ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ...

29
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД КРАСНОЯРСК 2016 (разработан на основании проекта закона Красноярского края "Об исполнении краевого бюджета за 2015 год")

Upload: others

Post on 06-Jul-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

КРАЕВОГО БЮДЖЕТАЗА 2015 ГОД

КРАСНОЯРСК 2016

(разработан на основании проекта закона Красноярского края "Об исполнении краевого бюджета за 2015 год")

Page 2: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

32

Основные показатели социально- экономического развития региона

Основные параметры краевого бюджета

Динамика доходов и расходов бюджета

Консолидированный бюджет края (свод краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края)

Краевой бюджет

155,4

178,4 188,8

176,6 175,9

191,3 211,4

172,0

168,5

193,3 202,4

209,1 214,4

232,5

125,0

150,0

175,0

200,0

225,0

250,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доходы Расходы

124,4

136,3 143,7 140,5

136,9 148,0

173,4

136,3

129,2

146,6

164,6 168,1 170,5

191,7

100,0

150,0

200,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

доходы краевого бюджета расходы краевого бюджета

млрд рублей

180,6202,4

21,8

173,4191,7

18,3

Доходы Расходы Дефицит

уточненный план исполнено

Показатель Прогноз Оценка исполнения

Численность населения, тыс. чел. 2 862,4 2 866,5

Валовой региональный продукт, млрд руб. 1 454,9 1 799,0

Оборот розничной торговли, млрд руб. 531,1 473,4

Прибыль организаций, млрд руб. 347,2 400,9

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 336,7 394,4

Индекс потребительских цен, % 106,2 112,8

Уровень безработицы, % 1,4 1,3

Среднемесячная зар.плата, руб. 37 392,6 36 065,3

млрд рублей

Page 3: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Снижение дефицита краевого бюджета

5

Итоги реализации бюджетной политики в 2015 году

4

Замедление темпов прироста государственного долга

Структура государственного долга

46,0 9,1 13,6

государственные ценные бумагии гос.гарантии

бюджетные кредиты

банковские кредиты

54,0 16,8 13,9

всего68,7на 01.01.15

на 01.01.16Всего84,7

млрд рублей

65%45%

23%

01.01.14 01.01.15 01.01.16

Государственный долг находится в пределах допустимых ограничений

31,2

22,518,3

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015

Реализация плана мероприятий по росту доходов и оптимизации

расходов - эффект 25,1 млрд руб.:

привлечение дополнительных доходов в краевой бюджет –10,7 млрд рублей

получение дополнительной финансовой полмощи из ФБ (дотации, кредиты) –9,3 млрд рублей

оптимизация расходов –5,1 млрд рублей

Уменьшение дефицита бюджета

Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и бюджетов МО в сложных экономических условиях

Обеспечение прозрачности иоткрытости бюджета,

бюджетного процесса для граждан

Увеличение размера минимальной заработной платы с 1 июня 2015 года

Передача функций по исполнению местных бюджетов в Управление

федерального казначейства по Красноярскому краю

Повышение качествагосударственных и муниципальных услуг

22,5

18,3

14,1

8,85,5

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018

Page 4: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

76

Характеристика доходной части краевого бюджета

Характеристика расходной части краевого бюджета

34,5% 17,4%

23,2%

10,1%

5,8%

4,6%4,4%

безвозмездные поступления30,1 млрд руб.

дотации – 6,7субвенции – 7,2субсидии – 6,9прочее – 9,3

налог на добычу ископаемых8,0 млрд руб.

акцизы7,6 млрд руб.

налог на доходы физ.лиц40,2 млрд руб.

налог на прибыль59,9 млрд руб.

Налоговые и неналоговые доходы143,3 млрд руб. – 82,6%

прочие доходы10,0 млрд руб.

упрощ.система налог. – 3,9

транспортный налог – 2,1

прочее – 4,0

налог на имущество организаций17,6 млрд руб.

21,9%

15,6%

14,2%

12,6%

10,3%

6,6%

социальная политика36,0 млрд руб.

жилищно-ком. хозяйство12,7 млрд руб.

межбюджетные трансферты24,1 млрд руб.

здравоохранение30,0 млрд руб.

образование42,0 млрд руб.

прочие расходы19,7 млрд руб.

культура, кино, сми – 4,4

физкультура и спорт – 4,0

прочее – 11,3

национальная экономика27,2 млрд руб.

18,8%

191,7млрд рублей

173,4млрд рублей

Структура доходов краевого бюджета в 2014-2015 годах

Наименование2014 2015отчет план факт %

ВСЕГО 148,0 180,6 173,4 96НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115,0 150,5 143,3 95

Налог на прибыль организаций 44,7 64,5 59,9 93

Налог на доходы физических лиц 32,4 40,9 40,2 98

Налог на имущество организаций 14,6 18,3 17,6 96

Акцизы 7,8 8,4 7,6 90

Налог на добычу полезных ископаемых 6,6 8,3 8,0 96

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3,8 4,0 3,9 98

Транспортный налог 1,8 2,1 2,1 100Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,1 1,4 1,4 100

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,9 1,3 1,4 108

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0,4 0,5 0,5 100

Прочие налоговые и неналоговые доходы 0,8 0,8 0,8 100БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33,0 30,1 30,1 100Дотации 10,4 6,2 6,7 108Субвенции 7,7 7,7 7,2 94Субсидии 9,6 7,1 6,9 97Прочие безвозмездные поступления 5,3 9,1 9,3 102

Увеличение налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимом виде) в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 21,5 млрд рублей

Доходы исполнены на 96% от суммы уточненного плана

Неисполнение уточненного плана: - по налогу на прибыль обусловлено низкими ценами на цветные и драгоценные металлы, а также низкой ценой на нефть; - по акцизам связано с недостижением плановых объемов реализации нефтепродуктов в целом по Российской Федерации

млрд рублей

Page 5: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

98

Структура расходов краевого бюджета в 2014-2015 годах

Наименование 2014 2015отчет план факт %

ВСЕГО 170,5 202,4 191,7 95Образование 38,3 43,2 42,0 97

- общее 20,8 22,6 22,4 99- дошкольное 9,2 11,8 11,0 93- среднее профессиональное 5,7 6,3 6,2 98- молодежная политика иоздоровление детей 1,0 1,1 1,1 100

- прочее 1,6 1,4 1,3 93Социальная политика 34,8 37,1 36,0 97

- соц.обеспечение населения 24,9 26,7 25,7 96- соц.обслуживание населения 5,4 5,7 5,6 98- охрана семьи и детства 2,8 3,0 3,0 100- прочее 1,7 1,7 1,7 100

Здравоохранение( с учетом ФОМС)

45,6 53,1 50,6 95

- Фонд обязательного мед.страхования 17,8 20,6 20,6 100- обязательное мед. страхованиенеработающего населения 13,8 17,8 17,8 100

- стационарная мед. помощь 2,6 5,3 2,8 53

- заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов 0,8 0,7 0,7 100

- выхаживание и воспитание детей в домах ребенка 0,4 0,4 0,4 100

- судмедэкспертиза 0,4 0,4 0,4 100- прочее 9,8 7,9 7,9 100

Национальная экономика 25,3 28,2 27,2 95- дорожное хозяйство 11,3 14,2 13,8 97

- сельское хозяйство и рыболовство 5,2 6,2 6,0 97

- лесное и водное хозяйство 2,1 1,7 1,6 94- топливно-энергетический комплекс 2,3 1,0 1,0 100- общеэкономические вопросы 0,9 1,1 1,0 91- транспорт 0,8 1,4 0,8 57- связь и информатика 0,3 0,4 0,4 100- прочее 4,7 2,7 2,6 96

