kata pengantar · web viewbab i pendahuluan i. 1 latar belakang undang-undang nomor 25 tahun 2004...
Post on 09-Dec-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
I. 1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD),
perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD
dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD sebagaimana
dimaksud adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.Sesuai amanat
tersebut maka Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja Kecamatan Pamulihan) Kabupaten Sumedang Tahun
2018. Penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan melalui 5
(lima)pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan
politik,teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Proses penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan
melalui 4(empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian
Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Gambar 1.1).
1
Gambar 1.1. Alur Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamulian Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.
Selanjutnya Renja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ini akan
menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD terutama untuk penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 (Gambar 1.2).
Gambar 1.2 Kedudukan Renja SKPD aalam Proses Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
2
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47,tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia nomor 4286 )
2. Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah beberapa kali terahir
Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah ,antara
pemerintah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)’’
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ,Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517)
11. Pemendagri No 32 tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanggunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembar Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan
dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 Nomor 18);
18. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
I. 3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan
Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 disusun sebagai dokumen
perencanaan operasional tahunan yang memuat rancangan awal program dan kegiatan di
Kecamatan Pamulihan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan
Pamulihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Menjadi acuan bagi Kecamatan Pamulihan dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggran ( Pra RKA ) serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
Menyelaraskan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pamulihan dengan
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
Menjadi tolak Ukur kinerja aparatur Kecamatan Pamulihan dalam menilai
implementasi program serta kegiatan oprasional tahun 2020
Menyediakan rancangan awal program dan kegiatan Kecamatan Pamulihan
sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan Pamulihan; dan
Mengetahui perencanaan program, kegiatan, pagu indikatif dan kebutuhan
anggaran Kecamatan Pamulihan tahun 2020 yang akan diusulkan kepada Bapeda
Kabupaten Sumedang.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan terdiri dari 4
(empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN
2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 dan Capaian
Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2023
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pamulihan2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020
BAB V PENUTUP
Lampiran
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMULIHAN
TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamulihan tahun 2019
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur
atau penentu keberhasilan atau kegagalan Kecamatan dalam melaksanakan rencana
strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu
kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai
kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu SKPD yang akan diukur
keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat
diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatanyang hendak atau telah dicapai
5
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk
mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikatorkinerja yang merupakan alat ukur untuk
pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan
menilai kinerja sebuah entitas.
Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang
diarahkan dalam pencapaian sasaran SKPD, yang tertuang dalam sasaran setiap visi dan misi.
Visi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, yaitu:
Pencapaian kinerja yang belum memenuhi target dikarenakan program/kegiatan yang
pada tiap Tahun ada, adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk mengangkat
perekonmian masyarakat terutama dalam bidang Pangan dan kerajinan sudah dapat
dirasakan baik dari segi keberhasilan Prestasi sampai mewakili ke Tingkat Profinsi maupun
usaha UMKM
Visi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :
“Terwujudnya Kecamatan Pamulihan yang SIAP (SeJahtera Iman dan Takwa
Amanah,Pelaynan Prima) pada tahun 2019 (2019-2023) dalam mendukung pencapaian
Sumedang SIMPATI (Sejahtera Agamis Maju Prefesional dan Kreatif”
Misi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Menciptakan Aparatur yang Iman dan Taqwa
3. Meningkatkan Pemerintah yang Amanah
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi;
6. Menciptakan situasi lingkungan yang tentram, aman, dan nyaman dengan peningkatan perilaku gotong royong
dan swadaya masyarakat;
