~.. q~-"-.52l~fW;~Q:.~.' .~-,:.-Q:'5l.1õ6~O/fJO::.~·~~_~--=';".;.~,.--:::-.:.. :.~'.~: ,:".:.-10 Saúde - --------. ------.. 6.754:080,00 18.122.000,00 C:~·.-- 24.876.080,OÓ ". - .' '" . -
10 122 Administração Geral 2.167.160,00 311.000,00 2.478.160,0010 122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 130.000,00 130.000,0010 122 1006 GESTÃO ADMINISTRATNA DA SAÚDE 1.947.160,00 258.000,00 2.205.160,0010 122 1007 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 90.000,00 53.000,00 143.000,0010 301 Atenção Básica 1.342.920,00 6.930.000,00 8.272.920,00la 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 1.342.920,00 6.930.000,00 8.272.920,0010 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.423.000,00 9.426.000,00 11.849.000,0010 302 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 18.000,00 306.000,00 324.000,0010 302 1003 ASSIST~NGA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.405.000,00 9.120.000,00 11.525.000,00la 303 Suporte Profilático e Terapêutico 412.000,00 600.000,00 1.012.000,0010 303 1004 ASSIST~NGA FARMAC~UllCA 412.000,00 600.000,00 1.012.000,0010 304 Vigilância Sanitária 78.000,00 78.000,00 156.000,0010 304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 78.000,00 78.000,00 156.000,0010 305 Vigilância Epidemiológica 331.000,00 727.000,00 1.058.000,0010 305 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 331.000,00 727.000,00 1.058.000,0010 306 Alimentação e Nutrição 50.000,00 50.000,0010 306 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 50.000,00 50.000,0012 Educação 7.596.360,00 25.234.000,00 32.830.360,0012 306 Alimentação e Nutrição 32.000,00 751.000,00 783.000,0012 306 1213 AUMENTAÇÃO ESCOLAR 32.000,00 751.000,00 783.000,0012 361 Ensino Fundamental 5.273.600,00 24.302.000,00 29.575.600,0012 361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.657.000,00 52.000,00 1.709.000,0012 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE 1.801.000,00 1.039.000,00 2.840.000,0012 361 1203 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 12.000,00 12.000,0012 361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 856.000,00 834.000,00 1.690.000,0012 361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 938.600,00 22.377.000,00 23.315.600,0012 361 1208 ASSIST~NCIA AO ESTUDANTE DA REDE MUNIGPAL DE ENSINO 9.000,00..... 9.000,0012 364 Ensino Superior ? . 4.000,00 4.000,0012 364 1207 TRANSPORTE ESCOLAR UNNERSITÁRIO 4.000,00 4.000,00
~v~ooov~v~cvv~~~~~~~~~vvv~vvvvo~vv~ovvv~cc~vvvovv
Município de Bezerros
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I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Código Especificação12 365 Educação Infantil12 365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE12 365 1209 PROINFÂNOA12 366 Educação de Jovens e Adultos12 366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE12 367 Educação Especial12 367 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL13 Cultura13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico13 391 1301 REVITAUZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO13 392 Difusão Cultural13 392 1301 REVITAUZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO13 392 1302 AÇÕES CULTURAIS13 392 1802 REOCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS14 Direitos da Odadania14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos14 422 811 FORTALEOMENTO s600-POÚTICO DAS MULHERES
"~.'~:-" ;.:·~·~=-o-:;?"1r""'F,,2:"ij-tl7"'~-'::'<~ÃÇÃ~·JUVEN"T1:JETC--'~-.'7·~c:;:.A'::'~ ..::--:" ,::..oo,,::::-~.-:-:7-~-'c:- -=-"-'c'-:.~c.o.~,_'::o:-,,::,:::::/::=.'" ;...'-:··:'·'::::7":::'·-;':.'}-~~--·:~·' .15 Urbanismo .15 122 Administração Geral15 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA15 122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA15 451 Infra-Estrutura Urbana15 451 1502 PRAÇA PARA TODOS15 451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA15 452 serviços Urbanos15 452 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA15 452 1502 PRAÇA PARA TODOS15 452 1503 CIDADE UMPA15 452 1504 INFRAESTRUTURA URBANA15 452 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA16 Habitação16 481 Habitação Rural16 481 1601 MINHA CASA EM BEZERROS17 saneamento17 511 saneamento Básico Rural17 511 1701 SANEAMENTO URBANO17 512 saneamento Básico Urbano17 512 1701 SANEAMENTO URBANO18 Gestão Ambiental18 451 Infra-Estrutura Urbana18 451 1802 REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS18 541 Preservação e Conservação Ambiental18 541 1801 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL18 541 1802 REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS18 543 Recuperação de Áreas Degradadas18 543 1802 REQCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS20 Agricultura
Ordinário Vinculado Total1.410.760,00 142.000,00 1.552.760,00
106.000,00 106.000,001.410.760,00 36.000,00 1.446.760,00
806.000,00 39.000,00 845.000,00806.000,00 39.000,00 845.000,00
70.000,00 70.000,0070.000,00 70.000,00
2.778.000,00 976.000,00 3.754.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00
2.766.000,00 976.000,00 3.742.000,00236.000,00 236.000,00
2.518.000,00 976.000,00 3.494.000,0012.000,00 12.000,00
245.000,00 255.000,00 500.000,00245.000,00 255.000,00 500.000,00165.000,00 165.000,00 330.000,00
:.~--s.oi~~~:~~:"::o', :'~.~:~:ci~~~:=:~·-· -:~;~:;~~::g~ -":·2:-:.-::'C~~~:,:~":",:,
73.000,00 73.000,001.000,00 1.000,00
72.000,00 72.000,0082.000,00 79.000,00 161.000,0060.000,00 79.000,00 139.000,0022.000,00 22.000,00
4.868.560,00 2.519.000,00 7.387.560,001.458.000,00 39.000,00 1.497.000,00
92.000,00 92.000,001.235.560,00 1.235.560,002.012.000,00 2.480.000,00 4.492.000,00
71.000,00 71.000,0083.000,00 600.000,00 683.000,0083.000,00 600.000,00 683.000,0083.000,00 600.000,00 683.000,00
108.000,00 108.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,00
462.000,00 2.174.000,00 2.636.000,00119.000,00 119.000,00119.000,00 119.000,0042.000,00 1.224.000,00 1.266.000,0012.000,00 800.000,00 812.000,0030.000,00 424.000,00 454.000,00
301.000,00 950.000,00 1.251.000,00. 301.000,00 950.000,00 1.251.000,00
2.616.000,00 846.000,00 3.462.000,00.
oo~voo~vvvv~v~~~vvvvvvvv~~vv~~vvvv~ovvv~vv ()()()f)
Município de Bezerros
I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1908-4632-393
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I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
Código Especificação20 605 Abastecimento20 605 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE20 606 Extensão Rural20 606 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 606 2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO20 606 2003 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS20 606 2004 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS20 606 2005 DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA20 606 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE22 Indústria22 122 Administração Geral22 122 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL22 661 Promoção Industrial22 661 2201 IMPLANTAÇÃO EAMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL23 Coméráo e Serviços23 363 Ensino Profissional
23 363 2303 REAUZAÇÃO DE CURSO:::S:...:D~E:...:Q~U:::.A:;U=F,;:ICA=ÇA:.:- O:::...:.P::RO;::FIc..:::::SS::I.::.ON:..;:A"::L=---:,.--;::---",=-=-=",,,...,--::-====7S====-= .. :---,:~-:_::-~.?,:?~j:~--~-:~':·:-~-~:~~·::::::=TJ.i;ygi.ã~~i.:~'~- ..--=--'-».~-' ......-":..;-q.......__..''':.__.:;-~ ...~ :-•. " - ".::. __ o _~-~ • __ o ':: ·-:.~-:'>.-_:_.:::::7:~ . ~.~.~:~. :~.. ,,-:-~..:...~-
25 752 Energia Elétrica25 752 2501 ElETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA26 Transporte26 122 Administração Geral26 122 2601 MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS26 783 Transporte Ferroviário26 783 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
"", ~.:..~j:-o:"'::;~_:.,- ..~.... _
Ordinário Vinculado Total1.763.000,00 505.000,00 2.268.000,001.763.000,00 505.000,00 2.268.000,00
853.000,00 341.000,00 1.194.000,00483.000,00 483.000,00350.000,00 324.000,00 674.000,00
13.000,00 12.000,00 25.000,003.000,00 3.000,001.000,00 1.000,003.000,00 5.000,00 8.000,00
40.000,00 40.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,0028.000,00 28.000,0028.000,00 28.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00
- . "f'2:UOO,üO"-:'~?::6r.09(ÇOD'-=~:'.-~-.o:=:9...000;:íiÓ-'.~,;,~:'~.~ ~.c__:'-~:;'12.000,00 82.000,00 94.000,0012.000,00 82.000,00 94.000,00
207.000,00 155.000,00 362.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00
7.000,00 155.000,00 162.000,007.000,00 155.000,00 162.000,00
27 Desporto e lazer27 812 Desporto Comunitário27 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E lA2ER28 Encargos Especiais28 846 Outros Encargos Especiais28 846 O Operações Especiais28 846 413 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPAL
714.000,00 12.000,00 726.000,00714.000,00 12.000,00 726.000,00714.000,00 12.000,00 726.000,00777.000,00 155.000,00 932.000,00777.000,00 155.000,00 932.000,00763.000,00 155.000,00 918.000,00
14.000,00 14.000,00
Total 42.800.320,00 61.722.680,00 104.523.000,00TOTAL GERAL 42.800.320,00 61.722.680,00 104.523.000,00
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos BeZerros , lnstitUio de PrevidênCia dos Servidores dos Bezerros .:.IPREBE , Fundo ';''-unidpal de saúde dos Bezerro~Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Bezerros. Fundo Municipal de Assistência Sodal dos Bezerros, Fundo Municipal de Assistência aoIdoso dos Bezem>s
2.800.000,00 2.800.000,002.800.000,00 2.800.000,002.800.000,00 2.800.000,00
99 Reserva de Contingência99 999 Reserva de Contingência99 999 O Operações Especiais
OO~üOO~~V~V~VV~~VV~V~VVV~~VVDVVOOV~DOVV~V~~VVVVVO
Município de Bezerros ":~\~"
Chave de Autenticação L~.!?f'!"Usuário; Processamento de Dados 1~7~729-426
I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções I
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Vaiares em R$ - Penado: Orçamento/2014Orgão
legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa NacionalUnidade OrçamentáriaJOO - PODER LEGISLATIVO 2.790.000,00
1001 - CORPO DEUBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 2.790.000,00JOOO - SECRETARIA DE FINANÇAS 5.527.000,00
10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.841.000,0010002 - DEPARTAMENTO DFADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 686.000,00
LOOO - GABINETE DO PREFEITO 12.000,00 1.209.000,0011001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNIGPAL 12.000,00 1.196.000,0011002 - CONTROLADORIA GERAL 13.000,00
1000 - PROCURADORIA MUNICIPAL 131.000,0012001 - PROCURADORIA MUNICIPAL 131.000,00
1000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.447.000,0013001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 154.000,0013002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 947.000,0013003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 288.000,0013004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO 58.000,0013006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
~O~f+ltg&~ltt[ií~:#~lf6P5~t~~AWJ:~TUR~~E,~lQ,.(\1'1BIE~Tf=--- __"c:·~"-t::~·-· :~,:':~.2':=,:,:-:-::=--=:-,-:--- ::?:~"'"';:_::;;:.-:::-;-.~'~~.'~.~.:-=-:-.~~.I-=.~:::.~.:::'::':.::,:":::;~-;': ~':.~ -~ .~:.:.. ..-....-=--~ .• ~ : ," .. ~_21,Q0Q,QO;t:.~·-:-~~::·.'_:--.. ~=- .:...-:..':~- ~.:.-'-:-.---=::.
14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 21.000,00
iOOO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃQ DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB
;000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 433.000,0016001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 421.000,0016002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 12.000,0016004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
'000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES 520.000,0017001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 463.000,0017002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMt:RGO 57.000,0017003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
:000 - SECRETARIA DE SAÚDE
'\18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS la,1000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA GDADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA GDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA ~íI19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL
000 - FUNDO t1UNIGPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE .'
21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE222.~00,001 \000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
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Município de Bezerros
I IChave de Autentlcaçli°l PáginaUsuário: Processamento de Dados 1475-6729""",26 2/12
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898.320,00898.320,00
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22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO
23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIOPAL DE ASSImNOA AO IDOSO
24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE
25001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE
I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penodo: Orçamento/2014
222.000,0032.000,0032.000,00
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Município de Bezerrosr IChave de Autentfcaçã°1 PáginaIUsuário: Processamento de Dados 10175-6729-<126 31 12
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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Período: Orçamento/2D14
OrgãoUnidade On;amentária segurança Pública
RelaçõesExteriores
Assistência Social I Previdência Social I Saúde
1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DEUBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
10000 - SECRETARIA DE RNANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNIOPAL11002 - CONTROLADORIA GERAL
12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO RNANCEIRA
"._ """ 14QOQ ~ SECIl.El'.A,BJ.,.,,\ MUNIC!P...LºEcA~RIC!)lT.UBA.l;,r~EIº.AM8!!':t'fn: . ,~- ·c. _ ~.~.. _-------'. ~ - .. ". -14l!Ol : <>ABINm DO'S::C-KEl'ÁRIO . " .'.'," ' .
14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB
16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉROO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOOAL E DA ODADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL
21000 - FUNDO MUNIOPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
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40.000,00
40.000,00
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221.000,00
221.000,00
2.307.000,00873.000,00151.000,00
9.000,001.274.000,00
298.000,00298.000,00
370.000,00370.000,00
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24.876.080,00412.000,00
24.464.080,00
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Município de Bezerros
I IChove de Autentlcaçlio I páginaUsuário: Processamento de Dados 1175-6729-'126 4 112
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I Anexo 9 da lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO
23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIOPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO
24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE
25001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE
86.000,0086.000,00
6.891.680,00 /"
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6.521.680,006.521.680,00
2.912.000,00
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40.000,00
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Total
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Município de Bezerros ~Chave de AutentfcaçJo !f5ii!!?~
usuário: Processamento de oados 1.q75-6729~26
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I Anexo 9 da lei N° 4.320/~:p~~strativod~ Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Periado: Orçamento/2014
Orgão _ Direitos da .Unidade Orçamentária Trabalho Educaçao Cultura Cidadania Urbamsmo
1000 - PODER LEGISLATNO1001 - CORPO DEUBERATNO E SECRETARIA DA CÂMARA
10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
11000 - GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 900.000,0111001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 50.000,00 900.000,0111002 - CONTROLADORIA GERAL
12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
,!4000'-i~g~~:;'~;~':;É~~~~~~J-~,L!Uf\A,EME!~ AM~I~N~:,',~,,:-~,_'~~;'~ ''''' ~,_ •.,: '" , --~ -- __ "0_._ ,_~:'c-_'" :-:-, _'_":' . ,_~- .. " •. :". ~-:".:c~-.--"-.' . <.-
14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA ..14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 32.768.360,00 242.000,0015001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 723.000,0015002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 7.692.760,0015004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 938.600,0015005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 242.000,0015006 - FUNDEB 23.414.000,00
16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 60.000,00 6.721.560,016001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 2.883.560,016003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 12.000,00 60.000,00 3.838;000,016004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES 3.452.000,0017001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 .. DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 3.452.000,00
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA 500.000,00 ,\ 1\19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 1/119002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPA.L DE ASSIsrtNCIA SOCIAL 500.000,00 ~
21000 .. PJNDO t4UNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE .. ' • Y' '\21001 - FUNDU MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE '. . - I
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE \
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1175-6729-426
página
6/12
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I Anexo 9 da lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Período: Orçamento/2014
22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIQPAL DO TRÂNSITO
23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIQPAL DE ASSISltNClA AO IDOSO
24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNClA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE
25001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE
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Total 32.830.360,00
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3.754.000,00
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Município de Bezerrosr--- - -.- IChave de Autentlcaçlio IIUsuário: Processamento de Dados 1475-6729"""'26
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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IOrgão
Unidade On:amentária Habitação Saneamento Gestão Ambienta' I TCiênc,ia ~ I Agriculturaecno ogla
1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL11002 - CONTROLADORIA GERAL
12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
14000 - s''i;'~~f;if.!\i'JA MUNLC1PAL DE.AGfllClJLTURA E.ME!9 AM8I~NTF... 14úoY c GABINETE DO SECRETÁRIO --.-- - . . ..
14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOSlS003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB
16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSrs1tNCIA SOCIAL
21000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
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683.000,00
683.000,00
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108.000,00
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1.251.000,00
1.385.000,00
800.000,00585.000,00
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679.000,00
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2.270.000,00
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1475-6729-426
Página8/12
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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penodo: Orçamento/2014
22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO
23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIOPAL DE ASSISTtNCIA AO IDOSO
24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISlfNCIA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE
25001 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE
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Total
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683.000,00 108.000,00 2.636.000,00
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Município de Bezerros
I IChave de Autentfcaç50 I Páginausuário: Processamento de Dados 147S-6729~26 9/12
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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções I
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OrgãoUnidade Orçamentária
1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DEllBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS'10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL11002 - CONTROLADORlA GERAL
12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRlO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRlMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
:'4000-- 5~@ET.f,&.t'\.MUNl.clPAL-DEAGRlÇU!.1=URA F. MElO. AMBIENTE. _·t4501 .~ 'GA3INm DO~ECRETARIo . \ - • --~14002 - DIRETORIA DE AGRlCULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
lS000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRlO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB
16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRlO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
17000 - SECRETARIA DE TURlSMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRlO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURlSMO E EVENTOS
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRlO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOOAL E DA ODADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRlO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOOAL E DA ODADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL
21000 - FUNDO MUNIOPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE
22000 - SECRETARIA MUNIOPAL DE JUVENTUDE
OrganizaçãoAgrária
Indúsma
12.000,00
12.000,00
28.000,00
28.000,00
Comércio eServiços
12.000,00
12.000,00
Comunicações Energia
94.000,00
94.000,00
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Município de Bezerros
I ~ Chave de Autentlcaçlio Iusuário: Processamento de Dados 1475-6729....q26
Página10/12
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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014
22001 - GABINETE DO SECRETARIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNOA AO IDOSO
24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA AO IDOSO2S000 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE
25001 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE
~..:_ - 0'0 __ -"'_~__' __.'-. . ·:::.~o ••
Total 40.000,00 12.000,00
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J._- - -;0:-:. ": ~•.•:,
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Município de Bezerros
I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 147~729-126
Página11/12
~5'2!J~
I Anexo 9 da Lei NO 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014
OrgãoUnidade Orçamentária Transporte Desporto e Lazer IEncargos Especiais I CResetí'rv~ d~ I Total
on ngencla
..:: ::",1'" .~'~~;'-'{-.-::- :'j--"~ ~;.:... ,-=-
1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL11002 - CONTROLADORIA GERAL
12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL
13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERiAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
14000 ~ SEl:RETMLr, MUNlCIPALOE-.~GRlÇlJl:TLJAA,r:.MF.lO AMBIENTE . '.... ".. "1'1Úoi"~'GAmNm DO SECRETÁRIO -; .. '.,. -' .
14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB
16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMtRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS'ftNCIA SOCIAL
21000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
".-.-- .1·.
162.000,00
162.000,00
13.000,00
13.000,00
713.000,00
71.000,00642.000,00
765.000,00765.000,00
167.000,00
167.000,00
2.800.000,002.800.000,00
"-"'-""
3.160.000,003.160.000,009.092.000,008.406.000,00
686.000,002.171.000,002.158.000,00
13.000,00131.000,00131.000,00
1.487.000,00154.000,00987.000,00288.000,00
58.000,00
2.~.000,00
513.000;00679.000,00
1.272.000,0033.010.360,00
723.000,00
7.692.760,00938.600,00242.000,00
23.414.000,0012.186.560,00
421.000,003.683.560,008.082.000,00
4.713.000,00463.000,00
85.000,0071.000,00
4.094.000,0025.043.080,00
412.000,0024.631.080,00
2.807.000,00873.000,00151.000,00
9.000,001.774.000,00
298.000,00298.000,00222.000,00
- .... ~.
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Município de Bezerros
I Chave de Autenticação I .PágInausuário: Processamento de Dados 1175~729-426 12/12
~!l5§!!!-!.
I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014
22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 222.000,00
23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO 200.000,00 232.000,00
23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 200.000,00 232.000,00
24000' - FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO 86.000,00
24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA AO IDOSO 86.000,00
25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE 7.420.000,00
2S001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE 7.420.000,00
Total 362.000,00 726.000,00 932.000,00 2.800.000,00 104.523.000,00
Resumo
Entidades COnsorldadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros • Instituto de Previdência dos 5efvidores dos Bezerros -IPREBE I Fundo Municipal de saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da Oiança e do Ado5escente dos Bezerros , Fundo Municipal de Assistênda Social dos Bezerros, Fundo Munidpal deIdoso dos Bezerros
Total das Funções 104.523.000,00TOTAL GERAL 104.523.000,00
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OOOOOO~~~~CC~V~VVVVVV~~V~~CVCCVC~~~C~VVVVVC~~OO~D
<fi)~BEZERROS
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Lei Orçamentária Anual 2014
DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES
(Parágrafo único do art. 22 da Lei n!!4.320, de 1964)
ÓRGÃO
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO
o GABINETE DO PREFEITO É O ORGÃO QUE TEM POR FINALIDADE PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO IMEDIATO E DIRETO AO
PREFEITO EM ASSUNTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO; DE EXERCER AS FUNÇÕES DE PROGRAMAÇÃO,
EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES CERIMONIAS E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, DESENVOLVENDO TAMBÉM FUNÇÕES DE
SECRETARIA EXECUTIVA; PLANEJAR E ORDENAR AS ATIVIDADES DO PREFEITO E SEUS ASPECTOS SOCIAIS, PROTOCOLARES E DE
.,HEPRESENTAÇ~9·.__ . ". >..... ..0 - C_.o _
... ...:"...
COMPETE A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCER A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICIPIO, PRESTAR
ASSESSORIA JURíDICA AO PREFEITO E AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO INTERESSE DO MUNiCípIO, PROMOVER A EXECUÇÃO DA
DíVIDA ATIVA, EMITIR PARECERES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNiCípIO E NOS CONTRATOS E CONVÊNIOS
CELEBRADOS CONFORME EXIGIDO EM LEIS OU REGULAENTOS.
COMPETE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAR, SUPERVISIONAR, DIRIGIR, COORDENAR POGRAMAS E ORIENTAR A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRESTAR APOIO AO PREFEITO NA EXECUÇÃO DIRETA 'DOS"ATOS DE GESTÃO COORDENAÇÃO E
MUNICIPAL; EXECUTAR AS ATIVIDADES EM MATÉRIA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS; GERENCIAR OS RECURSOS MATERIAIS
EPATRIMONIAIS DO MUNIClPIO.
COMPETE À SECRETARIA DE FINANÇAS EXECUTAREM A pOLíTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNíClPIO E AS ATIVIDADES
REFERENTES AO LANÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS; DE RECEBIMENTO,
PAGAMENTO, GUARDA E MOVIMENTAÇÃO DO DINHEIRO E OUTROS VALORES DO MUNiCíPIO; DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA E DO CONTROLE DOS ORÇAMENTOS ANUAISE DO PLANO PLURIANUAL; DA ELABORAÇÃO DE BALANCETES
MENSAIS, RELATÓRIOS CONTÁBEIS E BALANÇOS ANUAIS DA PREFEITURA; DO CONTROLE E ESCRITURAÇÃO CONTÁBILE DO
ASSESSORAMENTO GERAL EM ASSUNTOS FAZENDÁRIOS.
1
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Lei Orçamentária Anual 2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMPETE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESENVOLVER AS AÇÕES RELATIVAS À UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM
TODOS NfvEIS; AS EXPRESSÕES E SOCIALIZAÇÕES CULTURAIS DE PROMOÇÃO DO HOMEM E INCLUSÃO SOCIAL; INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO; ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E
AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO E A UNIÃO.
COMPETE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERViÇOS URBANOS EXECUTAR AS ATIVIDADES CONCERNENTES À ELABORAÇÃO
DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ASSIM COMO DOS PRÓPRIOS DA
MUNICIPALIDADE; AO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO; ÀPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ABERTURA DE NOVAS ARTÉRIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS QUE
SECRETA.R.. IA DE INFRAESTRUTURA E SERViÇOS I SE RE~CIONEM COM OS S~RVIÇOS RELAT.I~O.S À FMA.NUTENÇÃO DA. LIMPEZA PÚBLICA N.A CID.ADE;_ À ADMINISTRAÇ~O ..DOS.URBANOS. CEMITERIOS; A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DOS PARQUES E JARDIS E DAARBORIZAÇAO; A FISCALlZAÇAO DOS
___ -"~.>.;"4.~O:'::' c.-~:":~:;;:"~"';:~':=;':'~2.:-~.'.o;::~'~4':"-"':":;';';-_;":;::'7;:;:;-:;;;;':-~:-ci:SiR\I.-i\;OS-Ptffi-t:COS(ÕGNEfDmB-s::'oupm~v1:TIÜ6Si-:·F;fJ..rVL.\Nt.J:TH-[(':ÃODA~GÜARDt\ úlui~·ICIPÂL;1:XECUTARAS-A+fVID.a:[)E$.~,..
CONCERNENTES À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS
INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO MUNICfPIO, FISCALIZAR E ORIENTAR O TRÁFEGO NAS ESTRADAS DO MUNICfplO E
DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS QUE SE RELACIONEM COM OS SERViÇOS AO SEU CARGO, EXECUTAR POLfTICAS DE TRANSITO E
TRANSPORTE NA COMPETÊNCIA LEGAL DO MUNlcfPIO.
.)~..
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, DO TURISMO E DESPORTO.
SECRETARIA DE SAÚDE
COMPETE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTO, ESTIMULAR AS AÇÕES VOLTADAS PARA A
ECONOMIA DO MUNICIPIO NO QUE SE REFERE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERViÇOS, PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, TURISMO LOCAL SUSTENTÁVEL E EXECUTAR ATIVIDADES COMUNITÁRIAS,
RECREATIVAS E DESPORTIVAS, POSSIBILITANDO OCRESCIMENTO ECONÔMICO E A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE BEZERRENSE.
COMPETE À SECRETARIA DE SAÚDE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO, DA PROMOÇÃO DE
VIGILÂNCIA À SAÚDE, COMPREENDENDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E O CONTROLE DE DOENÇAS E ASSISTÊNCIA
À SAÚDE, SEGUNDO AS PRERROGATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
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'BEZERRÕS(;,.;,,l:.....'t..:~ ~.... ;i,.",;,...,':t~
Lei Orçamentária Anual 2014
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA
COMPETE À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL À POPULAçÃO DE BAIXA
RENDA. BUSCANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS ESTRATOS ORA EXCLUíDOS COM ~NFASE AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE, À POPULAçÃO IDOSA. PORTADORES DE DEFICI~NCIAS E DESEMPREGADOS. ATRÁVES DEPOLfTICAS
COMPENSATÓRIAS E COM PROGRAMAS ESPECíFICOS PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCOS E DE ALTA VULNERABILIDADE;
REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR
PORPORCIONANDO MORADIA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA. PROPORCIONAR; PROMOVER A RETIRADA DA POPULAçÃO DE ÁREA
DE RISCOS. O REASSENTAMENTO DE FAMíLIAS E A REGULARIZAÇÃO DE ÁRES CLANDESTINAS. BUSCANDO MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAçÃO.
