bilancio sociale 2008 comune della spezia focus group territorio 27 maggio 2009
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BILANCIO SOCIALE 2008
COMUNE DELLA SPEZIA
Focus group “Territorio”27 maggio 2009
BILANCIO SOCIALE 2008
Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale
l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività,
dei risultati e dell’impegno delle risorse in un dato periodo;
in modo da consentire ai cittadini, e ai diversi interlocutori,
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come
essa interpreta e realizza la sua missione.
Cos’è un Bilancio sociale?
BILANCIO SOCIALE 2008
L’obiettivo principale di questo strumento volontario è quello di integrare il tradizionale sistema di bilancio per fornire e rendere facilmente comprensibili ai destinatari le informazioni utili a valutare l'azione pubblica.
Gli elementi della rendicontazione sociale
“rendere conto” di impegni,
risultati e effetti
dialogo con i portatori
di interessi
volontarietà
BILANCIO SOCIALE 2008
Articolazione in 4 macroambiti di rendicontazione
che raggruppano tutti i settori
d’azione del Comune
Contenuti
economiaeconomia
territorioterritorio
cultura e formazionecultura e formazione
welfarewelfare
BILANCIO SOCIALE 2008
Per ciascuna area di rendicontazione verranno illustrati:
Contenuti
obiettivi perseguiti
azioni intraprese
risultati raggiunti Rappresentati attraverso dati e indicatori quali-quantitativivolti a misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicitàdell’azione
BILANCIO SOCIALE 2008
Aree Verdi
Arredo e Decoro urbano
Ambiente, energia, tutela animali
Mobilità e Trasporto Pubblico
Pianificazione territoriale ed Edilizia
Rigenerazione urbana dei Quartieri
Interventi Opere Pubbliche
territorioterritorio
Contenuti
La Spezia, 12 febbraio 2009
BILANCIO SOCIALE 2008
Obiettivi
Obiettivi
AttivitàAttività
Manutenzione e valorizzazione del verde urbanoRilancio dei giardini storici Progetto adotta una aiuola (sponsorizzazioni
Migliore manutenzione delle aree verdi del centro e delle periferieRisistemazione dei giardini storici e la loro qualificazione manutentivaRiqualificazione della palestra nel verdeCaratterizzazione del progetto “adotta una aiuola”
Aree Verdi e Giardini StoriciAree Verdi e Giardini Storici
BILANCIO SOCIALE 2008
Aree Verdi e Giardini StoriciAree Verdi e Giardini Storici
•Nuovo contratto di manutenzione triennale •Taglio d’erba da 2 a 4 passaggi annuali •Potature degli alberi di medio e piccolo fusto •Potatura degli alberi di alto fusto del Viale Italia.•Realizzazione del nuovo impianto irriguo automatico Giardini Storici•Nuovo contratto di manutenzione “più accurato” con cooperative sociali•Ripristino aiuola del datario. •Cartografia telematica portale “Spezia NET” identificazione alberi aiuole e aree verdi•Progetto “Adotta un’aiuola” sponsorizzazione manutenzione aree verdi •Definizione progetto esecutivo per riqualificazione della palestra del verde
RisultatiRisultati
Aree Verdi
77 81 86
64,9 66 68
020406080
100
2006 2007 2008
No. Aree Verdi e Giardini Capacità ha
Potature effettuate
196 185 232
800720
1197
0
200
400
600
800
1000
1200
2006 2007 2008
Potature alto fusto Potature piccolo/medio fusto
BILANCIO SOCIALE 2008
Altri datiAltri dati
Aree Verdi e Giardini StoriciAree Verdi e Giardini Storici
Manutenzioni
€ 761.282,00
€ 623.740,00€ 611.482,00
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2006 2007 2008
Sponsorizzazioni
€ 19.967,00
€ 28.567,00
0
10000
20000
30000
40000
50000
2006 2007 2008
BILANCIO SOCIALE 2008
Obiettivi
Obiettivi
Azioni Risultati
Azioni Risultati
Sviluppo di un Progetto specifico trasversale per decoro urbano nell’ambito della valorizzazione e la cura della città.
