rreennccaannaa kkeerrjjaa ssaattuuaann kkeerrjjaa ... - dinkes...

97
R R E E N N C C A A N N A A K K E E R R J J A A S S A A T T U U A A N N K K E E R R J J A A P P E E R R A A N N G G K K A A T T D D A A E E R R A A H H T T A A H H U U N N 2 2 0 0 1 1 6 6 DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Upload: lyquynh

Post on 06-Mar-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN

KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT

DDAAEERRAAHH

TTAAHHUUNN 22001166

DDIINNAASS KKEESSEEHHAATTAANN KKAABBUUPPAATTEENN JJOOMMBBAANNGG

Page 2: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan

acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 serta Renstra-Dinkes Tahun 2014-2018 .

Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan

aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 ini merupakan hasil dari

proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten

(top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi

vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2016

terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat

pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2016 yang digunakan

sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan

yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Kegiatan prioritas

pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun

2016, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian

bayi, penurunan kesakitan DBD, menekan kasus gizi buruk serta standarisasi

Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah

upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun dan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Harapan kami semoga Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai

acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif,

dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik

sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Page 3: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ii

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih

Jombang, Juni 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 19650821 199103 1 012

Page 4: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1

1.2. Landasan hukum ....................................................................... I - 2

1.3. Maksud dan tujuan .................................................................... I - 4

1.3.1. Maksud ............................................................................. I - 4

1.3.2. Tujuan .............................................................................. I - 4

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... I – 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan

capaian renstra SKPD ............................................................... II - 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ............................. II - 21

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Kesehatan .... II - 28

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ................................... II - 29

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ............. II - 57

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ..................................... III - 71

3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD .............................................. III - 72

3.3. Program dan kegiatan ............................................................... III - 73

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... IV - 90

Page 5: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda

dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2009 - 2013 .................... II - 7

Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ........................ II - 24

Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2016 ................................. II - 31

Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2016 .................................... II - 58

Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan

maju tahun 2017 ........................................................................... III - 74

Page 6: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah

yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam

setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya

perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-

perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar

dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan

yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai

pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-

potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin

dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk

memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya

kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya

tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan

pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam

rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan

untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20

tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1

tahun (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun

berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes)

Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang periode 2016 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan

Page 7: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 2

nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di

Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah,

dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan .

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah

diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan

perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses

pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara

efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di

dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam

Renstra Dinas Kesehatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun

2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Page 8: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Jombang Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Jombang tahun 2014–2018;

Page 9: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 4

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 17 Taun 2009 tentag Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang;

20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/227/415.38/2015 tanggal 20

Janurai 2015 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Tahun

2016;

21. Surat Sekretaris Daerah Nomor. 050/2441/415.38/2015 tanggal 11 Juni 2015

tentang Penetapan Renja SKPD;

22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor.

188/2235/415.25/2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun

2016 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran

dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016

dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

tentang rencana kerja pada tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Tahun 2016 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam

pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang

Kesehatan.

2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

Page 10: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 5

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 11: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah “Masyarakat Jombang Yang

Mandiri Hidup Sehat”, oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang

berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi

institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai

perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan

dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam

pemecahan masalah dibidang kesehatan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan

misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan

2. Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 19

program dan 118 kegiatan pada tahun 2016.

Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret

2015 adalah sebagai berikut :

Page 12: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-7

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln Maret 2015 )

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 1 1 Dinas Kesehatan

2 1 1 1

Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran 2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Honorarium

Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes

60 bln 24 12 3 100 100 36

2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

60 bln 24 12 3 100 100 36

2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

370 unit 145 74 100 219

2 1 1 2 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

444 unit 170 76 100 186

2 1 1 2 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

617 unit 246 123 100 123

2 1 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur

2 1 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

795 Steel 318 159 100 477

Page 13: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 1 1 7 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

2 1 1 7 1 Penyusunan rencana strategis SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

2 Dok

1 1 1 100 100 1

2 1 1 7 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5 Dok 2 1 1 100 100 3

2 1 1 7 3 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5 Dok 2 1 1 100 100 3

2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5 Dok 2 1 1 100 100 3

2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100 persen 86 100%

100%

2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan Kesehatan

Terlaksasanya distribusi obat ke sarana pelayanan keehatan

34 Puskesmas 34 34 34 100 34

34

Page 14: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-9

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 1 1 16 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

75 persen 15,8 60 60 65

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100 persen 79,98 100 0,7 0,7 100 100

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 persen 9,54 100 0,009 0,009 100 100

2 1 1 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter keci

100 persen 98,48 100 100 100

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja

85 pesen 75,72 83,5 13,10 15,6 83,5 84

Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

4 persen 2,05 2,5 2,5 3

Cakupan Pelayanan 50 persen 72,4 20 20 30

Page 15: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

2 1 1 16 13 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas

100 persen 100 100 100 100

100 100

2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tersedianya anggaran icon Gubernur

100 persen 100 100 100 100 100

2 1 1 16 26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional

34 Puskesmas 34 34 100 34 34

2 1 1 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

2 1 1 17 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya

Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

20 persen 18,6 24 8,9 269 24 23

2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 1 1 19 ‘01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

Hidup sehat Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

23 persen 6,4 17 17 19

Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat

58 persen 53,4 52 53,4 101 52 54

2 1 1 19 ‘07 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Cakupan desa Siaga Aktif 100 persen 97,38 100 97,38 97,38 100 100

Page 16: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-11

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meningkatnya cakupan

Posyandu Purnama

75 persen 71,78 72 71,78 99,6 72 73

2 1 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2 1 1 20 ‘02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100 persen 100 100 100 100 100 100

Menurunkan prevalensi bumil KEK

2 persen 13,44 3,5 13,44 26 3,5 3

Menurunkan prevalensi balita stunting

7,5 persen 31,8 9 9 8,5

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100 persen 100 100 100 100 100 100

2 1 1 20 ‘03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

1,8 persen 6,54 4,2 4,9 85,7 4,2 3,4

Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

0,2 persen 0,53 0,45 0,7 64,2 0,45 0,35

Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

95 persen 92,9 92 93 101 92 93

Balita naik berat badannya 80 persen 64,8 72 63,7 88,4 72 74

Balita Bawah Garis Merah < 8 0,48 < 8 0,7 1142 < 8 < 8

Kecamatan bebas rawan 100 persen 100 100 100 100 100 100

Page 17: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

92 persen 83,7 89 17,9 20 89 90

2 1 1 20 ‘04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

85 persen 76,91 76 83,8 110 76 79

Meningkatnya Cakupan Kadarzi

88 persen 79,5 85 85,32 100 85 86

2 1 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2 1 1 21 ‘05 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling

5 persen 61,54 5 5 5

2 1 1 21 ‘06 Pengembangan Kabupaten Sehat Penerapan tatanan desa sehat

30 Persen

57,35

15

57,35

382 15 20

Meningkatnya cakupan rumah sehat

76 persen 61,79 73 7 9,5 73 74

2 1 1 21 ‘07 Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya Institusi yang dibina

90 persen 91,03 90 16 17,7 90 90

Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida

86 persen 84 83 6 7,2 83 84

Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

86 persen 91,03 80 16 20 80 82

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi

73 persen 71 67 22 32,8 67 69

Page 18: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-13

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meningkatnya Cakupan Air

Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

73 persen 78,85 65 10 15,4 65 65

Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi

10 persen

10 3 30 10 10

2 1 1 21 ‘09 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman

75 persen 60 17 28 60 65

Meningkatnya Pencapaian desa ODF

40 persen 23,08 20 19,93 99,6 20 35

2 1 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2 1 1 22 ‘01 Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

36 Per 100.000

Penduduk

29 38 26 146 38 37

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 1,7 < 1 2,4 41 < 1 < 1

2 1 1 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

36 Per 100.000

Penduduk

29 38 26 146 38 37

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 1,7 < 1 2,4 41 < 1 < 1

Page 19: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-14

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 22 ‘04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Cakupan desa/Kelurahan

UCI 100 Persen

85,95 100 23,51 23,51 100 100

2 1 1 22 ‘05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)

60 persen 54,7 53 9,31 17,5 53 55

Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

92 persen 88,1 92 88 95,7 92 92

Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan

100 persen 100 100 89 89 100 100

Menurunnya prevalensi kasus HIV

< 0,5 0,006 < 0,5 0,0035 14.285 < 0,5 < 0,5

Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100 persen 70 100 44,44 44,44 100 100

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100 persen 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 persen

100 > 90 85,17 94,6 > 90 > 90

Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 persen

91,4 > 90 93,04 103 > 90 > 90

Meningkatnya 100 persen 100 100 40 40 100 100

Page 20: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-15

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pemeriksaan kontak insentif kusta

Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita

20 persen 6,85 12 1,9 15,8 12 14

Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare

80 persen

79,6 75 9,8 13,1 75 80

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis

> 90 persen

> 90 0 > 90 > 90

Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis

100 persen 100 0 100 100

Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th

> 90 persen

70 0 70 80

Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual

100 persen 100 100 100 100 100 100

2 1 1 22 ‘06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

36 Per 100.000

Penduduk

29 38 26 146 38 37

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 1,7 < 1 2,4 41,7 < 1 < 1

Meningkatnya rumah/bangunan yang

95 persen 84 90 73 81,1 90 92

Page 21: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-16

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) bebas jentik nyamuk Aides

Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD

100 persen 100 100 100 100 100 100

2 1 1 22 ‘09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100 persen 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