ARTICULAR PROJETOS E PROGRAMAS DESTINADOS AOS JOVENS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 29 ANOS; ELABORAR POLíTICAS
PÚBLICAS PARA O SEGMENTO JUVENIL MUNICIPAL; INTERAGIR COM OS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO NA CONSTRUÇÃO_.' " ·C·. '. -··r-.··.·_-_·· -.._.. .:..- '-:.~ ··...;c '~'.'.-~..:.".~.J." .' ,' ' .. '. '- ,:.... .'. :.. '-;.. .::.•..;:. __ o .' O" • ~ , •.. _." '. '.- ':'-~,.,_.. : ..__ ..
~=-.,~..'~----:T=--"---~""''''::· .~_...~.-'-.-~..,..---~--..,- ._-=;= "-:" ....... ·-·-rBf--'peUTIG~~IVi'P-b",:;;.~,:Pf;eMf}V:;';{~0~··gEV1B05'o{;{~P.~E!$.'1'*M·El:CfE ·.tS.:·'jtJ.y'I:"N·Ii:fEiL~H·~PE. DA··-hBNSfTltI-~-A(+HS'EA.S·y-~--".-,-:,;:,i"-~"
pOLíTICAS; FORMULAR, SUPERVISIONAR, COORDENAR, INTERAGIR E ARTICULAS pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE;SECRETARIA MUNICIP'AL DA JUVENTUDE I REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS ACERCA DA REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DA JUVENTUDE DO MUNiCíPIO; ARTICULAR,
PROMOVER E EXECUTAR PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PÚBLICOS E
PRIVADOS. VOLTADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLíTICAS DA JUVENTUDE; PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE AS
DIVERSAS ORGANIZAÇÕES JUVENIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. DOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS. f\ I ./
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3
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Prefeitura Municipal dos Bezerros IEmissáo:23/01/2014 09:36Usuário: Daniel Barbosa
Chave de autenticação: 18S1-268ô-787 I l/57
I Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a lOA IPPA 2014 - 2017 - Valores em R$
Valor global 2014 2015 2016 2017 Total
50.000.00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98
20.000,00 21.900,00 23.871,00 26,019,39 91.790,39
20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 9i.790,39
30,000,00 32,850,00 35,806,50 39.029,08 137.685,58
30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
30.000.00 32.850,00 35.806.50 39.029,08 137.685,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1.2 - Aquisição de móveis, máquinas, computadores e equipamentos diversos
60 - 4.4.90.52.00
1.3 - Execução e Obras, reformas e ampliação do prédio da Câmara
61 - 4.4.90.51.00
Ação:
Ação:
pn~dà~~' 9~rá:_ ", 20~01 ~ pn:fé~turn>~~ni?~lidos~~~-':: _ , -'~ ;0: - 'o~C)O.'" '6_8.8;~.?2~;00~"»->}4.~~:Ó37~~':>,-: 81.0i2::~19,n' 8ipo:Ú97,9~~ : p2:5:?l"~6~,1i!JRldade OrÇamentária: ,1001'- CORPO DEUBE~TIVO E-SECRETARIA DA'CÂM~~ 0,00, ' -3,160.000~00 > • 3:460.200,00 3.-771.618,0º4.111.063,66 > 14.502,881;6~
Função: 1 - Legislativa 0,00 2.790.000,00 3.055.050,00 3.330.004,50 3.629.704,95 12.804.759,45
Subfunção: 31 - Ação Legislativa 0,00 2.710.000,00 2.967.450,00 3.234.520,50 3.525.627,37 12.437.597,87
Programa: 101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 2.710.000,00 2.967.450,00 3.234.520,50 3.525.627,37 12.437.597,87
Ação: 1.1 - Aquisição do Veículo Utilitario 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
59 - 4.4.90.52.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.67.1,50 65.048,48 229.475,98
1 • Recursos Próprios - 0,1,00 0,00
-:-""o'--:-:-~;";--:·::'·~±:7lk~--;,,,,,,:~,,,:,;·.";<l:;.'..Eg,~j!~\(JIi;"-sg..do~~_Legisrati"~.... .__. :-".~~'~ : -'-:-,~:.'-_. =~:::::>_-='.,-="",.o_~ _.,;."-,-;-::"_,:~.:..flJl"':::õ:":":~----,,-,,tn/lflf.l,QO-:",~": -"é -- __, D-:~". -. - - 81 - 4.4.90.52.00 . -' - - .. - - - 0,00 - - 10~OÓÕ;OÓ 10.950,00 '. -·~;,:~~~-~·:·-~t\::;~::·;:~-~;~~5~i:;,~<~~--"- :-,~"-5,j,'~-
Ação:
Ação:
1 ~ Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
2,1 - Manutenção dos serviços administrativos da Câmara e capacitação 0,00 490.000,00 536,550,00 584.839,50 637.475,06 2,248.864,56
67 - 3.1.90.16.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 • Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
68 - 3.3.90.14.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
69 - 3.3.90.30.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
70 - 3.3.90.33.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 - Recursos Própnos - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
71 - 3.3.90.35.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
72 - 3.3.90.36.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
1 - Recursos Própnos - 0.1.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
73 - 3.3.90.39.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
74 - 3.3.90.92.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
75 - 3.3.90.93.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
2,2 - Manutenção dos servidores Efetivos 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169,126,04 596,637,54
76 - 3.1.90.11.00 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54
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Ação:
Ação:
Ação:
Ação:
Prefeitura Municipal dos Bezerros
t - Recursos Próprios - 0.1.00
2.3 - Manutenção dos servidores Comissionados
77 - 3.1.90.11.00
1 -,Recursos Próprios - 0.1.00
2.4 - SUb5idi05 dos Vereadores
78 - 3.1.90.11.00
1- Recursos Próprios - 0.1.00
2.5 - Concessão de Representação ao Presidente
79 - 3.1.90.16.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
2.6 - Divulgação dos atos do Poder Legislativo e Eventos
62 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
63 - 3.3.90.39.00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04
0,00 420.000,00 .459.900,00 501.291,00 546.407,19
0,00 420.000,00 459.900,00 501.291,00 546.407,19
0,00 .420.000,00 459.900,00 501.291,00 546.407,19
0,00 1.060.000,00 1.160.700,00 1.265.163,00 1.379.027,67
0,00 1.060.000,00 1.160.700,00 1.265.163,00 1.379.027,67
0,00 1.060.000,00 1.160.700,00 1.265.163,00 1.379.027,67
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95
0,00 100.000.00 109.500,00 119.355,00 130.096,95
0,00 5,000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
0.00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91
596.637,S4
1.927.598,19
1.927.598,19
1.927.598,19.
4.864.890,67
4.864.890,67
4.864.890,67
458.951,95
458.951,95
458.951,95
22.947,60
9.179,04
9.179,04
13.768,56
22.947,60
22.947,60
22.947,60
45.895,20
45.895,20
45.895,20
367.161,58
367.161,58
367.161,58
229.475,98
2.7 - Concessão de Verbas Idenizatórias para os Gabinetes dos Vereadores 0,00 380.000,00 416.100,00 453.549,00 494.368,41
64 - 3.3.90.30.00 0,00 300.000,00 328.500,00 358.065,00 390.290,85
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 300.000,00 328.500,00 358.065,00 390.290,85
65 - 3.3.90.36.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08
66 - 3.3.90.39.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48
2.10 - Manutenção do 50 do Poder Legislativo 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70
87 - 3.3.90.39.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70
1 • Recursos Próprios .. 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70
2.11 - Contribuição para Entidades Representativas 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
80 - 3.3.50.41.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
124 - Controle Interno 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,58
101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,58
2,10 - Manutenção do 50 do Poder Legislativo 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,58
82 - 3.1.90.11.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,5O 65.048,48
83 - 3.3.90.14.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70
84 - 3.3.90.30.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
85 - 3.3.90.35.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70
Ação:
Ação:
Ação:
Subfunção:
Programa:
Ação:
-.=.::.~-~r-~:"':_~- ---3,;--:.:-:--7:-:::-'~~~'::"-:-:-'.-.~::-:'~\;~Jli~~F.'l:S·:_~:it.~·.:::orl~Ctl-.~~~ . ~iH.-=L.__~_~::::~•.~"':..:.. :~'. -:--~::...~:..~-~-::--~-: ~.o/eo:=--:_'~~~:::':··-"::-:;:.!.~_~r'L-:t~:·_':~~;7~;~~'''::-=-'-'--3.580,.5 . ,_~..~,.._.__~_/~~2.,9!..~-;- ~ ~._. -.;.-,::!J.!SS;.:-5~,-::.J. ~-::.7:';'7:7";~Y':",:=:
1.744.017,41
1.376.855,85
1.376.855,85
137.685,58
137.685,58
229.475,98
229.475,98
ooooooo~~~o~~~~ov~ov~v~~vvvvvovovvooovvovvoovoooo
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
86 - 3.3.90.36.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 50475,00 5.967,75 6.5O'!,85 22.947,60
Função: 9 - Previdênda Social 0,00 370.000,00 405.150,00 441.613,50 481.358,71 1.698.122,21
Subfunção: 31 - Ação Legislativa 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
Programa: 101 - GESTÃO ADM1NISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 20,000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
Ação: 2.9 - Encargos Previdendários RPPS 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
88 - 3.1.91.13.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
Subfunção:
Programa:
Ação:
271 - Previdência Básica 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82
101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82
2.8 - Obrigações Patronais 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82
89 - 3.1.90.13.00 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82
I - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82
:':.~:2_:'. :~.. c, -: . ~::~~il·~í·~;;~it'::;:~!f~_Bft.Ê~A~jff:.l'1';L~~c.linf~l.i!II.~AÇÃ?,~~~·~;-?'+:~.~;~::::...: ri,Õ~::'::;~--'P.jô/.Õ:oo,jL\'L.i;-::;" '. ~~~~.~~1±~~::,:.::~~~~;ÜIÜ ..~'tS:-:'';.'9.~38.8i!:J~.9.j,;:.:...d~:f'3,-!~~V5 ~1ili~o ~;-.:.~~--::-"::-:~;-,--'': ~" Função: 4 - Administração ' . "0 0,00 4.841.000,00 4.747.920,00 5.175.232,80 5.641.003,79 °20.40ÇiS6,59' ,,' '.
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 4.841.000,00 4.747.920,00 5.175.232,80 5.641.003,79 20.405.156,59
Programa: 401 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO" PMAT .. 0,00 3.062.000,00 3.352.890,00 3.654.650,10 3.983.568,62 14.053.108,72
Ação: 1.16 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 3.000.000,00 3.285.000,00 3.580.650,00 3.902.908,50 13.768.558,50
715 - 4.4.90.30.00 0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759;75
28 o OperaçÕes de Ctéd;!o o 0.1.83 0,00 500.000,00 547.500,00 596.n5,00 650.484,75 2.294.759,75
716 - 4.4.90.35.00 0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75
28 - OperaçÕes de Ctédito • 0.1.83 0,00 500.000,00 547.500,00 596.n5,OO 650.484,75 2.294.759,75
717 - 4.4.90.39.00 0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75
28 - OperaçÕes de Ctéd;!o - 0.1.83 0.00 500.000,00 547.500,00 596.n5,OO 650._,75 2.294.759,75
718 - 4.4.90.52.00 0,00 1.500.000,00 1.642.500,00 1.790.325,00 1.951.454,25 6.884.279,25
28 - OperaçÕes de Ctéd~o - 0.1.83 0,00 1.500.000,00 1.6'12.500,00 1.790.325,00 1.9510454,25 6.884.279,25
Ação: 1.114 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
94 - 4.4.90.52.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
Ação: 2.163 - Aquisição de Brindes para Premiações; 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
91 - 3.3.90.32.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179.04
Ação: 2.165 - Participações em Consórcio Público 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
90 - 3.3.71.70.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98,---Programa: 410 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FA2ENDA 0,00 1.779.000,00 1.395.030,00 1.520.582,70 1.657.435,17
Ação: 1.114 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos 0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76
OQOOOOO~~~~~VVVOOOOV~~~~~~~~~~VOOVVVVVV~V~VVOOOVV
Prefeitura Municipal dos Bezerros
93 - 4.4.90.52.00
1· Recuoos Próprios - 0.1.00
Valor global
0,00
0,00
2014
8.000,00
8.000,00
2015
8.760,00
8.760,00
2016
9.548,40
9.548:40
10.407,76
10.407,76 36.716,16
Ação: 2.20 - Contratação de Software e Assessoria Especializada
104 - 3.3.90.35.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
105 - 3.3.90.36.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
106 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,000,00
5.000,005.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
14,235,00
5.475,00
5.475,00
5.475,005.475,00
3.285,00
3.285,00
15.516,15
5.967,75
5.%7,75
5.967,755.%7,75
3.580,65
3.580,65
16,912,61
6.504,85
6.504,85
6.504,85
6.504,85
3.902,91
3.902,91
59,663,76
22.947,60
22.947,60
22.947,60
22.947,60
13.768,56
13.768,56
,;,:;_.::,,;,~~:--: _-:~:~:-- .,.~c.::::=-'""_~'- _~13:;.3.~.~,~.1;}:BJ! "='-;':'~~_~~ --- --.~.".•.~. . 1 - Recursos Próprios -'0.1.00
• o' .=-_ '. '-........_º"go~_.~ _~4.!i-~-º,Ojl ~ .;:~.~~.k!!Z-9,00~.,.....~~651·~L8J~.!L,:..",,-,,.:::- .:z.t.'l-~19,3.~"., .-_. 'é- -0-::- d:w -,-". -546.000:00' ,-.' .•.• 59~~870,OÕ-- -.- :' 65'1.678,30' - ..- ." 710.329,35
6.255,667,95
1.005.248,89
1.005.248,89
1.923.008,67
1.923.008,67
_?:?g~.:~77~~~.: __".:..:.:=:_~. ~ .;::~!~::2.505.8n,65 - . - - •-,..' '
50.895,20
50.895,20
45.947,60
45.947,60
133.969,43
133.969,43
115.484,71
115.484,71
/
80.537,12
8D.537,12
9.179,04
9.179,04
18.358,08
18.358,08
137.685,58
137.685,58
229.475,98
229.475,98
3,510.982,42
3,510,982,42
3.446.729,15
1.542.0'18,55
995.241,67
995.241,67
977.028,10
437.125,75
2.601,94
7.805,82
7.805,82
2.601,94
13.009,70
13.009,70
14.310,66
14.310,66
6.564,85
6.504,85
28.621,33
28.621,33
5.203,88
5.203,88
39.029,08
39.029,08
65.048,48
65.048,48
545.106,22
545.106,22
1.630,114,80
192.543,49
192.543,49
13.129,05
13.129,05
913.065,75
913.065,75
896.356,05
401.032,80
11.935,50
11.935,50
5.!l67,75
5.967,75
26.258,10
26.258,10
7.161,30
7.161,30
2.387,10
2.387,10
4.774,20
4.n4,20
35.806,50
35.806,50
59.677,50
59.6n,50
1.495.518,15
176.645,40
176.645,40
500.097,45500.097,45
837.675,00
837,675,00
822.345,00
367.920,00
10.950,00
10.950,00
5.475,00
5.475,00
24.090,00
24.090,00
12.045,00
12.045,00
6.570,00
6.570,00
2.190,00
2.190,00
4.380,00
4.380,00
32.850,00
32.850,00
54.750,00
54.750,00
1.372.035,00
162.060,00
162.060,00
458.805,00458.805,00
15.000,00
15.000,00
765.000,00
765,000,00
751.000,00
336.000,00
28.000,00
28.000,00
55.000,00
55.000,00
76.000,00
76.000,00
59.000,00
59.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,004.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
1.758,000,00
474.000,00
474.000,00
419.000,00419.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 - 3.1.90.13.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
97 - 3.3.90.30.00
1· Recursos Próprios· 0.1.00
98 - 3.3.90.35.00
99 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recuoos Próprios - 0.1.00
92 - 3.3.91.97.00
102 - 3.3.90.92.00
1 • Recuoos Próprios· 0.1.00
96 - 3.3.90.14.00
103 - 3.3.90.93.00
1 - Recuoos Próprios - 0.1.00
100 - 3.3.90.39.00
101 - 3.3.90.47.00
1- Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
.~.28 - Manutenção das atividades gerais da 5ecretaria da Fazenda e de suas
95 - 3.1.90.11.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
28 - Encargos Especiais
846 - Outros Encargos Especiais
O- Operações Especiais
0.3 - Contribuição do Município para Formação do PASEP
Ação:
Função:
5ubfunção:
Programa:
Ação:
ooovov~~~~~~vvvvv~vvvvvvvvvooovvvvvcvvvvv~vvvcccc
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
107 - 3.3.90.47.00 0,00 336.000,00 367.920,00 401.032,801 - Roeu"", Próprios· 0.1.00 0,00 336.000,00 367.920,00' 401.032.80 437.125,75 1.542.078,55
Ação: 0.4 - Amortização e Encargos da Dívida 0,00 415.000,00 454.425,00 495.323,25 539.902,35 1.904.650,60
108 - 3.2.90.21.00 0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,681 • Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
109 - 3.2.90.22.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,081 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
114 - 3.2.91.21.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,601 - Recu"", Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.~7,60
H2 - 3.3.90.93.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,791· Roeu"", PrópriOS - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.8'12,79
110 - 4.6.90.71.00 0,00 173.000,00 189.435,00 206.484,15 225.067,72 793.986,871 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 173.000,00 189.435,00 206.48'1,15 225.067,72 793.986,87
115 - 4.6.91.71.00 0,00 209.000,00 228.855,00 249.451,95 271.902,63 959.209,58
13.140,00 14.322.60 15.611.63 55.071.23
2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,~ 9.179,01
2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01
2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01
2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01
2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01
2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01
2.000,00
2.000.00
686.000,00 751.170,00 818.775,30 892.465,08 3.148.410,38
686.000,00 751.170,00 818.775,30 892.465,08 3.148.410,38
686.000,00 751.170,00 818.775,30 892.465,08 3.148.410,38
39.000,00 42.705,00 46.548,45 50.737,81 178.991,26
39.000,00 42.705,00 46.548,45 50.737,81 178.991,26
39.000,00 42.705,00 46.548,45 50.737,81 178.991,26
647.000,00 708.465,00 772.226,85 841.727,27 2.969.419,12
407.000,00 445.665,00 485.774,85 529.494,59 1.867.934,44
407.000,00 115.665,00 485.n4,8s 529.4~,59 1.867.934,-14
3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
. 686.0<!º;OO t ._'i~1\170,OÍl : 81.!J:775,30".~...:li9Vi6,~,ºª, .c;:.l.l<ÍB:4ió:~
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,002.800,000,00 2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01
0,00
0,00--0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'.' 0;00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00--0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
1 - Roeu"", Próprios· 0.1.00
99 - Reserva de Contingência
999 - Reserva de Contingência
O- Operações Especiais
0.999 - RESERVA DE CONTING~NGIA
116 - 9.9.99.99.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
119 - 3.3.90.14.00
1 ~ Recursos Próprios· 0.1.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
167 - 3.3.90.91.00
Y~icf~c1~O~I11.e,.rtãíi~:.iooi)2J,DEPARTAMI:NTO DI: ~I:!MINlsfRAçAóiRIBiJTÁRiÀFunção: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 410 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Ação: 1.14 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e
117 - 4.4.90.52.00
Ação: 2.42 - Manutenção das Ações do Departamento de Administração Tributária
118 - 3.1.90.11.00
1 - R"",,,,,, PrópriOS - 0.1.00 0,00 209.000.00·.. 228.855,00 249.451.95 271.902.63 959.209,58
.'::'-"'~~~~~;i:~ ....·~i3·:~C~~~Ã6~-:;O~UR~;~~·~u~i~iL "-=~~~.~;:-'.~~-'- '." -~:"-'_--'_'_O--='~-,ÕO ·~·::~r/r.:;;C;ó;Õ~~;~- -.;-" '. ~ '"i:~.~3~Õ~~-'-'-o:'-:cé:<:·-:00~,~·"~"~·'·":'>-lé~2rt5~-"'='~·~~.'253,27 ,=~~,.., 7=..'0- '":
Ação: 2.33, Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Assuntos Jurídicos e de 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
166 - 3.1.90.91.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
1- Recu"'" Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00
OOOOOO~~~~~~C~~~~~~~V~~V~~~OOOVCVO~~~~V~V~~~OVúOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor 910bal 2014 2015 2016
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
120 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00, 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
121 - 3.3.90.36.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00 13.14lJ,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
122 - 3.3.90.39.00 0,00 222.000,00 243.090,00 264.968,10 288.815,23 1.018;873,33
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 222.000,00 243.090,00 264.968,10 288.815,23 1.018.873,33
123 - 3.3.90.92.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
...-~._-'-"
~nidade Orçamentárià:-llÔ01" 5ECRETA~'DO GõVERNO MÜNIÔPAL: " . 0,0.0 :HSS:090,ÔO " 2ó363.Ó10,00 o~-::-:~68õ;90'~7A9i~-:-:-;9-:904':i8"i;iQ
Função: 2· Judiciária 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,64 55.074,24
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judidário 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
Programa: 404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 0,00 6.000,00' 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
Ação: 2.15 - Despesas com outros entes Federados 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
.'".~~=_~~ ~~-~'::!l~ff;~~~\~ oo ._",000 ::"" "-=,.= - ~ o.~=~= ~':;;" - .':=."-~::~ 'C ~~f" ._,~;.1:.:t;~~.~'~_!~:'::;\~~'~c~'~~;~?;"~-'~~c~1.:';,~.~-_,..~;
.c...::.'7."'"ii ••~
Subfunção:
Programa:
Ação:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
125 - 3.3.90.36.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
126 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190.00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
122 .. Administração Geral 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
2.16 .. Prefeitura nas Comunidades 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
127 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179.0'1
128 - 3.3.90.36.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190.00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
129 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
4 .. Administração 0,00 1.196.000,00 1.309.620,00 1.427.485,80 1.555.959,54 5.489.065,34
122 ' Administração Geral 0,00 1.165.000,00 1.275.675,00 1.390.485,75 1.515.629,48 5.346.790,23
402 .. DIVULGAÇÃO INSTITUaONAL 0,00 64.000,00 70.080,00 76.387,20 83.262,06 293.729,26
2.74 - Manutenção de Ações da Secretaria de Governo 0,00 38.000,00 41.610,00 45.354,90 49.436,85 174.401,75
142 - 3.1.90.11.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 5.000.00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
143 - 3.3.90.14.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
1" Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 3.000,00 3.1.85,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
144 - 3.3.90.30.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
OOOOOV~~~~~V~~~~~~V~V~VV~~VVV~VVV~VDVOV~VV~~OOOOV
Prefeitura Municipal dos Bezerros
1 .. Recursos PrópriOS" 0.1.00
145 - 3.3.90.34.00
1- Recursos Próprios .. 0.1.00
147 - 3.3.90.35.00
I, Recursos PróprlOS - 0.1.00
146 - 3.3.90.36.00
1 .. Recursos Próprios - 0.1.00
148 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprlos· 0.1.00
Ação: 2.168 - Manutenção das açõe5 de cerimonial do município.
130 - 3.3.90.30.00
1 .. Recursos Próprios .. 0.1.00
131 - 3.3.90.36.00
1 .. Recursos Próprios .. 0.1.00
Valor 910bal 2014 2015 2016
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119,327,51
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
1a..... _ .....:~---:";~7"..-:.:.:~:.:.....132 - 3.3.90.39.00
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"Programa:
Ação:
Ação:
Subfunção:
404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICípIO 0,00 1.101.000,00 1.205.595,00 1.314.098,55 1.432.367,42 5.053.060,97
2.17 - Contribuições: OOEM, CNM, AMUPE, IBAM e Outr05 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
141 - 3.3.70.41.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
1 .. Recu~ Próprios .. 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
2.52 - Manutenção das Ações de caráter Continuado do Gabinete 0,00 1.081.000,00 1.183.695,00 1.290.227,55 1.406.348,03 4.961.270,58
133 - 3.1.90.11.00 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.775,60 3.671.615,60
1 - Recursos Próprlos· 0.1.00 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.n5,60 3.671.615,60
134 - 3.3.90.14.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000~05 40.330,05 142.275,10
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,05 142.275,10
135 - 3.3.90.30.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83
136 - 3.3.90.33.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
137 - 3.3.90.34.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1· Recursos PróprlOS' 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504.85 22.947,60
138 - 3.3.90.36.00 0,00 66.000,00 72.270,00 78.774,30 85.863,99 302.908,29
1 - Recursos Próprlos - 0.1.00 0,00 66.000,00 n.270,OO 78.n4,30 85.863,99 302.908,29
139 - 3.3.90.39.00 0,00 76.000,00 83.220,00 90.709,80 98.873,68 348.803,48
1 - Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 76.000,00 83.220,00 90.709.80 98.873,68 348.803,48
140 - 3.3.90.92.00 0,00 81.000,00 88.695,00 96.677,55 105.378,53 371.751,08
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 81.000,00 88.695,00 96.6n,55 105378,53 371.751,08------
131 - Comunicação Social 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,06 142.275,11
OO~OV~~~~~~~~~~VV~~VVVV~~~V~~VOOOOD~OVVV~~OOOOOO
1· RecurSOS Próprios - 0.1.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
151 - 3.3.90.39.00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05
0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50
0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50
0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
0,00 15.000,00 16,425,00 17.903,25 19.514,S"! 68.842,79
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
D,Og ,c.. .... .:...:.._~O"QQOcOO~";"' .• _ YI.:Z~P!.OO _ >. _::_.~ 5.9.6Z?,SO. .c., ~~ ..948,413·, _ 7';" -J-?9-,i7.!i,~_~._.._..... _'_'" . -..:~: -_.-;. _. .
