4.1.3 urusan wajib pekerjaan umum 4.1.3.1 kondisi …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... ·...

23
LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 hal | 103 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI UMUM Urusan pekerjaan Umum dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerinatahan daerah karena berfungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baik regional maupun lintas wilayah pemerintahan. Pekerjaan Umum erat kaitannya dengan pembangunan Infrstruktur baik menyediakan sistem transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Pelaksanaan urusan ini di Pemerintah Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. 4.1.3.2 KEBIJAKAN PROGRAM Pelaksanaan Kebijakan Program pada tahun ini masih mengacu pada pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah yang lebih diakselerasikan melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Wujud pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini diimpelemntasikan dalam RKPD dan APBD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Program-program penunjang, yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Upload: doantu

Post on 15-May-2019

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 3

4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

4.1.3.1 KONDISI UMUM

Urusan pekerjaan Umum dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerinatahan

daerah karena berfungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baik

regional maupun lintas wilayah pemerintahan. Pekerjaan Umum erat kaitannya

dengan pembangunan Infrstruktur baik menyediakan sistem transportasi, pengairan,

drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,

1988).

Pelaksanaan urusan ini di Pemerintah Kota Semarang secara teknis dilakukan

oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.

4.1.3.2 KEBIJAKAN PROGRAM

Pelaksanaan Kebijakan Program pada tahun ini masih mengacu pada pada

perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah yang lebih

diakselerasikan melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki

dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar

pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan

kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan

sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan

sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5)

pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas

sumber daya air.

Wujud pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini diimpelemntasikan dalam

RKPD dan APBD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Program-program penunjang, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Page 2: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 4

Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum,

yang meliputi :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas

penumpang, barang dan jasa.

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan dan

jembatan.

4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi Kondisi Jalan dan

Pemanfaatan jalan

5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan dan

jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.

6. Program Penerangan Jalan Umum

Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan menambah lampu

penerangan.

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan banjir

dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.

8. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota

Semarang.

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta

peningkatan kualitas lingkungan.

10. Program pengendalian banjir

Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.

11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Page 3: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 5

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan

berat bina marga.

12. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase

Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat

drainase.

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan

Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang

memiliki potensi dikembangkan.

14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan

Tujuan Program : Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah

Barat, Timur, Utara dan Selatan.

4.1.3.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.3.3.1 PENDANAAN

Jumlah Dana yang dialokasikan pada untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 mencapai Rp. 803.634.320.700 dengan

realisasi sebagai berikut :

Anggaran Program Penunjang Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

S K P D : D i n a s B i n a M a r g a 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.280.000 4.157.240 97,13 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 282.000.000 231.449.089 82,07

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 15.000.000 100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 70.000.000 100 5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 110.000.000 110.000.000 100

6. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

30.000.000 29.748.750 99,16

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20.000.000 8.307.250 41,54

8. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 29.507.300 59,01 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar daerah 200.000.000 199.772.590 99,89

10. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

15.000.000 12.862.250 85,75

11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

20.000.000 9.410.000 47,05

Page 4: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 6

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

12. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

136.620.000 86.086.400 63,01

JUMLAH SKPD 952.900.000 806.300.869 84,62 SKPD : Dinas PSDA & ESDM

13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

316.003.000 267.799.979 84,75

14. Penyediaan jasa kebersihan kantor 303.003.000 169.807.600 56,04 15. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.000.000 59.799.900 76,67 16. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 42.804.000 19.911.950 46,52

17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25.960.000 17.250.900 66,45

18. Penyediaan Makanan dan Minuman 61.838.000 25.211.900 40,77 19. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah 250.000.000 168.328.400 67,33

20. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 40.250.000 29.251.000 72,67 21. Biaya Pengganti Transport 5.500.000 2.825.000 51,36 22. Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran 222.195.000 162.483.000 73,13

JUMLAH SKPD 1.345.553.000 922.669.629 68,57 JUMLAH PROGRAM 2.298.453.000 1.728.970.498 75,22

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1. Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 1.286.000.000 1.231.785.000 95,78 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 347.027.000 319.467.850 92,06 3. Pengadaan mebeluer 106.250.000 103.755.000 97,65 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 400.000.000 391.584.150 97,9

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

851.461.000 709.329.115 83,31

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

50.000.000 40.970.000 81,94

7. Rehabilitasi sedang / berat mebeluer 15.000.000 4.424.000 29,49 JUMLAH SKPD 3.070.738.000 2.814.126.890 91,64 SKPD : DINAS PSDA & ESDM

8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 633.683.500 521.424.300 82,28 9. Pengadaan Mebeleur 89.208.000 24.363.000 27,31 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 240.000.000 220.904.000 92,04

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

581.352.000 431.786.005 74,27

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

47.310.000 35.926.000 75,94

13. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000 5.830.000 97,17 14. Peningkatan Gedung Kantor 2.485.000.000 2.325.762.775 93,59 15. Operasionalisasi Website PSDA & ESDM 30.000.000 22.226.500 74,09

JUMLAH SKPD 4.112.553.500 3.588.222.580 87,25

JUMLAH PROGRAM 7.183.291.500 6.402.349.470 89,13

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Page 5: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 7

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 8.000.000,00 7.850.450,00 98,13

2. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 30.000.000,00 29.902.275,00 99,67 3. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 8.000.000,00 7.864.000,00 98,3 4. Penyusunan lakip 30.000.000,00 27.834.200,00 92,78 5. Penyusunan lkpj skpd 30.000.000,00 29.753.880,00 99,18 6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun 10.000.000,00 9.605.500,00 96,06

JUMLAH SKPD 116.000.000 112.810.305 97,25 SKPD : DINAS PSDA & ESDM 7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 20.496.000 19.965.020 97,41

8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 19.212.500 19.109.890 99,47 9. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah) 19.215.500 19.159.230 99,71

10. Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)

23.610.500 23.321.460 98,78

11. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

81.305.000 81.075.000 99,72

12. Penyusunan RKA dan DPA 20.083.000 19.812.710 98,65 JUMLAH SKPD 183.922.500 182.443.310 99,20 JUMLAH PROGRAM 299.922.500 295.253.615 98,94

