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Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 05 Produkt-Bereich intern Soziale Hilfen Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan Waltrop Ansatz Haushaltsjahr 2015 Planung Haushaltsjahr 2016 Planung Haushaltsjahr 2017 Planung Haushaltsjahr 2018 Ansatz des Vorjahres 2014 0 0 0 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 269.460 302.800 274.500 274.700 274.500 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.882 13.247 12.150 10.000 10.000 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 563.800 537.800 537.800 537.800 537.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.858 27.878 27.878 27.878 27.878 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 886.900 892.625 863.228 861.278 861.078 10 = Ordentliche Erträge 913.309 966.951 970.596 981.923 994.452 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 282.455 302.455 302.455 302.455 302.455 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.673 39.673 39.673 39.673 39.673 14 - Bilanzielle Abschreibungen 576.865 895.700 807.130 807.130 807.130 15 - Transferaufwendungen 96.563 98.543 99.043 99.543 98.543 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.908.865 2.303.322 2.218.897 2.230.724 2.242.253 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.175 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis -1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.175 22 = Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis -1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.175 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.198 7.948 7.948 7.948 7.948 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.030.163 -1.418.645 -1.363.617 -1.377.394 -1.389.123 29 = Ergebnis Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

269.460 302.800 274.500 274.700 274.5002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

14.882 13.247 12.150 10.000 10.0003 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.900 10.900 10.900 10.900 10.9005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

563.800 537.800 537.800 537.800 537.8006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27.858 27.878 27.878 27.878 27.8787 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

886.900 892.625 863.228 861.278 861.07810 = Ordentliche Erträge

913.309 966.951 970.596 981.923 994.45211 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

282.455 302.455 302.455 302.455 302.45513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

39.673 39.673 39.673 39.673 39.67314 - Bilanzielle Abschreibungen

576.865 895.700 807.130 807.130 807.13015 - Transferaufwendungen

96.563 98.543 99.043 99.543 98.54316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.908.865 2.303.322 2.218.897 2.230.724 2.242.25317 = Ordentliche Aufwendungen

-1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.17518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.17522 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-1.021.965 -1.410.697 -1.355.669 -1.369.446 -1.381.17526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

8.198 7.948 7.948 7.948 7.94828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-1.030.163 -1.418.645 -1.363.617 -1.377.394 -1.389.12329 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.134 8.134 0 8.134 8.134 8.1349 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

8.134 8.134 0 8.134 8.134 8.13413 = Summe (invest. Auszahlungen)

-8.134-8.134 0 -8.134 -8.134 -8.13414 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.882 3.247 2.150 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

4.882 3.247 2.150 0 010 = Ordentliche Erträge

69.244 134.942 134.942 136.559 138.19811 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

511 511 511 511 51113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

1.665 1.665 1.665 1.665 1.66516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

71.420 137.118 137.118 138.735 140.37417 = Ordentliche Aufwendungen

-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37422 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-66.538 -133.871 -134.968 -138.735 -140.37429 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.534 1.534 0 1.534 1.534 1.5349 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

1.534 1.534 0 1.534 1.534 1.53413 = Summe (invest. Auszahlungen)

-1.534-1.534 0 -1.534 -1.534 -1.53414 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.01 Hilfe zum LebensunterhaltProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.882 0,00 3.247 2.150 0 03 + Sonstige Transfererträge

0,00 4.882 3.247 0 0 2.15005.01.01.421100 Erstattung Einnahmeanteil BSHG-Forderungsverfolgung

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

4.882 0,00 3.247 2.150 0 010 = Ordentliche Erträge

13.117 16.958,58 13.468 13.468 13.629 13.79311 - Personalaufwendungen

5.348,38 5.506 0 0 0 005.01.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten

3.757,10 2.407 10.457 10.582 10.709 10.45705.01.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

312,06 211 898 909 920 89805.01.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

491,40 473 2.113 2.138 2.164 2.11305.01.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.01.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

7.049,64 3.318 0 0 0 005.01.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0,00 1.202 0 0 0 005.01.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

321 0,00 321 321 321 32113 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.01.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 121 121 121 121 12105.01.01.524100 Betriebskosten

0,00 200 200 200 200 20005.01.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