млрд рублей

Структура расходов краевого бюджета в 2014-2015 годах

Наименование 2014 2015отчет план факт %

Межбюджетные трансферты 17,3 24,6 24,1 98- дотации и субсидии на выравнивание

бюджет. обеспечен. муниц. образований, прочие МБТ

13,3 20,3 19,8 98

- иные дотации 4,0 4,3 4,3 100Жилищно-коммунальное хозяйство 10,5 13,7 12,7 93

- коммунальное хозяйство 8,9 8,7 8,0 92- жилищное хозяйство 0,9 4,0 3,8 95- прочее 0,7 1,0 0,9 90

Общегосударственные вопросы 4,2 5,1 4,1 80- функционирование Губернатора, Правительства, Зак.Собрания края 0,7 0,8 0,8 100

- судебная система 0,5 0,5 0,5 100- финансовые, налоговые, таможенные

органы и органы финансового надзора 0,5 0,3 0,3 100

- проведение выборов и референдумов 0,4 0,1 0,1 100- прочее 2,1 3,4 2,4 71

Физическая культура и спорт 3,0 4,9 4,0 82- спорт высших достижений 2,3 3,2 3,1 97- физическая культура 0,4 1,2 0,4 33- прочее 0,3 0,5 0,5 100

Культура, кинематография, СМИ 3,5 5,1 4,4 86- Культура 2,6 4,0 3,4 85- СМИ 0,6 0,5 0,5 100- прочее 0,3 0,6 0,5 83

Обслуживание государственного долга 4,6 5,9 5,8 98Национальная безопасность и оборона, правоохранительная деятельность 0,9 1,1 1,0 91

Охрана окружающей среды 0,4 0,4 0,4 100

млрд рублейпродолжение

Расходы исполнены на 95% от суммы уточненного плана (экономия сложилась в результате конкурсных процедур,

оптимизации расходов с целью снижения дефицита бюджета)

Page 6: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

1110

Государственные программы краевого бюджета

развитие образования22,9%

развитие культуры и туризма2,0%

развитие сельского хозяйства3,2%

развитие физ.культуры, спорта2,6%

доступное и комфортное жилье2,9%

модернизация ЖКХ6,0%

развитие транспортной системы8,5%

развитие системы соц.поддержки населения

12,3%

управлениегос.финансами

14,7%

развитие здравоохранения17,3%

непрограммныемероприятия

2,7%

другие 4,9%

191,7млрд рублей

Расходы на реализацию президентских указов в 2015 году

млрд рублей

Основные мероприятияКраевой бюджет

Фед. бюджет

Местные бюджеты ИТОГО

Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (к уровню 2012 г.)

17,2 - 3,0 20,2

Введение дополнительных мест в дошкольных общеобразовательных организациях

2,5 0,7 0,7 3,9

Ликвидация аварийного жилищного фонда 1,8 1,2 0,3 3,3Итого по основным мероприятиям 21,5 1,9 4,0 27,4

232,5млрд рублей

расходы конс.бюджета

54,6 млрд рублей -

- более 23% расходы на указы

97%доля программных расходов бюджета

21государственная

программа

Государственная программа - это документ, определяющий:

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере;- способы их достижения;- источники финансирования;- ожидаемые результаты

=

С текстом любой из государственных программ

вы можете ознакомиться на сайте

министерства финансов Красноярского края:

http://minfin.krskstate.ru/prbudget/list

Page 7: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Государственная программа "Развитие образования"

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики края, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

ЦЕЛЬ:

1312

Основные направления расходов в 2015 году:

дошкольное образование

7 338,8млн рублей

135,1 тыс. детей получили услуги дошкольного образования

2 458,0млн рублей

строительство, реконструкция и капитальный ремонт детских садов (всего в крае построено 27 детских садов на 12 960 мест за счет всех источников финансирования)

391,2млн рублей

ежемесячная доплата по 3000 рублей младшим воспитателям и помощникам воспитателей в детских садах — более 7,5 тыс. работников

343,6млн рублей

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах - содержание более 85,1 тыс. детей

65,2млн рублей

услуги дошкольного образования в частных образовательных организациях — около 1,4 тыс. детей

50,0млн рублей

содержание в детских садах детей-инвалидов, детей-сирот и детей с туберкулезной интоксикацией — более 4,0 тыс. детей

школьное образование

18 741,8млн рублей

финансирование учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования — 1 020 школ края, 306,2 тыс. учащихся

737,5млн рублей

введены в эксплуатацию 3 школы для 380 учащихся в Тюхтетском, Минусинском и Эвенкийском районах, начато строительство школы для 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района, произведен окончательный расчет за школу на 275 учащихся в п. Пинчуга Богучанского района

709,1млн рублей

бесплатное школьное питание для 93 тыс. детей из малообеспеченных семей

236,0млн рублей

приобретение более 636 тыс. учебников и учебных пособий

161,0млн рублей

предоставление субсидий муниципальным образованиям края на реконструкцию или капитальный ремонт 10 школ, находящихся в аварийном состоянии

102,9млн рублей

создание условий для обучения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 110 общеобразовательных организациях

58,2млн рублей

приобретение 30 автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций, оснащение 208 школьных автобусов тахографами

55,0млн рублей

услуги общего образования (начального, основного, среднего) в частных образовательных организациях — около 800 детей

летний отдых, поддержка одаренных детей, дополнительное образование

631,4млн рублей

организация летнего отдыха детей — оздоровление:• 17,7 тыс. детей в загородных лагерях• 65,8 тыс. детей в пришкольных лагерях• укрепление материальной базы в 16 лагерях

197,5млн рублей

выявление и поддержка одаренных детей — 80,4% учащихся школ приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 35 школьников получили краевую именную стипендию (по 1500 рублей), 70 педагогов - денежные премии

195,4млн рублей

финансирование учреждений дополнительного образования — 6 учреждений для более 9 тыс. детей

31,8млн рублей

мероприятия для детей и молодежи — 131 мероприятие с численностью участников около 32 тыс. человек

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

45 297,7 43 995,1 97,1

Page 8: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

1514

поддержка детей-сирот

2 099,6млн рублей

развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — содержание в приемных семьях - 3,1 тыс. детей, в семьях опекунов - 8,9 тыс. детей

1 184,4млн рублей

содержание 2 296 детей-сирот в детских домах, а также школе-интернате г. Норильска

696,3млн рублей

обеспечение жилыми помещениями 581 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

542,5млн рублей

предоставление социальных гарантий для 11 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся бех попечения родителей —обеспечение одеждой, обувью, учебной литературой, питанием, бесплатным проездом, и т.д., а также денежная компенсация взамен

профессиональное образование

5 323,8млн рублей

финансирование учреждений начального и среднего специального профессионального образования —70 учреждений, 47,1 тыс. обучающихся

13,5млн рублей

денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания 474 студентам,слушателям с ограниченными возможностями здоровья

7,9млн рублей

проведены 11 мероприятий, направленных на повышение профессинального мастерства с численностью участников около 3,9 тыс. человек

2,2млн рублей

проведены 29 мероприятий, направленных на развитие социальной активности, творческого потенциала, привлечение к здоровому образу жизни с численностью участников около 6,6 тыс. человек

1,3млн рублей

краевые именные стипендии 28 студентам колледжей (по 4000 рублей)

поддержка кадров и талантливой молодежи в ВУЗах

170,3млн рублей

развитие кадрового потенциала отрасли:• повышение квалификации 10 тыс. пед. работников• стажировки и семинары для 12,9 тыс. пед. работников• участие 42,8 тыс.работников образования