"o,âif SÓ.OOO,OO 54.750,00 '59;677,50 .-.. 65.048,48- . .2l9.47S;98 " . "
0,00 50.000,00 S"!.750,00 59.6n,50 65.048,48 229,475,98
0,00 900.000,00 985.500,00 1.074.195,00 1.170.872,54 4.130.567,54
0,00 900.000,00 985.500,00 1.074.195,00 1.170.872,54 4.130.567,54
0,00 900.000,00 985.500,00 1.074.195,00 1.170.872,54 4.130.567,54
0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75
0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75
0,00 500.000,00 S"!7.5OO,00 596.n5,00 650,484,75 2.294.759,75
0,00 400.000,00 438.000,00 477.420,00 520.387,79 1.835.807,79
0,00 400.000,00 438.000,00 477.420,00 520.387,79 1.835.807,79
0,00 400.000,00 438.000,00 4n,420,00 520.387,79 1.835.807,79
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
402 - DIVULGAÇÃO INSTITUOONAL
1.5 - Aquisição de equipamentos diversos de áudio e vídeo, entre outros
152 - 4.4.90.52.00
6 - Fundo Munidpal de Investimentos em Infraestrutura· FEM - 0.1.00
15 - Urbanismo
452 - serviços Urbanos
1504 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.68 - Pavimentação de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento
728 - 4.4.90.51.00
6 - Fundo Munk:lpal de Investimentos em Infraestrutura - FEM - 0.1.00
Programa:
Ação:
AçãO: 1.70 - Construção, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias
727 - 4.4.90.51.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
6 - Fundo Munk:lpal de Investimentos em Infraestrutura - FEM . 0.1.00
150 - 3.3.90.36.00
AçãO: 2.166 - Manutenção das atividades de divulgação (inclusive institucional), produção
149 - 3.3.90.30.00
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE
AÇ~2~ ...-.: :18 -.Ç.Qi1W'~;:,_!:~~:;::~~:~jl~~~9~~~R~~~,E~~la~ d~_~~~n.9 t'fi.siff.. "-.C_
Prefeitura Municipal dos Bezerros
"_:...:::~.--..._...-.:,:"",
p~idadéO_~men~iii!:. 11002'- CO~Oi.ADÓJÜAGERAL, Co'. "." :'-\ o. ", ·.0,00 ',' __l3,.OOQ,O~",:,, ~ ·!4.23S;00 l5:5i6,"is 1~.912M--" -.'5~
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 414 - GESTÃO DA CONTROLADORlA GERAL
Ação: 1.20 - Reequipamento e Modernização da Estrutura Administrativa da Unidade
153 - 4.4.90.52.00
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,64 55.074,24
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.000,00 1.095,00 1.193,55 ·1.300,97 4.589;52
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97
0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,61 59.663,76
0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,61 59.663,76
0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,61 59.663,76
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
155 - 3;3.90.14.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
2.35 - Manutenção das Ações da Unidade
154 - 3.1.90.11.00
Ação:
oooovv~~~~~~~~~~~vv~vvvv~~vv~c~~o~vo~v~~~~~voooov
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
156 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
1 - Recursos Próprtos - 0.1.00 0.00 2.000;00 2.190.00 2.387.10 2.601.94 9.179,0'1
157 - 3.3.90.35.00, 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2,190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
158 - 3.3.90.36.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
159 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
I - Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
pnidiídeOrçá'meiitária:.-12Oii1=PRÕCÜ~õÕRIAM·UNICIPA)..' • '- 0,0,0' 13LooO,ÕO 143:445,00" ,156.355;05' 170.427:01 '60Ü27,i!~Função: 4 - Administração 0,00 131.000,00 143.445,00 156.355,05 170.427,01 601.227,06
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 131.000,00 143.445,00 156.355,05 170.427,01 601.227,06
Programa: 413 - GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 0,00 131.000,00 143.445,00 156.355,05 170.427,01 601.227,06
Ação: 1.18 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
160 - 4.4.90.52.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
143.226,00 156.116,34 550.742,34
1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.193,55 1.300,97 4.589,52
7.161,30 7.805,82 27.537,12
7.161,30 7.805,82 27.537,12
1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
6.570,00
6.570,00
1.095,00
1.095,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I - Recursos Próprtos - 0.1.00
162 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
164 - 3.3.90.36.00
1- Recursos Próprios - 0.1.00
163 - 3.3.90.30.00
165 - 3.3.90.39.00
I - Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 1.000,00
.- ", -:'~ ...:;r~~~~~ -.~~~os. Q!l.00..:= -='~~-~~;""-_"'_-"":'=-:-'~7-'__'_o__~_'_' .~~~~=:::=.~--:.:_,.._.l·OOO'~ -.~~.:._;.::.--,_.~::~'~ _~_~~!~-: .:-.=.,._._:::,:,,~2~__~-----... .. ~ 9.1~~~~::.-.~:._~:_~~ ...:~..._.
Ação:' - - .• '2.33 - MJnútenção das atividades gerais da Secníta'riadéA5simtós Jurídicos' e de 0,00 .. 129:000,00 141.255,00 153.967;95 .", ···;"';;i67.825,Or .592:048,02" .
161 - 3.1.90.11.00 0,00 120.000,00 131.400,00 143.226,00 156.116,34 550.742,34
I - Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 120.000,00 131.400,00
~d;O~~tãri;;~3Poi?G~iNEfE~(f~E~iliÁ~!>,_ .-;-:-:----.--,-.,-- " 0;00.' ", '154.000,01)' 168;630;~0 .. iª3~llõlbº-·.2Jlº.~!J,ªír·,!~:zº~;tlÍ6A~Função: 4 . Administração 0,00 154.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 154.000,00
Programa: 420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 154.000,00
Ação: 1.27 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 13.000,00
168 - 4.4.90.52.00 0,00 13.000,00
1 • Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 13.000,00
Ação: 2.45 - Manutenção das Ações do Gabinete do Secretário "Administração·
169 - 3.1.90.11.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
170 - 3.1.90.96.00-.
1- Recursos Próprios - 0.1.00
0,00 137.000,00
0,00 106.000,00
0,00 106.000.00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
168.630,00 183.806,70 200.349,32 706.786,02
168.630,00 183.806,70 200.349,32 706.786,02
168.630,00 183.806,70 200.349,32 706.786,02
14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
150.015,00 163.516,35 178.232,84 628.764,19
116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07
116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07
2.190,00 " .... '2.387,10 2.601,94
2.190,00 2.387.10 2.601,94
o~ooo~~~~~c~~~~~vv~~vv~v~vvv~~~~v~~c~v~v~~~ovo o~v
Prefeitura Municipal dos Bezerros
171 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Própl10s - 0.1.00
172 - 3.3.90.30.00
1· Recursos Próprios - 0.1.00
173 - 3.3.90.34.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
174 - 3.3.90.35.00
1· Recursos Próprios - 0.1.00
175 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios - 0.1.00
176 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos PrÓpl10s - 0.1.00
177 - 3.3.90.47.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
178 - 3.3.90.92.00-~-.~~- --.-~::- . - --;--_.",..-=- -~ --":" r:~.ecul~§~p;~~;.- ~.1.00.~.~.. - ..._.~~ .. -.-_.-=~-:::~ .....
Valor global 2014 2015 2016 2017
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1
0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
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0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
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Ação: 2.46 - Cooperações Técnico-financeiras com entes federados "Consórcios"
179 - 3.3.71.41.001 - Recursos Próprios· 0.1.00
180 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
181 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
182 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Própl10s - 0.1.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1.095,00
1.095,00
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1.193,55
1.193,55
1.193,55
1.193,551.193,55
1.193,55
1.193,55
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1.300,97
1.300,97
1.300,97
1.300,97
1.300,97
1.300,97
1.300,97
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4.589,52
4.589,52
4.589,52
4.589,524.589,52
4.589,52
4.589,52
lili!.dàde:Or~niéntária7:T~EPARTAMENTO DE ADMINIsTRAÇÃO G.ERALFunção: 4 . Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 406 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNIOPAl)
Ação: 1.9 . Aquisição, móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos, indusive de
184 - 4.4.90.52.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
o,o~
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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947.000,00
20.000,00
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4.000,00
4,000,00
1.08Q.76s,cfil
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1.036.965,00
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4.380,004,380,00
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1.130.291,85
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4.774,20
4.n4,20
~s:M'S6,93
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1.232.018,13
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5,203,88
5.203,88
5.203,88
~ ..5l9:"8~~4.346,274,98
4.346.274,98
91.790,40
18.358,08
18.358,08
18.358,08
Ação: 2.23 . Manutenção das atividades da Guarda Municipal;
191 - 3.1.90.11.001 - Recursos Própl10s • 9.1.00
192 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
193 - 3.3.90.30.00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
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1.095,00
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2.190,00
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1.193,55
2.387,10
2.~87t.tO
10.741,95
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1.300,97
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4.589,52
4.589,52
9.179,049.179,04
41.305,68
oooooeo~~vcvv~ccvvvcv~vv~v~c~~~~~c~~~v~~v~e~c~vco
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recur>os Próprios - 0.1.00
201610.741,95 11.708,73 41.305,68
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2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.387,10 2.601,94 9.179,04
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38.193,60 41.631,02 146.864,62
38.193,60 41.631,02 146.864,62
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353.290,80 385.086,97 1.358.497,77
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8.354,85 9.106,79 32.126,64
",.2~.!!7,-10~_.. _ .2,~-~_k?~ ~ _. ~_9..1!?~01 - ,.,!~
__ o
2.387,10 2.601,94---" ',-.7•• ', '.,:, ~.li9,04 .
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126.516,30 137.902,77 486.489,07
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151.580,85 165.223,13 582.868,98
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426.097,35 464.446,11 1.638.458,46
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47.742,00 52.038,80 183.580,80
11.935,50 13.009,70 45.895,2011.935,50 13.009,70 45.895,20
11.935,50 13.009,70 45.895,20
11.935,50 13.009,70 45.895,20
11.935,50 13.009,70 45.895,20
11.935,50 13.009,70 45.895,20
11.935,50 13.009,70 45.895,20
11.935,50 13.009,70 45.895,20
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0,00 106.000,00 116.070,00
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0,00 127.000,00 139.065,00
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0,00 357.000,00 390.915,00
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0,00 10.000,00 10.950,00
0,00 10.000,00 10.950,00
__O,O,Q,.:.. '-=-. ". _ .2.,Q.Og,il9 ... _..:-,.---<.~.?;t1!0!09~- __'iJ:Oo' 2.000:00' ' :2.1gô,'O() .,
Valor 910bal 2014 2015
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0,00 2.000,00 2.190,00
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0,00 32.000,00 35.040,00
0,00 32.000,00 35.040,00
0,00 895.000,00 980.025,00
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0,00 296.000,00 324.120,00
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-~--:-~Ó;:OO-----288:ÕÓº:ÕÕ'~---3í5:-360~00-"--34~?~2;4!,__. _374~'~i9~2T=~:3~1~781,6~
:~-_._. -. ç~-.::~-_.;-
1· Recur>os Próprios - 0.1.00
188 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
190 - 3.3.90.92.00
189 - 3.3.90.39.001 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
197 - 3.3.90.32.00
1 - Recur>os Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
198 - 3.3.90.36.00
199 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios' 0.1.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1.23 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e
183 - 4.4.90.52.00
6 - segurança Pública
182 - Defesa Civil
. 420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.84 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil "Assistência Emergencial às
196 - 3.3.90.30.00
Programa:
Ação:
186 - 3.3.90.14.00
Ação: 2.47 - Manutenção da Diretoria e Assessoria Administrativa
185 - 3.1.90.11.00
Prefeitura Municipal dos Bezerros
195 - 3.3.90.39.00
1 - Recur~ Próprios - ~.1.00
194 - 3.3.90.36.00
Função:
Subfunção:.
Programa:
Ação:
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNIcíPIO
~idaéie Orçamentária: '13Ô03 -DEPARTAMENTO ÓE RECURS05 HUMANOS,
--=-.' .,-, ~ :~-_:''-::-.-:''''~- __.c"'~.~'-:-; :c"'", '-~,?~~1~3,-,!j!9},Q,~lct::,."."-C:"~"', 1 - RecursOs Próprios - 0.1.00
)OOVVV~~~~~vvvvvvvv~~~~~~~~~~vv~vvvvvvvv~~v~voooc
__ -.::1
9.179,04
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
208 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios' 0.1.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
Valor global 2014 2015 2016
Ação: 2.18 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 0,00 285.000,00 312.075,00 340.161,75
200 - 3.1.90.11.00 0,00 142.000,00 155.490,00 169.484,10
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 142.000,00 155.490,00 169.484,10 184.737,67
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1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37
202 - 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2~190,00 2.387,10 2.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
203 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
204 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97
205 - 3.3.90.39.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54
1 • Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54
206 - 3.3.90.92.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88
Prefeitura Munidpal dos Bezerros
651.711,77
546.152,82546.152,82
9.179,049.179,04
9.179,04
9.179,04
4.589,52
4.589,52
68.842,79
68.842,79
18.358,08
1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
'o~:ilif~ri.;ãó~28:"~';;;~;d;t;;;;~·;,~sHUlõ1ãnot '"':':=:",:C,'_, ';·:'C',~:='~""-=""~~'-... <', l};Õü~".. - -;~õ(i,oÕ~ -~3:;:8rOO- - . :~ :.~ :i~80,6~r-"':"-~~- 3:9Õ2,9i . ----lD68;.;5'~~~::.-cPrograma: 404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICípIO 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
Ação: 2.19 - Capacitação de servidores Públicos 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
207 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
0,00
~nidade()~mêntafia? 13004': DEPiuÜÃMfNTO DEMAt1:RI,À(ÊPATiüMo'NIÓ ";0,00
-~~-_-"'....---~--;---_•.:-.,.•<:"'""~--. -=- ..", . W' ,_,,·_-,--~-~~,~-~~~-·"·"""'r""~';-:-01
. 58.oo(),00' ~3_.5~0,0,0_ _ u",:,,6!J.22~90 , ". :-75.456,24' ". 266._19;p~
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNIQPAL
Ação: 1.6 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.
209 - 4.4.90.52.00
Ação: 2.13 - Manutenção do sistema do Departamento de Material e Patrimônio, induindo
210 - 3.1.90.11.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
211 - 3.3.90.14.001 • Recursos Próprios - 0.1.00
212 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
213 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios, 0.1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,IJO0,00
58.000,00 63.510,00 69.225,90 75.456,24 266.192,14
58.000,00 63.510,00 69.225,90 75.456,24 266.192,14
58.000,00 63.510,00 69.225,90 75.456,24 266.192,14
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,30 257.013,10
50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.000,00 1.00S,OO 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94" ..~ 9.179,04,
2.000,00 2.190,00 2.387,10 ' 2.601,94
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
214 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,101 - Re<:uoos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,91 9. 179,lJ<l
2.190,00 2.387,10 2.601,91 9.179,lJ<l
13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
13.140,00 14.322,60 IS.611,63 55.074,23
8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
537.645,00 586,033,05 638.776,04 2.253.454,09
,528.885,00 o·o,....~ __ .,,576..1!34.P~. : ..; _ 628.3p~..?,8 ',.-. ,_2.,JJ~;737,.9~.~;
S:i8.88S;ÓÓ . '. 576.484,65"".,.',
628:'368,28 2.216.737,93..~~ .
492.750,00 537.097,50 585.436,28 2.065.283,78
492.750,00 537.097,50 585.436,28 2.065.283,78
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.00S,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,91 9.179,lJ<l
2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,91 9.179,lJ<l
6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
6.S70,00 7.161,30 7.805,82 27.S37,12
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24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
3.28S,00 3.58O,6S 3.902,91 13.768,56
0,00 2.000,00
0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
0,00 8.000,00
0,00 8.000,00
0,00 491.000,00
. -;; .• ,.0,00•... _ ,.:483..000,00.
0,00 - -. ''tB3.0Ó\:i;oo ..0,00 450.000,00
0,00 450.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00
0,00 22.000,00.
0,00 22.000,00
0,00 8.000,00
0,00 8.000,00
0,00 8.000,00
0,00 3.000,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
2006 - ABASTEOMENTO DE QUAUDADE
1.95 - Reequipamentos de móveis, máquinas e equipamentos diversos
218 . 4.4.90.52.00
Programa:
Ação:
224 . 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 • Re<:uoos Próprios· 0.1.00
222 - 3.3.90.35.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
~;t6';~ent:ária';~ '1400i..'GABIN~E DO SE.CRÉTÁIÜê>" .-,',-'. . . '~', ~~._~ ,:0;0:0 .. 513;000,00 56Í0735,00 .., 612.291,15 667.397;:37 2.354.423-;52
Função: 20· Agricultura 0,00 513.000,00 561.735,00 612.291,15 667.397,37 2.354.423,52
Subfunção: 605· Abastecimento 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
Programa: 2006 - ABASTEOMENTO DE QUAUDADE 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
Ação: 2.138 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Abastecimento de 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
215· 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
220· 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
223 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
217 - 3.3.90.39.00
221 . 3.3.90.30.00
1 - Re<:uoos Próprios - 0.1.00
U6 . 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios' 0.1.24 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,8S 22.917,60r--' .. .-._~_.~ .._-'_ ~- -~- _ -" ' - o,,:'· -"-_._~~-~-....-,-...., .'-- :,"U ,.._.~ .~""- "-"~-~- - _0, ..-'. ''''l'-,_-~~'-~_. '-----:7,---- • ~.-;.t:'" " .~. -- -.
,Unidade Orçamentária: 14002'· DIRETORIA DE AGRICULTURA > ·0,00 . 679.000,00 743.505;00 810.420,45 ' 88.3;358,29 3.116.283,7.,\
Função: 20 - Agricultura 0,00 679.000,00 743.505,00 810.420,45 883.358,29 3.116.283,74
Subfunção: 606 - Extensão Rural 0,00 679.000,00 743.505,00 810.420,45 883.358,29 3.116.283,74
Programa: 2001· APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECVÁRJO . 0,00 674.000,00 738.030,00 804.452,70 876.853,44 3.093.336;14
Ação: 1.83· Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos 0,00 205.000,00 . 224.475,00 244.677,75 266.698,75 940.851,50
Subfunção: 606 - Extensão Rural
. "-;.'" Pfogram,u:.:,\21..: G~TÃQ!,O,MIN'~R1I.l1:Y4.--0ASF.ÇP"E:rft-.ll~D.!'_f!GR!C~.I.TURJ\E}~EJ.O"At:16!~_"--'AÇão:--'--' :·:,,·:/97 -' MánuteriÇãô da UnidádeAd'mi~isúativa"'Gabrríêté aii Sêêiétá~i~;'
219 - 3.1.90.11.00
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
225 - 4.4.90.52.00 0,00 205.000,00 224.475,00 244.677,75
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
17 - Outros Convênios - 0.1.24 0,00 204.000,00 223.380,00 243.484,20 2.65.397,78 936.261,98
Ação: 2,119 - Gestão Administrativa da Diretoria de Agricultura 0,00 469.000,00 513.555,00 559.774,95 610.154,69 2.152.484,64
226 - 3.1.90.11.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96
227 - 3.3.90.14.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
228 - 3.3.90.30.00 0,00 145.000,00 158.775,00 173.064,75 188.640,58 665.480,33
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 95.000,00 104.025,00 113.387,25 123.592,10 436.004,35
17 - Outros Convênios - 0.1.24 0,00 50.000,00 54.75lJ,00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98
229 - 3.3.90.36.00 0,00 92.000,00 100.740,00 109.806,60 119.689,19 422.235,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 62.000,00 67.890,00 74.000,10 80.660,11 284.55lJ,21
17 • Outros Convênios - 0.1.24 0,00 30.000,00 32.85lJ,OO 35.806,50 39.029,08 137.685,58
............. . -- .pO - 3.3.90.39.00 - - ':-.... ' -.-...__ ..._...._..-. " :--:-:--:--.., _~"_~!OO ~. ~53.000!00 16,7.535,00 18?61~Ll.s_..... __",,1~~.()4fl,33~ ..7:0_2,:I,26~~~... ,-- . - - - --
--~-'-' -. '.-.-- :·~···,1.- R~i-sõsPtOpnôs ~·O."l:OO. . -'.. ._ ..
-'lú'OCti;CO- :.;.... - .. B~foil';i~ -' ..- -.;;~ -."-'-', 0,00 .. '123:735;00" ··I4I'.ot'9;55~·· - . - - !JIB.615,70
17 - Outros ConYênios - 0.1.24 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
Programa: 2003 . PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Ação: 2.134 - - Manutenção da5 ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
234 - 3.3.90.32.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Programa: 2004 . EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
Ação: 2.35 - Manutenção das Ações da Unidade 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
231 - 3.3.90.30.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
232 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
233 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Ação: 2.134 - - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
235 - 3.3.90.32.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1- Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52r-o· _ ."._. _~",-'" '.. '.._ _ ~ __ ., .. _ ~" __ . __ ' . -'---;:--.~ '~ " ._. ',...' _ --- - _ "I
!Jnidade Orçamentária:' 14003" DIRETORIA DE MEI9 AMBIENTE' 0;00 1.272.000,00 1.392.840,00 .1;518;195,60' 1.654.833,20 5.837.868,8Q
Função: 4 - Administração 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91
Subfunção: 122· Administração Geral 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91
"Programa: ·421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTUrA E MEIO AMBIE 0,00·21.000,00' 22,995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91
Ação: 1.28 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
oooooov~~~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvovovvvvvvvvvvooov
Ação: 2.130 - Manutenção da5 ações vinculadas ao Programa de Reciclagem e Tratamento
245 - 3.3.90.30.00
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Ação: 2.51 - Manutenção e assessoria do Meio Ambiente
237 - 3.1.90.11.00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55
0.00 1.000.00 1.095.00 1.193.55 1.300,97 4.589.52
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
0.00 14.000.00 15.330.00 16.709,70 18.213.57 64.253.27
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 UlOO,OO 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000.00 1.095.00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 3,000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 1.251.000,00 1.369.845,00 1.493.131,05 1.627.512,84 5.741.488,89
.O,no. _ .. ""L251.000,o.!1.q?9..!31~,OQ .' _ . __ 1.49~.111.05 .Ui27.51;2,B;J__.. _~ ._ 5.]41.-488,89. _ -'-'- ~-.;.";\-
"Ó,OO 1.251.000,00 - -. 1.369.84S;1l0" 1.493:131;05 1.627;Sá,Íl4' -5:74l:488,lÍ9 -
0,00 1.031.000,00 1.128.945,00 1.230.550,05 1.341.299,56 4.731.794,61
0,00 781.000,00 855.195,00 932.162,55 1.016.057,18 3.584.414,73
0,00 81.000,00 88.695,00 96.6n,55 105.378,53 371.751,08
0,00 700.000,00 766.500,00 835.485,00 910.678,65 3.212.663,65
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
0.00 50.000,00 54.750.00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98
0,00 220.000,00 240.900,00 262.581,00 286.213,28 1.009.694,28
0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36
0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36
0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36
0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36
-.;..---_•. =-...::; -.
243 - 4.4.90.52.00
246 - 3.3.90.36.00
244 - 4.4.90.61.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
238 - 3.3.90.14.00
236 - 4.4.90.52.00
241 - 3.3.90.36.00
1 -- Recursos Próprios, 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
239 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
240 - 3.3.90.35.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
17· Outros Convênios - 0.1.24
17 - Outros Convênios - 0.1.24
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
18 . Gestão Ambiental
513 ·_Re.oJperaçáo de ....reasDegrad;Jda5
1802'· RECICLAGE;;;fE"l\A-rAME:NTOÔE RESÍDUOS sóuiJos1.79· Desapropriação de imóvei5 Construção de aterro sanitário, biodigestore5,
242 - 4.4.90.51.00
Função:
.: -.- --" Suhfu-n~~q,:Programa:
Ação:
247 - 3.3.90.39.00 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,56 367.161,56
1- Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.0n,56 367.161,56
~·~icia-de'oJ'Çàm~ntãni!:::.i~OOi.·;;,GABINEfE·DirSECmÁltl.b',', .'. - .'. ~Ó,QO. ·7Í3.000,Ô0791.685,00 ·S.62.~j6;6S~::-'!.w;600,95:3.3il[22i:6~
Função: 12· Educação 0,00 723.000,00 791.685,00 862.936,65 940.600,95 3.318.222,60
5ubfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 723.000,00 791.685,00 862.936,65 940.600,95 3.318.222,60
Programa: 1201· GE5TÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E M 0,00 723.000,00 791.685,00 862.936,65 940.600,95 3.318.222,60
Ação: 1.45 - Execução do Projeto Minha casa em Be2erros 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
. _;l49 - 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
2 - Impostos e Transferêndas MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.14ll,00 14.322,60 15.611,63
OOOOOO~~~~O~~~OOVOVVV~OOOVVVVCOOVV~OV~VVVV~~OÜÜV~
--".-,...-".
Prefeitura Munidpal dos Bezerros
Ação: 1.46 - Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento
248 - 4.4.90.52.00
2· Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
Ação: 2.94 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão
250 - 3.1.90.11.00
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01
251 - 3.3.90.14.00
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
252 - 3.3.90.30.00
2· Impostos e Transferências MOE - 0.1.01
253 - 3.3.90.34.00
2 - Imposros e Transferências MOE - 0.1.01
254 - 3.3.90.36.002 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
255 - ~,3.90.39.00
. 2 '-Impostos e Transfer~i'ld.i;~{.fLif ·..·(l.:1.1.11 .-.
256 - 3.3.90.47.00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 105.000,00 114.975,00 125.322,75
0,00 105.000,00 114.975,00 125.322,75
0,00 105.000,00 114.975,00 125.322,75 136.601,80 481.899,55
0,00 606.000,00 663.570,00 723.291,30 788.387,52 2.781.248,82
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
0,00 200.000.00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 125.000,00 136.875,00 149.193,75 162.621,19 573.689,94
0,00 125.000,00 136.875,00 149.193,75 162.621,19 573.689,94
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 135.000,00 147.825,00 161.129,25 175.630,88 619.585,13
0,00 135.000,00 147.825,00 161.129,25 175.630,88 619.585,13
_.._..~ _o '00,0l! ]~.!Xl~,c!~-'-'__ 82.,~25,00 89,~16~~5 9~.!>72,~1~~ . ~44~~.!~,~~00
P,UO 15.000,00 82.1lS,àü'" . _·.··.-,-~.U9..S1ó,2S: -'0.';,72,71 . ~:-.l13;gb-~'
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
2· Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 500000,00 54.750,00 59.6n,50 65.0'18,48 229.475,98
0,00 714.000,00 781.830,00 852.194,70 928.892,22 3.276.916,92
0,00 42.000,00 45.990,00 50.129,10 54.640,72 192.759,82
0,00 23.000,00 25.185,00 27.451,65 29.922,30 105.558,95
0,00 19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87
0,00 19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,3S
0,00 5.437,000,00 5.944.755,00 6.479.782,95 7,062,960,39 24,924.498,34
0,00 986.000,00 1.079.670,00 1.176.840,30 1.282.755,91 4.525.266,21
0,00 918.000,00 1.005.210,00 1.095.678,90 1.194.290,00 4.213.178,90
0,00 290.000,00 317.550,00 346.129,50 377.281,16 1.330.960,66
0,00 290.000,00 _ ... 317.550,00 346.129,50 377.281,16 1.330.960,66
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
2 ~ !:!~r)S ,c T~~êndas ~DE - 0.1.01
271 - 3.1.90.11.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
\I - PNAE - 0.1.60
361 - Ensino Fundamental
1201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E M
2.94 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão
270 - 3.1.90.04.00
r..-.::~ .. .,....~."--.-~-~---..--.--_... '~' ... ~ .~" . "' .. -;:.. '., --:,-.r-- -~J:"" • ,..~. _ --- _._--;. _.---:....:--.....- _ _.. _, ..."
