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COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Referto di Gestione Finale P.D.O.2011 15.50 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile: DE LEO GIUSEPPE Referente Politico: STEFANO AGUZZI

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

15.50 GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile: DE LEO GIUSEPPE

Referente Politico: STEFANO AGUZZI

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB. 01 ATTIVITÀ DI DIRETTO SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

OB.02 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SINDACO E AI VARI ASSESSORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAM. DI GOVERNO

OB.03 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Pagina 2

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB. 01 ATTIVITÀ DI DIRETTO SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

(1855)

Descrizione:Attività di supporto al Sindaco ed alla Giunta nella gestione delle funzioni istituzionali dell'Ente. Si espleta nell'organizzazione di cerimonie di tipo istituzionale (27/1 giorno Memoria-10/2 Foibe-25/4 liberazione-2/06 festa Repub.-27/8 ann.lib.Fano-2/11 defunti-4/11 Festa Unità d'Italia) , eventi, convegni, ricevimenti, momenti di accoglienza di alte personalità dello Stato o suoi delegati, della Regione e Provinciali ecc.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 33,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Collaborazione con gli uffici comunali quali uffici Economato,

Viabilità, Traffico, Polizia Municipale; esterni quali: Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto

Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE: Emissione di ordinanze, trasporto e montaggio di materiale, posizionamento di segnaletica, esposizione di bandiere, presenza a manifestazioni

Responsabile DE LEO GIUSEPPEReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo ORGANI ISTITUZIONALICentro di Responsabilità 15.50.10 U.O. GABINETTO DEL SINDACOBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazione e predisposizione materiale R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XStudio ed organizzazione del cerimoniale R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPredisposizione, stampa ed invio degli inviti R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X3,00

Pagina 3

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Nr cerimonie istituzionali realizzate/nr cerimonie istituzionali previste con risorse Peg invariateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 7,00 a 6,00Valore Critico Da 5,00 a 4,00Peso 20,00Stato Attuale

8,00

Nr celebrazioni e cerimonie varie (inaugurazioni, intitolazioni, manifestazioni...)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

20,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1011.321.01 € 600

Cap. 1018.205.01 € 400Cap. 1018.310.01 € 10.500 Cap. 1018.312.02 € 300

Impegnati anche € 1.500 al cap. 1011.324.01 (attribuito alla Segreteria) per Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo

Importo Stanziato 11.800,00€ 600,00 1011.321.01 In occasione di convegni, incontri, conferenze, l'amministrazione ospita

relatori, amministratori di altri enti, personalità diverse, ecc.

€ 400,00 1018.205.01 Spese per l'acquisto di beni per l'organizzazione delle cerimonie, onoranze e celebrazioni, in occasione premio della Fortuna d'Oro, ecc.

€ 10.500,00 1018.310.01 Spese relative all'organizzazione delle seguenti cerimonie: 27 gennaio (Giorno della memoria); 10 febbraio (Foibe); 25 aprile (annivers. della liberazione); 2 giugno (festa della Repubblica); 27 agosto (anniv. liberazione Fano); 2 novembre (commemoraz. defunti); 4 novembre (festa dell'unità d'Italia); ecc.Spese manifesti per lutto, ecc.

€ 300,00 1018.312.02 Spese tipografiche, fotografiche, omaggi floreali, soggiorno a ospiti e relatori, per convegni e congressi.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Importo Impegnato 10.801,83Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1234.000.00.00.00 Spese di rappresentanza - Anno 2011. 538,71

2011 1233.000.00.00.00 Spese per il funzionamento dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco - "Spese per cerimonie, onoranze e celebrazioni -ANNO 2011

180,47

2011 1029.000.00.00.00 Celebrazione del 25 aprile 2011 "Festa della Liberazione". 1.226,00

2011 818.000.00.00.00 Celebrazione della Giornata del Ricordo - "Panoramica storica della questione di Istria, Fiume e Dalmazia, con riferimenti all'attualità" - 10 febbraio 2011.

1.098,00

2011 760.000.00.00.00 Celebrazione del Giorno della Memoria - 27 gennaio 2011. 1.098,00

2011 789.000.00.00.00 Impegno di spesa per il funzionamento dell'ufficio Gabinetto del Sindaco - "Spese per cerimonie, onoranze e celebrazioni - Prestazioni di servizi" -

6.360,65

2011 1232.000.00.00.00 Spesa per congressi e convegni - Anno 2011 - 300,00

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Senigagliesi Daniela - Immacolata D'arcangelo - Ansuini RossellaNote Dal 1° luglio la Sig.ra D'Arcangelo è stata sostituita dalla Sig.ra Maria Grazia Tiritiello

che ha lasciato il posto a metà ottobreDal 1° dicembre la Sig.ra Senigagliesi Daniela è stata sostituita dalla Sig.ra Fiammetta Brunetti, già in servizio presso il Gab dal 01.11.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Nonostante la riduzione dei fondi assegnati a PEG per gli effetti delle disposizioni finanziarie di cui al DL 78/2010, che ha previsto la riduzione delle spese di rappresentanza a decorrere dall'anno 2011, l'attività di supporto al Sindaco è stata assicurata mantenendo le seguenti cerimonie :

Celebrazione del giorno della Memoria – 27 gennaio 2011;Celebrazione del Ricordo – 10 febbraio 2011;Celebrazione Unità d'Italia – 14 marzo 201;Celebrazione 25 Aprile festa della Liberazione;Celebrazione Festa della Repubblica – 2 giugno 2011;Celebrazione 67° anniversario della Liberazione di Fano 27 Agosto 2011;Celebrazione della commemorazione dei morti del 2 novembre 2011;Celebrazione della festa delle Forze Armate del 4 novembre 2011.

Per tutti gli eventi organizzati sono state rispettate le disposizioni per il cerimoniale, definendo i programmi delle cerimonie e predisponendo gli inviti.Sono state contattate le Autorità pubbliche locali per garantire la loro partecipazione alle manifestazioni e sono state impartite le disposizioni ai vari uffici comunali ed ad ASET per la buona riuscita degli eventi.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Sono stati organizzati i ricevimenti per il Convegno su Malatesta, con la delegazione Ucraina e con la delegazione dei giornalisti Americani e la Presidenza della Giunta Regionale per il Lisippo, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Pierre Gros, per gli incontri con il Vescovo di Fano Mons. Trasarti per la benedizione pasquale e natalizia ai dipendenti ed agli amministratori e la cerimonia di fine anno con i giornalisti della stampa locale.

Si è collaborato con la Questura per la Festa Provinciale della Polizia di Stato e sono stati predisposti e realizzati gli incontri con la Prefettura sulla sicurezza degli eventi della Città .Si è collaborato con gli Assessorati, relativamente all'adozione di misure di ordine pubblico di competenza del Sindaco, per le iniziative della Notte Bianca di Fano, Fano dei Cesari – Notte Bianca di Marotta - Festa del Mare e relativamente all' organizzazione per le inaugurazioni della pista ciclabile Fano-Pesaro e dei restauri parziali di monumenti o giardini. Gli eventi organizzati sono stati circa 20.

19/12/2011 DET. 2596 INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO

UFF. GABINETTO DEL SINDACOIntegrato l'impegno 789/2011 di € 1.025,02 al fine di garantire lo svolgimento della celebrazione natalizia alla presenza del Vescovo nonchè la cerimonia di fine anno di accoglienza della stampa locale per resoconto dell'attività dell'Amministrazione.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.2011Alla data del 31 ottobre 2011 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati.Gli eventi istituzionali previsti ed organizzati sono stati i seguenti:Celebrazione del giorno della memoria – 27 gennaio 2011Celebrazione del ricordo – 10 febbraio 2011Celebrazione Unità d'Italia – 14 marzo 201Celebrazione 25 Aprile festa della LiberazioneCelebrazione Festa della Repubblica – 2 giugno 2011Incontro con Delegazione Ucraina – 27 giugno 2011Celebrazione 67° anniversario della Liberazione di Fano 27 Agosto 2011Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Pierre Gros – ottobre 2011Per tutti gli eventi organizzati è stato attuato quanto previsto dal cerimoniale: sono stati studiati i programmi delle cerimonie; sono stati predisposti ed inviati gli inviti; sono state contattate le Autorità per avere la loro adesione alle manifestazioni; sono state impartite le disposizioni ai vari uffici comunali ed ad ASET per la buona riuscita degli eventi.Sono state inoltre organizzati il ricevimento per il convegno su Malatesta; Incontro con il vescovo di Fano Mons. Trasarti per la benedizione pasquale ai dipendenti; Si è collaborato con la Questura per la Festa Provinciale della Polizia di Stato; Si sono predisposti e realizzati gli incontri con la Prefettura sulla sicurezza;Si è organizzato l'incontro con i giornalisti Americani.Si è collaborato alle iniziative Notte Bianca di Fano, Fano dei cesari – Notte Bianca di Marotta, - Festa del Mare.Si è inoltre collaborato all'inaugurazione della pista ciclabile Fano-Pesaro ed ad altre inaugurazioni restauro di restauri parziali di monumenti o giardini. Gli eventi organizzati sono stati circa 20.

09/09/2011 RELAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Hanno riscosso successo e partecipazione di cittadini e di istituzioni tutte le manifestazioni messe in calendario sino ad oggi, sia quelle a carattere istituzionale che quelle aventi risvolto puramente locale attuate in sinergia con altri enti ed associazioni.Le manifestazioni di carattere nazionale svolte in collaborazione con l'Ufficio Territoriale del Governo.Prefettura di Pesaro e Urbino o dalla sola amministrazione comunale sono state realizzate ed hanno visto l'adesione e l'interesse della cittadinanza.Pur nella limitatezza dei fondi a disposizione si stanno attuando tutti i compiti di carattere organizzativo logistico del gab. Complessivamente i fondi 2011, con una gestione particolarmente attenta ed oculata, sembrerebbero permettere di risolvere i molteplici compiti che l'ufficio si trova a trattare.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

27/05/2011 DET. 1108 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si determina di approvare la spesa di € 600 alla Voce 1011.321.01 per provvedere alla realizzazione dei momenti di ospitalità per l'anno 2011

27/05/2011 DET. 1106 IMPEGNO DI SPESA PER CONGRESSI E CONVEGNI ANNO

2011Si determina di approvare la spesa di € 300,00 alla voce di bilancio 1018.312.02 "Spese per Congressi e convegni - Prestazione di Servizi"

27/05/2011 DET. 1107 IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO

DELL'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACOSi determina di approvare la spesa di € 400 alla voce di bilancio 1018.205.01 per provvedere alle spese per il funzionamento del Gabinetto del Sindaco per cerimonie onoranze e celebrazioni

04/05/2011 DET. 903 IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO

DELL'UFFICIO GAB.DEL SINDACOSi determina di approvare l'integrazione del precedente impegno di spesa (imp.789) di ulteriori €5.800 alla voce di bilancio 1018.310.01 necessario per provvedere alle spese per il funzionamento del Gabinetto del Sindaco per cerimonie onoranze e celebrazioni.

28/03/2011 DET. 588 CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2011 FESTA DELLA

LIBERAZIONESi determina di approvare la spesa di € 1.226,00 al cap. 1018.310.01 necessaria per l'organizzazione della Cerimonia del 25 Aprile 2011 Festa della Liberazione

24/01/2011 DET. 155 IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA

DEL RICORDO 10 FEBBRAIO 2011Si determina di approvare la spesa di € 1.100 alla Voce 1018.310.01 necessaria per provvedere alle spese d'organizzazione per la celebrazione della Giornata del Ricordo che si terrà il 10 febbraio 2011

17/01/2011 DET. 99 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER ORGANIZZAZIONE

GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDOImpegno di spesa di € 1.500,00 alla voce 1011.324.01 necessarie per l'organizzazione delle cerimonie per le ricorrenze del 27 gennaio 2011 Giornata della Memoria e 8 Febbraio 2011 Giornata del ricordo

12/01/2011 DET. 72 CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA - 27

GENNAIO 2011Si determina di approvare la spesa di € 1.100 alla voce 1018.310.01 necessaria per provvedere alle spese d'organizzazione per la Celebrazione del Giorno della Memoria 27 gennaio 2011

10/01/2011 DET. 49 IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIE, ONORANZE,

CELEBRAZIONISi determina di approvare la spesa di € 500,00 necessaria per provvedere alle spese per il funzianamento del Gabinetto del Sindaco per cerimonie, onoranze, celebrazioni e prestazioni di servizi per il 1° semestre 2011 e comunque sino all'esaurimento del relativo impegno.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.02 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SINDACO E AI VARI ASSESSORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAM. DI GOVERNO

(2010)

Descrizione:L'Attività si esplica in un costante coordinamento fra i vari assessorati e il Sindaco affinché gli obiettivi fissati dal programma di Governo possano essere raggiunti. A tal proposito vengono intrattenuti rapporti con le Istituzioni Regionali e Provinciali, coordinando i vari incontri. Inoltre vengono intrattenuti rapporti con gli organi di stampa per quanto attiene a singolari particolari eventi o di normale prassi. Viene inoltre svolta giornalmente attività di raccolta e smistamento, ai vari assessorati, di segnalazioni e richieste di cittadini che non trovano soddisfazione presso il Call Center.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 33,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Comunicazioni, sollecitazioni interneTIPO DI COLLABORAZIONE:

Risposte a richieste e segnalazioni

Responsabile DE LEO GIUSEPPEReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo ORGANI ISTITUZIONALICentro di Responsabilità 15.50.10 U.O. GABINETTO DEL SINDACOBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Collaborazione assistenza, informazione agli assessori R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XCoordinamento con organi di informazione R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XSmistamento segnalazioni e richieste cittadini R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagina 8

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

3,00INDICATORI:Nr riunioni di GiuntaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 70,00 a 60,00Valore Critico Da 59,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

76,00

Nr. cittadini ricevutiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

326,00

Nr.segnalazioni di cittadini ricevute e trasmesse per competenza agli AssessoriMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

3.780,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1011.203.01 € 1.000

Cap. 1011.204.02 € 500Cap. 1011.205.03 € 500Cap. 1011.309.02 € 1.100

Importo Stanziato 3.100,00€ 1.000,00 1011.203.01 Spese di piccola entità quali: pubblicazione materiale grafico-editoriale,

audiovideo, cancelleria, ecc., e quant'altro di imprevisto occorra durante l'anno.

