세입예산사업명세서 · 보건진료전담공무원보수교육 4,080 도 1,224 군 2,856...
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세 입 예 산 사 업 명 세 서2019년도 본예산 일반회계
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
총 계 3,130,121 2,323,920 806,201
500 보조금 3,130,121 2,323,920 806,201
510 국고보조금등 2,553,572 1,870,415 683,157
511 국고보조금등 2,553,572 1,870,415 683,157
511-01 국고보조금 769,146 340,591 428,555
[ 일반회계 ] 769,146 340,591 428,555
< 보건소 > 769,146 340,591 428,555
○농어촌 보건의료서비스 개선사업 558,239
○분만취약지 지원사업 100,000
○방문건강관리사업 98,507
○기저귀 및 조제분유 지원 12,400
511-02 국가균형발전특별회계보조금 46,630 26,700 19,930
[ 일반회계 ] 46,630 26,700 19,930
< 보건소 > 46,630 26,700 19,930
○지역자율형 사회서비스 투자사업 46,630
511-03 기금 1,737,796 1,503,124 234,672
[ 일반회계 ] 1,737,796 1,503,124 234,672
< 보건소 > 1,737,796 1,503,124 234,672
○보건소 신속대응반 운영지원 1,400
○취약지응급의료기관 운영지원 200,000
○에이즈 및 성병예방
1,380
○생물테러 대비대응 역량강화 1,500
○보건소결핵관리사업
23,088
○국가예방접종 실시
200,366
○예방접종등록센터 운영 12,910
○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)
182,690
○중풍 사전예방 기초검사
1,247
○지역사회중심 금연지원 서비스
127,380
○치매치료관리비 지원
23,049
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
30,326
○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조
1,470
○재가암 관리사업
3,000
○치매안심센터 운영비 지원 676,578
○의료급여수급권자 건강검진비 지원 10,800
○국가암관리 지자체 지원 45,000
○암환자 의료비 지원
35,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업
30,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리
634
○난임부부 지원
554
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 360
○표준모자보건수첩 제작
52
○영유아 건강검진비 지원
640
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
2,660
○난청조기진단 1,300
○청소년산모 임신출산 의료비 지원
600
○고위험임산부의료비 지원
1,202
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 520
○치매노인 공공후견 지원 370
○자살예방 및 정신건강증진사업
15,270
○정신건강복지센터 운영
106,450
520 시ㆍ도비보조금등 576,549 453,505 123,044
521 시ㆍ도비보조금등 576,549 453,505 123,044
521-01 시ㆍ도비보조금등 576,549 453,505 123,044
[ 일반회계 ] 576,549 453,505 123,044
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
< 보건소 > 576,549 453,505 123,044
○난청조기진단 650
○보건소 신속대응반 운영지원 600
○기저귀 및 조제분유 지원 6,200
○분만취약지 지원사업 60,000
○에이즈 및 성병예방
414
○보건소결핵관리사업
1,550
○국가예방접종 실시
60,111
○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)
36,538
○중풍 사전예방 기초검사
1,247
○지역사회중심 금연지원 서비스
25,476
○치매치료관리비 지원
6,915
○재가암 관리사업
900
○국가암관리 지자체 지원 13,500
○농어촌 보건의료서비스 개선사업 139,560
○암환자 의료비 지원
10,500
○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업
9,000
○의료급여수급권자 건강검진비 지원 810
○선천성대사이상 검사 및 환아관리
317
○난임부부 지원
277
○표준모자보건수첩 제작
26
○영유아 건강검진비 지원
48
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
1,330
○청소년산모 임신출산 의료비 지원
300
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○고위험임산부의료비 지원
601
○자살예방 및 정신건강증진사업
4,581
○정신건강복지센터 운영
42,580
○보건진료소 보수교육
1,224
○보건진료소 보조인력 지원
24,529
○생물테러 대비대응 역량강화 1,500
○경동맥초음파 검사비지원(보조)
882
○청소년 한방치료 지원 사업 180
○치매환자 돌봄 재활지원
10,890
○인지재활프로그램 운영
2,000
○치매안심센터 운영비 지원 33,828
○방문건강관리사업 19,701
○출산장려금 지급
43,000
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 27
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 39
○산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 2,220
○치매노인 공공후견 지원 18
○정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 2,880
○자살위험자 응급개입치료비 지원
1,800
○우울증환자 치료관리비 지원 6,900
○지역사회 자살예방 네트워크 구축 900
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건기관 시설·장비 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 7,753,516 7,196,608 556,908
국 769,146
균 46,630
기 1,737,796
도 576,549
군 4,623,395
공공보건의료서비스 기능강화 3,224,597 2,309,305 915,292
국 658,239
기 201,400
도 225,913
군 2,139,045
공공보건기관 시설·장비 보강 1,129,392 401,970 727,422
국 558,239
도 139,560
군 431,593
농어촌 보건의료서비스 개선사업 1,129,392 179,400 949,992
국 558,239
도 139,560
군 431,593
401 시설비및부대비 1,089,392 0 1,089,392
국 533,239
도 133,310
군 422,843
01 시설비 1,064,357 0 1,064,357
○부흥보건지소 신축 1,064,357
국 522,526
도 130,632
군 411,199
02 감리비 20,000 0 20,000
○부흥보건지소 신축 감리비 20,000
국 7,356
도 1,839
군 10,805
03 시설부대비 5,035 0 5,035
○부흥보건지소 신축 시설부대비 5,035
국 3,357
도 839
군 839
405 자산취득비 40,000 179,400 △139,400
국 25,000
도 6,250
군 8,750
01 자산및물품취득비 40,000 179,400 △139,400
○탱크트럭 40,000
국 25,000
도 6,250
군 8,750
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
공공보건의료서비스 지원 2,095,205 1,907,335 187,870
국 100,000
기 201,400
도 86,353
군 1,707,452
보건의료서비스 지원 24,482 50,482 △26,000
201 일반운영비 910 26,910 △26,000
01 사무관리비 910 910 0
○지역보건심의위원회 참석수당
91070,000원 * 13명 * 1회
202 여비 21,372 21,372 0
01 국내여비 21,372 21,372 0
○지소·진료소 복무 점검 11,760
○보건의료 서비스 교육 7,612
○보건서비스 업무추진(보건지소·진료소) 2,000
203 업무추진비 2,200 2,200 0
03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0