""mdade Orçamentária:. 15003" DEP~RTAMENTO·DEDES.ENVOLVntENTOEDUCACION 0,00 7.692.760,00 8.414.812,20" 9;172.145,30, 9.997.~35,38 3~.277.352,8~
Função: 12 - Educação 0,00 7.692.760,00 8.414.812,20 9.172.145,30 9.997.635,38 35.277.352,88
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 0,00 783.000,00 857.385,00 934.549,65 1.018.659,12 3.593.593,77
Programa: 1213 - AUMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 783.000,00 857.385,00 934.549,65 1.018.659,12 3.593.593,77
Ação: 2,110 - Manutenção do programa de alimentação escolar para assegurar o 0,00 783.000,00 857.385,00 934.549,65 1.018,659,12 3.593.593,77
257 - 3.3.90.30.00 0,00 722.000,00 790.590,00 861.743,10 939.299,98 3.313.633,08
1 - Re<ursos Próprios - 0.1.00 0,00 8.000.00 8.760.00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
\I - PNAE - 0.1.60
259 - 3.3.90.39.00
1\. PNAE· 0.1.60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
258 - 3.3.90.36.00
Subfunção:
Programa:
Ação:
oooooüov~v~vovvoovvv~~vvv~vv~vvvoovvvovvv~~~oooov
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
281 - 3.1.90.13.00 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
2 - Impostos e Transferências MDE· 0.1.01 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
719 - 3.1.91.13.00 0,00 46.000,00 50.370,00 54.903,30 59.844,60 211.117,90
2 - Impostos e Trnnsfe<ênclas MOE • 0.1.01 0,00 46.000,00 50.370,00 54.903,30 59.844,60 211.117,90
272 - 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
273 - 3.3.90.30.00 0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50 195.145,42 688.427,92
2 • Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50 195.145,42 688.427,92
274 - 3.3.90.32.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
2 - Impostos e Trnnsfe<ências MOE - 0.1.01 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,5O 65.048,48 229.475,98
275 - 3.3.90.36.00 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,02 146.864,62
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31
9 - Salário Educação - 0.1.58 0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31
276 - 3.3.90.39.00 O,':li!. .. 94.900,00 102.930,00 112.193,70 122.291,13 431.414,83"- -_..:..-._. _.... -.
. " ~ .' ~ - Impostos e Transferências MOI: - 0.1:01 "0- •••,,-. " ·C/.Jo- ..--.. • 5!!.OOO,OO 63510,00 • --59.ill,90.•~_ : .....:.. ,. . _." "7S;U.55,71..3'-:. .2"\5;191,13' -·-0":. "',- .. ---"te...
9 - Salário Educação - 0.1.58 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
Ação: 2.95 - Profissionalização e Qualificação dos Docentes 0,00 56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,28 257.013,08
277 - 3.3.90.30.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
278 - 3.3.90.32.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
2· Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
279 - 3.3.90.36.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
2 - Impostos e Trnnsfe<ências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
280 - 3.3.90.39.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
Ação: 2.96 - Subvenções Sociais a Entidades Educadonais 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
282 - 3.3.50.43.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE 0,00 2.740.000,00 2.991.540,00 3.260.778,60 3.554.245,66 12.546.564,26
Ação: 1.4 - Equipar o SCI do Poder legislativo 0,00 260.000,00 284.700,00 310.323,00 338.252,07 1.193.275,07
261 - 4.4.90.52.00 0,00 260.000,00 284.700,00 310.323,00 338.252,07 1.193.275,07
9 - Salário Educação - 0.1.58 0,00 260.000,00 284.700,00 310.323,00 338.252,07 1.193.275,07
Ação: 1.47 - Aquisição de Veículos destinados ao transporte de estudantes 0,00 775.000,00 848.625,00 925.001,25 1.008.251,36 3.556.877,61
260 - 4.4.90.52.00 0,00 775.000,00 848.625,00 925.001,25 1.008.251,36 3.556.877,61
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 n5.ooo,00 848.625,00 925.001,25 1.008.251,36 3.556.8n,61
Aç5o: 2.98 - Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de 0,00 1.705.000,00 1.858.215,00 - ... " 2.025.454,35- .2.207.742,23
284 - 3.3.90.18.00 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27
OODOOOO~~C~VO~~VO~OOV~VVV~VV~OC~OOOO~VVCV~~~COüOV
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016---
2 - Impostos e Transferências MDE • 0.1.01 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
262 - 3.3.90.36.00 0,00 1.032.000,00 1.121.280,00 1.222.195,20 1.332.189,75 4.707.664,952 - Impostos e·Transferências MDE - 0.1.01 0,00 1.002.000,00 1.088.430,00 1.186.388,70 1.293.160,67 4.569.979,37
12 • PNATE • 0.1.61 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
263 - 3.3.90.39.00 0,00 649.000,00 710.655,00 774.613,95 844.329,21 2.978.598,169- Salário Educação· 0.1.58 0,00 519.000,00 568.305,00 619.452,45 675.203,17 2.381.960,62
12 • PNATE • 0.1.61 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54
Programa: 1203 . DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23Ação: 2.99 - Manutenção das ações do PDDE, induindo aquisição de materiais, 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15,611,63 55,074,23
264 - 3.3.90.30.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,81 27.537,1110- POOE· 0.1.59 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,81 27.537,11
265 - 3.3.90.36.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,5610- PODE, 0.1.59 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
266 - 3.3.90.39.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
0,00 19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87
0,00 19.000,00 20.805,00 22.6n,45 24.718,42 87.200,87
0,00 802.000,00 878.190,00 957.227,10 1.043.377,54 3,680,794,64
0,00 802.000,00 878.190,00 957.227,10 1.043.377,54 3.680.794,64
0,00 168.000,00 183.960,00 200.516,40 218.562,88 n1.039,28
0,00 161.000,00 176.295,00 192.161,55 209.456,09 738.912,64
0,00 155.000,00 169.725,00 185.000,25 201.650,27 711.375,52
0,00 318.000,00 348.210,00 379.548,90 413.708,30 1.459.467,20
0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
0,00 9.000,00 9.855,00 10,741,95 11.708,73 41.305,68
0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
0,00 4.000,00 4.380,00 4,774,20 5,203,88 18,358,08
0,00 4.000,00 4,380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,080,00, 4.000,00 4.380,00 '4.174,20 5.203,88 18.358,08
0,00 1.398.760,00 1.531.642,20 1.669.490,00 1.819,744,12 6.419.636,32
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
9- Salário Educação· 0.1.58
13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62
14 - Convênios da Educação - 0.1.22
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
2 - lmpostos e Transferências MOE - 0.1.01
1208 - A55I5T~NCIA AO ESTUDANTE DA REDE MUNIOPAL DE ENSINO
2.105 - Manutenção do programa de assistência ao estudante, incluindo a doação
283 - 3.3.90.39.00
364 • Ensino Superior
1207 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
2.104 - Apoio financeiro aos estudantes universitários carentes do município que
285 - 3.3.90.18.00
Programa:
Ação:
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
268 - 4.4.90.61.00
Subfunção:
Programa:
Ação:
Ação: 1.49 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos
267 - 4.4.90.52.00
Subfunção: 365 - Educação Infantil
" _ t0' PDDE· 0.1.59 0,00 3.000,00 3.28',00 3.580,65 3.902,91 13.768,56.. :::,-.~, ;.- .:.7.:'-':'-:::-7: -~ =~, _. -.~_~-:~~....o-~ -_'" ~ ,. -..::._._-~-: ..:-:-:=!::---;.----:---=-::-:-:-=-"--:-----::-:----:-=-=-~~...:_-_:_ ~ ~:__:'.,:---:-,_._--::--:--:-:. -:.-_~_~=- ....._..::o__-; ~;_"';"--:-:.-::::... _ ~_~_-"::O"' __'__~'~_". ..:._ •••-_~~:'__ .:
Programa: lL04' MOIJERNlZAÇAO DA EDUCAÇAO . '-. .... 0,00 '-L690~ÔOO,OO 1.850,550,00 2,017.099,50 1,19"0;'633;45 '7.7S6;287,90 " '
Ação: 1.48 - Desapropriação, Construção, refonma e ampliação de imóveis, instalações 0,00 888,000,00 972.360,00 1.059,872,40 1.155.260,92 4.075.493,32
269 - 4.4.90.51.00 0,00 869.000,00 951.555,00 1.037.194,95 1.130.542,50 3.988.292,45
2 'lmposlos e Transferências MDE· 0.1.01 0,00 669.000,00 732.555,00 798.484,95 870.348,60 3.070.388,55
14 • Convênios da Educação· 0.1.22
ÚOOOOV~O~V~~VV~VVVVVV~~VVVVVOOC~~OO~~V~VV~Ocoüoov
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
Programa: 1209- PROINFÂNOA 0,00 1.398.760,00 1.531.642,20 1.669.490,00
Ação: 1.55 - Aquisição de equipamentos e material permanente para Educaçâo 1nfantil 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00
286 - 4.4.90.52.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00
2· Impostos e Transferências MDE· 0.1.01 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00
Ação: 2.106 - Manutenção de creches, unidades de educação infantil e beneficiários do 0,00 491.000,00 537.645,00 586.033,05
287 - 3.1.90.04.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
2 ~ Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
288 - 3.1.90.11.00 0,00 360.000,00 394.200,00 429.678,002 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 360.000,00 394.200,00 429.678,00
293 - 3.1.90.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,302 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
294 - 3.1.91.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
2 -Impostos e Trnnsferêndas MDE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
289 - 3.3.90.14.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55
260.193,90 917.903,90
638.776,03 2.253.454,08
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
468.349,02 1.652.227,02
468.349,02 1.652.227,02
7.805,82 27.537,12
7.B05,82 27.537,12
7.805,82 27.537,12
7.B05,82 27.537,12
1.300,97 4.589,52
2 - Impostos e TransterênciJs MOE - 0.1.01-=- -"- .-'.-'-'- --,; . - __o.':~ - .. -ZSO::~;3sii3~:-OÕ""<'''--=-==-=-~-F."0,00 1.000,00
-, 'u,cij':"':-'-'-- 'i'Ó:OOb,110-:'0,00 60.000,00
1.095,00 1.193,55
"::'6~10G;Õ~'-::': ....;:-~ ,7.1.613,0'0 ....... , - "":-:.:---:2:"~.-=--- ~-::~1.300,97 4.589,52
"78~Õ-S8;17-"'-~:"7:;'-27.s'j'Jí;i778.058,17 275.371,17
36.427,15 128.506,55
36.427,15 128.506,55
23.417,45 82.611,35
23.417,45 82.611,35
920.774,19 3.248.278,34
7.805,82 27.537,127.B05,82 27.537,12
7.805,82 27.537,12
7.B05,82 27.537,12
5.203,88 18.358,08
5.203,BB 18.358,08
896.055,76 3.161.077,46
896.055,76 3.161.0n,46
3.902,91 13.768,56
3.902,91 13.768,56
91.067,87 321.266,37
91.067,87 321.266,37
13.009,70 45.895,20
13.009,70 45.895,20
. 13.009,70 45.89S,20
78.058,17 275.371,17
844.746,95
7.161,30
7.161,30
7.161,30
7.161,30
4.774,20
4.n4,20
71.613,00
71.613,00
33.419,40
33.419,40
21.483,90
21.483,90
,83,548,50
83.548,50
11.935,50
11.935,5011.935,50
822.069,50
822.069,50
3.580,65
3.580,65
774.997,20
6.570,00
6.570,00
6.570,00
6.570,00
65.700,00
76.650,00
76.650,00
10.950,00
10.950,00
10.950,00
65.700,00
30.660,00
30.660,00
19.710,00
19.710,00
4.380,00
4.380,00
754.192,20
754.192,20
3.285,00
3.285,00
707.760,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
60,000,00
28.000,00
28.000,00
18.000,00
18.000,00
70,000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
688.760,006BB.76O,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- .:=-.._~~.:::-:=._.,........ ~-':.
2· Impostos e Transferências MOE - 0.1.01
296 - 3.1.90.11.00
298 - 3.3.90.36.00
297 - 3.3.90.30.00
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
291 - 3.3.90.36.00
2 ' Impostos e Transferências MDE ' 0.1.01
2· Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
292 - 3.3.90.39.00
2 -Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01
299 - 3.3.90.39.002, Impostos e Transferências MDE ' 0.1.01
2.141 - Manutenção de Creches e Unidades Escolares 1nfantil
295 - 3.1.90.04.00
f -Im~ns c Transferências MDE - 0.1.01
2.101 - Manutenção do programa de Educação Especial
367 - Educação Especial
1205 - EDUCAÇÃO ESPEOAl
1.51 - Aquisição veículos, móveis, máquinas materiais permanentes, para Educação
300 - 4.4.90.52.00
Ação:
Ação:
Subfunção:
Programa:
Ação:
:0.:.: ....-_ -=-C"
DOOOOÜOO~O~OOOÚOOODÜOOOVVODVOOOOOÚO~~VüVV~~COOOOC
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
301 • 3.1.90.04.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 11.322,60
302·3.1.90.11.00' 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
303 - 3.3.90.30.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,6Q
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.110,00 11.322,60
304 • 3.3.90.36.00 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75
305 - 3.3.90.39.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75
fí~i-Ça~~~5iiº·t~ÕEp'~~-':A~Ef.!TO'I?I:-Aº"MINI~~O])~~U*j)!\D~:·· . '-.--~0,iiÕ-:.~·938.6,Qº;l!~~ .....• 1:.02j,~6'7,º!i:- -~i}!Ú66,ºiFunção: 12 - Educação 0,00 938,600,00 1.027.767,00 1.120.266,03
5ubfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 938,600,00 1.027.767,00 1.120.266,03
Programa: 1206, EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 0,00 938.600,00 1.027.767,00 1.120.266,03
. Ação: .', __. ,1.5~ - Aqu~iç!iode Veículos, Mõveis"foIIáquinas,e ~LJipamentos. destinados a q,oo ,6.000,00 " _ " .6.570,00 .. .." .,. 7.1~1,:;IO, __-. , .. - • .,-- - -: ..• - '.~ " .:,-~ o ::306 ':4,;4;9Ü;S2.00'" ~:-,... -, , .. , ----, - ..,.....::::~:'-. , .: .:...··..:0;00 .. , ...." --6;óGÓ,'ÓO -.- :'6.S7ô;oÕ': ," ~---'--:-j."161,30 '.
2 -Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
15.611,63 55.071,23
7.805,82 27.537,12
7.805,82 27.537,12
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.071,23
32.524,24 114.737,99
32.521,21 111.737,99
6.504,85 22.947,60
6.5O'!,85 22.947,60
- .• " • ~.~ >. • , •. ' .-,'. ~',' .' -,
·l,.~~l.:.08~,9?,!.~01;12.~-,0º,
1.221.089,97 4.307.723,00
1.221.089,97 4.307.723,00
1.221.089,97 4.307.723,00
7.805,82 27.537,12 .J:"--7-"SGS;C2> ::-:-;"~"':":"-27~-537,i2"':':":;C:: --:-::- .. '--:' .. ~.:.;
7.805,82 27.537,12
Ação: 2.102 - Manutenção do programa de educação básica de qualidade, no Muniápio 0,00 932.600,00 1.021.197,00 1.113.104,73
307 • 3.1.90.11.00 0,00 270.000,00 295.650,00 322.258,50
2 - Impostos e Transferências MDE ~ 0.1.01 0,00 270.000.00 295.650,00 322.258,50
308 • 3.3.90.14.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00
309 • 3.3.90.30.00 0,00 399.600,00 437.562,00 476.942,58
2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 399.600,00 137.562,00 176.942,58
310 • 3.3.90.36.00 0,00 61.000,00 66.795,00 72.806,55
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 61.000,00 66.795,00 72.806,55
1.213.284,15
351.261,76
351.261,76
260.193,90
260.193,90
519.867,41
519.867,11
79.359,14
79.359,11
4.280.185,88
1.239.170,26
1.239.170,26
917.903,90
917.903,90
1.833.971,99
1.833.971,99
279.960,69
279.960,69
311 • 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2 - Impostos e Transferências MOE, 0.1.01 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,01r-':""""7":<-.--,--,,-,-'--o-,-..'- ,_. • ,_ >. . .. _ . T r , ~. . . _ - .~_.---:,~"""".,-:------.----,-,----..--~-~ o·· , --,
,Unidàde ºn;amentária:'\1!i005·· DEPARTAMENTO'DE CUlTURA' 0,00 .242:oo0,º0 264,'990,ºO' 288.83~,10 ~14.834,63\ 1;110.6.63,7~
Função: 13, Cultura 0,00 242.000,00 264.990,00 288.839,10 314.834,63 1.110.663,73
5ubfunção: 392, Difusão Cultural 0,00 242.000,00 264.990,00 288.839,10 314.834,63 1.110.663,73
Programa: 1301 ' REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 0,00 236.000,00 258.420,00 281.677,80 307.028,81 1.083.126,61
Ação: 2.113 .. Implantação e manutenção de atividades destinadas a conservação e 0,00 236.000,00 258.420,00 281.677,80 307.028,81 1.083.126,61
313 - 3.1.90.11.00 0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
314·3.3.90.14.00
t - Recursos Próprios - 0.1.00
315 • 3.3.90.30.00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
16.000,00
16.000,00
40.000,00
116.070,00
17.520,00
17.520,00
43.800,00
126.516,30
19.096,80
19.096,80
47.742,00
137.902,77
20.815,51
20.815,51
52.038,78
486.489,07
73.432,31
73"32,31
_____________________________________________________________________________r
OôOOOO~C~CV~O~C~~~~VV~~V~~C~VOO~~~V~~V~VV~~~COOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
1 ~ Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
316 - 3.3.90.36.00 0,00 68.000,00 74.460,00 81.161,40 88.465,93 312.087,33
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 68.000,00 74.460,00 81.161,40 88.465,93 312.087,33
317 - 3.3.90.39.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
I - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
Programa: 1302 - AÇÓES CULTURAIS 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
Ação: 1.60 - Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
312 - 4.4.90.52.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
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"'nidade Orçamentária: :J50Q6', FU.NI>,!=B·; , , r. 0,00, . ~(.23;41"UÍl:l0;00." . 25.63~;330,OO. ,27;945;779;70' :30,,460.;899,88 '107.45?;009,5~
Função: 12 - Educação 0,00 23.414.000,00 25.638.330,00 27.945.779,70 30.460.899,88 107.459.009,58
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 22.427.000,00 24.557.565,00 26.767.745,85 29.176.842,96 102.929.153,81
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96
Ação: 2.98 - Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96
.... , . 3~1- 3.3.90.30.00 _ _" . 0.00 20.000.00" 21.900,00 23.871,00 26.0.19,39 '_ 91.790,39 ,.-- " --- ~'~5'-~~OEB4~-~.~~~- .- ••" ::,~.::. -- .', .... - _.C-::' ~.-' .. ,-- --', '. . "õ,'õ6 . , . 20:6o'0,~ .,.--.' 2;.9OO:~-· -- ... -' ~--~:~1',~- - - -. '~6.~;9:'~ .. " .':;:- 9I:í~j9' :=-~ -. '.
.....
Programa:
Ação:
Ação:
Ação:
Ação:
332 - 3.3.90.36.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
5 - FUNDE84O% - 0.1.19 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935.50 13.009,70 45.895,20
333 .. 3.3.90.39.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 20.000,00 21.900,00 23.B71,00 26.019,39 91.790,39
334 .. 3.3.90.49.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,9B
1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 0,00 22.327.000,00 24.448.065,00 26.648.390,85 29.046.746,00 102.470.201,85
1.52 - Construção, reforma e/ou expansão da Rede Escolar de ensino básico 0,00 114.000,00 124.830,00 136.064,70 148.310,53 523.205,23
320 .. 4.4.90.51.00 0,00 104.000,00 113.880,00 124.129,20 135.300,83 477.310,03
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 104.000,00 113.880,00 124.129,20 135.300,83 477.310,03
318 .. 4.4.90.61.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
5 - FUNDE8 40% - 0.1.19 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
1.53 - Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e equipamentos destinados a 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
319 .. 4.4.90.52.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
5 - FUNDE8 40% - 0.1.19 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.056,95 458.951,95
2.109 - Manutenção das atividades do programa BRASIL ALFABETIZADO NO 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
321 .. 3.3.90.32.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 45B.951,95
2.161 - Gestão Administrativa FUNDEF 40% 0,00 8.490.200,00 9.296.769,00 10.133.478,21 11.045.491,22 38.965.938,43
322 .. 3.1.90.04.00 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,00
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00
323 - 3.1.90.11.00 0,00 3.660.800,00 4.008.576,00 4.369.347,84 4.762.589,15
ooocvocc~~~~ovc~c~vovvvvc~vvv~coc~v~cv~vccc~oo vou
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 20165 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 3.000.000,00 3.285.000,00 3.580.650;00 3.902.908,50 13.768.558,50
23 - Complemento da União - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 660.800,00 723.576,00 788.697,84 859.680,65 3.032.75"1,49
337 - 3.1.90.13.00 0,00 368.000,00 402.960,00 439.226,40 478.756,78 1.688.943,18
5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 368.000,00 402.960,00 439.226,40 478.756,78 1.688.943,18
338 - 3.1.91.13.00 0,00 543.000,00 594.585,00 648.097,65 706.426,44 2.492.109,09
5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 543.000,00 594.585,00 648.097,65 706.426,44 2.492.109,09
324 - 3.3.90.14.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
325 - 3.3.90.30.00 0,00 456.000,00 499.320,00 544.258,80 593.242,09 2.092.820,895 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 456.000,00 499.320,00 544.258,80 593.242,09 2.092.820,89
326 - 3.3.90.34.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,605 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
327 - 3.3.90.35.00 0,00 202.000,00 221.190,00 241.097,10 262.795,84 927.082,94
5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 202.000,00 221.190,00 241.097,10 262.795,84 927.082,94
328 - 3.3.90.36.00 0,00 818.000,00 895.710,00 976.323,90 1.064.193,05 3.754.226,95- _. - ~_ • ..,....;_ - ":" 0." ~_...._ __-:. __ ",~." ............,.
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329 - 3.3.90.39.00 0,00 182.000,00 199.290,00 217.226,10 236.776,45 835.292,555 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 182.000,00 199.290,00 217.226,10 236.n6,45 835.292,55
330 - 3.3.90.47.00 0,00 235.400,00 257.763,00 280.961,67 306.248,18 1.080.372,855 - FUNDES 40%·0.1.19 0,00 235.400,00 257.763,00 280.961,67 306.248,18 1.080.3n,85
AçãD: 2.162 - Gestão Administrativa FUNDEF 60% 0,00 13.522.800,00 14.807.466,00 16.140.137,94 17.592.750,35 62.063.154,29
335 - 3.1.90.04.00 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,004 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,00
336 - 3.1.90.11.00 0,00 9.491.200,00 10.392.864,00 11.328.221,76 12.347.761,72 43.560.047,484 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 8.500.000,00 9.307.500,00 10.145.175,00 11.058.240,75 39.010.915,75
21· Complemento da União· FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 991.200,00 1.085.36<1,00 1.183.046,76 1.289.520,97 4.549.131,73
339 - 3.1.90.13.00 0,00 371.000,00 406.245,00 442.807,05 482.659,68 1.702.711,734 - FUNDES 60% • 0.1.18 0,00 371.000,00 406.245,00 442.807,05 482.659,68 1.702.711,73
340 - 3.1.91.13.00 0,00 1.660.600,00 1.818.357,00 1.982.009,13 2.160.389,95 7.621.356,084 • FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 1.660.600,00 1.818.357,00 1.982.009,13 2.160.389,95 7.621.356,08
5ubfunção: 365 - Educação Infantil 0,00 142.000,00 155.490,00 169.484,10 184.737,67 651.711,77
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07
Ação: 2.102 - Manutenção do programa de educação básica de qualidade, no Muniápio 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
346 - 3.1.90.04.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
4 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
347 - 3.1.90.11.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
4 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
Ação: 2.161 - Gestão Administrativa FUNDEF 40% 0,00 76.000,00 83.220,00 90.709,80 98.873,69
oooooovvc~~vvv~vvvcvcv~~ccvc~~ovvvvvvvvvvv ()()ü(){)()
Prefeitura Municipal dos Bezerros
341 - 3.1.90.04.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
342 - 3.1.90.11.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
343 • 3.3.90.30.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
344 - 3.3.90.36.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
345 - 3.3.90.39.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
Valor global
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
10.000,00
10.000,00
24.000,00
240000,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00
12.000,00
24.000,0024.000,00
2015
10.950,00
10.950,00
26.280,00
26.280,00
6.570,00
6.570,00
13.140,00
13.140,00
26.280,0026.280,00
2016
11.935,50
11.935,50
28.645,20
28.6'15,20
7.161,30
7.161,30
14.322,60
14.322,60
28.645,20
28.6'15,20
13.009,70
31.223,27
31.223,27
7.805,82
7.805,82
15.611,63
15.611,63
31.223,27
31.223,27
45.895,20
110.148,47
110.148,47
27.537,12
27.537,12
55.074,23
55.074,23
110.148,47110.148,47
Programa:
Ação:
1209 - PROINFÂNClA
1.54 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação
348 - 4.4.90.51.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
39.420,00
39.420,00
39.420,00
39.420,00
42.967,80
42.967,80
42.967,8042.967,80
46.834,90
46.834,90
46.834,90
46.834,90
165.222,70
165.222,70
165.222,70
165.222,70
5.475,00
5.475,00
5.475,00
6.570,00
6.570,00
888.045,00
682.570.00
St:bfüo.ç~o:
Programa:
Ação:
• 36.§..:.~ducaç~ode .lp'len5.e.Adultos ....
1206 - EDÜéiiçAlrBÁSiêA 'DE QUAUDÃbl:2.161 - Gestão Administrativa FUNDEF 40%
349 - 3.1.90.04.00
5 - FUNDES 40%, 0.1.19
350 - 3.1.90.11.00
5· FUNDES 40% - 0.1.19
351 - 3.3.90.30.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
352 - 3.3.90.36.00
1 • Recursos Próprlos - 0.1.00
5 - FUNDES 40%' 0.1.19
353 - 3.3.90.39.00
5 - FUNDES 40% - 0.1.19
._;.o,OQ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84~.QO.O<OR _.,~' :,:3~:275<QO
845.000,00 . 925.275,00
833.000,00 912.135,00
6.000,00 6.570,00
6.000,00 6.570,00
5.000,00 5.475,00
5.000,00 5.475,00
6.000,00
6.000,00
811.000,00
806.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.0q8.549,7~
iOOS.549,75
994.227,15
7.161,30
7.161,30
5.967,75
5.967,75
7.161,30
7.161,30
967.969,05
962.001,30
5.967,75
5.967,75
5.967,75
. _.J..:099319,~5.o.Ú)9~:.:31Y,25··1.083.707,61
7.805,82
7.805,82
6.504,85
6.504,85
7.805,82
7.805,82
1.055.086,27
1.048.581,42
6.504,85
6.504,85
6.504,85
. 3.87.8.1.44,0.0
::i:imú44,"i:JÔ3.823.069,76
27.537,12
27.537,12
22.947,60
22.947,60
27.537,12
27.537,12
3.722.100,32
3.699.152,72
22.947,60
22.947,60
22.947,60
'., .-:-0 ......~.... '.?:.