€ 500,00 1011.204.02 Acquisto doni di rappresentanza, medaglie, coppe, libri, trofei, stampe, ecc. da donare ad ospiti dell'Amministrazione comunale. Tale acquisto viene effettuato presso i laboratori artistici ed artigianali della nostra città.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 500,00 1011.205.03 Acquisto beni di consumo e/o materie prime: acquisto per pezzi di ricambio, ecc.

€ 1.100,00 1011.309.02 Prestazioni di servizi: manutenzioni, spese di pedaggio in autostrada, revisione automezzo ed altre riparazioni.

Importo Impegnato 8.170,02Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1420.000.00.00.00 Campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol - 4.858,80

2011 1135.000.00.00.00 Spese di funzionamento dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco - 1.000,00

2011 1140.000.00.00.00 Spese di rappresentanza - Acquisto beni - 499,60

2011 678.000.00.00.00 Impegno di spesa riparazioni, acquisti pezzi di ricambio, pagamento pedaggio autostradale, ecc. per la manutenzione ordinaria auto di rappresentanza - 1° semestre Anno 2011.

0,00

2011 679.000.00.00.00 Riparazioni, acquisti pezzi di ricambio, pagamento pedaggio autostradale, ecc. per la manutenzione ordinaria auto di rappresentanza -

1.811,62

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Senigagliesi Daniela - Immacolata D'arcangelo - Ansuini RossellaNote Dal 1° luglio la Sig.ra D'Arcangelo è stata sostituita dalla Sig.ra Maria Grazia Tiritiello

che ha lasciato il posto a metà ottobreDal 1° dicembre la Sig.ra Senigagliesi Daniela è stata sostituita dalla Sig.ra Fiammetta Brunetti, già in servizio presso il Gab dal 01.11.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Attività svolte con maggiori risorse finanziarie impiegate rispetto a quanto preventivato.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI. INDICARE ANCHE LE MOTIVAZIONI DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE IN SEDE DI PDO INIZIALE.

RELAZIONE AL 31.12.2011In merito agli indicatori si forniscono i dati definitivi per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011:n. 76 le riunioni di Giunta effettuate;n. 326 i cittadini ricevuti ( di cui 197 nel giorno settimanale designato al ricevimento del pubblico)Relativamente al n. delle segnalazioni pervenute nell'ufficio del Sindaco e trasmesse agli Assessori ed agli uffici competenti non si è in grado di fornire un dato esatto; si ribadisce tuttavia quanto già riportato nella relazione aggiornata al 31/10/2011, confermando il range di 10-15 segnalazioni giornaliere ( n. 252 i giorni di effettiva apertura degli uffici comunali nell'anno 2011).Le maggiori spese sostenute sono relative a :1) realizzazione della campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcool - spesa di € 5.080,00 impegnata con determinazione n. 1437 del 08/07/2011;

2) pedaggio autostradale e canone telepass per auto di rappresentanza utilizzata dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale – determinazioni di spesa n. 6 del 03/01/2011, n. 771 del del 21/04/2011, n. 976 dell'11/05/2011 e n. 2472 del 06/12/2011

3)

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

Si è data ampia collaborazione agli organi Comunali per il raggiungimento dei fini stabiliti dagli indirizzi generali di governo, portando assistenza a tutti i componenti della Giunta per favorire l' attività propositiva propria dell'organo collegiale di governo della città. E' stata assicurata la collaborazione anche con la Presidenza del Consiglio Comunale, per tutte le attività che richiedono sinergia e condivisione di intenti per un corretto e puntuale svolgimento dei compiti assegnati. Si è tenuto uno stretto rapporto collaborativo con la Direzione Generale, per la risoluzione dei problemi legati all'attività di governo.

Costante è stato il confronto con tutte le società partecipate ed in particolare con Aset SpA ed Aset Holding, come pure con le associazioni di categoria per quelle attività che prevedono la partecipazione di tutti i componenti la vita amministrativa della città.

06/12/2011 DT. 2472 INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA PER RIPARAZIONI-

PEDAGGIO-MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZAIntegrato l'imp. 679/2011 di € 600 per provvedere alle riparazioni, al pagamento del pedaggio autostradale e quant'altro necessario per l'ordinaria manutenzione dell'autovettura di rappresentanza.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Alla data del 31 ottobre 2011 sono stati raggiunti gli obiettivi fin qui fissati.Gli Assessori sono stati informati delle varie manifestazioni ed incontri da predisporre e concretizzare con gli enti e le associazioni esterne tramite fax, telefono o e-mail. Si è inoltre collaborato con gli stessi per la predisposizione della documentazione e dei mezzi idonei al perseguimento dell'obiettivo fissato.Frequentemente si è intervenuti con l'invio di comunicati stampa o indizione di conferenze stampa, predisposizione delle sale, delle dotazioni e dei mezzi necessari.L'attività di supporto al Sindaco ed alla Giunta si è svolta nella gestione delle funzioni istituzionali in particolare si sono intrattenuti rapporti con altre istituzioni come Prefettura, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia, comuni limitrofi, forze sociali, comitati ecc. coordinando gli incontri degli Amministratori con queste Istituzioni o organismi.Per quanto attiene ai contatti con le persone esterne non sì è in grado di quantificare gli stessi se non approssimativamente in circa 10-15 giornalieri. E' stato svolto un notevole lavoro per indirizzare gli utenti presso gli uffici competenti e gli assessorati di riferimento.Giornalmente si è intervenuti per lo smistamento agli uffici delle segnalazioni di rotture, guasti o sollecito per i mancati interventi che i cittadini inoltrano al Sindaco.Per le esigenze degli Amministratori di recarsi nei luoghi degli incontri o riunioni convenute è a disposizione n. 1 auto di rappresentanza con autista organizzandone l'assegnazione.Alla stessa data del 31 ottobre 2011 le riunioni di Giunta sono state circa 65, le conferenze stampa circa 70.

09/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Nell'attività di supporto al sindaco sono stati raggiunti gli obiettivi programmati fino ad oggi, come pure sono stati attuati gli interventi che nel corso dell'anno si sono resi necessari per dare corretta attuazione al programma istituzionale.Si è data ampia collaborazione agli organi comunali, alla Presidenza del Consiglio Comunale e alla Giunta per il raggiungimento dei fini stabiliti dagli indirizzi generali di Governo. Con la Direzione Generale, si è tenuto uno stretto rapporto collaborativo per la risoluzione dei problemi legati all'attività di governo.Costante è stato il confronto con tutte le società partecipate ed in particolare con Aset Spa ed Aset Holding, come pure con le associazioni di categoria per quelle attività che prevedono la partecipazione di tutti i componenti la vita amministrativa delal città.

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08/07/2011 DET. 1437 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L'ABUSO DELL'ALCOL

Approvata la spesa di € 5.080 per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione contro l'abuso dell'alcol espressamente voluta dalla Giunta Comunale; l'incarico viene affidato alla ditta Voice Comunication srl imputando la spesa al cap. 1011.203.01.

11/05/2011 DET. 967 3° IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI-PEDAGGIO-

MANUTENZIONE AUTOSi determina di approvare l'integrazione del precedente impegno di spesa (imp.679) di ulteriori € 700 alla voce 1011.309.02 necessario per provvedere alle riparazioni, pagamento pedaggio autostradale e quant'altro necessario alla manutenzione dell'auto di rappresentanza.

03/05/2011 DET. 887 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si determina di approvare la spesa di €500 alla voce 1011.204.02necessaria per provvedere all'acquisto di doni di rappresentanza : medaglie, coppe, libri, trofei da donare in occasione di manifestazioni, cerimonie, visite e ricorrenze varie

03/05/2011 DET. 880 SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GABINETTO

DEL SINDACO - ACQUISTO BENI DI CONSUMOSi determina di approvare la spesa di € 1.000 voce 1011.203.01 necessarie per provvedere a spese di piccola entità impreviste : acquisto grafico editoriali, audio video cancelleria per l'anno 2011

21/04/2011 DET. 771 2° IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI, PAGAMENTO

PEDAGGIO AUTOSTRADALE, MANUTENZIONE AUTOSi determina di approvare l'integrazione del precedente impegno di spesa (imp.n.679) di ulteriori € 100 necessario per provvedre alle riparazioni, pagamento pedaggio autostradale e quant'altro necessario per la manutenzione dell'auto di rappresentanza.

03/01/2011 DET. 6 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI, ACQUISTI PEZZI DI

RICAMBIO, PAGAM. PEDAGGIO AUTOSTRADALESi determina di approvare la spesa di € 1.500 alla voce di bilancio 1011.205.03 per provvedere alle riparazioni , agli acquisti pezzi di ricambio, pagamento pedaggio autostradale e quant'altro necessario per l'ordinaria manutenzione dell'autovettura.

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OB.03 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (2012)

Descrizione:L'accesso agli atti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, e assicurare imparzialità e trasparenza.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 34,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile DE LEO GIUSEPPEReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)Centro di Responsabilità 15.50.20 U.O. URP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Fornire ai cittadini le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XFornire ai cittadini le informazioni sulle modalità di accesso, sull'ubicazione degli uffici, attribuzioni, competenze

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XRicevere le richieste di accesso informale R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XRicevere le richieste di accesso formale e seguire l'iter amministrativo R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 35,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XFornire la modulistica necessaria per l'esercizio del diritto R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:nr.richieste evase / nr.istanze ricevuteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 0,00Stato Attuale

100,00

Nr contatti con cittadino (mail-fax-ecc..) Front office per richeste accesso atti amministrativiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 50,00Valore Critico Da 49,00 a 10,00Peso 0,00Stato Attuale

72,00

Nr pagine Web istituzionali aggiornateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 50,00Valore Critico Da 49,00 a 20,00Peso 0,00Stato Attuale

1.024,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Clappis Silvano - Valentini Agnese - Paolini PaolaNote Agnese Valentini (in pensione dal 01.10.2011)

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO E DI FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Le richieste di accesso agli atti amministrativi, le informazioni relative all'esercizio di tale diritto, l'individuazione degli uffici competenti ai quali presentare domanda formale di accesso, risultano essere stati nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 n. 16, per un totale nell'anno 2011 di n. 72.Le istanze formali di accesso ai dati ricevute direttamente dall'Urp ed evase sono state nel 2011 in totale n. 3.Le pagine web del sito istituzionale del Comune di Fano aggiornate dal 01.11.2011 al 31.12.2011 sono state n. 184, per un totale nell'anno 2011 di 1.024.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.2011L'accesso agli atti amministrativi, a termini del nuovo Regolamento per l'esercizio di accesso approvato con D.C. n. 370 del 22/10/2010, è stato garantito dall'Urp attraverso una serie di azioni:- informazioni dirette all'utenza, verbali, telefoniche, via web: n. 56 dal 1/1/2011 al 31/10/2011- distribuzione della modulistica relativa- inserimento sul portale informativo del Comune di Fano di documenti e atti secondo quando disposto dal Punto 5 dell'art. 2 del citato regolamento (“L'accesso si intende comunque realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei documenti cui, sulla base della disciplina contenuta nel presente regolamento, sia consentito l'accesso”), il cui numero non è quantificabile solo in pagine web aggiornate, bensì anche in numero di atti e documenti inseriti. Pertanto non comprendendo le modifiche relative all'organigramma comunale e le informazioni quotidiane, gli aggiornamenti delle pagine web del portale del Comune di Fano sono stati al 31 ottobre 2011 n. 840.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

16.52 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: RENZI ANTONIETTA

Referente Politico: STEFANO AGUZZI

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RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA: NUOVO ITER INFORMATICO DELIBERAZIONI - ATTI AMM.VI

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OB.01 INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA: NUOVO ITER INFORMATICO DELIBERAZIONI - ATTI AMM.VI

(1872)

Descrizione:Revisione dei flussi informatici delle deliberazioni e successivamente degli atti amministrativi del Comune, tenendo conto dell'introduzione della firma digitale e della pubblicazione sull'albo pretorio informatico. Trattasi di progetto attuativo la cui progettazione generale è stata fatta nell'anno 2010. Nel corrente anno 2011, dopo un avvio sperimentale ed una prima fase di formazione, si adotterà per tutti i settori dell'Ente. Ciò comporta dare effettiva attuazione al processo di graduale dematerializzazione degli atti comunali che trovando la sua fonte nel Codice per la Digitalizzazione della P.A. del 2005, D.Lgs n. 82, ed è una prima risposta concreta al nuovo CAD di cui al D.Lgs. n. 235/2010 che ha integrato e modificato il decreto legislativo sopra citato n. 82/2005.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 100,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic e Ufficio Albo Pretorio-Archivio