○공공보건 및 의료서비스 시책추진 2,200
환자진료 727,946 594,659 133,287
101 인건비 104,126 114,239 △10,113
04 기간제근로자등보수 104,126 114,239 △10,113
○보건기관 보조인부임
89,424
○4대보험료 14,702
69,000원 * 4명 * 324일
89,424,000원 * 16.44%
202 여비 6,720 6,720 0
01 국내여비 6,720 6,720 0
○순회진료업무 추진 6,720
307 민간이전 617,100 473,700 143,400
01 의료및구료비 617,100 473,700 143,400
○환자진료 약품 및 기자재 구입 457,500
-양 방 427,500
-한 방 10,000
-순회진료 및 의료지원 20,000
○보건진료소 약품 및 기자재 구입 159,600
보건의료장비 관리 10,000 10,000 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
02 공공운영비 10,000 10,000 0
○보건의료장비 유지비 10,000
민원서식 제작 1,000 1,000 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○영수원부 및 운전면허 응시원서 제작 1,000
적출물 및 폐수처리 8,400 8,400 0
307 민간이전 8,400 8,400 0
05 민간위탁금 8,400 8,400 0
○폐수 위탁처리 240
○적출물 위탁처리 8,160
-보 건 소 2,400
-보건지소 5,760
5,000원 * 4통 * 12월
200,000원 * 12월
40,000원 * 12개소 * 12월
공중보건의사 지원 296,750 256,110 40,640
201 일반운영비 1,760 1,320 440
01 사무관리비 1,760 1,320 440
○공로패 제작 800
○근무복 구입 960
100,000원 * 8명
60,000원 * 2착 * 8명
202 여비 9,990 9,990 0
01 국내여비 9,990 9,990 0
○공중보건의 업무추진 9,990
301 일반보상금 285,000 244,800 40,200
12 기타보상금 285,000 244,800 40,200
○공중보건의 업무활동 장려금
270,000
○공중보건의 위험수당
15,000
900,000원 * 25명 * 12월
50,000원 * 25명 * 12월
보건소·지소 운영 312,638 311,252 1,386
101 인건비 35,940 32,409 3,531
04 기간제근로자등보수 35,940 32,409 3,531
○청사관리 인부임 11,980
-급여 10,288
-4대보험료 1,692
○세탁물 관리 및 청소인부임 11,980
-급여 10,288
-4대보험료 1,692
○시설물관리(보일러 등) 11,980
-급여 10,288
-4대보험료 1,692
66,800원 * 154일
10,287,200원 * 16.44%
66,800원 * 154일
10,287,200원 * 16.44%
66,800원 * 154일
10,287,200원 * 16.44%
201 일반운영비 275,243 272,343 2,900
01 사무관리비 48,410 48,170 240
○전기설비안전관리 13,560
-보 건 소 3,360
-보건지소 10,200
280,000원 * 12월
850,000원 * 12월
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○무인경비시스템 유지비 17,040
-보 건 소 2,640
-보건지소 14,400
○전기안전점검 수수료 1,710
-보건지소 270
-보건진료소 1,440
○승강기 안전관리 2,280
○소방설비 안전관리 4,200
○정화조 수거료 1,000
-보건지소 1,000
○청사 소독비 1,000
○정수기 관리 2,880
○근무복 360
○공중보건의사 숙소 임차료 4,380
220,000원 * 12월
100,000원 * 12개소 * 12월
90,000원 * 3개소 * 1회
90,000원 * 16개소 * 1회
190,000원 * 12월
350,000원 * 12월
1,000,000원 * 1회
200,000원 * 5회
15,000원 * 16대 * 12월
60,000원 * 6착
365,000원 * 12월
02 공공운영비 226,833 224,173 2,660
○전기료 128,640
-보 건 소 51,600
-보건지소 77,040
○수도료 22,640
-보 건 소 2,640
-보건지소 20,000
○환경개선 부담금 890
-보 건 소 80
-보건지소 450
-자 동 차 360
○유선방송 수신료 843
-보 건 소 420
-보건지소 423
○자동차세 1,720
-소형화물 50
-소형승합 270
-승 용 차 1,400
○자동차 보험료 3,900
-소형화물 600
-소형승합 500
-승 용 차 2,800
○난방 연료비 22,000
-보 건 소 5,000
-보건지소 17,000
○청사건물 유지비 20,000
○관용차량 유지비 20,000
-소형화물 4,000
4,300,000원 * 12월
535,000원 * 12개소 * 12월
220,000원 * 12월
80,000원 * 1개소
50,000원 * 9개소
60,000원 * 6대
35,000원 * 12월
8,800원 * 4개소 * 12월
50,000원 * 1대 * 1회
270,000원 * 1대 * 1회
200,000원 * 7대 * 1회
600,000원 * 1대
500,000원 * 1대
400,000원 * 7대
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-소형승합 6,000
-승 용 차 10,000
○공중보건의 숙소 관리비 4,200
○자동차 사고시 자기부담금(20%) 2,000
350,000원 * 12월
405 자산취득비 1,455 6,500 △5,045
01 자산및물품취득비 1,455 6,500 △5,045
○보건소 사무용 의자 1,455291,000원 * 5개
보건진료소 보수교육 4,080 4,080 0
도 1,224
군 2,856
201 일반운영비 4,080 4,080 0
도 1,224
군 2,856
01 사무관리비 4,080 4,080 0
○보건진료 전담공무원 보수교육 4,080
도 1,224
군 2,856
보건진료소 운영 220,726 388,435 △167,709
201 일반운영비 198,335 198,335 0
01 사무관리비 76,872 76,872 0
○운영위원 회의수당
15,300
○보건교육 및 홍보물 제작
6,800
○정화조 수거료 1,500
○보건진료소 정수기 임대료
3,360
○행복건강마을 프로그램 운영
17,000
○기본수용비(사무용품 등)
11,900
○정수기 관리 1,620
○무인경비 시스템 유지비
18,360
○전기설비 안전관리(강천)
1,032
30,000원 * 15명 * 17개소 * 2회
400,000원 * 17개소
40,000원 * 7개소 * 12월
1,000,000원 * 17개소
700,000원 * 17개소
15,000원 * 9개소 * 12월
90,000원 * 17개소 * 12월
86,000원 * 1개소 * 12월
02 공공운영비 121,463 121,463 0
○전기료 36,720
○전화료 14,280
○수도료 2,040
○난방연료비 51,000
○유선방송 수신료 423
○진료소 청사건물(관리) 유지비
17,000
180,000원 * 17개소 * 12월
70,000원 * 17개소 * 12월
10,000원 * 17개소 * 12월
600,000원 * 17개소 * 5월
8,800원 * 4개소 * 12월
1,000,000원 * 17개소
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 14,960 14,960 0
09 행사실비보상금 4,760 4,760 0
○보건진료소운영협의회 운영위원 선진지견학
및 행사 참가보상 4,76070,000원 * 17개소 * 4명
12 기타보상금 10,200 10,200 0
○보건진료소운영협의회장 활동수당
10,20050,000원 * 17개소 * 12월
307 민간이전 7,140 175,140 △168,000
05 민간위탁금 7,140 7,140 0
○감염성 폐기물 위탁 처리비
7,14035,000원 * 17개소 * 12월
405 자산취득비 291 0 291
01 자산및물품취득비 291 0 291
○강천보건진료소 진료용 의자
291291,000원 * 1개
보건진료소 보조인력 지원 81,763 69,397 12,366
도 24,529
군 57,234
101 인건비 81,763 69,397 12,366
도 24,529
군 57,234
04 기간제근로자등보수 81,763 69,397 12,366
○보건진료소 보조인부임(17개소) 81,763
도 24,529
군 57,234
보건소 신속대응반 운영지원 2,000 1,500 500
기 1,400
도 600
201 일반운영비 2,000 1,500 500
기 1,400
도 600
01 사무관리비 2,000 1,500 500
○지역재난현장출동 지원 용품 구입 2,000
기 1,400
도 600