≥ 2 3,3 ≥ 2 0,67 33,5 ≥ 2 ≥ 2

2 1 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2 1 1 23 ‘07 Akreditasi Puskesmas Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

80 persen 75,96 78 78 78

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

100 persen 0 35 0 0 35 60

Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan

90 persen 45,2 60 2,1 3,5 60 70

Meningkatnya Cakupan Rawat Inap

15 persen 1,76 6 0,6 10 6 9

2 1 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Page 22: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Meningkatnya persentase

puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

100 persen 0 35

0

0 35 60

2 1 1 25 61 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jelakombo 1 unit 0 1 0 1

2 1 1 25 78 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Keboan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 1

2 1 1 25 80 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Gambiran Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 1

2 1 1 25 246 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Tejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 1

2 1 1 25 250 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 1

2 1 1 25 253 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 1

2 1 1 25 254 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

1 unit 1 0 1

2

1

1

25

273 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Pangklungan

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi

1 unit 1 0 1

Page 23: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-18

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

standar

2 1 1 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

2 1 1 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita Angka kematian anak Balita per 1.000 KH

8 Per 1.000 KH

10 11 3.6 305 11 10

Persentase pelayanan anak balita

90 persen 74,89 80 19,11 23,9 80 85

Persentase deteksi dini tumbuh : - Anak balita

74

persen

74,89

71

35,18

49,54

71

72

- Prasekolah 73 persen 80,97 70 25,22 36,02 70 71

2 1 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2 1 1 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan Pelayanan

Kesehatan Pra lansia dan lansia

70 persen 47,3 40 26,58 66,45 40 50

2 1 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

2 1 1 31 01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan

2 kali

2 2 2

2

2 1 1 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak

1556 IRT 1253 1320 1294 98 1320 1400

Page 24: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-19

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1560 IRTP pada akhir tahun 2018

2 1 1 31 05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Meningkatnya TPM yang diawasi

80 persen 70 65 15 23 65 70

Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat

70 persen 74,64 55 7 12,8 55 60

2 1 1 34 Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu

2 1 1 34 01 Pencegahan komplikasi kehamilan Menurunnya Angka Kematian Ibu

88 Per 100.0000 KH

128 (26 kematian)

89 35 (7 kasus)

254 89 89

Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4

95 persen 89,53 88 20,40 23,9 88 89

Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95 persen 93,26 95 4,96 5,2 95 95

Meningkatnya cakupan pelayanan nifas

95 persen 105,79 93 20,54 22,1 93 94

Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani

95 persen 93,26 91 24,77 27,2 91 93

Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

95 persen 90,81 95 20,43 21,5 95 95

2 1 1 34 02 Pencegahan Komplikasi KB Persentase Peserta KB aktif

80 persen 68,39 80 69,06 86,33 80 80

Page 25: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-20

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2015 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 1 1 43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

2 1 1 43 01 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

64 Orang 0 34 0 0 34 44

Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

106 Orang 0 44 0 0 44 64

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

64 orang 0 18 0 0 18 34

Page 26: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Pencapaian kinerja tribulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila dilihat

dengan indikator SPM serta indikator renstra 2014-2018 yang dilakukan seksi – seksi di

Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat berikut ini.

Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses

karena data capaian diambil pada tribulan I tahun 2015 sebagai gambaran yaitu cakupan

kunjungan ibu hamil K4 pada target renstra ditargetkan 88% dan target SPM sebesar

95%, sampai dengan Maret 2015 capaiannya sebesar 20,4%. Jika capaian tahun 2015

dibagi per tirbulan maka target tribulan I sebesar 20% untuk target renstra dan 23%

target SPM maka capaian K4 pada tribulan I sebessar 20,4% sudah melebihi target renstra

dan masih dibawah target SPM. Di akhir tahun 2015 diharapkan capaian mendekati target

yang diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai

dengan bulan Maret 2015 jumlah kasus kematian ibu sebesar 7 kasus kematian atau

angka kematian ibu sebesar 35 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) yang jika dibandingkan

dengan toleransi angka kematian ibu pada tribulan I tahun 2015 sebesar 20 per 100.000

KH (Kelahiran Hidup) maka angka kematian ibu sudah diatas toleransi yang ditetapkan.

Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai

target (100%), sampai dengan Maret 2015 capaian prevalensi gizi buruk sebesar 0,7 %

sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 0,45% ini artinya perlu perhatian agar angka

capaian tidak meningkat lagi untuk itu perlu perhatian tentang tindak lanjut penanganan

gizi buruk. Dalam hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan cakupan

ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe, capaian ibu hamil mendapat 90 teblet Fe pada

tribulan I tahun 2015 sebesar 17,9% sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 89% atau

target tribulan I tahun 2015 sebesar 20%. Jika dibandingkan antara capaian dan target di

tribulan I maka capaian masih dibawah target untuk itu perlu adanya koordinasi antar

program sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunkan kasus

ibu hamil dengan anemia.

Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan ,

cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas

pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan

pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Capaian cakupan rawat jalan pada

tribulan I tahun 2015 sebesar 21,1% sedangkan targetnya pada tahun 2015 sebesar 60%

atau sebesar 15% pada tribulan I. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan I pada

tahun 2015 maka capaiannya telah melebihi target. Capaian ini perlu dipertahankan

dengan menjaga mutu pelayanan dengan harapan di akhir tahun capaian memenuhi

harapan yan diinginkan. Capaian cakupan rawat inap pada tribulan I tahun 2015 sebesar

Page 27: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-22

0,6% sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 6% atau sebesar 1,5% pada tribulan I.

Jika dibandingkan capaian dan target tribulan I pada tahun 2015, maka capaian cakupan

rawat inap masih dibawah target untuk itu perlu melihat kembali apakah tidak

tercapainya karena validasi data yang kurang atau memang karena kunjungan yang

datang sesuai data.

Dalam program seksi Surveilens Epidemiologi dan Kesehatan Khusus ada

program Cakupan Desa/Kelurahan UCI masih belum mencapai target, disebabkan oleh

Target sasaran berdasarkan SUPAS dimana lebih besar dari pada sasaran riil dan

Pendataan sasaran kurang valid, capaian sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015

sebesar 23,51 % sedangkan target tahun 2015 sebesar 100% atau 25% pada tribulan I.

Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian cakupan

desa/kelurahan UCI sudah mendekati target. Untuk itu kinerja perlu dipertahankan agar

capaian diakhir tahun 2015 mendekati target 100%. Sedangkan untuk capaian cakupan

penemuan dan penanganan penderita lumpuh layuh/ AFP rate per 100.000 penduduk

<15 tahun pada tribulan I sebesar 0,67% sedangkan target tahun 2015 sebesar ≥2 atau

0,5 pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015

maka capaian telah melebihi target. Perlu mempertahankan kinerja agar capaian diakhir

tahun memenuhi harapan. Untuk program cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan PE <24 jam, sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015 belum ada kasus

sehingga capaiannya masih belum ada.

Pada seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ada program

penemuan penderita pneumonia balita, penemuan baru TB BTA + sampai dengan

Maret/Tribulan I tahun 2015 capaiannya sebesar 9,31% sedang target tahun 2015 sebesar

53% atau 13% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I

tahun 2015 maka capaian smapai dengan maret/tribulan I tahun 2015 masih belum

memenuhi target. Untuk itu perlu inovasi dalam penemuan kasus yang dapat dijadikan

acuan dalam penanganan penyakit tersebut. Kesembuhan penderita TB BTA + sampai

dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 sebesar 88% sedang target pada tahun 2015

sebesar 92%. Jika dibandingkan antara capaian dan target maka capaian telah mendekati

harapan. Untuk itu perlu mempertahankan kinerja agar capaian akhir tahun memenuhi

harapan. Sedangkan untuk cakupan penderita DBD sudah semua ditangani dan memang

sesuai target. Angka kesakitan (Insiden Rate) DBD sampai dengan Maret/tribulan I tahun

2015 sebesar 29,3 per 100.000 penduduk atau terdapat 363 kasus DBD sedang target

angka kesakitan DBD tahun 2015 sebesar 38 per 100.000 pendududk atau 9,5 per

100.000 penduduk pada tribulan I tahin 2015. Jika dibandingkan antara capaian dan

target pada tribulan I tahun 2015 maka capaian masih diatas atau kasus DBD masih tinggi.

Page 28: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-23

Untuk itu perlu meningkatkan kegiatan kegiatan yang mempengaruhi kejadiaan kesakitan

DBD. Peningkatan kasus HIV-AIDs perlu mendapat perhatian dengan kegiatan kegiatan

yang menekan penularan HIV-AIDs.

Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan ada indikator, yaitu institusi

dibina telah memenuhi target, Tempat Tempat Umum memenuhi syarat dan Cakupan

Open Defecation Free (ODF) sampai dengan Maret/Tribulan I Tahun 2015 capaiannya

sebesar 19,93% sedang target tahun 2015 sebesar 20%. Jika dibandingkan antara capaian

dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian telah mendekati yang diharapkan. Untuk

itu perlu memotivasi Puskesmas untuk lebih giat melakukan pemicuan di dusun/desa agar

capaian ODF terpenuhi. Kegiatan Kabupaten Sehat dengan indikator tatanan desa sehat

perlu mendapat perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan

agar masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani

sendiri.