450 383,18 450 450 450 45016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110,00 0 0 0 0 005.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

273,18 450 450 450 450 45005.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen

13.888 17.341,76 14.239 14.239 14.400 14.56417 = Ordentliche Aufwendungen

-9.006 -17.341,76 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.01 Hilfe zum LebensunterhaltProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

-9.006 -17.341,76 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56422 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-9.006 -17.341,76 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 15,81 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

15,81 0 0 0 0 005.01.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

-9.006 -17.357,57 -10.992 -12.089 -14.400 -14.56429 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.01 Hilfe zum LebensunterhaltProdukt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

660 660 0 660 660 6609 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

660 660 0 660 660 66005.01.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 005.01.01/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410

Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

660 660 0 660 660 66013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-660-660 0 -660 -660 -66014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

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Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.02 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

49.866 50.198,97 108.006 108.006 109.301 110.61211 - Personalaufwendungen

13.410,21 13.805 0 0 0 005.01.02.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten

30.336,11 19.252 83.855 84.861 85.879 83.85505.01.02.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

2.517,17 1.690 7.203 7.289 7.376 7.20305.01.02.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

3.935,48 3.786 16.948 17.151 17.357 16.94805.01.02.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.01.02.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

0,00 8.319 0 0 0 005.01.02.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0,00 3.014 0 0 0 005.01.02.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

100 0,00 100 100 100 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.01.02.521100 Gebäudeunterhaltung

0,00 0 0 0 0 005.01.02.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 005.01.02.524101 Betriebskosten

0,00 100 100 100 100 10005.01.02.525501 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

900 1.701,30 900 900 900 90016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

755,00 0 0 0 0 005.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

0,00 0 0 0 0 005.01.02.541201 Fahrtkosten Fortbildung

511,70 0 0 0 0 005.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen

434,60 900 900 900 900 90005.01.02.543101 Geschäftsaufwendungen

50.866 51.900,27 109.006 109.006 110.301 111.61217 = Ordentliche Aufwendungen

-50.866 -51.900,27 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61218 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 9: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.02 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-50.866 -51.900,27 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61222 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-50.866 -51.900,27 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61226 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 133,34 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

133,34 0 0 0 0 005.01.02.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

-50.866 -52.033,61 -109.006 -109.006 -110.301 -111.61229 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 10: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.02 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungProdukt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

437 437 0 437 437 4379 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

437 437 0 437 437 43705.01.02/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 005.01.02/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410

Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

437 437 0 437 437 43713 = Summe (invest. Auszahlungen)

-437-437 0 -437 -437 -43714 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 11: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.03 Hilfen zur Pflege nach SGB XIIProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

6.261 6.251,47 13.468 13.468 13.629 13.79311 - Personalaufwendungen

1.690,96 1.741 0 0 0 005.01.03.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten

3.757,04 2.407 10.457 10.582 10.709 10.45705.01.03.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

312,06 211 898 909 920 89805.01.03.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

491,41 473 2.113 2.138 2.164 2.11305.01.03.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.01.03.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

0,00 1.048 0 0 0 005.01.03.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0,00 381 0 0 0 005.01.03.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

90 0,00 90 90 90 9013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.01.03.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 005.01.03.524100 Betriebskosten

0,00 90 90 90 90 9005.01.03.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

315 166,00 315 315 315 31516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 005.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

166,00 315 315 315 315 31505.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen

6.666 6.417,47 13.873 13.873 14.034 14.19817 = Ordentliche Aufwendungen

-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 12: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.03 Hilfen zur Pflege nach SGB XIIProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19822 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-6.666 -6.417,47 -13.873 -13.873 -14.034 -14.19829 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 13: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.01 Soziale Hilfen bei Einkommensdefiziten (SGB XII)Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.01.03 Hilfen zur Pflege nach SGB XIIProdukt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

437 437 0 437 437 4379 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

437 437 0 437 437 43705.01.03/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 005.01.03/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410

Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

437 437 0 437 437 43713 = Summe (invest. Auszahlungen)

-437-437 0 -437 -437 -43714 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 14: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und

Flüchtlingsaufnahme

Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

149.360 286.000 257.400 257.400 257.4002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27.858 27.878 27.878 27.878 27.8787 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