7. Menciptakanpelestarian dan peningkatan seni tradisional Sumedang dan Menerapkan sistem tata nilai
kesundaan dalam kegiatan masyarakat yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda
(SPBS);
8. Menciptakan peningkatan kualitas ibadah dan kerukunan umat beragama di Masyarakat;
6
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelayanan Renja Kecamatan Pamulihan 2018
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(outcome)/
Kegiatan (output)
TargetCapaianKinerja
Renstra Tahun2019
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2018
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan KeluaranKegiatan Tahun 2017
TargetProgram/Kegiatan
Renja TahunBerjalan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/Kegiatan
Renstras/d Tahun 2017
Catatan
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
TargetProgram/Kegiatan
Renja TahunBerjalan
Realisasi Capaian TingkatCapaian (%)
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121 WAJIB
01 01 20 15 Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur menuju Pelayanan IKM
300 orang 250 Orang 11 Desa 11 Desa 100% 55.24% 55,24% 100%
01 20 15 001 Penyelenggaraan Musrenbang IKM 11 Desa 11 Desa 11 Desa 11 Desa 100% 60.8 % 60.8 %
01 20 15 009 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan IKM 11 Desa 150 150 88 100,% - -
01 20 15 010 Penyelenggaraan MTQ Musabakoh Tilawatil Quran 100 Orang 50i 100 100 1005 - - -
01 20 15 018 Monitoring dan Evaluasi BLM Bantuan yang Terealisasi 7014 7074 11 11 100 % 54,83% 54,83 % -
01 20 15 027 Monitoring PILKADES Terpilihnya 6 Kepala Desa 6 Desa - 80 80 100% - -
01 20 15 028 Penyelenggaraan Pelayanan Publik IKM Meningkatkan Pelayanan Prima
11 Desa - 100 % 100 % 100% 48,17 % 100% -
01 20 15 036 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
IKM 11 desa/1001%
- 100% 100% 100% 47,98 % 47,98%
01 20 15 037 Penyelenggaraan PHBN IKM 11 Desa 100% 100% 100% - - -
01 20 20 16 Program Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Presentase Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
5 Dekomen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(outcome)/
Kegiatan (output)
TargetCapaianKinerja
Renstra Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan KeluaranKegiatan Tahun 2016
TargetProgram/Kegiatan
Renja Tahun
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/Kegiatan
Renstras/d Tahun 2017
Catatan
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
TargetProgram/Kegiatan
Renja TahunBerjalan
Realisasi Capaian TingkatCapaian (%)
Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1 WAJIB
01 20 16 001 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Persentase Peningkatan Kafasitas Pem Desa
11 Desa /100 % 100 % 100 % 100 % 100%
01 20 16 002 Penyelenggaraan Lomba Desa Persentase Peningkatan Kafasitas Pem Desa
11 Desa /100 % 100 % 100 % 11 Desa 100% 100% 100%
01 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
01 20 17 001 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
Persentase Peningkatan Kafasitas Aparatur Desa
4 X 100% 100% 100% 49,71% 100 % 100%- -
01 20 17 002 Monitoring dan Evaluasi RAPBDES dan RPAPBDES
Persentase Peningkatan Kafasitas Aparatur Desa
2x 100% 100% 100% 43% 100% 100 % -
01 20 17 003 Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Persentase Pendapatan Daerah 1x 100% 100% 100% 38,98% 100 % 100%
01 20 18 Program Pembeddayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase Penanganan Kamtibum
01 20 19 001 Pembinaan Linmas Persentase Penanganan Kamtibum
2x 100% 100% 100%
19 009 Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana
Persentase Penanganan Kamtibum
2x 100% 100% 100%
O1 20 19 Oo1 Program Pembeddayaan Masyarakat
Program Pembeddayaan Masyarakat
8
01 20 19 001 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Persentase pemberdayaan Masyarakat
50 1x 100% 100% 100%
01 20 19 009 Pemberdayaan Keluarga PKK Persentase pemberdayaan kader Masyarakat
100 2x 100% 100% 100%
01 20 19 018 Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
Persentase pemberdayaan fartisipasi Masyarakat
50 2x 100% 100% 100%
9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Pamulihan
mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Pamulihan menyelenggarakan fungsi: 1. Menyusun Rencana dan Program Kerja SKPD Kecamatan Pamulihan
2. Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
1. Pengoordinasian,Mengawasi,Mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan
Bupati;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang di lakukan
Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang undangan.
Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi
penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi
harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan
tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah
bagaimana menciptakan sistem pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan
masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja
kecamatan.
10
Evaluasi terhadap sasaran program pelayanan kepada masyarakat dengan
rasio pencapaian 98% atau sesuai dengan yang telah ditetapkan antara lain:
1. Pelayanan Masyarakat, meliputi:
Pembuatan Surat Keterangan Pindah
Pembuatan Surat Ahli Waris
Pengesahan Surat Keterangan Kelakuan Baik
Ijin rame-rame
Pembuatan Akta Jual Beli
Akta Hibah
Akta Pembagian Hak Bersama
2. Pendataan, pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan, meliputi :
Pembinaan perangkat desa
Pendampingan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa (pelaksanaan
DD/ADD)
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Pembinaan Linmas
3. Pengkoordinasian dengan lembaga di tingkat Kecamatan, meliputi :
Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan UPTD/UPTB, Puskesmas,
PPL dan Pengairan.
Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan dengan lintas sector Koramil dan
Polsek
11
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG
NO INDIKATOR
SPM / STANDAR NASIONAL
IKKTARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISATAHU
N 2018TAHUN
2019TAHU
N 2020TAHUN
2021TAHUN
2022TAHUN
2023TAHUN
2018TAHUN
20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13A Indikator Kinerja Program RPJMD 2018-2023
I Indeks Kepuasan Masyarakat 88,36 75 78 81 84 87 88,36 75
2. Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin 7.512 7.437 7.362 7.287 7.212 7.137 7.512 7.437
3. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Cakupan Nenanggulangan Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5. Nilai Sakip c c cc b b bb6. Tingkat/Persentase penyerapan Anggaran 98,40 98,60% 98,60% 90% 99% 99,10% 98,40% 98,60%7. Inovasi Kecamatan n/a 2 1 2 3 4 5 n/a 2 2 8. Indek Pembangunan Zona Integritas n/a 65 65 70 75 80 85 n/a 65 659. Persentase Pencapaian PBB
12
Tabel 2.3 Uslan Terhadap Rancangan RKPDNo Program/Kegiatam Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
2 3 4 5 6Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
1. Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan Siskam Swakarsa Kecamatan Pamulihan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum2. Pembinaan Satlak Penaggulangan Bencana Kecamatan Pamulihan Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih
Peningkatan Kerdayaan masyarakat
1. Pemberdayaan keluarga Kecamatan Pamulihan Frekuensi fasilitasi peningkatan kapasitan lembaga kemasyarakatan2. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kecamatan Pamulihan Persentase peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pamulihan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang dibedayakan
4. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kecamatan Pamulihan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat( BBGRM)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
1. Monitoring dan evaluasi RAPBDes dan RPABDes Kecamatan Pamulihan Tersedianya data dan informasi keuangan
2. Pembinaan, pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kecamatan Pamulihan Penelola Administrasi Keuangan Desa yang Dibina
3. Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kecamatan Pamulihan Kolektor PBB deas yang Dibina
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
1, Pembinaaan Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Pamulihan Aparur Desa Yang Dilatih Tentang Peraturan mengenai Desa2. Penyelenggaraan Lomba Desa Kecamatan Pamulihan Lomba Desa -
Progaram Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembanguanan Kecamatan Pamulihan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
13
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Pamulihan Pembangunan Yang Terevaluasi
3. Penyelenggaraan Tilwatil Qur’an Kecamatan Pamulihan Musabaqoh Tilawtil Qur’an
4. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan Pamulihan Masyarakat yang mendapatkan Raskin
5. Monitoring Pemilihan Umum Kecamatan Pamulihan Monitoring Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatip Kecamatan Pamulihan 11 Desa
6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Pamulihan Pelayanan Publik
7. Penyelenggaraan Porum Komunikasi Pimpinan Masyarakat Kecamatan Pamulihan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
8. Peringatan Hari-Hari Besar Kecamatan Pamulihan Peringatan Hari-hari Besar
14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pamulihan
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta
kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Pamulihan, maka dapat
dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :
1. Pelayanan umum di Kecamatan Pamulihan belum dapat memberikan pelayanan
yang maksimal yang dibutuhkan Masyarakat karena hanya bersifat Registrasi.
2. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya perizinan baik untuk usaha maupun
mendirikan rumah masih rendah.
3. Penanganan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pamulihan belum
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama kendaraan untuk
kelancaran operasional, SDM Satpol PP dan kesejahteraannya untuk mendukung
operasional di lapangan.
4. Penanganan masalah sosial terutama masalah pengangguran dan kemiskinan,
memerlukan penanganan yang lebih baik lagi dari tingkat Desa, Kecamatan
maupun tingkat Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana Kecamatan cukup memadai namun belum didukung oleh
biaya operasional kegiatan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Pada
Kecamatan Pamulihan dilakukan yaitu dengan membandingkan antara
Program/Kegiatan yang tertera dalam Rancangan Awal RKPD yang datanya diperoleh
dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
Analisis kebutuhan didapat setelah Kecamatan Pamulihan melalui seksi masing-
masing mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk segera
ditangani pada tahun anggaran 2020. Adapun dari hasil analisis tersebut tidak
menjamin Anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan terutama kebutuhan rutin seperti
belanaja Sumber Daya Air Listrik atau Pajak Kendaraan Bermotor dan yang lainya.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 setelah kami
bandingkan dengan analisis kebutuhan yang dirasakan perlu segera mendapat
perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:
15
Tabel 2.4 Usulan Hasil Musren Kegiatan Pagu Indikatip Kecamatan
No Program/Kegiatam Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
2 3 4 5 6Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Sumber Daya Air Listrik Kecamatan Pamulihan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
02 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Pamulihan Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran 100%
03 Penyediaan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Pamulihan Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran 100% 6 Surat kabar
04 Penyediaan Publikasi dan Dekorasi Kecamatan Pamulihan Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran 100%
05 Penyediaan Tenaga PAM Kantor Kecamatan Pamulihan Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran 100% 12 Bulan
06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kecamatan Pamulihan Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran 100%