Dalam seksi Promkes dan Jamkes terdapat program Desa Siaga aktif, capaian

desa siaga aktif sampai dengan Maret/Tribulan I taun 2015 sebesar 97,38 sedang target

pada tahun 2015 sebesar 100% atau 25% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara

capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian sudah melebihi target.

Kegiatan terkait PHBS yaitu rumah tangga sehat sampai dengan Maret/Tribulan I tahun

2015 sebesar 53,4% sedang target tahun 2015 sebesar 52% atau 13% pada tribulan I. Jika

dibandingkan antara capaian dan target pada tribulan I tahun 2015 maka capaian telah

memenuhi target. Pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin diberikan sesuai

dengan kasus, sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 semua kasus dilayani dengan

baik, sedangkan cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin penanganannya

sesuai kasus. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan kegiatan nasional

dan tahun 2015 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan JKN yang masih menemui

kendala dalam hal pemanfaatan anggaran yang sebagian besar masih digunakan untuk

kegiatan upaya kesehatan perorangan yang berdampak pada kurang maksimalnya upaya

kesehatan masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I.

Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan, sampai

dengan Maret/Tribulan I Tahun 2015 capainnya sebesar 0% sedang target tahun 2015

sebesar 100%. Capaian 0% dikarenakan sampai dengan Maret 2015 pengadaan obat

masih dalam proses lelang sehingga belum ada obat yang terkirim.

Page 29: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-24

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JOMBANG (Trib I Tahun 2015)

NO Indikator *)

SPM Th 2014/ IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Standar

nasional Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2015

Tahun 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 87 88 89 90 95 89,53 20,40 88 89

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

85 Ada 95 95 95 95 95 93,26 4,96 95 95

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95 Ada 95 95 95 95 95 90,81 20,43 95 95

4 Cakupan pelayanan nifas 90 92 93 94 95 95 105,79 20,54 93 94

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

85 95 95 95 95 95 61,84 21,15 80 81

6 Cakupan kunjungan bayi 90 Ada 98 99 100 100 100 96,22 22,98 99 100

7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

100 Ada 100 100 100 100 100 85,95 23,51 100 100

8 Cakupan pelayanan anak balita 90 75 80 85 90 90 74,98 19,11 80 85

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 100 100 100 100 100 98,48 100 100

12 Cakupan peserta KB aktif 80 80 80 80 80 80 68,39 69,06 80 80

Page 30: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-25

NO Indikator *)

SPM Th 2014/ IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

standar nasional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2015

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

A AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

≥5 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 3,3 0,67 ≥2 ≥2

B Penemuan penderita Pneumonia balita

100 10 12 14 16 20 6,5 1,90 12 14

C Penemuan pasien baru BTA positif 100 Ada 51 53 55 57 60 51,54 9,31 60 55

D Penemuan DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

E Penemuan penderita diare 100 73 9,8 75 80

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 79,78

0,7 100 100

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 Ada 100 100 100 100 100 9,54 0,009 100 100

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

98

17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100 100 100 Blm ada kasus

100 100

18 Cakupan desa siaga aktif 70 100 100 100 100 100 97,38 97,38 100 100

19 Cakupan BBLR yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 (194 kasus )

100 100

20 Cak. Pelayanan kesehatan remaja 80 83 83,5 84 84,5 85 75,72 13,10 83,5 84

21 Cak. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila

75

30 40 50 60 70 42 26,58 45 50

Page 31: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-26

NO Indikator *)

SPM (Th 2014) IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis standar

nasional Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2015

Tahun 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

22 Balita naik berat badannya 80 70 72 74 76 80 64,05 63,7 72 76

23 Balita Bawah Garis Merah <8 <8 <8 <8 <8 <8 0,48 0,7 <8 <8

24 Cak. Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

94 91 92 93 94 95 91,25 93 92 93

25 Cak. Bumil mendapat 90 tablet Fe 90 88 89 90 91 92 84,29 17,9 89 90

26 Cakupan Kadarzi 75 84 85 86 87 88 79,95 85,32 85 86

27 Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

84 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 Cak. Rawat jalan 19 50 60 70 80 90 74,6 2,1 60 70

29 Cak. Rawat Inap 1,9 3 6 9 12 15 1,76 0,6 6 9

30 Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum

19 2 2,5 3 3,5 4 1,14 2,5 3

31 Cak. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

88 10 20 30 40 50 72,4 20 30

32 Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

>95 88 90 92 93 95 84 73 90 92

33 Pemeriksaan kontak intensif kusta 100 100 100 100 100 100 100 40 100 100

34 Penderita kusta PB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 100 85,17 >90 >90

35 Penderita kusta MB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 92,2 93,04 >90 >90

36 Kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif

>85 91 92 92 92 92 87,79 88 89 92

37 Balita dengan diare yang ditangani 100

75 75 80 80 80 73 9,8 75 80

Page 32: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-27

NO Indikator *)

SPM (Th 2014) IKK (PP-

6/’08)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

standar nasional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2015

Tahun 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

38 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100 100 100

39 Institusi dibina 90 90 90 90 90 91,9 15,9 90 90

40 TTU memenuhi syarat 78 80 82 84 86 91,03 16 80 82

41 Cakupan Open Defecation Free (ODF) 20 25 30 35 40 23,5 19,93 60 30

42

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 100 100 100

100 86 Dlm proses pengadaan

100 100

43 Rumah tangga sehat 50 52 54 56 58 47,07 53,4 52 54

44 Upaya penyuluhan P3 NAPZA 15 17 19 21 23 6,4 17 19

45 Posyandu Purnama dan Mandiri 71 72 73 74 75 71,78 71,78 72 73

Page 33: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-28

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada

Tahun 2015 sampai dengan Tribulan I ada capaian capaian yang perlu mendapat

perhatian misalnya kematian ibu, kematian yang disebabkan DBD dan lain2.

Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan program didalam anggaran

(APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, Realisasi

anggaran tahun 2015 sampai dengan Tribulan I terealisasi sebesar 2,7%. Belum

maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya kendala pada

perubahan system keuangan yang biasa menjadi berbasis accrual. Selain itu

penyerapan di kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional

Puskesmas untuk 34 Puskesmas belum bisa masuk pada evaluasi SIMDA

karena Puskesmas menjadi Sub Unit sehingga berpengaruh pada usulan uang

panjar.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2015

merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018

yaitu “ mewujudkan MASYARAKAT JOMBANG YANG MANDIRI HIDUP SEHAT.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 adalah :

1. Angka kematian Ibu yang masih tinggi.

Pada tahun 2014 angka kematian ibu di Kabupaten Jombang terdapat 26

kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 129,5 per 100.000 kelahiran

hidup sedangkan pada tahun 2014 sampaidengan tribulan I kematian ibu

berjumlah 7 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 35 per 100.000

kelahiran hidup. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan mengetahui

penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi. Usaha yang dilakukan

untuk menurunkan angka kematian ibu adalah melakukan Audit maternal

Perinatal, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan

kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara

menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan kelas ibu hamil, berkoordinasi

dengan pelayanan kesehatan rujukan.

Page 34: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-29

2. Angka kematian bayi

Pada tahun 2014 angka kematian bayi di Kabupaten Jombang terdapat

197 kematian bayi atau angka kematian bayi sebesar 9,8 per 1.000

kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tribulan I

terdapat 57 kematian bayi atau angka kematian sebesar 2,9 per 1.000

kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi disebabkan asfiksia dan BBLR (

berat badan lahir rendah ). BBLR merupakan salah satu cerminan dari pola

makan dari keluarga bayi sehingga asupan yang diterima bayi dalam

kandungan kurang. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka

kematian bayi yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya

memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan

cara menjaga kesehatan kehamilan, selain memberikan PMT bagi ibu hamil

yang kurang gizi.

3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali.

Pada tahun 2014 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue)

sebesar 29 per 100.000 penduduk sedang pada tahun 2015 sampai

dengan tribulan I sebesar 26 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan di

tahun 2015 sampai dengan tribulan I yang cukup tinggi perlu mendapat

perhatian.

Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi

adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan

lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang

rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum

masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan

berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ),

gerakan Jumat bersih yang dilkakukan secara lintas sektoral yang dipantau

oleh kepala SKPD dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik (

Jumantik ) yang ada di desa – desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan

perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,

Page 35: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-30

dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses

perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama

yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif

maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan

program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun

2016, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD

tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan

karena :

Adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai hasil musrenbang

kabupaten, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun

pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional

terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai gambaran bahwa visi Kabupaten Jombang untuk RPJMD pada tahun

2014 – 2018 adalah “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “ dengan misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;

2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau

3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata;

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sedangkan untuk mewujudkan misi ke 2 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan

Layanan Dasar Yang Terjangkau “, Dinas Kesehatan membuat Renstra 2014 –

2018 dengan visi “Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat” dengan

misi :

1. Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan

2. Pemberdayaan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Sehat

3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau

4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran

pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah

sebagai berikut :

Page 36: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-31

TABEL 2.3 RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.577.404.885 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.577.404.885

1 Penyediyaan jasa administrasi teknis perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Paket 1.420.700.000 Penyediyaan jasa administrasi teknis perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 paket 1.420.700.000 Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Paket 2.156.704.885 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Paket 2.156.704.885 Terlaksananya honorarium pelaksana anggaran, belanja ATK, Alat Listrik, Peralatan kebrsihan, BBM, rekening listrik, air dan telpon, belanja surat kabar, jasa administrasi perkantoran, belanja bahan bacaan, perawatan kendaraan bermotor, stnk, cetak dan penggandaan, makmin harian, makmin rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

312.520.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

312.520.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

74 unit 90.480.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

74 unit 90.480.000 Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas 74.00 unit

Page 37: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-32

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 145.740.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 145.740.000 Trlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 1.00 pkt; Terlaksananya pengadaan kursi tunggu pustu jombatan 4.00 buah

5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 76.300.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD

1 Paket 76.300.000 Terlaksananya perawatan arana prasarana non kendaraan 1.00 pkt

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

32.500.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

32.500.000

6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

159 stell 32.500.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

159 stell 32.500.000 Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga 159.00 stel

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

41.338.000 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD

35.000.000

7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 5.000.000 Terlaananya review renstra 1.00 dokumen

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Terlaksananya penyusunan renja SKPD 1.00 dokumen

9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Terlaksananya penyusunan LAKIP 1.00 dokumen

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 11.338.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

1 dokumen 10.000.000 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 1.00 paket

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.039.000.000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.548.388.500

Page 38: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-33

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

1 paket

3.039.000.000 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

1 Paket

2.500.000.000 Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan kesehatan habis pakai dan reagen untuk pelayanan kesehatan dasar/Puskesmas 1.00 paket

12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100 Persen

48.388.500 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

100 Persen

48.388.500 Terlaksananya distribusi obat ke sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Jombang 34.00 Puskesmas

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

63.998.483.700 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

63.620.590.880

13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 persen

16.731.104.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 persen

14.308.104.000 Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%), Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat yang sakit di puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK Provinsi (100%), Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun

Page 39: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-34

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

di PPK Provinsi (100%), Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Verifik 100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100.00 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100.00 persen

14 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil

100.00 persen

502.494.000 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil

100.00 persen

502.494.000 Terlaksananya sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah 34.00 Puskesmas; Terlaksananya review PKPR bagi petugas KRR 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi dan validasi data 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas PKRR 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi tenaga dokter Puskesmas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa 100.00 kader; Terlaksananya pembentukan TPKJM Tingkat Kabupaten Jombang 5.00 kali; Terlaksananya pembentukan tim bebas pasung tingkat

Page 40: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-35

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kabupaten jombang 1.00 paket; terlaksananya program pembebasan pasien pasung 25.00 orang; Terlaksananya kegiatan terapi aktivitas keompok pasien jiwa 7.00 kali; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Puskesmas 2.00 kali; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja tentang pembentukan Pos UKK 2.00 hari

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja

83 persen Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja

83 persen

Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

2 persen Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

2 persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

10 persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

10 persen

15 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS

6 unit 2.280.000.000 Terlaksananya pengadaan ambulance rujukan dari DBHCHT

16 Bantuan Keuangan Kesehatan (Ponkesdes)

Kabupaten Terlaksananya operasional Ponkesdes

34 Puskesmas

Bantuan Keuangan Kesehatan (Ponkesdes)

Kabupaten Terlaksananya operasional Ponkesdes

34 Puskesmas

Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00 Ponkedes

17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

927.360.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

927.360.000 Tersedianya Operasional JKN

Page 41: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-36

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

541.200.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

541.200.000 Tersedianya Operasional JKN

19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

511.056.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

511.056.000 Tersedianya Operasional JKN

20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

570.744.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

570.744.000 Tersedianya Operasional JKN

21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

2.143.656.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

2.143.656.000 Tersedianya Operasional JKN

22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.090.140.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.090.140.000 Tersedianya Operasional JKN

23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.164.816.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.164.816.000 Tersedianya Operasional JKN

24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

650.340.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

650.340.000 Tersedianya Operasional JKN

25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec. Bandarkedungmulyo

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.616.472.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec. Bandarkedungmulyo

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.616.472.000 Tersedianya Operasional JKN

26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.657.800.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.657.800.000 Tersedianya Operasional JKN

27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

910.320.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

910.320.000 Tersedianya Operasional JKN

Page 42: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-37

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

946.728.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

946.728.000 Tersedianya Operasional JKN

29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

567.240.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

567.240.000 Tersedianya Operasional JKN

30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.487.960.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.487.960.000 Tersedianya Operasional JKN

31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.504.800.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.504.800.000 Tersedianya Operasional JKN

32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.360.224.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.360.224.000 Tersedianya Operasional JKN

33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.152.012.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.152.012.000 Tersedianya Operasional JKN

34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.014.552.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.014.552.000 Tersedianya Operasional JKN

35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.659.312.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.659.312.000 Tersedianya Operasional JKN

36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

969.900.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

969.900.000 Tersedianya Operasional JKN

37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.743.840.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.743.840.000 Tersedianya Operasional JKN

Page 43: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-38

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.209.780.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.209.780.000 Tersedianya Operasional JKN

39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.183.824.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.183.824.000 Tersedianya Operasional JKN

40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

577.764.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

577.764.000 Tersedianya Operasional JKN

41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.138.104.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.138.104.000 Tersedianya Operasional JKN

42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

786.420.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

786.420.000 Tersedianya Operasional JKN

43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.704.888.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.704.888.000 Tersedianya Operasional JKN

44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

659.460.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

659.460.000 Tersedianya Operasional JKN

45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.549.080.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.549.080.000 Tersedianya Operasional JKN

46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

857.160.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

857.160.000 Tersedianya Operasional JKN

47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

2.142.288.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

2.142.288.000 Tersedianya Operasional JKN

Page 44: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-39

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.454.688.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.454.688.000 Tersedianya Operasional JKN

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

2.019.384.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

2.019.384.000 Tersedianya Opersional JKN

50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.409.256.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam

Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen

1.409.256.000 Tersedianya Operasional JKN

51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

121.877.100 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

117.002.010

52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang

Terlayainya masyarakat 100 persen

82.134.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang

Terlayainya masyarakat 100 persen

78.849.210

53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

100.292.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

96.280.890

54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

92.603.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

88.899.640

55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen

493.962.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen

474.204.000

56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen

70.784.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen

67.952.640

57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen

263.839.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen

253.285.920

Page 45: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-40

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen

78.955.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen

75.797.370

59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec. Bandarkedungmulyo

Terlayaninya masyarakat 100 persen

186.101.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec. Bandarkedungmulyo

Terlayaninya masyarakat 100 persen

178.657.630

60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 100 persen

214.811.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 100 persen

206.219.040

61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh

Terlayaninya masyarakat 100 persen

91.370.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh

Terlayaninya masyarakat 100 persen

87.715.200

62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

153.643.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang

Terlayaninya masyarakat 100 persen

147.497.280

63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates

Terlayaninya masyarakat 100 persen

55.460.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates

Terlayaninya masyarakat 100 persen

53.242.360

64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Kec. Ploso Terlayaninya masyarakat 100 persen

28.682.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Kec. Ploso Terlayaninya masyarakat 100 persen

27.535.480

65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 100 persen

121.412.300 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 100 persen

116.555.800

66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

54.051.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

51.889.720

67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 100 persen

266.231.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 100 persen

255.582.330

Page 46: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-41

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

98.860.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

94.906.080

69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung

Terlayaninya masyarakat 100 persen

671.963.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung

Terlayaninya masyarakat 100 persen

645.084.960

70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung

Terlayaninya masyarakat 100 persen

98.121.400 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung

Terlayaninya masyarakat 100 persen

94.196.540

71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito

Terlayaninya masyarakat 100 persen

435.400.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito

Terlayaninya masyarakat 100 persen

417.984.760

72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito

Terlayaninya masyarakat 100 persen

82.371.200 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito

Terlayaninya masyarakat 100 persen

79.076.350

73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya masyarakat 100 persen

141.717.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya masyarakat 100 persen

136.048.990

74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya masyarakat 100 persen

42.105.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben

Terlayaninya masyarakat 100 persen

40.421.560

75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

567.492.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

544.792.890

76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

71.307.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan

Terlayaninya masyarakat 100 persen

68.455.390

77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto

Terlayaninya masyarakat 100 persen

201.784.200 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto

Terlayaninya masyarakat 100 persen

193.712.830

Page 47: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-42

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto

Terlayaninya masyarakat 100 persen

40.686.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto

Terlayaninya masyarakat 100 persen

39.059.040

79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen

87.772.400 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen

84.261.500

80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen

71.705.900 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen

68.837.660

81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno

Terlayaninya masyarakat 100 persen

88.143.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno

Terlayaninya masyarakat 100 persen

84.617.950

82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno

Terlayaninya masyarakat 100 persen

45.022.100 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno

Terlayaninya masyarakat 100 persen

43.221.210

83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng

Terlayaninya masyarakat 100 persen

537.573.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng Terlayaninya masyarakat 100 persen