в мероприятиях социально-культурной направленности

29,6млн рублей

ежемесячная выплата 85 научно-педагогическим работникам высшей квалицикации

18,9млн рублей

проведение 130 мероприятий, направленных на профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров

6,0млн рублей

выплаты для 34 педагогических работников общеобразовательных организаций сельской местности

2,6млн рублей

краевые именные стипендии 30 студентам ВУЗов (по 7000 рублей)

Основные результаты: план факт

доля детей от 3 до 7 лет которые получают услуги дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания), %

100 100

доля детей, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, %

30 92,5

доля детей от 5 до 18 лет, охваченных образованием, % 92,1 92,1

доля выпускников учреждений профобразования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года по полученной специальности, %

63,8 61,6

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающихся качественное общее образование с использованием современного оборудования, %

70 94

Page 9: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи

ЦЕЛЬ:

1716

Основные направления расходов в 2015 году:

17 841,1млн рублей

обязательное медицинское страхование неработающего населения

1 919,9млн рублей

строительство поликлиники в п. Курагино на 600 посещений, реконструкция и расширение краевого онкологического диспансера в Красноярске

18,2млн рублей

приобретение двух имущественных комплексов для размещения учреждений здравоохранения в Красноярске и Боготоле

4 813,9млн рублей

в т.ч. ФОМС - 4 760,7

оказание высокоспециализированной медицинской помощи населению края

3 866,8млн рублей

в т.ч. ФОМС - 3 637,8

первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения и туберкулинодиагностика

2 940,1млн рублей

в т.ч. ФОМС - 2 933,1

оказание медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, онкологическими заболеваниями,диагностика заболеваний молочной железы, профилактика и лечение диабетической ретинопатии

1 476,8млн рублей

в т.ч. ФОМС - 1 407,0

скорая медицинская помощь, развитие службы медицины катастроф — увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

824,6млн рублей

ФОМС

совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, больным с травматолого-ортопедическими заболеваниями

514,8млн рублей

медицинская помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и С — 200 пролеченных больных

357,0млн рублей

медицинская помощь больным туберкулезом, с наркологическими заболеваниями и с психическими расстройствами

2 494,0млн рублей

льготное лекарственное обеспечение граждан

5 414,9млн рублей

в т.ч. ФОМС - 5 414,9

медицинская помощь женщинам и детям, в том числе краевым медико-генетическим центром

118,4млн рублей

оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО) — 1 000 человек

421,1млн рублей

выхаживание и воспитание детей в домах ребенка — 628 детей

89,1млн рублей

обеспечение детей первых двух лет жизни (из малообеспеченных семей) специальными молочными продуктами — снижение заболеваемости рахитом и анемией на 5%

1,4млн рублей

обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет — снижение числа детей, больных гипотрофией и анемией на 5%

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

35 724,3 33 193,8 92,9

Page 10: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

1918

687,7млн рублей

заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

134,2млн рублей

оздоровление 1250 детей в противотуберкулезных санаториях и обеспечение восстановительного лечения (долечивания) в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан (охват не менее 25%)

41,8млн рублей

приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление 1500 детей

45,8млн рублей

оказание специализированной медицинской помощи в ревматологическом санатории —лечение 1850 детей

195,8млн рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — для 11 тыс. ветеранов труда,900 человек из категории реабилитированных,700 тружеников тыла,30 женщин, награжденных Почетным заком "Материнская слава"

102,6млн рублей

приобретение иммунобиологических препаратов для профилактики и лечения инфекций

7,9млн рублей

акарицидные противоклещевые обработки мест массового отдыха населения

420,7млн рублей

судмедэкспертиза — около 35 тыс. экспертиз

105,6млн рублей

в т.ч. ФОМС - 56,0

кадровое обеспечение системы здравоохраненияподготовка 100 врачей по высокотехнологичным видам, стажировка 20 врачей в ведущих клиниках РФ и за рубежом, доп. профессиональное образование и переподготовка 4 700 специалистов

72,9млн рублей

развитие информатизации в здравоохранении

Основные результаты: план факт

снижение смертности населения, случаев на 1000 человек 12,5 12,7

увеличение продолжительности жизни, лет 70,3 70,3

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, % 98,5 97,5

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %

100 100

охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения, %

23 23

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II ст., %

46,7 50

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях, %

93,0 99,8

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, % 15,0 15,1

обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. человек 35,4 36,0

Page 11: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Государственная программа"Развитие системы социальной поддержки населения"

повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию

ЦЕЛЬ:

2120

Основные направления расходов в 2015 году:

социальная поддержка отдельных категорий граждан

9 041,2млн рублей

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг• 708,1 тыс. граждан отдельных категорий• 98,5 тыс. семей с низким уровнем дохода• 26,1 тыс. педагогических работников в сельской

местности

1 631,5млн рублей

ежемесячная денежная выплата: - 1901 рубль членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей;- 1662 рубля членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию;- 375 рублей ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным; - 275 рублей ветеранам труда края, женщинам, награжденным знаком "Материнская слава";- 188 рублей родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению; - 138 рублей пенсионерам.Всего более 500 тыс. получателей

79,4млн рублей

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"— 6 160 получателей

34,8млн рублей

социальное пособие и возмещение стоимости услуг на погребение — более 5 тыс. получателей

29,6млн рублей

предоставление бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда края, пенсионерам и реабилитированным лицам — более 1 млн поездок

7,8млн рублей

организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям — охват более 51 тыс. человек

447,3млн рублей

поддержка 9 тыс. граждан, проживающих на территории Таймыра и более 7 тыс. граждан, проживающих в Эвенкии

104,2млн рублей

обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов —166 человек

58,7млн рублей

предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - более 15 тыс. человек

98,3млн рублей

поддержка инвалидов• компенсация расходов на проезд более 8 тыс. инвалидов к месту

проведения обследования, лечения, реабилитации и обратно• выплаты 39 семьям из неработающих инвалидов с детства• ежемесячные выплаты родителям 2,5 тыс. детей-инвалидов,

осуществляющим их воспитание и обучение на дому• приобретение новогодних подарков для 12,5 тыс детей-инвалидов

70,3млн рублей

создание доступной среды для инвалидов• обеспечение беспрепятственного доступа к 8 учреждениям культуры,

4 - образования, 2 - соц.обслуживания, к объектам социальной инфраструктуры в 5 муниципальных образованиях края

• приобретение 4 автобусов, адаптированных для пользования маломобильными группами населения

• приобретение около 3 тыс. технических средств реабилитации• выплата адресной материальной помощи на приобретение кресла-

коляски для 35 детей-инвалидов• проведение «Краевого фестиваля адаптивного спорта»• субсидии на создание и сохранение 96 рабочих мест для инвалидов

повышение качества и доступности социальных услуг населению

5 615,7млн рублей

обеспечение деятельности 162 учреждений социального обслуживания

6,8млн рублей

организация 52 приемных семей для граждан пожилого возраста

10,9млн рублей

субсидии общественным организациям ветеранов и инвалидов

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

24 372,6 23 501,0 96,4

Page 12: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

2322

поддержка семей, имеющих детей

1 655,9млн рублей

выплата пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 42,5 тыс. получателей

972,5млн рублей

ежемесячная денежная выплата 4 109 рублей на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении — более 34 тыс. человек

813,3млн рублей

ежемесячное пособие на ребенка — более 181,8 тыс. человек

400,4млн рублей

предоставление краевого материнского (семейного) капитала в размере 117,4 тыс. рублей за рождение (усыновление) третьего ребенка — 14,6 тыс. получателей