Responsabile RENZI ANTONIETTAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo SEGRETERIA GENERALECentro di Responsabilità 16.52.10 U.O. SERVIZIO GIUNTA E CONSIGLIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Presentazione progetto sperimentale per la revisione processo informatico atti di Giunta ai primi settori (Serv. Culturali-Serv. Sociali-Serv. Finanziari-Direzione Generale-Segreteria)Coordinamento del progetto

R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

Formazione sulla revisione documentale ai settori indicati e loro prima attivazione R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

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Implementazione con gradualità per settori fino al coinvolgimento di tutti R Previsto

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Messa a regime del nuovo sistema R Previsto

X

X 25,00 %

Effettivo

X

Verifica R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Utilizzo per la maggior parte delle tipologie di atti di Giunta e di Consiglio R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X0,00

INDICATORI:N. incontri di formazione effettuati dalla SegreteriaMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 7,00Valore Critico Da 6,00 a 3,00Peso 10,00Stato Attuale

22,00

N. documenti digitali attivatiMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 5,00Peso 10,00Stato Attuale

398,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

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SPESEDescrizione € 9.660,35 assegnate al S.i.c. (imp. a residuo nr 2027/2009)Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Romagna Carla - Bartoloni Daniela - Maria Falconi - Manna GiovannaNote Istruttori amministrativi assegnati alla segreteria generale: Manna Giovanna e Romagna

Carla; personale SIC Bartoloni Daniela nella misura del 90% - Falconi Maria Giuseppina nella misura del 10%; operatore specialistico esterno Pal Informatica - Modena

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31/12/2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Ad integrazione dei dati forniti sullo stato di attuazione degli obiettivi P.d.O. 2011, alla data del 30 settembre 2011, tenuto conto della successiva nota prot. 78036 del 22.11.2011 con la quale sono stati forniti i dati integrativi richiesti (alla data del 10 novembre 2011 risultano essere stati fatti n. 17 incontri formativi, con indicazione del personale partecipante), si comunicano gli ulteriori dati a tutto il 31 dicembre 2011.Gli incontri formativi ulteriori (successivi al 10 novembre 2011) risultano essere stati i seguenti:- 21.11.2011 - Segretario Generale, Manna, Romagna (uff. segret. generale), Bartoloni (sic) esperti APRA - per verifica iter proposte deliberazioni del Consiglio Comunale con firme digitali, previo iter informatizzato di Giunta, per consentire trasposizione in automatico per l'o.d.g del Consiglio;- 30.11. 2011- esame iter con implementazioni/modifiche decise nella riunione precedente. Stessi soggetti partecipanti - necessità di effettuare ulteriori modifiche al programma, per consentire il maggior numero di passi di iter in modo automatico, eseguite le fasi precedenti;- 05.12.2011: verifica dell'iter stabilito da parte della segreteria generale e del Sic, con l'assistenza del personale APRA - Stessi soggetti partecipanti all'incontro rispetto a quelli sopra indicati- 06.12.2011 e 07.12.2011: informativa all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, alla Dirigente ed ai responsabili del servizio albo pretorio ai Dirigenti per la predisposizione di proposte di deliberazioni per il Consiglio Comunale con iter informatizzato, firme digitali sin dalla proposta dell'Assessore competente, pareri ex art. 49 Tuel, visti informatici successivi del Direttore Generale e del Segretario Generale al fine dell' inserimento nell'o.d.g della Giunta per l'assenso relativo alla conseguente trattazione in Consiglio comunale, con formazione, in automatico dell'o.d.g. del Consiglio comunale, fino all'approvazione della deliberazione consiliare e pubblicazione all'albo on line.Le deliberazioni che hanno seguito l'iter informatizzato, con firme digitale sono state attivate dal 19 aprile 2011 e non dal 1° marzo 2011, data erroneamente indicata nel primo referto inviato e che si chiede, pertanto di modificare. Consultando cityware è possibile averne riscontro (in data precedente al 19 aprile sono state effettuate solo delle prove)A) Attivazione iter per le proposte di Giunta Comunale:- deliberazioni adottate a tutto il 31.12.2011: n. 536- deliberazioni adottate fino al 19 aprile 2011: n. 145 (con procedura cartacea)- deliberazioni adottate dal 19 aprile 2011: n. 391- deliberazioni con procedura informatizzata e firme digitali dal 19 aprile 2011: n. 388B) Attivazione iter per le proposte di Consiglio Comunale:- deliberazioni adottate a tutto il 31.12.2011: n. 411- deliberazioni adottate dal 19.12.2011: n. 10- deliberazioni con procedura informatizzata e firme digitali dal 19 dicembre 2011: n. 10

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Obiettivo: revisione dei flussi informatici delle deliberazioni, tenuto conto dell'introduzione della firma digitale e della pubblicazione sull'albo pretorio informatico. Trattasi di progetto attuativo la cui progettazione generale è stata fatta nell'anno 2010. Nell' anno 2011, dopo un avvio sperimentale ed una prima fase di formazione, dal secondo bimestre dell'anno, è stata adottata per tutti i settori dell'Ente. Ciò ha comportato l' attuazione della prima fase del processo di graduale dematerializzazione degli atti comunali che trova la sua fonte nel Codice per la Digitalizzazione della P.A. del 2005, D.Lgs n. 82, ed è una prima risposta concreta al nuovo CAD di cui al D.Lgs. n. 235/2010 che ha integrato e modificato il decreto legislativo sopra citato n. 82/2005.Grado di raggiungimento dell'obiettivo: obiettivo attuato oltre quanto previsto negli atti programmatori del 2011. Attuato per la quasi totalità delle deliberazioni di Giunta Comunale e nell'ultimo bimestre 2011, per buona parte delle deliberazioni del Consiglio Comunale.Dipendenti che hanno collaborato: n. 2 dipendenti della segreteria generale, Manna Giovanna e Romagna Altri settori coinvolti: Sic (Bartoloni Daniela e saltuariamente Falconi Maria) e Settore Servizi interni per quanto riguarda l'uffcio Albo Pretorio

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE CON I RELATIVI ATTI DI RIFERIMENTO. IN PARTICOLARE SI CHIEDE DI INDICARE:-LE DATE IN CUI SONO AVVENUTI GLI INCONTRI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE;-INDICARE LE MODALITA' E I TEMPI NEI QUALI E' STATA EFFETTUATA LA FORMAZIONE AI SETTORI INDIVIDUATI IN VIA SPERIMENTALE;-INDICARE LE MODALITA' IN BASE ALLE QUALI E' STATA EFFETTUATA LA FORMAZIONE AGLI ALTRI SETTORI; -INDICARE IL NUMERO DI INCONTRI DI FORMAZIONE EFFETTUATI DALLA SEGRETERIA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2011-VALORIZZARE IL NR DI DOCUMENTI DIGITALI ATTIVATI ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2011.

RELAZIONE AL 31.10.2011Alla data del 30.9.2011 l’obiettivo riportato nel citato Pdo - Settore Segreteria Generale - risulta essere stato raggiunto in riferimento alle attività previste secondo la tempistica ipotizzata .L’obiettivo ha richiesto, fra l’altro, una serie di incontri di formazione che hanno coinvolto sia come “docenti" che “discenti” i dipendenti del settore Segreteria Generale ( Segretaria e istruttori amministrativi : Manna, Romagna)Le date degli incontri sono quelle riportate:11 gennaio 2011 Presentazione generale del Progetto (con 2 settori, Direzione Generale, Gabinetto del Sindaco, Segretario Generale, Manna , Sic –Bartoloni/Falconi, APRA)13 gennaio 2011 Presentazione Generale del Progetto per i restanti settori , Segretario Generale, Manna, Romagna, Direzione Generale e Gabinetto del Sindaco19 gennaio 2011 – Formazione c/o Ragioneria con settore, APRA, Segretario Generale , Manna, Romagna, Bartoloni20 gennaio 2011 – Formazione c/o Servizi Sociali con settore , Segretario Generale , Manna, Romagna, Bartoloni.08 febbraio 2011 – Segretario Generale , Manna, Romagna, Ufficio Albo Pretorio, M.Falconi09 febbraio 2011 – Segretario Generale , Manna, Romagna, Falconi14 marzo 2011 – APRA, Allegrezza , Bartoloni,, Segretario Generale , Manna, Romagna21 marzo 2011 – APRA , Bartoloni, Segretario Generale , Manna, Romagna, Gabinetto del Sindaco.31 marzo 2011 Bartoloni,, Segretario Generale , Manna, Romagna, Mantoni05 aprile 2011 Bartoloni, Ufficio Patrimonio, Gabinetto, Segretario Generale 07 aprile 2011 Segretario Generale , Manna, Romagna, Bartoloni, APRA, Ufficio Sport11 aprile 2011 Bartoloni, Ufficio personale, Servizi sociali, Direzione Generale04 maggio 2011 Bartoloni, Segretario Generale , Manna, Romagna, Falconi05 maggio 2011 Bartoloni , Segretario Generale , Manna, Romagna 29 settembre 2011 Apra, Bartoloni, Segretario Generale , Romagna 10 ottobre 2011 Falconi. Segretario Generale , Manna, Romagna10 novembre 2011 APRA , Bartoloni, Segretario Generale , Manna, Romagna

Per quanto riguarda le modalità di formazione, negli incontri di carattere generale è stata illustrata la procedura ed i relativi passaggi anche con l’ausilio di strumenti informatici e proiezioni.Successivamente, con la presenza del Sic (Bartoloni Daniela e d a volte Maria Falconi) si è fatta formazione c/o la Segreteria Generale o direttamente presso le postazioni dei RUP dei vari settori.Il Sic inoltre, nelle persone di Daniela Bartoloni (in misura prevalente) e di Maria Falconi, hanno affiancato fisicamente i singoli operatori nei vari passaggi.E’ stata inoltre fornita assistenza telefonica continua da parte del Sic ed in misura residuale anche da parte del settore Segreteria Generale.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Alla data del 30 settembre 2011 la Segreteria Generale ha effettuato e partecipato a n. 16 giornate o di porzioni di giornate ( ca. 3/4 ore minimo) di formazione Le proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale inserite dal 1° marzo 2011 con il nuovo sistema con firma digitale (e quindi identificabili con il codice 10) risultano essere 268 su 287 predisposte dalla predetta data del 1° marzo al 30 ottobre 2011 . Per completezza di informazione, si comunica che dal 18 novembre è stata attivata la procedura informatizzata anche per le altre proposte di deliberazioni non solo di Giunta ma anche di Consiglio .La Segreteria Generale e specificatamente la sottoscritta , le due collaboratrici (Manna e Romagna) con l’ausilio del SIC (Maria Falconi) nel mese di marzo hanno proceduto anche alla “revisione/aggiornamento” dei retro degli atti deliberativi .La Segreteria Generale inoltre ha collaborato alla messa a regime dell’albo Pretorio informatico. Il Sic provvederà all’invio dell’elenco delle giornate di formazione.

06/09/2011 RELAZIONE P.G. 59196 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

La prima attività relativa alla presentazione del progetto sperimentale per la revisione del processo informatico atti di giunta ai primi settori con utilizzo della firma digitale è stata espletata nei tempi ipotizzati.La prima fase attuativa per i settori servizi sociali, ragioneria, servizi culturali, sport è stata espletata nei mesi di marzo,aprile 2011. L'implementazione a regime è stata effettuata al 10 maggio 2011 per tutte le proposte di deliberazione della Giunta Comunale.Sono stati effettuati n.20 incontri di formazione di carattere generale e specifici per i vari settori con assistenza diretta da parte di operatori del ced.E' stata svolta un'attività di verifica continua e costante.Alla data del 31 agosto 2011 sono state stimate circa 231 deliberazione di giunta perfezionate con la firma digitale (circa il 60%)

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

18.51 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: DE LEO GIUSEPPE

Referente Politico: STEFANO AGUZZI

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE

OB.02 GARANZIA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA UFFICIO LEGALE CON RISORSE UMANE INSUFFICIENTI

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE (2013)

Descrizione:ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DI TUTTI I SETTORI COMUNALI E DI COLLEGAMENTO CON LE FUNZIONI POLITICHE.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 50,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA: TUTTI I SETTORI ED IN PARTICOLARE I SERVIZI DI

CONTROLLO INTERNI ED IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE.

Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: DOVEROSA COLLABORAZIONE ORDINARIA SULLA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE UTILE AD ORGANIZZARE E COORDINARE INCONTRI E ATTIVITA' DI IMPUT E DIREZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI.

Descrizione DESTINATARI: TUTTI I SERVIZI COMUNALI ED IN PARTICOLARE IL GAB/SINDACO

Responsabile DE LEO GIUSEPPEReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALECentro di Responsabilità 18.51.10 U.O. SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Attività di segreteria e di assistenza al Direttore Generale negli incontri con i Settori per la definizione dei programmi di attività, e negli incontri intersettoriali

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XAttività di supporto al Direttore Generale nella redazione di Direttive e determinazioni organizzative, nella gestione agenda appuntamenti, richieste varie, corrispondenza.