516.070.650

84 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam

Terlayaninya masyarakat 100 persen

114.072.900 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam

Terlayaninya masyarakat 100 persen

109.509.980

Program Pengawasan Obat dan Makanan

29.918.800 Program Pengawasan Obat dan Makanan

29.918.800

85 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

23 persen

29.918.800 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

23 persen

29.918.800 Terlaksananya pengujian makanan minuman yang berijin edar dalam rangka mengetahui kadar/dosis pemakaian pengawet/pemanis/pewarna 100.00 persen; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di sarana apotek, kios jamu, toko obat

Page 48: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-43

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

berijin dan sarana distribusi kosmetik/salon dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat, napza, BKO pada jamu serta penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik 100.00 persen

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.332.278.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.132.278.000

86 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

19 persen

516.333.000 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

19 persen

416.333.000 Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tenaga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Terlaksananya Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya

Page 49: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-44

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

penyuluhan P3 Napza di Sekolah d 1.00 Kabupaten

Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat

54 persen

Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat

54 persen

87 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket

815.945.000 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket

715.945.000 Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%);Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas) 34 desa (100%)

Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

73 persen

Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

73 persen

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

323.300.000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

323.300.000

88 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100 persen

128.800.000 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

100 persen

128.800.000 Terlaksananya pemberian makanan pada Balita 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Pemberian Makanan Pada Ibu Hamil 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pemberian multivitamin balita stunting 34.00 Puskesmas

Menurunkan prevalensi bumil KEK

3 Persen

Menurunkan prevalensi bumil KEK

3 Persen

Menurunkan prevalensi balita stunting

8.5 persen

Menurunkan prevalensi balita stunting

8.5 persen

Page 50: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-45

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100 persen

Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100 persen

89 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

3.4 Peren

83.580.000 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

3.4 Peren

83.580.000 Terlaksananya pemantapan pembentukan TPG/Pos Gizi 12.00 Puskesmas; Terlaksananya pelatihan pertumbuhan dan tatalaksana Gizi Buruk 12.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pendampingan Balita Gizi Buruk 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembinaan dan konseling gizi ibu hamil pada bidan desa dan petugas gizi 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pemantauan status gizi (PSG AS) 306.00 Desa; Terlaksananya kegiatan pemeriksaan anemia pada ibu hamil 0.00 ; Terlaksananya kegiatan refresing dan pemberdayaan Posyandu 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pengembangan knsultasi layanan gizi ibu hamil 34.00

Page 51: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-46

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Puskesmas

Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

0,35 Persen

Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

0,35 Persen

Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

93 Persen

Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

93 Persen

Balita naik berat badannya 74 persen

Balita naik berat badannya 74 persen

Balita Bawah Garis Merah < 8 Balita Bawah Garis Merah < 8

Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

100 Persen

Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

100 Persen

Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

90 Persen

Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

90 Persen

90 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

79 Persen

111.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

79 Persen

111.000.000 Terlaksananya kegiatan pwlatihan konseling ASI untuk semua petugas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya refresing dan pemberdayaan motivator ASI 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kampanye ASI 1.00 paket; Terlaksananya monitoring dan evaluasi ASI 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan lomba ibu ASI dan Bayi sehat 1.00 paket

Meningkatnya Cakupan Kadarzi

86 persen

Meningkatnya Cakupan Kadarzi

86 persen

Page 52: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-47

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

488.480.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

488.480.000

91 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling

5 % dari pendapatan tahun 2015

93.280.000 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling

5 % dari pendapatan tahun 2015

93.280.000 Terlaksananya penyediaan bahan kimia 1.00 paket

92 Pengembangan Kabupaten Sehat

Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat

20 persen

76.200.000 Pengembangan Kabupaten Sehat

Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat

20 persen

76.200.000 Terlaksananya pertemuan lintas sektoral untuk membahas desa sehat 8.00 Kecamatan

Meningkatnya cakupan rumah sehat

74 persen

Meningkatnya cakupan rumah sehat

74 persen

93 Inspeksi air bersih dan sanitasi

Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

82 Persen

19..000.000 Inspeksi air bersih dan sanitasi

Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

82 Persen

19.000.000 Terlaksaanya pengambilan sample air bersih di Tempat tempat umum dan DAM 0.00 ; Terlaksananya pembinaan di institusi 0.00

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

65 persen

Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

65 persen

94 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Pencapaian desa ODF 30 persen

300.000.000 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Pencapaian desa ODF 30 persen

300.000.000 Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec 0.00

Page 53: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-48

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.954.641.750 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.654.641.750

95 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

37/100.000 Pddk

297.125.000 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

37/100.000 Pddk

297.125.000 Terlaksananya kegiatan penyemprotan/fogging fokus 300.00 fokus

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1

96 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

37/100.000 Pddk

252.000.000 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

37/100.000 Pddk

252.000.000 Terlaksananya pengadaan insektisida 1200.00 liter

Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1 Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD

< 1

97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI

100 Persen

143.166.750 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI

100 Persen

143.166.750 Terlaksananya Pedataan bayi 306.00 Desa; Terlaksananya pemberian imunisasi booster pada anak sekolah 34.00 Puskesmas; Terlaksananya sweeping imunisasi pada balita yang belum lengkap imunisasinya 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembinaan petugas Puskesmas dan UPS 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Pengambilan Vaksin ke Surabaya 12.00 bln

Page 54: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-49

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

98 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

92 Persen

847.735.000 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

92 Persen

547.735.000 Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 100.00 persen

Menurunnya prevalensi kasus HIV

< 0,5 Persen

Menurunnya prevalensi kasus HIV

< 0,5 Persen

Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 Persen

Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

> 90 Persen

99 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

37 per 100.000 Penduduk

377.700.000 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

37 per 100.000 Penduduk

377.700.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit demam berdarah 100.00 persen

Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

92 persen

Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

92 persen

100 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100 persen

36.915.000 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100 persen

36.915.000 Terlaksananya PE KLB dilakukan < 24 jam 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pengiriman spesimen ke BBLK Surabaya 12.00 bln; Terlaksananya Penanganan P3K 12.00 bln; Terlaksananya Pembinaan

Page 55: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-50

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengelola Program Surveilance Puskesmas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya sosialisasi pemeriksaan haji ke pada petugas 0.00

Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

≥ 2 Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

≥ 2

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.452.939.500 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.317.939.500

101 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

79 persen

1.250.037.400 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

79 persen

1.150.037.400 Terlaksananya pelatihan tim akreditasi Puskesmas 17.00 Puskesmas; Terlaksananya pendampingan penyusunan akreditasi Puskesmas 17.00 Puskesmas; Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas oleh surveyor 17.00 Puskesmas; Terlaksananya survey IKM 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembuatan dokumen pengelolaan lingkungan hidup 10.00 Puskesmas

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

60 Persen

Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

60 Persen

102 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data

34 Puskesmas

202.902.100 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data

34 Puskesmas

167.902.100 Tersusunnya profil pelayanan kesehatan rujukan 1.00 paket; Terlaksananya

Page 56: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-51

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

updating data FKTP 83.00 fktp; Tersusunnya dokumen hasil kinerja 150.00 buku; Terupdatenya program SIMPUS Puskesmas 34.00 Puskesmas

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

6.011.113.188 5.161.113.188

103 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 persen

511.113.188 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 persen

361.113.188 Terlaksananya pengadaan coldchain beserta sarananya 1.00 paket ; Terlskananya pengadaan alkes dan alat laboratorium 35.00 unit

104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

150.000.000 Terlaksananya pembangunan pagar Pukesmas 1.00 pkt

105 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno

Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan

250.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno

Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan

250.000.000 Terlaksananya rehabilitasi sedang Puskesmas Japanan 1.00 paket

106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

300.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

300.000.000 Terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.00 pkt

107 Pembangunan Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

2.500.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

2.000.000.000 Terlaksananya pembangunan gedung Puskesmas Tembelang 100.00 persen

Page 57: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-52

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

108 Pembangunan Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

1.750.000.000 Pembangunan Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

1.250.000.000 Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pulorejo 100.00 persen

109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon

1 paket

150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar

Kec. Ploso Terbangunnya 1 paket

300.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi Pustu Jatibanjar Kec. Ploso

110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

1 paket

100.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon

1 paket

150.000.000 Terlaksananya rehabilitasi sedang puskesmas pembantu pengampon kabuh 1.00 unit

111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas

Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

300.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

1 paket

100.000.000 Terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu Tanjung Wadung Kabuh 1.00 unit

112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas

Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

60 Persen

300.000.000 Terlaksananya rehab berat pustu katemas 1.00 pkt

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

27.000.000 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

27.000.000

113 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita

Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita

10 per 1.000 KH

27.000.000 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita

Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita

10 per 1.000 KH

27.000.000 Terlaksananya peningatan kapasitas bidan dalam klas ibu balita 34.00 Puskesmas; Terlaksananya review pelaksanaan MTBS bagi petugas 13.00 Puskesmas

Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita

85 persen

Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita

85 persen

Page 58: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-53

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

70.500.000 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

70.500.000

114 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia

50 persen

70.500.000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia

50 persen

70.500.000 Terlaksananya optimalisasi pengetahuan kader lansia 306.00 Desa; Terlaksananya Monitoring Posyandu Lansia 50.00 posyandu; Terlaksananya evaluasi dan validasi data yankes lansia 34.00 Puskesmas; Terlaksananya optimalisasi program nenek asuh bagi kader 306.00 Desa