지역응급의료 지원 5,420 10,420 △5,000
201 일반운영비 300 300 0
01 사무관리비 300 300 0
○강사수당 300
202 여비 3,120 3,120 0
01 국내여비 3,120 3,120 0
○지역응급의료 업무 추진 3,120
301 일반보상금 1,000 0 1,000
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 1,000 0 1,000
○구조 및 응급처치교육 참가자 보상 1,000
401 시설비및부대비 1,000 7,000 △6,000
01 시설비 1,000 7,000 △6,000
○응급구조안내판 설치 1,0001,000,000원 * 1개
분만취약지 지원사업 200,000 200,000 0
국 100,000
도 60,000
군 40,000
307 민간이전 200,000 200,000 0
국 100,000
도 60,000
군 40,000
02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0
○분만취약지 산부인과 지원 200,000
국 100,000
도 60,000
군 40,000
취약지응급의료기관 운영지원 200,000 0 200,000
기 200,000
307 민간이전 200,000 0 200,000
기 200,000
02 민간경상사업보조 200,000 0 200,000
○취약지응급의료기관 운영 지원 200,000
기 200,000
감염병관리체계 확립 및 예방활동강화 1,030,145 1,312,135 △281,990
기 239,244
도 63,575
군 727,326
감염병 관리 295,297 268,193 27,104
기 25,968
도 3,464
군 265,865
방역소독 154,087 165,759 △11,672
101 인건비 15,557 14,029 1,528
04 기간제근로자등보수 15,557 14,029 1,528
○방역소독 업무보조 15,557
-급여 13,360
-4대보험료 2,197
66,800원 * 200일
13,360,000원 * 16.44%
201 일반운영비 2,500 3,190 △690
01 사무관리비 2,500 3,190 △690
○방역장비 수선 및 운영용품 구입 2,500
206 재료비 136,030 142,530 △6,500
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 재료비 136,030 142,530 △6,500
○살충제 49,000
○유충구제 30,000
○기피제 52,500
○손소독제 3,000
○방역소독장비 유류 1,530
-휘발유 1,530
35,000원 * 1,400통
25,000원 * 1,200통
2,500원 * 21,000가구
10,000원 * 300개
1,700원 * 900ℓ
기생충 검사 950 950 0
307 민간이전 950 950 0
01 의료및구료비 950 950 0
○기생충 치료 약품 500
○기생충 검변 450
-요충 4501,500원 * 300명
감염병 등 검사 57,904 55,808 2,096
101 인건비 24,104 22,008 2,096
04 기간제근로자등보수 24,104 22,008 2,096
○법정 감염병검사 인부임 24,104
-급여 20,700
-4대보험료 3,404
69,000원 * 300일
20,700,000원 * 16.44%
201 일반운영비 4,800 4,800 0
02 공공운영비 4,800 4,800 0
○방사선 장비(pacs server)유지 관리
4,800400,000원 * 12월
307 민간이전 29,000 29,000 0
01 의료및구료비 29,000 29,000 0
○검사실 시약 및 기자재 29,000
감염병 예방 13,320 13,320 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○감염병 예방 운영용품 3,000
202 여비 10,320 10,320 0
01 국내여비 10,320 10,320 0
○감염병 예방 및 확산방지 10,320
에이즈 및 성병예방 2,760 2,760 0
기 1,380
도 414
군 966
307 민간이전 2,760 2,760 0
기 1,380
도 414
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 966
01 의료및구료비 2,760 2,760 0
○성매개감염병검진 및 치료지원 760
기 380
도 114
군 266
○에이즈감염인 진료비 1,000
기 500
도 150
군 350
○에이즈진단시약 1,000
기 500
도 150
군 350
한센복지협회 지원 17,100 17,100 0
307 민간이전 17,100 17,100 0
05 민간위탁금 17,100 0 17,100
○한센복지협회 위탁금 17,100
보건소결핵관리사업 46,176 12,496 33,680
기 23,088
도 1,550
군 21,538
101 인건비 34,400 0 34,400
기 17,200
군 17,200
04 기간제근로자등보수 34,400 0 34,400
○기간제근로자 인부임 32,860
기 16,430
군 16,430
○피복비 100
기 50
군 50
○출장여비 1,440
기 720
군 720
201 일반운영비 1,440 1,440 0
기 720
도 216
군 504
01 사무관리비 1,440 1,440 0
○홍보비 및 검체배송비 1,440
기 720
도 216
군 504
202 여비 1,440 1,440 0
기 720
군 720
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 1,440 1,440 0
○소집단관리 업무추진 1,440
기 720
군 720
307 민간이전 8,896 9,616 △720
기 4,448
도 1,334
군 3,114
01 의료및구료비 8,896 9,616 △720
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
○결핵약품 기자재 및 잠복결핵검진시약 등 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
○결핵환자 가족접촉자 조사 1,000
기 500
도 150
군 350
○결핵고위험군 및 잠복결핵감염관리 896
기 448
도 134
군 314
생물테러 대비대응 역량강화 3,000 0 3,000
기 1,500
도 1,500
201 일반운영비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 1,500
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○생물테러대비 초동대응요원 훈련 소모품 구입
및 임차료 3,000
기 1,500
도 1,500
예방접종사업 734,848 1,043,942 △309,094
기 213,276
도 60,111
군 461,461
자체예방접종 308,295 568,892 △260,597
201 일반운영비 1,500 3,000 △1,500
01 사무관리비 1,500 3,000 △1,500
○소모품 및 홍보물 구입 1,500
307 민간이전 306,795 565,892 △259,097
01 의료및구료비 306,795 565,892 △259,097
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○성인 예방접종 55,295
-인플루엔자 43,200
-B형간염 1,400
-Td(디프테리아, 파상풍) 5,535
-Tdap(디프테리아, 파상풍, 백일해)
5,160
○대상포진 250,000
○예방접종 소모품 1,500
8,000원 * 5,400명
3,500원 * 400명
11,070원 * 500명
17,200원 * 300명
국가예방접종 실시 400,733 449,698 △48,965
기 200,366
도 60,111
군 140,256
307 민간이전 400,733 449,698 △48,965
기 200,366
도 60,111
군 140,256
01 의료및구료비 400,733 449,698 △48,965
○어린이 예방접종 150,556
-보건소 약품비 45,742
기 22,871
도 6,861
군 16,010
-민간병의원접종비 104,814
기 52,407
도 15,722
군 36,685
○어린이집·유치원생 및 초등학생 독감 예방접
종 35,176
-보건소 약품비 1,012
기 506
도 152
군 354
-민간병의원접종비 34,164
기 17,082
도 5,125
군 11,957
○성인예방접종 213,697
-노인폐렴구균 9,600
기 4,800
도 1,440
군 3,360
-노인인플루엔자 200,943
기 100,471
도 30,142
군 70,330
-고위험예방접종 약품비(장티푸스) 218
기 109
도 33
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 76
-고위험예방접종 약품비(신증후군출혈열) 2,936
기 1,468
도 440
군 1,028
○B형간염 주산기감염 예방 1,304
기 652
도 196
군 456
예방접종등록센터 운영 25,820 25,352 468