177.218 313.878 285.278 285.278 285.27810 = Ordentliche Erträge

29.976 25.001 25.001 25.301 25.60411 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

219 219 219 219 21913 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

39.673 39.673 39.673 39.673 39.67314 - Bilanzielle Abschreibungen

463.365 885.700 797.130 797.130 797.13015 - Transferaufwendungen

1.800 20.680 20.680 20.680 20.68016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

535.033 971.273 882.703 883.003 883.30617 = Ordentliche Aufwendungen

-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02822 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-357.815 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02829 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 15: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und

Flüchtlingsaufnahme

Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

250 250 0 250 250 2509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

250 250 0 250 250 25013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-250-250 0 -250 -250 -25014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 16: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und

Flüchtlingsaufnahme

Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

149.360 129.034,86 286.000 257.400 257.400 257.4002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

129.034,86 149.360 286.000 257.400 257.400 257.40005.02.01.414101 Landeserstattung für Asylbewerber / A+BFälle

0 12.213,58 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

1.902,18 0 0 0 0 005.02.01.421100 Kostenbeiträge/Ersatz v.Leistungsträgern- mit

Kostenerstattung Land, A+B-Fälle

10.311,40 0 0 0 0 005.02.01.421101 Leistungen von Sozialleistungsträgern -mit Kostenerstattung

Land, A+B-Fälle

0,00 0 0 0 0 005.02.01.421102 Sonstige Ersatzleistungen - mit Kostenerstattung Land,

A+B-Fälle

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00 0 0 0 0 005.02.01.448100 Kostenpauschale des Landes für ausl. Flüchtlinge i.S.d. § 4a

Abs. 1, 2 FlüAG

27.858 2.633,25 27.878 27.878 27.878 27.8787 + Sonstige ordentliche Erträge

0,00 27.658 27.658 27.658 27.658 27.65805.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.633,25 200 220 220 220 22005.02.01.459100 Sonstige Ersatzleistungen - ohne Kostenerstattung Land,

F-Fälle

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

177.218 143.881,69 313.878 285.278 285.278 285.27810 = Ordentliche Erträge

29.976 21.400,97 25.001 25.001 25.301 25.60411 - Personalaufwendungen

16.198,10 23.233 19.492 19.726 19.963 19.49205.02.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

1.956,53 2.043 1.601 1.620 1.639 1.60105.02.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

3.246,34 4.700 3.908 3.955 4.002 3.90805.02.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.02.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

219 0,00 219 219 219 21913 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 174 174 174 174 17405.02.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 005.02.01.524100 Betriebskosten

0,00 45 45 45 45 4505.02.01.525501 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

39.673 237,00 39.673 39.673 39.673 39.67314 - Bilanzielle Abschreibungen

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 17: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und

Flüchtlingsaufnahme

Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0,00 39.235 39.235 39.235 39.235 39.23505.02.01.571103 Bilanzielle Abschreibung auf Wohnheime für Aussiedler u.

Asylbewerber

237,00 438 438 438 438 43805.02.01.571301 Bilanzielle Abschreibung auf Betriebs- und

Geschäftsausstattung

463.365 403.444,07 885.700 797.130 797.130 797.13015 - Transferaufwendungen

193.450,70 146.640 453.000 407.700 407.700 407.70005.02.01.533901 Grundleist. z. Lebensunterh. Ausländergem.§ 3 AsylbLG, mit

Kostenerst., A-Fall

10.087,76 21.300 29.000 26.100 26.100 26.10005.02.01.533902 Leist.a. Berechtigte gem.§ 2 Nr.1 FlüAGi.V.m. § 2

AsylbLG,m.Kostenerst., B-Fall

45.927,20 53.000 175.000 157.500 157.500 157.50005.02.01.533903 Krankenhilfe f. Ausländer gem. § 3 AsylbLG, mit Kostenerst.

