6 revisión por la dirección
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7/24/2019 6 Revisin Por La Direccin
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Sistema de Gestin de Seguridad ySalud Ocupacional OHSAS 18001
PROCED!E"#O RE$S%" POR &ADRECC%""' de P(gina 1 ) 1* Versin 01
1. OBJETIVO
Contar con un procedimiento que nos describa las actividades necesarias para realizar larevisin por la Direccin
. !"C!#CE
El alcance de este procedimiento cubre a las si$uientes %unciones que participan dentrodel comit& de control $erencial' (erente (eneral) Coordinador de operaciones)
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PROCED!E"#O RE$S%" POR &ADRECC%""' de P(gina + ) 1* Versin 01
*roduccin) + dem,s ,reas) as- como a los procesos que %orman parte del alcance delistema de e$uridad + alud en el Traba/o.
0. DEI#ICIO#E
O23!TO' Documento donde se re$istra los resultados obtenidos o la evidencia quenos demuestre que se est, llevando a cabo las actividades desempe4adas.
ITE3!' Con/unto de elementos mutuamente relacionados o que interact5an.
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(ETI6#' !ctividades coordinadas para diri$ir + controlar una or$anizacin.ITE3! DE (ETI6# DE "! C!"ID!D' istema de $estin para diri$ir +controlar una or$anizacin con respecto a la e$uridad + alud en el Traba/o.
7. 2E*O#!BI"ID!DE
Gerente, Coordinador de operaciones, Produccin, R. Humanos, Compras,
Almacenes, Mantenimiento, Jefe de Laboratorio y Representante de la Direccin
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Vi$ilar la aplicacin + ape$o a lo descrito en este procedimiento *articipar cada 8 meses en la Junta declarada en este procedimiento)
Gerente General ! Director General
2evisar) autorizar + vi$ilar las solicitudes + %ormulaciones de me/ora quedispon$an los inte$rantes del comit&.
Estar atento a las asi$naciones %ormuladas durante la reunin del comit& +vi$ilar su se$uimiento + cierre.
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Establecer las directrices de actuacin para la or$anizacin a trav&s de losinte$rantes del comit&.
9. *2OCEDI3IE#TO
*ara realizar la revisin por la direccin se recomienda realizar los si$uientes pasos.
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1. El representante de la Direccin solicita a los 2esponsables de ,rea o inte$rantesdel comit& realicen adecuadamente el %ormato datos de entrada para la revisin
por la Direccin. Esto se :ace en promedio cada 8 meses) un mes despu&s derealizada la auditoria interna.
. "os Je%es de Departamento;2esponsables de ,rea solicitar adecuadamente losdatos de entrada por la revisin solicitados en el 2eporte e Inte$ran la misma al
2epresentante de la Direccin.
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0. El 2epresentante de la Direccin) inte$ra la in%ormacin entre$ada por losresponsables de ,rea) para su %,cil lectura e interpretacin por el (erente(eneral. "os datos de entrada contemplan los si$uientes puntos'
a. 2esultados de auditorias internas