기 12,910
군 12,910
101 인건비 25,820 25,352 468
기 12,910
군 12,910
04 기간제근로자등보수 25,820 25,352 468
○예방접종등록센터 운영 25,820
-인부임 21,0001,750,000원 * 1명 * 12월
기 10,500
군 10,500
-4대보험료 2,280190,000원 * 1명 * 12월
기 1,140
군 1,140
-퇴직수당 2,4802,480,000원 * 1명
기 1,240
군 1,240
-피복비 6060,000원 * 1명
기 30
군 30
건강관리사업 활성화 3,352,986 3,278,045 74,941
국 110,907
균 46,630
기 1,297,152
도 287,061
군 1,611,236
건강생활실천사업 737,584 643,180 94,404
기 312,787
도 64,323
군 360,474
지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조) 459,990 376,274 83,716
기 182,690
도 36,538
군 240,762
101 인건비 274,210 180,310 93,900
기 89,800
도 17,960
군 166,450
03 무기계약근로자보수 244,210 67,750 176,460
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공무직 인부임 244,210
-기본급 131,4001,825,000원 * 6명 * 12월
기 18,395
도 3,679
군 109,326
-기말수당 43,8001,825,000원 * 6명 * 4회
기 21,900
도 4,380
군 17,520
-명절휴가비 13,1401,095,000원 * 6명 * 2회
기 6,570
도 1,314
군 5,256
-정액급식비 9,360130,000원 * 6명 * 12월
기 4,680
도 936
군 3,744
-교통보조비 7,200100,000원 * 6명 * 12월
기 3,600
도 720
군 2,880
-근속가산금 9,200
기 4,600
도 920
군 3,680
-시간외 근무수당 18,260
기 9,130
도 1,826
군 7,304
-휴일근무수당 7,310
기 3,655
도 731
군 2,924
-연차수당 1,800
기 900
도 180
군 720
-관외출장여비 1,200200,000원 * 6명
기 600
도 120
군 480
-가족수당 1,440120,000원 * 1명 * 12월
기 720
도 144
군 576
-피복비 100100,000원 * 1명
기 50
도 10
군 40
04 기간제근로자등보수 30,000 112,560 △82,560
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기간제근로자 인부임
26,4002,200,000원 * 1명 * 12월
기 13,200
도 2,640
군 10,560
○퇴직수당 2,200
기 1,100
도 220
군 880
○전문인력 교육 및 출장여비 1,400
기 700
도 140
군 560
201 일반운영비 54,280 50,220 4,060
기 27,140
도 5,428
군 21,712
01 사무관리비 54,280 50,220 4,060
○건강생활실천(운동, 영양, 비만예방사업) 17,400
-강사수당 및 운영용품 구입 17,400
기 8,700
도 1,740
군 6,960
○영양플러스 기자재 및 홍보물 구입
5,50010,000원 * 550명
기 2,750
도 550
군 2,200
○심뇌혈관질환 예방관리 7,000
-강사수당 및 운영용품 구입 7,000
기 3,500
도 700
군 2,800
○지역사회 재활사업 6,900
-강사수당 및 운영용품 구입 5,920
기 2,960
도 592
군 2,368
-위원회 참석 수당 98070,000원 * 7명 * 2회
기 490
도 98
군 392
○여성 어린이 특화 3,000
-강사수당 및 홍보물 제작 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
○구강건강관리 3,300
-교육자료 및 홍보물품 구입 3,300
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,650
도 330
군 1,320
○절주사업 1,500
-강사수당 및 홍보물품 구입 1,500
기 750
도 150
군 600
○한의약 건강증진 8,000
-운영기자재 및 강사수당 8,000
기 4,000
도 800
군 3,200
○전문인력 위탁교육 1,680240,000원 * 7명
기 840
도 168
군 672
301 일반보상금 117,000 116,464 536
기 58,500
도 11,700
군 46,800
01 사회보장적수혜금 113,100 113,100 0
○임산부영유아 보충식품비
113,10072,500원 * 130명 * 12월
기 56,550
도 11,310
군 45,240
09 행사실비보상금 3,900 3,364 536
○운동교실 및 재활사업 운영 간식
2,9002,000원 * 1,450명
기 1,450
도 290
군 1,160
○심뇌혈관질환 예방관리 교육 간식
1,0002,000원 * 500명
기 500
도 100
군 400
307 민간이전 14,500 29,280 △14,780
기 7,250
도 1,450
군 5,800
01 의료및구료비 14,500 29,280 △14,780
○심뇌혈관질환 예방관리 교육 10,000
-혈압, 혈당 및 콜레스테롤 측정용 소모품 10,000
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○여성 어린이 특화 1,500
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-철분제 및 엽산제 지원 1,500
기 750
도 150
군 600
○구강건강관리 3,000
-불소사업용품 및 실란트 구입 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
중풍 사전예방 기초검사 2,494 2,494 0
기 1,247
도 1,247
307 민간이전 2,494 2,494 0
기 1,247
도 1,247
01 의료및구료비 2,494 2,494 0
○중풍 사전예방 기초검사 2,494
기 1,247
도 1,247
경동맥초음파 검사비지원(보조) 3,600 1,764 1,836
도 882
군 2,718
307 민간이전 3,600 1,764 1,836
도 882
군 2,718
01 의료및구료비 3,600 1,764 1,836
○경동맥초음파 검사 3,600
도 882
군 2,718
지역사회중심 금연지원 서비스 254,760 258,700 △3,940
기 127,380
도 25,476
군 101,904
101 인건비 96,070 83,800 12,270
기 48,035
도 9,607
군 38,428
03 무기계약근로자보수 40,070 0 40,070
○공무직 인부임 40,070
-기본급 21,9001,825,000원 * 1명 * 12월
기 10,950
도 2,190
군 8,760
-기말수당(3, 6, 9, 12월)
7,3001,825,000원 * 1명 * 4회
기 3,650
도 730
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,920
-명절휴가비 2,1901,095,000원 * 1명 * 2회
기 1,095
도 219
군 876
-정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월
기 780
도 156
군 624
-교통보조비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 120
군 480
-근속가산금 1,100
기 550
도 110
군 440
-시간외근무수당 3,050
기 1,525
도 305
군 1,220
-휴일근무수당 1,220
기 610
도 122
군 488
-연차수당 30060,000원 * 1명 * 5일
기 150
도 30
군 120
-관외출장여비 250
기 125
도 25
군 100
04 기간제근로자등보수 56,000 83,800 △27,800
○기간제근로자 인건비
52,8002,200,000원 * 12월 * 2명
기 26,400
도 5,280
군 21,120
○기간제근로자 피복비 200100,000원 * 2명 * 1착
기 100
도 20
군 80
○기간제근로자 출장여비
2,400100,000원 * 2명 * 12월
기 1,200
도 240
군 960
○기간제근로자 및 금연지도원 교육 여비 600
기 300
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 60
군 240
201 일반운영비 102,610 94,820 7,790
기 51,305
도 10,261
군 41,044
01 사무관리비 76,470 84,820 △8,350
○금연성공자 기념품 구입 10,00050,000원 * 200명
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○금연실천모범업소 선정 및 운영 용품 구입 8,700