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Nr direttive emesse anno 2011Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

9,00

Nr conferenze servizi anno 2011Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

7,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Pagnetti Loretta - Della Sciucca Anna

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO, E DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31/12/2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011L'emissione complessiva di atti si suddivide in: n. 9 direttive, n. 73 provvedimenti, convocazione di n. 7 conferenze di Servizio.Si sono avuti, nel corso dell'anno 2011, n. 475 incontri e/o riunioni con utenza interna e/o esterna nell'ambito del supporto politico organizzativo della Direzione Generale all'Amministrazione Comunale.Nel corso del 2011 le sedute di Giunta e Consiglio Comunale sono state complessivamente n. 89 con l'adozione rispettivamente di n. 564 e di n. 382 di deliberazioni che hanno comportato il supporto procedurale da parte anche della Segreteria della Direzione, all'iter delle deliberazioni e degli atti di competenza del Direttore Generale, e non solo, nel sistema Cityware.Va da sé che il ruolo fondamentale del Direttore Generale rende la sua Segreteria funzionale allo stesso e che l'ausilio, la collaborazione e l'assistenza della due unità ad essa assegnate le ha viste partecipi e presenti per un numero complessivo di giornate lavorative in termini assoluti di 495 su 506 giorni con una assenza facoltativa complessiva di giorni 11 (permessi retribuiti, malattia, ecc... ferie escluse) ed una presenza in termini percentuali del 97,83%.Per lo spirito di collaborazione che contraddistingue il Capo Segreteria della Direzione Generale dott.ssa Loretta Pagnetti, si segnala che la stessa si è resa disponibile a sostituire all'occorrenza le colleghe della Segreteria Generale, in caso di loro assenza o impedimento, nelle loro funzioni di assistenza alle sedute consiliari ed ha partecipato a n. 6 Consigli Comunali dal settembre al dicembre 2011, con il giudizio positivo del Presidente del Consiglio e Segretario Generale.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'UFFICIO E DI FORNIRE IL DATO DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nell'ambito dell'attività della Direzione Generale di coordinamento e monitoraggio di tutti i settori comunali e di collegamento con le funzioni politiche la Segreteria della Direzione Generale ha collaborato con il Direttore Generale nell'emissione delle 9 direttive nonché nella convocazione delle 7 conferenze di servizio. Il numero delle direttive e delle conferenze di servizio sono gli indicatori dell'attività dell'obiettivo in oggetto, tuttavia occorre precisare che la convocazione, anche per vie brevi di incontri, della Direzione Generale con i vari servizi e l'assessore di riferimento hanno avuto una frequenze pressochè quotidiana.Si rileva l'adozione di oltre 60 provvedimenti del Direttore Generale.Va evidenziata l'attività di supporto all'iter procedurale delle deliberazioni e degli atti di competenza del Direttore Generale nel sistema Cityware.Sono altresì da evidenziarsi l'ausilio alla materiale elaborazione dello SMIVAP per la dirigenza e per i dipendenti con l'emissione di atti di composizione e nomina dei tavoli tecnici; l'ausilio per la convocazione degli incontri delle Delegazioni Trattanti; l'ausilio per l'elaborazione dei regolamenti di ordinamento ed organizzazione; l'ausilio alle 10 convocazioni del Comitato di Controllo e alle comunicazioni conseguenti. Seppur in presenza di risorse umane non sufficienti, le dipendenti della Segreteria della Direzione Generale garantiscono la costante presenza a totale copertura dell'orario del servizio consentendo di ottimizzare i tempi delle necessarie comunicazioni dei servizi con la Direzione Generale e migliorandone le prestazioni. Per l'incremento dell'unità lavorativa è stato emesso avviso interno di mobilità: sono pervenute istanze dal Corpo P.M. alle quali non si è potuto dar seguito per le sue già gravi carenze di personale mentre l'istanza pervenuta da parte della dipendente Fiammetta Brunetti è stata accolta per sostituire il Funzionario del Gabinetto del Sindaco che sarà in pensione dal 1/12/2011 prossimo.Si segnala, infine, che la dipendente Pagnetti Loretta è stata individuata fra il personale utile ad assicurare l'adempimento delle funzioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Teatro della Fortuna alla collaborazione degli organi di vertice dei medesimi.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.02 GARANZIA E MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA UFFICIO LEGALE CON RISORSE UMANE INSUFFICIENTI

(2015)

Descrizione:Garantire e migliorare l'attività ordinaria monitorando la tempistica e la qualità delle prestazioni pur in presenza di risorse umane non sufficientiValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 50,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile DE LEO GIUSEPPEReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo SERVIZIO LEGALECentro di Responsabilità 18.51.20 SERVIZIO AVVOCATURA- U.O. DIREZIONE

AMMINISTRATIVABilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Istruzione delle pratiche da sottoporre ai legali interessati nel rispetto della tempistica di legge

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XNotifica Atti Comunali e per altri Enti R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XGestione Deposito Atti nella Casa Comunale e loro consegna agli Intestatari R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. pratiche pervenute ed istruite (nel 2010 n. 68 pratiche-n. 17 debiti fuori bilancio-n. 200 pratiche pregresse)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

100,00

Notifiche effettuate ( nel 2010 n. 5114)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

3.963,00

Atti giudiziari in deposito (nel 2010 n. 3530)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

3.343,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1018.211.02-1018.306.02-1018.314.01-1018.316.01-1018.321.02-1018.326.01-

1018.802.03-1018.803.02-1018.816.01Importo Stanziato 339.490,00€ 2.500,00 1018.211.02 Spesa finalizzata all'acquisto di beni tra cui materiali di documentazione

giuridica cartaceo e/o supporti magnetici nonchè spesa per materiale di consumo per il funzionamento sia del servizio Avvocatura che per il servizio Messi notificatori (registri, cartoline, ecc.).

€ 4.734,00 1018.306.02 Abbonamento alla De Agostini Professionale.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 15.000,00 1018.314.01 Spese per procedimenti a carico dipendenti ed amministratori.

€ 229.500,00 1018.316.01 Spese per liti, arbitraggi, spese di domiciliazione, spese per diritti ed onorari al domiciliatario quando sostituisce il dominus, Ctu, Ctp e registrazioni sentenze nonchè spese sostenute dai difensori dell'Ente per l'esercizio di attività difensiva in nome e per conto dell'Ente fuori dal Distretto della Corte d'Appello di Ancona.

€ 1.500,00 1018.321.02 Spesa finalizzata alla manutenzione automezzi, riparazioni motori e pneumatici carrozzeria ecc., in dotazione al Servizio Avvocatura.

€ 6.000,00 1018.326.01 Quota spettante ai legali incaricati a seguito di recupero spese per liti (correl. alla voce di entrata 360.020.01)

€ 74.256,00 1018.802.03 Passività relative ad esercizi pregressi.

€ 1.000,00 1018.803.02 Oneri e spese per provvedere al pagamento di piccoli importi derivanti da sentenze emesse dal giudice di pace per ricorsi promossi da utenti avverso l'applicazione di sanzioni amministrative.

€ 5.000,00 1018.816.01 Trattasi di fondo specifico creato per provvedere al pagamento spese legali e altro sfavorevoli al Comune. Si precisa tuttavia la difficoltà a prevedere sin d'ora ciò che le sentenze future statuiranno in merito.

Importo Impegnato 342.532,52Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1055.000.00.00.00 Rinnovo abbonamento Juris Data Giuffre' Editore Spa - 1.488,00

2011 889.000.00.00.00 RILEGATURA REGISTRI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO MESSI COMUNALI -

168,00

2011 50.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA -CONTRATTO ABBONAMENTO "ON LINE" DE AGOSTINI PROFESSIONALE

4.732,13

2011 1642.000.00.00.00 Rimborso spese legali sostenute dal Dott. Perlini Marco in seguito a procedimento penale RG n. 4225/2008 - 1406/2009

5.728,29

2011 1353.000.00.00.00 Liq.parcella all'Avv. Nicolo' Marcello per il patrocinio del dirigente Paoletti Antonio nel proc. penale RGN 4349/09 -

4.500,00

2011 979.000.00.00.00 Domiciliazione c/o Avv. Ugo De Luca per ricorso al Consigli di Stato promosso da Furlani Celso & C. Srl (Cont. 5/11) -

1.248,00

2011 1359.000.00.00.00 Incarico all'Avv. M. Isotti costituzione parte civile cont. 58/11 - 3.744,00

2011 978.000.00.00.00 Domiciliazione c/o Avv. UGO DE LUCA per ricorso al Consiglio di Stato promosso da Montemarani Massimo + 1 (Cont. 14/11) -

1.248,00

2011 977.000.00.00.00 Domiciliazione c/o Avv. UGO DE LUCA per ricorso al Consiglio di Stato promosso da Immobiliare Vera Srl -

1.248,00

2011 1126.000.00.00.00 Costituzione di parte civile del Comune di Fano al procedimento penale n. 1231/2010 a carico del sig. Esposto Alfonso per risarcimento danni - Avv.to Nicolò Marcello -

6.240,00

2011 1498.000.00.00.00 Domiciliazione presso Avv. Ugo De Luca di Roma controversia n. 71/11 Marche Multiservizi Spa/ Comune di Fano avanti al Consiglio di Stato -

1.248,00

2011 1792.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA - DOMICILIAZIONE IN ROMA CONT.100/11

1.248,00

2011 78.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - AVV. FEDERICO ROMOLI

42.681,60

Pagina 30

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

2011 80.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - AVV. MANUELA ISOTTI

60.652,80

2011 79.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE - AVV. NICOLO' MARCELLO

60.652,80

2011 1683.000.00.00.00 Rimborso di avvenuta registrazione sentenza n. 409/11 Corte Appello An al sig. Stefanelli Franco-

2.545,74

2011 1518.000.00.00.00 Saldo competenze (IVA non corrisposta) all'Avv. Claudio Cappiello causa Comune di Fano/ Fallimento Lady Marianna -

259,76

2011 1440.000.00.00.00 Ulteriore impegno di spesa per domiciliazione Avv.to Romolo Reboa per ricorso Comune di Fano/ A.P.Immobiliare Srl (+ imp.n. 2010/1844) .

238,16

2011 1242.000.00.00.00 Ulteriore impegno per domiciliazione presso Avv. Romolo Reboa - Cont. 54/2010 Consiglio di Stato (+ imp.n. 2010/1657) -

198,40

2011 1241.000.00.00.00 Ulteriore impegno per domiciliazione all'Avv. Romolo Reboa - Cont. 14/05 -

1.168,36

2011 1240.000.00.00.00 Conferimento incarico per domiciliazione all'Avv. Romolo Reboa - Consiglio di Stato cont. 43/06

1.758,56

2011 1169.000.00.00.00 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PER SPESE ALL'ING.GEMINI

251,54

2011 1168.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA AVV. ROMOLO REBOA CONT. 518/05 CORTE CASSAZIONE

2.547,96

2011 1000.000.00.00.00 Pagamento registrazione sentenza n. 64/2001 Tribunale di Pesaro controversia Comune di Fano/ Impresa Magi Natale -

187,13

2011 912.000.00.00.00 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE AVV.ROMOLO REBOA -COMUNE DI FANO/VITALI SAURO+1-CONSIGLIO DI STATO (+ vedi imp.n. 2010/1658) -

448,00

2011 813.000.00.00.00 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA FERRI GIOVANNI + 3 MODELLO F23 CONT.44/01 -

204,26

2011 812.000.00.00.00 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA FERRI MARISA + 2 MODELLO F23 CONT.44/01 -

210,14

2011 806.000.00.00.00 SPESE DI DOMICILIAZIONI AVVOCATI DI CUI ALLE SCRITTURE PRIVATE - DISTRETTO TERRITORIALE CORTE APPELLO DI ANCONA

0,00

2011 1351.000.00.00.00 Incarico allo Studio Marchionni & Partners per ricorso avviso accertamento Agenzia Entarte n. TQ9044200824/11 anno d'imposta 2006 -

9.236,00

2011 807.000.00.00.00 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE DAI LEGALI INCARICATI ALLA DIFESA DI QUESTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

3.247,91

2011 1378.000.00.00.00 Prestazione di CTP all'Ing. R.Pierini per procedimento promosso da Amato Amati + 1 avanti al Tribunale di Ancona (Cont. 20/09) -

7.151,04

2011 879.000.00.00.00 Incarico allo studio MARCHIONNI & P. per predisposizione ricorso in Commissione Tributaria provinciale - CONT. 06/11 CTP

12.880,00

2011 1689.000.00.00.00 Pneumatici Fiat Panda BJ868RF in dotazione al messo comunale Ferri Lorenzo -

97,26

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

2011 1352.000.00.00.00 Riparazione auto BJ 232VG in dotazione al messo Uliva Lorenzo - 115,20

2011 1090.000.00.00.00 Riparazione auto targata DG 868 RF in dotazione al messo comunale Ferri Florenzio -

506,54

2011 878.000.00.00.00 Spese per riparazione auto BJ 233 VG in dotazione al messo comunale Urani Stefano -

276,00

2011 875.000.00.00.00 Spese riparazione auto in dotazione al messo comunale ULIVA LORENZO BJ 232VG -

276,00

2011 1692.000.00.00.00 Avv. Nicolo' Marcello : recupero senteza n. 430/2011 Tar Marche - Comune di Fano- Italcappa RG 825/2006 -

1.755,42

2011 1691.000.00.00.00 Avv. Nicolo' Marcello : recupero sentenza Consiglio di Stato n. 954/2011 proc. 432/11 Comune di Fano /Immobiliare Vera Srl (vedi acc. 2011/475)

1.192,53

2011 1626.000.00.00.00 Avv. Federico Romoli: recupero spese sentenza n. 37/04/2007 Commissione Tributaria Regionale Ancona-Immobiliare Gardenia/Agenzia Entrate/Comune di Fano (vedi acc.2011/318)

1.684,80

2011 1370.000.00.00.00 Avv. Giuseppe Sorcinelli: recupero spese sentenza n. 250/2011 Corte d'Appello di Ancona - Cont. 711 (vedi acc. 2011/336) -

