平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果 -...

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平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果 第 87 回 (H29.11.22) 資料4 社会保障審議会障害者部会 1

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  • 平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果

    第 87回

    (H29.11.22)資料4

    社会保障審議会障害者部会

    1

  • H26実調 H29実調 H26実調 H29実調

    25年度決算

    28年度決算

    25年度決算

    28年度決算

    居宅介護 9.4% 5.9% -3.5% 計画相談支援 2.4% 1.0% -1.4%

    重度訪問介護 12.8% 7.9% -4.9% 地域移行支援 2.2% 4.2% 2.0%

    同行援護 9.5% 5.3% -4.2% 地域定着支援 1.0% 1.7% 0.7%

    行動援護 12.1% 6.5% -5.6% 障害児相談支援 3.3% -0.5% -3.8%

    短期入所 8.7% 3.8% -4.9% 福祉型障害児入所施設 9.7% 0.0% -9.7%

    療養介護 12.9% 3.3% -9.6% 医療型障害児入所施設 4.4% 2.2% -2.2%

    生活介護 13.4% 5.3% -8.1%

    児童発達支援 4.7% 4.8% 0.1%

    施設入所支援 4.6% 4.8% 0.2% 医療型児童発達支援 ※ 1.1% 0.0% -1.1%共同生活援助(介護サービス包括型) 6.5% 9.2% 2.7% 放課後等デイサービス 14.5% 10.9% -3.6%共同生活援助(外部サービス利用型) 3.2% 6.8% 3.6% 保育所等訪問支援 0.9% 0.4% -0.5%

    自立訓練(機能訓練) ※ 5.6% 2.1% -3.5% 障害者サービス 9.7% 6.2% -3.5%

    自立訓練(生活訓練) 9.6% 9.2% -0.4% 障害児サービス 9.1% 4.6% -4.5%

    就労移行支援 16.8% 9.5% -7.3% 全体 9.6% 5.9% -3.7%

    就労継続支援A型 9.4% 14.2% 4.8%

    就労継続支援B型 10.1% 12.8% 2.7%

    ・障害福祉サービス等の収益額は、障害福祉サービス等事業収益、借入金利息補助金収益及び本部からの繰入の合計額・障害福祉サービス等の費用額は、障害福祉サービス等事業費用、借入金利息及び本部への繰入の合計額

    注3:重度障害者等包括支援については、有効回答数が極めて少ないため公表の対象外としている。

    各障害福祉サービス等の収支差率

    相談系サービス

    注2:共同生活援助(介護サービス包括型)と共同生活援助(外部サービス利用型)の平成25年度決算の収支差率については、グループホーム一元化前の共同生活介護と共同生活援助の数値である。

    平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要

    ○ 調査の目的各障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況を把握し、次期障害福祉サービス等報酬改定に必要な

    基礎資料を得る。

    ○ 調査時期平成29年5月(平成28年度決算を調査)

    ○ 調査対象等・ 調査対象 全ての障害福祉サービス等・ 抽出方法 調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により、5.9%~全数で抽出・ 調査客対数 17,439施設・事業所・ 有効回答数 8,993施設・事業所(有効回答率:51.6%)

    ○ 調査項目 障害福祉サービス等の提供状況、従事者の状況、給与等の状況、収支の状況 等

    収支差率=(障害福祉サービス等の収益額 - 障害福祉サービス等の費用額) / 障害福祉サービス等の収益額

    注1:サービスの種類に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため参考数値として公表している。

    日中活動系サービス

    障害児通所サービス

    訓練系・就労系サービス

    障害児入所サービス

    全サービス平均

    施設系・居住系サービス

    サービスの種類対25年度

    増減 サービスの種類対25年度

    増減

    訪問系サービス

    第14回(H29.11.10) 資料1

    障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

    2

  • 対25年度増 減

    対25年度増 減

    居宅介護 9.4% 70.7% 5.9% -3.5% 79.9% 9.2%

    重度訪問介護 12.8% 70.5% 7.9% -4.9% 79.6% 9.1%

    同行援護 9.5% 71.4% 5.3% -4.2% 81.9% 10.5%

    行動援護 12.1% 68.4% 6.5% -5.6% 77.7% 9.3%

    短期入所 8.7% 62.7% 3.8% -4.9% 64.8% 2.1%

    療養介護 12.9% 59.2% 3.3% -9.6% 66.9% 7.7%

    生活介護 13.4% 59.8% 5.3% -8.1% 61.7% 1.9%

    施設入所支援 4.6% 61.5% 4.8% 0.2% 61.1% -0.4%共同生活援助(介護サービス包括型) 6.5% 59.6% 9.2% 2.7% 58.6% -1.0%共同生活援助(外部サービス利用型) 3.2% 55.4% 6.8% 3.6% 56.0% 0.6%

    自立訓練(機能訓練) ※ 5.6% 61.5% 2.1% -3.5% 73.2% 11.7%

    自立訓練(生活訓練) 9.6% 58.1% 9.2% -0.4% 63.0% 4.9%

    就労移行支援 16.8% 58.1% 9.5% -7.3% 62.4% 4.3%

    就労継続支援A型 9.4% 59.8% 14.2% 4.8% 58.9% -0.9%

    就労継続支援B型 10.1% 60.8% 12.8% 2.7% 58.8% -2.0%

    計画相談支援 2.4% 79.4% 1.0% -1.4% 82.5% 3.1%

    地域移行支援 2.2% 77.3% 4.2% 2.0% 73.3% -4.0%

    地域定着支援 1.0% 72.5% 1.7% 0.7% 76.7% 4.2%

    障害児相談支援 3.3% 76.4% -0.5% -3.8% 82.9% 6.5%

    福祉型障害児入所施設 9.7% 61.4% 0.0% -9.7% 70.7% 9.3%

    医療型障害児入所施設 4.4% 59.5% 2.2% -2.2% 71.6% 12.1%

    児童発達支援 4.7% 72.1% 4.8% 0.1% 73.3% 1.2%

    医療型児童発達支援 ※ 1.1% 79.8% 0.0% -1.1% 76.5% -3.3%

    放課後等デイサービス 14.5% 60.6% 10.9% -3.6% 62.0% 1.4%

    保育所等訪問支援 0.9% 73.6% 0.4% -0.5% 83.3% 9.7%

    障害者サービス 9.7% 60.4% 6.2% -3.5% 63.4% 3.0%

    障害児サービス 9.1% 64.2% 4.6% -4.5% 69.9% 5.7%

    全体 9.6% 61.1% 5.9% -3.7% 64.4% 3.3%

    相談系サービス

    障害児入所サービス

    障害児通所サービス

    全サービス平均

    注:サービス名に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため参考数値として公表している。

    各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合(平成26年経営実態調査との比較)