•Attivato programma informatico per gestire tutte le segnalazioni dei cittadini (URP e Circoscrizioni)•Avviato un progetto di lotta ai graffiti(edifici Teatro Civico, Museo Lia, scuole Piazza Verdi e Palazzo Civico) •potenziati servizi di pulizia della città zona del centro e nei quartieri incremento “spezzamento manuale” (passando da 8 a 12 addetti) •istituito un sistema di raccolta rifiuti (eliminazione dei contenitori stradali nel centro da Via Chiodo a P.zza Beverini) •istituito un servizio pomeridiano dalle 14:00 alle 20:00 per lo svuotamento dei cestini e la rimozione dei rifiuti abbandonati (nel periodo da giugno a settembre prolungato fino alle 24:00 )•acquisto di 40 nuove panchine e 20 porta biciclette collocati in varie zone della città• pulizia straordinaria di pavimentazioni pregiate e di marciapiedi •Programma Spezia TVB – Spezia Ti Voglio Bene•Revisione del Regolamento di Polizia Municipale
Arredo e Decoro UrbanoArredo e Decoro Urbano
BILANCIO SOCIALE 2008
Alcuni dati del Progetto DECORO URBANO
Alcuni dati del Progetto DECORO URBANO
498548
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008
No. Segnalazioni
Chiuse67%
Aperte33%
Arredo e Decoro UrbanoArredo e Decoro Urbano
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Risanamento del Territorio: rigenerazione di acqua, aria e suolo Progetto Integrato Territoriale e Progetto E.C.C.E.L.S.A.Piano Energetico e Valorizzazione del Territorio
-per il tema della rigenerazione di acqua, aria e suolo:• Attività di bonifica delle aree inquinate • Adeguamento scarichi fognari• Attività di comunicazione con l’utenza anche con il Progetto Minerva• Incentivazione alla raccolta differenziata• Miglioramento pulizia e decoro della città• Monitoraggio ciclo dei rifiuti
-per il tema della co-abitazione città-porto nell’ambito del Progetto Integrato Territoriale e del Progetto E.C.C.E.L.S.A.:
• Individuazione di interventi di ambientalizzazione da parte di privati• Progettazione fascia di rispetto e monitoraggio interno esterno al
Porto
-per il tema del Piano Energetico e la valorizzazione del Territorio:• Redazione del Piano Energetico (fonti rinnovabili e risparmio
energetico).• Piano di valorizzazione della sentieristica comunale
AmbienteAmbiente
BILANCIO SOCIALE 2008AmbienteAmbiente
RisultatiRisultatiAttività di bonifica delle aree inquinate •Terminate operazioni di bonifica subdistretto 3 area ex IP. , (Avvio della realizzazione delle previsioni urbanistiche sull’area). •Bonifiche sito Pitelli, avviati i progetti esecutivi di bonifica per lo specchio d’acqua di mare antistante (la sorveglianza avviene mediante un organo di concertazione) •Per l’area a terra approvato il progetto definitivo di bonifica della discarica di Ruffino-Pitelli•Definite le prescrizioni per gli altri siti e gli altri impianti (Monte Montada, Val Bosca, Vallegrande, Campetto, Saturnia, Tiro al Piattello) •Avviate istruttorie risanamento area Penox e alcuni cantieri navali.•Costituito un gruppo di lavoro per la comunicazione con i cittadini sulle aree in stato di bonifica
Rigenerazione di acqua, aria e suolo
•Sperimentati nuovi servizi per la raccolta differenziata centro città (avviati i servizi di raccolta presso le grandi utenze e l’installazione di piattaforme ecologiche per le utenze domestiche)•Nuovo monitoraggio del clico dei rifiuti e nuovo contratto di servizio per spazzamento e raccolta.•Adeguamento scarichi fognari.•Avvio progetto decoro urbano
BILANCIO SOCIALE 2008AmbienteAmbiente
RisultatiRisultati Piano Integrato Territoriale e Piano Energetico
Tavolo di coordinamento con AA.PP. e i principali operatori del settore (monitoraggio interno ed esterno delle aree del Porto – individuazione interventi di ambientalizzazione – avvio opere di mitigazione ambientale)Riqualificazione del Levante cittadino mediante convenzione con AA.PP.
Avvio del progetto E.C.C.E.L.S.A. per lo sviluppo e l’applicazione del metodo della sostenibilità ambientale per le piccole e medie imprese e per l’adozione di nuove pratiche di gestione ambientale.
Sviluppo di un Piano Energetico caratterizzato anche a definire le caratteristiche degli impianti di produzione di energia e controllore domanda e offerta di energia sul territorio comunale.
Avviata trattativa con Enel per la definizione di un nuovo accordo sui rapporti tra Enel e il territorio.