87,0млн рублей

ежегодные пособия на детей школьного возраста — около 44,5 тыс. человек

55,8млн рублей

единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей в размере 55,7 тыс. рублей —943 семей

29,2млн рублей

единовременное пособие в размере 27,2 тыс. рублей беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие 11,7 тыс. рублей — 258 человек

33,1млн рублей

ежемесячное пособие семьям, в которых родители - инвалиды — 1,6 тыс. семей

22,8млн рублей

улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" — 10 семей

22,8млн рублей

бесплатный проезд детей до загородного лагеря и обратно — около 4,5 тыс. человек

поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан

314,7млн рублей

единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 34 тыс. ветеранам ВОВ, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 30,4 тыс. детей погибших защитников Отечества

193,2млн рублей

обеспечение жильем 156 ветеранов Великой Отечественной войны

146,1млн рублей

ежемесячная денежная выплата детям погибших защитников Отечества — 33,8 тыс. человек

3,7млн рублей

компенсация расходов на проезд к местам боев, гибели и захоронения, услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) ВОВ, изготовление зубных протезов

ВАЖНО:в 2015 году страна отметила 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Основные результаты: план факт

доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, %

70 70,1

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения от обратившихся за их получением, %

99,7 99,9

обеспечение мерами социальной поддержки, млн граждан 1,0 1,07

Page 13: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Основные направления расходов в 2015 году:

3 062,4млн рублей

поддержка 12 автономных учреждений• академии биатлона,зимних и летних видов спорта• академия видов борьбы им. Д.Г. Миндиашвили• регбийный клуб "Енисей-СТМ"• баскетбольный клуб "Енисей"• волейбольный клуб "Енисей"• футбольный клуб "Енисей"• хоккейный клуб "Сокол"• клуб по хоккею с мячом "Енисей"• центр спортивной подготовки• региональный центр спортивных сооружений

896,4млн рублей

финансирование 6 СДЮШОР, двух училищ олимпийского резерва, института повышения квалификации работников физ.культуры и спорта

410,8млн рублей

разработана проектно-сметная документация по 13 объектам Универсиады («Снежный», «Хаф-пайп комплекс», «Комплекс горнолыжных трасс», «Фристайл», «Комплекс трасс для фристайла», «Радуга», «Лыжный», «Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой освещения и снегообразования», «Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест», «Центральный стадион им. Ленинского комсомола», «Стадион «Енисей», «Реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина на 3 400 мест», «Реконструкция спортивных сооружений Академии биатлона»

406,0млн рублей

строительство и реконструкция спортивных сооружений:• спорт.комплекс по зимним видам спорта в Бородино• физкультурно-спортивные центры в Енисейске,

Лесосибирске, с. Пировское• многофункциональный спортивный комплекс "Сопка"• реконструкция нежилого здания под учебный корпус

Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва

10,3млн рублей

мероприятия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

78,7млн рублей

проведение краевых, межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских, международных тренировочных спортивных соревнований

53,3млн рублей

поддержка выдающихся спортсменов• за победы и призовые места на соревнованиях различного

уровня - 378 спортсменов и тренеров по 39 видам спорта• пособия 26 чемпионам и призерам Олимпийских игр, 21

тренеру

40,0млн рублей

компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом сборной края, произведенных в 2014 году

24,8млн рублей

модернизация и укрепление материально-технической базы 5 муниципальных физкультурно-спортивных и образовательных организаций

22,0млн рублей

проведение форума спортивно одаренных детей "Звёзды Красноярья"

16,8млн рублей

отдых и оздоровление 1 591 ребенка, в том числе 910 спортивно одаренных детей, обучающихся в детско-юношеских спортивных школах

5,0млн рублей

участие 209 ветеранов краевого спорта в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

ЦЕЛЬ: Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Красноярского края на всероссийской спортивной арене, формирование системы подготовки спортивного резерва

2524

Основные результаты: план факт

доля граждан Красноярского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

30,0 31,0

количество спортсменов Красноярского края в составе сборных команд РФ по олимпийским видам спорта, чел.

239 302

количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году, тыс. человек

155,6 161

количество спортивных сооружений, тыс.ед. 5,8 5,9

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

5 929,6 5 015,7 84,6

Page 14: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Государственная программа "Развитие культуры и туризма"

Основные направления расходов в 2015 году:

1 194,3млн рублей

театрально-зрелищные учреждения — более 1 млн зрителей

324,2млн рублей

музеи — 922,5 тыс. посетителей

206,0млн рублей

библиотеки — более 639,5 тыс. посетителей

256,7млн рублей

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры — 447 мероприятий, в том числе "Культурная столица Красноярья", Красноярская ярмарка книжной культуры, "Енисейская уха", "Высоцкий и Сибирь", международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири", международный канский видеофестиваль, Транссибирский фестиваль, этонокультурный фестиваль "Дети одной реки", международный художественный проект "Сибирь-Европа-Азия"

464,6млн рублей

подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году • проведение мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия• содействие развитию туризма

83,2млн рублей

построен культурно-исторический центр на территории Свято-Успенского монастыря в Красноярске

25,1млн рублей

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры — 184 мероприятия, более 40 реализованных социокультурных проектов

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Красноярского края

936,7млн рублей

сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия• реставрация "Дома Вильнера" в Минусинске• реставрация здания Минусинского регионального

краеведческого музея• реставрация Архиерейского дома и драм. театра

им. А.С. Пушкина в Красноярске• реставрация "Ансамбля Успенской церкви" в Енисейске• реставрация 4 объектов, увековечивающих память

погибших в годы ВОВ• консервация 2 объектов культурного наследия• учетная документация на 475 объектов• 11 актов государств. историко-культурной экспертизы• выявление 25 объектов

80,1млн рублей

развитие архивного дела• создание нормативных условий хранения архивных

документов в 5 муниципальных архивах края• оцифровка 145 архивных фондов и создание

электронной описи на 126,6 тыс. дел• обеспечение деятельности "Гос.архива края" и "Центра

экспертизы и обработки документов" - 11,7 тыс. пользователей ретроспективной информацией, экспертиза ценности 7,7 тыс. единиц хранения

ЦЕЛЬ:

ВАЖНО:

Указом Президента России

2015 год объявлен

Годом литературы

2726

Основные результаты: план факт

число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, тыс. человек

7 268,3 7 687,0

количество зрителей краевых государственных театров на 1 тыс. человек населения, чел.