Anggaran Program Pelaksana UrusanPekerjaan Umum

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1 Perencanaan program jalan &

jembatan 280.000.000 250.644.875 89,52

2 Survey dan pengukuran 150.000.000 134.588.575 89,73 3 Perancangan teknik 125.000.000 107.344.950 85,88 4 DED jalan mangkang - arteri utara 700.000.000 608.418.700 86,92 5 Perencanaan pedestrian, jalan dan

jembatan 1.450.000.000 1.386.242.700 95,6

6 Peningkatan jembatan amposari 5.000.000.000 4.781.610.450 95,63 7 Peningkatan jembatan mpu sendok

tahap II 2.100.000.000 1.988.548.700 94,69

8 Peningkatan jalan & jembatan bringin raya (krt wongsonegoro)

2.600.000.000 2.366.500.000 91,02

9 Pembangunan jalan tembus kartini - gajah

14.000.000.000 12.792.239.000 91,37

10 Peningkatan jalan kedungmundu - tentara pelajar tahap II

5.000.000.000 4.110.106.500 82,2

11 Peningkatan jalan rowosari 7.000.000.000 6.608.696.000 94,41 12 Peningkatan jalan sumberejo -

rowosari (kp. Batik) 500.000.000 409.683.000 81,94

13 Peningkatan jalan untung suropati tahap III

4.950.000.000 4.726.981.400 95,49

14 Peningkatan jalan wr supratman & jalan suratmo

6.000.000.000 5.529.615.000 92,16

Page 6: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 8

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

15 Peningkatan jalan r. soekanto 4.450.000.000 3.980.443.000 89,45 16 Peningkatan jalan kudu - nangeng

tahap II 3.000.000.000 2.141.571.700 71,39

17 Peningkatan jalan jamus - kyai morang tahap II

4.300.000.000 3.484.467.200 81,03

18 Peningkatan jalan menuju desa wisata 3.000.000.000 2.912.153.440 97,07 19 Peningkatan jalan gebang anom 7.000.000.000 6.651.365.950 95,02 20 Peningkatan jalan podorejo 3.700.000.000 2.602.843.700 70,35 21 Pembangunan jalan seloh kretek ireng

& jalan podorejo darupono 2.000.000.000 1.923.040.500 96,15

22 Peningkatan jalan mangunharjo & jalan menuju tpi mangunharjo

1.500.000.000 1.188.623.000 79,24

23 Peningkatan jalan simpang ps jrakah 1.658.311.000 1.546.822.100 93,28 24 Peningkatan jalan kokrosono tahap III 3.000.000.000 2.492.853.700 83,1 25 Peningkatan jalan menoreh raya 2.000.000.000 1.911.579.220 95,58 26 Peningkatan jalan durian raya 4.000.000.000 3.437.945.300 85,95 27 Peningkatan pedestrian jalan mgr

soegijapranata 3.300.000.000 3.054.156.450 92,55

28 Peningkatan jalan DI panjaitan, sutoyo siswomiharjo, pekunden raya

5.000.000.000 4.126.558.750 82,53

29 Peningkatan jalan fatmawati - ketileng & jalan klipang tulus

4.000.000.000 3.365.583.500 84,14

30 Peningkatan jalan kudu 4.500.000.000 4.221.650.000 93,81 31 Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan

bangetayu wetan (alas tuwo) 5.000.000.000 4.621.915.700 92,44

32 Peningkatan jalan madukoro tahap III 3.000.000.000 2.631.710.900 87,72 33 Peningkatan jalan diponegoro 3.000.000.000 1.349.900 0,04 34 Gerbang kota semarang sisi barat

tahap II 1.500.000.000 1.408.787.000 93,92

35 Peningkatan pedestrian jalan thamrin 3.000.000.000 2.796.574.850 93,22 36 Peningkatan jalan palir - mijen 1.000.000.000 938.186.900 93,82 37 Peningkatan jalan gondoriyo - mijen 1.000.000.000 887.504.300 88,75 38 Peningkatan jalan kalimas - cangkiran

tahap II 3.000.000.000 2.601.340.500 86,71

39 Peningkatan jalan medoho I Raya 500.000.000 420.168.000 84,03 40 Peningkatan jalan padi raya tahap III 2.000.000.000 1.557.465.700 77,87 41 Peningkatan jembatan kedungsari -

meteseh 1.500.000.000 1.344.578.900 89,64

42 Peningkatan jalan suhada raya tahap II

2.000.000.000 1.538.944.000 76,95

43 Peningkatan jalan bojong salaman 1.000.000.000 855.889.000 85,59 44 Pelebaran jembatan sungai bringin

kel. Wates tahap II 500.000.000 431.273.600 86,25

45 Peningkatan jalan plalangan II 500.000.000 464.950.350 92,99 46 Peningkatan jalan blancir tahap II 1.000.000.000 755.572.000 75,56 47 Peningkatan jalan prof hamka 1.000.000.000 870.253.500 87,03 48 Peningkatan pedestrian jalan menteri

soepeno & pandanaran II 2.500.000.000 2.313.824.800 92,55

49 Peningkatan jalan woltermonginsidi 7.000.000.000 6.406.698.950 91,52 50 Peningkatan jalan manyaran -

gunungpati 5.950.000.000 5.023.136.650 84,42

51 Peningkatan jl. Grafika raya tahap II 500.000.000 420.132.700 84,03 52 Peningkatan jalan prof. soedarto

tahap III 1.500.000.000 1.415.551.500 94,37

53 Peningkatan jalan wonorejo wates 500.000.000 479.083.700 95,82 54 Peningkatan jalan kalikangkung

gondoriyo 500.000.000 415.044.600 83,01

55 Peningkatan jalan kol. Hadiyanto - unes tahap II

1.000.000.000 815.006.000 81,5

56 Peningkatan akses jalan terminal mangkang

825.000.000 - -

JUMLAH PROGRAM 157.038.311.000 136.257.821.360 86,77

Page 7: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 0 9

2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 13.913.114.000 12.345.174.260 88,73

2. Peningkatan Sistem Drainase Kaw. Banyumanik Tahap I

5.900.000.000 5.675.133.375 96,19

3. Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Sigarbencah Tahap I

5.950.000.000 5.235.909.100 88

4. Pembangunan Talud Saluran RT 01 RW IX Kel. Sambiroto Kec. Tembalang

152.105.000 150.080.000 98,67

5. Penanganan Saluran Drainase Kecamatan Tembalang, Ngaliyan, Gunungpati, Candisari dan Tugu

2.010.000.000 1.900.958.650 94,58

JUMLAH PROGRAM 27.925.219.000 25.307.255.385 90,63

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1.