Ação: 2.162 - Gestão Administrativa FUNDEF 60%
354 - 3.1.90.04.00
4 - FUNDES 60% - 0.1.18
0,00
0,00
0,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
13.140,00
6.570,00
6.570,00
14.322,60
7.161,30
7.161,30
15.611,64
7.805,82
7.805,82
55.074,24
27.537,12
27.537,12
355 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
4 - FUNDES 60%, 0.1.18 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12c··_--··_··-_·--..,.....----._._..".--"._....."-~.~~. __..._,..--....__.._-.._-...-._-~_.-;--"-=~.-._--...---.~~"'~-~---~-----.,----~,~---~~~~--_._-_.- .._----..----· ... -.-..•-.--~-- ..~~.---·--.:--1,Unidade Orçamentária: '16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO . " . ; 0,00. . .421.000;00 460.995,00. 502.484,55 54Z.708,16 . :1.932.187;,7Jj
Função: 4 - Administração 0,00 421.000,00 460.995,00 502.484,55 547.708,16 1.932.187,71
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 421.000,00 460.995,00 502.484,55 547.708,16 1.932.187,71
Programa: ....1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 42:L000,00 _.. ' . .460.995,00. 502.484,55 547.708,161.932.187,71
Açiio: 1.62 - Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
ooooocccc~~~cccoooooooo~c~ooocoooccccocvcvoooooov
illíiii;d~"o~~;;;t.{ri;;-·1~Oº2 :;'DEPARTAME7ií-o DE~EíMÇOS-URBAN05 .. , 0,00 3.683.55'0;00' 4.3~6.5p;04 4.792.199,23 1~!l..0·5.ni:i~~
AçãO:
Prefeitura Munidpal dos Bezerros
356 - 4.4.90.52.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
2,170" Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de
357 - 3.1.90.11.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
358 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
359 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
360 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
361 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - O.t.OO
Valor global
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
5.000,00
5.000,00
416.000,00
263.000,00
263.000,00
8.000,00
8.000,00
42.000,00
42.000,00
73.000,00
73.000,00
30.000,00
30.000,00
2015
5.475,00
5.475,00
455.520,00
287.985,00
287.985,00
8.760,00
8.760,00
45.990,00
45.990,00
79.935,00
79.935,00
32.850,00
32.850,00
4.033;498;'20
2016
5.967,75
5.967,75
496,516,80
313.903,65
313.903,65
9.548,40
9.548,40
50.129,10
50.129,10
87.129,15
87.129,15
35.806,50
35.806,50
6.504,85
6.504,85
541.203,31
342.154,98
342.154,98
10.407,76
10.407,76
54.640,72
54.6'10,72
94.970,77
94.970,77
39.029,08
39.029,08
22.947,60
1.909,240,11
1.207.043,63
1.207.0'13,63
36.716,16
36.716,16
192.759,82
192.759,82
335.034,92
335.03'1,92
137.685,58
137.685,58
14.322,60
46.548,45
.. ~r.r..ão;-,.... ._", .15· Urban!smo -:.. "-. ~ __'-_._. .--;.--._0
'Slibfunção:"; -~sl: S~rViç~s'Urbãnos
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1.62 • Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e
362 - 4.4.90.52.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios· 0.1.24
.•c_Q,OQ.... - ~.-?~fl8~..560,0(l
Õ;ÕÓZ.a83.56iÚ((0,00 1.497.000,00
0,00 51.000,00
0,00 51.000,00
0,00 12.000,00
0,00 39.000,00
. 3.1S7.498,20~ -
:3:157.498,20
1.639.215,00
55.845,00
55.845,00
13.140,00
42.705,00
3.44}.6~3,04_:..~,3.7SL423,633.441.673,04 -'3:751.423,63
1.786.744,35 1.947.551,35
60.871,05 66.349,44
60.871,05 66.349,44
15.611,63
50.737,81
13.234.154,87.
. i3.234.154,Ú
6.870.510,70
234.065,49
234.065,49
55.074,23
178.991,26
- :0. _:- --_-.-..á.;".
AçãO:
AçãO:
2.170 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de
363 - 3.1.90.04.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
364 • 3.1.90.11.00
1· Recursos Próprios - 0.1.00
365 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
366 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
367 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
368 - 3.3.90.39.00
I • Recursos Próprios - 0.1.00
2.171· Realização das ações de Utilidade Pública
383 - 3.3.90.30.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
384 - 3.3.90.36.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410,000,00
250.000,00
250.000,00
780.000,00
780.000,00
4.000,00
4.000,00
280.000,00
280.000,00
90.000,00
90.000,00
6.000,00
6.000,00
36.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.543.950,00
273.750,00
273.750,00
854.100,00
854.100,00
4.380,00
4.380,00
306.600,00
306.600,00
98.550,00
98.550,00
6.570,00
6.570,00
39.420,00
3.285,00
3.285,00
3.285,00
1.682.905,50
298.387,50
298.387,50
930.969,00
930.969,00
4.774,20
4.774,20
334.194,00
334.194,00
107.419,50
107.419,50
7.161,30
7.161,30
42.967,80
3.580,65
3.S8jl,65
3.580,65
1.834.367,01
325.242,38
325.242,38
1.014.756,21
1.014.756,21
5.203,88
5.203,88
364.271,46
364.271,46
117.087,26
117.087,26
7.805,82
7.805,82
46.834,90
3.902,91
3.902,91
3.902,91
6.471.222,51
1.147.379,88
1.147.379,88
3.579.825,21
3.579.825,21
18.358,08
18.358,08
1.285.065,46
1.285.065,46
413.056,76
413.056,76
27.537,12
27.537,12
165.222,70
13.768,56
,/
oooooo~~~~~~~~oooooovooo~~oo~ooooooooovvvoooooooo
Valor 910bal 2014 2015 2016 2017
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 3,000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
385 - 3.3.90.39.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 30,000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
Programa: 1502 - PRAÇA PARA TODOS 0,00 92.000,00 100.740,00 109.806,60 119.689,19 422,235,79
Ação: 2,172 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Praça, parques, jardins e 0,00 92.000,00 100.740,00 109.806,60 119.689,19 422.235,79
379 - 3.1.90.11.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17
380 - 3.3.90.30.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
381 - 3.3.90.36.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.l16,48 78.021,83
382 - 3.3.90.39.00 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
Programa: 1503 - ODADE UMPA 0,00 1.235.560,00 1.352.938,20 1.474.702,64 1.607.425,89 5.670.626,73
.t.I;:i.o.: . .2.173 - Manut~m?(l. das.ações vinculaejas (lO programa ciet.arje Umpâ - ._. __.... - •• 0":" .'''' -~O,Oo_."'-.__ 1.2.35.SfiO,00. , 1.l52.938,2Q.. 1§l4.702,~.._ _.~.. _1.S0.7.4?2..8.~ _ }.970.6/~~7?- ... : __ ...-.....:-..........!?:.-- 369 ::Ü:90:04.00·-· .' . ,.. -.. - -'-_. .--.
0,00 6.000,00 ---c 6:570;00 7.161,30 7.805;82 ,'. '27;537,12
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
370 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
371 - 3.3.90.30.00 0,00 130.560,00 142.963,20 155.829,89 169.854,58 599.207,67
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 130.560,00 142.963,20 155.829,89 169.854,58 599.207,67
372 - 3.3.90.36.00 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 113.184,35 399.288,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 l13.184,35 399.288,20
373 - 3.3.90.37.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
374 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA 0,00 59,OOO,oa 64.605,00 70.419,4S 76.757,20 270.781,65
Ação: 2.149 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e 0,00 59.000,00 64.605,00 70.419,45 76.757,20 270,781,65
375 - 3.1.90.11.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,391 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
376 - 3.3.90.30.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45
1- Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45
377 - 3.3.90.36.00 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36
Função: 18 - Gestão Ambiental 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.775,60Subfunção: . 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0,00 - 8oo~000,00 . 876.000,00 954,840,00 1.040.775,60Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.775,60
Prefeitura Municipal dos Bezerros
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
Ação: 1.77 .. Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos indusive para
730 - 4.4.90.52.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
Valor global
0,00
0,00
0,00
2014 2015 2016
200.000,00 219.000,00 238.710,00
200.000,00 .219.000,00 238.710,00
200.000,00 219.000 j oo 2.38.710,00 260.193,90 917.903,90
Ação: 1.118 .. Implantação de Parque Ecológico Urbano as Margens do Rio Ipojuca 0,00 600.000,00 657.000,00 716.130,00 780.581,70 2.753.711,70
731 .. 4.4.90.51.00 0,00 600.000,00 657.000,00 716.130,00 780.581,70 2.753.711,70
17 - Outros Convênios - 0.1.24 0,00 600.000,00 657.000,00 716.130,00 780.581,70 2.753.711,70
/
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,2.3
0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26 1.014.283,81
·0,00 . "C"'--: ~nJ:OOD;.6I"~,.~.->-211.-!3.~'S~J1Q-",_~;-.. ·- -26J.:a..4,55 ."".. 28Z:~~4,2? :.1.014.283,81 . .:: '-='-'--"_ ~~....:~~
0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26' .'--'Lôl~Ú83,8i" .'0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26 1.014.283,81
0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26 1.014.283,81
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 121.000,00 132.495,00 141.419,55 157.417,31 555.331,86
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,16 275.371,16
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23 .. I /
0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,53 220.296,93
0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223.27 110.148,47
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63
- ". '..~ ... -.lÍ09 .. PROINFÃlilCIA
. 1- Recu""" Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
1 .. Recu""" Próprios· 0.1.00
1 - Recu""" Próprios· 0.1.00
8 .. Assistência Social
1.54 .. Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação
387 .. 4.4.90.51.00
1 - Recu""" Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios· 0.1.24
12 .. Educação
365 .. Educação Infantil
1209 .. PROINFÂNClA
1.54 .. Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação
390 .. 4.4.90.51.00
13 .. Cultura
391 .. Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
1301 .. REVITAUZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO
1.58 .. Execução de obras de restauração dos imóveis pertencentes ao patrimônio
388 - 4.4.90.51.00
392 .. Difusão Cultural
1302 .. AÇÓES CULTURAIS
1.59 .. Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento
391 - 4.4.90.51.00
Função:
lJriliI~~Ç;;iri~ritáriJ:- f6Õ~'3;" ÓEPARTAMENTO:DE.iNfRA~STRUTURA:'::-'-7~~" "-,---~·""'~Õ::---'-8.08i'õõO,Oõ--: -.?8.692~~---:g:46õ.59iJÕ~-'1O:23o:õ47,õ7--;:-36A655iõ;7,
Função: 4 - Administração 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Subfunção: 122 .. Administração Geral 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Ação: 1.63 .. Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
386 .. 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,231· Recursos Próprios - 0.1.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Programa:
Ação:
5Ubf~!Il(;tT. c; : 2',3 ~+\S6i5tenci<li! Criança e.a())I,<.-'tllescente. ~... - .
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Subfunção:
Programa:
Ação:
OOOOOV~~~~~VVV~OQVVOVV~V~VVVOVOVOVVOVVVVVVQVOOOQO
1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00
Ação: 1.71 - Construção e Reposição de calçamento e Meio-Ro e/ou Revestimento
397 - 4.4.90.51.00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.07q,23
0,00 3.838.000,00 4.032.610,00 4.380.844,90 4.693.120,93 16.944.575,83
0,00 73.000,00 79.935,00 87.129,15 94.970,78 335.034,93
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 q.SS9,52
0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60 93.669,81 330.445,41
0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94
0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
0,00 2q.ooo,OO 26.280,00 28.M5,20 31.lli,27 1l0.lqB,q7
Or!l.0_._--=_ ~c_· _~~~º,o.?-_:.",-_~.J~MR __~___~~.:.~Y~~__ 31..2~:Z? ._ ..!10;..:!48,.~! ."á,oó' iQ.ooo,oo· . 26.280,00' . 28.M5.20 31.lli,27 --.. -Wt:148.Q]'
0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
0.00 2Q.ooo,OO 26.280.00 28.M5.20 31.lli,27 110.1qB,Q7
0,00 161.000,00 176.295,00 192.161,55 209.456,09 738.912,64
0,00 139.000,00 152,205,00 165.903,45 180.834,76 637,943,21
0,00 139.000,00 152.205,00 165.903,45 180.834,76 637.943,21
0,00 139.000,00 152.205,00 165.903,45 180.834,76 637.943,21
0,00 60.000,00 65.700.00 71.613,00 78.0SS,17 275.371.17
0,00 79.000,00 86.505,00 GQ.290,Q5 102.n6.59 362.5n,oq
0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
0.00 22.000,00 2Q.09O,OO 26.258.10 28.621,33 100.969,Q3
0,00 3.604.000,00 3.776.380,00 4.101.554,20 4.388.694,06 15.870.628,26
0,00 3.592.000,00 3.763.240,00 4.087.231,60 4.373.082,43 15.815.554,03
0,00 62.000,00 67.890,00 74.000,10 80.660,11 284.550,21
0,00 62.000,00 67.890,00 74.000,10 80.660,11 284.550,21
0,00 12.000,00 13.1QO.00 lQ.322,6O 15.611,63 55.0H,23
0,00 50.000.00 sq.75O,OO 59.6n,5O 65.oq8,Q8 229.Q75,98
0,00 3.530,000,00 3.695.350,00 4.013.231,50 4.292.422,32 15.531.003,82
0,00 3.530.000,00 3.695.350,00 4.013.231,50 4.292.422,32 . 15.531.003,82
0.00 2.000.000.00 2.020.000,00 2.187.100,00 2.301.939,00
~. ''','':.~ --.---1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 ~ Recursos Próprios - 0.1.00
15 - Urbanismo
122 - Administração Geral
1501 - GESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1.62 - Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e
398 - 4.4.90.52.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1504 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.69 - Construção, reforma e/ou ampliação de cemitérios
402 - 4.4.90.51.00
I • Recursos Próprios· 0.1.00
17 • Outros Convênios - 0.1.24
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
451 - Infra-Estrutura Urbana
1502 - PRAÇA PARA TODOS
1.64 - Construção, reforma e/ou ampliação de praças, parques municipais, jardins,
393 - 4.4.90.51.00
1504 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.67 - Construção, reforma de Banheiros e Sanitários Públicos, Privadas Higiênicas e
394 - 4.4.90.61.00
1802 - RECICLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS
1.59 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento
392 - 4.4.90.51.00
452 - Serviços Urbanos
1504 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.70 - Construção, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias
395 - 4.4.90.51.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Programa:
Ação:
Programa:
Ação:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Ação: 1.74 - Execução de obras estruturadoras na sede e 20na rural do município,
400 - 4.4.90.51.00
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Programa:
Ação:
Subfunção:
Programa:
Ação:
.-- -_._~-'~-'- -~_ =;_-'-....~~!l.-4.!I.0.6J~,@_.__?:-..- "'co_ .........-.-'_
1- RerurSôs Próprios ~ 0.1.00
oooooccv~~v~~~coooooovvv~~~vvvcvoooocvvv~vooooooo
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 201617 ~ Outros Convênios - 0.1.24 0.00 1.530.000.00 1.675.350.00 1.826.131.50 . 1.990.483.32 7.021.964.82
Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBliCA 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Ação: 1.68 .. Pavimentaçã() de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
396 .. 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 12.000.00 13.1'10.00 14.322.60 15.611.63 55.074.23
Função: 16 - Habitação 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82
Subfunção: 481 - Habitação Rural 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82
Programa: 1601 - MINHA CASA EM BE2ERROS 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82
Ação: 1.45 .. Execução do Projeto Minha casa em Bezerros 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82
410 - 4.4.90.51.00 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0.00 83.000.00 90.885.00 99.064.65 107.980,47 380.930,12
17 - Outros Convênios - 0.1.24 0.00 600.000,00 657.000,00 716.130.00 780.581,70 2.753.711,70
Função: 17 - Saneamento 0,00 108.000,00 118.260,00 128.903,40 140.504,70 495.668,10
Subfunção: 511 .. Saneamento-Básico Rural 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05.~...-:.-.~. ..,·.. J1,n!J!:.ª-l1101: .~. P01-·SANE1\MENTO-UP.3J1.NO -' "0-'. 0;;."';':.:0:- :-"::'_~",-~~.--,-____,:-___.::-",. _.;...":.----- ~_'::.._-.:-..:....--=- ._ ....-;=-.':-.". .0,Ql)...~. ...,. ..54.0,00.00- .... _~ .-_....59..BO,Ll!L... __,~-' :..~6.1A.51,]e--..;;,.=~"...7[J.?52,35 ·~:,~-c·:..:..:.. 2.41,83",05 • -:..--"='-=>.
,'.---Ação: 1.75·~·Iniplantação de projetos de saneamento urbano, 'incluindo drenagem, redes 0,00 -_. .54.ÔaÕ;Õo . 59.130,0064.451,70 - 7(J.2S2,35·- 247.834,05
413 - 4.4.90.51.00 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
Subfunção: 512 .. Saneamento Básico Urbano 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
Programa: 1701 - SANEAMENTO URBANO 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
Ação: 1.75 - Implantação de projetos de saneamento urbano, incluindo drenagem, redes 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05
412 - 4.4.90.51.00 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,051 • Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 54.000.00 59.130.00 64.451.70 70.252,35 247.834.05
Função: 18 .. Gestão Ambiental 0,00 585.000,00 640.575,00 698.226,75 761.067,15 2.684.868,90
Subfunção: 451 .. Infra-Estrutura Urbana 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82
Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓliDOS 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82
Ação: 1.79 - Desapropriação de imóveis Construção de aterro sanitário, biodigestores, 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82
401 .. 4.4.90.51.00 0,00 95.000,00 104.025,00 113.387,25 123.592,10 436.004,351 - Recursos Próprtos' 0.1.00 0.00 95.000,00 104.025.00 113.387,25 123.592,10 436.004.35
399 .. 4.4.90.61.00 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
1- Recursos Próprtos' 0.1.00 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0,00 466.000,00 510.270,00 556.194,30 606.251,78 2.138.716,08
Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Ação: 1.78 - Recuperação ambiental das Margens do Rio Ipojuca 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
415 .. 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
1 • Recursos Próprtos • 0.1.00 0.00 12.000,00 13.140,00 14.322.60 15.611,63 55.074,23
Programa: 1802 - REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓliDOS 0,00 454.000,00 497.130,00 541.871,70 590.640,15
Ação: 1.67 - Construção, reforma de Banheiros e sanitários Públicos, Privadas Higiênicas e 0,00 442.000,00 483.990,00 527.549,10 575.028,52
OüOOOOOV~~VVVVOVVVVVVVVVVVVVOVOOOOVVV~VVVVVOOOOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
414 - 4.4.90.51.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17· Outros Convênios· 0.1.24
2017
575.028,52
23.417,45 82.611,35
551.611,07 1.945.956,27
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
2.968.812,39 10.461.283,49
2.921.977,49 10.308.060,79
2.921.977,49 10.308.060,79
672.601,23 2.372.781,58
672.601,23 2.372.781,58
15.611,63 55.074,23
656.989,60 2.317.707,35
Valor global 2014 2015 2016
0,00 442.000,00 483.990,00 527.549,10
0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90
0,00 424.000,00 464.280,00 506.065,20
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 2.270.000,00 2.498.790,00 2.723.681,10
0,00 2.246.000,00 2.459.370,00 2.680.713,30
0,00 2.246.000,00 2.459.370,00 2.680.713,30
0,00 517.000,00 566.115,00 617.065,35
0,00 517.000,00 566.115,00 617.065,35
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 505.000,00 552.975,00 602.742,75
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
20 - Agricultura
605 - Abastecimento
2006 - ABASTEOMENTO DE QUAUDADE
1.94 - Construção, reforma e/ou ampliação de açougues, mercados, centrais de
417 - 4.4.90.51.00
Função:
5ubfunção:
Programa:
Ação:
Ação: 1.80 - Desapropriação de imóveis Construção de aterro sanitário, biodigestores,
411 - 4.4.90.52.00
Ação: 2.169 - Manutenção ds Ações da Unidade Mercado e Açougues
..•:'-.:::::.·~-:_,:-.....:-_,,:=-.:..-....:..-::.:~_~-~.-_..:.. ....A!'~1=9.f~--O!)"";' .~....- .,-. . . - - -- _......-.~0,00 1.729.000,00 1.893.255,00 2.063.647,95 2.249.376,26 7.935.279,21
•• _ ~_ .,C'"~ .,. :.-._ -:.~--c-.,-",,-,--I)M·-' ~"_~i4~'ltlO,OO~o·",,_~g.2.L'j;!\n-'. "0 .~'i3..:z09,7.5. =-~_..__5.8.5.43,.6;'\ .. --.,._ :.."" 20.6.5~8.3~~ .....,.;_--' =.".-..,.=---;:~'206.528,3858.54:l,6j- ,
768.872,97 2.712.406,02
768.872,97 2.712.406,02
5.203,88 18.358,08
5.203,88 18.358,08
353.863,70 1.248.349,30
353.863,70 1.248.349,30
621.863,42 2.193.790,32
621.863,42 2.193.790,32
441.028,66 1.555.847,11
441.028,66 1.555.847,11
46.834,90 153.222,70
46.834,90 153.222,70
46.834,90 153.222,70
46.834,90 153.222,70
31.223,27 98.148,47
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63
0,00 45.000,00 49.275,00 53.709,75
0,00 591.000,00 647.145,00 705.388,05
0,00 591.000,00 647.145,00 705.388,05
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20
0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20
0,00 272.000,00 297.840,00 324.645,60
0,00 272.000,00 297.840,00 324.645,60
0,00 478.000,00 523.410,00 570.516,90
0,00 478.000,00 523.410,00 570.516,90
0,00 339.000,00 371.205,00 404.613,45
0,00 339.000,00 371.205,00 404.613,45
0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80
0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80
0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80
0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80
0,00 12.000,00 26.280,00 28.645,20
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12-000,00 13.140,00 14.322,60
l' Recursos Próprios· 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 • Recursos Próprios· 0.1.00
406 - 3.3.90.14.00
405 - 3.1.90.11.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
409 - 3.3.90.39.00
408 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
407 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
606 . Extensão Rural
2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 5EMENTES E MUDAS
1.87 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações
416 - 4.4.90.51.00
22 - Indústria
661 - Promoção Industrial
2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL
1.96 - Executar Projetos de Infraestrutura para implantação de Indústrias
418 - 4.4.90.51.00
5ubfunção:
Programa:
Ação:
Função:
5ubfunção:
Programa:
Ação:
OOOOOOOVVC~OVVVVV~OVVVVVVVVV~OOVOOVOV~VVV~VOQOOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
23 - Comércio e Serviços
363 - Ensino Profissional
2303 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
1.101 - Construção de centro comunitários de ensino técnico profissionalizantes
389 - 4.4.90.51.00
1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00
25 - Energia
752 - Energia Elétrica
2501 - ELETRiFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.102 - Execução de projetos de eletrificação rural e expansão da rede de
419 - 4.4.90.51.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
17 - Outros Convênios - 0.1.24
Valor global
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
2014
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000.00
94.000.00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
94.000,00
12.000,00
82.000,00
2015 2016
-13.140.00 14.322.60
13.140.00 14.322.60
13.140.00 14.322.60
13.140.00 14.322.60
13.140,00 14.322,60
13.140.00 14.322.60 15.611,63 55.074,23
102.930.00 112.193,70 122.291.13 431.414.83
102.930.00 112.193.70 122.291.13 431.414.83
102.930.00 112.193.70 122.291.13 431.414,83
102.930,00 112.193,70 122,291,13 431.414.83
102.930,00 112.193,70 122.291,13 431.414,83
13.140.00 14.322.60 15.611.63 55.074.23
89.790,00 97.871,10 106.679,50 376.340,60
Função: 26 - Transporte 0,00
?u.b!!J!lç!ig~.....i;81--,TI.itn~l1ç.I!~. Eerr:o--y!<k~.o::_,-",'.,-,. _";'~'-"~"'"'-."""_:",;o_'~"" ..~:"';'-'c-_~=.;:=-, .•.~__.9.00 _ . C,'c_
Programa: 2602 o'RODOVIAS E ESTRADAS VIONAIS 0.00
Ação: 1.106 - Construção, ampliação. manutenção e conserto de estradas vicinais e vias 0.00
420 - 4.4.90.51.00 0,00
.;...
7.665.00 8.354.85 9.106.79 32.126,64
169.725,00 185.000,25 201.650.27 711.375,52
14.235,00 15.516.15 16.912.60 59.663,75
14.235.00 15.516.15 16.912.60 59.663,75
14.235.00 15.516.15 16.912.60 59.663.75
14.235,00 15.516,15 16.912.60 59.663,75
14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
13.000,00
13.000,00
13.000.00
13.000,00
13.000,00
1.000,00
162.000,00 177.390.00 193.355.10 210.757.06 743.502.16
162,.QOJlº0~__ ~:-".,.17}~~~.f1.Qº=,~._..!2~·.3_~5JO, ..·,~:-- ..~I!.Q3~Z.Q§.:......-_,_.. ]~3.~Q?,lL--.,.
162.000,00' , ··"177.39Ó;OO 193.355.1Ó ' 210.757,06 ' . - 743.502,16
162.000,00 177.390,00 193.355.10 210.757.06 743.502,16
162.000,00 177.390,00 193.355,10 210.757,06 743.502,16
7.000.00
155.000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17 - Outros Convênios' 0.1.24
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
27 ' Desporto e Lazer
812 o Desporto Comunitário
2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E lAZER
1.108 - Desapropriação de imóveis, construção. reforma e recuperação de Espaços
421 - 4.4.90.51.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
-~."".'~" .. -
17 - Outros Convênios· 0.1.24 0,00 12.000.00 13.140,00 14.322.60 15.611,63 55.074.23
pnidade 6rçamentáiia: 17001. GABINETE DO SEêRETÃliiQ .~ c 0,00 46ioo~,Olj· -sii"6.985AlO . 5.5,2.613,65'" 'l!Ó2348,87' :i.124.947,~
Função: 4 o Administração 0.00 463.000,00 506.985.00 552.613.65 602.348.87 2.124.947,52
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 463.000,00 506.985,00 552.613.65 602.348.87 2.124.947,52
Programa: 416 o GESTÃO DA SECRETARiA DE TURiSMO 0.00 463.000,00 506.985,00 552.613.65 602.348.87 2.124.947.52
Ação: 1.22 o Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0.00 12.000.00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074.23
428 - 4.4.90.52.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Ação: 2.37 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de turismo e de suas 0.00 451.000,00 493.845,00 538.291.05 586.737.24
429 - 3.1.90.11.00 0,00 310.000,00 339.450,00 370.000,50 403.300,54
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 310.000.00 339.450.00 370.000.50 "10J.3oo,54
430 - 3.3.90.14.00 0,00 34.000,00 37.230,00 40.586,70 44.232,96
oooooo~~~~vv~~~~vv~~vvvv~vvvocoooo~oo~vvv~oooooov
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 34.000,00 37.230,00 40.580,70 44.232,96 156.0'13,66
431 - 3.3.90.30.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
1- Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
432 - 3.3.90.36.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96
1 .. Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96
433 - 3.3;90.39.00' 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
I' Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
7.805,82 27.537,12
1.300,97 4.589,52.. ,".-.::.-~. .~. ~-- . .:.~-. " ". ~- ,.--1.300,57 . - ,'.-', :~.5Gg,52
1.300,97 4.589,52
1.300,97 4.589,52
52.038,78 183.580,78
52.038,78 183.580,78
11.708,73 41.305,68
11.708,73 41.305,68
36.427,15 128.506,55
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
15.611,63 55.074,23
20.815,52 73.432,32
20.815,52 73.432,32
20.815,52 73.432,32
7.805,82 27.537,12
7.805,82 27.537,12
7.805,82 27.537,12
7.80S,82 27.537,12
5.203,88 18.358,08
5.203,88
9i:067;~7-
' .. O'0!l-=-<~ __ ' ....:~'!l0S),~.__ ..'..:...c...,-.,_~~'~!~~~"___.. ",.~•.~.::1,?~~5~,~ __-"- .··~·c. 0,00' 1.000,00 '.' -1.095,00 ... 1.193,55
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55
0,00 1.000.00 1.095,00 1.193,55
0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00
0,00 40.000.00 43.800,00 47.742,00
0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95
0,00 9.000,00 9.8S5,00 10.741,95
0,00 28.000,00 30.660,00 33.419,40
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60
0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80
0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80
0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80
0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20
0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20
'0,00' .' 71,090,00: i!i.65'();00' 'S3.S48,5Õ
442 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 .. Recursos Próprios' 0.1.00
441 - 3.3.90.36.00
1- Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
661 .. Promoção Industrial
2201 .. IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL
2.141" Manutenção de Creches e Unidades Escolares Infantil
440 - 3.3.90.30.00
22 .. Indústria
122 .. Administração Geral
2201 .. IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL
,1.97 .. Reequipamento da unidade, aquisição de veículos, móveis, máquinas e
439 - 4.4.90.52.00
r':~:'---;'-:--;-:-:-",:,:"'- .. -. -.;1'.- ....... -- .- ••. ,_-o. -;.~,~ '-"', " , • ~.-- ~ .• • --... --~.-.. ---"--,-;:""-:::::--~
)Jnidade PrÇamentáiia:'V002 -!>EPARTAfo1ENTO DEINDU~ E COM~Rao 0,00 85;lMl,0,00 93:075,00 101.451,75 110.582,42 - 390.109,17,
Função: 4 .. Administração 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62
Subfunção: 122 .. Administração Geral 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62
Programa: 2201 .. IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62
Ação: 2.140 .. Manutenção das Ações do Departamento de Indústria e comérdo. 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62
434 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
I· Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
438 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
437 - 3.3.90.36.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
1 .. Recursos Próprios' 0.1.00
436 - 3.3.90.30.00
Subfunção:
Programa:
Ação:
p:;ilil;;d-;o;-~;;rtãriR!o..ó~c- DE#~l'~!::fENTh p'Ei,s~º~Rj~S' ,'u
. '_-,-:..::.~,-, .,:,~~ ~'_:J'~";~!)";'1.;~~~~~!:~:~~._ .."c,_",=_ ,_~~ __. i - Racursos Próprios'" 0.1.00
OOOOOV~~~~~VVOOOV~D~~V~V~V~~~CVVVOOOOVVVV~~oüOOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
".__~:'':'~ " .~ .......447 -.3.~.."'-º:30.0l!._ ._I - Recursos Próprios - o.Ú)O
2014 2015 2016
71.000,00 76.~50,00 83.548,50
71.000,00 76.650,00 83.548,50
71.000,00 76.650,00 83.548,50
6.000,00 6.570,00 7.161,30
6.000,00 6.570,00 7.161,30
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
7.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 28.537,12
7.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 28.537,12
7.000.00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 28.537,12
56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,29 257.013,09
4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 .27.537,12
...:.~.~Ol),l)O=.~ .• , . .1..~~~.!,~0 -' .......... ,.1-1.93,55. .Cc 1:300,97,~. o".c. ,A,~!'l~.~~__~_:._, c.' " .