기 4,350
도 870
군 3,480
○금연교육 강사수당 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
○금연사업 전문인력 교육비 900
기 450
도 90
군 360
○금연사업 운영용품 및 홍보물품 구입 26,370
기 13,185
도 2,637
군 10,548
○금연환경조성사업 홍보 27,500
기 13,750
도 2,750
군 11,000
03 행사운영비 26,140 10,000 16,140
○금연의 날 행사운영 1,500
기 750
도 150
군 600
○흡연예방교육 인형극 11,000550,000원 * 20개교
기 5,500
도 1,100
군 4,400
○흡연예방교육 마술쇼 8,250550,000원 * 15개교
기 4,125
도 825
군 3,300
○금연체험관 운영(성인*3회, 학교*2회) 5,390
기 2,695
도 539
군 2,156
202 여비 4,080 4,080 0
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,040
도 408
군 1,632
01 국내여비 4,080 4,080 0
○금연업무추진여비 4,080170,000원 * 2명 * 12월
기 2,040
도 408
군 1,632
301 일반보상금 12,000 8,000 4,000
기 6,000
도 1,200
군 4,800
12 기타보상금 12,000 8,000 4,000
○금연지도원 활동비 12,00040,000원 * 3명 * 100회
기 6,000
도 1,200
군 4,800
307 민간이전 40,000 50,000 △10,000
기 20,000
도 4,000
군 16,000
01 의료및구료비 40,000 50,000 △10,000
○금연보조제 구입(1,2,3단계 및 껌,트로키 등) 40,000
기 20,000
도 4,000
군 16,000
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 1,200 588 612
307 민간이전 1,200 588 612
01 의료및구료비 1,200 588 612
○심뇌혈관질환 합병증 검진 1,20012,000원 * 100명
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
201 일반운영비 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
01 사무관리비 2,940 2,920 20
○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)
2,9402,940,000원 * 1명
기 1,470
군 1,470
청소년 한방치료 지원 사업 600 440 160
도 180
군 420
307 민간이전 600 440 160
도 180
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 420
01 의료및구료비 600 440 160
○월경곤란증 청소년 한방치료 지원 600
도 180
군 420
지역사회 통합건강증진사업(자체) 12,000 0 12,000
101 인건비 12,000 0 12,000
04 기간제근로자등보수 12,000 0 12,000
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금
12,000200,000원 * 5명 * 12월
방문보건사업 1,404,887 1,422,452 △17,565
국 98,507
기 733,323
도 74,252
군 498,805
치매치료관리비 지원 46,098 48,552 △2,454
기 23,049
도 6,915
군 16,134
308 자치단체등이전 46,098 48,552 △2,454
기 23,049
도 6,915
군 16,134
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46,098 48,552 △2,454
○치매치료관리비 지원 46,098
기 23,049
도 6,915
군 16,134
치매환자 돌봄 재활지원 54,450 54,450 0
도 10,890
군 43,560
307 민간이전 54,450 54,450 0
도 10,890
군 43,560
01 의료및구료비 54,450 54,450 0
○치매환자 돌봄·재활지원 54,450
도 10,890
군 43,560
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 60,652 52,438 8,214
기 30,326
군 30,326
201 일반운영비 500 500 0
기 250
군 250
01 사무관리비 500 500 0
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회건강조사 홍보물 구입 500
기 250
군 250
307 민간이전 60,152 51,938 8,214
기 30,076
군 30,076
05 민간위탁금 60,152 51,938 8,214
○지역사회건강조사 위탁 60,152
기 30,076
군 30,076
맞춤형 방문보건사업 11,776 10,776 1,000
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○방문보건사업용 홍보물 2,000
202 여비 4,776 4,776 0
01 국내여비 4,776 4,776 0
○재가환자 방문업무 추진 4,776
307 민간이전 5,000 4,000 1,000
01 의료및구료비 5,000 4,000 1,000
○맞춤형 보건사업 약품 및 기자재 구입 5,000
재가암 관리사업 6,000 7,066 △1,066
기 3,000
도 900
군 2,100
201 일반운영비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○운영용품 및 홍보물 구입 1,700
기 850
도 255
군 595
○강사수당 300
기 150
도 45
군 105
301 일반보상금 800 500 300
기 400
도 120
군 280
09 행사실비보상금 800 500 300
○암환자 교육 및 참석자 보상 800
기 400
도 120
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 280
307 민간이전 3,200 4,566 △1,366
기 1,600
도 480
군 1,120
01 의료및구료비 3,200 4,566 △1,366
○재가암 관리 의료용품 3,200
기 1,600
도 480
군 1,120
인지재활프로그램 운영 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
201 일반운영비 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○인지재활프로그램 강사수당 6,500
도 1,300
군 5,200
○인지재활프로그램 운영용품 구입 3,500
도 700
군 2,800
지역사회중심 재활사업 4,998 10,285 △5,287
201 일반운영비 552 0 552
01 사무관리비 552 0 552
○재활사업 운영용품 552
307 민간이전 3,000 3,000 0
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○의료소모품비 3,000
405 자산취득비 1,446 7,285 △5,839
01 자산및물품취득비 1,446 7,285 △5,839
○집게 저항 운동기 484
○이층 수평 볼트보드 198
○단계적 관절가동 운동호 253
○순서연습 구슬탑 92
○파워웹 운동도구 298
○컵쌓기(교체형 컵 12개 세트)
121
484,000원 * 1개
198,000원 * 1개
253,000원 * 1개
92,000원 * 1개
298,000원 * 1set
121,000원 * 1개
치매안심센터 운영비 지원 845,721 881,875 △36,154
기 676,578
도 33,828
군 135,315
101 인건비 399,095 586,247 △187,152
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 319,276
도 15,963
군 63,856
04 기간제근로자등보수 399,095 586,247 △187,152
○치매안심센터 인부임 399,095
-인건비 272,7402,098,000원 * 10명 * 13월
기 218,192
도 10,910
군 43,638
-명절휴가비 25,176
기 20,141
도 1,007
군 4,028
-특수근무수당 6,00050,000원 * 10명 * 12월
기 4,800
도 240
군 960
-4대보험
41,3902,098,000원 * 16.44% * 10명 * 12월
기 33,112
도 1,656
군 6,622
-가족수당 5,04060,000원 * 7명 * 12월
기 4,032
도 200
군 808
-시간외 근무수당
18,06915,057원 * 10명 * 12월 * 10시간
기 14,455
도 723
군 2,891
-관내출장여비 24,000200,000원 * 10명 * 12월
기 19,200
도 960
군 3,840