BILANCIO SOCIALE 2008AmbienteAmbiente
RisultatiRisultati Progetti di comunicazione e trasparenza
Le attività di informazione e comunicazione vengono svolte dal settore ambiente tramite il Laboratorio Territoriale (LABTER)
Progetti sviluppati nel 2008
•Progetto Ambiente; •Progetto RD scuola e Percorsi educativi ai cittadini sulla RD; •Spezia TVB; •Percorsi casa scuola; •Progetto Sentieri del Golfo.
L’attività è affidata tramite gara ad un’ATI costituita dalle cooperative Nature, Earth ed Hydra, che hanno anche il compito di coordinamento dei progetti.
BILANCIO SOCIALE 2008
Esposizione dei dati
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL COMUNE DELLA SPEZIA
Esposizione dei dati
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL COMUNE DELLA SPEZIA
AmbienteAmbiente
ETA’ MEDIA delle CONDOTTE 38 anni% PERDITE delle RETI 25%
KM RETE ACQUEDOTTO per OPERATORE 31KM RETE FOGNATURA per OPERATORE 49
KM RETE IDRICA 340,94KM RETE FOGNARIA 146,69
TOTALEDomestiche residenziali
UTENZE ACQUEDOTTO 58.485 44.743UTENZE FOGNATURA 47.260 40.063
BILANCIO SOCIALE 2008
Esposizione dei dati
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Esposizione dei dati
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
AmbienteAmbiente
Raccolta e smaltimento rifiuti in Kg.
2004 2005 2006 2007 2008
RSU 40.890.110 40.782.810 42.138.220 45.226.362 40.550.652
RD 16.783.061 15.071.824 14.549.422 12.195.315 13.726.614
Fonte: elaborazioni Ufficio monitoraggio ambientale su dati ACAM
Rifiuti solidi urbani smaltiti in kg.
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
2004 2005 2006 2007 2008
Rif iuti Solidi Urbani Raccolta Differenziata
BILANCIO SOCIALE 2008AmbienteAmbiente
2007 2008
RACCOLTA DIFFERENZIATA 21.96 % 25.30%
Esposizione dei dati
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Esposizione dei dati
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
BILANCIO SOCIALE 2008
Altri dati Altri dati
AmbienteAmbiente
Diffide per mancato allacciamento Fognatura
1711
64
- 5
5
15
25
35
45
55
65
75
2006 2007 2008
RISULTATI Legambiente Ecosistema Urbano
2004
18°
2005
7°
2006
3°
2007
25°
2008
9°
BonificheValore 99-06 2007 2008
N° di conferenze di servizi per esame progetti di bonifica 24 5 4
N° partecipazioni a conferenze ministeriali zona Pitelli 23 4 4
N° aree svincolate nel sito di interessa nazionale di Pitelli 13 4 6
170
195 187170 170
88
54 53 4657
97
132
100
7969
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008
Presenza media mensile No. Cani restituiti ai proprietari
No. Cani affidati
BILANCIO SOCIALE 2008
Obiettivi
Obiettivi
AttivitàAttività
•Progetto Integrato per la Mobilità “Piano per una mobilità sostenibile”
Rilancio parcheggi di interscambio e miglioramento del servizio di bus navetta
Ridistribuzione delle modalità di trasporto a vantaggio del Trasporto Pubblico Locale
Installazione ascensori centro storico – sistema accesso collinare
Sostegno alla mobilità pedonale
MobilitàMobilità
BILANCIO SOCIALE 2008MobilitàMobilità
RisultatiRisultati Nuovo sistema di collegamento parcheggi di interscambio - centro città (riavvio servizio bus navetta)
Avvio lavori costruzione Parcheggio Centro Stazione.