1.000,00 1.095,00 .,.- '-'Ü93;55 1.300,97 4.509,52 .' ,. . ',' ..
14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.m,27
31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,05 142.275,10
31.000,00 33.9'15,00 37.000,05 40.330,05 142.275,10
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00'
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor global
0,00
0,00
0,00
0,000,00
. :'" '---.:....·,....._c.:--'--'._'"...._O,'O~..~.-:..= :...:,..
I • Recursos Próprios· 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
446 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
448 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
449 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
27 . Desporto e la2er
812 - Desporto Comunitário
2701 ' PROMOÇÃO DO DESPORTO E lAZER
1.109 - Aquisição de equipamentos, veículo, móveis e utensllios
443 - 4.4.90.52.00
2.154 - Subvenções sociais a entidades esportivas do Município
444 - 3.3.50.41.00
2.155 ' Manutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e Eventos
445 - 3.1.90.11.00
2.156 ' Premiações em partidpação de competições
450 - 3.3.90.32.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
AçãO:
AçãO:
Ação:
..:"";---' .--=-=-.:-:,,-
1· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04~"--.-, "-":":'-.-.;-,-.-.~__"'<":_;--:_.__.__ -:--~;--:- ._:-- .__~.._;'; .__._;...........__\ ._. --- ..-''.----..,-...--.-.------- .:-'__, __w-:~--.--:- ,...... . .---:-.__-o ~_:__-_~._;::__~~:--.._ ...-.__:';..;;..-~.'"':"".:____::I~~
,Umdade Orçamentária: ·17004 - DEPARTAMENTO, DE TURISMO E EVENTOS .. . 0,00 . .. 4.094.000,00 . : 4.352.930,00·' 4.886.3~3,70 .5;326.169;14 '18.659;492,~
Função: 13 - Cultura 0,00 3.452.000,00 3.649.940,00 4.120.134,60 4.490.946,73 15.713.021,33
Subfunção: 392, Difusão Cultural 0,00 3.452.000,00 3.649.940,00 4.120.134,60 4.490.946,73 15.713.021,33
Programa: 1302, Aç6ES CULTURAIS 0,00 3.452.000,00 3.649.940,00 4.120.134,60 4.490.946,73 15.713.021,33
Ação: 1.60, Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
459 - 4.4.90.52.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,121· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.S37,12
Ação: 2.114 'Realização de festividades religiosas, profanas, cívicas, artísticas, 0,00 3.260.000,00 3.439.700,00 3.890.973,00 4.241.160,57 14.831.833,57
464 - 3.3.90.30.00 0,00 51.000,00 55.845,00 60.871,05 66.349,44 234.065,491 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 33.000,00 36.135,00 39.387,15 42.931.99 151.454,14
17 • Outros Convênios· 0.1.24 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
465 - 3.3.90.36.00 0,00 409.000,00 447.855,00 488.161,95 532.096,53 1.877.113,48I· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 263.000,00 287.985,00 313.903,65 342.154,98 1.207.043,63
17· Out~.tonvênios~ 0.1.24 0,00 146.000,00 í59.870,OO 174.258,30 189.9'11,55 670.069,85 .
466 - 3.3.90.39.00 0,00 2.800.000,00 2.936.000,00 3.341.940,00 3.642.714,60 12.720.654,60
OOOOOüO~VV~VVV~OV~~~VVVV~VVVOCVOCOOO~OVVV~OOOüüOD
p~dad;~e"táriâ:2iÓÍli ··GABINETE Do 5ECRETÁRfÔ" O;ÕO 222.000,00 ' 243.090,00 264.968:W---288.8iS;24---1:ii'i8.'ã73,~
Função: 4 - Administração 0,00 222.000,00 243.090,00 264.966,10 266.615,24 1.016.673,34
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 222.000,00 243.090,00 264.966,10 266.615,24 1.016.673,34
Programa: 417 - GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE 0,00 222.000,00 243.090,00 264.966,10 286.615,24' 1.016.673,34
Ação: 1.23 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.605,62 27.537,12
1- Recursos Próprios - 0.1.00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 2.000.000,00 2.060.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.049.039,00
0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.n5,60 3.671.615.60
0,00 7.000,00 7.665,00 6,354,65 9.106,79 32.126,64
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 456.951,95
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 79.000,00 86.505,00 94.290,45 102.776,60 362.572,05
0,00 46.000,00 50.370,00 54.903,30 59.844,60 211.117,90
'·0,00 '.' 4fi.OOO,00 -0-'••. -•• ' 5I1•.::UO.09·~-,-~c..~c_· ..~54.903i30·.~c~:-=- ..~__.59.1!404,60 • r.- ..o -~ • 21P17,90 .'" . "'. _.- ..1.-··....0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.5j7~i2
0,00 6.000.00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
0,00 27.000,00 29.565,00 32.225,85 35.126,18 123.917,03
0,00 27.000,00 29.565,00 32.225,85 35.126,18 123.917,03
0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 835.222,41 2.946.471,51
0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 635.222,41 2.946.471,51
0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 635.222,41 2.946.471,51
0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 635.222,41 2.946.471,51
0,00 74.000,00 81.030,00 88.322,70 96.271,74 339.624,44
0.00 74.000.00 81.030.00 88.322.70 96.271,74 339.624,44
0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31
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0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 392.000,00 429.240,00 467.871,60 509.980,04 1.799.091,64
0,00 392.000,00 429.240,00 467.871,60 509.980,04 1.799.091,64
0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17
. ':-:-:,.;,;~. "-::;'-- ".- "•.-='" -'---
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1· Recursos Próprios - O.t.OO
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
463 - 3.3.90.48.00
452 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
453 - 3.3.90.30.00
455 - 3.3.90.39.00
454 - 3.3.90.36.00
1 - Recuoos Próprios - 0.1.00 0,00 60.000,00 6S.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
. - _i --R..;Q..~J?r6çdos ..,.O.lA)(L '.-_
462 - 3.3.90.32.00
27 - Desporto e lazer
612 - Desporto Comunitário
2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E lAZER
2.155 - Manutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e Eventos
451 - 3.1.90.11.00
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Ação: 2.116 - Premiações a blocos, troças e grupos artísticos "carnavalescos e outros
461 - 3.3.90.31.00
Ação: 2.116 - Contratação de serviços particulares de seguranças para festividades no
460 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
458 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
17 ~ Outros COnvênios - 0.1.21
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
Ação: 2.115 - Manutenção e apoio as entidades e grupos culturais do muniápio
456 - 3.3.90.30.00
457 - 3.3.90.36.00
1· Recursos Próprios - 0.1.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
. . - ". ·~.~r
OOOOOO~~~CVVVV~~VVVú~VVV~C~VOüVOOOOOOVOOOOV~OOOOD
2015 2016 2017
6.570,00 7;161,30 7.805,82
6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
233,23S,OO 254,226,15 277,106,51 977.567,66
175.200,00 190.968,00 208.155,12 734.323,12
175.200,00 190.968,00 208.155,12 734.323,12
3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
6.570,00 7.161,30 .. 7.805,82 27.537,12~--T'::';'_____
.~ -_:::"..,...-.:._- "'- - ,;"':"_.:....~=----=.c:· ~...;:. ::'-:::-:_-."'T""-=:':--'-:-='-_.•"..'::
'3.285,00 3.580,65 - ....---~ . '3.902,91 - 13.768,56
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 . -. 3.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
Valor global 2014
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00
0,00 213.000,00
0,00 160.000,00
0.00 160.000,00
0,00 3.000,Oa
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
704 - 3.3.90.36.00
700 - 3.3.90.35.00
705 - 3.3.90.39.00
699 - 3.3.90.30.00
698 - 3.3.90.14.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
Ação: 2.39 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Juventude, Qualificação
697 - 3.1.90.11.00
1- Recursos Próprios - 0.1.00
696 - 4.4.90.52.00
Prefeitura Municipal dos Bezerros
1- Recursos Próprios· 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
701 - 3.3.90.36.00 0,00 40.000,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00
702 .. 3.3.90.39.00 0,00 6.000,00
_'- •• ". _ '·_"~_""'-=-=c--,__.,~=l:R~\"'?~.Própri."s' 0.1.00 __ "-7--'-='''--~-~---=-: ~~,~~"...:..:.:'=~.:::.",p~__,,-=",_= .. _. _ .. §.ooo,oo.... ,,'" __ ,
Ação;' - -', - 2.4Ó - Apoio as ações do Conselho Municipal de PolíticãsPúblicas da Juventude
703 - 3.3.90.32.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
p-i;id;d;;()~iriii-;;tâ~~l~D~W4uiWOMUNíCíPAlõETiUNSITo: O;ÓÔ . 232,000,00 254.0:4Q,OO ---176:9õ3;6j}-~--3oi:li24,95~L064.768;5~
Função: 4 .. Administração 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,03 146.864,63
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,03 146.864,63
Programa: 420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,03 146.864,63
Ação: 1.117 - Aquisição de Equipamentos, Veículos, Móeis, Máquinas e Equipamentos de 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
706 - 4.4.90.52.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
Ação: 2.177 .. Manutenção da Atividade de Finalização e Gerenciamento do Trânsito 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,40 91.790,40707 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,121 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
708 .. 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,941 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
709 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,941· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
710 - 3.3.90.35.00. 0,00 2.000,00 2.190,00 '2.387,10 2.601,941 ~ Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
oooooo~~~~vvvvccv~vv~vvvvvvv~cvcvooocovvvvvooooov
Prefeitura Municipal dos Bezerros
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
-'~ :=--,:~_ ...
2015 2016
2.190,00 2.387,10 2.601,94
2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9,179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9,179,04
219.000,00 238,710,00 260.193,92 917.903,92
219.000,00 238.710,00 260.193,92 917.903,92
219.000,00 238.710,00 260.193,92 917.903,92
10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
74.460,00 81.161,40 88.465,93 312.087,33
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
73.365,00 79.967,85 87.164,96 307.497,81
73.365,00 79.967,85 87.164,96 307.497,81
52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94
52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,9'1
_.__~.8.l!~,ºL;......c~~)927~,50~~=-,_~"]'~L!84,,2'f:,_=..~,~9.8;72 .. ,=~~_., 74.460,00 81;161,40' 88.465,93 312.087,33
Valor global 2014
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
.•p,oo., ___l~.Q·Qº.Q"Wc'.,
0,00 68~OOO,OO
0,00 68,000,00
0,00 1.000,00
0,00 1,000,00
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00
0,00 67.000,00
0,00 67.000,00
0,00 48.000,00
0,00 48.000,00
424 - 3.3.90.14.00
1 • Recursos Próprios· 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
425 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
426 - 3.3.90.36.00
427 - 3.3.90.39.00
1· Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Pfóprios - 0.1.00
1· Recursos Próprios· 0.1.00
26 - Transporte
122 - Administração Geral
2601 • MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS
1.105 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos para o
422 - 4.4.90.52.00
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
714 - 3.3.90.93.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
712 - 3.3.90.39.00
713 - 3.3.90.92.00
711 - 3.3.90.36.00
.••=---_,Açã?-=., ,__ l ..t~!!- :o.~.an.!!1~~,das atiY~..§..(~~"'~rti\m~1:q,J!p~I.~.Qs!J'~,de ~J.er!o$, . _", '=-,-'-_,,_
'. ,,',o 423 - 3.1.90.11.00-:-c:o....
p~idade G~ra:, , '2ooÍlI- InStíbrt~d.e previdê~cia dos.selV!~~res· dós:~~~s, ~ - '~~. ~ O~OÔ ~~ i'420~~,~? 8.~2~:9ÓÔ;ÓO~ . -~~,8.85.~.141!OÓ ~.6~3.1~3,75· 31;ÍlS,4.234,7~Yn,id~de Orça.iT!entária: 25001 - Institutc? de PrevidênCi~dos 5erVidóres dos BeierTos'~, o, ·0,00· .,7.420:OQO;Oo. . 8:1~4.9()O,l)0 ' ~ ª.8!).6.1'41,()0·. 9.653;l9~,7~ 34;();;4,234,i~
Função: 4 - Administração 0,00 898.320,00 '. 983.660,40 1.072.189,84 1.168.686,93 4.122.857,17
Subfunção: 122, Administração Geral 0,00 898.320,00 983.660,40 1.072.189,84 1.168.686,93 4.122.857,17
Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS 0,00 898.320,00 983.660,40 1.072.189,84 1.168.686,93 4.122.85i,17
Ação: 1.287 - Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e 0,00 140.000,00 153.300,00 167.097,00 182.135,72 642.532,72
28 - 4.4.90.51.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,69 45.895,19
27 - Outras Fontes - 0.1.43 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13,009,69 45.895,19
34 - 4.4.90.52.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
27 - Outras Fontes - 0.1.43 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
35 - 4.4.90.61.00 0,00 . 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
27: Oollas Fontes· 0.1.43 0,00 1,00.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
Ação: 2.288 - Gestão Administrativa do RPPS 0,00 608.320,00 666.110.40 726.060,34 791.405,78 2.791.896,52
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Ação: 2.289 - capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho do RPPS
46 .. 3.3.90.14.00
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016 2017
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90
0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.8'12,79
0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
0,00 20.000,00 21.900,00 23.B71,00 26.019,39 91.790,39
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17- - -=- ~: -'- .. _...:~"-, (;~o.;-"- ."':c=--~ '~W.õõO:Ôu ~o.~...~ . ~"'~':I:;)~,õo =:"':"':'-' • iâi-j;õo' '--~:.~ . :-,'ii;;-Súi' .~- .-~ 27!i.Jii)7--~<"C· -' ~..:~.~~..~- -".~:"~:
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95
0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
0,00 18.320,00 20.060,40 21.865,84 23.833,77 84.080,01
0,00 18.320,00 20.060,40 21.865,8'1 23.833,77 8'1.080,01
0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50 195.145,43 688.427,93
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,32 252.423,57
0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,32 252.423,57
0,00 6.521.680,00 7.141.239,60 7.783.951,16 8.484.506,82 29.931.377,58
0,00 6.521.680,00 7.141.239,60 7.783.951,16 8.484.506,82 29.931.377,58
0,00 6.521.680,00 7.141.239,60 7.783,951,16 8.484,506,82 29.931.377,58
0,00 61.680,00 67.539,60 73.618,16 80.243,80 283.081,56
0,00 41.680,00 45.639,60 49.747,16 54.224,41 191.291,17
0,00 41.680,00 45.639,60 .. 49.747,16 54.7.24,41 191.291,17
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
..:;:::;:;-.::.• --
43 - 3.3.90.39.00
27 - Outras Fontes - 0.1.43
27 - Outras Fontes - 0.1.43
27 - Outras Fontes - 0.1.43
45 - 3.3.90.92.00
44 - 3.3.90.47.00
27· Outras Fontes - 0.1.43
27 - outras Fontes - 0.1.43
22· Conbibuições Previdenciárias - 0.1.03
22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03
58 - 3.3.90.91.00
27· Outras Fontes - 0.1.43
49 - 3.3.90.39.00
27 - Outras Fontes· 0.1.43
29 - 3.1.90.11.00
47 - 3.3.90.33.00
27· Outras Fontes· 0.1.43
48 .. 3.3.90.36.00
36 .. 3.1.90.13.00
27 - Outras Fontes - 0.1.43
41 - 3.3.90.35.00
27· Outras Fontes - 0.1.43
40 - 3.3.90.33.00
27 • Outras Fontes· 0.1.43
39 - 3.3.90.30.00
27 - Outras Fontes - 0.1.43
37 - 3.1.91.13.00
27· Outras Fontes· 0.1.43
38 - 3.3.90.14.00
27· Outras Fontes - 0.1.43
9 .. Previdência Social
272 .. Previdência do Regime Estatutário
902 .. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENOÁRIAS DO RPPS
0.2 .. Precatórios e sentenças Judiciais
31 - 3.1.90.91.00
Função:
5ubfunção:
Programa:
Ação:
42 - 3.3.90.36.00.~_..- __:=-~~~~':~~_:";~_:._:__•.:z... ..:•.::::~- '27 .. ~~~;t:;';~::~:1:43'''-
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
AçãO:
Ação:
Valor global 2014 2015 2016
2.176 - Indenizações e Restituições 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,4G 91.790,40
33 - 3.1.90.93.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
22 - Contribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
57 - 3.3.90.93.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
2.290 - Manutenção das Atividades Previdendárias 0,00 6.440.000,00 7.051.800,00 7.686.462,00 8.378.243,62 29.556.505,62
32 - 3.1.90.01.00 0,00 5.000.000,00 5.475.000,00 5.967.750,00 6.504.847,54 22.947.597,5422· COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 5.000.000,00 5.475.000,00 5.967.750,00 6.504.8'17,54 22.947.597,54
54 - 3.1.90.03.00 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50
22 • COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50
55 - 3.1.90.05.00 0,00 400.000,00 438.000,00 477.420,00 520.387,80 1.835.807,8022 • COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 400.000,00 438.000,00 477,420,00 520.387,80 1.835.807,80
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56 - 3.1.90.92.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
22· COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
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Função: 10 - Saúde 0,00 412.000,00 451.140,00 491.742,60 535.999,44 1.890.882,04
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 362.000,00 396.390,00 432.065,10 470.950,96 1.661.406,06
Programa: 1001 . GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54
Ação: 2.85 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54
589 - 3.3.90.30.00 0,00 110.000,00 120.450,00 131.290,50 143.106,64 504.847,14
3· Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 110.000,00 120,450,00 131.290,50 143.106,64 504.8'17,14
. .i{~ '~.~--~"'.!~:
Programa:
Ação:
Subfunção:
Programa:
Ação:
590 - 3.3.90.36.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,203 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
591 - 3.3.90.39.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,203 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
1006 . GESTÃO ADMINISTRATNA DA SAÚDE 0,00 232.000,00 254.040,00 2'6.903,60 301.824,92 1.064.768,52
2.92 - Gestão administrativa, qualificação da gestão do SUS 0,00 232.000,00 254.040,00 276.903,60 301.824,92 1.064.768,52
602 - 3.3.90.35.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,353 -Impostos e Transferêndas saúde - 0.1.02 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
604 - 3.3.90.39.00 0,00 214.000,00 234.330,00 255.419,70 278.407,47 982.157,173 • Impostos e Transferências saúde· 0.1.02 0,00 212.000,00 232.140,00 253.032,60 275.805,53 972.978,13
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
306 - Alimentação e Nutrição 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
1001· GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
2.86 - Manutenção do serviço Matemo Infantil 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
690 - 3.3.90.32.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,987 • Recursos Transferidos pelo SUS • 0.1.71 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48
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Prefeitura Municipal dos Bezerros Emissão:23101/2014 09:36Usuário: Daniel BarbosaChave de autenticação: 1881-268(}-787 I 38/57
26.7~!Ú97,60 ,29;168:@í,~9:-, :::3r7~3)96;7ii; ',", i!i.35Z:044~~~
2014
ZÚ31,080;OO'o,iJóValor global
~~~~~~º}'çi.rrii.fltJrjà:'í800~ :: FUN-ÔÔ"MUNio"PALDE,SAl.iDÊ" FMS
I Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a tOA 'IPPA 2014 - 2017 - Valores em R$
2015 2016 2017 To~1
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1006 - GESTÃO ADM1NISTRATIVA DA SAÚDE
Ação: 1.43 - Execução de obras para a gestão da Saúde
614 -4.4.90.51;00
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.464.080,00
2.116.160,00
1.973.160,00
119.000,00
83.000,0083,000,00
26.576.832,60 28.968.747,54 31.575.934,90 111.585.595,04
2.277.775,20 2.482.774,97 2.706.224,74 9.582.934,91
2.160.610,20 2.355.065,12 2.567.021,02 9.055.856,34
130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82
90.885,00 99.064,65 107.980,47 380.930,12
90.885,00 99.064,65 107.980,47 380.930,12
615 - 4.4.90.61.00 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
3 • Impostos e Transferências saúde· 0.1.02 0,00 36.000,00 39,420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
AçãO: 1.44 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e 0,00 89.000,00 97.455,00 106.225,95 115.786,29 408.467,24
616 - 4.4.90.52.00 0,00 89.000,00 97.455,00 106.225,95 115.786,29 408.467,24
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019.39 91.790,39
7 - Recursos Transferidos pek> SUS - 0.1.71 0,00 69.000,00 75.555,00 82.354,95 89.766,90 316.676,85
Ação: 2.92 - Gestão administrativa, qualificação da gestão do SUS 0,00
.:;::--:----,.. ...,.....0-.._ :""-"'-":'-":"':0:' ~f~í~J~~:~~~~::_o.~;r·":-·q:(:'~'-""-::;L·'__ .,.;.-~.,~,,<~:- --.,.,.,,)}:..
593 - 3.1.90.11.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
594 - 3.1.90.13.00 0,003 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00
595 - 3.1.90.16.00 0,003 . Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
596 - 3.1.90.92.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
597 - 3.1.90.96.00 0,003 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00
598 - 3.1.91.13.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
599 - 3.3.90.14.00 0,003 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00
7· Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71 0,00
600 - 3.3.90.30.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00
601 - 3.3.90.34.00 0,003 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
603 - 3.3.90.36.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00
1.765.160,00 1.932.850,20 2.106.806,72 2.296.419,36 8.101.236,28
- .~"c!,g,ooo~,~-º.::-:-o:: 'r:: 4~ªlºP?,(!,l!_~:::-:.:o_.-=,47?1J.!M!lb.~=::-,,:~~~-~,ªº-,c,.;."~~-:~.~~~9.7,8o.~~ .....-'-0.' - ',' . o:"~-~.,400.000,00 ,- , .-', ' , . 438.000,00' 477.420,00' 5'20.381,80' . 1.835.807,80
336.160,00 368.095,20 401.223,77 437.333,92 1.542.812,89
336.160,00 368.095,20 401.223.77 437.333,92 1.542.812,89
74.000,00 81.030,00 88.322,70 96.271,74 339.624,44
74.000,00 81.030,00 88.322,70 96.271,74 339.624,44
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.B05,82 27.537,12
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
204.000,00 223.380,00 243.484,20 265.397,78 936.261,98
204.000,00 223.380,00 243.484,20 265.397,78 936.261,98
22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
303.000,00 331.785,00 361.645,65 394.193,76 1.390.624,41
300.000,00 328.500,00 358.065,00 390.290,85 1.376.855,85
3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
222.000,00 243.090,00 264.968,10 288.815,23 1.018.873,33
200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
oooooovvv~~~~~vvvvvvvvvvvvvooooooovovvvvvvooooooo
7 - Roeu"", Transferidos pelo 5US • 0.1.71 0,00 5.000,00
611 - 3.3.90.30.00 0,00 48.000,00
3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 24.000,00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 24.000,00
612 - 3.3.90.36.00 0,00 36.000,00
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 24.000,00
7 - Recu"", Transferidos pelo 5US - 0.1.71 0,00 12.000,00
613 - 3.3.90.39.00 0,00 36.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 24.000,00
7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71 0,00 12.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica 0,00 8.272.920,00
Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 8.272.920,00
Ação: 2.87 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde 0,00 8.272.920,00
618 - 3.1.90.04.00 0,00 2.352.720,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 352.nO,OO
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71 0,00 2.000.000,00
619 - 3.1.90.11.00 0,00 2.315.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 332.000,00
7· Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71 0,00 1.983.000,00
620 - 3.1.90.13.00 0,00 485.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 195.000,00
7· Recursos Transferidos peJo SUS - 0.1.71 0,00 290.000,00
621 - 3.1.90.16.00 0,00 165.000,00
Prefeitura Municipal dos.·Bezerros
2015 2016
13.140,00 14.322,60
13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87
20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87
54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
117.165,00 127.709,85 139.203,72 527.078,57
117.165,00 127.709,85 139.203,72 527.078,57
13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
12.045,00 13.129,05 14.310,6? .' .SQ.•~,72_ _.. ." .c-~~70.ÕÕ-··:- .~~; ~.··~ ... ;~:~j.i·6i,;ti -·~·~·~~-·~-='·:'~:-=7"âõ~:8~"--:·~:~:":··:·~ Z7.5~;n~~:':~"·>:~~--'"': .. -'::_~~.- -
5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
39.420,00 42.967,80 46.834,90 177.222,70
13.140,00 14.322,60 15.611,63 67.074,23
26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47
26.280,00 28.645,20 31.223,26 122.148,46
13.140,00 14.322,60 15.611,63 67.074,23
13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
26.280,00 28.645,20 31.223,26 122.148,46
13.140,00 14.322,60 15.611,63 67.074,23
13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23
9.065.417,40 9.881.304,97 10.770.622,42 37.990.264,79
9.065.417,40 9.881.304,97 10.770.622,42 37.990.264,79
9.065.417,40 9.881.304,97 10,770.622,42 37.990.264,79
2.576.228,40 2.808.088,96 3.060.816,97 10.797.854,33
386.228,40 420.988,96 458.877,97 1.618.815,33
2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,00
2.534.925,00 2.763.068,25 3.011.744,39 10.624.737,64
363.540,00 396.258,60 431.921,87 1.523.nO,47
2.171.385,00 2.366.809,65 2.579.822,52 9.101.017,17
531.075,00 578.871,75 630.970,21 2.225.916,96
213.525,00 232.742,25 253.689,05 894.956,30
317.550,00 346:129,50 377.281,16 1.330.960,66
180.675,00 196.935,75 214.659,97 757.270,72
Valor global 2014
0,00 12.000,00
0,00 12.000.00
0,00 19.000,00
0,00 19.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 143.000,00
0,00 143.000,00
0,00 12.000,00
0,00 12.000,00
•• ~_-:~._~~:":"'-='-'-- -_: ,.~-"":"":""-:'-:':-":<':~'"~"-"''-''-~~o~~'7--'':-.;,-~N··º'J.l:~---.-.