-관외출장여비 4,68039,000원 * 10명 * 12월
기 3,744
도 187
군 749
-피복비 2,000100,000원 * 10명 * 2착
기 1,600
도 80
군 320
201 일반운영비 346,309 252,436 93,873
기 277,048
도 13,852
군 55,409
01 사무관리비 328,309 224,436 103,873
○치매교육 강사수당 및 운영용품 구입 48,250
기 38,600
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,930
군 7,720
○배회감지기 이용료 1,75035,000원 * 50명
기 1,400
도 70
군 280
○자문위원 수당 1,40070,000원 * 10명 * 2회
기 1,120
도 56
군 224
○치매교육자료 제작 20,000
기 16,000
도 800
군 3,200
○치매전문인력 교육비
2,400240,000원 * 10명 * 1회
기 1,920
도 96
군 384
○맞춤형사례관리 대상자 건강관리용품 구입 24,509
기 19,608
도 980
군 3,921
○치매환자 쉼터 운영용품 구입 60,000
기 48,000
도 2,400
군 9,600
○보건지소 인지건강프로그램 운영용품 구입 30,000
기 24,000
도 1,200
군 4,800
○치매가족교실 및 자조모임 강사수당 8,500
기 6,800
도 340
군 1,360
○치매가족교실 및 자조모임 운영용품 구입 21,500
기 17,200
도 860
군 3,440
○치매예방교실 강사수당 8,500
기 6,800
도 340
군 1,360
○치매예방교실 운영용품 구입 21,500
기 17,200
도 860
군 3,440
○치매가족카페 프로그램 강사수당 5,000
기 4,000
도 200
군 800
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치매가족카페 운영용품 구입 25,000
기 20,000
도 1,000
군 4,000
○치매안심센터 홍보물 제작 50,000
기 40,000
도 2,000
군 8,000
02 공공운영비 18,000 28,000 △10,000
○공공요금(난방비, 전화료, 전기료 등) 18,000
기 14,400
도 720
군 2,880
301 일반보상금 34,317 28,192 6,125
기 27,454
도 1,373
군 5,490
09 행사실비보상금 8,925 2,800 6,125
○치매교육 참석자 보상 2,0005,000원 * 400명
기 1,600
도 80
군 320
○보건지소 인지건강프로그램 운영
4,1255,000원 * 165명 * 5회
기 3,300
도 165
군 660
○치매가족교실 및 자조모임 운영
2,0005,000원 * 10명 * 40회
기 1,600
도 80
군 320
○자원봉사자 활동비 80010,000원 * 20명 * 4회
기 640
도 32
군 128
12 기타보상금 25,392 25,392 0
○협력의사 수당 25,3922,116,000원 * 1명 * 12월
기 20,314
도 1,016
군 4,062
307 민간이전 66,000 15,000 51,000
기 52,800
도 2,640
군 10,560
01 의료및구료비 66,000 15,000 51,000
○치매환자 조호물품 및 기자재 구입 50,000
기 40,000
도 2,000
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 8,000
○치매조기검진비 지원 16,00080,000원 * 200명
기 12,800
도 640
군 2,560
방문건강관리사업 364,730 332,620 32,110
국 98,507
도 19,701
군 246,522
101 인건비 355,570 323,460 32,110
국 93,927
도 18,785
군 242,858
03 무기계약근로자보수 295,570 266,980 28,590
○공무직 인부임(방문건강관리) 295,570
-기본급 153,3001,825,000원 * 7명 * 12월
국 10,000
도 2,000
군 141,300
-기말수당 51,1001,825,000원 * 7명 * 4회
국 8,342
도 1,668
군 41,090
-명절휴가비 15,3301,095,000원 * 7명 * 2회
국 7,665
도 1,533
군 6,132
-정액급식비 10,920130,000원 * 7명 * 12월
국 5,460
도 1,092
군 4,368
-교통보조비 8,400100,000원 * 7명 * 12월
국 4,200
도 840
군 3,360
-근속가산금 16,860
국 8,430
도 1,686
군 6,744
-시간외근무수당 18,900225,000원 * 7명 * 12회
국 9,450
도 1,890
군 7,560
-휴일근무수당 5,04060,000원 * 7명 * 12월
국 2,520
도 504
군 2,016
-연차수당 4,20060,000원 * 7명 * 10일
국 2,100
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 420
군 1,680
-관외출장 여비 1,400200,000원 * 7명
국 700
도 140
군 560
-가족수당 6,72080,000원 * 7명 * 12월
국 3,360
도 672
군 2,688
-자녀학비보조수당 2,400600,000원 * 4회
국 1,200
도 240
군 960
-피복비 1,000200,000원 * 5명
국 500
도 100
군 400
04 기간제근로자등보수 60,000 56,480 3,520
○기간제근로자 인부임
57,2002,200,000원 * 2명 * 13월
국 28,600
도 5,720
군 22,880
○전문인력 교육 및 출장 여비
2,400100,000원 * 2명 * 12월
국 1,200
도 240
군 960
○피복비 400200,000원 * 2명
국 200
도 40
군 160
201 일반운영비 9,160 9,160 0
국 4,580
도 916
군 3,664
01 사무관리비 9,160 9,160 0
○전문인력 위탁 교육비 2,160240,000원 * 9명
국 1,080
도 216
군 864
○취약계층 건강관리 용품 7,000
국 3,500
도 700
군 2,800
치매노인 공공후견 지원 462 0 462
기 370
도 18
군 74
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 462 0 462
기 370
도 18
군 74
12 기타보상금 462 0 462
○치매노인 공공후견 지원 462
기 370
도 18
군 74
질병 조기검진 및 의료비 지원 233,500 136,840 96,660
기 120,800
도 33,810
군 78,890
국가암관리 지자체 지원 90,000 45,000 45,000
기 45,000
도 13,500
군 31,500
201 일반운영비 4,500 2,250 2,250
기 2,250
도 675
군 1,575
01 사무관리비 4,500 2,250 2,250
○암 조기검진 홍보물 4,500
기 2,250
도 675
군 1,575
308 자치단체등이전 85,500 42,750 42,750
기 42,750
도 12,825
군 29,925
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 85,500 42,750 42,750
○국가 암 조기검진 85,500
기 42,750
도 12,825
군 29,925
암환자 의료비 지원 70,000 49,000 21,000
기 35,000
도 10,500
군 24,500
307 민간이전 70,000 49,000 21,000
기 35,000
도 10,500
군 24,500
01 의료및구료비 70,000 49,000 21,000
○암환자 치료비 지원 70,000
기 35,000
도 10,500
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 질병 조기검진 및 의료비 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 24,500
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 60,000 30,000 30,000
기 30,000
도 9,000
군 21,000
308 자치단체등이전 60,000 30,000 30,000
기 30,000
도 9,000
군 21,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 60,000 30,000 30,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 60,000
기 30,000
도 9,000
군 21,000
의료급여수급권자 건강검진비 지원 13,500 5,340 8,160
기 10,800
도 810
군 1,890
308 자치단체등이전 13,500 5,340 8,160
기 10,800
도 810
군 1,890
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 13,500 5,340 8,160