07 Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran 100%
536.400.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
01 Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Pamulihan Cakupan Sarana dan Prasarana 1 Paket
02 Pengadaan Kendaraan Dinas Kecamatan Pamulihan Cakupan Sarana dan Prasarana 1 Unit Roda 2
03 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan Pamulihan Cakupan Sarana dan Prasarana
04 Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Pamulihan Cakupan Sarana dan Prasarana
05 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Kecamatan Pamulihan Cakupan Sarana dan Prasarana
06 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor Kecamatan Pamulihan Cakupan Sarana dan Prasarana
536.440.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan Kecamatan Pamulihan Tingkat Disiplin Aparatur 100%
2. Pengadaan Pakaian Olah Raga Kecamatan Pamulihan Tingkat Disiplin Aparatur
27.800.000
Program Peningkatan Kafasitas Sumber Daya Aparatur
1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kecamatan Pamulihan Cakupan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
72.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Peleporan Kinerja dan Keuangan
1, Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pamulihan Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja,Keuangan 100%
2. Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Pamulihan
16
Progaram Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
52.500.000
Program Pengembangan dan Peningkatan SKPD
1 Program Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran Kecamatan Pamulihan Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Keuangan
100%
26.250.000
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
1. Pengelolaan Data Kepegawaian Kecamatan Pamulihan Persentase Kesesuaian Dokumen DUK Kepegawaian 100%
21.000.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
3 Penyelengaraan Tilawatil Quran Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
4 Monitoring dan Evaluasi Bantuan langsung Masyarakat(BLM) Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
5 Monitoring PEMILU(Monitoring PILKADES) Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
7. Penyelengaraan Forum Pimpinan Daerah Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
8. Peringatan PHBN Kecamatan Pamulihan Indek Kepuasan Masyarakat 100%
408.050.000
17
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
1. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Pamulihan IKM 100%
2. Penyelenggaraan Lomba Desa Kecamatan Pamulihan IKM 100%
31.500.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
1 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kecamatan Pamulihan IKM 100%
2. Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes Kecamatan Pamulihan IKM 100%
3 Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Kecamatan Pamulihan IKM 100%
84.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban
1. Pe
Pembinaan Linmas Kecamatan Pamulihan IKM 100%
2. Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana Kecamatan Pamulihan IKM 100%
63.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pamulihan IKM 100%
2. Pemberdayaan Keluarga PKK Kecamatan Pamulihan IKM 100%
3. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Kecamatan Pamulihan IKM 100%
94.500.000
Jumlah Total 1.603.511.500
18
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG
No Program / Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6KECAMATAN PAMULIHAN
I BIDANG INFRASTRUKTUR
1Peningkatan Jalan Haurngombong - Cilembu Segmen Warung Kawat - Segmen Cilembu
Segmen Warung kawat - cilembu 679.161.000
II BIDANG LAINNYA
1 Peningkatan Kapasitas Guru PAUD
11 Desa (Desa Cigendel, Cijeruk, Pamulihan, Haurngombong, Cilembu, Cimarias, Cinanggerang, Mekarbakti, Sukawangi, Ciptasari dan Citali)
50.000.000
2 Pelatihan Peningkatan Kader Posyandu
11 Desa (Desa Cigendel, Cijeruk, Pamulihan, Haurngombong, Cilembu, Cimarias, Cinanggerang, Mekarbakti, Sukawangi, Ciptasari dan Citali)
150.000.000
19
3Pelatihan Penanggulangan Bencana
11 Desa (Desa Cigendel, Cijeruk, Pamulihan, Haurngombong, Cilembu, Cimarias, Cinanggerang, Mekarbakti, Sukawangi, Ciptasari dan Citali)
75.000.000
4 Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES 11 Desa (Desa Cigendel,
Cijeruk, Pamulihan, Haurngombong, Cilembu, Cimarias, Cinanggerang, Mekarbakti, Sukawangi, Ciptasari dan Citali)
57.774.000
5 Pelatihan Peningkatan Optimalisasi Lahan Pekarangan (RW Binaan)
11 Desa (Desa Cigendel, Cijeruk, Pamulihan, Haurngombong, Cilembu, Cimarias, Cinanggerang, Mekarbakti, Sukawangi, Ciptasari dan Citali)
120.000.000
JUMLAH TOTAL 1.131.935.000
20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan Tahun 2019 pada dasarnya merupakan
pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan
rutinitas Kecamatan Pamulihan maupun pengakomodasian program/ kegiatan pembangunan
yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang Dusun maupun Musrenbang Desa di
Kecamatan Pamulihan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pamulihan yang
mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.
Usulan masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
tingkat Kecamatan Pamulihan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017, yang terakomodir
sebagai bagian dari usulan rencana program kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2019
selengkapnya tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini.
21
Tabel 2.5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kecamatan Pamulihan
No Aspek Fokus NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 KEBIJAKAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program
100 %
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating Prosedur (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada,sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:1. SOP Seksi Tata Pemerintahan
1.Proses Pembuatan Ajab2. SOP tentang Subbag
Pelayanann Umum2.Rekomendasi Pembuatan KK3 Rekomendasi Pembuatan KTP4 Rekomendasi Penerbitan Surat Pindah5 Surat Ketearnagn Waris6 IMB7.Ijin Ganguan8.Rekomendasi Pinjaman Ke Bank9.SKCK10 Surat Pindah
3. SOP tentang Subbag Program dan Keuangan
4. SOP tentang Subbag Umum dan Kepegawaian
5. SOP tentang Sie Trantibum6. SOP tentang Sie PMD7. SOP tentang Sie Sosial
Ada
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak …3….