605 - 3.3.90.47.00
607 - 3.3.95.30.00
606 - 3.3.90.92.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71
609 - 3.3.95.39.00
7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71
608 - 3.3.95.36.00
7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71
1007 - CONSELHO MUNIOPAL DE SAÚDE
2.93 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal de saúde, inclusive
617 - 3.3.71.70.00
Programa:
Ação:
3 - Impostos e Transferências saúde· 0.1.02
~~.~~~,.c"':"'-:-.< ",_~,:<--~,.•.~ ." 610.~ 3J~~.I~~_~ ._ .,__ .._:~_~ _. 3 - Impostos e TransferênCiaS-Saudc:":'l.U.lil·-·
OOOOOOVVV~~~V~VVVV~~~~VV~~OOVVOOVOOVOO~O~~OOQOOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
.- .:._..-'....:.-~~'":'"=--- •.- ..:,.,;.-
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
622 - 3.1.90.92.00
3 -Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
623 - 3.1.91.13.00
3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71
624 - 3.3.90.30.00'
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
625 - 3.3.90.32.00
3· Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
626 - 3.3.90.34.003~i~~~e T~nsf~~Lls Sãúdé:·o.uz ~~: .. '-~ -" --- .7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
627 - 3.3.90.36.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
628 - 3.3.90.37.00
3 - Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02
7 o Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
629 - 3.3.90.39.00
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7· RecursosTransfcridos pelo SUS - 0.1.71
630 - 3.3.90.47.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS· 0.1.71
631 - 3.3.90.92.00
3 -Impostos e Transterênclas Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 • 0.1.71
Valor global0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-...:..,-=,-, "0 0'-- -~-':c :·'·'··"'·--·:u.õ;·~-·~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
6.000,00
. 159.000,00
40.000,00
4.000,00
36.000,00
548.000,00
48.000,00
500.000,00
1.269.200,00
269.200,00
1.000.000,00
24.000,00
15.000,00
9.000,00
36.000,00;a.oc~:~-:'- :-18.000,00
779.000,00
48.000,00
731.000,00
48.000,00
24.000,00
24.000,00
157.000,00
7.000,00
150.000,00
30.000,00
12.000,00
18.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2015
6.570,00
174.105,00
43.800,00
4.380,00
39.420,00
600.060,00
52.560,00
547.500,00
1.389.774,00
294.n4,OO
1.095.000,00
26.280,00
16.425,00
9.855,00
39.420,00".".f-,. 19.71Õ,oi:('::" --<:;"••
19.710,00
853.005,00
52.560,00
800.445,00
52.560,00
26.280,00
26.280,00
171.915,00
7.665,00
164.250,00
32.850,00
13.140,00
19.710,00
32.850,00
13.140,00
19.710,00
2016
7.161,30
189.n4,45
47.742,00
4.n4,20
42.967,80
654.065,40
57.290,40
596.ns,OO
1.514.853,66
321.303,66
1.193.550,00
28.645,20
17.903,25
10.741,95
42.967,80.. ' ·~:il~<tSJ:~.O .. :---'o
21.483,90
929.775,45
57.290,40
8n.485,05
57.290,40
28.645,20
28.645,20
187.387,35
8.354,85'
179.032,50
35.806,50
14.322,60
21.483,90
35.806,50
14.322,60
21.483,90
2017
7.805,82
206.854,IS
52.038,78
5.203,88
46.834,90
712.931,29
62.446,54
650.484,75
1.651.190,49
350.220,99
1.300.969,SO
31.223,27
19.514,54
11.708,73
46.834,90
.-2:í.1i7,~S -23.417,45
1.013.455,24
62.446,54
951.008,70
62.446,54
31.223,27
31.223,27
204.252,21
9.106,79
195.145,42
39.029,08
15.611,63
23.417,45
39.029,08
15.611,63
23.417,45
27.537,12
n9.733,6O
183.580,78
18.358,08
165.222,70
2.515.056,69
220.296,94
2.294.759,75
5.825.018,15
1.235.498,65
4.589.S19,SO
110.148,47
68.842,79
41.3OS,68
165.222,70- ~':--iii.6iL3~~~---~t:;-=-: .:~.:. :~.. -,." ~,.
82.611,35
3.575.235,69
220.296,94
3.354.938,75
220.296,94
110.148,47
110.148,47
720.554,56
32.126,64
688.427,92
137.685,58
5S.074,23
82.611,35
131.685,58
55.074,23
76.611,35
Subfunção:
Programa:
Ação:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
1.37 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção
633 - 4.4.90.52.00
3 - Impostos e T~!,sferêndas saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
24· Convênio Saúde - 0.1.71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.849.000,00
324.000,00
218.000,00
218.000,00
12.000,00
60.000,00
146.000,00
12.974.655,00
354.780,00
238.710,00
238.710,00
13.140,00
65.700,00
159.870,00
14.142.373,95
386.710,20
260.193,90
260.193,90
14.322,60
.71.613,00
174.258,30
15.415.187,59
421.514,12
283.611,34
283.611,34
15.611,63
78.058,17
189.941,54
54.381.216,54
1.487.004,32
1.000.515,24
1.000.515,24
55.074,23
275.371,17
670.069,84
OOQOOV~~~~~~~~~~V~~~~~~~~~VV~~VOOVVOOVOV~~OOOOOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Ação: 1.113 - Execução de obras para a atenção básica
632 - 4.4.90.51.00
-;_ ..,: •.:.;.=-_._-,. ... --.-~. ";
52.894.212,22
330.445,40
330.445,40
165.222,70
165.222,70
922.493,42
5.681.825,14
_110.1~8,4Z;..
13.768,56 ..
96.379,91
27.537,12
229.475,98
229.475,98
229.475,97
229.475,97
229.475,97
229.475,98
119.327,51
9.179,04
110.148,47
52.104.814,87
11.244.322,77
688.427,92
10.555.894,85
4.690.488,93
1.298.834,02
3.391.654,91
3.217.253,17
917.903,90
2.299.349,27
192.759,82
569.824,64
14.993.673,47
93.669,80
93.669,80
46.834,90
46.834,90
353.863,70
92.368,83
261.494,87
65.048,47
65.048,47
65.048,47
16.834,90
7.805,82
65.048,48
65.048,48
1.610.600,24
14.769.906,72
3.187.375,27
195.145,42
2.992.229,85
1.329.590,83
368.174,37
961.416,46
911.979,62
260.193,90
651.785,72
54.640,72
7.805,82
65.048,48
33.825,21
2.601,94
31.223,27
.=-" .~.8~~,?~ ,'_ -c.'. 31.2~3,27_..3.580,65 - - ..... . 3.902,91
27.320,36
~"o!!:_:-~__ ~ .24~00~,00 .. :-." --,:2,6.?8,O,Il,l! .. 0;00 - '.. . 3:000:00 3.285,00
Valor global 2014 2015 2016
0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30
0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30
0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50
0,00 11.525.000,00 12.619,875,00 13.755.663,75
0,00 72.000,00 78.840,00 85,935,60
0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60
0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80
0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50
0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30
0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10
0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20
3 -lmpostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71
24 - COnvênio saúde - 0.1.71
3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo SUS· 0.1.71
.::~<_6.3~ -_4~.9P.5,2.00. ··C---". c.,~-__ .":.-.. :-,_ -3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 - ..•..
1003 - A55ISTl:NOA DE MtDIA E AlTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATO
1.38 - Execução de obras para a assistência de média e alta complexidade
634 - 4.4.90.51.00
1.39 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência
639 - 3.1.90.16.00
7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55
1.119 - Implantação de centro de Atenção Psicossocial 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50
732 - 4.4.90.52.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50
2.88 - Manutenção das ações de assistênda Hospitalar e Ambulatorial de média e 0,00 11.353.000,00 12.431.535,00 13.550.373,15
636 - 3.1.90.04.00 0,00 2.450.000,00 2.682.750,00 2.924.197,50
3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 2.300.000,00 2.518.500,00 2.745.165,00
637 - 3.1.90.11.00 0,00 1.022.000,00 1.119.090,00 1.219.808,10
3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 283.000.00 309.885,00 337.774,65
7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 739.000,00 809.205,00 882.033,45
638 - 3.1.90.13.00 0,00 701.000,00 767.595,00 836.678,55
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00
7 • Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 501.000,00 548.595,00 597.968,55
640 - 3.1.90.92.00 0,00 42.000,00 45.990,00 50.129,10
3 -Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30
7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80
641 - 3.1.91.13.00 0,00 272.000,00 297.840,00 324.645,60
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 71.000,00 77.745,00 84.742,05
7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 201.000,00 220.095,00 239.903,55
642 - 3.3.90.30.00- 0,00 1.238.000,00 1.355.610,00 1.477.614,90
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 438.000,00 479.610,00 522.774,90
.-,_: .. ..;:.
Programa:
Ação:
AçãO:
Ação:
Ação:
• -:-;. :.. .----'.-"""t::_ ."_ -~.
OOOOOOV~V~VV~~~~V~~~~VV~~~V~~~VOV~VOOO~~~VOOOOODO
Prefeitura Munidpal dos Bezerros
100.no,00 436.839,30
; "~-~-l '3:81o:liUO;OO~:~':,:,.;,_'"': _"4:1S3S54;OO. o'••
".',- ..~-'-."-
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
643 - 3.3.90.32.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo sus· 0.1.71
644 - 3.3.90.34.00
3 - Impostos'e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS o 0.1.71
645 - 3.3.90.36.00
3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
646 - 3.3.90.37.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 o Recursos Transferidos pelo SUS o 0.1.71
647 - 3.3.90.39.003 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7·-~rSõs-l·r~rhi;ic:os·peio·.ws~O:1.71
648 - 3.3.90.47.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
649 - 3.3.90.48.00
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
650 - 3.3.90.92.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
Valor global
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.'~~::.-'-- •• " ....'C o,o~ .. o-.·
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
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21.000,00
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2.000,00
1.133.000,00
472.000.00
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36.000,0018.000,00
18.000,00
3.846.000,00
366.000,00- ...,.........:..-.....
3.180.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
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2.190,00
2.190,00
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n3.795,00
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19.710,00
19.710,00
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26.280,00
13.110,00
13.110,00
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2016
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4.774,20
2.387,10
2.387,10
1.352.292,15
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21.183,90
21.'183,90
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11.322,60
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2..601,94
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-';.;27.373,86 .
31.223,26
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15.611,63
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9.179,01
9.179,01
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1.679.764,14
. 15:97i,5~7,1J6::
110.148,46
55.071,23
55.074,23
1.142.790,35
536.973,78
605.816,57
1.422.751,05
1.011.820,93
380.930,12
5ubfunção:
Programa:
Ação:
303 - 5uporte Profilático e Terapêutico
1004 - AS5IST(;NOA FARMAC(;UTICA
2.89 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
654 - 3.1.90.04.00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
655 - 3.1.90.11.00
7 - ,Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
656 - 3.1.90.13.00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
657 - 3.1.91.13.00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
658 - 3.3.90.14.00
7 - RecurSos Transferidos pelo sus· 0.1.71
653 - 3.3.90.30.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.012.000,00
1.012.000,00
1.012.000,00
119.000,00
119.000,00
6.000,006,000,00
11.000,0011.000,00
6.000,006.000,00
6.000,00. 6.000,00
626.000,00
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938.415,00
938.415,00
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6.570,00
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6.570,00
6.570,00
6.570,00
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1.022.872,35
1.022.872,35
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7.161,30
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13.129,05
7.161,307.161,30
7.161,30
7.161,30
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1.114.930,88
1.114.930,88
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154.815,37
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7.805,82
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11.310,66
7.805,82
7.805,82
7.805,82
7.805,82
813.105,94
4.088.218,23
4.088.218,23
4.088.218,23
546.152,82
546.152,82
27.537,12
27.S37,12
50.484,71
50.1B1,71
27.537,1227.S37,12
27.537,12
27.537,12
2.869.449,69
OOOOOO{)Vf)f)f)()f)()()()()()f)()f)f)f)f)f)() ()() ()() ()()()()(){)()()f)f)f)()(){)()OOOO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
652 - 3.3.90.32.00
3 - Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02
7 • Recursos Transferidos pelo SUS • 0.1.71
659 - 3.3.90.36.00
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
660 - 3.3.90.39.00
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
661 - 3.3.90.47.00
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
Valor global
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
286.000,00
340.000,00
203.000,00126.000,00
n.OOO,OO
23.000,00
23.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2015313.170,00
371.205,00
53.655,00
1.095,00
52.560,00
25.185,00
25.185,00
6.570,00
6.570,00
6.570,00
6.570,00
2016
341.355,30
404.613,45
58.483,95
1.193,55
57.290,40
27.451,65
27.451,65
7.161,30
7.161,30
7.161,30
7.161,30
372.0n,28
441.028,66
63.747,51
1.300,97
62.446,54
29;922,30
29.922,30
7.805,82
7.805,82
7.805,82
7.805,82
1.312.602,58
1.556.847,11
378.886,46
129.589,52
249.296,94
105.558,95
105.558,95
27.537,12
27.537,12
27.537,12
27.537,12
-'
Subfunção:
Programa:
Ação:
304 . Vigilânda sanitária
1005 . VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.41 - Execução de obras para a Vigilânda em Saúde
..~62_~ 4.~.90.~1.00
:·-77Reêú~-':rál1sferldos-pêlô·Sús·- Ô.l:71 :" _o:. .~-: ,. _.-
0,00
0,00
0,00
O,O~ --..._.0,00
156.000,00 162.060,00
156,000,00 162.060,00
2.000,00 2.190,00
2.000,00 2.190,00.. 2.000-;00-" ,_·~:c,,-;. :'..:_~:2.19Ó,~0"
176.645,40
176,645,40
2.387,10
2.387,11;1,... '2.387,10
192.543,51 687.248,91
192.543,51 687.248,91
2.601,94 9.179,04
2.601,94 .. 9.179,04"-::' ~~i~9'1>'"::~_o...~.;.j§,~' '. ..~-
Ação:
Ação:
1.42 . Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância
651 - 4.4.90.52.00
3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
2,90 - Manutenção das ações de Vigilânda sanitária
663 - 3.1.90.04.00
3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 • Recursos Transferidos pelo SUS • 0.1.71
664 - 3.1.90.11.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo sus· 0.1.71
665 - 3.1.90.13.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
666 - 3.1.90.16.00
3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo sus· 0.1.71
667 - 3.1.90.92.003 • Impostos e Transferências saúde· 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
668 - 3.1.91.13.00
3 - Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02
7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,000,00
14.000,00
14.000,00
140.000,00
47.000,00
2.000,00
45.000,00
20.000,00
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1.000,00
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3.000,00
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1.000,00
6,570,00
6.570,00
6.570,00
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6.570,00
15.330,00
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1.095,00
5.475,00
4.380,00
1.095,00
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2.190,00
1.095,00
3.285,00
2.190,00
1.095,00
7,161,30
7.161,30
7.161,30
167,097,00
56.096,85
2.387,10
53.709,75
23.871,00
7.161,30
16.709,70
5.967,75
4.n4,20
1.193,55
5.967,754.n4,20
1.193,55
3.580,65
2.387,10
1.193,55
3.580,65
2.387,10
1.193,55
7.805,82
7.805,82
7.805,82
182.135,75
61.145,57
2.601,94
58.543,63
26.019,39
7.805,82
18.213,57
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5.203,88
1.300,97
6.504,85
5.203,88
1.300,97
3.902,91
2.601,94
1.300,97
3.902,912.601,94
1.300,97
35,537,12
35.537,12
35.537,12
642.532,75
215.707,42
9.179,04
206.528,38
91.790,39
27.537,12
64.253,27
22.947,60
18.358,08
4.589,52
22.947,60
18.358,08
4.589,52
13.768,56
9.179,04
4.589,52
13.768,569.179,04
4.589,52
OOOOüOVVVVVVVV~vvvvvvvvvvvvv~~vooo~OOOVVVOVQOOOüO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Subfunção:
Programa:
Ação:
Ação:
Ação:
Valor global 2014 '2015 2016
669 - 3.3.90.30.00 0,00 2LOOO,00 22.995,00 25.064,55
3 .. Impostos e Transferências Saúde .. 0.1.02 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
7 .. Rewrros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
670 - 3.3.90.34.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
671 - 3.3.90.36.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
3 -Impostos c Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
7 .. Rewrros Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
672 - 3.3.90.37.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
673 .. 3.3.90.39.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 . 1.193,55 1.300,97 4.589,52- _. _____ o -- • __ 0'- " __
.,.-,- ~"-.-- ,.-..o,. O,OÓ·.. - 3~OOÕ;G3° - --~·..:.::::-~:í85;OO~:-c.· .' " ..cisdo,65---"1- 3.902,91~c.'.~:7013;7,G8/56~674 ··3.3i90;92:00· .... - ... - ...:-..-.. -.:-:..-: .•... : -. . ··.f~ -:-,.
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
7 - Recursos Transferid09 pelo SU5 - 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
305 .. Vigilânda Epidemiológica 0,00 1.058,000,00 1.158.510,00 1.262.n5,90 1.376.425,76 4.855.711,66
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.058.000,00 1.158.510,00 1.262,775,90 1.376.425,76 4,855,711,66
1.41 .. Execução de obras para a Vigilânda em Saúde 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
675 - 4.4.90.51.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1.42 .. Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância 0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
676 - 4.4.90.52.00 0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
3 - Impostos e Transferências SaUde - 0.1.02 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
2.91 - Manutenção das ações de Vigilânda Epidemiológica e Ambulatorial 0,00 1.044.000,00 1.143.180,00 1.246.066,20 1.358,212,18 4.791.458,38
677 - 3.1.90.04.00 0,00 182.000,00 199.290,00 217.226,10 236.776,45 835.292,55
3 - Impostos e Transferências saúde ~ 0.1.02 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70
7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5· 0.1.71 0,00 146.000,00 159.870,00 174.258,30 189.941,55 670.069,85
678 - 3.1.90.11.00 0,00 548.000,00 600.060,00 654.065,40 712.931,29 2.515.056,69
3 -Impostos e Transferências saúde .. 0.1.02 0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94
7 .. Rewrros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 500.000,00 547.500,00 596.n5,OO 650.484,75 2.294.759,75
679 - 3.1.90.13.00 0,00 146.000,00 159.870,00 174.258,30 189.941,55 670.069,85
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 129.000,00 141.255,00 153.967,95 167.825,07 592.048,02
7· Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83
680 - 3.1.90.16.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
98.550,00 107.419,50.',:, -- ::ãJ:220;oó'~-·_c.~:;~;':-=.;.!lÔ:709;80-.'-: ,..: .----
9.179,04
9.179,04
18.358,08
9.179,04
9.179,04
64.253,27
18.358,08
9.179,04
9.179,04
55.074,24
27.537,12
27.537,12
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4.589,52
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4.589,52
87.200,87
4.589,52
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123.917,03
82.611,35
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18.358,08
9.179,04
9.179,04
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2.601,94
2.601,94
1.300,97
1.300,97
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2.601,94
2.601,94
5.203,88
2.601,94
2.601,94
15.611,64
7.805,82
7.805,82
2.601,94
1.300,97
1.300,97
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1.300,97
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35.126,1823.417,45
11.708,73
5.203,88
2.601,94
'2.601,94
117.087,25 413.056,7598~!3,Gà·'-.:· : .'::' .'. ::':--=J4ã.f.ã~;"a ".'Co' •.. --
18.213,5716.709,70
2.387,10
2.387,10
2.387,10
1.193,55
1.193,55
22.677,45
1.193,55
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32.225,85
21.483,90
10.741,95
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2.387,10
2.387,10
2016
4.774,20
2.387,10
2.387,10
14.322,60
7.161,30
7.161,30
2.387,10
1.193,55
1.193,55
4.774,20
2.387,10
2.387,10
2015
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2.190,00
2.190,00
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1.095,00
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1.095,00
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4.380,00
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6.570,00
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1.095,00
1.095,00
4.380,00
2.190,00
2.190,00
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2.000,00
12.000,00
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6.000,00
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1.000,00
1.000,00
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2014
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2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
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18.000,00
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9.000,00
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2.000,00
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...~O.OOO,OO'76.000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
(1,00';':':ii,O<Y'
Valor global
• _ " 7- -::_~.
686 - 3.3.90.37.00
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71
687 - 3.3.90.39.00
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
684 - 3.3.90.34.00
3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 -- Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
688 - 3.3.90.47.00
3 -- Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 -- 0.1.71
689 - 3.3.90.92.00
3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7, Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71
685 - 3.3.90.36.00
3· I";;:~àSefransfti~.Ji·Sáú~:~itfrl:'
7· Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
3 - Impostos e Transt..-ências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71
682 - 3.1.91.13.00
3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
3 -Impostos e Transferências saúde' 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71
681 - 3.1.90.92.00
683 - 3.3.90.30.00
..... ;-:~; ...:-
Função:
5ubfunção:
Programa:
Ação:
28 - Encargos Especiais
846 - Outros Encargos Especiais
O- Operações Especiais
0.5 - Indenizações e Restituição; Amortização de Dívidas por Contrato
692 - 3.2.90.21.00
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 -- 0.1.71
693 - 3.2.91.21.00
7. - Recursos Transferidos pelo SU5 -- 0.1.71
691 - 3.3.90.93.00
3 -Impostos.e Transferências saúde -- 0.1.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
167.000,00
12.000,00
12.000,00
15.000,00
15.000,00
36.000,00
12.000,00
182.865,00
182.865,00
182.865,00
182.865,00
13.140,00
13.140,00
16.425,00
16.425,00
39.420,00
13.140,00
199.322,85
199.322,85
199.322,85
199.322,85
14.322,60
14.322,60
17.903,25
17.903,25
42.967,8014.322,60
217.261,89
217.261,89
217.261,89
217.261,89
15.611,63
15.611,63
19.514,54
19.514,54
46.834,9015.611,63
766.449,74
766.449,74
766.449,74
766.449,74
55.074,23
55.074,23
68.842,79
68.842,79
165.222,7055.074,23
oovooovcvv~vovvvv~cocvcv~vv~~~vvovoovvvvovoooooo o
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015
7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71 0,00 24.000,00 26.280,00
694 - 4.6.90.71.00 0,00 12.000,00 13.140,00
7 - Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71 0,00 12.000,00 13.140,00
695 - 4.6.91.71.00 0,00 92.000,00 100.740,00
7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 92.000,00 100.740,00
2016
28.645,20 31.223,27 110.148,47
14.322,60 15.611,63 55.074,23
14.322,60 15.611,63 55.074,23
109.806,60 119.689,19 422.235,79
109.806,60 119.689,19 422.235,79
P~it!~~~ ~~!'I:." " :'~~Qo~-:~tín~ô ~~~!l:iJ)ai-~,~ tri~~Çà:~ (IoJ(~ol~~iê d~~fBéi;;--7~c; ~~;O~::-~"'r:~98.0?0;O,O' ," .··:31~.~~ÔO!pn!dâde Or'Çárperitária:'21001'" FUNDO'MlJNICIPAL QA.C,RIAN~E Ao.,Q~~C~ENE_ .~. ~_. ..' _ :º~c!~.:.,:.::·29!1.oo-º,º-!l.·~ ~18:~5,00 .
" 34'1;323;05" ~::37~l:582,16 ~i:550i2~
3~7:3~,!lS;.' :E8.:!;ª~;i,~; í.342:550;:i~347.323,05 378.582,16 1.342.550,21
347.323,05 378,582,16 1.342,550,21
69,225,90 75.456,24 266,192,14
69.225,90 75.456,24 266.192,14
8.354,85 9.106,79 32.126,64
0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
0,00 ~.ooo,~ 7'665,00 8.354..85 9.106,79 32.126~64
. ·0,00··_..•·· 7:000,00-. _.--
-~-7:66Si'()0··";;.·-:· - .. ,. 8-:354,85 9.106,79--- "-32ni,ií4" .0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
0,00 37.000,00 40.515,00 44.161,35 48.135,87 169.812,22
0,00 37,000,00 40.515,00 44.161,35 48.135,87 169.812,22
0,00 56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,30 257.013,10
0,00 56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,30 257.013,10
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35
0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119.327,51
0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119.327,51
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91
0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 ..~.'uu,~u I \ A //0,00 184.000,00 193.815,00 211.258,35 230.271,62
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48
0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48
0,00 50.000,00 54.750,00 S9.6n,50 ú5.048,48
0,00 134.000,00 139.065,00 151.580,85 165.223,14
----: ..-., ...::~- '----.~'::'
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
495 - 3.3.90.32.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
497 • 3.3.90.39.00
1 - Re<:ursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
491 - 3.3.90.30.00
1 • Recursos Próprios - 0.1.00
490 - 3.3.90.14.00
489 - 3.1.90.11.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
492 - 3.3.90.36.00
493 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
1· Recursos Próprios· 0.1.00
..1 -R~~~prlo~ - 0.1.09
,.-496~ j;3.91j,:36~liÓ-
806 - APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR
2.74 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
488 - 3.1.90.04.00
809 .. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIRIDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.111 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos esportivos diversos.