    収益に対する給与費の割合

    H29経営実態調査H26経営実態調査

    28年度決算

    サービスの種類

    日中活動系サービス

    施設系・居住系サービス

    訓練系・就労系サービス

    訪問系サービス

    25年度決算

    収支差率収益に対する給与費の割合

    収支差率

    3

  • 調査客体数 有効回答数 有効回答率 調査客体数 有効回答数 有効回答率 調査客体数 有効回答数 有効回答率

    全体 17,439 8,993 51.6% 14,138 5,339 37.8% 15,799 5,239 33.2%

    障害者サービス 13,619 7,152 52.5% 10,978 4,298 39.2% 12,327 4,107 33.3%

    障害児サービス 3,456 1,608 46.5% 3,160 1,041 32.9% 3,472 1,132 32.6%

    居宅介護 1,124 404 35.9% 861 256 29.7% 814 178 21.9%

    重度訪問介護 1,117 338 30.3% 1,357 338 24.9% 831 84 10.1%

    同行援護 1,121 446 39.8% 947 233 24.6% 938 181 19.3%

    行動援護 1,008 418 41.5% 867 282 32.5% 786 130 16.5%

    短期入所 1,090 665 61.0% 666 242 36.3% 724 182 25.1%

    療養介護 233 152 65.2% 182 60 33.0% 220 45 20.5%

    生活介護 587 401 68.3% 511 304 59.5% 738 448 60.7%

    施設入所支援 1,067 787 73.8% 447 275 61.5% 656 201 30.6%

    共同生活援助(介護サービス包括型) 643 391 60.8% 639 310 48.5% 692 384 55.5%

    共同生活援助(外部サービス利用型) 738 434 58.8% 606 306 50.5% 801 307 38.3%

    自立訓練(機能訓練) 134 87 64.9% 109 51 46.8% 153 78 51.0%

    自立訓練(生活訓練) 588 339 57.7% 554 282 50.9% 733 327 44.6%

    就労移行支援 633 374 59.1% 648 313 48.3% 710 350 49.3%

    就労継続支援A型 812 440 54.2% 627 236 37.6% 797 320 40.2%

    就労継続支援B型 579 378 65.3% 546 261 47.8% 807 469 58.1%

    計画相談支援 1,099 559 50.9% 867 360 41.5% 1,049 334 31.8%

    地域相談支援 1,046 539 51.5% 544 189 34.7% 858 89 10.4%

    福祉型障害児入所施設 186 127 68.3% 177 120 67.8% 243 110 45.3%

    医療型障害児入所施設 178 106 59.6% 168 62 36.9% 222 62 27.9%

    児童発達支援 926 450 48.6% 649 196 30.2% 828 298 36.0%

    医療型児童発達支援 97 34 35.1% 88 27 30.7% 102 21 20.6%

    放課後等デイサービス 831 383 46.1% 777 316 40.7% 887 368 41.5%

    保育所等訪問支援 553 249 45.0% 352 93 26.4% 281 68 24.2%

    障害児相談支援 1,049 492 46.9% 949 227 23.9% 909 205 22.6%

    平成26年経営実態調査

    有効回答数及び有効回答率の状況

    平成28年度処遇状況等調査サービスの種類平成29年経営実態調査

    参 考

    4

  • 平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果

    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

    障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

    第 14 回(H29.11.10) 資料2

    5

  • 平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要

    1 調査概要

    (1) 目 的

    各障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況を把握し、次期障害福祉サービス等報酬

    改定に必要な基礎資料を得る。

    (2) 調査日

    平成 29 年5月(平成 28 年度決算を調査)

    (3) 調査対象等

    ① 調 査 対 象 : 全ての障害福祉サービス等

    ここでいう「障害福祉サービス等」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

    短期入所、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、共同生活援助、

    自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続

    支援B型、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、福祉型障害児入所施設、医療型

    障害児入所施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等

    訪問支援及び障害児相談支援をいう。

    ② 抽 出 方 法 : 調査対象サービスごとに層化無作為抽出法により、5.9%~全数で抽出

    ③ 調査客対数: 17,439 施設・事業所

    ④ 有効回答数: 8,993 施設・事業所(有効回答率:51.6%)

    (4) 調査項目

    障害福祉サービス等の提供状況、従事者の状況、給与等の状況、収支の状況 等

    6

  • 2 回収状況

    サービス種類調査客体数

    (A)

    有効回答数

    (B)

    有効回答率

    (B)/(A)

    全体 17,439 8,993 51.6%

    障害者サービス 13,619 7,152 52.5%

    障害児サービス 3,456 1,608 46.5%

    居宅介護 1,124 404 35.9%

    重度訪問介護 1,117 338 30.3%

    同行援護 1,121 446 39.8%

    行動援護 1,008 418 41.5%

    短期入所 1,090 665 61.0%

    療養介護 233 152 65.2%

    生活介護 587 401 68.3%

    施設入所支援 1,067 787 73.8%

    共同生活援助(介護サービス包括型) 643 391 60.8%

    共同生活援助(外部サービス利用型) 738 434 58.8%

    自立訓練(機能訓練) ※ 134 87 64.9%

    自立訓練(生活訓練) 588 339 57.7%

    就労移行支援 633 374 59.1%

    就労継続支援A型 812 440 54.2%

    就労継続支援B型 579 378 65.3%

    計画相談支援 1,099 559 50.9%

    地域相談支援 1,046 539 51.5%

    福祉型障害児入所施設 186 127 68.3%

    医療型障害児入所施設 178 106 59.6%

    児童発達支援 926 450 48.6%

    医療型児童発達支援 ※ 97 34 35.1%

    放課後等デイサービス 831 383 46.1%

    保育所等訪問支援 553 249 45.0%

    障害児相談支援 1,049 492 46.9%

    注1:サービス名に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に

    個々のデータが大きく影響していると考えられるため参考数値として公表している。

    注2:共同生活援助(介護サービス包括型)と共同生活援助(外部サービス利用型)の平成 25年

    度決算の収支差率については、グループホーム一元化前の共同生活介護と共同生活援助の数

    値である。

    注3:重度障害者等包括支援については、有効回答数が極めて少ないため公表の対象外としている。

    7

  • 第1表 全体 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目 (単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 26,036 88.6% 27,474 88.5% 33,575 88.3% 29,440 88.2%

    2,004 6.8% 2,095 6.7% 2,722 7.2% 1,586 4.8%

    502 1.7% 502 1.6% 280 0.7% 396 1.2%

    557 1.9% 571 1.8% 623 1.6% 1,538 4.6%

    Ⅱ 事業活動費用 18,793 63.9% 20,002 64.4% 24,488 64.4% 20,407 61.1%

    1,318 4.5% 1,369 4.4% 1,861 4.9% 1,624 4.9%

    ▲ 420 -1.4% ▲ 480 -1.5% ▲ 674 -1.8% ▲ 502 -1.5%

    854 2.9% 879 2.8% 1,298 3.4% 1,088 3.3%

    6,131 20.9% 6,217 20.0% 7,156 18.8% 6,589 19.7%

    Ⅲ 事業活動外収益 11 0.0% 6 0.0% 9 0.0% 17 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 41 0.1% 49 0.2% 75 0.2% 59 0.2%

    V 特別収益 292 1.0% 403 1.3% 798 2.1% 415 1.2%

    Ⅵ 特別費用 701 2.4% 928 3.0% 1,551 4.1% 931 2.8%

    29,402 100.0% 31,051 100.0% 38,007 100.0% 33,393 100.0%

    27,418 93.3% 28,964 93.3% 35,755 94.1% 30,196 90.4%

    1,984 6.7% 2,087 6.7% 2,252 5.9% 3,197 9.6%

    5,339 5,339 8,993 5,239

    a 設備資金借入金元金償還支出 445 514 351 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 156 160 128 -

    c その他の長期借入金償還支出 72 105 67 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,209 2,197 2,893 -

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第2表 障害者サービス 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目 (単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 25,792 88.0% 26,885 87.7% 35,264 87.6% 30,120 87.4%

    2,253 7.7% 2,364 7.7% 3,184 7.9% 1,844 5.4%

    495 1.7% 501 1.6% 305 0.8% 423 1.2%

    468 1.6% 490 1.6% 657 1.6% 1,610 4.7%

    Ⅱ 事業活動費用 18,483 63.0% 19,535 63.7% 25,532 63.4% 20,803 60.4%

    1,331 4.5% 1,375 4.5% 2,021 5.0% 1,755 5.1%

    ▲ 428 -1.5% ▲ 486 -1.6% ▲ 738 -1.8% ▲ 526 -1.5%

    883 3.0% 908 3.0% 1,422 3.5% 1,156 3.4%

    6,075 20.7% 6,085 19.9% 7,740 19.2% 6,845 19.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 11 0.0% 7 0.0% 10 0.0% 19 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 39 0.1% 46 0.2% 75 0.2% 62 0.2%

    V 特別収益 296 1.0% 401 1.3% 852 2.1% 436 1.3%

    Ⅵ 特別費用 782 2.7% 1,011 3.3% 1,732 4.3% 1,016 2.9%

    29,315 100.0% 30,648 100.0% 40,272 100.0% 34,451 100.0%

    27,165 92.7% 28,474 92.9% 37,784 93.8% 31,111 90.3%

    2,150 7.3% 2,174 7.1% 2,488 6.2% 3,340 9.7%

    4,298 4,298 7,152 4,107

    a 設備資金借入金元金償還支出 410 499 366 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 129 120 118 -

    c その他の長期借入金償還支出 58 64 70 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,456 2,380 3,217 -

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第3表 障害児サービス 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目 (単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 27,039 90.9% 29,902 91.4% 27,011 92.5% 26,972 91.3%

    974 3.3% 988 3.0% 925 3.2% 652 2.2%

    534 1.8% 504 1.5% 185 0.6% 301 1.0%

    922 3.1% 904 2.8% 492 1.7% 1,278 4.3%

    Ⅱ 事業活動費用 20,075 67.5% 21,928 67.0% 20,431 69.9% 18,971 64.2%

    1,265 4.3% 1,342 4.1% 1,241 4.2% 1,150 3.9%

    ▲ 388 -1.3% ▲ 455 -1.4% ▲ 424 -1.5% ▲ 415 -1.4%

    732 2.5% 760 2.3% 816 2.8% 845 2.9%

    6,365 21.4% 6,764 20.7% 4,890 16.7% 5,659 19.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 10 0.0% 4 0.0% 5 0.0% 10 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 52 0.2% 63 0.2% 76 0.3% 47 0.2%

    V 特別収益 274 0.9% 415 1.3% 591 2.0% 342 1.2%

    Ⅵ 特別費用 365 1.2% 586 1.8% 847 2.9% 620 2.1%

    29,753 100.0% 32,717 100.0% 29,209 100.0% 29,555 100.0%

    28,466 95.7% 30,988 94.7% 27,877 95.4% 26,877 90.9%

    1,287 4.3% 1,729 5.3% 1,332 4.6% 2,677 9.1%

    1,041 1,041 1,841 1,132

    a 設備資金借入金元金償還支出 592 577 289 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 266 322 166 -

    c その他の長期借入金償還支出 129 279 58 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,177 1,438 1,636 -