Installazione ascensore che collega Via XX Settembre con il Castello San Giorgio
Sostegno alla mobilità pedonale Avvio del nuovo servizio di bike sharing “Spezia in Bici”
Avvio progetto di “revisione” complessivo della mobilità urbana (piano per una mobilità sostenibile )
BILANCIO SOCIALE 2008
MobilitàMobilità
Esposizione dei dati MOBILITA’Esposizione dei dati MOBILITA’
Zone PEDONALI (Mq) 38.000
Zone a TRAFFICO LIMITATO (Mq) 838.000
Parcheggi di INTERSCAMBIO 850
PISTE CICLABILI KM 8,6
N. PRELIEVI BIKE SHARING 3.665
ANNO 2008
Stalli di Sosta TOTALI
Residenti nelle zone cittadine 33.619
STALLI BLU a Pagamento 9.303
STALLI per RESIDENTI 1.032
STALLI BIANCHI liberi 1.042
TOTALE STALLI 11.377
N.RESIDENTI PER STALLO BLU 3,61
NUMERO RESIDENTI PER POSTO AUTO 2,95
Pass per Residenti
Numero PASS 12.783
PASS/RESIDENTI 2,63
Pass per Stalli
STALLI BLU/ PASS RESIDENTI 0,73
STALLI TOTALI/PASS RESIDENTI 0,89
BILANCIO SOCIALE 2008MobilitàMobilità
Esposizione dei dati TRASPORTO PUBBLICO LOCALEEsposizione dei dati TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Numero PASSEGGERI TPL URBANO 13.650.000
Numero CHILOMETRI Linee URBANE 4.212.628
Tempi MEDI RISPOSTE RECLAMI 8,6 giorni
INDICATORE 2006 2007 2008
TPL viaggi/abitante/anno 134 138 143
TPL Km vettura/abitante/anno 40 43 41
TPL corsia preferenziali Km. 4,7 4,7 4,7
% VEICOLI bassa emissione CO2 10.5% 11,3 8%
% VEICOLI accesso DISABILI 18.7% 19,1% 20,3%
Numero SINISTRI ogni 100.000 Km 9,2 n.r. 7,5
BILANCIO SOCIALE 2008
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Individuazione e valorizzazione di aree per nuovi insediamenti produttivi.
Realizzazione, completamento e miglioramento della rete dei collegamenti stradali, marittimi e ferroviari
Aree interessate da interventi in avanzata fase di attuazione
•La Darsena di Pagliari•La bretella viaria Oto-Melara – Valdilocchi e viabilità alternativa a Viale S. Bartolomeo•Ex area IP – ambito sub 8 – insediamento produttivo•Ex area IP – ambito sub 3 – centro commerciale
Sono inoltre state individuate per una riqualificazione:•Ex area IP per completamento della bonifica e attuazione degli interventi degli altri ambiti •Sio-Sirecome (Distretto della Pianta)•Parte dell’area Enel
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BILANCIO SOCIALE 2008
RisultatiRisultati•Avanzata fase di attuazione lavori di realizzazione della darsena di Pagliari (appaltati dall’Autorità Portuale).
•Eseguiti lavori per la realizzazione della nuova viabilità Viale S. Bartolomeo.
•Eseguiti lavori bretella viaria Oto Melara - Valdilocchi.
•Completamento capannoni produttivi (realizzati dalla Società Antoniana e già assegnati ad attività legate alla nautica)
•Ultimati i lavori di realizzazione del fabbricato produttivo in area ex Oto Melara (attuato Società Spedia destinato a insediamento produttivo nautica da diporto)
•Conclusa la bonifica del sub distretto 3 dell’area ex IP (ottenuta certificazione dei lavori da parte dalla Provincia)
•Sviluppo prime opere urbanizzazione per futura costruzione centro commerciale sub distretto 3 area ex IP.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BILANCIO SOCIALE 2008
Alcuni datiAlcuni dati
PIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AREE RIQUALIFICATE ESTENSIONE IN METRI QUADRATI
Aree ex SIO- SIRECOM (Distretto della Pianta)
32.000 40.000 28.500
Aree ENEL 41.000 32.000
Aree ex OTO (Intervento SPEDIA)
10.000 (ultimato)
Aree ex IP Sub Ambito 8 (Intervento Antoniana)
33.000
Aree Darsena del Levante 30.000
Aree ex IP 650.000 complessivo Piano d’Area
42.000 parziale sub ambito 3 Centro Commerciale
Distretto Valdellora 49.000 in area Ferrovie dello Stato
19.000 in area ACAM
Area Mazzetta – sede nuova ATCArea Canaletto – attuale sede ATC da riconvertire
26.00010.000
BILANCIO SOCIALE 2008
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Migliorare la qualità del vivere e dell’appartenenza alla città,dal centro storico alle periferie.
I quaderni del PUC
I contratti di quartiere
•Il Piano del paesaggio urbano è finalizzato a disciplinare in modo ordinato l’ornamento della città
•Gli interventi di carattere più specifico dedicati ai quartieri agiscono, oltre che sul territorio, anche quali motori di integrazione sociale e sviluppo economico
•Soprattutto nei quartieri dove la presenza economica popolare è maggiormente concentrata
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
BILANCIO SOCIALE 2008
RisultatiRisultatiOttenuti finanziamenti europei per la rigenerazione urbana una per il Centro e l’altra per il quartiere Canaletto-Fossamastra.