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

68.100.000 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

68.100.000

115

Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan

2 kali

30.000.000 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan

2 kali

30.000.000 Terlaksananya pengambilan sample dan pemeriksaan sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya 100.00 persen

116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018

1400 IRTP 20.500.000 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018

1400 IRTP 20.500.000 Terlaksananya penyuluhan kemanan pangan dalam rangka persyaratan penerbitan ijin edar IRT 80.00 IRTP

Page 59: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-54

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi

70 Persen

17.600.000 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi

70 Persen

17.600.000 Terlaksananya pengawasan di tempat pengelolaan makanan 0.00

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

104.550.000 Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

104.550.000

118 Pencegahan komplikasi kehamilan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu

90 Per

100.000 KH

85.650.000 Pencegahan komplikasi kehamilan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu

90 Per

100.000 KH

85.650.000 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan GEBRAK 1.00 Kabupaten ; Terlaksananya pembinaan PONED oleh PONED 11.00 Puskesmas PONED; Terlaksananya Optimalisasi pelayanan PONED 11.00 Pukesmas PONED; Terlaksananya pengkajiaan kasus kematian ibu dan bayi 1.00 Kabupaten; Terlaksananya pembelajaran RMP ibu dan bayi 1.00 Kabupaten; Terlaksananya review APN terintegritas bagi bidan 1.00 Kabupaten; Terlaksananya evaluasi data KIB 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis kepatuhan APN 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi Kepatuhan APN 34.00 Puskesmas

Page 60: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-55

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif

80 Persen

18.900.000 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif

80 Persen

18.900.000 Terlaksananya pelatihan KB pasca salin dan placenta 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi data KB 34.00 Puskesmas

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak

34.700.000 34.700.000

120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi

11,7 per 1000 KHt

34.700.000 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan

Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi

11,7 per 1000 KHt

34.700.000 Terlaksananya peningkatan kompetensi dokter umum dalam penatalaksanaan balita sakit 34.00 Puskesmas; Terlaksananya penatalaksanaan kegawatdaruratan nifas dan BBL 34.00 Puskesmas

Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani

100 Persen

Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani

100 Persen

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

262.222.000 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

250.000.000

121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

26 Orang

262.222.000 Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

26 Orang

250.000.000 Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan 300.00 orang; Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan 4.00 orang; Terlaksananya Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/A

Page 61: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-56

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN ANGGARAN

(Rp.) Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CLS/PONED bagi Dokter 10.00 orang; Terlaksananya Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/ACLS/bagi Perawat 20.00 orang

Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

66 orang

Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

66 orang

83.209.378.323 80.788.925.483

Page 62: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-57

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang pada tahun 2016, merupakan hasil dari proses perencanaan

pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat

kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten

Jombang dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 20014-2018 yang memuat

tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut

dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu – isu strategis yang

sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan

sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya

rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh

Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi

dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target

kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan

dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun

daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut

:

Page 63: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-58

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3.577.404.885

1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 paket

1.420.700.000

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 paket

2.156.704.885

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

312.520.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen

90.480.000

4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen

145.740.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen

76.300.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten 32.500.000

6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus har0Hari tertentu 159 stel

32.500.000

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

35.000.000

7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

5.000.000

Page 64: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-59

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan

penganggaran program SKPD 10.000.000

9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10.000.000

10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.548.388.500

11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar 1.00 pkt

2.500.000.000

12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar 100.00 persen

48.388.500

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 63,620,590,880

13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100.00 persen

14.308.104.000

14 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 84.00 persen; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum 3.00 persen; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 30.00 persen

502.494.000

15 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Kabupaten Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS

2.280.000.000 DBHCHT

Page 65: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-60

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 16 Bantuan keuangan kesehatan (Ponkesdes) Kabupaten Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00

Ponkedes

17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 927.360.000

18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 541.200.000

19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 511.056.000

20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 570.744.000

21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 2.143.656.000

22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 1.090.140.000

23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 1.164.816.000

24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 650.340.000

25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec. Bandarkedungmulyo

Terlayaninya pasien BPJS 1.616.472.000

26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 1.657.800.000

27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh Terlayaninya pasien BPJS 910.320.000

28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang Terlayaninya pasien BPJS 946.728.000

29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates Terlayaninya pasien BPJS 567.240.000

Page 66: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-61

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Bawangan (Ploso) Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 1.497.960.000

31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh

Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 1.504.800.000

32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan Terlayaninya pasien BPJS 1.360.224.000

33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 1.152.012.000

34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan Terlayaninya pasien BPJS 1.014.552.000

35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 1.659.312.000

36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 969.900.000

37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.743.840.000

38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.209.780.000

39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben Terlayaninya pasien BPJS 1.183.824.000

Page 67: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-62

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Blimbing Kesamben Kec. Kesamben Terlayaninya pasien BPJS 577.764.000

41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 1.138.104.000

42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 786.420.000

43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 1.704.888.000

44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 659.460.000

45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 1.549.080.000

46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 857.160.000

47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 2.142.288.000

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 1.454.688.000

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng Terlayaninya pasien BPJS 2.019.384.000

Page 68: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-63

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Puskesmas Wonosalam Kec. Wonosalam Terlayaninya pasien BPJS 1.409.256.000

51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo

Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 117.002.010

52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor

Kec. Jombang Terlayainya masyarakat 78.849.210

53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon

Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 96.280.890

54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo

Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 88.899.640

55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 474.204.000

56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang

Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 67.952.640

57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 253.285.920

58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang

Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 75.797.370

59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Kec. Bandarkedungmulyo

Terlayaninya masyarakat 178.657.630

60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak

Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 206.219.040

61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh

Kec. Megaluh Terlayaninya masyarakat 87.715.200

62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang Terlayaninya masyarakat 147.497.280

63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates

Kec. Jatiwates Terlayaninya masyarakat 53.242.360

64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Kec. Ploso Terlayaninya masyarakat 27.535.480

Page 69: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-64

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Kabuh Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 116.555.800

66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan

Kec. Plandaan Terlayaninya masyarakat 51.889.720

67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen

Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 255.582.330

68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan

Kec. Ngusikan Terlayaninya masyarakat 94.906.080

69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung

Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 645.084.960

70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran

Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 94.196.540

71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito

Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 417.984.760

72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo

Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 79.076.350

73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben

Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 136.048.990

74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 40.421.560

75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan

Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 544.792.890

76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo

Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 68.455.390

77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan

Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 193.712.830

78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 39.059.040

79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo

Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 84.261.500

Page 70: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-65

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Kesamben Ngoro Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 68.837.660

81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno

Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 84.617.950

82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 43.221.210

83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng

Kec. Bareng Terlayaninya masyarakat 516.070.650

84 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam

Kec. Wonosalam Terlayaninya masyarakat 109.509.980

Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800

85 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan 23.00 persen

29.918.800

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.132.278.000

86 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan 19.00 persen; Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat 54.00 persen

416.333.000

87 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen; Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 73.00 persen

715.945.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 323.300.000

88 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 100.00 persen; Menurunkan prevalensi bumil KEK 3.00 persen; Menurunkan prevalensi balita stunting 8.50 persenStunting

128.800.000

Page 71: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-66

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 89 Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang 3.40 persen; Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100.00 persen; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 90.00 persen

83.500.000

90 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kabupaten Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif 79.00 persen

111.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

488,480,000

91 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00 persen

93.280.000

92 Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat 20.00 persen 76.200.000

93 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen

19.000.000

94 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Kabupaten Pencapaian desa ODF 30.00 persen 300.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,654,641,750

95 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen

297.125.000

96 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen

252.000.000

97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Kabupaten cakupan desa/kelurahan uci 100.00 persen 143.166.750

Page 72: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-67

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 98 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Menular Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru (

BTA + ) 92.00 persen; Menurunnya prevalensi kasus HIV 0.50 persen; Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) 90.00 persen

547.735.000

99 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 92.00 persen

377.700.000

100 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 100.00 persen; Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th

36.915.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.317.939.500

101 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 60.00 persen; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan 79.00 persen

1.150.037.400

102 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data 34.00 Puskesmas

167.902.100

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

5,161,113,188

103 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen

361.113.188

104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon

Kec. Jogoroto Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen

150.000.000

105 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan

250.000.000

Page 73: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-68

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Wonosalam Kec. Wonosalam Meningkatnya persentase puskesmas

memenuhi standar 60 persen 300.000.000

107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tembelang

Kec. Tembelang Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen

2.000.000.000

108 Pembangunan Puskesmas Puorejo Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen

1.250.000.000

109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar

Kec. Ploso Terbangunnya 300.000.000

110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon

150.000.000

111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

100.000.000

112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas

Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen

300.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

27.000.000

113 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita 10.00 /1000 KH; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 85.00 persen

27.000.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

70,500,000

114 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia 50.00 persen

70.500.000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

68,100,000

115 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Kabupaten Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan 2.00 kali

30.000.000

Page 74: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-69

No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan

Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400.00 IRTP

20.500.000

117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi 70.00 persen 17.600.000

Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

104.550.000

118 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00 /100.000 KH

85.650.000

119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif 80.00 persen

18..900.000

Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak

34.700.000

120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi 11.70 /1000 KH; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani 100.00 persen

34.700.000

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 250,000,000

121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 26.00 orang; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 66.00 orang

250.000.000

80,788,925,483

Page 75: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-70

Page 76: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -71

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status

gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang

didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.