267 317,7

число участников клубных формирований, тыс. человек 144,7 145,3

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

4 637,5 3 910,5 84,3

Page 15: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

2928

Основные направления расходов в 2015 году:

196,5млн рублей

поддержка молодежных организаций: краевой Дворец молодежи, краевой центр молодежных проектов "Лидер", центр молодежных инициатив "Форум" (более 19 тыс. молодых граждан, вовлеченных в мероприятия и проекты по поддержке талантливой и одаренной молодежи)

54,1млн рублей

поддержка 68 муниципальных молодежных центров и 3 муниципальных программ

23,9млн рублей

реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

15,8млн рублей

оздоровление 1,5 тыс. несовершеннолетних в профильных лагерях

16,3млн рублей

патриотическое воспитание молодежи: проведение молодежного патриотического форума, мероприятий в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ, акций патриотической направленности и в честь памятных дат с участием более 100 тыс. человек

Государственная программа "Молодежь Красноярского края в XXI веке"

ЦЕЛЬ: совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития края ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для

устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата

Основные направления расходов в 2015 году:

928,0млн рублей

развитие инновационной деятельности на территории края:• завершение строительства объектов первого пускового

комплекса промышленного парка в г. Железногорске• создание и поддержка 90 инновационных компаний • создание 200 рабочих мест

435,0млн рублей

поддержка инвестиционной деятельности в крае:• бюджетные инвестиции в уставный капитал

юридических лиц в рамках реализации инвестпроектов• ввод в эксплуатацию 8 объектов схемы выдачи

мощности Богучанской ГЭС, ж/д линии "Карабула-Ярки"

362,9млн рублей

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)• софинансирование 30 муниципальных программ

развития субъектов МСП и 210 субъектов малого и (или) среднего предпринимательства

• создание 400 новых и сохранение 1700 старых раб.мест• привлечение более 200 млн рублей инвестиций

Государственная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства"

Основные результаты: план факт

увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, %

7,5 7,5

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)

28 251 35 379

Основные результаты: план факт

количество поддержанных молодежных проектов, ед. 1 103 1 274

Рабочие места для: - несовершеннолетних - студентов

2 800 4 000

3 1624 052

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

2 439,7 1 736,5 71,2

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

345,2 344,5 99,8

Page 16: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Государственная программа "Содействие развитию гражданского общества"

ЦЕЛЬ: создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов государственной власти края

3130

Государственная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов края"

Основные направления расходов в 2015 году:

483,3млн рублей

производство и распространение социально значимых материалов в эфирных, печатных СМИ и сети Интернет

23,9млн рублей

экспертиза 578 проектов от социально ориентированных некоммерческих организаций и последующее финансирование 117 проектов

8,7млн рублей

предоставление субсидий 6 социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание инновационных социальных услуг населению и субсидий 5 бюджетам муниципальных образований, реализующих лучшие муниципальные программы поддержки

5,3млн рублей

проведение общественных мероприятий: • гражданский форум• форум «Общество, дружелюбное к детям»• 5 лекций по гражданской тематике, 5 круглых столов

в Железногорске, Минусинске, Ачинске, Иланске, п. Емельяново

• прочие конкурсы, выставки-ярмарки, семинары и тренинги

ЦЕЛЬ: укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Красноярском крае

Основные направления расходов в 2015 году:

28,5млн рублей

обеспечение реализации мероприятия «Федеральный Сабантуй – 2015»

9,2млн рублей

проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России

12,9млн рублей

организация и проведение 10 мероприятий по формированию самосознания русского народа, 13 мероприятий, направленных на развитие традиций российского казачества

7,3млн рублей

организация и проведение 31 культурно-просветительских и интеллектуальных межнациональных мероприятия, спортивных турниров, межнациональных и межконфессиональных конференций, круглых столов, форумов, слетов, семинаров

7,7млн рублей

организация и проведение 42 мероприятий и праздников, направленных на этнокультурное развитие традиций народов Красноярского края

Основные результаты: план факт

доля граждан края, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений

57 65

численность населения Красноярского края, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов, тыс. человек

24 24

Основные результаты: план факт

доля социально ориентированных некоммерческих организаций края, получивших финансовую поддержку

6,0 7,8

доля граждан края, активно участвующих в решении социально экономических проблем, %

20,8 20,8

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

87,6 82,4 94,0Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

623,2 605,7 97,2

Page 17: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Государственная программа "Развитие транспортной системы"

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение безопасности дорожного движения

ЦЕЛЬ:

3332

Основные направления расходов в 2015 году:

13 711,7млн рублей

Дороги Красноярья• строительство 4-го автодорожного моста через

р. Енисей в г. Красноярске - 4 494,9 млн рублей (50/50 краевой и федеральный бюджет)

• реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Железногорск - 259,3 млн рублей

• содержание 30,7 тыс. км автодорог• устройство и содержание 6,5 тыс. км автозимников• ремонт и капитальный ремонт 548,6 км автодорог,

15 мостов• ввод в эксплуатацию 2 мостов

1 534,2млн рублей

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан• 2,3 млн пополненных социальных карт и реализованных

единых социальных проездных билетов • 325,5 тыс. пассажиров железнодорожного транспорта

пригородного сообщения

645,6млн рублей

организация пассажирских перевозок• автотранспортом по пригородным и

межмуниципальным маршрутам - 549,3 тыс. пассажиров

• железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 6 млн пассажиров

• водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении - 55,9 тыс. пассажиров

• воздушным транспортом в районы Крайнего Севера - 20,5 тыс. пассажиров

• обеспечение сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии

105,9млн рублей

повышение безопасности дорожного движения• приобретение и установка 144 дорожных знаков "Дети"

на пленке алмазного типа• обустройство 73 пешеходных переходов• установка 1995 п.м недостающих металлических

барьерных ограждений • приобретение и установка 2 мобильных гаражей

к действующим трассовым пунктам скорой медицинской помощи

• приобретение 2 ед. автомобилей скорой медицинской помощи

98,6млн рублей

субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей предприятий, осуществляющих воздушные перевозки — приобретение трех воздушных судов

Основные результаты: план факт

удельный вес краевых автодорог, отвечающих нормативным требованиям

69,51 70,56

объем субсидий на 1 пассажира, руб./пасс. 81,14 87,3

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

16 608,2 16 209,8 97,6

Page 18: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Основные направления расходов в 2015 году:

3 062,7млн рублей

переселение граждан из аварийного жилищного фонда • строительство и приобретение более 80 тыс. кв. м жилья• переселение 4,5 тыс. человек

1 464,1млн рублей

социальные выплаты 954 семьям, проживающим в Норильске и Дудинке, на приобретение жилья при переселении

225,0млн рублей

стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края• субсидии бюджетам муниципальных образований края

на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры

• обеспечение необходимой документацией 3 земельных участков для жилищного строительства

• субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию 20 документов тер.планирования

140,0млн рублей

возмещение части процентной ставки по кредитам работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий — 2 616 получателей

95,8млн рублей

социальные выплаты 283 молодым семьямна приобретение и строительство жилья

76,6млн рублей

оказание помощи по обеспечению жильем 42 работников отраслей бюджетной сферы

71,4млн рублей

возмещение части расходов по погашение основного долга по ипотечным кредитам отдельным категориям ветеранов — 394 получателя

45,4млн рублей

возмещение части расходов по погашению основного долга по ипотечным кредитам работникам бюджетной сферы Красноярского края — 1 000 получателей

49,2млн рублей

социальные выплаты гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера — 33 семьи

36,1млн рублей

социальные выплаты семьям на переселение из Эвенкии — 20 семей

11,8млн рублей

возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам гражданам, имеющим четверых и более детей — 78 получателей

14,5млн рублей

социальные выплаты семьям на переселение с Таймыра — 8 семей

2,7млн рублей

дополнительные социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации,на приобретение жилья — 5 семей

2,4млн рублей

дополнительные социальные выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) 1 ребенка на погашение части ипотечного кредита — 31 семья

0,6млн рублей

возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным на завершение строительства жилья, гражданам, пострадавшим от действий застройщиков — 42 получателя

Государственная программа "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем"

ЦЕЛЬ: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края

3534

Основные результаты: план факт

годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м 1 200,0 1 302,4

доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семейот семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года, %

22,5 37,8

доля ипотечных кредитов, по которым оказана государственная помощь, %

24 21,5

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

5 914,6 5 606,2 94,8

Page 19: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

ЦЕЛЬ: Государственная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности

3736

Основные направления расходов в 2015 году:

5 296,0млн рублей

меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг• ограничение роста платы наслением за коммунальные