7.248,59

2011 1354.000.00.00.00 Recupero spese di lite cont. 35.10 (avverso Ing. Giancarlo Bandera) all'Avv. M. Isotti (vedi acc.n. 2011/253)

2.000,00

2011 1244.000.00.00.00 Recupero spese sentenza Tribunale di Fano n. 359/2010-Mancini Giuseppe + 1/Comune di Fano da liquidare all'Avv. Federico Romoli - (vedi acc.n.2011/ 270 per la quota del 40% )

2.414,88

2011 1031.000.00.00.00 Recupero spese sentenza TAR Marche n. 3401/2010 Comune di Fano /Manutencoop Facility Management -

1.497,60

2011 914.000.00.00.00 Liquidazione recupero spese nel procedimento AGOSTINI GABRIELE/ASUR-TRIBUNALE DI FANO-

751,08

2011 1589.000.00.00.00 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €. 479,83 PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. ALDO VALENTINI- CONSIGLIO DI STATO-COMUNE DI FANO C / IMMOBILIARE HIBISCUS SRL

479,83

2011 1515.000.00.00.00 Riconoscimento della somma di €. 19.023,95 per pagamento sentenza N. 337/2010 Tribunale di Pesaro sez. Fano -Pistola Lucia/Provincia di Pesaro Urbino/Comune di Fano -

19.023,95

2011 1223.000.00.00.00 Spese legali derivanti da sentenza della Corte di Cassazione relativam. alla controversia Comune di Fano/Emmedue spa - Debito fuori bilancio-

1.963,00

2011 1067.000.00.00.00 Riconoscimento della somma di € 5.616,00 per rimborso Amministratori come da sentenza della Corte dei Conti n. 156/2010 -

5.616,00

2011 1066.000.00.00.00 Spese legali derivanti da sentenza n. 123/2010 Comune di Fano/Nasoni Costruzioni Srl - riconoscimento debito fuori bilancio -

5.969,65

2011 1065.000.00.00.00 Spese legali derivanti da precetto Comune di Fano / LI.TA Costruzioni spa - riconoscimento debito fuori bilancio -

4.721,49

2011 1028.000.00.00.00 Riconoscimento della somma di € 10596,08 derivante da sentenza n. 229/2010 Tribunale Pesaro sez. Fano- Comune Fano/Angeletti Giuseppe -

10.596,08

2011 1027.000.00.00.00 Riconoscimento debito fuori bilancio parcella Studio Legale Galvani - TAR Marche - Comune di Fano / Coop. Romagna Marche (vedi anche imp.n. 1995/1327)

3.487,19

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2011 1026.000.00.00.00 Riconoscimento debito fuori bilancio parcella Avv. A. Galvani - Comune di Fano/ Ferri M.Luisa - Consiglio di Stato (vedi anche imp.n. 1998/1093) -

3.343,30

2011 1025.000.00.00.00 Riconoscimento debito fuori bilancio parcella Avv. Liuba D'Angeli - Costituzione di parte civile procedim. penale a carico di Giobetti Anna n. 1291/2001 R.G. PM (M)- (vedi anche imp.n. 2002/1520 ) .

1.027,24

2011 1662.000.00.00.00 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €. 5.865,31 PER PAGAMENTO CTU- COMUNE FANO/STEFANELLI FRANCO -CORTE D'APPELLO DI ANCONA

5.865,31

2011 1261.000.00.00.00 Riconoscimento della somma di € 19.170,00 per pagamento acconto al collegio arbitrale- Arbitrato- Comune di Fano/Serafini Costruzioni Srl-

19.326,00

2011 1663.000.00.00.00 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €. 1.937,00 DERIVANTI DA SENTENZA N. 254/11 TRIBUNALE DI PESARO SEZ. FANO E DA RIMBORSARE AD EQUITALIA MARCHE SPA -COMUNE FANO/ ALIANELLO MAURO

1.937,00

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Orciari Patrizia - Carboni Monica - Ferri Florenzio - De Leo Giancarlo - Urani Stefano -

Uliva Lorenzo

STATI DI ATTUAZIONE:19/06/2012 NOTA PG 41369 UFFICIO LEGALE

Si fa seguito a ns relazione del 24.11.2011 PG 79042 per integrare ed aggiornare alla data del 31.12.2011 l'attività svolta dal Servizio Avvocatura e Messi Comunali e fornire pertanto i dati degli indicatori.Come prima cosa va evidenziato che alla data del 31.12.2011 non è stato apportato alcun cambiamento organizzativo all'interno del Servizio Avvocatura, al Servizio Messi Notificatori e Documentazione giuridica e Deposito atti Casa Comunale e restano confermate le scritture Private dei tre legali che collaborano attivamente con il Servizio.AVVOCATURA COMUNALE-DIREZIONE AMMINISTRATIVAI contenziosi sorti e gestiti dal Servizio sono stati N.100. Nulla quaestio circa la tempistica delle tante scadenze e circa la completezza e precisione degli adempimenti per la miglior difesa e tutela dell'Ente.Attività sempre corposa per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze sfavorevoli e/o da parcelle di legali incaricati in anni precedenti. I debiti fuori bilancio redatti , discussi , finanziati e liquidati sono stati N. 13.Cospicua anche la riscossione delle somme derivanti dai risarcimenti provocati da terzi al patrimonio comunale alla data del 31.12.2011 -all'uopo si confermano le pratiche istruite in N.20 ; N. 9 sono le istruttorie che il Servizio ha predisposto per l'insinuazione nei fallimenti e nei Concordati preventivi.In N. 8 sono le procedure istruite per le richieste di patrocinio di dipendenti ed amministratori. Corposa resta anche l'attività per la redazione di determinazioni, liquidazioni per incarichi di domiciliazione- CTU- CTP e notevoli anche gli adempimenti per il regolare funzionamento del Servizio avvocatura e Servizio Messi Comunali.Il Servizio è altresì di notevole supporto al Servizio dei Messi Notificatori e al Servizio deposito atti presso Casa comunale.MESSI NOTIFICATORICompito istituzionale dei Messi Notificatori è quello di notificare gli atti per conto di altri Enti e/ o Amministrazioni nonché per il Comune d'appartenenza.Le notifiche espletate dai Messi Notificatori del Comune di Fano sono state al 31.12.2011 N. 3963 comprensivi anche delle notifiche effettuate ai consiglieri per la convocazione del Consiglio Comunale.L'attività di notificazione è stata caratterizzata dal rispetto dei termini di scadenza -anche brevissimi- e dalla completezza di tutti gli adempimenti necessari anche per la validità della notifica.DOCUMENTAZIONE GIURIDICA E DEPOSITO ATTI CASA COMUNALENotevole è stata l'attività relativa alla gestione del deposito atti Casa Comunale; si tratta di migliaia di atti -atti giudiziari N. 3343 registrati - mentre quelli inviati da Equitalia SPA che vengono depositati annualmente e che non vengono registrati sono approssimativamente N.6000; si sta assistendo ad un aumento degli atti di Equitalia. La precisione e l' ottima organizzazione garantiscono una rapida individuazione e consegna dell'atto richiesto agli utenti intestatari dell'atto e/o delegati al ritiro.Resta in calo la richiesta di dipendenti e/o privati cittadini al rilascio di leggi , circolari e quant'altro.

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23/02/2012 NOTA P.G. 12590 UFFICIO LEGALE

Nell'anno 2011 i contenziosi sorti e gestiti sono stati 100.I debiti fuori bilancio nel 2011 sono stati 13, redatti sia a seguito di sentenze che statuiscono la soccombenza dell'ente sia per parcelle di professionisti incaricati in anni precedenti la cui copertura finanziaria per la prestazione svolta ed a suo tempo determinata appare insufficiente per il saldo richiesto.Nell'anno 2011 sono state effettuate 20 procedure di riscossione di somme derivanti da risarcimenti per danni provocati da terzi al patrimonio comunale. Sono stati seguite 9 procedure per l'insinuazione del comune di Fano nei fallimenti e/o concordati, n. 5 procedure per le richieste di patrocinio legale di dipendenti comunali ed amministratori.

Le notifiche espletate dai Messi notificatori sono state n.3963 comprensive anche delle notifiche effettuate ai consiglieri per la convocazione del Consiglio Comunale.

Notevole anche l'attività di gestione del deposito di atti Casa Comunale: n.3343 atti giudiziari registrati mentre quelli inviati da Equitalia spa non essendo registrati si stimano in via presunta intorno ai 6.000.

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

I contenziosi sorti nel corso dell’anno 2011 sono 100. Nel dettaglio possiamo evidenziare quanto segue.

N-22 sono gli atti di citazione notificati al Comune di Fano in persona del Sindaco p.t. nel corso del 2011; hanno per oggetto richieste di risarcimento danni causati da sinistri occorsi a privati in cui viene imputata la responsabilità all’Amministrazione, richieste per l'annullamento di sanzioni amministrative, controversie in materia di Lavoro; il Comune di Fano , valutata l'opportunità, si è costituito con gli avvocati di cui alle scritture private anche per le controversie ove le Compagnie Assicurative avrebbero dovuto manlevare l'Ente ( nel corso del 2011 solo due controversie sono state gestite dall'Assicurazione); -N.44 sono i ricorsi promossi avanti al Tar Marche oltre a diversi motivi aggiunti riferiti a ricorsi già pendenti al Tar. I suddetti ricorsi tendono ad ottenere l’annullamento di provvedimenti dirigenziali ( per lo più del Settore Urbanistica ma anche del Settore Patrimonio- Settore Sport, Personale), delibere e quant’altro posto in essere dall’Amministrazione. -N.05 sono le controversie avanti alla Corte D’appello. Trattasi di impugnazioni di sentenze di I° grado.-N.01 Ricorso al Capo dello Stato relativa a procedura concorsuale .-N.18 sono le azioni in giudizio promosse dal Comune di Fano a tutela degli interessi del Comune (per lo più azioni di sfratto per morosità e recupero crediti e polizze fidejussorie).N.05 ricorsi al Consiglio di Stato (Impugnazione sentenza I° grado Tar Marche ) .N.05 sono stati i decreti di citazione a giudizio notificati al Comune di Fano in persona del Sindaco p.t. al fine di ottenere eventuali risarcimenti per danni causati da privati all'Amministrazione.Per alcuni dei contenziosi di cui sopra, valutati attentamente gli atti, si è ravvisata l'opportunità di disporre la non resistenza e la non costituzione di parte civile.Si riferisce, altresì, che il Servizio Avvocatura è chiamato a svolgere anche una notevole mole di lavoro stragiudiziale consistente nella redazione di un numero sempre crescente di pareri, alla predisposizione della procedura per l'insinuazione del Comune di Fano nei fallimenti, per le dichiarazioni stragiudiziali, nell’istruzione di pratiche per richieste di patrocinio legale da parte dei dipendenti comunali e/o amministratori, nonché una sostenuta attività di corrispondenza, valutazioni e considerazioni sulle molte pratiche ancora in essere. Non affatto trascurabile l’attività istruttoria per i debiti fuori bilancio redatti sia in seguito a sentenze che statuiscono la soccombenza dell’Ente sia a parcelle di professionisti incaricati in anni precedenti la cui copertura finanziaria per la prestazione appare insufficiente al saldo richiesto.Sempre notevole nell’anno 2011 l’attività di supporto e collaborazione all’Ufficio dei Messi Comunali ( richieste di rimborso per notifiche effettuate per conto di altri Enti e amministrazioni, deposito atti nella Casa Comunale ).Da menzionare inoltre l’espletamento di tutta la procedura volta alla riscossione delle somme derivanti dai risarcimenti per danni provocati da terzi al Patrimonio Comunale.Tutta l’attività sopramenzionata è stata svolta dalle risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura e dai legali (Avv.Ti Nicolo' Marcello- Federico Romoli e Manuela Isotti), che collaborano con il Comune Fano, - giuste Scritture Private del 06.10.2009 decorrenti dal 01.01.2010 con ottimi risultati e soddisfacente riduzione della spesa.Si comunica inoltre che non si sono ravvisati scostamenti rilevanti sui finanziamenti dei Capitoli di Spesa e di Entrata assegnati a questo Servizio -Peg 2011-, anzi su alcuni capitoli si sono verificate delle economie.

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27/12/2011 DET. 2669 IMPEGNO DI SPESA DOMICILIAZIONE IN ROMA CONT. 100/11

Impegnata la somma di € 1.248 al cap. 1018.316.01 per liquidare l'Avv. De Luca per la domiciliazione in Roma del cont. 100/2011.

19/12/2011 C.C. 368 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 5.865,31 PER

PAGAMENTO CTU-COMUNE FANO/STEFANELLI FRANCORiconosciuto debito fuori bilancio di € 5.865,31 quale quota del 50% a carico del Comune e spettante al CTU per vertenza Comune di Fano/Stefanelli Franco. La somma viene impegnata al cap. 1018.802.03

19/12/2011 C.C. 369 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 1.937 DERIVANTE

DA SENTENZA 254/11 TRIBUNALE DI PESARORiconosciuto debito fuori bilancio di € 1.937 per spese processuali liquidate in sentenza e da versare a Equitalia Marche Spa in base alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro sez. di Fano relativamente alla controversia Alianello Mauro/Comune Fano/Equitalia Marche. La somma è impegnata al cap. 1018.80.203

01/12/2011 DET. 2412 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE AVV. MARCELLO

PER RECUPERO SENTENZA CONSIGLIO DI STATOImpegnata la somma di € 1.192,53 al cap. 1018.326.01 da liquidare all'Avv. Marcello quale compenso pari al 40% delle spese processuali sostenute e refuse al Comune dalla ditta Immobiliare Vera come da sentenza del Consiglio di Stato n. 954/2011.