A-Fall

4.201,26 14.000 9.000 8.100 8.100 8.10005.02.01.533904 Krankenhilfe - Berechtigte gem. § 2 Nr.1 FlüAG i. V. m. § 2

AsylbLG (B-Fall)

113.053,15 124.000 159.000 143.100 143.100 143.10005.02.01.533905 Leist.a.z.Ausr. Verpfl.,Grundleist.gem.§ 3 u.§§ 4-6

AsylbLG,o.Kostenerst.F-Fälle

1.723,53 52.273 5.800 5.220 5.220 5.22005.02.01.533906 Laufende Hilfe Typ E

33.134,64 37.152 53.000 47.700 47.700 47.70005.02.01.533907 Krankenhilfe für Typen D, F bzw. M

1.865,83 15.000 1.900 1.710 1.710 1.71005.02.01.533908 Krankenhilfe E-Fälle

1.800 4.373,78 20.680 20.680 20.680 20.68016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

990,00 0 0 0 0 005.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

39,60 0 0 0 0 005.02.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung

0,00 0 18.880 18.880 18.880 18.88005.02.01.542200 Anmietung von Wohnraum

3.344,18 1.800 1.800 1.800 1.800 1.80005.02.01.543101 Geschäftsaufwendungen

535.033 429.455,82 971.273 882.703 883.003 883.30617 = Ordentliche Aufwendungen

-357.815 -285.574,13 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-357.815 -285.574,13 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02822 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 18: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und

Flüchtlingsaufnahme

Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

-357.815 -285.574,13 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 160,01 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

160,01 0 0 0 0 005.02.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

-357.815 -285.734,14 -657.395 -597.425 -597.725 -598.02829 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 19: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landes- und

Flüchtlingsaufnahme

Produkt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.02.01 Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und AsylbewerberProdukt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

250 250 0 250 250 2509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

250 250 0 250 250 25005.02.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

250 250 0 250 250 25013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-250-250 0 -250 -250 -25014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 20: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

16.600 16.800 17.100 17.300 17.1002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.900 10.900 10.900 10.900 10.9005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

27.500 27.700 28.000 28.200 28.00010 = Ordentliche Erträge

153.201 125.039 125.801 127.245 128.92811 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

550 550 550 550 55013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

10.000 10.000 10.000 10.000 10.00015 - Transferaufwendungen

17.538 17.538 17.538 17.538 17.53816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

181.289 153.127 153.889 155.333 157.01617 = Ordentliche Aufwendungen

-153.789 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01618 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-153.789 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01622 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-153.789 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01626 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

250 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-154.039 -125.427 -125.889 -127.133 -129.01629 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 21: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.350 1.350 0 1.350 1.350 1.3509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

1.350 1.350 0 1.350 1.350 1.35013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-1.350-1.350 0 -1.350 -1.350 -1.35014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 22: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Lieder, EckartSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.01 RentenangelegenheitenProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

38.440 37.402,08 5.941 5.941 6.013 6.08511 - Personalaufwendungen

28.921,43 29.832 4.626 4.682 4.738 4.62605.03.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

2.628,83 2.566 379 384 389 37905.03.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

5.851,82 6.042 936 947 958 93605.03.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.03.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

250 0,00 250 250 250 25013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.03.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 005.03.01.524100 Betriebskosten

0,00 250 250 250 250 25005.03.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

383 192,94 383 383 383 38316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 005.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

0,00 0 0 0 0 005.03.01.542200 Mieten und Pachten

192,94 383 383 383 383 38305.03.01.543100 Geschäftsaufwendungen

39.073 37.595,02 6.574 6.574 6.646 6.71817 = Ordentliche Aufwendungen

-39.073 -37.595,02 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-39.073 -37.595,02 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71822 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 23: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Lieder, EckartSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.01 RentenangelegenheitenProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-39.073 -37.595,02 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

250 5,31 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5,31 250 0 0 0 005.03.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

-39.323 -37.600,33 -6.574 -6.574 -6.646 -6.71829 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 24: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Lieder, EckartSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.01 RentenangelegenheitenProdukt mussRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

450 450 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450 450 0 450 450 45005.03.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

450 450 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-450-450 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 25: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.02 Seniorenförderung und Altenhilfekoordination inkl. SeniorenbeiratProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00 0 0 0 0 005.03.02.432100 Seniorenmesse

10.900 11.060,00 10.900 10.900 10.900 10.9005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11.060,00 10.900 10.900 10.900 10.900 10.90005.03.02.446100 Anzeigeninsertion Seniorenzeitung

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0,00 0 0 0 0 005.03.02.459100 Sonstige Ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