2. Meningkatnya pengendalian penyakit.

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin

6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu

1. Paradigma Sehat yang dilakukan dengan strategi pengarusutamaan

kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan

pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan

continuum of care intervensi berbasis kesehatan

3. Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan dengan streategi perluasan

sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Page 77: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -72

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah

dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka

tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah untuk :

1. Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan

sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu:

a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan

b. Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan

2. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat dengan sasaran:

a. Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif

3. Mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di

seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran:

a. Meningkatnya status gizi masyrakat

b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu

c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak

4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan

sasaran :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang yang merata dan sesuai standar.

Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi

masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan

angka kematian bayi serta ibu melahirkan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk utamanya penduduk

miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat

2. Meningkatkan sarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan program SJSN

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis.

4. Peningkatan cakupan program lansia

5. Peningkatan cakupan sarana sanitasi dasar.

6. Menjaga ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan

7. Menyusun standar kinerja pegawai

8. Meningkatkan sinergitas program dengan peraturan

9. Menyusun peraturan untuk program yang belum memiliki payung hukum

10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan program yang belum memenuhi target

kegiatan

Page 78: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -73

11. Peningkatan upaya pendidikan pegawai

12. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran farmakmin

yang tidak memenuhi syarat dari daerah luar

13. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan

kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan

dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.

2. Pencapaian MDGs point 1C, 4, 5, dan 6.

3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang

b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016

1. Jumlah program yang diusulkan adalah 19 program dan 121 kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang

terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD

Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah :

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana

gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan

dinas/kendaraan operasional

6. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

7. Penyusunan rencana strategis SKPD

8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

12. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

13. Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan

Lingkungan

14. Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi

15. Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging

Page 79: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -74

16. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

17. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

18. Pengawasan dan Pengendalian hygiene dan Sanitasi di tempat

pengelolaan makanan minuman (TPM)

19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan

20. Pengumpulan, Updating Analisis Data Standar Pelayanan

Kesehatan

21. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas

Kesehatan adalah :

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

4. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan di 34 Puskesmas

5. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di 34 Puskesmas

6. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi,

Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.

7. Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

8. Akreditasi Puskesmas

9. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas

10. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Jarak Kulon

11. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Japanan

12. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Wonosalam

13. Pembangunan Puskesmas Tembelang

14. Pembangunan Puskesmas Pulorejo

15. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar

16. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon

17. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung

18. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas

19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan

20. Perawatan Ibu dan anak Pasca Persalinan

21. Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu

adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan

Jaringannya

Page 80: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -75

2. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat

3. Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

4. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

5. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

6. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

7. Pengembangan Kabupaten Sehat

8. Inspeksi air bersih dan sanitasi

9. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

13. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

14. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

15. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 87.726.565.483,-

dengan pembagian dana : dari APBD Rp. 37.616.357.483,-, dari

Pendapatan Kapitasi BPJS sebesar Rp. 40.892.568.000,-, dari Dana

Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebesar

Rp. 354.000.000,- dan dari APBN TP Rp. 3.863.640.000 serta APBN

DAK Rp. 5.000.568.000,- .

Adapun rincian rencana program dan kegiatan tahun 2016 dengan

perkiraan maju di tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini.

Page 81: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -76

TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.577.404.885

2.527.843.885

x.xx.01.020 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Kabupaten 12 bln 1.420.700.000 APBD

12 bln 1.377.600.000

x.xx.01.024 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Kabupaten 12 bln 2.156.704.885 APBD

12 bln 1.150.243.885

x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

312.520.000

193.600.000

x.xx.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen

Kabupaten 74 Unit 90.480.000 APBD 74 Unit 84.200.000

x.xx.02.046 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen

Kabupaten 1 paket 145.740.000 APBD

1 paket 42.450.000

x.xx.02.048 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen

Kabupaten 123 Unit 76.300.000 APBD

123 Unit 66.950.000

Page 82: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -77

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

x.xx.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

32.500.000

27.825.000

x.xx.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus har hari tertentu

Kabupaten 159 stel 32.500.000 APBD

159 Unit 27.825.000

x.xx.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD

35.000.000

40.000.000

x.xx.07.001 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 5.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

x.xx.07.002 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

x.xx.07.003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

x.xx.07.004 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD

1 dokumen 10.000.000

1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.548.388.500

6.402.380.069

1.02.15.001 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar

Kabupaten 1 pkt 5.000.000.000 APBD

1 pkt 6.357.380.069

1.02.15.0002 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

Kabupaten 100 Persen 45.000.000 APBD

100 persen 45.000.000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

63.620.590.880

63.216.572.770

1.02.16.001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ; Meningkatnya cakupan pelayanan

Kabupaten 100 persen

100 persen

14.308..104.000 APBD

100 persen

100 persen

14.993.584.610

Page 83: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -78

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

1.02.16.002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil ; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum ; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

Kabupaten 100 persen

84 persen

3 persen

30 persen

134.600.000 APBD

100 persen

84,5 persen

3,5 persen

40 persen

44.400.000

1.02.16.003 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS

Kabupaten 7 unit 2.280.000.000 DBHCHT

1.02.16.024 Bantuan Keuangan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan icon Gubernur

Kabupaten 34 Ponkesdes

1.02.16.027 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 927.360.000 BPJS 100 persen 895.982.392

1.02.16.028 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 541.200.000 BPJS 100 persen 506.663.288

1.02.16.029 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 511.056.000 BPJS 100 persen 401.572.566

1.02.16.030 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 570.744.000 BPJS 100 persen 454.944.198

Page 84: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -79

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.16.031 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 2.143.656.000 BPJS 100 persen 2.080.906.070

1.02.16.032 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 1.090.140.000 BPJS 100 persen 1.112.602.668

1.02.16.033 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 1.164.816.000 BPJS 100 persen 1.122.651.744

1.02.16.034 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 650.340.000 BPJS 100 persen 633.482.100

1.02.16.035 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bandarkedungmulyo

100 persen 1.616.472.000 BPJS 100 persen 1.685.539.791

1.02.16.036 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Perak 100 persen 1.657.800.000 BPJS 100 persen 1.393.109.766

1.02.16.037 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Megaluh 100 persen 910.320.000 BPJS 100 persen 941.899.134

1.02.16.038 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Tembelang 100 persen 946.728.000 BPJS 100 persen 921.835.807

1.02.16.039 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jatiwates 100 persen 567.240.000 BPJS 100 persen 559.239.222

1.02.16.040 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ploso 100 persen 1.497.960.000 BPJS 100 persen 1.244.868.834

Page 85: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -80

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

(Ploso)

1.02.16.041 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kabuh 100 persen 1.504.800.000 BPJS 100 persen 1.511.420.913

1.02.16.042 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Plandaan 100 persen 1.360.224.000 BPJS 100 persen 1.360.976.616

1.02.16.043 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kudu 100 persen 1.152.012.000 BPJS 100 persen 1.234.647.942

1.02.16.044 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngusikan 100 persen 1.014.552.000 BPJS 100 persen 1.001.085.336

1.02.16.045 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 1.659.312.000 BPJS 100 persen 1.604.861.919

1.02.16.046 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 969.900.000 BPJS 100 persen 968.034.096

1.02.16.047 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 1.743.840.000 BPJS 100 persen 1.697.732.028

1.02.16.048 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 1.209.780.000 BPJS 100 persen 1.212.490.860

1.02.16.049 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 1.183.824.000 BPJS 100 persen 952.793.802

1.02.16.050 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 577.764.000 BPJS 100 persen 550.225.169

Page 86: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -81

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.16.051 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 1.138.104.000 BPJS 100 persen 1.075.707.691

1.02.16.052 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 786.420.000 BPJS 100 persen 780.927.354

1.02.16.053 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 1.704.888.000 BPJS 100 persen 1.700.449.572

1.02.16.054 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 659.460.000 BPJS 100 persen 654.047.236

1.02.16.055 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 1.549.080.000 BPJS 100 persen 1.542.170.858

1.02.16.056 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 857.160.000 BPJS 100 persen 845.083.483

1.02.16.057 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 2.142.288.000 BPJS 100 persen 2.113.810.416

1.02.16.058 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 1.454.688.000 BPJS 100 persen 1.215.122.718

1.02.16.059 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bareng 100 persen 2.019.384.000 BPJS 100 persen 1.969.707.009

1.02.16.060 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Wonosalam 100 persen 1.409.256.000 BPJS 100 persen 1.286.917.356

1.02.16.061 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 117.002.010 BPJS 100 persen 176.660.000

Page 87: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -82

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Jelakombo

1.02.16.062 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 78.849.210 BPJS 100 persen 123.316.545

1.02.16.063 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 96.280.890 BPJS 100 persen 131.932.350

1.02.16.064 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 88.899.640 BPJS 100 persen 131.917.830

1.02.16.065 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 474.204.000 BPJS 100 persen 776.099.445

1.02.16.066 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 67.952.640 BPJS 100 persen 85.706.115