01/12/2011 DET. 2409 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE AVV. MARCELLO PER RECUPERO SENTENZA TAR

Impegnata la somma di € 1.755,42 al cap. 1018.326.01 da liquidare all'Avv. Marcello quale compenso pari al 40% delle spese processuali sostenute e refuse al Comune dalla ditta Italcappa come da sentenza del Tar Marche n. 430/2011.

29/11/2011 D.C. 349 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 479,83 PER

PAGAMENTO PARCELLA AVV. VALENTINIRiconosciuto debito fuori bilancio di € 479,83 per liquidazione avv. Aldo Valentini per la prestazione svolta per conto del Comune di Fano nella controversia avanti al Consiglio di Stato Comune di Fano/Immobiliare Hibiscus srl. La spesa viene imputata al cap. 1018.802.03 imp. 1589/2011.

23/11/2011 DET. 2352 IMPEGNO DI SPESA PER PNEUMATICI AUTO BJ868RF IN

DOTAZIONE FERRIImpegnata la somma di € 97,26 al cap. 1018.321.02 per l'acquisto di nuovi pneumatici per l'auto in dotazione al messo comunale Ferri.

16/11/2011 DET. 2287 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO

AVVENUTA REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLOImpegnata la somma di € 2.545,74 al cap. 1018.316.01 quale rimborso della quota di spettanza del Comune per la registrazione della sentenza 409/11 della Corte d'Appello eseguita integralmente dalla controparte Sig. Stefanelli Franco.

10/11/2011 DET. 2235 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DOTT. PERLINI PER

PATROCINIO LEGALE-RIMBORSOImpegnata la somma di € 5.728,29 al cap. 1018.314.01 da liquidare al dott. Perlini quale rimborso per le spese legali sostenute a sua difesa in un procedimento penale conclusosi con ordinanza di archiviazione.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'UFFICIO E DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011AVVOCATURA COMUNALE-DIREZIONE AMMINISTRATIVAL'attività istruttoria delle pratiche nuove e gli aggiornamenti, integrazioni delle vertenze in essere derivanti da vertenze sorte in anni precedenti è stata notevole; tuttavia nulla da evidenziare circa la tempistica sulle tante scadenze, circa la completezza e precisione per la miglior tutela e difesa dell'Ente nonostante si sia verificato un aumento di contenzioso rispetto al 2010 ( N.87).Attività sempre corposa per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze sfavorevoli e/o da parcelle di legali incaricati in anni precedenti. Attualmente sono stati N. 10 i debiti riconosciuti ma diversi altri sono stati già redatti e pronti ad essere discussi in Commissione e in Consiglio Comunale.Cospicua anche la riscossione delle somme derivanti dai risarcimenti provocati da terzi al patrimonio comunale -(attualmente 20); N. 6 sono le istruttorie che il Servizio ha predisposto per l'insinuazione nei fallimenti ed nei Concordati preventivi.Le richieste di patrocinio di dipendenti ed amministratori istruite sono al momento N. 7.Tanta l'attività per soddifare gli adempimenti per i Servizi Finanziari , tante le determinazioni e tante le liquidazioni.Il Servizio è altresì di notevole supporto al Servizio dei Messi Notificatori e al Servizio deposito atti presso Casa comunale.MESSI NOTIFICATORICompito istituzionale dei Messi Notificatori è quello di notificare gli atti per conto di altri Enti e/ o Amministrazioni nonché per il Comune d'appartenenza.Le notifiche espletate dai Messi Notificatori del Comune di Fano in N.3 unità sono state a tutt'oggi N. 3319 comprensivi anche delle notifiche effettuate ai consiglieri per la convocazione del Consiglio Comunale.L'attività di notificazione è stata caratterizzata dal rispetto dei termini di scadenza -anche brevissimi- e dalla completezza di tutti gli adempimenti necessari anche per la validità della notifica.DOCUMENTAZIONE GIURIDICA E DEPOSITO ATTI CASA COMUNALENotevole è stata l'attività relativa alla gestione del deposito atti Casa Comunale; si tratta di migliaia di atti (atti giudiziari N. 2759 registrati mentre quelli inviati da Equitalia SPA non essendo registrati verranno comunicati in numero approssimativo alla fine del 2011) che vengono depositati annualmente presso il suddetto ufficio; si sta assistendo ad un aumento degli atti di Equitalia . La precisione e l' ottima organizzazione garantiscono una rapida individuazione e consegna dell'atto richiesto agli utenti intestatari dell'atto e/o delegati al ritiro.Invece in discesa la richiesta di dipendenti e/o privati cittadini al rilascio di leggi , circolari e quant'altro.

26/10/2011 C.C. 303 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €19.023,95

PAGAMENTO SENTENZA N.337/2010 PISTOLA LUCIASi delibera di prendere atto della sentenza N. 337/2010 emessa dal Tribunale di Pesaro Sez. Fano relativa alla controversia Comune Fano/ Provincia Pesaro e Urbino/ Pistola Lucia/Milano Assicurazioni;-di riconoscere per i motivi in premessa citati il debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art.194 comma 1^ lett a) del D. Lgs. N. 267/00 per l' importo pari ad €. 19.023,95, quota del 60% spettante dal Comune di Fano, relativo alla vertenza Comune Fano/ Provincia di Pesaro e Urbino/ Pistola Lucia/Milano Assicurazioni;-di IMPUTARE la succitata spesa al Cap. 1018.802.03 IMP. 1515 "Passività relative ad esercizi pregressi";- di DARE ATTO che il Servizio Avvocatura provvederà con proprio provvedimento a liquidare la suddetta somma in favore dell'avente diritto. 24/10/2011 DET. 2088 INTEGRAZIONE CAP.1018.802.03 IMP.1261/11 AUMENTO

ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%Si determina di integrare l'imp.1261/11 del cap.1018.802.03 "Passività relative ad esercizi pregressi" per l'importo complessivo di € 156,00 pari all'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21%.

19/10/2011 DET. 2056 DET.E LIQUIDAZIONE AVV.F.ROMOLI PER RECUPERO

SENTENZA N.37/04/2007 IMMOB.GARDENIA

Determinato di impegnare per tutte le motivazioni in narrativa specificate la somma complessiva di €. 1.684,80 già introitata dal Comune di Fano( correlata al Cap.Entrata 360.020.01);di imputare la somma di €. 1.684,80 al Cap.1018.326.01"Quota spettante ai legali incaricati a seguito di recupero spese per liti " del Bilancio di previsione Anno 2011, Cod.Siope 1331;- di liquidare all'Avv.to Federico Romoli la somma di €. 1.684,80 nel rispetto del punto 6) della Scrittura Privata del 31.12.2007 siglata tra il Comune di Fano e l'Avv. Federico Romoli.La presente determinazione/liquidazione sarà inviata per le procedure attuative ai Servizi Finanziari.

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11/10/2011 DET. 2008 INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N.1559

DEL 29.07.2011 AVV.MANUELA ISOTTISi determina di affidare all'avv.to Manuela Isotti l'incarico professionale per l'assistenza legale nonchè la trattazione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale che veda parte lo stesso Comune sulla base dello schema di Convenzione che si allega alla presente determinazione e alla quale i rapporti sono subordinati;- di ridefinire gli impegni assunti con la determinazione N.1559 del 29.07.2011 come segue:- IMP.117/2012 di €. 68.640,00 a €. 62.920,00 CAP. 1018.316.01 "Spese per Liti ed Arbitraggi" del Bilancio di Previsione 2012;- IMP.59/2013 da eliminare.- di corrispondere al legale le somme nella misura del 40% incamerate dal Comune a titolo di spese processuali liquidate dalla A.G. e corrisposte in qualsiasi momento da parti soccombenti in riferimento alla singola controversia nonchè tutte le somme liquidate per le procedure esecutive necessarie allo scopo;- di dare atto che la Convenzione ha decorrenza dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e che, al fine di garantire all'Ente la continuità amministrativa ed evitare potenziali situazioni che potrebbero creare gravissimi pregiudizi per l'Ente stesso potrà essere prorogata o rinnovata dalla Direzione Generale e che i compensi saranno corrisposti con le modalità previste nella Convenzione stessa.

11/10/2011 DET. 2007 INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N.1560

DEL 29.07.2011 AVV. N.MARCELLO

Si determina di affidare all'avv.to Nicolo' Marcello l'incarico professionale per l'assistenza legale nonchè la trattazione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale che veda parte lo stesso Comune sulla base dello schema di Convenzione che si allega alla presente determinazione e alla quale i rapporti sono subordinati;- di ridefinire gli impegni assunti con la determinazione N.1560 del 29.07.2011come segue:- IMP.116/2012 di €. 68.640,00 a €. 62.920,00 CAP. 1018.316.01 "Spese per Liti ed Arbitraggi" del Bilancio di Previsione 2012;- IMP.58/2013 da eliminare.- di corrispondere al legale le somme nella misura del 40% incamerate dal Comune a titolo di spese processuali liquidate dalla A.G. e corrisposte in qualsiasi momento da parti soccombenti in riferimento alla singola controversia nonchè tutte le somme liquidate per le procedure esecutive necessarie allo scopo;- di dare atto che la Convenzione ha decorrenza dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e che, al fine di garantire all'Ente la continuità amministrativa ed evitare potenziali situazioni che potrebbero creare gravissimi pregiudizi per l'Ente stesso potrà essere prorogata o rinnovata dalla Direzione Generale e che i compensi saranno corrisposti con le modalità previste nella Convenzione stessa.

11/10/2011 DET. 2006 INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N.1561

DEL 29.07.2011 AVV.FEDERICO ROMOLI

Si determina di affidare all'avv.to Federico Romoli l'incarico professionale per l'assistenza legale nonchè la trattazione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale che veda parte lo stesso Comune sulla base dello schema di Convenzione che si allega alla presente determinazione e alla quale i rapporti sono subordinati;-Di ridefinire gli impegni assunti con la determinazione N. 1561 del 29.07.2011 come segue-IMP. 118/2012 di €. 68.640,00 a €. 50.336,00 CAP. 1018.316.01 "Spese per Liti ed Arbitraggi" del Bilancio di Previsione 2012;-IMP. 60/2013 da eliminare;- di corrispondere al legale le somme nella misura del 40% incamerate dal Comune a titolo di spese processuali liquidate dalla A.G. e corrisposte in qualsiasi momento da parti soccombenti in riferimento alla singola controversia nonchè tutte le somme liquidate per le procedure esecutive necessarie allo scopo;- di dare atto che la Convenzione ha decorrenza dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e che, al fine di garantire all'Ente la continuità amministrativa ed evitare potenziali situazioni che potrebbero creare gravissimi pregiudizi per l'Ente stesso potrà essere prorogata o rinnovata dalla Direzione Generale e che i compensi saranno corrisposti con le modalità previste nella Convenzione stessa.

04/10/2011 DET. 1962 APPROVAZ.LIQUIDAZ.AVV.TO CAPPIELLO-COMUNE

FANO/LADY MARIANNASi determina di impegnare la somma di € 259,76 al cap.1018.316.01;di liquidare la somma di € 259,76 all'avv.to Claudio Cappiello

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13/09/2011 DET. 1836 IMPEGNO DI SPESA - DOMICILIAZIONE ROMA CONT.71/11

Si determina di impegnare la somma di € 1.248,00 in favore dell'avv.Ugo De Luca per domiciliazione a Roma a seguito di ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato - Sez.IV promosso da Marche multiservizi Spa ;- di imputare la somma complessiva di € 1.248,00 al cap.1018.316.01

09/08/2011 DET. 1644 IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE AVV.TO

ROMOLO REBOAIn merito al ricorso in appello promosso da A.P.Immobiliare S.R.L. avanti al Consiglio di Stato;- ritenuto necessario per il Comune di Fano domiciliarsi a Roma presso l'avv.Romolo Reboa;- si determina di impegnare la somma di € 238,16 in favore dell'avv.Romolo Reboa - di imputare la spesa al cap.1018.316.01

28/07/2011 DET. 1555 LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SPESE SENTENZE

N.250/2011 CORTE D'APPELLO DI ANCONAAtto di citazione al Comune di fano promosso da Rossi Maria Paola per risarcimento danni subiti;- il Comune incaricava per la difesa dell'Ente l'Avv.Giuseppe Sorcinelli- il giudizio terminava con sentenza favorevole per l'Ente;- per tali motivi si determina di impegnare la somma di e 7.248,59 al cap.1018.326.01 (Correlata al Cap.entrata 360.020.01)

25/07/2011 C.C. 200 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 19.170,00 PER

ACCONTO COLLEGIO ARBITRALEIl Consiglio Comunale prende atto dell'Ordinanza del 28.02.2011 del Collegio Arbitrale costituitosi ed insediatosi per la risoluzione della controversia Comune Fano/Serafini Costruzioni Srl;- di riconoscere il debito fuori bilancio relativo alle spese legali pari a € 19.170 dovuto a titolo d'acconto per la vertenza Comune di Fano/Serafini costruzioni;- di imputare la spesa al Cap.1018.802.03 imp.1261

20/07/2011 DET. 1485 IMPEGNO DI SPESA AVV.MANUELA ISOTTI - CONT 58/2011

Si determina di impegnare la somma complessiva di € 3.744,00 in favore dell'avv.Manuela Isotti ;- di imputare la somma di € 3.744,00 al Cap.1018.316.01

11/07/2011 DET. 1446 LIQUIDAZIONE AVV.NICOLO' MARCELLO PROC.PENALE

4349/2009 A CARICO DI PAOLETTISi determina di impegnare la somma complessiva di € 4.500;- di imputare la somma di € 4.500 al cap.1018.314.01- di liquidare l'avv.Nicolò Marcello la somma di € 4.500 per il patrocinio del Dirigente Paoletti Antonio

05/07/2011 DET. 1407 RIPARAZIONE AUTO BJ 232 VG IN DOTAZIONE AL MESSO

ULIVASi determina di impegnare la somma complessiva di € 115,20 nel cap.1018.321.02 ;di liquidare l'officina Tonelli

28/06/2011 DET. 1358 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE AVV.M.ISOTTI

RECUPERO CONT.35.10Si determina di impegnare la somma complessiva di € 2000,01 introitata dal Comune di Fano (correlata al Cap.di Entrata 360.020); Di imputare la somma al Cap.1018.326.01e liquidare l'Avv.Manuela Isotti nel rispetto della scrittura privata

28/06/2011 DET. 1350 IMPEGNO DI SPESA ING.ROBERTO PIERINI CTP

PROCEDIMENTO CONT.20/09Si determina di impegnare € 7.151,04 cap.1018.316.01 in favore dell'ing.Roberto Pierini per la prestazione di CTP nel procedimento pendente avanti al tribunale di Ancona RG 2429/11 promosso da Amati Amato

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22/06/2011 C.C. 175 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 1963,00 PER

PAGAMENTO SPESE LEGALIIl Consiglio Comunale prende atto dell'Ordinanza del 08.02.2011 della Corte di Cassazione relativamente alla controversia Comune di Fano/Emmedue Spa;- di riconoscere il debito fuori bilancio di € 1.963,00 derivanti dall'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione;- di imputare la spesa al Cap.1018.802.03 imp.1223.