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    Ⅰ.事業活動収支等の状況

    客体数

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    収支差(③=①-②)

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    客体数

    平成25年度決算平成28年度決算

    (1)本部からの繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (1)借入金利息補助金収入

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (1)本部への繰入

    平成26年度決算 平成27年度決算

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (1)借入金利息

    8

  • 第4表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 8,276 95.1% 8,420 94.2% 10,551 95.7% 7,855 97.2%

    347 4.0% 420 4.7% 244 2.2% 93 1.1%

    21 0.2% 25 0.3% 78 0.7% 3 0.0%

    44 0.5% 48 0.5% 98 0.9% 100 1.2%

    Ⅱ 事業活動費用 6,360 73.1% 6,630 74.1% 8,814 79.9% 5,718 70.7%

    111 1.3% 116 1.3% 155 1.4% 90 1.1%

    ▲ 1 0.0% ▲ 2 0.0% ▲ 7 -0.1% ▲ 8 -0.1%

    53 0.6% 74 0.8% 90 0.8% 131 1.6%

    1,342 15.4% 1,448 16.2% 1,027 9.3% 1,207 14.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 15 0.2% 14 0.2% 28 0.3% 17 0.2%

    V 特別収益 12 0.1% 30 0.3% 57 0.5% 33 0.4%

    Ⅵ 特別費用 100 1.1% 113 1.3% 274 2.5% 169 2.1%

    8,700 100.0% 8,943 100.0% 11,028 100.0% 8,085 100.0%

    7,980 91.7% 8,393 93.8% 10,381 94.1% 7,325 90.6%

    720 8.3% 550 6.2% 647 5.9% 760 9.4%

    256 256 404 178

    a 設備資金借入金元金償還支出 76 86 52 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 93 115 123 -

    c その他の長期借入金償還支出 35 93 94 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 626 370 526 -

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 - - 2,166 1,676

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第5表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 13,426 96.0% 14,920 96.2% 14,479 95.6% 8,511 94.2%

    140 1.0% 125 0.8% 229 1.5% 116 1.3%

    176 1.3% 209 1.3% 176 1.2% 9 0.1%

    224 1.6% 227 1.5% 243 1.6% 355 3.9%

    Ⅱ 事業活動費用 10,747 76.9% 12,106 78.0% 12,056 79.6% 6,376 70.5%

    100 0.7% 159 1.0% 162 1.1% 106 1.2%

    0 0.0% 0 0.0% ▲ 4 0.0% ▲ 6 -0.1%

    80 0.6% 110 0.7% 93 0.6% 136 1.5%

    2,325 16.6% 2,548 16.4% 1,243 8.2% 1,186 13.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 13 0.1% 10 0.1% 17 0.1% 9 0.1%

    V 特別収益 18 0.1% 33 0.2% 13 0.1% 43 0.5%

    Ⅵ 特別費用 60 0.4% 96 0.6% 374 2.5% 78 0.9%

    13,984 100.0% 15,514 100.0% 15,140 100.0% 9,038 100.0%

    13,325 95.3% 15,029 96.9% 13,941 92.1% 7,885 87.2%

    659 4.7% 485 3.1% 1,199 7.9% 1,152 12.8%

    338 338 338 84

    a 設備資金借入金元金償還支出 239 243 71 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 105 92 138 -

    c その他の長期借入金償還支出 6 19 35 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 409 290 1,113 -

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 - - 1,434 1,489

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    収支差(③=①-②)

    客体数

    9

  • 第6表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 4,171 93.5% 4,565 93.4% 5,776 92.6% 3,240 90.6%

    191 4.3% 167 3.4% 174 2.8% 110 3.1%

    39 0.9% 44 0.9% 66 1.1% 5 0.1%

    50 1.1% 62 1.3% 199 3.2% 204 5.7%

    Ⅱ 事業活動費用 3,595 80.6% 3,984 81.5% 5,107 81.9% 2,552 71.4%

    35 0.8% 32 0.7% 77 1.2% 36 1.0%

    ▲ 2 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 7 -0.1% ▲ 0 0.0%

    88 2.0% 19 0.4% 53 0.8% 9 0.2%

    506 11.3% 552 11.3% 471 7.6% 550 15.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 3 0.1% 3 0.1% 8 0.1% 6 0.2%

    V 特別収益 11 0.2% 49 1.0% 21 0.3% 17 0.5%

    Ⅵ 特別費用 86 1.9% 116 2.4% 199 3.2% 85 2.4%

    4,462 100.0% 4,887 100.0% 6,236 100.0% 3,575 100.0%

    4,311 96.6% 4,705 96.3% 5,908 94.7% 3,237 90.5%

    151 3.4% 182 3.7% 328 5.3% 338 9.5%

    233 233 446 181

    a 設備資金借入金元金償還支出 15 15 40 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 19 15 56 -

    c その他の長期借入金償還支出 17 33 31 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 133 150 271 -

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 - - 731 383

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第7表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 10,223 89.6% 10,945 90.0% 11,133 91.9% 6,926 93.9%

    211 1.8% 224 1.8% 291 2.4% 124 1.7%

    293 2.6% 308 2.5% 289 2.4% 16 0.2%

    625 5.5% 591 4.9% 297 2.5% 259 3.5%

    Ⅱ 事業活動費用 8,274 72.5% 8,671 71.3% 9,409 77.7% 5,041 68.4%

    192 1.7% 203 1.7% 197 1.6% 128 1.7%

    ▲ 6 -0.1% ▲ 10 -0.1% ▲ 19 -0.2% ▲ 2 0.0%

    131 1.1% 138 1.1% 134 1.1% 80 1.1%

    1,904 16.7% 1,984 16.3% 1,221 10.1% 1,075 14.6%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 13 0.1% 13 0.1% 27 0.2% 6 0.1%

    V 特別収益 63 0.6% 92 0.8% 106 0.9% 50 0.7%

    Ⅵ 特別費用 185 1.6% 451 3.7% 360 3.0% 155 2.1%

    11,415 100.0% 12,160 100.0% 12,116 100.0% 7,374 100.0%

    10,693 93.7% 11,450 94.2% 11,329 93.5% 6,482 87.9%

    722 6.3% 710 5.8% 787 6.5% 893 12.1%

    282 282 418 130

    a 設備資金借入金元金償還支出 81 86 136 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 102 80 162 -

    c その他の長期借入金償還支出 68 56 52 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 657 681 615 -

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 - - 713 517

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    10

  • 第8表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,446 87.4% 11,885 88.1% 22,618 88.8% 9,443 88.5%

    1,025 7.8% 1,025 7.6% 1,999 7.8% 843 7.9%

    310 2.4% 291 2.2% 283 1.1% 112 1.0%

    177 1.4% 184 1.4% 264 1.0% 157 1.5%

    Ⅱ 事業活動費用 7,945 60.7% 8,678 64.4% 16,505 64.8% 6,691 62.7%

    691 5.3% 651 4.8% 1,581 6.2% 556 5.2%

    ▲ 184 -1.4% ▲ 258 -1.9% ▲ 612 -2.4% ▲ 169 -1.6%

    739 5.6% 810 6.0% 1,040 4.1% 267 2.5%

    2,584 19.7% 2,634 19.5% 4,729 18.6% 2,073 19.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 3 0.0% 3 0.0% 7 0.0% 2 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 14 0.1% 18 0.1% 39 0.2% 13 0.1%

    V 特別収益 128 1.0% 95 0.7% 307 1.2% 116 1.1%

    Ⅵ 特別費用 337 2.6% 512 3.8% 1,218 4.8% 311 2.9%

    13,089 100.0% 13,483 100.0% 25,478 100.0% 10,673 100.0%

    12,126 92.6% 13,045 96.8% 24,500 96.2% 9,741 91.3%

    963 7.4% 438 3.2% 978 3.8% 932 8.7%

    242 242 665 182

    a 設備資金借入金元金償還支出 115 153 276 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 79 111 16 -

    c その他の長期借入金償還支出 9 7 30 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,267 560 1,625 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 6.6 5.1

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第9表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 218,742 95.0% 218,184 94.4% 275,712 92.4% 246,992 80.9%

    6,387 2.8% 7,572 3.3% 8,948 3.0% 11,585 3.8%

    3,742 1.6% 3,803 1.6% 1,181 0.4% 312 0.1%

    1,240 0.5% 1,232 0.5% 6,300 2.1% 39,634 13.0%

    Ⅱ 事業活動費用 156,319 67.9% 160,751 69.6% 199,542 66.9% 180,745 59.2%

    12,620 5.5% 12,951 5.6% 17,242 5.8% 11,891 3.9%

    ▲ 3,028 -1.3% ▲ 3,007 -1.3% ▲ 2,246 -0.8% ▲ 1,290 -0.4%

    7,706 3.3% 7,978 3.5% 11,052 3.7% 12,193 4.0%

    45,370 19.7% 44,629 19.3% 56,322 18.9% 55,535 18.2%

    Ⅲ 事業活動外収益 67 0.0% 64 0.0% 79 0.0% 11 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 492 0.2% 511 0.2% 962 0.3% 787 0.3%