○의료급여수급권자 건강검진 13,500
기 10,800
도 810
군 1,890
모자보건사업 532,123 703,723 △171,600
국 12,400
균 46,630
기 8,522
도 55,035
군 409,536
선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,268 2,392 △1,124
기 634
도 317
군 317
307 민간이전 1,268 2,392 △1,124
기 634
도 317
군 317
01 의료및구료비 1,268 2,392 △1,124
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,268
기 634
도 317
군 317
모자보건사업 지원 21,332 12,612 8,720
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 6,000 3,780 2,220
01 사무관리비 6,000 3,780 2,220
○모자보건사업 강사수당 1,620
○모자보건사업 운영용품 및 홍보물품 구입 4,380
202 여비 5,832 5,832 0
01 국내여비 5,832 5,832 0
○모자보건사업 추진 5,832
307 민간이전 1,500 3,000 △1,500
01 의료및구료비 1,500 3,000 △1,500
○모자보건사업 약품 및 기자재 1,500
405 자산취득비 8,000 0 8,000
01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000
○유모차 소독기 8,0008,000,000원 * 1대
난임부부 지원 1,108 3,938 △2,830
기 554
도 277
군 277
307 민간이전 1,108 3,938 △2,830
기 554
도 277
군 277
01 의료및구료비 1,108 3,938 △2,830
○체외수정 시술비 지원(4명) 1,108
기 554
도 277
군 277
건강관리사업 지원 6,720 6,720 0
202 여비 6,720 6,720 0
01 국내여비 6,720 6,720 0
○건강관리업무 추진 6,720
표준모자보건수첩 제작 104 201 △97
기 52
도 26
군 26
308 자치단체등이전 104 201 △97
기 52
도 26
군 26
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 104 201 △97
○표준모자보건수첩 제작(48명) 104
기 52
도 26
군 26
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
출산육아용품 지원 70,000 120,000 △50,000
301 일반보상금 70,000 120,000 △50,000
01 사회보장적수혜금 70,000 120,000 △50,000
○출산장려금 지급(첫째아) 70,000
출산장려금 지급 250,000 392,000 △142,000
도 43,000
군 207,000
301 일반보상금 250,000 392,000 △142,000
도 43,000
군 207,000
01 사회보장적수혜금 250,000 392,000 △142,000
○출산장려금 지원 250,000
-둘째아 150,0003,000,000원 * 50명
도 27,000
군 123,000
-셋째아 이상 100,0005,000,000원 * 20명
도 16,000
군 84,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 450 300 150
기 360
도 27
군 63
307 민간이전 450 300 150
기 360
도 27
군 63
01 의료및구료비 450 300 150
○발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 450
기 360
도 27
군 63
난청조기진단 2,600 920 1,680
기 1,300
도 650
군 650
307 민간이전 2,600 874 1,726
기 1,300
도 650
군 650
01 의료및구료비 2,600 874 1,726
○신생아 청각선별검사비 지원 2,600
기 1,300
도 650
군 650
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,320 6,530 △1,210
기 2,660
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,330
군 1,330
307 민간이전 5,320 0 5,320
기 2,660
도 1,330
군 1,330
01 의료및구료비 5,320 0 5,320
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,320
기 2,660
도 1,330
군 1,330
청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200 1,154 46
기 600
도 300
군 300
308 자치단체등이전 1,200 1,154 46
기 600
도 300
군 300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,200 1,154 46
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(1명) 1,200
기 600
도 300
군 300
지역자율형 사회서비스 투자사업 58,288 33,375 24,913
균 46,630
군 11,658
308 자치단체등이전 58,288 33,375 24,913
균 46,630
군 11,658
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 58,288 33,375 24,913
○산모·신생아 건강관리 지원 58,288
균 46,630
군 11,658
고위험임산부의료비 지원 2,404 4,000 △1,596
기 1,202
도 601
군 601
307 민간이전 2,404 0 2,404
기 1,202
도 601
군 601
01 의료및구료비 2,404 0 2,404
○고위험 임산부 의료비 지원(3명) 2,404
기 1,202
도 601
군 601
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기저귀 및 조제분유 지원 24,800 24,452 348
국 12,400
도 6,200
군 6,200
308 자치단체등이전 24,800 24,452 348
국 12,400
도 6,200
군 6,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 24,800 24,452 348
○저소득층 기저귀·조제분유 지원(44명) 24,800
국 12,400
도 6,200
군 6,200
산모·신생아 건강관리사 지원사업(자체) 72,679 86,829 △14,150
301 일반보상금 63,439 77,589 △14,150
12 기타보상금 63,439 77,589 △14,150
○산모·신생아 건강관리사 본인부담금 지원 63,439
308 자치단체등이전 9,240 9,240 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,240 9,240 0
○산모·신생아 건강관리사 지원 9,240
영유아 건강검진비 지원 800 1,300 △500
기 640
도 48
군 112
308 자치단체등이전 800 1,300 △500
기 640
도 48
군 112
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 800 1,300 △500
○영유아 건강검진 800
기 640
도 48
군 112
의료급여수급권자 건강검진 홍보비 650 600 50
기 520
도 39
군 91
201 일반운영비 650 600 50
기 520
도 39
군 91
01 사무관리비 650 600 50
○의료급여수급권자 건강검진 홍보 650
기 520
도 39
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 91
산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 7,400 6,400 1,000
도 2,220
군 5,180
308 자치단체등이전 7,400 6,400 1,000
도 2,220
군 5,180
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,400 6,400 1,000
○산모·신생아 건강관리 예외지원 7,400
도 2,220
군 5,180
숲 태교교실 운영 5,000 0 5,000
201 일반운영비 4,000 0 4,000
03 행사운영비 4,000 0 4,000
○숲 태교교실 운영 4,000
301 일반보상금 1,000 0 1,000
09 행사실비보상금 1,000 0 1,000
○숲 태교교실 참가자 급식 1,000
구강보건사업 15,700 15,700 0
구강보건 지원 15,700 15,700 0
201 일반운영비 6,700 6,700 0
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○구강교육자료 및 홍보물품 구입 3,200