Pemeliharaan jalan & jembatan kota semarang

50.350.000.000 48.996.321.775 97,31

2. Pengadaan material pemeliharaan jalan

29.000.000.000 24.692.638.100 85,15

3.

Operasional tenaga pemeliharaan jalan

5.000.000.000 3.740.918.200 74,82

4. Pemeliharaan ruang manfaat jalan 1.600.000.000 1.393.021.600 87,06 5.

Rehabilitasi infrastruktur jalan & jembatan di Kecamatan Se - Kota Semarang

2.030.000.000 1.992.385.000 98,15

6.

Rehabilitasi Jalan/Talud Jalan di Kecamatan-Kecamatan Sekota Semarang

2.540.000.000 2.501.859.000 98,5

7. Bantuan Sarana Prasarana 5.865.000.000 5.802.182.000 98,93 8.

Perbaikan Talud Pengaman Jalan di Kota Semarang

2.025.000.000 1.970.747.800 97,32

9. Pelapisan Ulang Hotmix 17.675.000.000 10.024.671.900 56,72 JUMLAH PROGRAM 116.085.000.000 101.114.745.375 87,1

4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1 Inspeksi Kondisi Jalan 300.000.000 295.867.300 98,62 2 Monitoring Perijinan 50.000.000 43.156.700 86,31 JUMLAH PROGRAM 350.000.000 339.024.000 96,86

Page 8: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 0

5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1 Leger Jalan 100.000.000 95.229.000 95,23 2 Survey kondisi jembatan 100.000.000 95.803.500 95,8

3 Visualisasi hasil pembangunan & up datting data jalan / jembatan 75.000.000 59.910.750 79,88

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000 58.424.000 77,9 JUMLAH PROGRAM 350.000.000 309.367.250 88,39

6. ProgramPenerangan Jalan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

1 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Genuk

1.043.000.000 90.339.200 87,18

2 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Pedurungan

388.000.000 372.312.000 95,96

3 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Gayamsari

299.000.000 283.676.000 94,87

4 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Semarang Utara

1.151.000.000 1.101.031.500 95,66

5 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Semarang Timur

522.000.000 503.500.900 96,46

6 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Semarang Barat

503.000.000 484.560.000 96,33

7 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Semarang Selatan

6.040.000.000 536.254.500 88,78

8 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Banyumanik

350.000.000 332.297.900 94,94

9 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Tembalang

973.976.700 890.979.200 91,48

10 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Tugu

169.000.000 160.275.700 94,84

11 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Gunungpati

1.135.000.000 1.052.054.425 92,69

12 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Mijen

1.228.000.000 1.141.147.400 92,93

13 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Candisari

662.000.000 641.160.500 96,85

14 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Gajahmungkur

681.000.000 655.566.900 96,27

15 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Ngaliyan

663.000.000 638.479.500 96,3

16 Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kec. Semarang Tengah

695.000.000 651.012.500 93,67

17 Pemeliharaan PJU 3.113.000.000 2.814.648.875 90,42 18 Pemasangan Lampu Tenaga Surya ( Solar

Cell ) 300.000.000 .273.718.700 91,24

19 Optimalisasi Lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan ( Lanjutan )

700.000.000 604.754.000 86,39

20 Pendataan Survey Lapangan Pemasangan PJU dan Tambah Daya + KWH Meter Baru

350.000.000 276.083.750 78,88

Page 9: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 1

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

21 Pemasangan Lampu High Mast di pertigaan Ngaliyan ( Pasar Jrakah )

190.000.000 183.625.000 96,64

22 Pemasangan Lampu High Mast di U-Torn Jl. Perintis Kemerdekaan

410.000.000 358.152.400 87,35

23 Pemasangan Lampu Solar Cell di Wilayah Kota Semarang

1.314.000.000 1.173.885.000 89,34

24 Pengadaan truck lift pju 1.100.000.000 996.759.000 90,61 JUMLAH PROGRAM 18.543.976.700 17.035.274.850 91,86

7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2.000.000.000 1.913.400.700 95,67 2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.480.460.000 1.369.021.700 92,47 3 O & P Drainase Kota 32.355.340.000 30.393.330.900 93,94 4 Perencanaan Tehnis 69.000.000 42.036.900 60,92 5 Survey dan Pengukuran 101.000.000 69.142.100 68,46 6 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah

kerja UPTD 1.400.000.000 1.392.731.650 99,48

7 Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran & Gorong-Gorong

200.000.000 182.998.700 91,5

8 Penyusunan Peraturan Walikota Penataan Drainase

65.000.000 52.417.950 80,64

JUMLAH PROGRAM 37.670.800.000 35.415.080.600 94,01

8. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Pembangunan sumur-sumur air tanah 3.001.368.000 2.877.265.273 95,87 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 53.860.550 53,86 3 Pendampingan Pembangunan Sumur-

Sumur Air Tanah 366.286.000 301.772.227 82,39

JUMLAH PROGRAM 3.467.654.000 3.232.898.050 93,23

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Peningkatan Sumur-sumur Dalam 10.720.255.000 10.269.467.200 95,79 2 Replikasi / Pendampingan PAMSIMAS 25.000.000 2.344.700 9,38 3 Pembangunan Instalasi Pengolahan air

Minum Sederhana 400.000.000 385.354.000 96,34

Page 10: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 2

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

4 Operasional Project Implementation Unit (PIU) Pengelolaan & Pengmbangan Hibah Air Minum

150.000.000 60.231.650 40,15

JUMLAH PROGRAM 11.295.255.000 10.717.397.550 94,88

10. Program Pengendalian banjir

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir 11.473.930.000 9.473.752.900 82,57

2 Pembebasan Tanah Kali Tenggang Tahap II

8.000.000.000 4.139.734.632 51,75

3 O & P Pintu Air dan Polder 2.046.904.000 1.706.917.600 83,39 4 Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali

Semarang 20.887.529.000 0 0

5 Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali Bringin

5.000.000.000 0 0

6 Peningkatan Saluran Drainase K. Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe)

8.000.000.000 6.847.215.100 85,59

7 Perbengkelan Peralatan Berat & Pompa 2.910.000.000 2.687.109.300 92,34 8 Pembangunan Sistem Polder Kali

Banger 663.082.000 379.788.000 57,28

9 O & P Pompa banjir 8.677.244.000 8.471.409.334 97,63 10 Belanja Sewa Lahan Kolam Retensi

Kali Banger 2.090.000.000 1.939.769.075 92,81

11 Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap III

22.000.000.000 10.934.241.805 49,7

12 Pembebasan Tanah Saluran Sekunder Tenggang (Tol Seksi C)

1.465.000.000 187.000 0,01

13 Peningkatan Saluran Drainase K. Tenggang Hulu (Sub Sistem Tol Seksi C)

3.500.000.000 3.321.528.100 94,9

14 Operasional Sistem Polder Kali Semarang

5.163.128.000 4.040.146.100 78,25

15 Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul

36.200.000.000 33.183.093.040 91,67

16 Operasional dan Pemeliharaan Sistem polder Kali Banger

1.971.069.000 0 0

17 Rehabilitasi Sungai Bringin & Plumbon 1.300.000.000 1.075.121.950 82,7 18 Pembebasan Lahan Paket C Kali

Semarang dan Kali Asin 4.000.000.000 0 0

19 Pembebasan Tanah Sistem Drainase Kawasan Masjid MAJT

16.000.000.000 0 0

20 Pembangunan talud saluran tlogosari kota semarang

805.320.000 585.244.000 72,67

21 Talud sungai rw 5 kel. gajah mungkur kec. gajahmungkur kota semarang

152.105.000 141.048.000 92,73

22 Talud sungai rw 9 kel. tandang kec. tembalang kota semarang

102.105.000 94.594.000 92,64

23 Pembangunan talud kali tenggang kel. kaligawe kec. kaligawe kota semarang

202.105.000 199.693.000 98,81

24 Sewa Lahan Kolam Retensi Polder Tawang

1.500.000.000 1.486.653.000 99,11

JUMLAH PROGRAM 164.109.521.000 90.707.245.936 55,27

Page 11: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 3

11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1 Pengadaan lahan untuk under pass

jatingaleh 92.000.000.000 39.606.962.352 43,05

2 Pengadaan lahan untuk outer ring roads 20.000.000.000 - - 3 Pengadaan lahan untuk jalan undip -

jangli - mrican 82.980.838.000 37.885.000 0,05

4 Amdal jalan mangkang - mijen 300.000.000 285.866.000 95,29 5 Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi -

jrakah 16.000.000.000 2.090.416.489 13,07

6 Pengadaan lahan untuk jalan tembus Kartini - Gajah (jolotundo)

14.000.000.000 4.994.241.953 35,67

7 Pengadaan lahan untuk Jalan Urip Sumoharjo

2.500.000.000 - -

JUMLAH PROGRAM 227.780.838.000 47.015.371.794 20,64

12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1 Pengadaan alat-alat berat 2.780.000.000 2.129.726.400 76,61 2 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 2.770.000.000 2.625.610.860 94,79 3 Pengadaan kelengkapan operasional

pemeliharaan jalan 200.000.000 179.998.000 90

4 Pengadaan Peralatan Quality Control 60.000.000 58.542.900 97,57 JUMLAH PROGRAM 5.810.000.000 4.993.878.160 85,95

13. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

1 O & P Peralatan Pengairan 5.274.931.000 4.752.741.500 83,02 2 Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan

Operasional 17.301.148.000 16.341.115.960 94,45

3 Pengadaan Sarana Alat (Jack Hamer) 250.000.000 199.327.500 79,73 JUMLAH PROGRAM 22.826.079.000 21.293.184.960 93,28

14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Bina Marga 1 Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan 600.000.000 554.225.950 92,37 JUMLAH PROGRAM 600.000.000 554.225.950 92,37

Page 12: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 4

4.1.3.3.2 HASIL YANG DICAPAI

Hasil pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilakukan

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang

dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2014 dilakukan sebagai

kelanjutan tahun 2013 di antaranya, Peningkatan Pedestrian Di Pusat Perkotaan,

peningkatan jalan tersebar di wilayah pinggiran, Peningkatan Jembatan Amposari,

Jembatan Mpu Sendok, Peningkatan jalan & jembatan bringin raya (krt

wongsonegoro), Pembangunan jalan tembus kartini – gajah, Peningkatan jalan

kedungmundu - tentara pelajar tahap II, Peningkatan jalan rowosari, Peningkatan

jalan sumberejo - rowosari (kp. Batik), Peningkatan jalan untung suropati tahap III,

Peningkatan jalan wr supratman & jalan suratmo, Peningkatan jalan r.

Soekanto,Peningkatan jalan kudu - nangeng tahap II,Peningkatan jalan jamus - kyai

morang tahap II, Peningkatan jalan menuju desa wisata, Peningkatan jalan gebang

anom, Peningkatan jalan podorejo, Pembangunan jalan seloh kretek ireng & jalan

podorejo darupono, Peningkatan jalan mangunharjo & jalan menuju tpi

mangunharjo,Peningkatan jalan simpang ps jrakah,Peningkatan jalan kokrosono tahap

III, Peningkatan jalan menoreh raya, Peningkatan jalan durian raya,Peningkatan

pedestrian jalan mgr soegijapranata,Peningkatan jalan DI panjaitan, sutoyo

siswomiharjo, pekunden raya, Peningkatan jalan fatmawati - ketileng & jalan klipang

tulus, Peningkatan jalan kudu, Peningkatan jl. Sedayu - tugu & jalan bangetayu wetan

(alas tuwo), Peningkatan jalan madukoro tahap III, Peningkatan jalan diponegoro,

Gerbang kota semarang sisi barat tahap II, Peningkatan pedestrian jalan thamrin,

Peningkatan jalan palir – mijen, Peningkatan jalan gondoriyo – mijen, Peningkatan

jalan kalimas - cangkiran tahap II, Peningkatan jalan medoho I Raya, Peningkatan

jalan padi raya tahap III,,Peningkatan jembatan kedungsari – meteseh, Peningkatan

jalan suhada raya tahap II, Peningkatan jalan bojong salaman, Pelebaran jembatan

sungai bringin kel. Wates tahap II, Peningkatan jalan plalangan II, Peningkatan jalan

blancir tahap II, Peningkatan jalan prof hamka, Peningkatan pedestrian jalan menteri

soepeno & pandanaran II, Peningkatan jalan woltermonginsidi, Peningkatan jalan

manyaran – gunungpati, Peningkatan jl. Grafika raya tahap II,Peningkatan jalan prof.

soedarto tahap III, Peningkatan jalan wonorejo wates, Peningkatan jalan

kalikangkung gondoriyo, Peningkatan jalan kol. Hadiyanto - unes tahap II.