- PERDA yang seharusnya, sebanyak …3…..
100 %
3PENATAAN
Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi
- Jabatan yang ada sebanyak 10 100 %
22
No Aspek Fokus NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja Keterangan
KELEMBAGAAN DAERAH
eselonering yang terisi jumlah jabatan yang
ada x 100%- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 10
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------
Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS SKPD , sebanyak 29 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.673 personil
0,25 %
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
85 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.
100 %
23
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD- RKPD Sumedang- RENSTRA SKPD- RENJA SKPD- RKA-SKPD- DPA
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari:1. RENSTRA SKPD2. RENJA SKPD3. RKA SKPD4. DPA5. Rkpd Sumedang
5 jenis dokumen
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7
100 %
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.
100 %
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.872.479.700,00
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 667.225.664,00
23,2 %
Besaran belanja modal
14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 123.981,000,00
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.872.479.700,00
0.043 %
Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.574.000,00
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 538.684.664,00
0,292 %
16 Total Belanja total belanja - Total belanja pemeliharaan
24
pemeliharaan dari total belanja SKPD
pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
SKPD, sebesar Rp. 1.574.000,00
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.872.479.700,00
0,054%
Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada,Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:1. NERACA2. CALK3. LRA
Ada sebanyak 3 jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Apabila Ada,Sebutkan jenis dokumennya. Daftar barang atau asset Kec.
Pamulihan yang aktif
Ada
Penggunaan Asset SKPD
19 Jumlah nilai asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset yang dikuasai SKPD x 100%
Jumlah nilai asset yang tidak digunakan SKPD, sebanyak 1.311.141.175,0Total nilai Asset yang dikuasai SKPD,
Jumlah nilai asset yang tidak digunakan SKPD, sebanyak rupiah.Total nilai Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak rupiah.
100 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :1.PapanPengumuma
n2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman2. Kotak Pengaduan3. web site4.Pengumuman mass media masa
Jumlah sebanyak 4 jenis.
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Indeks kepuasan masyarakat ada
25
BAB III
TUJUAN ,SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Pmerintah Provinsi Jawa Barat Serta
Kabupaten Sumedang
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan
Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang,
jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2023 yaitu “INDONESIA YANG
MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap
jangka menengah yang ke-3 (tiga) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi “TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG”. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 yaitu
tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan
kemandirian masyarakat Jawa Barat. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2013-2018,
yaitu “ JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA. “
Hasil penelaahan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam
Rancangan Awal RKP Tahun 2019 dan kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, tidak ada program dan kegiatan
yang secara khusus berlokasi di wilayah Kecamatan Pamulihan.
26
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 (APBD Kabupaten Sumedang)
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 1201 20 15 001 Penyelenggaraan Musrenbang IKM 11 Desa 56.750.000
01 20 15 009 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan
IKM 11 Desa 20.000.000
01 20 15 010 Penyelenggaraan MTQ Musabakoh Tilawatil Quran 100 Orang 31.500.000
01 20 15 018 Monitoring dan Evaluasi BLM Bantuan yang Terealisasi 7014 20.000.000
01 20 15 018 Monitoring dan Evaluasi BLM Bantuan yang Terealisasi 7014 50.000.000
01 20 15 027 Monitoring PILKADES Terpilihnya 6 Kepala Desa 6 Desa -79.800.000
01 20 15 028 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
IKM Meningkatkan Pelayanan Prima
11 Desa -56.250.000
01 20 15 036 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
IKM 11 desa/1001% -93.750.000
01 20 16 001 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Persentase Peningkatan Kafasitas Pem Desa
11 Desa /100 % -
01 20 16 002 Penyelenggaraan Lomba Desa Persentase Peningkatan Kafasitas Pem Desa
11 Desa /100 % 31.500.000
01 20 17 001 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
Persentase Peningkatan Kafasitas Aparatur Desa
4 X 31.500.000
01 20 17 002 Monitoring dan Evaluasi RAPBDES dan RPAPBDES
Persentase Peningkatan Kafasitas Aparatur Desa
2x 31.500.000