478 - 4.4.90.52.00
Função: 8 - Assistência Sodal 0,00 298.000,00 318.645,00
5ubfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 298.000,00 318.645,00
Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 58,000,00 63,510,00
Ação: 2.68 - serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas fammas em situação 0,00 58.000,00 63.510,00
494 - 3.3.90.30.00 0,00 7.000,00 7.665,00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
Programa:
Ação:
Programa:
Ação:
Ação: 2.79 - Manutenção da FMDCA - Fundo Munidpal do Direito da Criança e
OODODOO~~~~VVV~VO~VVV~VVVV~~~~~VOV~OOOVDVVOQOOODO
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
479 - 3.1.90.04.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79
1· Recursos PrÓpriOS' 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.35'1,85 9.106,79 32.126,61
480 - 3.1.90.11.00 0,00 78.000,00 85.410,00 93.096,90 101.475,62 357.982,52
1· Recursos PrópriOS' 0.1.00 0,00 78.000,00 85.410,00 93.096,90 101.475,62 357.982,52
477 - 3.1.90.13.00 0,00 9.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 16.179,04
1· Recursos PrÓprios' 0.1.00 0,00 9.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 16.179,04
481 - 3.1.91.13.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1, Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
482 - 3.3.90.14.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.35'1,85 9.106,79 32.126,61
483 - 3.3.90.30.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1, Recursos PrópriOS' 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,S2 27.537,12
484 - 3.3.90.35.00 0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
1, Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
485 - 3.3.90.36.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60··-c>·- .';." ..•.:.--- ... , ··-'l".i<ecursosl'níprios-o.1.00 --~. '~:',.;. -. -.,' ._. ",'·{),OO--·':' .-;" ..··:5.00õ,00·· ...•. 5.475,00 ":967;·75-""':>.,.C;·.. -:.:'''6:><»,S5.'--, '21..9'17;50"
486 - 3.3.90.39.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1, Recursos PrÓpriOS' 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
487 - 3.3.90.47.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
4.000,00. 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
869,000,00 951.555,00 1.037,194,95 1.130,542,48 3,988.292,43
167.000,00 182.865,00 199.322,85 217.261,91 766.449,76
167.000,00 182.865,00 199.322,85 217.261,91 766.449,76
270.000,00 295.650,00 322.258,50 351.261,76 1.239.170,26
270.000,00 295.650,00 322.258,50 351.261,76 1.239.170,26
35.000,00 38.325,00 41.774,25 45.533,93 160.633,18
35.000,00 38.325,00 41.n4,25 45.533,93 160.633,18
30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27
14.000,00 15.330,00 16.709,70 IS.213,57 61.253,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 - 3.1.90.11.00
502 - 3.1.91.13.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00.
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
501 - 3.1.90.13.00
503 - 3.3;90.14.00
1' Recursos Próprios, 0.1.00
1- Recursos Próprios· 0.1.00
2,53 ' Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Ação SOCial e da
499 - 3.1.90.04.00
Ação:
Hn!~~!I~.'~~c?ra~:.. : ~0006 - FunllO ~Unici~âl de. AssistênCia Social'dos BeZerros " 0,00 . " 2.807.000,00 ,,' ~3.D7j.665;00 " 3 •.35.0.294,85' '.3.ii:51.'82i,'Ji--' 12.88Úíli,32
pnii!a"eOr'çàme-ntáÍiil:,i90Óf,GÁBINETE Do.SEÇRÉt~íÜó" . Q~ÕÓ 873.001),00"" ?55.93S;00 1'.041.969,15 1'135.746;36 4.006.650;5.~Função: 8 - Assistência SOCial 0,00 873,000,00 955.935,00 1.041.969,15 1.135.746,36 4.006.650,51
Subfunção: 122' Administração Geral 0,00 873.000,00 955,935,00 1.041.969,15 1.135,746,36 4.006.650,51
Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOClAL E DIREITOS HUMA 0,00 873.000,00 955.935,00 1.041.969,15 1.135.746,36 4.006.650,51
Ação: 1.29 ' Reequipamento da Administração: Aquisição de móvei5, máquinas e 0,00 4.000,00 4.380,00 4,774,20 5,203,88 18.358,08
498 - 4.4.90.52.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
1 - Recursos Próprios - 0;1.00 0,00
OOQOOOO~~~OVVV~OO~OOVVVVVVVV~~~OüO~ooovovvüoooooo
Prefeitura Munidpal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
504 - 3.3.90.30.00 0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54
1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94
505 - 3.3.90.36.00 0,00 232.000,00 254.040,00 276.903,60 301.824,92 1.064.768,52
1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 232.000,00 254.040,00 276.903,60 301.824,92 1.064.768,52
506 - 3.3.90.39.00 0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60 93.669,80 330.445,40
1· Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60 93.669,80 330.445,40
507 - 3.3.90.47.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
/.Jnidàcle Ó~mentária:: 19002' - ÓEP~iAME~tO:DEÂÇÃOSOqAL EDAODAÓANiA. 1~5;345,OO' "180.226,05 ,-196.446;40---:---=-1
,'o,qU" . 151.000,00 6!i3.01.7,4~
Função: 8 - Assistência Social 0,00 151.000,00 165,345,00 180.226,05 196.446,40 693,017,45
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 148.000,00 162.060,00 176.645,40 192.543,49 679,248,89
Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOClAL E DIREITOS HUMA 0,00 146.000,00 159.870,00 174.258,30 189.941,55 670.069,85
Ação: 2.53 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Ação Social e da 0,00 146,000,00 159,870,00 174,258,30 189,941,55 670,069,85
512 - 3.1.90.11.00 0,00 140.000,00 153.300,00 167.097,00 182.135,73 642.532,73
1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 140.000,00 .. - 153:300,00 167.097,00 182.135,73 642.532,73
·Üj-~3;3;;ro.Vi.Õo-" .c.. .
'.' --- --~-- ..... '0;00' --. ' 2.000,00 .. '.'::'.' i:19O;OO·"c .. '•. ,c - 2~j87,1:0 2.601,94 '-.. :9;'179,04·
1• Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
514 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9,179,04
515 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
516 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIsrtNClA SOClAL • SUAS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Ação: 2.69 - IGDSUAS - tndice de Gestão Descentrali2ada do Sistema Único de Assistência 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
519 - 3.3.90.14.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Programa: 810 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOOAL - FMAS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,5S 1.300,97 4,589,52
Ação: 1.33 - Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
508 - 4.4.90.52.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 0,00 3,000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
Programa: 807 . APOIO A ENTIDADES 5EM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Ação: 2.77 - Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no muniapio 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
511 - 3.3.50.43.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1- Recursos Próprlos· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Programa: 808 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2,601;94 9.179,04
Ação: 2,78 - Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
509 - 3.3.90.32.00 . 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,551. Recu"", PrÓprioS' 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1:300,97 4.589,52
510 - 3.3.90.48~00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97. 4.589,52
1· Recu"'" PrópriOS' 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16
0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
.. 0,00 .1.000,00 __'.'~ _...1.095,00,. 1.193,55 1.300,97 4.589,52 . o •• o ••' .' ". _ . - ....,..-, -,_.' .,.
1.000;00' 1.1.;;:55" ....~ .....,. .--. .' .. .-...-.:0,00 1.095,00 1.300,97' . 4.589;52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
'. -.-.-;-- : ,~,,:,
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
521 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
520 _ 3.3.90.30.00
1. ROO."", Próprios· 0:1.00
Ação: 2.69 . IGDSUAS - índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
518 - 3.1.90.11.00
pi1id~deJiri;am~ntâriª:,1,9()037D:"ÊpARliM~-:;A~oêo~UNfrÁIÚ:À...".' "'-0 ~ o,ao 9.000,90,,' 9.855,01l. . 10.i,4~;9~ ·fi.708,h· ·41..3Ô~;~~
Função: 8· Assistência Sodal 0,00 9,000,00 9,855,00 10,741,95 11.708,73 41.305,68
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 9.000,00 9,855,00 10,741,95 11.708,73 41.305,68
Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIsn:NOA SOOAL . SUAS 0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68
Ação: 1.31· Reequipamento de unidade, aqui5ição de veíOJlo5, máquinas, móveis e 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
517 - 4.4.90.52.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,521 - Recursos Próprios - 0.1.00
522 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1· Recu"", Próprios' 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
phidad~()rçame!ltárià: 1901l4'-.FUIÍIDo MONiCiPA"I'õEASSISrtNC'IiSõCIÀL 'rll,oo-"T77;í-:OOÕ;~~~9_42.530,00'· Üi7â57,7Ó . 2:307,919;98 ·8.141~ªº7;~ª
Função: 8· Assistência Social 0,00 1.274.000,00 1.395.030,00 1.520.582,70 1.657.435,25 5.847.047,95
Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 162.000,00 177.390,00 193.355,10 210.757,08 743.502,18
Programa: 810· GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL - FMAS 0,00 162.000,00 177.390,00 193.355,10 210.757,08 743.502,18
Ação: 1.33 - Reequipamento da Unidade, aquisição de móvei5, veíOJlos, máquinas e 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
523 - 4.4.90.52.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,201 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
Ação: 2.80 - Manutenção da FMAS - Fundo Municipal de Assi5tência Social 0,00 152.000,00 166.440,00 181.419,60 197.747,38 697.606,98
524 - 3.1.90.04.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,521· Roeu"", Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
525 - 3.1.90.11.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,521 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
526 - 3.1.90.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,121 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
25 • Roeu"", FNAS . 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
527 - 3.1.91.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,5.5 1.300,97 4.589,52
25 . Recu"", FNA5 . 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
OOOOOOC~~~VVVVOOOVOVVVVVVVV~~~VVVVDúVDVVV~VVOOOOD
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
528 - 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
541 - 3.3.90.30.00 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,56 367.161,56
1 ' Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
542 - 3.3.90.36.00 0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,33 252.423,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
25 ' Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 45.000,00 49.275,00 53.709,75 58.543,63 206.528,38
543 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Subfunção: 241 ' Assistência ao Idoso 0,00 49.000,00 53.655,00 58.483,95 63.747,52 224.886,47
Programa: 802 - fORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 49.000,00 53.655,00 58.483,95 63.747,52 224.886,47
Ação: 2.60 - Serviço de Proteção Social Básica no domiCilio para pessoas com deficiência e 0,00 49.000,00 53.655,00 58,483,95 63,747,52 224.886,47
551 - 3.3.90.30.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,40 91.790,40
1:~ecu~ Próprios - o:!.OO ___ o
. - .- -'-'.- , ,0,00 ,'-10.000,00 10.950,00 11.93.s,~0 .... . - 1?:009,70 _.4.s:~S,20
".-. :--: ~··~G.- i{~"1jrSoSFNAS·':--O.1.5.í! -- .,- . - .. ' ..' .. :.' -~. - 0,00 -lõ~ooO,oo .·•.ve.. - iO.95U,OO·' -11.935,50 n~009/7ó , - .~' '4,.895,20
552 - 3.3.90.36.00 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
I, Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
25 - Recursos FNAS ' 0.1.52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
553 - 3.3.90.39.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 5.000,00 5,475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 266,000,00 291.270,00 317.484,30 346,057,90 1.220.812,20
Programa: 802 - fORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 112.000,00 122.640,00 133.677,60 145.708,59 514.026,19
Ação: 2.57 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes 0,00 112.000,00 122.640,00 133.677,60 145.70B,59 514.026,19
562 - 3.3.90.30.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
563 - 3.3.90.36.00 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 113.184,35 399.288,20
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 113.184,35 399.288,20
564 - 3.3.90.39.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
25, Recursos FNAS ' 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
Programa: 803 - fORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 154.000,00 168.630,00 183.806,70 200.349,31
Ação: 2.46 - Cooperações Técnico-financeiras com entes federados ·Consórcios· 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82
557 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
558 - 3.3.90.32.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 _ 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97
559 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 20161 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
560 - 3.3.90.39.00. 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1- Recursos Próprios.- 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300.97 4.589.52
561 - 3.3.90.48.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
1 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0.00 1.000,00 1.095.00 1.193.55 1.300,97 4.589.52
Ação: 2,64 - serviço5 de Proteção Social Espeáal para pe5soa5 com deficiência e 5uas 0.00 142,000.00 155,490,00 169,484.10 184.737.67 651.711,77
554 - 3.3.90.30.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,47 229.475,97
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
25 • Roeu_ fNAS • 0.1.52 0,00 30.000,00 32.850.00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
555 - 3.3.90.36.00 0,00 90.000,00 98.550,00 107.419,50 117.087,26 413.056,76
1 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800.00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
25 - Roeu_ fNAS - 0.1.52 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98
556 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0.00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601.94 9.179,04
Ação: . 2.68.- senliço.ce.llcolhimento? Crianças e.Adolescentes e suas famllias em situação 0.00 .6.QOn,O(): .. 'c:,?~~.~§.570,007· ::;:_1.lJjl.30 .. "." .. 7.8.05.82 ...... 27.537,12.. .. '565 ~ 3.i:9b.3a-.ÕÓ . .. .- . -.' -- ",-"'7 ..~.: '0,00" 2.000,00 --2;190,00' --. 2.387,10 2.601,94 '-'<~~1:79,04
1 • Roeu_ Próprios - 0.1.00 0.00 2.000.00 2.190.00 2.387.10 2.601.94 9.179.04
566 - 3.3.90.36.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190.00 2.387.10 2.601,94 9.179,04
567 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,041 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0,00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179.04
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 501.000.00 548.595,00 597.968.55 651.785,75 2.299.349,30
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 325.000.00 355.875,00 387.903.75 422.815.10 1.491.593.85
Ação: 2.57 - serviço5 de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes 0.00 128.000,00 140.160,00 152.774.40 166.524.07 587.458,47
724 - 3.1.90.04.00 0,00 68.000,00 74.460,00 81.161,40 88.465,89 312.087,29
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000.00 5.475.00 5.967,75 6.504,85 22.947.60
25 - Roeu_ fNAS - 0.1.52 0.00 63.000.00 68.985,00 75.193.65 81.961.04 289.139.69
725 - 3.1.90.11.00 0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,33 252.423,58
1 - Recu_ Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750.00 59.6n.50 65.048.48 229.475.98
25 • Roeu_ fNAS - 0.1.52 0.00 5.000.00 5.475,00 5.967.75 6.504.85 22.947.60
726 - 3.1.90.13.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 5.000.00 5.475,00 5.967.75 6.504.85 22.947,60
Ação: 2,58 - serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- 0.00 197.000,00 215.715,00 235.129.35 256.291,03 904.135,38
720 - 3.1.90.04.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,18 275.371,18
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 50.000,00 54.750,00 59.6n.50 65.048.48 229.475.98
25 - Roeu_ fNAS • 0.1.52 0.00 10.000.00 10.950,00 11.93S,50 13.009.70 45.895.20
721 - 3.1.90.11.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,401 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0,00 10.000.00 10.950,00 11.935.50 13.009,70
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Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
25 - Re<:ursos FNAS - 0.1.52 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
544 - 3.3.90.30.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,06 142.275,11
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10,000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91
545 • 3.3.90.36.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,06 142.275,11
1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119.327,51
546 - 3.3.90.39.00 0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,33 252.423,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10,950,00 11.935,50 13.009,70 45,895,20
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 45.000,00 49.275,00 53.709,75 58.543,63 206.528,38
Programa: 803 - FORTALEGMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO 50GAL E5PEGAL 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,55 68.842,80
Ação: 2.66 - Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de combate ao abuso e à 0,00 15.000,00 16.425,00 17,903,25 19.514,55 68.842,80
572 - 3.3.90.30.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
25 - Recursos FNAS - 0,1.52 0,00 . _"o 1:090,90. . "'O'~' .t-p95,OO :~I?2::~ . 1.300,97 4.589,52-- ._' -.-" -" .... ~.' '. -;.-:-- -~_. -- -'-.-'-,_o _.... "--
',' 573 - 3.3.90.32:00 ' --- .. ' .. - ."-'~:.. -." ~ .-. c'O,OO 3.000;00 - .,-... 3;285,00 .'-." 3;580,65 3.9112;9F·~'':>;,",:-13.768,56"'" .,',"."
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
574 - 3.3.90.36.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
25 • Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
575 - 3.3.90.39.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,561· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
576 - 3.3.90.48.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,561 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2,387,10 2.601,94 9.179,04
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE AS5IsrtNGA 50GAL - 5UAS 0,00 128.000,00 140.160,00 152.774,40 166.524,10 587.458,50
Ação: 1.31 - Reequipamento de unidade, aquisição de veículos, máquinas, móveis e 0,00 4.000,00 4,380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
580 - 4.4.90.52.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08
1 - Re<:ursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08
Ação: 2.71 - Gestão do cadastro bolsa faml1ia e cadastro único 0,00 124.000,00 135.780,00 148.000,20 161.320,22 569.100,42
577 - 3.3.90.30.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17
25· Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17
578 - 3.3.90.36.00 0,00 59.000,00 64.605,00 70.419,45 76.757,20 270.781,65
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 59.000,00 64.605,00 70.419,45 76.757,20 270.781,65
579 - 3.3.90.39.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.!j04,8525 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85
oooooü~V~~VVVVO~ODüüVOVVCD~O~ÜOOOVüOOOÜü~VOQOOOOÜ
Prefeitura Municipal dos Bezerros
IEmissão:23/01/201409:36 IUsuário: Daniel Barbosa
Olave de autenticação: 1881·2680--787PIIgina
53/57
Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA
Valor global 2014 2015 2016
PPA 2014 - 2017 - Valores em R$
2017 Total
26.019,39 91.790,39
26.019,39 91.790,39
26.019,39 91.790,39
Programa:
Ação:
807 - APOIO A ENTIDADES SEM ANS LUCRATNOS
2.77 - Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no muniápio
581 - 3.3.50.43.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
21.900,00
21.900,00
21.900,00
21.900,00
23.871,00
23.871,00
23.871,00
23.871,00 26.019,39 91.790,39
Programa:
Ação:
808 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE2A
2.78 - Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais,
582 - 3.3.90.32.00
I - Recu""" Próprios - 0.1.00
583 - 3.3.90.36.00
1- Recursos Próprios - 0.1.00
5B4 - 3.3.90.48.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
12.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
14.235,00
13.140,00
7.665,00
7.665,00
2.190,00
2.190;00
3.285,00
3.285,00
15.516,lS
14.322,60
8.354,85
8.354,85
2.387,10
2.387,10
3.580,65
3.580,65
16.912,61
15.611,64
9.106,79
9.106,79
2.601,94
2.601,94
3.902,91
3.902,91
59.663,76
55.074,24
32.126,64
32.126,64
9.179,04
9.179,04
13.768,56
13.768,56
36.716,16
36.716,16
18.358,08
18.358,08
550.742,34
550.742,34
10.407,76
10.407,76
2.601,94
5.203,88
5.203,88
156.116,34
156.116,34
1.193,55
1.193,55
1.193,55
2.387,10
4.774,20
4.n4,20
143.226,00
143.226,00
9.548,40
9.548,40
1.300,97 4.589,52
1.300,97 4.589,52
," 1.300,?7_ .__ .',' 4.589,52o
•o
__ '
".,.i:S3:29O:-80'"~ .385:oi7~óo~~o, "i.35s".<i97,SO159.935,70 174.329,92 614.995,62
159.935,70 174.329,92 614.995,62
2.387,10 2.601,94 9.179,04
9.179,04
8.760,00
8.760,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00 _
324.t20~ÔÕ .
146.730,00
146.730,00
2.190,00
2.190,00
4.380,00
4.380,00
131.400,00
131.400,00
8.000,00
8.000,00
120.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
296.000,00
134.000,00
134.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
120.000,00570 - 3.3.90.36.00
571 - 3.3.90.39.00
25 - Rocu""" FNAS - 0.1.52
25 • Rocu""" FNAS - 0.1.52
25 - Rocu""" FNAS - 0.1.52
569 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios -_0.1.00-.-.-
25 - Recu""" FNAS - 0.1.52
2.175 - Assistência a Desabri9ados por Fenômenos Oimático5
585 - 3.3.90.30.00
AçãO:
Subfunção:
Programa:
AÇão:
Programa:
Ação:
803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E5PECIAL
1.90 - Reequipamento das Unidades do CREAS-eentro de Referência Especializado
550 - 4.4.90.52.00
I - Recu""" Próprios· 0.1.00
25 - Recu""" FNAS - 0.1.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
16.000,00
16.000,00
1.000,00
15.000,00
170.820,00
17.520,00
17.520,00
1.095,00
16.425,00
186.193,80
19.096,80
19.096,80
1.193,55
17.903,25
202.951,26
20.815,51
20.815,51
1.300,97
19.514,54
715.965,06
73.432,31
73.432,31
4.589,52
68.842,79
Ação: 2.63 - CREAS· Centro de Referência Especializado de Assistência Social
722 - 3.1.90.04.001 - Recursos Próprios - 0.1.00
25 - Recu""" FNAS - 0.1.52
723 - 3.1.90.11.001 ~ Recursos Próprios - 0.1.00
25 - Rocu""" FNAS • 0.1.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00.. 10.000,00.
10.000,00
153.300,00
32.850,00
10.950,00
21.900,00
21.900,00
10.950,00
10.950,00
167.097,00
35.806,50
11.935,50
23.871,00
23.871,0011.935,50
11.935,50
182.135,75
39.029,09
13.009,70
26.019,39
26.019,40
13.009,70
13.009,70
642.532,75
137.685,5945.895,20
91.790,39
91.790,40
OOOOOO~V~~VVVV~ÜVVVCOVVV~VVOOOOOüOOÜOOODVVOOOOOOC
Prefeitura Municipal dos Bezerros
2.81 - Manutenção das atividades do programa de fortaledmento sócio-político das
531 - 3.3.90.30.00
2014 2015 2016
65.000,00 71.175,00 77.580,75
25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99
40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43
3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87
3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04
3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56
3.000,00'. 0._' ~.285cOO. _ ... J580,65 .... '0. 3.902,91 13.768,56
-1.OÓO;OO . é··.. :'-'. i;'095;Ocr-" ::.-~. ':Ú!l3;S'S ..- 1.300,97 '':.- '-·'4.589;·SZ7cô :~<-':''''. -" -.-..~-
1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52
500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,73 2.294.759,73
500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,73 2.294.759,73
330.000,00 361.350,00 393.871,50 429.319,94 1.514.541,44
30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
15.000.00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96
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50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98
200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90
40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
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20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
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20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
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20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor global
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,iJO:~--"~""-'7Ô'Ô;ÜO'
0,00
1 ' Recursos Próprios, 0.1.00
25 ' Recursos FNAS o 0.1.52
532 - 3.3.90.32.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52
533 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios - 0.1.00
25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
1 - Recursos Próprios· 0.1.00
25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52
549 - 3.3.90.39.00
1 ~ Recursos Próprios ~ 0.1.00
1· Recursos Próprios· 0.1.00
25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52
547 - 3.3.90.30.00
548 - 3.3.90.36.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
25 • Recursos FNAS • 0.1.52
587 - 3.3.90.36.00
1 • ~rsos !"ópri,..· 0:1,00..
-;:-'588'0 -3~3-:90.39;OO '.. ;c.
808 • PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
2.175 - Assistência a Desabrigados por Fenômenos Oimáticos
586 - 3.3.90.32.00
1.36 - Implantação da casa de Acolhimento à Mulher
529 - 4.4.90.51.00
14 - Direitos da Cidadania
422 o Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
811 o FORTALECIMENTO SÓCIo-poúTIco DAS MULHERES
1.34 - Aquisição de equipamentos diversos, para implantação das ações do
530 - 4.4.90.52.00
Programa:
Ação:
Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Ação:
Ação:
-:.•. - ':-"-"7 ~ : ~_:, ~.
OOOOOÜ~V~~C~VV~OVVVVVVVV~VVVOÜOVVOüOVD~~VVOOüOOOV
Prefeitura Municipal dos Bezerros
Valor global 2014 2015 2016
534 - 3.3.90.39.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00
1 - Recursos PrópriOS - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
25 - Recursos FNAS • 0.1.52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
535 - 3.3.90.48.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
25 - Recursos FNAS • 0.1:52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
Programa: 812 - ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 170.000,00 186.150,00 202.903,50 221.164,79 780.218,29
Ação: 1.35 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,47 229.475,97
536 - 4.4.90.52.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,47 229.475,97
1 - Recursos Próprios, 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.68S,58
Ação: 2.82 - Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Núdeo da Juventude 0,00 120.000,00 131.400,00 143.226,00 156,116,32 550.742,32
537 - 3.3.90.30.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
• 5 - Recursos FNAS ,,0.1.52 ., 0,00 . 15.000,00.. 16.425,00 17.903,25 19c514,54 _.. 68.8'1.2,79.":"".-:--." - ._ ".- •.r '-':~: _.- ••.':= --o -.. 538 _3.3.90.36:ÓO~'· "".0.-::.' .-.,. -.0-"" . ..... --. 'O,ÕO ····, ..,.3iú;Oó;00
-- ._---- 3S:SÔ6;'SO' , . 39.029,08 -. Üi.685;S8 .-:' , .'
32.850,00.... ", ~
1 - Recursos PrópriOS - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
539 - 3.3.90.39.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
540 - 3.3.90.48.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79
'unidade Gestora: ioo07 ~ Fundo Municipal dé Assistênciiiàó'Idoso dos Bezérrils . 0,00." 8'6.000,00 . 94.170;óil 102.645,30 111.883;38, . '394.6?8,68~. . ';' .' '. ' .... : ." . . ' .• : . . . '. . • . . . . . '. ... . .' .·c' _,'1,Unidade ºi'Çamentária:.240Q,1.- FUNDO MUNIOPAL DE ASSI~NCIA AO IDOSO '0,00 . . 86.000,00 94.170;QO. 102.645,30 -·l1qI83,38· ·394.698,~,!
t-unçao: 8 - Assistencia SOdaI 0,00 86.000,00 94.170,00 102.645,30 111.883,38 394.698,68
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso 0,00 86.000,00 94.170,00 102.64S,30 111.883,38 394.698,68
Programa: 814 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA AO IDOSO 0,00 86.000,00 94.170,00 102.645,30 111.883,38 394.698,68
Ação: 1.89 • Reequipar ações vinculado à feira, eventos e atividades rurais 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32,126,64
467 - 4.4.90.52.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 7.000,00 7.66S,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
Ação: 2.174 - Manutenção da FMAI - Fundo Municipal de Assistência Idoso 0,00 79.000,00 86.505,00 94.290,45 102.776,59 362.572,04
468 - 3.1.90.04.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64
469 - 3.1.90.11.00 0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75
1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 13.000,00 14.235.00 15.516,15 16,912,60 59.663;75
470 - 3.1.90.13.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94
OOOOOOOV~~VVVü~OOVVOVVVO~VÜOOOüOVOOOOOVOVVOOOOOÜ~
Prefeitura Municipal dos Bezerros
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
471 - 3.1.91.13.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
472 - 3.3.90.14.00
1 - Re<:ursos Próprios - 0.1.00
473 - 3.3.90.30.00
1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00
474 - 3.3.90.36.00
1 ~ Recursos PrópriOS· 0.1.00
475 - 3.3.90.39.00
1 - Recursos Próprios - 0.1.00
476 - 3.3.90.47.001 - Recursos Próprios - 0.1.00
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Valor global0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
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26.000,00
13.000,00
13.000,00
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2.000,00
'- ',- -' ..
20152.190,00
2.190,00
2.190,00
. 2.190,00
2.190,00
13.140,00
13.140,00
28.470,00
28.470,00
14.235,00
14.235,00
2.190,00
2.190,00
2016
2.387,10
2.387,10
2.387,10
2.387,10
2.387,10
14.322,60
14.322,60
31.032,30
31.032,30
15.516,15
15.516,15
2.387,102.387,10
.. ,--_.:
2.601,94
2.601,94
2.601,94
2.601,94
2.601,94
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15.611,63
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33.825,21
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16.912,60
2.601,94
2.601,94
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9.179,04
9.179,04
9.179,04
9.179,04
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55.074,23
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119.327,51
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59.663,75 /'
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Prefeitura Munidpal dos Bezerros I:Emissáo:23/01/2014 09:36Usuário: Daniel Barbosa P'glnaChave de autenticação: 1881-2680-787 'S7/'S7
Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA ..Filtros utilizados \\Nenhum filtro realizado.
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ANISTIAS, REMISSÕES E BENEFíCIOS FISCAIS.
Para atendimento ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição
Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto
no Orçamento Municipal para o: exercício de 2014 nenhum efeito
sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia..'
Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência!
de isenções, anistias, remissões/subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia, DO exercício de 2014.
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