Page 13: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 5

Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota

Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat dalam tabel-

tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah Kota Semarang,

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang terjadi peningkatan kondisi

jalan dan peningkatan jenis perkerasan jalan dari tahun sebelumnya hal tersebut dapat

dilihat pada profil sebagai berikut:

PROFIL KONDISI JALANKOTA SEMARANG

NO KECAMATAN

TAHUN 2013 TAHUN 2014 PANJANG

JALAN KONDISI JALAN PANJANG JALAN

(m)

KONDISI JALAN

(m) BAIK SEDANG RUSAK BAIK SEDANG RUSAK (m) (m) (m) (m) (m) (m)

1. BANYUMANIK 326.732 124.957 128.670 58.942 326.732 126.957 185.612 14.163 2. CANDISARI 109.790 77.770 31.873 147 109.790 78.575 31.215 -

3. GAJAH MUNGKUR

83.902 41.777 27.218 9.976 83.902 43.777 35.194 4.931

4. GAYAMSARI 82.840 63.192 13.120 4.288 82.840 64.092 16.708 2.040 5. GENUK 163.110 74.439 61.940 20.237 163.110 79.439 79.177 4.494 6. GUNUNGPATI 233.065 87.393 76.805 39.314 233.065 88.893 115.119 29.053 7. MIJEN 172.021 82.141 31.887 47.277 172.021 88.141 74.164 9.716 8. NGALIYAN 213.978 94.087 55.538 39.861 213.978 99.087 91.399 23.492 9. PEDURUNGAN 224.107 135.163 61.721 12.646 224.107 142.163 68.867 13.077

10. SMG BARAT 326.860 185.183 110.056 26.311 326.860 188.183 134.367 4.310 11. SMG SELATAN 80.033 54.987 12.770 9.287 80.033 57.987 19.057 2.989 12. SMG TENGAH 119.158 88.697 16.979 7.625 119.158 92.697 20.604 5.857 13. SMG TIMUR 92.023 50.147 33.545 4.615 92.023 51.747 36.960 3.316 14. SMG UTARA 143.062 106.997 30.803 2.915 143.062 108.997 32.718 1.347 15. TEMBALANG 274.948 127.523 72.485 63.949 274.948 132.023 132.434 10.491 16. TUGU 44.713 38.658 1.798 3.580 44.713 39.658 4.378 677

TOTAL PANJANG

(m) 2.690.342 1.433.111 767.208 350.970 2.690.342 1.482.416 1.077.973 129.953 (km) 2.690 1.433 767 351 2.690 1.483 1.078 130

Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2014

Data Kondisi jalan dilakukan terus menerus monitoring hal ini merupakan

wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengelolaan

infrastruktur jalan dan jembatan. Dari data diatas telah terjadi peningkatan kualitas

jalan baik dalam baik dari jenis konstruksi jalan maupun kondisi fisiknya dengan

pengurangan mencapai 63 % dari kondisi Jalan Rusak tahun sebelumnya

b. Program Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase

Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang perlu diatasi

dalam urusan wajib pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir di wilayah Kota

Semarang. Salah satu upaya penanggulangan banjir dan Rob telah menampakan hasil,

terbukti dengan beroperasinya Polder Kali Semarang telah mampu menangani

genangan banjir akibat rob di Kecamatan Semarang Utara khususnya seluas kurang

lebih 775 ha.

Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi rumah

pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta pembersihan

Page 14: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 6

saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat

dibantu TNI.

Pelaksanaan tahun 2014 penanganan rob dan banjir juga dilakukan dengan

dukungan kelanjutan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan

dan bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan beberapa

proyek yang lain. Penanganan rob dan banjir merupakan permasalahan yang sangat

kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran, keuletan, kesinambungan

dan koordinasi serta kerjasama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan

dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan rob dan banjir diantaranya

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 12 Ruas Saluran dalam Upaya

memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Banget Ayu Wetan,

Normalisasi Saluran Sriwijaya Tegalsari, Peningkatan Saluran Drainase Jl. RM Hadi

Soebeno, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Pahlawan (Ace Hardware), Peningkatan

Saluran Jl. Mpu Tantular, Pembangunan Saluran dan Talud Jl. Woltermonginsidi,

Peningkatan Saluran Kedungmundu – Mangunharjo, Peningkatan Saluran Drainase

Kali Es, Peningkatan Sal. Drainase K. Silandak, Peningkatan Saluran Jalan

Petudungan, Peningkatan Crossing Saluran Jl. Ronggowarsito, Peningkatan Talud

Perum Bukit Manyaran Permai (lanjutan), dan Pemeliharaan Saluran Drainase yang

tersebar dan secara Periodik pelaksanaannya.

Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Kel

Muktiharjo Kidul dengan Pemasangan Pompa Kapasitas 1500 Lt/ dt, Peningkatan

Rumah Pompa Kartini dan, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir

yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir dengan Pengadaan Pompa Portable.

Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya

air dapat dilihat dalam tabel berikut :

POTRET SUNGAI & DRAINASE 2014 No Sistem Sungai/ Drainase Jml Panjang (M) Tangkapan (Ha) I Pengendali banjir 3 40.586 5.687 II Drainase Kota A Kawasan Barat 11 31.229 4.518 B Kawasan Tengah 3 21.316 1.977,16 C Kawasan Timur 2 27.270 3.740,15 D Kawasan Selatan 46 86.105 21.378,69

Jumlah 65 206.506 37.301,00 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014

Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m dengan

tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir, cenderung bekurang

Page 15: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 7

kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS Sungai karena kiriman dari

Kabupaten Semarang.

PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2013

No Sistem Drainase

Pompa Pengendali Banjir Luas

Jumlah Titik Pompa/Polder

Kapasitas Areal

Layanan Genangan Lt/dt (ha)

1 Kawasan Semarang Barat 5 1.575 250 977 2 Kawasan Semarang Tengah 18 23.210 1250 1.225 3 Kawasan Semarang Timur 5 2.185 50,45 1.012

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2014

No. Sistem Drainase

Pompa Pengendali Banjir Areal

Genangan Banjir &

Rob (Ha)

Jumlah Titik Pompa /

Polder

Kapasitas Lt / dt

Areal Layanan

(ha) 1 Kawasan Semarang Barat 4 1.325 250 977 2 Kawasan Semarang Tengah

(Penambahan Oprs Pompa K Semarang)

31 24.755 1.204,97 1.308

3 Kawasan Semarang Timur (Penambahan Oprs Pompa Muktiharjo Kidul)

4 1.775 71 1.115

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014

Dari fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300 hektar

dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.237 ha telah

dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625 ha dengan luas genangan rob

yang telah berkurang seluas 775 ha di tengah pengaruh Cuaca yang ekstrim global

ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.

c. Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan melalui Pemasangan

Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Lanjutan Koridor Selatan, dan

beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan ini disinkronkan dengan program penataan

wajah kota di 2 lokasi yaitu Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Ngaliyan

Pemasangan lampu high mast di Jl Perintis Kemerdekaan, dan Pemasangan Lampu

bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai upaya penggunaan energi alternatif.

Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas

penerangan jalan pada tahun 2013 dengan jumlah titik lampu yang terpasang dan

terpelihara sebanyak 66.75 titik, sedangkan pada tahun 2014 bertambah 68.140 titik

serta pemasangan lampu high mast sebanyak 3 titik dengan 14 lampu. Hal ini lebih

Page 16: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 8

memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota

Semarang.

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN

2014

CAPAIAN TAHUN

2013

REALISASI TAHUN

2014 kondisi

awal kondisi akhir 1 2 3 4 5 6

1 Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan)

% 75 80 85

2 Jumlah titik LPJU baru yang terpasang

titik 1.266 1.266 1.425

3 Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan

titik 68.721 66.715 68.140

4 Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

%

Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik dan rusak

Lampu 65.289 62.180 65.000

Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang

Lampu 68.721 65.449 68.500

5 Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas permintaan PJU Swadaya Masyarakat

% 100 100 100

6 Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman

kegiatan 60 52 60

Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2014

d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki total

areal pertanian seluas 3.649 Ha yang tersebar di 4 kecamatan dengan peningkatan tipe

irigasi teknis dari non teknis.

POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI

No Kecamatan

TAHUN 2013 TAHUN 2014 Daerah Areal

(ha) Daerah Areal

(ha) Daerah Areal

(ha) Daerah Are

al (ha)

Irigasi Teknis

Irigasi Non

Teknis

Irigasi Teknis

Irigasi Non

Teknis 1 Gunungpati 7 721 71 1611 78 2.362 - - 2 Mijen 30 686 30 686 - - 3 Tugu 6 270 5 229 11 499 - - 4 Ngaliyan 1 20 2 82 3 102 - - 5 Tembalang 1 25 - - - - 6 Banyumanik 2 118 - - - - Jumlah 1.011 2.751 3.649 - -

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014

Page 17: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 1 9

e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pada tahun 2014 aspek pelayanan air bersih telah mencakup target 38.580

dengan realisasi 24.552 KK, meningkat dari tahun 2013 sebesar 30 %. Pelaksanaan

Program Penyediaan Air Baku dilakukan pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan

3 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana.

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013

No Jenis Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec. Kapasitas (Pipa Distribusi) Pelayanan Pelayanan

(lt/dt) (m) (KK) (KK) I Deep

Well/Sumur Dalam

1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84 2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78 3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150 4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163 5 Kaligawe Gayamsari 1 - 3 100 150 120 6 Muktiharjo

Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180

7 Bangetayu Kulon

Genuk 4 - 5 1800 300 240

8 Genuksari Genuk 3 – 4 1500 200 220 9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 324 230 100 10 Plamongansari Pedurungan 2 - 3 1500 200 110 11 Pedurungan

Lor Pedurungan 3 - 4 1662 300 210

12 Pedurungan Kidul

Pedurungan 1 – 3 100 150 30

13 Tlogosari Wetan

Pedurungan 1 – 3 300 200 80

14 Tlogosari Kulon

Pedurungan 1 – 3 200 150 90

15 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211 16 Rowosari Tembalang 2 - 3 1500 200 227 17 Sendangguwo Tembalang 2 - 3 1500 200 236 18 Sambiroto Tembalang 3 - 4 1795 400 228 19 Jangli Tembalang 6 - 7 2500 550 452 20 Tandang Tembalang 3 - 4 1787 350 262 21 Sendangmulyo Tembalang 2 - 3 176 250 130 22 Tembalang Tembalang 2 - 3 136 300 125 23 Pudak Payung Banyumanik 9 - 11 2537 570 577 24 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98 25 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 246 220 173 26 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122 27 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90 28 Padangsari Banyumanik 3 - 6 659 270 130 29 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90 30 Wonolopo Mijen 4 – 5 1900 450 208 31 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150 32 Mijen Mijen 3 - 6 1282 530 300 33 Purwoyoso Ngaliyan 3 – 4 2154 720 770 34 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2702 650 556 35 Wonosari Ngaliyan 9 - 12 5208 880 905 36 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2276 725 470 37 Gondoriyo Ngaliyan 6 – 7 1732 900 510 38 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50 39 Wates Ngaliyan 3 – 4 558 300 210 40 Tambak aji Ngalian 7 – 9 2060 1060 780 41 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1375 500 370 42 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210 43 Randugarut Tugu 3 - 4 1500 200 110 44 Tugurejo Tugu 5 - 7 2611 650 440 45 Mangkang

Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180

Page 18: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 2 0

No Jenis Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec. Kapasitas (Pipa Distribusi) Pelayanan Pelayanan

(lt/dt) (m) (KK) (KK) 46 Mangkang

Wetan Tugu 3 - 4 2731 580 320

47 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1236 350 270 48 Kembangarum Smg Barat 3 - 5 1678 350 310 49 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100 50 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 653 450 235 51 Patemon Gn Pati 6 – 7 921 830 600 52 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450 53 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60 54 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190 55 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 846 300 180 56 Candi Candisari 3 - 4 1059 500 462

57 Tegalsari Candisari 1 – 2 300 150 90 II Sistem

Penyediaan (SIPAS)