услуги• недопущение роста убыточных организаций ЖКХ

2 066,5млн рублей

компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения — в 11 территориях края (50 тыс. человек)

688,2млн рублей

пуско-наладочные работы объектов внешнего электроснабжения ЗАТО г. Железногорск (85,0 МВт)

450,0млн рублей

обеспечение твердым топливом населения Таймыра, проживающего в домах с печным отоплением (включая доставку)

208,7млн рублей

строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения:• сетей водоснабжения в п. Малиновка Ачинского района• котельной в Лесосибирске• Центральной котельной в Краснотуранске• проектирование локальных очистных сооружений

в п. Шапкино Енисейского района• завершение строительства объекта водоснабжения

в Игарке• завершение строительства магистрального водопровода

в Боготоле

152,4млн рублей

обеспечение мероприятий на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов

562,4млн рублей

субсидии бюджетам муниципальных образований• восстановление 8 скважинных водозаборов и

26 водонапорных башен• капитальный ремонт 39 котельных с заменой котельного и

технологического оборудования• реконструкция и кап.ремонт 81,6 км инженерных сетей, 60,4

км водопровод. сетей, 2,2 км канализационных сетей, 3,7 км км электрических сетей с восстановлением опор

435,0млн рублей

капитальный ремонт объектов ЖКХ г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципал. района• ремонт 3 магистральных коллекторов• отремонтировано 2,7 тыс. метров инженерных сетей• укреплены фундаменты 5 зданий, начаты работы по 2 зданиям• проведен ремонт многоквартирного дома• ремонт 160 квартир под переселение из ветхого и аварийного

жилищного фонда

205,4млн рублей

возмещение расходов газоснабжающих организаций, связанных с реализацией населению края сжиженного газа для бытовых нужд по регулируемым ценам

75,3млн рублей

обеспечение населения края питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности (строительство и кап.ремонт 4 объектов водоснабжения)

Основные результаты: план факт

снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (ед.):

- -

- теплоснабжения до 4,6 4,6

- водоснабжения до 6,4 6,4

- водоотведения до 2,35 2,35

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях , % 22 22

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, %

до 85,1 85,1

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

12 426,2 11 536,9 92,8

ВАЖНО:уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по краю составляет 88,5%, разницу компенсирует краевой бюджет

Page 20: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Основные направления расходов в 2015 году:

4 095,5млн рублей

субсидирование части затрат сельхозпредприятий

• на приобретение• техники и оборудования в лизинг - 419,5 млн рублей• техники - 344,8 млн рублей• элитных семян - 75,9 млн рублей• племенного материала разводимых пород - 71,7 млн

рублей

• по кредитам - 1 156,4 млн рублей

• на обрабатываемые пашни - 287,7 млн рублей

• на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 1 гектар пашни - 724,7 млн рублей

• на строительство объектов животноводства, овощеводства - 505,4 млн рублей

• на поддержку племенного животноводства - 137,8 млн рублей

• на страхование в области растениеводства и животноводства - 35,3 млн рублей

• на производство и реализацию молока - 234,6 млн рублей

291,2млн рублей

развитие сельских территорий

154,9млн рублей

приобретение средств химической защиты растений

202,1млн рублей

развитие малых форм хозяйствования

64,0млн рублей

создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов в агропромышленный комплекс, повышение квалификации кадров АПК

ВАЖНО:

в Красноярском крае реализованы 60 направлений господдержки агропромышленного комплекса

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства"

ЦЕЛЬ: повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлености, производимой в крае, и обеспечение продовольственной безопасности региона, развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения

3938

Основные результаты: план факт

коэф. обновления основных видов с/х техники (ед).: - тракторов зерноуборочных комбайнов - зерноуборочных комбайнов -кормоуборочных комбайнов

1,9 3,1 2,7

1,62,93,4

удельный вес площади возделывания сельскохозяйственных культур по ресурсосберегающим технологиям в общей посевной площади, %

76,3 77,5

приобретение усл. голов племенных животных всех видов 1 770 2 982

валовое произв. зерн. и зернобобовых культур, тыс. тонн 2 246,4 2 253,9

производ. молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 740,0 730,2

протравливание семян зерновых культур, % 60 70

количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

126 130

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

6 380,7 6 218,4 97,5

Page 21: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

4140

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"

Основные направления расходов в 2015 году:

655,8млн рублей

совершенствование системы лесоуправления, осуществление лесохозяйственных функций на территории лесного фонда края

513,0млн рублей

охрана и защита леса

Основные направления расходов в 2015 году:

212,6млн рублей

охрана природных комплексов и объектов

174,2млн рублей

использование и охрана водных ресурсов

69,8млн рублей

обращение с отходами на территории Красноярского края

57,5млн рублей

охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов животного мира и средыих обитания

55,5млн рублей

обеспечение радиационной безопасности населения края

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов"

ЦЕЛЬ: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсного потенциала

обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения Красноярского края, безопасности гидротехнических сооружений и сохранение биологического разнообразия на территории Красноярского края

ЦЕЛЬ:

Основные результаты: план факт

обеспечение охраны лесов от лесных пожаров на общей площади земель лесного фонда, млн га

158,7 158,7

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %

87,6 67,5

сохранение лесистости на территории Красноярского края, % 45,2 45,2

Основные результаты: план факт

площадь особо охраняемых природ. территорий, тыс. га 14 443,4 14 497,7

доля защищенного количества жителей к общему количеству жителей, подверженных негативному воздействию вод, %

37,94 38,44

протяженность береговой линии водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод, км

68,85 69,15

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

1 209,3 1 168,8 96,7

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

757,1 704,6 93,1

Page 22: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Основные направления расходов в 2015 году:

429,4млн рублей

обеспечение предупреждения, возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, защита населения

385,8млн рублей

обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае

205,5млн рублей

использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Красноярского края

• организация на территории Красноярского края системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» («Система – 112»)

• совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения края о чрезвычайных ситуациях (ЧС)

Основные направления расходов в 2015 году:

369,5млн рублей

предоставление мер государственной поддержки:

• компенсационные выплаты лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) виды традиционной хозяйственной деятельности на Таймыре - 99,4 млн рублей

• социальные выплаты лицам из числа малочисленных народов Таймыра и Эвенкии, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности, на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых жилых домов - 26,9 млн рублей

• поддержка домашнего северного оленеводства - 69,3 млн рублей

Государственная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"

ЦЕЛЬ: создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4342

Основные результаты: план факт

снижение числа погибших на территории края в ходе проведенных спасательных мероприятий КГКУ "Спасатель" от средн. показателя 2009-2011 гг., %

93,8 46,2

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" от среднего показателя 2009-2011 гг., %

96,2 61,5

охват абонентов Красноярского края возможностью получения информации о ЧС (в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM), %

100 100

Основные результаты: план факт

число лиц из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории края, получающих меры государственной поддержки, человек

4 200 5 036

обеспечение горюче-смазочными материалами в виде керосина для освещения кочевого жилья, семей

550 534

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

1 064,0 972,2 92,0

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

432,2 415,7 96,2

Государственная программа "Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края"

создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов РФ, проживающих на территории Красноярского края в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН РФ

ЦЕЛЬ:

Page 23: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Основные направления расходов в 2015 году:

1 008,8млн рублей

социальные выплаты безработным гражданам ежемесячно

611,3млн рублей

оказание государственных услуг гражданам, обратившимся в государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников - 400,0 тыс. человек

88,1млн рублей

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 6,8 тыс. безработных и 450 женщин в период отпуска по уходу за ребенком