    V 特別収益 143 0.1% 201 0.1% 6,253 2.1% 6,618 2.2%

    Ⅵ 特別費用 3,621 1.6% 3,427 1.5% 5,782 1.9% 5,986 2.0%

    230,321 100.0% 231,056 100.0% 298,473 100.0% 305,152 100.0%

    223,100 96.9% 227,240 98.3% 288,656 96.7% 265,848 87.1%

    7,221 3.1% 3,816 1.7% 9,817 3.3% 39,304 12.9%

    60 60 152 45

    a 設備資金借入金元金償還支出 5,101 3,581 2,163 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 1,568 1,108 294 -

    c その他の長期借入金償還支出 1,017 922 300 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 9,127 8,149 22,056 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 98.8 88.3

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    収支差(③=①-②)

    客体数

    11

  • 第10表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 50,585 92.3% 53,511 92.5% 64,220 93.0% 65,499 92.4%

    1,147 2.1% 1,305 2.3% 1,987 2.9% 1,987 2.8%

    1,464 2.7% 1,466 2.5% 992 1.4% 634 0.9%

    752 1.4% 756 1.3% 917 1.3% 2,296 3.2%

    Ⅱ 事業活動費用 36,234 66.1% 38,526 66.6% 42,580 61.7% 42,379 59.8%

    2,480 4.5% 2,695 4.7% 3,371 4.9% 3,359 4.7%

    ▲ 895 -1.6% ▲ 1,124 -1.9% ▲ 1,886 -2.7% ▲ 1,302 -1.8%

    1,298 2.4% 1,424 2.5% 3,256 4.7% 2,604 3.7%

    9,573 17.5% 9,688 16.7% 14,708 21.3% 11,990 16.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 35 0.1% 28 0.0% 38 0.1% 26 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 68 0.1% 96 0.2% 154 0.2% 128 0.2%

    V 特別収益 832 1.5% 806 1.4% 874 1.3% 479 0.7%

    Ⅵ 特別費用 2,280 4.2% 2,606 4.5% 3,199 4.6% 2,246 3.2%

    54,815 100.0% 57,872 100.0% 69,028 100.0% 70,920 100.0%

    51,038 93.1% 53,911 93.2% 65,382 94.7% 61,404 86.6%

    3,777 6.9% 3,961 6.8% 3,646 5.3% 9,516 13.4%

    304 304 401 448

    a 設備資金借入金元金償還支出 628 964 558 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 85 93 148 -

    c その他の長期借入金償還支出 151 121 12 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 4,498 4,354 4,413 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 33.8 28.0

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第11表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 91,345 82.2% 89,001 81.9% 99,821 82.4% 117,690 86.3%

    16,562 14.9% 16,565 15.2% 16,738 13.8% 11,439 8.4%

    1,043 0.9% 888 0.8% 430 0.4% 663 0.5%

    677 0.6% 626 0.6% 961 0.8% 6,046 4.4%

    Ⅱ 事業活動費用 67,095 60.4% 67,453 62.0% 74,056 61.1% 83,921 61.5%

    7,518 6.8% 7,378 6.8% 8,165 6.7% 8,640 6.3%

    ▲ 3,207 -2.9% ▲ 3,539 -3.3% ▲ 3,818 -3.2% ▲ 3,442 -2.5%

    5,122 4.6% 4,835 4.4% 5,190 4.3% 6,645 4.9%

    23,842 21.5% 22,203 20.4% 23,989 19.8% 29,298 21.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 43 0.0% 30 0.0% 43 0.0% 101 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 100 0.1% 106 0.1% 121 0.1% 228 0.2%

    V 特別収益 1,456 1.3% 1,602 1.5% 3,196 2.6% 474 0.3%

    Ⅵ 特別費用 4,544 4.1% 5,643 5.2% 7,690 6.3% 4,916 3.6%

    111,126 100.0% 108,712 100.0% 121,189 100.0% 136,414 100.0%

    105,014 94.5% 104,079 95.7% 115,393 95.2% 130,205 95.4%

    6,112 5.5% 4,633 4.3% 5,796 4.8% 6,208 4.6%

    275 275 787 201

    a 設備資金借入金元金償還支出 1,395 2,194 1,193 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 75 76 12 -

    c その他の長期借入金償還支出 3 5 58 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 8,950 6,197 8,880 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 54.7 51.6

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    12

  • 第12表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 27,411 76.7% 31,222 76.9% 38,933 82.2% 25,834 80.8%

    6,633 18.6% 7,197 17.7% 6,731 14.2% 4,772 14.9%

    764 2.1% 786 1.9% 296 0.6% 354 1.1%

    442 1.2% 467 1.1% 370 0.8% 587 1.8%

    Ⅱ 事業活動費用 20,704 58.0% 23,163 57.0% 27,732 58.6% 19,072 59.6%

    1,477 4.1% 1,737 4.3% 1,946 4.1% 1,617 5.1%

    ▲ 355 -1.0% ▲ 442 -1.1% ▲ 506 -1.1% ▲ 260 -0.8%

    886 2.5% 1,057 2.6% 1,790 3.8% 936 2.9%

    9,515 26.6% 10,113 24.9% 9,899 20.9% 7,415 23.2%

    Ⅲ 事業活動外収益 54 0.2% 4 0.0% 5 0.0% 3 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 68 0.2% 91 0.2% 100 0.2% 65 0.2%

    V 特別収益 413 1.2% 940 2.3% 1,016 2.1% 429 1.3%

    Ⅵ 特別費用 735 2.1% 1,316 3.2% 2,011 4.2% 1,042 3.3%

    35,717 100.0% 40,616 100.0% 47,351 100.0% 31,979 100.0%

    33,030 92.5% 37,035 91.2% 42,972 90.8% 29,886 93.5%

    2,687 7.5% 3,581 8.8% 4,379 9.2% 2,093 6.5%

    310 310 391 384

    a 設備資金借入金元金償還支出 825 1,013 605 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 101 125 148 -

    c その他の長期借入金償還支出 105 124 121 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,778 3,614 4,945 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 18.8 13.5

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第13表 共同生活援助(外部サービス利用型) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目

    (単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,258 74.7% 12,672 74.3% 13,611 76.1% 11,142 74.3%

    3,327 22.1% 3,741 21.9% 3,448 19.3% 2,984 19.9%

    165 1.1% 189 1.1% 76 0.4% 139 0.9%

    201 1.3% 229 1.3% 456 2.5% 594 4.0%

    Ⅱ 事業活動費用 8,074 53.6% 9,080 53.3% 10,010 56.0% 8,310 55.4%

    756 5.0% 756 4.4% 627 3.5% 836 5.6%

    ▲ 123 -0.8% ▲ 133 -0.8% ▲ 138 -0.8% ▲ 157 -1.0%

    573 3.8% 567 3.3% 480 2.7% 480 3.2%

    4,900 32.5% 5,429 31.9% 4,946 27.7% 4,695 31.3%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 4 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 14 0.1% 23 0.1% 30 0.2% 44 0.3%

    V 特別収益 121 0.8% 214 1.3% 291 1.6% 140 0.9%

    Ⅵ 特別費用 395 2.6% 402 2.4% 705 3.9% 317 2.1%

    15,072 100.0% 17,045 100.0% 17,883 100.0% 15,003 100.0%

    14,589 96.8% 16,124 94.6% 16,660 93.2% 14,524 96.8%

    483 3.2% 921 5.4% 1,223 6.8% 479 3.2%

    306 306 434 307

    a 設備資金借入金元金償還支出 189 218 128 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 32 33 30 -

    c その他の長期借入金償還支出 7 11 12 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 888 1,282 1,542 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 9.8 12.5

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    収支差(③=①-②)

    客体数

    13

  • 第14表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 26,504 86.8% 25,478 85.4% 26,309 81.0% 15,976 78.3%

    2,102 6.9% 2,319 7.8% 2,730 8.4% 1,286 6.3%

    542 1.8% 545 1.8% 1,096 3.4% 100 0.5%

    657 2.2% 583 2.0% 710 2.2% 2,294 11.2%

    Ⅱ 事業活動費用 19,238 63.0% 19,271 64.6% 23,772 73.2% 12,552 61.5%

    721 2.4% 918 3.1% 1,102 3.4% 1,114 5.5%

    ▲ 340 -1.1% ▲ 389 -1.3% ▲ 470 -1.4% ▲ 239 -1.2%

    2,600 8.5% 2,573 8.6% 2,820 8.7% 1,095 5.4%

    6,420 21.0% 5,951 20.0% 3,980 12.3% 4,283 21.0%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 3 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 7 0.0% 17 0.1% 8 0.0% 20 0.1%