10.900 11.060,00 10.900 10.900 10.900 10.90010 = Ordentliche Erträge

86.647 72.469,45 90.108 90.870 91.894 93.15311 - Personalaufwendungen

46.222,39 47.584 47.650 48.222 48.801 47.65005.03.02.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten

2.407,59 0 0 0 0 005.03.02.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

305,11 0 0 0 0 005.03.02.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

665,36 0 0 0 0 005.03.02.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.03.02.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

22.869,00 28.678 31.533 32.746 33.135 32.19505.03.02.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0,00 10.385 10.925 10.926 11.217 11.02505.03.02.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

100 0,00 100 100 100 10013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.03.02.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 100 100 100 100 10005.03.02.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

10.000 9.041,40 10.000 10.000 10.000 10.00015 - Transferaufwendungen

9.041,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00005.03.02.531200 Unterhaltung der Altenbegegnungsstätten

0,00 0 0 0 0 005.03.02.531201 Zuschuß für Altenerholung

0,00 0 0 0 0 005.03.02.531202 Zuschuß Aussiedlerberatung

16.615 13.796,80 16.615 16.615 16.615 16.61516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 005.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

28,40 0 0 0 0 005.03.02.541201 Fahrtkosten Fortbildung

2.604,09 3.800 3.800 3.800 3.800 3.80005.03.02.542100 Aufwendungen Seniorenbeirat

10.796,52 10.900 10.900 10.900 10.900 10.90005.03.02.542101 Druckkosten Seniorenzeitung

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 26: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.02 Seniorenförderung und Altenhilfekoordination inkl. SeniorenbeiratProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0,00 1.690 1.690 1.690 1.690 1.69005.03.02.542102 Aufwendungen Behindertenbeirat

367,79 225 225 225 225 22505.03.02.543100 Geschäftsaufwendungen

113.362 95.307,65 116.823 117.585 118.609 119.86817 = Ordentliche Aufwendungen

-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96822 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-102.462 -84.247,65 -105.923 -106.685 -107.709 -108.96829 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 27: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.02 Seniorenförderung und Altenhilfekoordination inkl. SeniorenbeiratProdukt mussRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

450 450 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450 450 0 450 450 45005.03.02/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

450 450 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-450-450 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 28: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.03 Beratungen nach dem PflegeversicherungsgesetzProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

16.600 16.670,22 16.800 17.100 17.300 17.1002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.670,22 16.600 16.800 17.300 17.100 17.10005.03.03.414100 Kostenerstattung Beratungsstelle gem § 4 PfG NW

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 323,68 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

323,68 0 0 0 0 005.03.03.459100 Versicherungsleistungen

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

16.600 16.993,90 16.800 17.100 17.300 17.10010 = Ordentliche Erträge

28.114 21.580,14 28.990 28.990 29.338 29.69011 - Personalaufwendungen

16.367,80 21.900 22.587 22.858 23.132 22.58705.03.03.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

1.966,25 1.815 1.861 1.883 1.906 1.86105.03.03.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

3.246,09 4.399 4.542 4.597 4.652 4.54205.03.03.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.03.03.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

200 0,00 200 200 200 20013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.03.03.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 005.03.03.524100 Betriebskosten

0,00 200 200 200 200 20005.03.03.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

540 436,66 540 540 540 54016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 005.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

0,00 0 0 0 0 005.03.03.541201 Fahrtkosten Fortbildung

436,66 540 540 540 540 54005.03.03.543100 Geschäftsaufwendungen

28.854 22.016,80 29.730 29.730 30.078 30.43017 = Ordentliche Aufwendungen

-12.254 -5.022,90 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 29: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.03 Beratungen nach dem PflegeversicherungsgesetzProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

-12.254 -5.022,90 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33022 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-12.254 -5.022,90 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 1,32 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1,32 0 0 0 0 005.03.03.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

-12.254 -5.024,22 -12.930 -12.630 -12.778 -13.33029 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 30: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Dietrich, MarionSoziale Hilfen

05.03 SeniorenbüroProdukt-Gruppe intern

05.03.03 Beratungen nach dem PflegeversicherungsgesetzProdukt mussRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

450 450 0 450 450 4509 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450 450 0 450 450 45005.03.03/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