35,7млн рублей

содействие самозанятости для 7 тыс. безработных граждан и финансовая помощь при организации собственного дела для 409 безработных граждан

35,5млн рублей

организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для 24,6 тыс. человек

Государственная программа "Содействие занятости населения"

обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения

ЦЕЛЬ:

Основные направления расходов в 2015 году:

116,7млн рублей

обеспечение функционирования информационных систем электронного правительства Красноярского края

98,1млн рублей

управление развитием информационного общества и формирование электронного правительства края:• подключение органов исполнительной власти края

и обеспечение возможности подключения органов местного самоуправления края к системе электронного межведомственного взаимодействия;

• обеспечение общественного доступа к государственным информационным ресурсам посредством сенсорных терминалов (инфоматов);

• обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Государственная программа "Развитие информационного общества"

ЦЕЛЬ: развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Красноярском крае

4544

Основные результаты: план факт

уровень зарегистрированной безработицы, % 1,4 1,3

доля трудоустроенных граждан из числа граждан, обратившихся за содействием с целью поиска подходящей работы, %

72 72,2

доля граждан своевременно получающих пособие по безработице, %

100 100

Основные результаты: план факт

доля органов исполнительной власти Красноярского края, осуществляющих обмен сведениями с использованием системы электронного документооборота

80 80

доля оказываемых государственных и муниципальных услуг в электронной форме

40 43,6

поддержка пунктов общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Красноярского края посредством сенсорных терминалов (инфоматов), ед.

587 587

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

2 084,7 1 927,0 92,4

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

289,0 278,8 96,5

Page 24: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

Основные направления расходов в 2015 году:

21 344,8млн рублей

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов

662,6млн рублей

частичное финансирование дополнительных компенсационных выплат лицам, работающим и проживающим в природно-климатической зоне Крайнего Севера

85,0млн рублей

осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

ЦЕЛЬ: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красноярского края, повышение качества и прозрачности управления государственными финансами

4746

Государственная программа "Управление государственными финансами"

Основные направления расходов в 2015 году:

484,3млн рублей

повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

241,6млн рублей

содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности

92,7млн рублей

поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий

30,0млн рублей

поощрение муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала

20,0млн рублей

поощрение муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных

Государственная программа "Содействие развитию местного самоуправления"

содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в городах и поселениях края и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями

ЦЕЛЬ:

Основные результаты: план факт

количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, а также количество пользующихся объектами муниципальной собственности, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования, тыс. человек

25,5 80,3

количество получателей государственных и муниципальных услуг на базе КГБУ "МФЦ", тыс. заявителей

841,1 938,7

приведение в надлежащие состояние тротуаров, кв. м 1 683,0 9 532,1

установка игровых комплексов для детей 85 122

Основные результаты: план факт

степень качества управления региональными финансами, присвоенная Красноярскому краю по результатам комплексной оценки Минфином России

II II

отсутствие просроченной кредиторской задолженности в местных бюджетах по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, тыс. рублей

0 0

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам края, тыс. руб.

0 0

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

1 055,9 915,4 86,7

Общий объем расходов по программе, млн рублей

бюджетная роспись с учетом изменений

исполнено % исполнения

28 660,0 28 148,4 98,2

Page 25: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

49

Семьи с детьми:(309 тыс. семей с детьми до 18 лет)

1 655,9млн рублей

выплата пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — более 40 тыс. получателей

813,3млн рублей

ежемесячное пособие на ребенка — более 181,8 тыс. человек

972,5млн рублей

ежемесячная денежная выплата 4 109 рублей на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении — более 30 тыс. человек

400,4млн рублей

предоставление краевого материнского (семейного) капитала в размере 117,4 тыс. рублей за рождение (усыновление) третьего ребенка — 14,4 тыс. получателей

151,7млн рублей

улучшение жилищных условий в сельской местности 122 молодых семей и молодых специалистов

38,8млн рублей

земельные участки для семей с 3 и более детьми, обеспеченные коммунальной и транспортной инфраструктурой, общей площадью 143,6 га

98,2млн рублей

социальные выплаты молодым семьям на приобретение и строительство жилья — 238 семей, дополнительные социальные выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) 1 ребенка на погашение части ипотечного кредита — 31 семья

87,0млн рублей

ежегодные пособия на детей школьного возраста — около 44 тыс. человек

55,9млн рублей

единоврем. пособие при рождении одновременно двух и более детей в размере 57,9 тыс. рублей — 929 детей

29,2млн рублей

единовременное пособие в размере 27,2 тыс. рублей и ежемесячное пособие 11,7 тыс. рублей 258 женам военнослужащих по призыву

38,8млн рублей

бесплатный проезд 4,3 тыс. детей до загородного лагеря и компенсация проезда к месту консультирования, обследования и лечения 2,8 тыс. детей

22,8млн рублей

улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" — 10 семей

11,8млн рублей

возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам гражданам, имеющим четверых и более детей — 78 получателей

48

Дети и молодежь:

численность:в возрасте до 7 лет - 261 тыс. человек;в возрасте от 7 до 17 лет - 331 тыс. человек;в возрасте от 15 до 21 года - 170 тыс. человек

631,4млн рублей

организация летнего отдыха детей — оздоровление:• 17,7 тыс. детей в загородных лагерях• 65,8 тыс. детей в пришкольных лагерях• укрепление материальной базы в 16 лагерях

197,5млн рублей

выявление и поддержка одаренных детей — 80,4% учащихся школ приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 35 школьников получили краевую именную стипендию (по 1500 рублей), 70 педагогов - денежные премии

23,9млн рублей

реализация мероприятий по трудовому воспитанию 3 162 несовершеннолетних

35,5млн рублей

организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для 24,6 тыс. человек

16,8млн рублей

отдых и оздоровление 1 591 ребенка, в том числе 910 спортивно одаренных детей, обучающихся в детско-юношеских спортивных школах

15,8млн рублей

оздоровление 1,5 тыс. несовершеннолетних в профильных лагерях

4,6млн рублей

центры молодежного инновационного творчества для 270 школьников

2,6млн рублей

краевые именные стипендии 30 студентам ВУЗов (по 7000 рублей)

1,3млн рублей

краевые именные стипендии 28 студентам колледжей (по 4000 рублей)

В центре внимания - человек

Page 26: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

5150

Ветераны:(более 255 тыс. человек)

314,7млн рублей

единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 34 тыс. ветеранам ВОВ, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, 30,4 тыс. детей погибших защитников Отечества

193,2млн рублей

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны — 127 человек

180,7млн рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — для 10 910 ветеранов труда и 492 тружеников тыла

146,1млн рублей

ежемесячная денежная выплата детям погибших защитников Отечества — 33,7 тыс. человек

71,4млн рублей

возмещение части расходов по погашению основного долга по ипотечным кредитам отдельным категориям ветеранов — 394 получателя

64,8млн рублей

обеспечение жильем 152 ветеранов

45,8млн рублей

материальная помощь 2,7 тыс. человек на ремонт жилого помещения и 2,3 тыс. человек на ремонт печного отопления и (или) электропроводки

24,0млн рублей

предоставление бесплатного проезда на железнодорож. транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда края, пенсионерам — более 1,1 млн поездок

10,2млн рублей

компенсация расходов на изготовление зубных протезов для 1729 ветеранов труда

5,0млн рублей

участие 209 ветеранов краевого спорта в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Инвалиды: (старше 18 лет - 170 тыс. человек;

10 тыс. семей с детьми инвалидами)