I finanziamenti statali e regionali hanno permesso di intervenire rigenerando altri 3 importanti quartieri
•Pianazze per la realizzazione interventi di recupero di interi edifici da parte di ARTE e la realizzazione di importanti interventi per riqualificare gran parte del patrimonio pubblico esistente.
•Favaro completato l’intervento di costruzione delle “torri” mentresono in corso di realizzazione interventi di rigenerazione:area verde “cannocchiale”,viabilità,illuminazione pubblica, parcheggi, piantumazioni.
•Umbertino riqualificazione di V.le A. Ferrari e riqualificazione Piazza B. Brin, recupero dell’ex scuola Pontremoli,in fase di definizione i rapporti Comune-ARTE per il recupero dell’ex scuola Pacinotti.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
BILANCIO SOCIALE 2008
RisultatiRisultati
Le metodologie dei “Quaderni del PUC” sono state utilizzate per le proposte progettuali relative alla riqualificazione delle periferie (programma integrato del POR – FESR finanziamenti Regionali ed Europei) Sono state elaborate specifiche attività progettuali dedicate a singoli quartieri periferici per una loro rigenerazione e trasformazione urbana partecipata
•Valdellora
•Vailunga
•Termo-Limone-Melara.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
BILANCIO SOCIALE 2008
Alcuni datiAlcuni dati
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Rigenerazione Urbana dei Quartieri
AREE RIQUALIFICATE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE ESTENSIONE METRI QUADRATI
Quartiere Pianazze Contratto di Quartiere I 38.000
Quartiere Umberto I Contratto di Quartiere II 300.000
Quartiere Favaro Piano di Recupero Urbano (PRU) 93.000
Borgo di Pitelli Piano Organico di Intervento (POI)
40.000
Centro storico POR-Fesr 1.177.435
Area del LevanteQuartieri di Canaletto-Fossamastra
POR-Fesr 1.712.259
Quartiere Valdellora Quaderni del PUC 600.000
Quartiere Vailunga Quaderni del PUC 50.000
Quartieri Limone-Melara
Quaderni del PUC 400.000
Quartieri Termo-Pianazze
Quaderni del PUC 220.000
BILANCIO SOCIALE 2008
ObiettiviObiettivi
AttivitàAttività
Servizi migliori e più vicini alle esigenze dei cittadini
•Creazione dello SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA •Gestione delle pratiche con strumenti di work flow management
•Sviluppo e collegamento delle pratiche con il Sistema Informativo Territoriale e pagamenti on-line
Pianificazione Territoriale EDILIZIA
Pianificazione Territoriale EDILIZIA
BILANCIO SOCIALE 2008
RisultatiRisultati
Sono stati ridotti i tempi medi di evasione delle pratiche edilizie il trend degli ultimi tre anni è di
2 mesi (53 giorni)
la media degli utenti allo Sportello Unico dell’Edilizia è di 400 al mese
gli utenti accreditati al portale Urbanet è di 200 al giorno.
Il “nuovo” servizio dei pagamenti tramite P.O.S. è stata un’innovazione particolarmente gradita dall’utenza e viene
utilizzato per il 75% delle autorizzazioni Ciò ha consentito di qualificare la nostra Amministrazione nell’ambito dei progetti “ Comune semplice” e “Certificazione di qualità” volti ad analizzare le procedure e i processi in genere, al fine di individuare una
gestione ottimale degli stessi.
Pianificazione Territoriale EDILIZIA
Pianificazione Territoriale EDILIZIA
BILANCIO SOCIALE 2008Alcuni datiAlcuni dati
Pianificazione Territoriale EDILIZIA
Pianificazione Territoriale EDILIZIA
Permessi rilasciati e Dichiarazioni I nizio Attività (DIA)
538412
1787
1465
0
500
1000
1500
2000
2007 2008
permessi di costruzione DI A
Tipologia permessi rilasciati (anno 2008)
29%
67%
4%
nuova costruzione ristrutturazioni opere di urbanizzaz.
1165
41973760
852
30962750
0
1000
2000
3000
4000
5000
2006 2007 2008
Totale ordinativi Pagamenti POS
BILANCIO SOCIALE 2008
RisultatiRisultati
Costruzione del database per la sentieristica(prime elaborazioni di carte tematiche).