03 행사운영비 3,500 3,500 0
○구강보건의 날 행사 3,500
-운영용품 및 현수막 제작 1,500
-연극공연 2,0002,000,000원 * 1회
307 민간이전 9,000 9,000 0
01 의료및구료비 9,000 9,000 0
○치과환자 진료약품 및 기자재 9,000
정신보건사업 429,192 356,150 73,042
기 121,720
도 59,641
군 247,831
정신재활시설운영 지원 99,960 92,958 7,002
307 민간이전 99,960 92,958 7,002
10 사회복지시설법정운영비보조 99,960 92,958 7,002
○정신재활시설운영 지원 99,960
자살예방 및 정신건강증진사업 30,540 30,000 540
기 15,270
도 4,581
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,689
101 인건비 28,457 28,457 0
기 14,229
도 4,268
군 9,960
04 기간제근로자등보수 28,457 28,457 0
○자살예방 인부임 28,457
-인건비 28,4572,189,000원 * 1명 * 13월
기 14,229
도 4,268
군 9,960
201 일반운영비 2,083 1,543 540
기 1,041
도 313
군 729
01 사무관리비 2,083 1,543 540
○운영용품 구입 및 홍보물 제작 2,083
기 1,041
도 313
군 729
정신건강복지센터 운영 212,900 176,000 36,900
기 106,450
도 42,580
군 63,870
101 인건비 174,499 158,793 15,706
기 87,249
도 34,900
군 52,350
04 기간제근로자등보수 174,499 158,793 15,706
○정신건강복지센터 인부임 149,865
-인건비 118,820
기 59,410
도 23,764
군 35,646
-명절휴가비 10,9452,189,000원 * 5명
기 5,472
도 2,189
군 3,284
-특근수당 2,40040,000원 * 5명 * 12월
기 1,200
도 480
군 720
-4대보험 12,9002,580,000원 * 5명
기 6,450
도 2,580
군 3,870
-가족수당 4,80080,000원 * 5명 * 12월
기 2,400
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 960
군 1,440
○관내출장 여비 12,000200,000원 * 5명 * 12월
기 6,000
도 2,400
군 3,600
○관외출장 여비 3,60060,000원 * 5명 * 12월
기 1,800
도 720
군 1,080
○시간외근무수당 9,034
기 4,517
도 1,807
군 2,710
201 일반운영비 33,401 15,760 17,641
기 16,701
도 6,680
군 10,020
01 사무관리비 28,401 11,660 16,741
○정신건강 운영용품 구입 4,000
기 2,000
도 800
군 1,200
○임상자문의 수당 1,200100,000원 * 12회
기 600
도 240
군 360
○정신건강증진 및 자살예방 자문위원 수당
1,40070,000원 * 10명 * 2회
기 700
도 280
군 420
○무인경비시스템 유지비 72060,000원 * 12월
기 360
도 144
군 216
○정수기 관리비 18030,000원 * 6월
기 90
도 36
군 54
○주간(기타)재활프로그램운영 물품 구입 2,000
기 1,000
도 400
군 600
○주간(기타)재활프로그램 강사수당 2,000
기 1,000
도 400
군 600
○정신건강프로그램 운영용품 구입 3,474
기 1,737
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 695
군 1,042
○정신건강증진교육 강사수당 7,000
기 3,500
도 1,400
군 2,100
○정신건강 홍보물품 구입 6,427
기 3,214
도 1,285
군 1,928
02 공공운영비 5,000 4,100 900
○공공요금(난방비, 전화료, 전기료 등) 5,000
기 2,500
도 1,000
군 1,500
301 일반보상금 4,500 1,447 3,053
기 2,250
도 900
군 1,350
09 행사실비보상금 4,500 1,447 3,053
○주간(기타)재활프로그램 참석자 급식비 보상 2,500
기 1,250
도 500
군 750
○정신건강증진프로그램운영 급식비 보상 2,000
기 1,000
도 400
군 600
307 민간이전 500 0 500
기 250
도 100
군 150
06 보험금 500 0 500
○주간(기타)재활프로그램 참석자 보험료 500
기 250
도 100
군 150
정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 7,200 7,200 0
도 2,880
군 4,320
101 인건비 7,200 7,200 0
도 2,880
군 4,320
04 기간제근로자등보수 7,200 7,200 0
○종사자 처우개선비 7,200100,000원 * 6명 * 12월
도 2,880
군 4,320
정신건강심의(심사)위원회 운영 5,760 5,760 0
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,760 5,760 0
01 사무관리비 5,760 5,760 0
○정신건강심의(심사)위원회 참석수당
3,360
○계속입원심사위원장 사전자료검토비
2,400
70,000원 * 4명 * 12회
200,000원 * 1명 * 12회
자살위험자 응급개입치료비 지원 6,000 5,000 1,000
도 1,800
군 4,200
307 민간이전 6,000 5,000 1,000
도 1,800
군 4,200
01 의료및구료비 6,000 5,000 1,000
○정신질환자 응급입원 이송 및 치료비 6,000
도 1,800
군 4,200
자살예방사업 40,832 39,232 1,600
201 일반운영비 13,500 3,400 10,100
01 사무관리비 13,500 3,400 10,100
○자살예방 홍보물품 구입 3,500
○자살예방 프로그램 운영용품 구입 7,000
○자살예방 프로그램 강사수당 3,000
202 여비 5,832 5,832 0
01 국내여비 5,832 5,832 0
○자살예방사업 추진 5,832
301 일반보상금 1,500 0 1,500
09 행사실비보상금 1,500 0 1,500
○자살예방 프로그램운영 참석자 보상
1,5005,000원 * 300명
307 민간이전 20,000 30,000 △10,000
01 의료및구료비 20,000 30,000 △10,000
○우울증환자 치료비 지원 20,000
우울증환자 치료관리비 지원 23,000 0 23,000
도 6,900
군 16,100
307 민간이전 23,000 0 23,000
도 6,900
군 16,100
01 의료및구료비 23,000 0 23,000
○우울증환자 치료관리비 지원 23,000
도 6,900
군 16,100
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지역사회 자살예방 네트워크 구축 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
201 일반운영비 1,320 0 1,320
도 396
군 924
01 사무관리비 1,320 0 1,320
○자살예방 네트워크 운영 강사비
1,320120,000원 * 11회
도 396
군 924
301 일반보상금 1,680 0 1,680
도 504
군 1,176
09 행사실비보상금 1,680 0 1,680
○자살예방 네트워크 참석자 급식비 1,680
도 504
군 1,176
행정운영경비(보건소) 145,788 297,123 △151,335
기본경비(보건소) 145,788 143,198 2,590
기본경비(보건소) 145,788 143,198 2,590
201 일반운영비 52,464 50,324 2,140
01 사무관리비 46,116 43,976 2,140
○기본수용비 22,572
○기본급량비 9,504
○일직비 14,04060,000원 * 2명 * 117일
02 공공운영비 6,348 6,348 0
○우편요금 4,500
○전화요금 1,848
202 여비 83,244 83,244 0
01 국내여비 5,484 5,484 0
○보건소 기본업무추진 2,484
○보건소 관외출장 여비 3,000
02 월액여비 77,760 77,760 0
○보건요원 및 보건진료원 월액여비
77,760180,000원 * 36명 * 12월
203 업무추진비 10,080 9,630 450
02 정원가산업무추진비 2,952 2,772 180
○직원 사기진작 경비
2,95240,000원 * 82명 * 90/100
04 부서운영업무추진비 7,128 6,858 270
○보건소 부서운영업무추진비
7,128660,000원 * 12월 * 90/100
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