01 20 17 003 Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Persentase Pendapatan Daerah 1x 21.000.000
01 20 19 001 Pembinaan Linmas Persentase Penanganan Kamtibum
2x 31.500.000
19 009 Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana
Persentase Penanganan Kamtibum
2x 31.500.000
27
01 20 19 001 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Persentase pemberdayaan Masyarakat 50 31.500.000
01 20 19 009 Pemberdayaan Keluarga PKK Persentase pemberdayaan kader Masyarakat 100 48.000.000
01 20 19 018 Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
Persentase pemberdayaan fartisipasi Masyarakat
50 15.000.000
28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2019
Tahun 2018 merupakan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019-2023, dimana pada periode tersebut
Dicanangkan tema pembangunan: “AKSELERASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN
MELALUI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH” Mengacu pada
prioritas pembangunan tahun 2018, tujuan dan sasaran RPJMD, serta rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pamulihan, maka tujuan dan sasaran Renja
Kecamatan Pamulihan tahun 2019 disajikan dalam tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pamulihan Tahun 2019
No Tujuan Sasaran1. Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik(Kecamatan dan Desa)
1. Meningkatnya kualitas manajemenpemerintahan
2. Meningkatnya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
3. Meningkatnya kualitas perencanaan danpengendalian pembangunan
4. Meningkatnya pemberdayaan lembagakemasyarakatan
2. Terwujudnya pelayanan prima Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat meliputi penerbitan surat-surat
3. Meningkatkan infrastrukturdiwilayah Kecamatan Sukasari
Meningkatnya kualitas jalan, drainase danjaringan irigasi
Gambar 3.1. Alur Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan
Mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2019, tujuan dan sasaran RPJMD,serta
29
Tabel 3.2.Rencana Program dan KegiatanKabupatenSumedangTahun 2019 (APBD Provinsi, APBN dan CSR)
Kode Urusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
PrakiraanMajuRencanaTahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 3 41 WAJIB
Monitoring Pemilihan Umum Terlaksananya Monitoring Pemilihan Umum 11 Desa 30.000.000
01 20 41 003 PenyelenggaraanLombaDesa Meningkatnyapenyelenggarapemerintahdesa 11 Desa 30.000.000
01 20 42 009 PembinaanLinmasdalamrangkapelaksanaanSiskamSwakarsa Meningkatnyapengetahuansaranadanprasaranaanggotalinmas 60 Orang 30.000.000
Pembinaan Satlak Penanggualangan Bencana Meningkatnya Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana 50 Orang 30.000.000
01 20 53 004 Pemberdayaan keluarga Frekuensifasilitasipeningkatankapasitaslembagakemasyarakatan50 orang 30.000.000
Peningktan Pendapatan Pajak Bumi Dan Banguan (PBB) Optimalnya Pajak Bumi dan Bangunan 100 % 20.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 30.000.000
Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Teraksananya Gotong Royong Masyarakat 100 % 30.000.000
Peringatan Hari-Hari Besar Terllaksanannya Hari-hari Besar Tingkat Kecamatan 100 % 50.000.000
01 20 55 001 Monitoring danevaluasiAPBDesdanRAPBDes TersususnnyahasilevaluasiAPBDesdanRAPBDesperubahansehinggamenjadibahanpenyusunanAPBDesdanRAPBDes
11 Desa 30.000.000
30
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
PrakiraanMajuRencanaTahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
Pilihan1 2 3 4 5
01 20 07 001 Penyusunandanperencanaanpenganggaran SKPD
Tersedianyaacuanpelaksanaankegiatan 4 Dokumen 25.000.000
01 20 06 002 Penyusunanlaporankeuangan SKPD Tersediadantertatanyalaporankeuangan SKPD 4 Laporan 25.000.000
01 20 06 001 Penyusunanlaporankinerja SKPD Tersedianyaacuandalampelaksanaankegiatan 2 Dokumen 25.000.000
01 20 05 002 Peningkatankapasitasaparaturpemerintahdaerah
Meningkatnyakapasitasdankinerjanaparaturkecamatan
43 Orang 62.000.000
01 20 02 007 Pengadaan perlengakapn dan peralatankantor
Meningkatnyapelayanankepadamasyarakat 5 Jenis 85.100.000
01 20 02 008 Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor
Optimalnyafungsihalamankantor yang layak 1 Paket 20.000.000
01 20 02 013 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinasoperasional
Opimalnyafungsikendaraandinasoperasionalt Roda 4 : 2Roda 2 : 5
33.700.000
Pengelolaan Data Kepegawaian Optimalnya Data Kepegawaian 100 % 20.000.000
Pemeliharaanrutin berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Optimalnya Pemeliharaan Peralatan Kantor 100% 10.000.000
Pengelolaan Sisitem Inpormasi Perangkat Daerah
Meningkatnya Sistem Inpormasi Yang Diperlukan 100% 50.000.000
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
PrakiraanMajuRencanaTahun 2019
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
1 3 3 4
31
01
20 55 009 Pembinaan, pengelolaanalokasikeuangandesa
Meningkatnyakualitaspembangunanmasyarakatdesa 50 Orang 30.000.000
Montoringdanevaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Terkendalinya Bantuan langsung kepada Masyarakat 11 Desa 30.000.000
01
20 40 001 Penyelengaraanmusyawarahperencanaanpembagunan.