Zona di Tramonti 2 progetti:Progetto Life Plus “il Governo del territorio con priorità suolo”(partenariato tra Comune, Regione, Parco Nazionale, Università di Genova, CC.I.AA.)
Progetto Ministero Ambiente messa in sicurezza 2 frane in loc. Schiara (collaborazione servizio LL.PP. e Settore Ambiente)
Sentieri storici: • “progetti di massima” sui 3 percorsi Biassa – Pegazzano; Acquasanta – Campiglia;
Biassa – Campiglia (oggi già percorribili)• ultimato il progetto di recupero dell’Alta Via
del Golfo• Progetto Tramonti (rinnovata convenzione Facoltà
Architettura Università di Genova valorizzazione dei sentieri) • Riaperto il sentiero che collega Fossola con
Monasteroli • Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’intera rete sentieristica
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Valorizzazione Sentieri
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Valorizzazione Sentieri
BILANCIO SOCIALE 2008
Piano delle Opere Pubbliche DIPARTIMENTO Servizi Tecnici e OO.PP.
Piano delle Opere Pubbliche DIPARTIMENTO Servizi Tecnici e OO.PP.
Opere ed interventi manutentivi realizzati e completati nel triennio 2006 - 2008
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Eu
ro
Viabilità Immobili vari Edifici scolastici Impiantitecnologici e diilluminazione
Canali eterritorio
Verde urbano Impianti sportivi Realizzazionenuove opere
2006 Totale 2007 Totale 2008 Totale
Piano delle Opere Pubbliche DIPARTIMENTO Servizi Tecnici e OO.PP.
Piano delle Opere Pubbliche DIPARTIMENTO Servizi Tecnici e OO.PP.
Opere ed interventi progettati - approvati - finanziati nel triennio 2006 - 2008
IMPORTI N° Interventi
Settori Intervento 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Viabilità 2.230.151 1.921.385 1.833.242 14 9 12
Immobili vari 1.143.359 2.467.160 882.732 9 11 11
Edifici scolastici 976.661 951.160 1.074.500 7 5 8
Impianti tecnologici e di illuminazione 530.508 697.745 183.360 13 7 4
Canali e territorio 3.050.000 109.000 350.000 5 1 2
Verde urbano 653.582 645.591 601.950 8 7 7
Impianti sportivi 3.016.748 804.442 324.971 9 5 4
Realizzazione nuove opere 3.369.582 2.911.003 2.256.195 8 5 3
BILANCIO SOCIALE 2008
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Eu
ro
Viabilità Immobili vari Edifici scolastici Impiantitecnologici e diilluminazione
Canali e territorio Verde urbano Impianti sportivi Realizzazionenuove opere
2006 2007 2008
Piano delle Opere Pubbliche DIPARTIMENTO Servizi Tecnici e OO.PP.
Piano delle Opere Pubbliche DIPARTIMENTO Servizi Tecnici e OO.PP.
BILANCIO SOCIALE 2008
BILANCIO SOCIALE 2008
Le fasi del processo
FASI e TEMPI 2008 2009
Lug-Set Ott–Dic Gen-Mar Apr-Giu Lug-Set Ott–Dic
Avvio processodi rendicontazione
Avvio raccolta informazioni e proposta indicatori
Prima consultazione gruppi di portatori di interesse
Raccolta dati e produzione bozza documento
Riunione gruppi portatori interessi (focus)
Approvazione Giunta comunale
Asseverazione
Approvazione Consiglio comunale
Presentazione e comunicazione del Bilancio
BILANCIO SOCIALE 2008
Raccolta valutazioni e riavvio processo
Raccolta valutazioni e riavvio processo
Avvio processoRaccolta informazione e
individuazione portatori di interessi
Avvio processoRaccolta informazione e
individuazione portatori di interessi
Consultazione portatori di interessi
Consultazione portatori di interessi
Raccolta ed elaborazione dati informazioni
Raccolta ed elaborazione dati informazioni
Riunione 4 focusRiunione 4 focus
Elaborazione reportElaborazione report
Asseverazione e
approvazione
Asseverazione e
approvazione
Restituzione a portatori di interessi
Restituzione a portatori di interessi
Il ciclo del processo
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Informazione e contatti
a chi rivolgersi:
Comune della Spezia - Direzione OperativaStaff Bilancio sociale
e-mail: bilancio.sociale@comune.sp.itTel. 0187 – 727 401 / 257 / 306
Fax 0187 727 700
BILANCIO SOCIALE 2008
www.comune.laspezia.it/ilcomune/bilancio_sociale
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