20/06/2011 DET. 1284 IMPEGNO DI SPESA STUDIO MARCHIONNI & PARTNERS -

CONT.54/2011Si determina di impegnare la spesa di €9.236,00 alla voce di bilancio 1018.316.01 e di liquidare gli stessi in favore dello Studio Marchionni & Partners per l'incarico conferito dall'Ente

06/06/2011 DET. 1171 RECUPERO SPESE SENTENZE TRIBUNALE DI FANO

N.359/2010 - MANCINI GIUSEPPE+1Si determina di impegnare la somma complessiva di €2.414,88 (introitata dal comune di fano Cap.360.020) al cap.1018.326.01, di liquidare l'avv.Federico Romoli nel rispetto della scrittura privata

01/06/2011 DET. 1154 ULTERIORE IMPEGNO DOMICILIAZIONE CONT.54/2010

CONSIGLIO DI STATOSi determina di impegnare la somma di € 198,40 al cap.1018.316.01 e liquidare l'avv.Romolo Reboa per la necessaria domiciliazione a Roma a seguito del ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso da Pierini Luciano+1

01/06/2011 DET. 1153 IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE AVV.TO

R.REBOA-CONT.14/05Si determina di impegnare la somma di €1.168,36 AL CAP.1018.316.01, di liquidare l'avv.Romolo Reboa per la necessaria domiciliazione a Roma a seguito di azione in giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso Talamelli Maria per ottenere la riforma della sentenza N.128/04 Corte Appello di Ancona.

01/06/2011 DET. 1152 IMPEGNO DI SPESA DOMICILIAZIONE AVV.ROMOLO

REBOASi determina di impegnare la spesa di € 1.872,00 al cap.1018.316.01 per la domiciliazione in Roma all'Avv.Romolo Reboa a seguito del ricorso al Consiglio di Stato

11/05/2011 C.C.131 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €3.487,19 PER

PAGAMENTO STUDIO LEGALE GALVANIIl Consiglio Comunale prende atto della richiesta di liquidazione dello Studio Legale Galvani per la prestazione svolta per conto del Comune di Fano nella controversia Coop.Romagna MArche/Comune Fano avanti Tar Marche;- Di riconoscere il debito fuori bilancio per € 3.487,19- Di imputare la spesa al Cap.1018.802.03 imp.1027

11/05/2011 C.C.132 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €3.343,31

AVV.GALVANIIl Consiglio Comunale prende atto della richiesta di liquidazione dell'Avv.Andrea Galvani per la prestazione svolta per conto del Comune di Fano nella controversia Ferri Maria Luisa/Comune Fano avanti Consiglio di Stato;-di Riconoscere il debito fuori bilancio per importo di € 3.343,31;- di Imputare la spesa al Cap.1018.802.203 imp.1026

11/05/2011 C.C.133 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 10.596,08 DERIVANTE

DA SENTENZA N.229/2010 TRIBUNALE PESAROIl Consiglio Comunale prende atto della sentenza N.229/2010 emessa dal tribunale di Pesaro Sez.Fano relativa alla controversia Comune Fano/Angeletti Giuseppe;- Di riconoscere il debito fuori bilancio per importo pari a € 10.596,08 relativo alla vertenza Comune Fano/Angeletti Giuseppe;- di Imputare la spesa al Cap.1018.802.03 Imp.1028

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11/05/2011 C.C.134 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €1.027,24 PAGAMENTO

AVV.LIUBA D'ANGELIIl Consiglio Comunale prende atto della richiesta di liquidazione dell'Avv.to Liuba D'angeli per la prestazione svolta per conto del Comune di Fano nel procedimento penale N.1291/2001 a carico di Giombetti Anna avanti al tribunale di Pesaro Sez.Fano- di Riconoscere il debito fuori bilancio per un importo di € 1.027,24- di imputare la spesa al Cap.1018.802.03 imp.1025

11/05/2011 C.C. 135 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 5.616,00 PER

RIMBORSO AMM.COME DA SENTENZA CORTE DEI CONTIIl Consiglio Comunale prende atto della sentenza N.156/2010 emessa dalla Corte dei Conti Sez.Giurisdizionale la Regione Marche nei confronti di Carboni Paolo Giuliani Giuliano Darvini Aldo Enzo amministratori del Comune di Fano;- di riconoscere il debito fuori bilancio per un importo di € 5.616,00 - di imputare la spesa al cap.1018.802.03 imp.1067.2011

11/05/2011 C.C. 136 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI € 5.423,95 PER SPESE

LEGALI COMUNE DI FANO/LI.TA COSTRUZIONIIl Consiglio Comunale prende atto dell'atto di precetto notificato in data 28.01.2011 dalla Li.Ta Costruzioni Spa;- di Riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo delle spese legali pari a € 5.423,95 e relativo all'atto di precetto promosso dalla Li.Ta.Costruzione SPA;- di imputare la spesa al Cap.1018.802.03 Imp.1065

11/05/2011 C.C. 137 RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI € 5.969,65 -SENTENZA

N.123/2010 IN FAVORE DI NASONI COSTRUZIONIIl Consiglio Comunale prende atto della sentenza N.123/2010 emessa dal Tribunale di Pesaro Sez.Fano relativa alla Controversia Comune Fano/Costruzione Nasoni Srl;- di riconoscere il debito Fuori Bilancio per l'importo delle spese legali pari a € 5.969,65 - di imputare la succitata spesa al Cap.1018.802.03 imp.1066

04/05/2011 DET. 913 DETERMINA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE

ALL'ING.GEMINISi determina di impegnare la somma € 251,54 al cap.1018.316.01 e liquidare l'Ing.Pierluigi Gemini individuato in corso di causa dal Giudice per attività di verificazione

20/04/2011 DET. 766 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO TARGATA

DG868RF DI FERRI FLORENZIOSi determina di impegnare la somma di € 506,54 al cap.1018.321.02 per intervento di manutenzione e revisione auto in dotazione al servizio di notificazione

15/04/2011 DET. 737 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO JURIS DATA GIUFFRE'

EDITORE SPA ANNO2011Si determina di impegnare la somma complessiva di € 1488 al cap.1018.211.02 per il rinnovo anno 2011 dell'abbonamento juris Data - A.Giuffrè Editore Spa

11/04/2011 DET. 696 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE

AVV.NICOLO' MARCELLOSi determina di impegnare la somma di €6.240,00 al cap.1018.316.01 in favore dell'Avv.Nicolò Marcello per la costituzione di parte civile del Comune di Fano nel procedimento penale a carico del Sig.Esposto Alfonso. Si precisa che detto incarico non rientra tra quelli previsti nella Scrittura privata

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01/04/2011 DET. 630 LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SPESE - COMUNE DI FANO/

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPASi determina di impegnare la somma complessiva di €1.497,60 già introitata al capitolo d'entrata 360.020.01.Di imputare la somma al Cap.1018.326.01 "quota spettante ai legali incaricati a seguito di recupero spese per liti" e liquidare l'Avv.Federico Romoli nel rispetto della scrittura privata.

29/03/2011 DET. 600 IMPEGNO DI SPESA AVV.REBOA ROMOLO CONT.518/05

CORTE CASSAZIONESi determina di impegnare la somma di € 2.547,96 al capitolo 1018.316.01.Di liquidare all'Avv.R.Reboa per il ricorso avanti alla Corte di Cassazione promosso da Del Chierico Luigi per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte D'appello N.709/04 favorevole al Comune di Fano

24/03/2011 DET. 565 DETERMINA A LIQUIDARE PER REGISTRAZIONE

SENTENZA N.64/2001 TRIBUNALE DI PESAROSi determina di impegnare la somma di € 187,13 al Cap.1018.316.01 all'Agenzia delle Entrate per la registrazione sentenza N.64/2011 relativa alla controversia Comune di Fano/Magi Natale

22/02/2011 DET. 374 IMPEGNO DI SPESA AVV.UGO DE LUCA CONT.14/11

DOMICILIAZIONE CONSIGLIO DI STATOSi determina di impegnare la spesa di € 1.248,00 al Cap.1018.316.01da liquidare all'Avv.Ugo De Luca per ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato - Sez.IV promosso da Montemarani Massimo +1

18/02/2011 DET. 356 IMPEGNO DI SPESA AVV.UGO DE LUCA DOMICILIAZIONE

CONSIGLIO DI STATOSi determina di impegnare la somma di € 1.248,00 al Capitolo 1018.316.01 per ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato promosso da Furlani Celso C srl per ottenere la totale riforma della sentenza N.3113/10 Tar-Marche.

17/02/2011 DET. 353 IMPEGNO DI SPESA AVV.UGO DE LUCA CONT.02/2011

CONSIGLIO DI STATOSi determina di impegnare la somma complessiva di €1.248,00 al Cap.1018.316.01 all'Avv.Ugo De Luca per ricorso avanti al Consiglio di Stato

15/02/2011 DET. 327 LIQUIDAZIONE PER RECUPERO SPESE NEL

PROCEDIMENTO AGOSTINI/ASURSi determina di impegnare la somma di €751,08 già introitata in data 19.11.2010 dal capitolo d'entrata 360.020. Di liquidare all'Avv.Nicolò Marcello la somma €751,08 nel rispetto della Convenzione N.1del 03.01.05 e N 1/bis del 15.02.2010 art.5 stipulata tra il Comune di Fano e Avv.N.Marcello

14/02/2011 DET. 307 ULTERIORE IMPEGNO PER DOMICILIAZIONE AVV.REBOA

Si determina di impegnare la somma ulteriore di € 448 cap.1018.316.01 in favore dell'avv.R.Reboa in merito al ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato promosso da Vitali Sauro+1

09/02/2011 DET. 278 IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRIPER

FUNZIONAMENTO SERVIZIO MESSI COMUNALISi determina di impegnare la somma complessiva di € 168,00 al Capitolo 1018.211.02 per rilegatura registri.

04/02/2011 DET. 239 DETERMINAZIONE PER RIPARAZIONE AUTO BJ233VG IN

DOTAZIONE URANI STEFANOSi determina di impegnare la somma di € 276,00 al Cap.1018.321.02 "spese per i mezzi di trasporto del Servizio Legale" per intervento di urgente manutenzione auto in dotazione al messo comunale Urani Stefano

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03/02/2011 DET.228 INCARICO STUDIO MARCHIONNI CONT.06/11 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Si determina di impegnare la somma di €12.880,00 alla voce di bilancio 1018.316.01 in favore dello Studio Marchionni & Partners per l'incarico riguardante il ricorso alla Commissione tributaria Provinciale e relativo solo all'anno 2005 sulla maggiore imposta valore aggiunto e relative sanzioni,interessi .

31/01/2011 DET. 205 RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE ULIVA LORENZO

BJ323VGSi determina di impegnare la somma complessiva di €276,00 al cap.1018.321.02 per la riparazione dell'auto in dotazione al sevizio di notificazione

18/01/2011 DET. 114 IMPEGNO PER DOMICILIAZIONE AVVOCATI-CORTE

APPELLO ANCONASi determina di impegnare la somma di €3.000 al Cp.1018.316 per le spese di domiciliazione sostenute dagli avvocati Manuela Isotti- Nicolò Marcello e Federico Romoli relativamente alle controversie pendenti nelle sedi giudiziarie del Distretto Territoriale Corte Appello di Ancona.

