Цели и задачи государственной программы Пермского...
DESCRIPTION
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края». Цели и задачи государственной программы Пермского края. Целевые показатели государственной программы Пермского края. Перечень подпрограмм государственной программы Пермского края. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Управление государственными финансами и государственным
долгом Пермского края»
Цели и задачи государственной программы Пермского края
Цели программы
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края
Задачи программы
•создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;
•создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;
•эффективное управление государственным долгом Пермского края;
•обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики 2
Целевые показатели государственной программы Пермского края
Наименование показателя
Ед.
изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
% не более 20%
не более 30%
не более 45%
не более 50%
3
Перечень подпрограмм государственной программы Пермского края
№ п/п
Наименование подпрограммы
Финансирование, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год
Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
1.Подпрограмма 1.Организация и совершенствование бюджетного процесса
599 210,4 599 744,6 600 387,7
2.Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов
9 508 396,0 10 062 920,6 10 723 886,1
3.Подпрограмма 3.Управление государственным долгом Пермского края
13 332 720,8 14 671 424,7 16 726 923,2
4.Подпрограмма 4.Обеспечение публичности бюджета Пермского края
3 500,0 1 250,0 1 250,0
5.Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Государственной программы
148 897,2 154 622,5 155 969,64
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»
№ п/п
Наименование основного
мероприятия
Расходы, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 Резервный фонд Правительства Пермского края
166 000,0
200 000,0 200 000,0 200 000,0
2 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу
369 620,8
390 000,0 390 000,0 390 000,0
3 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента ГРБС
8 624,0 9 210,4 9 744,6 10 387,7
ВСЕГО 544244,8 599210,4 599744,6 600387,75
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости
местных бюджетов»
№
п/п
Наименование основного мероприятия
Расходы, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1
Региональный фонд финансовой поддержки поселений 560 587,8 621 145,1 661 176,5 708 755,5
2 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
9 610 076,1 7 986151,9 8 500 840,1 9 112 570,6
3 Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов (резерв выравнивания)
9 200,0 846 245,0 846 245,0 846 245,0
4 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО
59 105,0 53 054,0 54 659,0 56 315,0
5 Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса РФ
0 1 800,0 0 0
ВСЕГО 10 238 968,9 9 508 396,0 10 062 920,6 10 723 886,1
6
Цель: Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Целевой показатель: Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально
обеспеченных муниципальных районов (городских округов) не более чем в 1,2 раза
Подпрограмма «Управление государственным долгом
Пермского края»
№
п/п
Наименование основного мероприятия
Расходы, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1
Привлечение государственных заимствований Пермского края, исполнение обязательств по ним, в т.ч:
11226376,1 13331481,7 14670185,6 16725684,1
2 привлечение основной суммы кредита
11221581,2 13326686,8 27494917,3 42678938,8
3 погашение основной суммы кредита
0,0 0,0 13574344,8 27494917,3
4 обслуживание государственного долга
4794,9 4794,9 749613,1 1541662,6
5 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
1276,7 1239,1 1239,1 1239,1
ВСЕГО 11227 652,8 13332720,8 14671424,7 16726923,2
7
Цель: Эффективное управление государственным долгом Пермского краяЦелевой показатель: Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций не более 15%
Подпрограмма «Обеспечение публичности бюджета Пермского края»
8
Цель: Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики
Задачи: 1. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.2.Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком, создание в сети Интернет информационно-аналитического ресурса «Понятный бюджет».3.Повышение финансовой грамотности граждан.
Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным.Роберт
Кийосаки
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