1 Karanganyar gunung

Candisari 2 72 200 210

2 Jangli Tembalang 2 100 400 310 3 Tandang Tembalang 2 100 200 210 4 Srondol Kulon Banyumanik 2 100 200 90 5 Padangsari Banyumanik 1-2 150 100 60 6 Sekaran Gunungpati 3 700 500 265 7 Mangunsari Gunungpati 2 100 200 115 8 Gunungpati Gunungpati 2 200 150 70 9 Wonoplumbon Mijen 2 100 200 98 10 Mijen Mijen 1-2 150 100 75 11 Pesantren Mijen 2 100 200 72 12 Cangkiran Mijen 2 100 200 89 13 Beringin Ngaliyan 2 100 200 128 14 Podorejo Ngaliyan 2 800 110 50

III Sumur Dangkal/Gali

1 Bangunharjo SMG Tengah

1 - 40 35

2 Bulusan Tembalang 1 - 40 38 3 Meteseh Tembalang 1 - 40 20 4 Lamper

Tengah SMG Selatan

1 - 40 25

5 Padangsari Banyumanik 1 - 40 35 6 Plamongan

Sari Pedurungan 1 - 40 20

IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)

1 Bendan Ngisor (TA)

Gajah Mungkur

300 100 40 30

2 Genuk Sari (TA)

Genuk 300 100 40 28

3 Muktiharjo Lor (HU)

Genuk 300 100 40 26

4 Gedawang (HU)

Banyumanik 300 100 40 26

5 Rowosari (HU)

Tembalang 300 100 40 34

Jumlah 23.815 16.651 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2014

No Jenis Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec.

Kapasitas

(Pipa Distribusi) Pelayanan Pelayana

n (lt/dt) (m) (KK) (KK)

I Deep Well/Sumur

Dalam

1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84 2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78 3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150 4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163 5 Kaligawe Gayamsari 2 - 5 210 300 165 6 Muktiharjo

Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180

7 Bangetayu Kulon

Genuk 4 - 5 1800 300 240

Page 19: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 2 1

No Jenis Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec.

Kapasitas

(Pipa Distribusi) Pelayanan Pelayana

n (lt/dt) (m) (KK) (KK)

8 Genuksari Genuk 3 - 5 1668 350 300 9 Sembungharj

o Genuk 1 – 2 324 230 100

10 Banjardowo Genuk 2 - 3 177 130 60 11 Gebangsari Genuk 3 - 3 12 250 60 11 Banjardowo Pedurungan 2 - 3 1610 350 165 12 Pedurungan

Lor Pedurungan 3 - 4 1662 300 210

13 Pedurungan Kidul

Pedurungan 1 – 3 316 300 130

14 Tlogosari Wetan

Pedurungan 1 – 3 300 200 80

15 Tlogosari Kulon

Pedurungan 1 – 3 200 150 90

16 Tlogomulyo Pedurungan 1 - 2 118 150 100 17 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211 18 Rowosari Tembalang 3 - 4 1592 350 252 19 Sendangguw

o Tembalang 3 - 4 1730 400 326

20 Sambiroto Tembalang 4 - 5 2176 585 298 21 Jangli Tembalang 7 - 9 2870 900 608 22 Tandang Tembalang 7 - 8 3205 1350 807 23 Sendangmul

yo Tembalang 2 - 3 176 250 130

24 Tembalang Tembalang 2 - 3 136 300 125 25 Kramas Tembalang 2 - 4 802 500 245 26 Bulusan Tembalang 1 - 2 169 150 60 27 Pudak

Payung Banyumanik 10 - 11 2972 720 667

28 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98 29 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 246 220 173 30 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122 31 Srondol

Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90

32 Padangsari Banyumanik 4 - 6 875 520 250 33 Wonoplumb

on Mijen 2 - 3 1500 200 90

34 Wonolopo Mijen 5 – 6 3206 950 483 35 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150 36 Mijen Mijen 3 - 6 1942 730 400 37 Cangkiran Mijen 1 - 2 100 150 100 38 Jatisari Mijen 1 - 2 223 150 85 Kedungpane Mijen 1 - 2 250 200 130 39 Purwoyoso Ngaliyan 7 - 9 2900 1420 1215 40 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2874 850 636 41 Wonosari Ngaliyan 10 - 12 6431 1880 1334 42 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2719 925 555 43 Gondoriyo Ngaliyan 7 – 8 2143 1400 700 44 Bambankere

p Ngaliyan 1 - 2 296 150 50

45 Wates Ngaliyan 4 – 5 726 500 300 46 Tambak aji Ngalian 9 – 10 3274 1560 1065 47 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1475 650 430 48 Podorejo Ngaliyan 1 - 2 321 150 80 49 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210 50 Randugarut Tugu 2 - 3 1500 200 110 51 Tugurejo Tugu 5 - 7 2611 650 440 52 Mangkang

Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180

53 Mangkang Wetan

Tugu 4 - 5 2976 880 495

54 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1467 500 350 55 Kembangaru

m Smg Barat 3 - 5 1678 350 310

56 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100

Page 20: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 2 2

No Jenis Infrastruktur

Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi

Kel. Kec.

Kapasitas

(Pipa Distribusi) Pelayanan Pelayana

n (lt/dt) (m) (KK) (KK)

57 Gisikdrono Smg Barat 1 – 2 407 150 100 58 Ngemplak

Simongan Smg Barat 1 – 2 407 150 90

59 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 977 650 331 60 Patemon Gn Pati 6 – 7 921 830 600 61 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450 62 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60 63 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190 64 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 846 300 180 65 Sekaran Gn Pati 1 – 2 500 150 100 66 Ngijo Gn Pati 1 – 2 400 150 100 67 Kalisegoro Gn Pati 1 – 2 243 200 80 68 Jatingaleh Candisari 1 - 2 448 150 90 69 Wonotingal Candisari 1 - 2 501 150 90 70 Candi Candisari 3 - 4 1134 650 477 71 Tegalsari Candisari 3 – 5 1244 450 280 72 Kaliwiru Candisari 1 - 2 591 150 125 73

II Sistem Penyediaan (SIPAS)

1 Karanganyar gunung

Candisari 2 144 400 420

2 Jangli Tembalang 2 200 800 620 3 Tandang Tembalang 2 200 400 420 4 Srondol

Kulon Banyumanik 2 200 400 180

5 Padangsari Banyumanik 2 - 4 300 200 120 6 Sekaran Gunungpati 3 1400 1000 530 7 Mangunsari Gunungpati 2 200 400 230 8 Gunungpati Gunungpati 2 400 300 140 9 Wonoplumb

on Mijen 2 200 400 196

10 Mijen Mijen 1 - 2 300 200 150 11 Pesantren Mijen 2 200 400 144 12 Cangkiran Mijen 2 200 400 178 13 Kedungpane Mijen 1 463 150 76 14 Beringin Ngaliyan 2 200 400 256 15 Podorejo Ngaliyan 2 1600 220 100