450 450 0 450 450 45013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-450-450 0 -450 -450 -45014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 31: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.04 Insolvenz-, Schulder- und AussiedlerberatungProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

29.260 33.360 33.860 34.360 33.36016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.260 33.360 33.860 34.360 33.36017 = Ordentliche Aufwendungen

-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36022 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-29.260 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36029 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 32: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.04 Insolvenz-, Schulder- und AussiedlerberatungProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.04.01 Förderung der Insolvenz-, Schuldner- und AussiedlerberatungProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 011 - Personalaufwendungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

0 0,00 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

29.260 18.521,61 33.360 33.860 34.360 33.36016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.062,19 25.800 29.900 30.900 29.900 30.40005.04.01.542902 Personalkostenzuschuß Schuldnerberatung

3.459,42 3.460 3.460 3.460 3.460 3.46005.04.01.542903 Zuschuss Insolvenzberatung

29.260 18.521,61 33.360 33.860 34.360 33.36017 = Ordentliche Aufwendungen

-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36018 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36022 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36026 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-29.260 -18.521,61 -33.360 -33.860 -34.360 -33.36029 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 33: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

563.800 537.800 537.800 537.800 537.8006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

563.800 537.800 537.800 537.800 537.80010 = Ordentliche Erträge

530.410 549.593 551.949 558.366 565.54811 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

281.000 301.000 301.000 301.000 301.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

40.000 19.000 19.000 19.000 19.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

851.410 869.593 871.949 878.366 885.54817 = Ordentliche Aufwendungen

-287.610 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-287.610 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74822 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-287.610 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

7.948 7.948 7.948 7.948 7.94828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-295.558 -339.741 -342.097 -348.514 -355.69629 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 34: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-1.000-1.000 0 -1.000 -1.000 -1.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 35: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Winkelmann, ReginaSoziale Hilfen

05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe intern

05.05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d. SGB IIProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 41.239,68 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

41.239,68 0 0 0 0 005.05.01.441100 Mieten und Pachten

563.800 568.410,39 537.800 537.800 537.800 537.8006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

520.762,86 517.800 517.800 517.800 517.800 517.80005.05.01.448400 Erstattungen von Personalausgaben durch die Vestische Arbeit

28.778,82 46.000 20.000 20.000 20.000 20.00005.05.01.448401 Erstattungen von Sachausgaben durch die Vestische Arbeit

18.868,71 0 0 0 0 005.05.01.448402 Kostenerstattung/Aufwendungsersatz durch Jobcenter

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

563.800 609.650,07 537.800 537.800 537.800 537.80010 = Ordentliche Erträge

530.410 437.013,88 549.593 551.949 558.366 565.54811 - Personalaufwendungen

142.572,58 147.025 147.385 149.154 150.944 147.38505.05.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten

202.569,52 205.717 212.244 214.791 217.368 212.24405.05.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

17.699,91 17.911 18.351 18.571 18.794 18.35105.05.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

38.607,87 39.060 40.289 40.772 41.261 40.28905.05.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.05.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

35.564,00 88.608 97.533 101.286 102.489 99.58105.05.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0,00 32.089 33.791 33.792 34.692 34.09905.05.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

281.000 311.090,79 301.000 301.000 301.000 301.00013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.871,34 0 0 0 0 005.05.01.521100 Gebäudeunterhaltung

304.387,36 280.000 300.000 300.000 300.000 300.00005.05.01.523400 Erstattungen von Verwaltungskosten der Vestischen Arbeit

493,96 0 0 0 0 005.05.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

4.338,13 0 0 0 0 005.05.01.524100 Betriebskosten

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00005.05.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

40.000 40.240,74 19.000 19.000 19.000 19.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.410,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00005.05.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

287,42 500 500 500 500 50005.05.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung

510,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00005.05.01.542200 Mieten und Pachten

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 36: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Winkelmann, ReginaSoziale Hilfen

05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe intern

05.05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d. SGB IIProdukt mussRechtsbindung:

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

36.032,81 36.000 15.000 15.000 15.000 15.00005.05.01.543100 Geschäftsaufwendungen

0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50005.05.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software