    V 特別収益 714 2.3% 902 3.0% 1,644 5.1% 744 3.6%

    Ⅵ 特別費用 357 1.2% 393 1.3% 591 1.8% 432 2.1%

    30,519 100.0% 29,829 100.0% 32,489 100.0% 20,404 100.0%

    29,003 95.0% 28,734 96.3% 31,803 97.9% 19,255 94.4%

    1,516 5.0% 1,095 3.7% 686 2.1% 1,148 5.6%

    51 51 87 78

    a 設備資金借入金元金償還支出 81 163 197 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 16 -

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 161 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,816 1,461 944 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 18.0 15.2

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第15表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 22,037 89.4% 21,497 87.8% 24,487 87.2% 16,782 89.3%

    1,570 6.4% 1,583 6.5% 1,317 4.7% 1,030 5.5%

    341 1.4% 305 1.2% 258 0.9% 195 1.0%

    556 2.3% 534 2.2% 846 3.0% 614 3.3%

    Ⅱ 事業活動費用 14,589 59.2% 14,453 59.0% 17,691 63.0% 10,916 58.1%

    934 3.8% 913 3.7% 847 3.0% 902 4.8%

    ▲ 220 -0.9% ▲ 240 -1.0% ▲ 255 -0.9% ▲ 206 -1.1%

    674 2.7% 642 2.6% 868 3.1% 648 3.5%

    5,723 23.2% 5,119 20.9% 4,686 16.7% 4,034 21.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 3 0.0% 3 0.0% 5 0.0% 7 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 37 0.2% 36 0.1% 73 0.3% 33 0.2%

    V 特別収益 150 0.6% 570 2.3% 1,183 4.2% 159 0.8%

    Ⅵ 特別費用 627 2.5% 669 2.7% 1,601 5.7% 647 3.4%

    24,657 100.0% 24,492 100.0% 28,096 100.0% 18,787 100.0%

    22,364 90.7% 21,592 88.2% 25,511 90.8% 16,975 90.4%

    2,293 9.3% 2,900 11.8% 2,585 9.2% 1,812 9.6%

    282 282 339 327

    a 設備資金借入金元金償還支出 490 547 195 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 71 107 169 -

    c その他の長期借入金償還支出 29 9 25 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,417 2,910 2,788 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 15.3 11.4

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    14

  • 第16表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 20,686 94.7% 21,060 94.9% 25,000 90.7% 21,944 93.4%

    351 1.6% 364 1.6% 867 3.1% 387 1.6%

    178 0.8% 182 0.8% 167 0.6% 121 0.5%

    322 1.5% 272 1.2% 775 2.8% 614 2.6%

    Ⅱ 事業活動費用 13,487 61.7% 13,737 61.9% 17,216 62.4% 13,657 58.1%

    829 3.8% 793 3.6% 647 2.3% 1,071 4.6%

    ▲ 298 -1.4% ▲ 348 -1.6% ▲ 231 -0.8% ▲ 323 -1.4%

    512 2.3% 590 2.7% 730 2.6% 400 1.7%

    4,160 19.0% 4,166 18.8% 5,320 19.3% 4,146 17.7%

    Ⅲ 事業活動外収益 7 0.0% 7 0.0% 1 0.0% 5 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 33 0.2% 32 0.1% 39 0.1% 27 0.1%

    V 特別収益 299 1.4% 305 1.4% 758 2.7% 415 1.8%

    Ⅵ 特別費用 470 2.2% 635 2.9% 1,235 4.5% 566 2.4%

    21,843 100.0% 22,190 100.0% 27,568 100.0% 23,486 100.0%

    19,193 87.9% 19,605 88.4% 24,956 90.5% 19,543 83.2%

    2,650 12.1% 2,585 11.6% 2,612 9.5% 3,943 16.8%

    313 313 374 350

    a 設備資金借入金元金償還支出 228 235 205 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 264 185 142 -

    c その他の長期借入金償還支出 79 76 80 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,610 2,534 2,601 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 13.0 12.2

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第17表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 33,701 94.8% 37,502 94.0% 35,297 91.2% 29,775 83.6%

    241 0.7% 266 0.7% 697 1.8% 307 0.9%

    867 2.4% 1,095 2.7% 697 1.8% 2,252 6.3%

    659 1.9% 778 2.0% 1,553 4.0% 2,461 6.9%

    Ⅱ 事業活動費用 21,161 59.5% 23,659 59.3% 22,803 58.9% 21,297 59.8%

    1,063 3.0% 1,229 3.1% 1,068 2.8% 2,538 7.1%

    ▲ 138 -0.4% ▲ 188 -0.5% ▲ 145 -0.4% ▲ 649 -1.8%

    612 1.7% 753 1.9% 430 1.1% 688 1.9%

    7,115 20.0% 7,381 18.5% 8,408 21.7% 7,669 21.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 1 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 75 0.2%

    Ⅳ 事業活動外費用 74 0.2% 97 0.2% 129 0.3% 101 0.3%

    V 特別収益 66 0.2% 247 0.6% 440 1.1% 735 2.1%

    Ⅵ 特別費用 194 0.5% 396 1.0% 502 1.3% 597 1.7%

    35,535 100.0% 39,888 100.0% 38,687 100.0% 35,604 100.0%

    30,081 84.7% 33,327 83.6% 33,195 85.8% 32,243 90.6%

    5,454 15.3% 6,561 16.4% 5,492 14.2% 3,361 9.4%

    236 236 440 320

    a 設備資金借入金元金償還支出 505 661 508 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 592 499 597 -

    c その他の長期借入金償還支出 97 113 343 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 5,185 6,329 4,967 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 19.8 20.1

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    収支差(③=①-②)

    客体数

    15

  • 第18表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 31,033 94.9% 33,280 95.0% 35,600 93.7% 33,927 92.2%

    449 1.4% 521 1.5% 783 2.1% 469 1.3%

    639 2.0% 601 1.7% 260 0.7% 427 1.2%

    394 1.2% 431 1.2% 745 2.0% 1,150 3.1%

    Ⅱ 事業活動費用 18,907 57.8% 20,299 58.0% 22,346 58.8% 22,366 60.8%

    1,189 3.6% 1,206 3.4% 1,416 3.7% 1,721 4.7%

    ▲ 357 -1.1% ▲ 374 -1.1% ▲ 525 -1.4% ▲ 497 -1.4%

    532 1.6% 575 1.6% 732 1.9% 895 2.4%

    6,827 20.9% 7,169 20.5% 7,991 21.0% 7,210 19.6%

    Ⅲ 事業活動外収益 5 0.0% 8 0.0% 5 0.0% 25 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 37 0.1% 42 0.1% 40 0.1% 36 0.1%

    V 特別収益 164 0.5% 174 0.5% 600 1.6% 793 2.2%

    Ⅵ 特別費用 820 2.5% 1,325 3.8% 1,129 3.0% 1,348 3.7%

    32,684 100.0% 35,015 100.0% 37,993 100.0% 36,791 100.0%

    27,955 85.5% 30,242 86.4% 33,129 87.2% 33,080 89.9%

    4,729 14.5% 4,773 13.6% 4,864 12.8% 3,711 10.1%

    261 261 378 469

    a 設備資金借入金元金償還支出 172 179 319 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 44 84 160 -

    c その他の長期借入金償還支出 47 70 93 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 5,298 5,272 5,183 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 22.7 23.1

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第19表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 2,727 72.1% 3,564 73.6% 4,969 90.0% 2,907 79.6%

    0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 0.5%

    102 2.7% 121 2.5% 34 0.6% 197 5.4%

    626 16.5% 735 15.2% 204 3.7% 328 9.0%

    Ⅱ 事業活動費用 3,090 81.7% 3,862 79.8% 4,556 82.5% 2,899 79.4%

    65 1.7% 87 1.8% 110 2.0% 79 2.2%

    ▲ 16 -0.4% ▲ 19 -0.4% ▲ 28 -0.5% ▲ 19 -0.5%

    60 1.6% 63 1.3% 88 1.6% 44 1.2%

    541 14.3% 614 12.7% 639 11.6% 528 14.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 1 0.0% 3 0.1% 5 0.1% 1 0.0%

    V 特別収益 328 8.7% 422 8.7% 315 5.7% 203 5.5%

    Ⅵ 特別費用 68 1.8% 110 2.3% 99 1.8% 35 0.9%

    3,783 100.0% 4,842 100.0% 5,522 100.0% 3,653 100.0%

    3,809 100.7% 4,720 97.5% 5,469 99.0% 3,566 97.6%

    ▲ 26 -0.7% 122 2.5% 53 1.0% 87 2.4%

    360 360 559 334

    a 設備資金借入金元金償還支出 73 99 27 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 16 28 27 -

    c その他の長期借入金償還支出 9 32 7 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) ▲ 75 31 74 -