102,9млн рублей

создание условий для обучения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 110 общеобразовательных организациях

33,1млн рублей

ежемесячное пособие семьям, в которых родители - инвалиды — 1,5 тыс. семей

24,4млн рублей

обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов —более 100 человек

Работники бюджетной сферы:(234 тыс. работников краевых государственных

и муниципальных учреждений)

140,0млн рублей

возмещение части процентной ставки по кредитам работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий — 2 616 получателей

105,6млн рублей

в т.ч. ФОМС - 56,0

кадровое обеспечение системы здравоохраненияподготовка 100 врачей по высокотехнологичным видам, стажировка 20 врачей в ведущих клиниках РФ и за рубежом, доп. профессиональное образование и переподготовка 4700 специалистов

45,4млн рублей

возмещение части расходов по погашению основного долга по ипотечным кредитам работникам бюджетной сферы Красноярского края — 746 получателей

29,6млн рублей

ежемесячная выплата 85 научно-педагогическим работникам высшей квалицикации

6,0млн рублей

выплаты для 34 педагогических работников общеобразовательных организаций сельской местности

Доноры:(более 6 тыс. человек)

79,5млн рублей

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"— 6,2 тыс. получателей

Реабилитированные лица:(более 20 тыс. человек)

17,4млн рублей

компенсация расходов на проезд по территории РФ реабилитированным лицам - 2 283 человек

14,7млн рублей

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — для 929 человек из категории реабилитированных

5,8млн рублей

предоставление бесплатного проезда на железнодорож. транспорте пригородного сообщения реабилитированным лицам — 131,4 тыс. поездок

Page 27: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

5352

4 494,9млн рублей

введен в эксплуатацию 4-й автодорожный мостчерез Енисей в Красноярске

2 458,0млн рублей

строительство, реконструкция и капитальный ремонт детских садов (всего в крае построено 27 детских садов на 12 960 мест за счет всех источников финансирования)

1 919,9млн рублей

строительство поликлиники в п. Курагино на 600 посещений, реконструкция и расширение краевого онкологического диспансера в Красноярске

737,5млн рублей

введены в эксплуатацию 3 школы для 380 учащихся в Тюхтетском, Минусинском и Эвенкийском районах, начато строительство школы для 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района, произведен окончательный расчет за школу на 275 учащихся в п. Пинчуга Богучанского района

688,2млн рублей

пуско-наладочные работы объектов внешнего электроснабжения ЗАТО г. Железногорск (85,0 МВт)подстанция находится под нагрузкой в рабочем состоянии

434,2млн рублей

завершено строительство второй площадки промышленного парка в Железногорске

410,8млн рублей

разработана проектно-сметная документация по 13 объектам зимней универсиады 2019 года в Красноярске

259,3млн рублей

реконструкция автомобильной дороги "Красноярск – Железногорск"

97,5млн рублей

строительство Центральной котельной мощностью 22,68 МВт в с. Краснотуранск Краснотуранского района

Ремонт, строительство и реконструкция социально значимых объектов в 2015 году

83,2млн рублей

построен культурно-исторический центр на территории Свято-Успенского монастыря в Красноярске

59,1млн рублей

строительство II очереди магистрального водопровода в г. Боготоле

58,4млн рублей

строительство спортивного комплекса по зимним видам спорта в Бородино

54,6млн рублей

реставрация "Дома Вильнера" и здания Минусинского регионального краеведческого музея

23,5млн рублей

разработана проектно-сметная документация на строительство перинатальных центров в Ачинске и Норильске

18,2млн рублей

приобретение имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества для размещения "Боготольской районной больницы" и "Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1

16,0млн рублей

строительство сетей водоснабжения в п. Малиновка Ачинского района

12,7млн рублей

водонапорная башня с сетями водоснабжения для «Маганского психоневрологического интерната»

12,7млн рублей

строительство котельной мощностью 2,4 МВт по ул. Рябиновая г. Лесосибирска

Page 28: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

5554

Повышение открытости бюджетных данных является одним из приоритетных направлений деятельности министерства финансов Красноярского края.

Красноярский край два года подряд удерживает лидирующие позициив рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, составленном Научно-исследовательским финансовым институтом совместно с Центром прикладной экономики по заказу Министерства финансов РФ.

В 2014 году регион занял третье место. По итогам 2015 года край вошел в четвёрку уверенных лидеров.

Кроме того, Красноярский край стал лидером по количеству примеров, отобранных в качестве лучших практик. В их числе – пример интерфейса страницы "Годовой отчет об исполнении бюджета", а также пример публикации информации об основных этапах бюджетного процесса. В качестве инновационного приведен механизм стимулирования органов местного самоуправления за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городах и районах края

"Открытый бюджет"в Красноярском крае

Место по РФ

Наименование субъекта Российской Федерации

Набранное количество баллов

Процент от максимального количества баллов (210)

1 Краснодарский край 185,0 88,1%

2 Оренбургская область 184,0 87,6%

3 Омская область 182,5 86,9%

4 Красноярский край 178,0 84,8%

5 Мурманская область 164,0 78,1%

Лидеры рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год

Рубрика «Открытый бюджет» на сайте министерства финансов края содержит форму обратной связи с жителями края – возможность отправить свой отзыв и предложения.

Ежеквартально на сайте министерства финансов края проводятся опросы граждан по наиболее актуальным вопросам бюджетной тематики. Результаты опросов будут учитываться в дальнейшем при формировании бюджетной политики.

Шаг 1Зайти на сайт министерства финансов края

www.minfin.krskstate.ru

В левом меню выбрать раздел «Открытый бюджет»

Шаг 2

«Обратная связь»

Перейти в интересующую рубрику

Шаг 3

«Голосованиедля граждан»

Заполнить формувопросов и предложений

Отправить письмо

Выбрать вариант ответа

Проголосовать

Обратная связь с жителями края

Свои замечания и предложения вы также можете направлять на электронную почту министерства финансов Красноярского края [email protected] или обращаться по телефону 222-13-74.

Адрес местонахождения: г.Красноярск, пр. Мира, 103. График работы: пн-пт с 9 до 18 часов (обедененный перерыв 13-14)

Page 29: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ...minfin.krskstate.ru/dat/File/10/book_2015_execution.pdf8 9 Структура расходов краевого

5756

Бюджетная классификацияГруппировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности.

Бюджетная система Российской ФедерацииСовокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процессДеятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой информации, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственный долгОбязательства РФ, субъекта РФ по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Дефицит бюджетаПревышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджетаПоступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), средства от продажи акций, остатки средств на начало периода не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджетаСредства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, выпуск ценных бумаг, средства от продажи акций, остатки средств на начало года, иные источники).

Основные термины и понятия Консолидированный бюджет Красноярского краяСвод краевого бюджета и местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Краевой бюджет Красноярского краяФорма образования и расходования денежных средств в расчете на три года для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения Красноярского края. Утверждается Законодательным Собранием Красноярского края, имеет силу закона.

Межбюджетные отношенияВзаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансфертыСредства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Местный бюджет Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на один год или три года муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Предельный размер дефицита краевого бюджетаПредельное значение дефицита краевого бюджета равно 15% годового объема доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений плюс сумма средств от продажи акций, а также сумма остатков средств, учтенных в составе источников финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджетаВыплачиваемые из бюджета денежные средства.

Участники бюджетного процессаСубъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Участниками бюджетного процесса в Красноярском крае являются: Губернатор края; Законодательное Собрание края; Правительство края; финансовый орган края; Счетная палата края; органы исполнительной власти края, наделенные полномочиями по осуществлению финансового контроля; главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств; главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края.