851.410 788.345,41 869.593 871.949 878.366 885.54817 = Ordentliche Aufwendungen

-287.610 -178.695,34 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74818 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-287.610 -178.695,34 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74822 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-287.610 -178.695,34 -331.793 -334.149 -340.566 -347.74826 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

7.948 5.785,01 7.948 7.948 7.948 7.94828 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.625,02 7.798 7.798 7.798 7.798 7.79805.05.01.581101 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigung-

159,99 0 0 0 0 005.05.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

0,00 150 150 150 150 15005.05.01.581109 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen -Glasreinigung-

-295.558 -184.480,35 -339.741 -342.097 -348.514 -355.69629 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 37: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich verantwortlich: Winkelmann, ReginaSoziale Hilfen

05.05 Kommunaler FinanzausgleichProdukt-Gruppe intern

05.05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d. SGB IIProdukt mussRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00005.05.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 005.05.01/0100.783200 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung < oder = 410

Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.00013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-1.000-1.000 0 -1.000 -1.000 -1.00014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 38: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

108.434 109.534 110.061 111.336 112.78011 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

175 175 175 175 17513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

5.850 5.850 5.850 5.850 5.85016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

114.459 115.559 116.086 117.361 118.80517 = Ordentliche Aufwendungen

-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80522 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-114.459 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80529 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 39: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.50013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-3.500-3.500 0 -3.500 -3.500 -3.50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 40: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.06.01 Zentrale Leistungen SozialesProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

0 0,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 0,00 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

0 0,00 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge

108.434 101.072,33 109.534 110.061 111.336 112.78011 - Personalaufwendungen

30.562,88 32.867 32.991 33.387 33.788 32.99105.06.01.501100 Aufwendungen für Bezüge der Beamten

37.246,76 37.882 36.758 37.199 37.645 36.75805.06.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

3.277,98 3.304 3.176 3.214 3.253 3.17605.06.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

7.324,50 7.400 7.213 7.300 7.388 7.21305.06.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.06.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

22.660,21 19.808 21.832 22.672 22.941 22.29005.06.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0,00 7.173 7.564 7.564 7.765 7.63305.06.01.506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

175 0,00 175 175 175 17513 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 005.06.01.521100 Gebäudeunterhaltung

0,00 0 0 0 0 005.06.01.523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 005.06.01.524100 Betriebskosten

0,00 175 175 175 175 17505.06.01.525500 Kauf und Unterhaltung der Einrichtung

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

0 0,00 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

5.850 2.103,40 5.850 5.850 5.850 5.85016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

590,00 0 0 0 0 005.06.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bedienstete

0,00 0 0 0 0 005.06.01.541201 Fahrtkosten Fortbildung

0,00 0 0 0 0 005.06.01.541202 Fahrtkosten Ausbildung

1.513,40 1.350 1.350 1.350 1.350 1.35005.06.01.543100 Geschäftsaufwendungen

0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.50005.06.01.543300 Kauf und Unterhaltung von Software

114.459 103.175,73 115.559 116.086 117.361 118.80517 = Ordentliche Aufwendungen

-114.459 -103.175,73 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80518 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 41: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.06.01 Zentrale Leistungen SozialesProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-114.459 -103.175,73 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80522 = Ordentliches Ergebnis

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-114.459 -103.175,73 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80526 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 1.471,17 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

95,64 0 0 0 0 005.06.01.581104 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Druckkosten

1.375,53 0 0 0 0 005.06.01.581105 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen - Portokosten

-114.459 -104.646,90 -115.559 -116.086 -117.361 -118.80529 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 42: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.06 Zentrale Leistungen SozialesProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.06.01 Zentrale Leistungen SozialesProdukt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.50005.06.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.50013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-3.500-3.500 0 -3.500 -3.500 -3.50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 43: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

103.500 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10.000 10.000 10.000 10.000 10.0003 + Sonstige Transfererträge

0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

113.500 10.000 10.000 10.000 10.00010 = Ordentliche Erträge

22.044 22.842 22.842 23.116 23.39411 - Personalaufwendungen

0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

103.500 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

450 450 450 450 45016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

125.994 23.292 23.292 23.566 23.84417 = Ordentliche Aufwendungen

-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84422 = Ordentliches Ergebnis