    1施設・事業所あたり延べ利用者数 - - 525 409

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    16

  • 第20表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 3,676 71.9% 4,463 72.9% 2,984 95.9% 1,031 93.3%

    0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 0.9%

    396 7.7% 401 6.5% 44 1.4% 10 0.9%

    849 16.6% 1,096 17.9% 43 1.4% 7 0.7%

    Ⅱ 事業活動費用 4,240 82.9% 4,922 80.4% 2,281 73.3% 854 77.3%

    101 2.0% 116 1.9% 79 2.5% 27 2.5%

    ▲ 16 -0.3% ▲ 24 -0.4% ▲ 4 -0.1% ▲ 7 -0.6%

    98 1.9% 80 1.3% 58 1.9% 10 0.9%

    738 14.4% 755 12.3% 507 16.3% 180 16.3%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 1 0.0% 2 0.0% 8 0.3% 0 0.0%

    V 特別収益 192 3.8% 162 2.6% 39 1.3% 46 4.1%

    Ⅵ 特別費用 76 1.5% 83 1.4% 50 1.6% 16 1.4%

    5,113 100.0% 6,123 100.0% 3,111 100.0% 1,105 100.0%

    5,238 102.4% 5,934 96.9% 2,979 95.8% 1,080 97.8%

    ▲ 125 -2.4% 189 3.1% 132 4.2% 25 2.2%

    77 77 264 76

    a 設備資金借入金元金償還支出 25 41 12 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 1 12 21 -

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 1 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) ▲ 66 228 173 -

    1施設・事業所あたり延べ利用者数 - - 117 114

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第21表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 5,826 74.7% 7,332 77.3% 3,418 92.9% 2,097 99.8%

    0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%

    290 3.7% 276 2.9% 17 0.5% 0 0.0%

    1,488 19.1% 1,715 18.1% 121 3.3% 3 0.1%

    Ⅱ 事業活動費用 5,938 76.1% 7,362 77.6% 2,823 76.7% 1,524 72.5%

    80 1.0% 103 1.1% 81 2.2% 6 0.3%

    ▲ 18 -0.2% ▲ 20 -0.2% ▲ 9 -0.2% ▲ 1 0.0%

    72 0.9% 88 0.9% 37 1.0% 2 0.1%

    941 12.1% 1,128 11.9% 597 16.2% 283 13.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 3 0.0% 4 0.0% 14 0.4% 0 0.0%

    V 特別収益 197 2.5% 160 1.7% 123 3.3% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 185 2.4% 300 3.2% 75 2.0% 266 12.7%

    7,802 100.0% 9,484 100.0% 3,680 100.0% 2,101 100.0%

    7,201 92.3% 8,965 94.5% 3,618 98.3% 2,081 99.0%

    601 7.7% 519 5.5% 62 1.7% 21 1.0%

    112 112 275 13

    a 設備資金借入金元金償還支出 62 71 46 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 9 8 13 -

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 11 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 592 523 64 -

    1施設・事業所あたり延べ利用者数 - - 142 441

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    収支差(③=①-②)

    客体数

    17

  • 第22表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 81,806 89.9% 81,210 90.5% 99,273 93.8% 101,169 90.8%

    2,317 2.5% 1,795 2.0% 1,967 1.9% 2,865 2.6%

    2,768 3.0% 2,555 2.8% 808 0.8% 1,975 1.8%

    2,652 2.9% 2,297 2.6% 1,524 1.4% 4,056 3.6%

    Ⅱ 事業活動費用 59,814 65.7% 59,996 66.9% 74,885 70.7% 68,488 61.4%

    5,810 6.4% 5,849 6.5% 7,756 7.3% 6,049 5.4%

    ▲ 2,645 -2.9% ▲ 3,142 -3.5% ▲ 4,157 -3.9% ▲ 3,440 -3.1%

    3,206 3.5% 3,113 3.5% 4,452 4.2% 3,704 3.3%

    19,462 21.4% 18,686 20.8% 19,566 18.5% 24,355 21.8%

    Ⅲ 事業活動外収益 25 0.0% 26 0.0% 31 0.0% 83 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 92 0.1% 102 0.1% 163 0.2% 178 0.2%

    V 特別収益 1,462 1.6% 1,816 2.0% 2,285 2.2% 1,328 1.2%

    Ⅵ 特別費用 824 0.9% 1,580 1.8% 3,236 3.1% 1,368 1.2%

    91,030 100.0% 89,699 100.0% 105,888 100.0% 111,475 100.0%

    86,563 95.1% 86,184 96.1% 105,901 100.0% 100,702 90.3%

    4,467 4.9% 3,515 3.9% ▲ 13 0.0% 10,774 9.7%

    120 120 127 110

    a 設備資金借入金元金償還支出 916 1,146 1,259 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 46 -

    c その他の長期借入金償還支出 1 0 66 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 6,715 5,076 2,215 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 33.0 36.8

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第23表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 55,286 92.8% 53,604 92.9% 66,258 93.8% 41,678 90.3%

    2,843 4.8% 2,559 4.4% 2,598 3.7% 1,245 2.7%

    595 1.0% 635 1.1% 203 0.3% 72 0.2%

    652 1.1% 853 1.5% 1,167 1.7% 1,956 4.2%

    Ⅱ 事業活動費用 41,505 69.7% 40,924 70.9% 50,587 71.6% 27,489 59.5%

    2,279 3.8% 2,257 3.9% 3,962 5.6% 4,176 9.0%

    ▲ 642 -1.1% ▲ 632 -1.1% ▲ 808 -1.1% ▲ 419 -0.9%

    2,285 3.8% 2,215 3.8% 2,976 4.2% 1,560 3.4%

    11,953 20.1% 11,462 19.9% 9,919 14.0% 9,262 20.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 18 0.0% 13 0.0% 30 0.0% 11 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 79 0.1% 80 0.1% 281 0.4% 132 0.3%

    V 特別収益 157 0.3% 54 0.1% 384 0.5% 1,202 2.6%

    Ⅵ 特別費用 652 1.1% 532 0.9% 2,161 3.1% 1,946 4.2%

    59,551 100.0% 57,718 100.0% 70,640 100.0% 46,164 100.0%

    58,111 97.6% 56,838 98.5% 69,078 97.8% 44,146 95.6%

    1,440 2.4% 880 1.5% 1,562 2.2% 2,018 4.4%

    62 62 106 62

    a 設備資金借入金元金償還支出 2,014 774 596 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 17 108 47 -

    c その他の長期借入金償還支出 64 60 275 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 982 1,563 3,798 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 97.9 73.1

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    18

  • 第24表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 21,438 89.3% 24,665 90.0% 31,386 91.5% 25,526 90.3%

    891 3.7% 974 3.6% 1,298 3.8% 560 2.0%

    488 2.0% 488 1.8% 216 0.6% 224 0.8%

    966 4.0% 907 3.3% 631 1.8% 1,725 6.1%

    Ⅱ 事業活動費用 17,160 71.5% 18,746 68.4% 25,145 73.3% 20,384 72.1%

    684 2.8% 756 2.8% 990 2.9% 511 1.8%

    ▲ 115 -0.5% ▲ 154 -0.6% ▲ 306 -0.9% ▲ 118 -0.4%

    400 1.7% 455 1.7% 770 2.2% 1,077 3.8%

    4,624 19.3% 5,063 18.5% 4,858 14.2% 4,314 15.3%

    Ⅲ 事業活動外収益 1 0.0% 3 0.0% 5 0.0% 4 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 28 0.1% 34 0.1% 80 0.2% 19 0.1%

    V 特別収益 220 0.9% 375 1.4% 771 2.2% 222 0.8%

    Ⅵ 特別費用 281 1.2% 858 3.1% 1,115 3.3% 746 2.6%

    24,004 100.0% 27,412 100.0% 34,307 100.0% 28,261 100.0%

    23,062 96.1% 25,758 94.0% 32,652 95.2% 26,933 95.3%

    942 3.9% 1,654 6.0% 1,655 4.8% 1,328 4.7%

    196 196 450 298

    a 設備資金借入金元金償還支出 316 292 283 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 169 209 174 -

    c その他の長期借入金償還支出 184 240 50 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 842 1,515 1,832 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 15.3 16.1

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第25表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 13,891 76.9% 13,726 77.6% 13,464 78.1% 15,726 69.2%