1.02.16.067 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 253.285.920 BPJS 100 persen 403.911.915

1.02.16.068 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 75.797.370 BPJS 100 persen 115.958.535

1.02.16.069 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bandarkedungmulyo

100 persen 178.657.630 BPJS 100 persen 269.986.748

1.02.16.070 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Perak 100 persen 206.219.040 BPJS 100 persen 259.494.180

1.02.16.071 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Megaluh 100 persen 87.715.200 BPJS 100 persen 94.866.420

Page 88: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -83

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.16.072 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Tembelang 100 persen 147.497.280 BPJS 100 persen 248.308.335

1.02.16.073 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jatiwates 100 persen 53.242.360 BPJS 100 persen 88.452.210

1.02.16.074 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ploso 100 persen 27.535.480 BPJS 100 persen 43.171.590

1.02.16.075 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kabuh 100 persen 116.555.800 BPJS 100 persen 185.834.679

1.02.16.076 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Plandaan 100 persen 51.889.720 BPJS 100 persen 78.956.130

1.02.16.077 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kudu 100 persen 255.582.330 BPJS 100 persen 426.176.205

1.02.16.078 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngusikan 100 persen 94.906.080 BPJS 100 persen 163.869.380

1.02.16.079 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 645.084.960 BPJS 100 persen 1.095.508.227

1.02.16.080 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 94.196.540 BPJS 100 persen 127.935.720

1.02.16.081 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 417.984.760 BPJS 100 persen 721.696.635

1.02.16.082 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 79.076.350 BPJS 100 persen 107.796.383

Page 89: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -84

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.16.083 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 136.048.990 BPJS 100 persen 203.082.165

1.02.16.084 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 40.421.560 BPJS 100 persen 47.618.824

1.02.16.085 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 544.792.890 BPJS 100 persen 880.275.871

1.02.16.086 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 68.455.390 BPJS 100 persen 104.574.855

1.02.16.087 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 193.712.830 BPJS 100 persen 324.324.992

1.02.16.088 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 39.059.040 BPJS 100 persen 48.150.498

1.02.16.089 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 84.261.500 BPJS 100 persen 145.490.400

1.02.16.090 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 68.837.660 BPJS 100 persen 93.698.431

1.02.16.091 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 84.617.950 BPJS 100 persen 131.685.510

1.02.16.092 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 43.221.210 BPJS 100 persen 60.011.160

1.02.16.093 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bareng 100 persen 516.070.650 BPJS 100 persen 891.051.598

Page 90: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -85

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.16.094 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam

Terlayaninya pasien BPJS Kec. Wonosalam 100 persen 109.509.980 BPJS 100 persen 157.558.335

1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

29.918.800

29.918.800

1.02.17.002 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

Kabupaten 23 persen 29.918.800 APBD

22 persen 29.918.800

1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.132.278.000

900.349.010

1.02.19.001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan ; Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat

Kabupaten 19 persen

54 persen

416.333.000 APBD

21 persen

56 persen

332.539.070

1.02.19.007 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen; Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

Kabupaten 100 persen

73 persen

715.945.000 APBD

100 persen

74 persen

567.809.940

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

323.300.000

540.080.000

1.02.20.002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan ; Menurunkan prevalensi bumil KEK ; Menurunkan prevalensi balita stunting

Kabupaten 100 persen

30 persen

8,5 persen

128.800.000

100 persen

2,5 persen

8 persen

295.000.000

1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang ; Kecamatan bebas rawan gizi

Kabupaten 3,4 persen

100 persen

83.500.000 APBD

2,6 persen

100 persen

106.080.000

Page 91: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -86

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) ; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

90 persen

91 persen

1.02.20.004 Pemberdayaan Masyaraakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif

Kabupaten 79 persen 111.000.000 APBD

82 persen 139.000.000

1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

488.480.000

538.385.390

1.02.21.005 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00 persen

Kabupaten 5 persen 93.280.000 APBD

5 persen 79.415.390

1.02.21.006 Pengembangan Kabupaten Sehat

Penerapan tatanan desa sehat Kabupaten 20 persen 76.200.000 APBD

25 persen 91.970.000

1.02.21.007 Inspeksi air bersih dan sanitasi

Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen

Kabupaten 82 persen

65 persen

19.000.000 APBD

84 persen

70 persen

17.000.000

1.23.15.009 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

Pencapaian desa ODF Kec. Kudu 30 persen 275.000.000 APBD

35 persen 350.000.000

1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.654.641.750

2.923.216.866

Page 92: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -87

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.22.001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Menurunkan angka kematian DBD

Kabupaten 37 per 100.000 pddk,

< 1

297.125.000 APBD

37 per 100.000 pddk,

< 1

187.500.000

1.02.22.002 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Menurunkan angka kematian DBD

Kabupaten 37 per 100.000 pddk,

< 1

252.000.000 APBD

37 per 100.000 pddk,

< 1

300.000.000

1.02.22.004 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah

Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten 100 persen 143.166.750 APBD

100 persen 713.703.366

1.02.22.005 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) ; Menurunnya prevalensi kasus HIV ; Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

Kabupaten 92 persen

0,5 persen 90 persen

APBD

92 persen

< 0,5 persen > 90 persen

554.292.500

1.02.22.006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

Kabupaten 37 per 100.000 pddk

92 persen

377.700.000 APBD 37 per 100.000 pddk

93 persen

1.115.843.500

1.02.22.009 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam ; Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th

Kabupaten 100 persen

≥ 2

33.220.000 APBD

100 persen

≥ 2

33.220.000

1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.317.939.500

737.000.000

1.02.23.007 Akreditasi Puskesmas Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

Kabupaten 60 persen

79 persen

1.150.037.400 APBD

76 persen

80 persen

667.000.000

Page 93: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -88

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.23.008 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data

Kabupaten 34 Pusk 167.902.100 APBD

34 Pusk 70.000.000

1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kec. Jogoroto 5.161.113.188

200.000.000

1.02.25.007 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

Kabupaten 60 persen 361.113.188 APBD

76 persen 200.000000

1.02.25.088 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak kulon

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

Kec. Jogoroto 60 persen 150.000.000 APBD

1.02.25.092 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan

Peningkatan pelayanan di Puskesmas Japanan

Kec. Mojowarno 1 paket 250.000.000 APBD

1.02.25.094 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

Kec. Wonosalam 60 persen 300.000.000 APBD

1.02.25.106 Pembangunan Puskesmas Tembelang

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

Kec. Tembelang 60 persen 2.000.000.000 APBD

1.02.25.123 Pembangunan Puskesmas Pulorejo

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

Kec. Ngoro 60 persen 1.250.000.000 APBD

1.06.21.228 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar

Terbangunnya Puskesmas Pembantu

Kec. Ploso 1 unit 25.000.000 APBD

1.06.21.232 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon

Peningkatan pelayanan puskesmas pembantu pengampon

Kec. Kabuh 1 unit 150.000.000 APBD

1.06.21.233 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Peningkatan pelayanan puskesmas pembantu Tanjung Wadung

Kec. Kabuh 1 Unit 100.000.000 APBD

Page 94: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -89

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Tanjungwadung

1.06.21.239 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas

Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

Kec. Kudu 60 persen 300.000.000 APBD

1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

27.000.000 85.920.000

1.02.29.0004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Menurunkan angka kematian anak Balita ; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita

Kabupaten 10 per 1000 kh

85 persen

27.000.000 APBD 9 per 1000 kh

90 persen

85.920.000

1.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

70.500.000 55.750.000

1.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia

Kabupaten 50 persen 70.500.000 APBD 60 persen 55.750.000

1.02.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

68.100.000 69.200.000

1.02.31.001 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan

Kabupaten 2 kali 30.000.000 APBD 2 kali 30.000.000

1.02.31.002 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400 IRTP

Kabupaten 1400 IRT 20.500.000 APBD 1480 IRT 20.500.000

1.02.31.005 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat

Meningkatnya TPM yang diawasi Kabupaten 70 persen

17.600.000 APBD 75 persen

18.700.000

Page 95: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -90

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

pengelolaan makanan minuman (TPM)

1.02.34 Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

104.550.000 162.225.000

1.02.34.001 Pencegahan komplikasi kehamilan

Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00 /100.000 KH

Kabupaten 90 per 100.000 KH

85.650.000 APBD 89 per 100.000 KH

71.775.000

1.02.34.002

Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif

80 persen 18.900.000 APBD 80 persen 90.450.000

1.02.35 Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak

34.700.000 96.775.000

1.02.35.001 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan

Menurunnya Angka Kematian Bayi ; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani

Kabupaten 11,70 per KH

100 persen

34.700.000 APBD 11,6 per KH

100 persen

96.775.000

1.02.43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

250.000.000 329.000.000

1.02.43.001 Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS ; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

Kabupaten 44 orang

64 orang

250.000.000 54 orang

84 orang

329.000.000

80.788.925.483 79.076.041.790

Page 96: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -91

Page 97: RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA ... - Dinkes …dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Renja/Renja Dinkes Kab Jombang... · Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 IV - 91

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini diharapkan

dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga upaya Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan

partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan

program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini

nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin

dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi

dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam

rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun

2016 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang.

Jombang, Juni 2015

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JOMBANG

dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012