0 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-12.494 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84429 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 44: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

500 500 0 500 500 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

500 500 0 500 500 50013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-500-500 0 -500 -500 -50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 45: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.07.01 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

103.500 103.500,00 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

103.500,00 103.500 0 0 0 005.07.01.414000 Schulsozialarbeit nach dem BuT

10.000 9.004,08 10.000 10.000 10.000 10.0003 + Sonstige Transfererträge

9.004,08 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00005.07.01.429100 Verwaltungskostenerstattung Bildungs- und Teilhabepaket (KIZ/

WoGe)

0,00 0 0 0 0 005.07.01.429101 Verwaltungskostenerstattung Bildungs- und Teilhabepaket (SGB

II)

0 0,00 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0,00 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0,00 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen

0 0,00 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen

113.500 112.504,08 10.000 10.000 10.000 10.00010 = Ordentliche Erträge

22.044 29.783,53 22.842 22.842 23.116 23.39411 - Personalaufwendungen

23.110,06 17.224 17.852 18.066 18.283 17.85205.07.01.501200 Aufwendungen für Bezüge der tariflich Beschäftigten

2.073,74 1.419 1.462 1.480 1.498 1.46205.07.01.502200 Aufwendungen ZVK tariflich Beschäftigte

4.599,73 3.401 3.528 3.570 3.613 3.52805.07.01.503200 Aufwendungen SV tariflich Beschäftigte

0,00 0 0 0 0 005.07.01.504102 Aufwendungen für Beihilfen der tariflich Beschäftigten

0 0,00 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen

0 0,00 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 0,00 0 0 0 014 - Bilanzielle Abschreibungen

103.500 105.915,46 0 0 0 015 - Transferaufwendungen

105.915,46 103.500 0 0 0 005.07.01.531800 Schulsozialarbeit nach dem BuT

450 3.609,91 450 450 450 45016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

25,08 450 450 450 450 45005.07.01.543100 Geschäftsaufwendungen

3.584,83 0 0 0 0 005.07.01.549900 Kostenerstattung Vivento

125.994 139.308,90 23.292 23.292 23.566 23.84417 = Ordentliche Aufwendungen

-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84418 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

0 0,00 0 0 0 019 + Finanzerträge

0 0,00 0 0 0 020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 021 = Finanzergebnis

-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84422 = Ordentliches Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 46: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.07.01 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt

Teilergebnisplan Waltrop Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis

Vorvorjahr

(Entwurf) 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz des

Vorjahres 2014

0 0,00 0 0 0 023 + Außerordentliche Erträge

0 0,00 0 0 0 024 - Außerordentliche Aufwendungen

0 0,00 0 0 0 025 = Außerordentliches Ergebnis

-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84426 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

0 0,00 0 0 0 027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0 0,00 0 0 0 028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-12.494 -26.804,82 -13.292 -13.292 -13.566 -13.84429 = Ergebnis

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop

Page 47: Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt ... · Waltrop 05.12.2014 Doppischer Produktplan 2015 Produkt-Bereich 05 Soziale Hilfen intern Rechtsbindung: muss Teilergebnisplan

Waltrop 05.12.2014

Doppischer Produktplan 2015

05Produkt-Bereich internSoziale Hilfen

05.07 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt-Gruppe Rechtsbindung: muss

05.07.01 Bildungs- und TeilhabepaketProdukt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Waltrop Verpflichtungser

mächtigungen

2015

Ansatz Vorjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2016

Planung

Haushaltsjahr

2017

Planung

Haushaltsjahr

2018

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

0 0 0 0 0 01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 0 0 0 0 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

0 0 0 0 0 03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 0 0 0 0 06 = Summe (invest. Einzahlungen)

0 0 0 0 0 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

500 500 0 500 500 5009 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

500 500 0 500 500 50005.07.01/0100.783100 Bewegliches Inventar der allgemeinen Verwaltung > 410 Ç netto

0 0 0 0 0 010 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0 0 0 0 0 011 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 0 0 0 0 012 - Sonstige Investitionsauszahlungen

500 500 0 500 500 50013 = Summe (invest. Auszahlungen)

-500-500 0 -500 -500 -50014 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde: 1 Stadt Waltrop