    716 4.0% 728 4.1% 884 5.1% 299 1.3%

    32 0.2% 49 0.3% 187 1.1% 0 0.0%

    3,220 17.8% 2,876 16.3% 1,859 10.8% 6,656 29.3%

    Ⅱ 事業活動費用 12,927 71.6% 11,918 67.4% 13,192 76.5% 18,137 79.8%

    130 0.7% 166 0.9% 178 1.0% 131 0.6%

    ▲ 84 -0.5% ▲ 113 -0.6% ▲ 46 -0.3% ▲ 67 -0.3%

    2,290 12.7% 2,340 13.2% 2,143 12.4% 1,099 4.8%

    3,233 17.9% 2,959 16.7% 1,158 6.7% 2,989 13.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 0 0.0% 0 0.0% 46 0.3% 3 0.0%

    V 特別収益 205 1.1% 303 1.7% 845 4.9% 58 0.3%

    Ⅵ 特別費用 354 2.0% 267 1.5% 561 3.3% 205 0.9%

    18,064 100.0% 17,682 100.0% 17,239 100.0% 22,741 100.0%

    18,850 104.4% 17,537 99.2% 17,232 100.0% 22,496 98.9%

    ▲ 786 -4.4% 145 0.8% 7 0.0% 245 1.1%

    27 27 34 21

    a 設備資金借入金元金償還支出 205 282 2 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 -

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 4 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) ▲ 945 ▲ 84 133 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 30.7 36.4

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    収支差(③=①-②)

    客体数

    19

  • 第26表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 31,160 92.9% 38,446 93.4% 34,160 92.4% 23,139 94.7%

    1,134 3.4% 1,376 3.3% 1,351 3.7% 459 1.9%

    253 0.8% 220 0.5% 269 0.7% 130 0.5%

    842 2.5% 838 2.0% 516 1.4% 495 2.0%

    Ⅱ 事業活動費用 22,016 65.7% 26,725 64.9% 22,894 62.0% 14,801 60.6%

    1,050 3.1% 1,234 3.0% 929 2.5% 575 2.4%

    ▲ 64 -0.2% ▲ 70 -0.2% ▲ 36 -0.1% ▲ 72 -0.3%

    255 0.8% 351 0.9% 406 1.1% 269 1.1%

    7,834 23.4% 9,195 22.3% 7,663 20.7% 4,721 19.3%

    Ⅲ 事業活動外収益 19 0.1% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 101 0.3% 132 0.3% 128 0.3% 51 0.2%

    V 特別収益 119 0.4% 268 0.7% 657 1.8% 208 0.9%

    Ⅵ 特別費用 492 1.5% 575 1.4% 930 2.5% 536 2.2%

    33,527 100.0% 41,148 100.0% 36,954 100.0% 24,432 100.0%

    31,684 94.5% 38,142 92.7% 32,914 89.1% 20,882 85.5%

    1,843 5.5% 3,006 7.3% 4,040 10.9% 3,551 14.5%

    316 316 383 368

    a 設備資金借入金元金償還支出 978 1,087 358 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 756 899 514 -

    c その他の長期借入金償還支出 298 755 116 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 797 1,429 3,945 -

    1施設・事業所あたり定員数 - - 11.3 11.4

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第27表 保育所等訪問支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 971 85.6% 1,270 81.3% 3,000 84.3% 750 84.5%

    77 6.8% 93 6.0% 183 5.1% 14 1.6%

    14 1.2% 16 1.0% 12 0.3% 38 4.3%

    64 5.6% 73 4.7% 42 1.2% 32 3.6%

    Ⅱ 事業活動費用 1,018 89.7% 1,313 84.1% 2,965 83.3% 653 73.6%

    15 1.3% 26 1.7% 105 3.0% 22 2.5%

    ▲ 2 -0.2% ▲ 3 -0.2% ▲ 24 -0.7% ▲ 3 -0.3%

    37 3.3% 32 2.0% 98 2.8% 27 3.0%

    186 16.4% 258 16.5% 340 9.6% 169 19.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 1 0.1% 1 0.1% 7 0.2% 0 0.0%

    V 特別収益 9 0.8% 110 7.0% 321 9.0% 53 6.0%

    Ⅵ 特別費用 20 1.8% 22 1.4% 52 1.5% 11 1.3%

    1,135 100.0% 1,562 100.0% 3,558 100.0% 887 100.0%

    1,275 112.3% 1,649 105.6% 3,543 99.6% 879 99.1%

    ▲ 140 -12.3% ▲ 87 -5.6% 15 0.4% 8 0.9%

    93 93 249 68

    a 設備資金借入金元金償還支出 6 11 95 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 12 17 2 -

    c その他の長期借入金償還支出 0 1 4 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) ▲ 145 ▲ 93 ▲ 5 -

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 - - 78 78

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    客体数

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    20

  • 第28表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 1,718 83.8% 2,591 81.9% 3,424 95.0% 1,542 83.0%

    0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 0.7%

    43 2.1% 49 1.5% 14 0.4% 7 0.4%

    231 11.3% 375 11.8% 67 1.9% 199 10.7%

    Ⅱ 事業活動費用 1,689 82.4% 2,321 73.3% 2,989 82.9% 1,418 76.4%

    34 1.7% 46 1.5% 93 2.6% 45 2.4%

    ▲ 5 -0.2% ▲ 7 -0.2% ▲ 17 -0.5% ▲ 9 -0.5%

    51 2.5% 64 2.0% 45 1.2% 38 2.0%

    279 13.6% 382 12.1% 450 12.5% 270 14.6%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 1 0.0% 1 0.0% 4 0.1% 2 0.1%

    V 特別収益 58 2.8% 150 4.7% 100 2.8% 96 5.2%

    Ⅵ 特別費用 81 4.0% 127 4.0% 59 1.6% 30 1.6%

    2,050 100.0% 3,165 100.0% 3,605 100.0% 1,857 100.0%

    2,130 103.9% 2,934 92.7% 3,623 100.5% 1,795 96.7%

    ▲ 80 -3.9% 231 7.3% ▲ 18 -0.5% 61 3.3%

    227 227 492 205

    a 設備資金借入金元金償還支出 20 24 43 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 13 7 37 -

    c その他の長期借入金償還支出 2 4 3 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) ▲ 86 235 ▲ 25 -

    1施設・事業所あたり延べ利用者数 - - 297 131

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    平成28年度処遇状況等調査 平成29年実態調査 (参考)平成26年実態調査

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    平成26年度決算 平成27年度決算 平成28年度決算 平成25年度決算

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    客体数

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    21

  • Ⅱ.従事者数の状況(平成29年4月)

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    8.2 1.7 9.8 83.0%

    8,993

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.31 0.01 0.32 96.9%

    1.04 0.03 1.06 97.6%

    1.19 1.36 2.56 46.6%

    2.54 1.40 3.94 64.5%

    404

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.31 0.01 0.32 97.3%

    0.83 0.05 0.88 94.2%

    0.94 1.52 2.46 38.2%

    2.07 1.58 3.65 56.8%

    338

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.26 0.00 0.26 98.1%

    0.68 0.04 0.72 93.8%

    0.66 0.92 1.58 41.8%

    1.59 0.97 2.57 62.1%

    446

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.33 0.02 0.35 94.5%

    0.78 0.04 0.81 95.7%

    0.86 0.96 1.81 47.3%

    1.97 1.01 2.98 66.1%

    418

    合計

    第30表 居宅介護 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第31表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第32表 同行援護 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第33表 行動援護 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    2 サービス提供責任者

    1 施設長・管理者

    2 サービス提供責任者

    3 ホームヘルパー

    合計

    客体数

    1 施設長・管理者

    2 サービス提供責任者

    3 ホームヘルパー

    (単位:人)

    重度訪問介護

    同行援護

    客体数

    行動援護

    1 施設長・管理者

    (単位:人)

    (単位:人)

    合計

    客体数

    1 施設長・管理者

    2 サービス提供責任者

    3 ホームヘルパー

    合計

    客体数

    第29表 全体 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    (単位:人)

    全体

    合計

    客体数

    (単位:人)

    居宅介護

    3 ホームヘルパー

    22

  • 常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.36 0.01 0.36 98.1%

    0.15 0.08 0.23 66.2%

    0.56 0.13 0.68 81.4%

    6.65 0.97 7.61 87.3%

    7.71 1.18 8.88 86.7%

    665

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.55 0.01 0.56 98.0%

    2 サービス管理責任者 1.67 0.02 1.69 99.1%

    3 医師 3.75 1.07 4.82 77.9%

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師) 25.11 1.73 26.84 93.6%

    5 生活支援員 22.01 2.91 24.92 88.3%

    合計 53.09 5.73 58.81 90.3%

    客体数 152

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.51 0.02 0.53 96.1%

    2 サービス管理責任者 0.76 0.00 0.76 99.5%

    3 医師 0.01 0.05 0.06 20.9%

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師) 0.45 0.20 0.66 68.9%

    5 理学療法士 0.04 0.01 0.04 81.2%

    6 作業療法士 0.03 0.01 0.04 77.9%

    7 生活支援員 9.29 1.90 11.19 83.1%

    合計 11.09 2.19 13.27 83.5%

    401

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.57 0.01 0.58 97.9%

    0.94 0.01 0.95 99.5%

    0.01 0.05 0.07 19.8%

    1.13 0.14 1.26 89.2%

    0.09 0.01 0.11 86.3%

    0.05 0.01 0.06 90.7%

    0.03 0.01 0.04 64.3%

    0.09 0.02 0.11 83.8%

    15.75 1.83 17.57 89.6%

    18.66 2.09 20.75 89.9%

    787

    第34表 短期入所 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第35表 療養介護 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第36表 生活介護 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第37表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    1 施設長・管理者