Tersusunyadaftarprioritaspembangunankecamatantahun 2018
2 Dokumen 50.000.0000
Penyelenggaraan Porum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
Terciptanya sinergitas anatara pimpinan dan Porum Komunikasi di kecamatan
100 % 75.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
100 % 30.000.000
01
20 40 016 Penyelengaraanmusabakohtilwalatilqur’an
Meningaktnyaupayapenumbuhansyiarislam 100% 30.000.000
01
20 30 047 Peningkatanpelayananpublik Terpenuhinnyakebutuhanpelayananpublikkepadamasyarakat
12 Bulan 76.000.000
KodeUrusan/BidangUrusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
PrakiraanMajuRencanaTahun 2018
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 501 20 01 001 Penyediaanjasasumberdaya air listrik Terpenuhinyakebutuhansaranalistrikka
ntor, telepondan internet kantor.12 Kali
Listrik, internet, telepon20.526.000
01 20 01 003 Penyediaanpelayananadministrasikantor Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran 12 Bulan
80.784.000
01 20 01 005 Penyediaanbahanbacaanperundang – undangan
Terpenuhinyakebutuhanakaninformasi 12 Bulan4 BahanBacaan
3.520.000
Penyediaan Publikasi, dekorasi dan Dokumentasi
Terpenuhinya Publikasi dekorasi dan Dokumentasi
100 % 8.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Kebutuhan Operasional 100 % 40.000.00
32
01 20 01 008 Penyediaanjasatenagaoperasionalpengamanan
Terciptanyakeamanandankenyamananlingkungan
12 Bulan 36.000.000
JUMLAH 1.194.830.000
33
Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan, maka tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan di tuangkan dalam Program Kegiatan
2.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Tahun 2018Program prioritas Renja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan penjabaran dari program prioritas yang telah ditetapkan dalam
RKPDKabupaten Sumedang Tahun 2018. Adapun program-program yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulihan adalah:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulihan langsung pada
Tahun 2018 terdiri dari 6 program dan 22 kegiatan, 6 usulan kegiatan melalui Pagu
Indikatif Kewilayahan (PIK), 75 kegiatan diusulkan melalui Pagu Indikatif Sektoral
SKPD Kabupaten dan 9 kegiatan diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat dengan
rincian diuraikan dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini.
34
Tabel 3.3 RencanaProgram dan Kegiatan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ( APBD Kabupaten Sumedang )
KodeUrusan/
BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
IndikatorKinerja
RencanaTahun 2018Catatanpe
nting
PrakiraanMajuRencanaTahun 2019
LokasiTarget
CapaianKinerja
PIK PI SKPD Kebutuhan Dana Sumber DanaTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.01.01.6.01.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
6.01.01.6.01.01.01.001 Penyediaan Jasa SDA dan Listrik Persentase Cakupan IKM Pamulihan 100% 21.552.300 21.552.300 40.000.000 APBD
6.01.01.6.01.01.01.003 Penyediaan Pelayanan Administarsi Perkantoran Persentase Cakupan IKM Pamulihan 100% 94.543.2000 94.543.2000 150.000.000 APBD
6.01.01.6.01.01.01.005 Penyediaan Bahan Bacaan PerUndang-Undangan Persentase Cakupan IKM Pamulihan 100% 6.870.000 6.870.000 10.000.000 APBD
6.01.01.15.002 KoordinasiPenyelenggaraanPemerintahan
Meningkatnyakualitaspelayananpublik
KecamatanPamulihan 4 kali 0 37.500.000 37.500.000 APBD
35
6.01.01.15.003 PeringatanHari-hariBesar Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 100% 0 37.500.000 37.500.000 APBD
6.01.01.15.004 PenyelenggaraanMusyawarahPerencanaan Pembangunan
Terwujudnyaperencanaandanpengendalianpembangunandaerah yang akuntabel
KecamatanPamulihan 2 Dokumen 0 59.632.000 59.632.000 APBD
6.01.01.15.007 PenyusunanProfilKecamatanTerwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 100% 10.000.000 10.000.000 APBD
6.01.01.15.008 PenyengaraaPameranPemangunan Terwujudnyakelembagaanpemerinta
h yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 100% 30.000.000 30.000.000 APBD
6.01.01.15.010Monitoring danEvaluasiPelaksanaan Pembangunan
Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 100% 0 35.000.000 35.000.000 APBD
6.01.01.15.011 PenyelenggaraanSeleksiTilawatil Quran (STQ)
Meningkatnyapenerapannilai-nilai agama dalamkehidupanbermasyarakat
KecamatanPamulihan 100% 0 35.000.000 35.000.000 APBD
6.01.01.15.022 SosialisasiPemilihanKepalaDesa Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 100% 0 30.000.000 30.000.000 APBD
6.01.01.15.023 Monitoring PemilihanUmumKepala Daerah
Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 100% 0 65.000.000 65.000.000 APBD
6.01.01.16Program PeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesa
40.000.000 40.000.000
6.01.01.16.001 PeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesa
Meningkatnyakualitas SDM aparaturpemerintah
KecamatanPamulihan 11 Desa 0 40.000.000 40.000.000 APBD
6.01.01.17 Program PeningkatandanPengembanga 35.000.000 35.000.000
36
nPengelolaanKeuangan Daerah
6.01.01.17.001 PeningkatanPendapatanAsli Daerah
Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan 2 kali 0 35.000.000 35.000.000 APBD
6.01.01.18Program Pembinaan danFasilitasiPengelolaanKeuanganDesa
60.000.000 60.000.000
6.01.01.18.002 PembinaanPengelolaanAlokasi Dana Desadan Dana Desa
Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan orang 0 30.000.000 30.000.000 APBD
6.01.01.18.003Monitoring danEvaluasiRAPBDesdanRPAPBDes
Meningkatnyakualitas SDM aparaturpemerintah
KecamatanPamulihan 11 Desa 0 30.000.000 30.000.000 APBD
6.01.01.19Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat
80.000.000 80.000.000
6.01.01.19.002PemberdayaanKeluargamelaluipembinaankesejahteraankeluarga
Meningkatnyakualitaspelayananpublik
KecamatanPamulihan orang 0 30.000.000 30.000.000 APBD
6.01.01.19.003 PengembanganKeseniandanKebudayaan Daerah Lestarinyanilai-nilaikesundaan KecamatanPam
ulihan200 orang (1kali) 0 30.000.000 30.000.000 APBD
6.01.01.19.004 PelaksanaanBulanBaktiGotongRoyongMasyarakat (BBGRM)
Meningkatnyakualitaslingkunganhidupberkelanjutan
KecamatanPamulihan 100% 0 20.000.000 20.000.000 APBD
6.01.01.21
Program Pember daya anMasyarakatuntukMenjagaKetentramandanKetertibanUmum
35.000.000 35.000.000
6.01.01.21.002 PembinaanLinmasDalamRangkaPelaksanaanSiskamSwakarsa
Terwujudnyakelembagaanpemerintah yang efisiendanefektif
KecamatanPamulihan orang
035.000.000 35.000.000 APBD
Total 0 642.132.000 642.132.000
37
38
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun
2020 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2020 sebagai dokumen rencana
operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian
arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun
2020. untuk bahan usulan pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait,maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur SKPD Kecamatan Pamulihhan Kabupaten Sumedang berkewajiban
untuk melaksanakan program-ptogram dan kegiatan-kegiatan yang tela di tetapkan
dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien
2. Renja tahun 2020 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggran Tahun 2020
dimana Renja Tahun 2020 di jabarkan lebih lanjut dalam dekomen pelaksanaan
anggaran
3. Untuk menjamin konsistensi ,sinegritas,harmonisasi,integrasi,evektipitas,dan
efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pamulian kabupaten
sumedang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan renja
Tahun 2020 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang
diperlukan dan melaporkan secara berkala.
4. Tata cara penyusunan Renja tahun 2020 mengacu pada Peraturan Mentri Dalam
Negri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No 8 tahun
2008 tentang tahapan tata cara penyusunan perencanaan.serta Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang nomor 18 tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan
penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
39
5. Renja tahun 2020 berlaku sejak tanggal di tetapkan ,adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal di tetapkan hingga pelaksanaanya dengan prinsif
koordinasi ,sinkronisasi,sinegritas,harminisasidan efektipitas,dan epesiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020, kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari
keadaan sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat Bapak/Ibu
demi sempurnanya Penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.
Namun demikian dengan penyusunan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam
pelaksanaan kerja dan bahan evaluasi kegiatan yang akan dan telah di laksanakan
selama satu tahun yaitu tahun 2020.
Pamulihan, 25 Juli 2019CAMAT PAMULIHAN,
HARI TRI SANTOSA.AP.MM NIP. 197502231993111001
40
DATA/ JUMLAH PENDUDUK , KELUARGA MISKIN DAN LUAS WILAYAH DESA SE-KECAMATAN PAMULIHAN 2018
NO
NAMA DESA JUMLAH KK JUMLAH KK MISKIN
JUMLAH KK MISKIN
%
LUAS (Ha) KET
1 PAMULIHAN 3013 728 24.16196482 504,512. HAURNGOMBONG 1934 386 19.95863495 195,003. CILEMBU 1721 534 31.02847182 620,304. CIGENDEL 2697 993 36.81868743 636,445. CIJERUK 1974 738 37.38601824 599,266. CIMARIAS 1277 587 45.96711042 669,427. CINANGGERANG 1142 484 42.38178634 870,008. MEKARBAKTI 1929 537 27.83825816 498,929. SUKAWANGI 2115 539 25.48463357 444,9710. CIPTASARI 1393 401 28.7867911 174,3911. CITALI 1674 453 27.0609319 155,08
JUMLAH
41
top related