III Sumur Dangkal/Gali

1 Bangunharjo SMG Tengah 1 0 80 70 2 Bulusan Tembalang 1 0 80 76 3 Meteseh Tembalang 1 0 80 40 4 Lamper

Tengah SMG Selatan 1 0 80 50

5 Padangsari Banyumanik 1 0 80 70 6 Plamongan

Sari Pedurungan 1 0 80 40

IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)

1 Bendan Ngisor (TA)

Gajah Mungkur

300 200 80 60

2 Genuk Sari (TA)

Genuk 300 200 80 56

3 Muktiharjo Lor (HU)

Genuk 300 200 80 52

4 Gedawang (HU)

Banyumanik 300 200 80 52

5 Rowosari (HU)

Tembalang 300 200 80 68

Jumlah 98.410 38.580 24.552

Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2014

Page 21: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 2 3

Secara ringkas, hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam urusan

Pekerjaan Umum pada tahun 2014 dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja

sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014 1 Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan

setelah pengaduan kerusakan 15 hari s/d 6 bln 15 hari s/d 6 bln

2 Jumlah Prasarana Jalan dan Jembatan secara mantap dan berfungsi (Kondisi Jalan baik dan sedang)

81,78 82,6

3 Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah Panjang jalan yang ada

18,62 % 4,8 %

4 Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya

99 km 311 km

5 Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan

120 menit 120 menit

6 Panjang Sungai dan saluran drainase 171.645 M 201.506 M 7 Kapasitas/fungsi darinase (luas areal

tangkapan) 37.300 Ha 37.300 Ha

8 Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder

28.500 Ltr/detik 39.765 Ltr/detik

9 Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob

276 Proyek 276 Proyek

10 Presentase jangkauan pelayanan air bersih 60,4 % 80,4 % 11 Proyek untuk penyediaan air bersih 57 Proyek 60 Proyek 12 Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan

air bersih dan sanitasi

● Deep well/Sumur dalam 98 Titik 155 Titik ● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana

(SIPAS) 6 Titik 3 Titik

13 Panjang Saluran daerah Irigasi 2.265 Km 2.265 Km 14 Luas areal pelayanan irigasi 3.762 Ha 3.649 Ha

4.1.3.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada tahun 2014 secara umum dihadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu

a. Peningkatan Jalan Podorejo tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini

dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .

b. Kegiatan Peningkatan Jalan Diponegoro dikarenakan gagal lelang dan

waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses

penunjukkan langsung.

c. Peningkatan akses jalan terminal mangkang dikarenakan gagal lelang dan

waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses

penunjukkan langsung

Page 22: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 2 4

2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan

Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu:

a. Pelapisan Ulang HOTMIX Paket II (Pemeliharaan Jalan Thamrin,

Pemeliharaan Jalan Ki Mangunsarkoro, Pemeliharaan Jalan Menteri

Supeno) dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia sampai akhir

tahun tidak mencukupi pelaksanaan fisik untuk melakukan proses

penunjukkan langsung

3. Program Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh

Pekerjaan pengadaaan lahan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun

anggaran yaitu :

a. Pengadaan lahan untuk outer ring roads

b. Pengadaan lahan untuk jalan undip - jangli – mrican

c. Pengadaan lahan untuk Jalan Urip Sumoharjo

dikarenakan proses yang sangat panjang dan ketergantungan dengan instansi

vertikal (BPN) dan perlu pembuktian dalam verifikasi kenyataan bukti

kepemilikan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi.

4. Program Pengendalian Banjir

Dari 24 Kegiatan yang telah dianggarkan, ada 8 kegiatan yang belum terlaksana

sesuai target yang diharapkan, berupa 1 (satu) Kegiatan Fisik dan 7 (Tujuh)

kegiatan pembebasan lahan yaitu :

a. Operasional dan Pemeliharaan Sistem polder Kali Banger dikarenakan

belum dilaksanakannya Pembangunan Kolam Retensi dan Pengadaan ME

Pompa oleh Satker Cipkataru Prov Jateng karena kendala teknis kesiapan

lahan.

b. Pembebasan Tanah Kali Tenggang Tahap II dikarenakan bukti

kepemilikan lahan tidak dapat ditunjukkan saat pembayaran ganti rugi

sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang dikarenakan

Penerima Ganti Untung PT. PELINDO selaku Pengelola Lahan

tidakberkenan menerima hasil pembayaran sesuai ketentuan yang

berlaku.

d. Kegiatan Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali Bringin tidak terlaksana

proses penetapan lahan terkendala UU No 2 Tahun 2014 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Page 23: 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 1 2 5

e. Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap III dikarenakan bukti kepemilikan

lahan tidak dapat ditunjukkan saat pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan

yang berlaku

f. Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid MAJT tidak

terlaksana proses penetapan lahan terkendala UU No 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

g. Pembebasan Lahan Paket C Kali Semarang dan Kali Asin dikarenakan

permohonan warga yang tidak bersertifikat tidak dapat dibayar seperti

lahan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

4.1.3.5 RENCANA TINDAK LANJUT

Dari permasalahan diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Dilakukan usulan penganggaran kembali kegiatan dan dilkukn percepatan

pengadaan barang dan jasa pada awal tahun baik dari perencanaan maupun

proses tender.

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi penyedia jasa

yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar rekanan daftar hitam dan

diupayakan penganggaran kembali kelanjutan fisik pada tahun berikutnya dengan

mempertimbangkan waktu yang tersedia.

3. Program Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh.

Pengadaan Lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014

akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2015.

4. Program Pengendalian Banjir

Untuk kegiatan yang belum selesai diusulkan dianggarkan lagi pada Tahun

Anggaran 2015.

kegiatan pembebasan tanah yang bersifat baru untuk dilanjutkan kembali sesuai

UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, dan melakukan upaya hukum dengan persiapan data- data

dukung melalui konsultasi di Lembaga Audit, Pengadilan dalam Kegiatan

Penyediaan Lahan Kolam Retensi K. Semarang.