    3 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

    2 医師

    客体数

    短期入所

    6 作業療法士

    7 就労支援員

    8 職業指導員

    4 生活支援員

    9 生活支援員

    合計

    合計

    客体数

    1 施設長・管理者

    2 サービス管理責任者

    3 医師

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

    5 理学療法士

    施設入所支援

    (単位:人)

    療養介護

    生活介護

    (単位:人)

    (単位:人)

    (単位:人)

    客体数

    23

  • 常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.42 0.03 0.44 94.2%

    0.63 0.03 0.66 95.1%

    2.06 0.81 2.88 71.7%

    1.70 1.87 3.57 47.6%

    4.81 2.74 7.55 63.7%

    391

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.34 0.02 0.36 95.1%

    0.39 0.03 0.41 93.6%

    0.40 0.02 0.42 95.6%

    1.00 0.68 1.68 59.5%

    2.13 0.74 2.87 74.2%

    434

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.38 0.02 0.40 94.8%

    2 サービス管理責任者 0.76 0.01 0.77 98.5%

    3 看護職員(保健師、看護師、准看護師) 0.48 0.05 0.53 90.5%

    4 理学療法士 0.50 0.02 0.52 95.9%

    5 作業療法士 0.37 0.03 0.39 93.4%

    6 生活支援員 2.93 0.22 3.15 93.0%

    合計 5.42 0.35 5.77 93.9%

    客体数 87

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.46 0.02 0.48 95.7%

    2 サービス管理責任者 0.57 0.00 0.57 99.6%

    3 地域移行支援員 0.16 0.02 0.18 88.7%

    4 生活支援員 2.40 0.47 2.86 83.7%

    合計 3.58 0.51 4.09 87.6%

    339

    第38表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第39表 共同生活援助(外部サービス利用型) 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第40表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第41表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    共同生活援助(外部サービス利用型)

    3 生活支援員

    4 世話人

    合計

    3 生活支援員

    4 世話人

    合計

    1 施設長・管理者

    2 サービス管理責任者

    1 施設長・管理者

    2 サービス管理責任者

    共同生活援助(介護サービス包括型)

    自立訓練(機能訓練)

    自立訓練(生活訓練)

    (単位:人)

    (単位:人)

    (単位:人)

    (単位:人)

    客体数

    客体数

    客体数

    24

  • 常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.46 0.02 0.47 96.7%

    2 サービス管理責任者 0.58 0.00 0.58 99.2%

    3 就労支援員 0.95 0.05 1.00 95.3%

    4 職業指導員 1.15 0.29 1.45 79.9%

    5 生活支援員 1.21 0.28 1.49 81.3%

    合計 4.35 0.64 4.99 87.2%

    客体数 374

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.52 0.03 0.56 94.0%

    2 サービス管理責任者 0.80 0.01 0.81 99.1%

    3 職業指導員 2.09 0.51 2.60 80.2%

    4 生活支援員 1.29 0.29 1.58 81.6%

    合計 4.70 0.85 5.54 84.7%

    客体数 440

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    1 施設長・管理者 0.51 0.02 0.53 96.7%

    2 サービス管理責任者 0.65 0.01 0.65 99.2%

    3 職業指導員 1.59 0.41 2.00 79.4%

    4 生活支援員 1.44 0.45 1.89 76.4%

    合計 4.20 0.88 5.08 82.6%

    378

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.29 0.01 0.31 95.5%

    1.02 0.08 1.09 92.8%

    1.31 0.09 1.40 93.4%

    559

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.29 0.01 0.30 98.2%

    0.99 0.06 1.05 94.5%

    0.22 0.03 0.24 88.8%

    1.50 0.09 1.59 94.3%

    264

    (単位:人)

    客体数

    第42表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第43表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第44表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第45表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    第46表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    3 地域移行支援従事者・地域定着支援従事者

    客体数

    計画相談支援

    地域移行支援

    合計

    客体数

    1 施設長・管理者

    2 相談支援専門員

    就労移行支援

    就労継続支援A型

    就労継続支援B型

    (単位:人)

    1 施設長・管理者

    (単位:人)

    (単位:人)

    (単位:人)

    2 相談支援専門員

    合計

    25

  • 常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.28 0.01 0.29 96.7%

    1.03 0.06 1.09 94.3%

    0.19 0.02 0.21 89.9%

    1.49 0.09 1.59 94.2%

    275

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.60 0.02 0.62 97.4%

    0.87 0.01 0.88 99.1%

    0.03 0.07 0.10 27.2%

    0.44 0.08 0.52 84.0%

    0.29 0.01 0.29 97.6%

    0.20 0.02 0.22 92.9%

    6.66 0.44 7.10 93.8%

    4.36 0.13 4.49 97.1%

    0.38 0.01 0.39 97.7%

    0.92 0.28 1.20 76.6%

    14.75 1.07 15.81 93.3%

    127

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.36 0.00 0.36 99.2%

    0.48 0.00 0.48 99.8%

    1.79 0.59 2.38 75.4%

    4.29 1.19 5.47 78.3%

    2.31 0.03 2.34 98.6%

    1.76 0.05 1.81 97.1%

    0.42 0.05 0.47 89.2%

    1.89 0.12 2.02 94.0%

    2.10 0.29 2.38 88.0%

    0.07 0.01 0.08 90.6%

    0.74 0.27 1.01 73.3%

    16.21 2.60 18.81 86.2%

    106

    合計

    第49表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    7 心理指導担当職員

    8 児童指導員又は指導員

    9 保育士

    9 栄養士

    10 調理員

    客体数

    地域定着支援

    合計

    客体数

    1 施設長・管理者

    1 施設長・管理者

    2 児童発達支援管理責任者

    3 医師

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

    5 理学療法士

    6 作業療法士

    2 相談支援専門員

    3 医師

    3 地域移行支援従事者・地域定着支援従事者

    10 栄養士

    第47表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    1 施設長・管理者

    2 児童発達支援管理責任者

    5 職業指導員

    6 心理指導担当職員

    7 児童指導員又は指導員

    8 保育士

    合計

    客体数

    福祉型障害児入所施設

    医療型障害児入所施設

    (単位:人)

    (単位:人)

    11 調理員

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

    (単位:人)

    第48表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    26

  • 常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.48 0.01 0.49 97.9%

    0.77 0.00 0.78 99.5%

    0.03 0.01 0.04 73.4%

    0.07 0.07 0.14 50.0%

    0.12 0.03 0.15 82.3%

    0.04 0.01 0.05 80.4%

    1.82 1.10 2.91 62.3%

    1.59 0.42 2.01 78.9%

    0.04 0.01 0.04 82.1%

    0.07 0.06 0.13 52.2%

    5.02 1.72 6.75 74.4%

    450

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.35 0.00 0.35 100.0%

    0.76 0.00 0.76 100.0%

    0.28 0.08 0.36 78.6%

    0.38 0.35 0.73 52.5%

    0.96 0.04 1.00 95.9%

    0.66 0.02 0.68 97.4%

    0.00 0.00 0.00 100.0%

    1.13 0.12 1.26 90.2%

    2.88 0.52 3.40 84.7%

    7.42 1.12 8.54 86.8%

    34

    常勤 非常勤 合計 常勤率

    0.53 0.01 0.54 97.6%

    0.77 0.01 0.77 99.2%

    0.03 0.00 0.03 94.7%

    0.03 0.03 0.06 48.5%

    0.07 0.01 0.08 84.4%

    1.91 1.16 3.07 62.3%

    0.55 0.11 0.65 83.8%

    3.88 1.33 5.20 74.5%

    383

    合計

    第51表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    1 施設長・管理者

    2 児童発達支援管理責任者

    6 児童指導員又は指導員

    7 保育士

    合計

    10 調理員

    5 聴能訓練担当職員・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む)

    2 児童発達支援管理責任者

    5 機能訓練担当職員

    9 栄養士

    児童発達支援

    医療型児童発達支援

    放課後等デイサービス

    合計

    1 施設長・管理者

    2 児童発達支援管理責任者

    3 医師

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

    6 機能訓練担当職員

    7 児童指導員又は指導員

    8 保育士

    9 保育士

    3 医師

    客体数

    4 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

    5 理学療法士

    6 作業療法士

    第52表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数,常勤-非常勤別

    (単位:人)

    7 機能訓練担当職員

    8 児童指導員又