18/01/2011 DET. 113 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI LEGALI IN

NOME E PER CONTO DELL'ENTESi determina di impegnare la spesa complessiva di €4.000 al cap.1018.316 necessaria al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente dai legali incaricati alla difesa di questa pubblica amministrazione sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

17/01/2011 DET. 104 REGISTRAZIONE SENTENZA MODELLO F23 CONT.44/01

Si determina di impegnare la spesa di € 204,26 al cap.1018.316 da liquidare all'Agenzia dell'Entrate al fine di provvedere alla registrazione della Sentenza N.336/08 relativa alla controversia Comune di Fano/Ferri Giovanni +3

17/01/2011 DET. 102 LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA CONT.44/01

Si determina di impegnare la somma complessiva di € 210,14 alla voce di bilancio 1018.316, di liquidare tale somma all'Agenzia delle Entrate al fine di provvedere alla registrazione della sentenza N.343/08 relativa alla controversia Comune di Fano /Ferri Marisa/2

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2012

18.52 CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: TANCINI ALESSANDRA

Referente Politico: STEFANO AGUZZI

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE

OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE CON ADEGUAMENTO AL D.LGS 150/2009

OB.03 MONITORAGGIO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

OB.04 PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE CONTABILITA' ANALITICA

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE

(2016)

Descrizione:Nell'anno 2010 il servizio ha effettuato delle valutazioni in merito alle soluzioni organizzative e gestionali più idonee per avviare un monitoraggio completo delle opere pubbliche. Da tale analisi è emersa la totale assenza presso l'ufficio tecnico di strumenti informatici per la gestione di tali opere e pertanto congiuntamente alle addette incaricate dei lavori pubblici, sono stati individuati e valutati appositi software che potrebbero coniugare le esigenze di gestione del servizio tecnico con quelle di monitoraggio del Servizio Controllo di Gestione. Pertanto il Servizio Controllo di Gestione ha avviato un progetto sperimentale con la Ditta di informatica Apra, per avviare un monitoraggio delle opere pubbliche mediante un nuovo software denominato Citykey che essendo da testare viene acquisito dal nostro ente a titolo gratuito.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 28,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL' 80%

80,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: Lavori Pubblici e Sic

Responsabile TANCINI ALESSANDRAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo LAVORI PUBBLICICentro di Responsabilità 18.52.10 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi propedeutica del software Citykey per verificare che tutti i campi richiesti e le informazioni utili siano state implementate dalla Software house

R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Caricamento nel software di tutti i dati delle opere pubbliche ricomprese nel piano triennale degli investimenti

R Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

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Elab.di una metod.condivisa con il Settore LL.PP.al fine di ottenere che i dipendenti di tale settore inseriscano in tempo reale gli stati di attuazione di ogni opera all'interno del programma Informatico Citykey, condiviso con il CdG

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

XElaborazione di un report finale sullo stato di attuazione del triennale delle opere pubbliche. (Tale attività si intende subordinata al corretto e puntuale caricamento dei dati da parte del settore lavori pubblici)

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

5,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Non sono previste spese aggiuntive in quanto il Software è fornito gratuitamente dalla

Software house Apra (trattasi di programma da testare)Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella - Pamela Lisotta - Mariangela GiommiNote N. 2 addette ufficio tecnico nominate con Provv.Direttore nr 2463 del 22/10/2009

(Arch.Lisotta e Arch.Giommi)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL' 80%

Tutte le attività di competenza del Servizio Controllo di Gestione sono state effettuate. L'ultima attività non è stata realizzata per motivi indipendenti dal Servizio.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

30/12/2011 RELAZIONE DIRIGENTE AL 31.12..2011

Il Servizio Controllo di Gestione ha svolto entro la fine dell'anno tutte le attività programmate di sue competenza.In particolare ha verificato che tutte le richieste di modifica avanzate dal Servizio in collaborazione con quello dei lavori pubblici fossero state recepite all'interno del programma. Da tale disamina sono emerse alcune anomalie di funzionamento e alcune carenze nelle stampe ministeriale e nelle stampe di sintesi dello stato di realizzazione degli investimenti programmati. Dopo la correzione delle anomalie riscontrate, ha provveduto ad informatizzare tutte le opere pubbliche ricomprese nel piano triennale degli investimenti ed hao condiviso il programma e le sue modalità di funzionamento con le dipendenti del settore lavori pubblici, le quali sono state incaricate di effettuare il monitoraggio delle attività svolte per ogni opera. L'ultima attività non è stata svolta per cause indipendenti dalla volontà del Servizio, in quanto subordinata al caricamento dei dati da parte del Settore Lavori Pubblici, così come già indicato in sede di approvazione del P.d.o. iniziale.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

E' stata effettuata l'analisi propedeutica del software "CitYkey" della Ditta Apra al fine di verificare che tutte le richieste avanzate alla Softwarehouse dal nostro Servizio e da quello dei Lavori Pubblici fossero state recepite nel database. In realtà da tale disamina sono emerse alcune anomalie nel funzionamento e nella funzionalità del programma. In particolare alcune stampe ministeriali erano carenti di alcune informazioni ed era mancante una stampa di sintesi del grado di realizzazione del cronoprogramma, indispensabile per effettuare il monitoraggio.Il Servizio ha quindi provveduto a richiedere le opportune modifiche che la ditta si è impegnata ad effettuare entro in mese di gennaio p.v.Nel frattempo si è provveduto comunque al caricamento del di tutti i dati delle opere pubbliche ricomprese nel piano triennale degli investimenti e a condividere il programma e le sue impostazioni con le dipendenti in Staff dei lavori pubblici.

24/05/2011 INCONTRO AL CONTROLLO DI GESTIONE CON DIPENDENTI LAVORI

PUBBLICIVisionato il programma informatico per iniziare informatizzazione

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OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE CON ADEGUAMENTO AL D.LGS 150/2009

(2017)

Descrizione:l servizio provvederà ad elaborare il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno corrente contestualmente al Piano esecutivo di gestione. Trattasi per l'anno in corso di un obiettivo di sviluppo in quanto dal 2011 il P.d.o. dovrà essere strutturato in modo tale da adeguarsi a quanto stabilito dal D.lgs 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance ed in particolar modo ai nuovi criteri di valutazione di Dirigenti, A.p.o. e dipendenti che a breve verranno approvati dall'Ente. Di seguito all'approvazione del Conto Consuntivo il Servizio provvederà ad elaborare il Referto Finale di gestione relativo all'anno 2010 e a fornire assistenza al precedente Nucleo di valutazione per concludere la valutazione di Dirigenti e A.p.o. Riferita all'annualità 2010. Per quanto riguarda i referti infrannuali relativamente all'anno 2011, il Servizio si prefigge di effettuare un primo report alla data del 30 settembre e un report finale alla data del 31 dicembre.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 16,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile TANCINI ALESSANDRAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo CONTROLLI INTERNICentro di Responsabilità 18.52.10 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Appr.PDO anno 2011 contestualmente al PEG, strutturandolo in base alla nuova normativa di cui al D.lgs 150/2009 (nella parte di adeguamento al D.lgs 150/09 risulta subordinata all'approvazione entro breve dei nuovi criteri di valutazione)

R Previsto

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

Attivaz.procedura di controllo ann.degli incarichi esterni al fine di monitorare il rispetto del limite di spesa degli incarichi di studio-ricerca e consulenza e al fine di verific.che gli incarichi rientrino nell'elenco approv.dall'ente

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XElaborazione Referto Finale anno 2010 dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2010

R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

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Supporto al Nucleo di Valutazione per corresponsione indennità di risultato Dirigenti e Apo relativa all'anno 2010

R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

Richieste stato attuazione obiettivi P.D.O. ANNO 2011 alla data del 30 settembre a Dirigenti e Alte posizioni organizzative

R Previsto

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

Richiesta di informazioni ai Dirigenti e Alte Posizioni organizzative in merito agli acquisti Consip, incarichi esterni al fine di elaborare il Referto da inviare alla Corte dei Conti.

R Previsto

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

Elaborazione referto sintetico da inviare alla Corte dei Conti Sezione Regionale per le Marche

R Previsto

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

Predisposizione Primo Report ufficiale di gestione anno 2011-presa d'atto in Giunta R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X2,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1013.206.01 € 1.000 acquisto beni di consumo

Cap. 1013.309.01 € 27.500 prestazioni di servizi (Risorse Utilizzate: Importo calcolato dagli impegni di competenza e residuo da City Financing)

Importo Stanziato 28.500,00Importo Impegnato 27.482,60

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella

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STATI DI ATTUAZIONE:19/01/2012 G.C. N.17 APPROVAZIONE REFERTO AL 31/10/2011

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

Tutte le attività relative all'obiettivo sono state svolte in base alla programmazione.

15/11/2011 DET. 2283 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO-ACQUISTO

BENI DI CONSUMO SERVIZIO CDGImpegnata la somma di € 1.000 al cap. 1013.206.01 per l'acquisto di cartelline rilegatrici e pubblicazioni varie.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

L'attività programmata è stata realizzata come preventivato. Il piano dettagliato degli obiettivi è stato approvato contestualmente al Piano esecutivo di gestione ed è stata prestata assistenza alla Direzione Generale e all'Organismo indipendente di Valutazione per l'elaborazione del nuovo Manuale di Valutazione. Dal 2011 con Direttiva n.4 il Servizio Controllo di Gestione è stato incaricato anche di verificare il rispetto del limite di spesa imposto dal D.l 78/2010 relativamente agli incarichi esterni. Pertanto è stata implementata tale nuova attività e si sono resi necessari successivi atti deliberativi per modificare l'allegato degli incarichi a seguito di nuove richieste avanzate da vari uffici.Nel mese di giugno è stato elaborato come previsto il Referto finale del Piano dettagliato degli obiettivi anno 2010 e nel mese di luglio il servizio ha supportato il Nucleo di Valutazione al fine di corrispondere l'indennità di risultato a Dirigenti e Apo. La richiesta ai Dirigenti di informazioni integrative per la redazione del primo referto 2011 è stata programmata alla data del 31 ottobre a seguito dell'approvazione del nuovo Smivap avvenuta solamente in data 30 settembre u.s. Si è provveduto a trasmettere apposito Referto 2010 alla Corte dei Conti-Sezione Regionale nel mese di Settembre u.s.

24/06/2011 D.G.291 REFERTO FINALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE P.D.O.

ANNO 2010

19/04/2011 PROVV. 755 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI ANNO 2011

19/04/2011 D.G.154 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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OB.03 MONITORAGGIO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (2018)

Descrizione:Nell'ambito delle funzioni affidate all'ufficio in materia di qualità dei servizi il Servizio Controllo di Gestione ha avviato già nello scorso anno un'attività di monitoraggio dei dati già disponibili in materia all'interno dell'ente, verificando nel dettaglio le Carte di Servizio già emanate e le indagini di customer satisfaction già effettuate. Nell'anno corrente è intenzione dell'ufficio procedere alla somministrazione di un questionario al Servizio Anagrafe, elaborando la relativa reportistica finale. Inoltre ci si prefigge di regolamentare in maniera più puntuale tramite apposita Direttiva o norma Regolamentare le attuali procedure seguite autonomamente anche da altri uffici in materia di indagini sulla qualità dei servizi .Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 28,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: Servizi Demografici, S.i.c. per valutazione su eventuale acquisizione software

informatico

Responsabile TANCINI ALESSANDRAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo CONTROLLI INTERNICentro di Responsabilità 18.52.10 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONEBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

avvio della somministrazione del questionario sulla qualità del servizio anagrafe

R Previsto

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

Report finale sugli esiti del questionario somministrato al Servizio Anagrafe R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

elaborazione bozza di documento per regolamentare in maniera univoca la somministrazione di indagini di qualità all'interno dell'Ente e per l'emanazione di carte di servizio

£ Previsto

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

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2,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Non sono previste spese aggiuntiveImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Portinari Glori Raffaella - Montesi DanielaNote Utilizzata anche una Stagista dell'Università di Bologna

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

La bozza di Direttiva è stata predisposta dall'Ufficio e verrà approvata nel 2012. La seconda attività è stata considerata a metà.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

Nei primi mesi del 2011 è stata effettuata una prima indagine di qualità nel Servizio Anagrafe. Durante questo periodo è stato somministrato agli utenti che si presentavano allo sportello uno specifico questionario contenente delle domande a risposta multipla inerenti alcuni aspetti del servizio ricevuto. Al termine della somministrazione sono stati riepilogati gli esiti della stessa in uno specifico report finale,trasmesso agli uffici competenti e pubblicato sul portale istituzionale del Comune. E'stata elaborata dal Servizio una bozza di Direttiva che verrà approvata nel 2012.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

L'avvio dell'indagine di qualità nel servizio anagrafe si è svolta nel periodo 14 febbraio-6 aprile 2011 nelle giornate di lunedì e mercoledì mattina, indicate, dalla responsabile del servizio Anagrafe, come quelle maggior affluenza sulla base dei registri delle pratiche evase.

Il Progetto “Indagine sulla à del Servizio Anagrafe” è stato strutturato in tre fasi: una fase iniziale, di campionamento ex ante, propedeutica alla realizzazione del progetto stesso iniziata nel corso dell'anno 2010. L’individuazione del campione di popolazione a cui far riferimento, infatti, ha permesso di identificare con precisione l’insieme campionario di individui da coinvolgere nell’ambito della somministrazione dei questionari, e dare maggiore significatività allo svolgimento dell’indagine stessa; una fase centrale di somministrazione del questionario ai cittadini fruitori del servizio. Questa fase si è protratta per circa due mesi (febbraio – aprile 2011) e si è sostanziata nella diretta compilazione, da parte degli utenti, dei questionari che venivano loro consegnati subito dopo avere espletato una pratica o chiesto informazioni allo sportello. E’ stato chiesto ai cittadini di rispondere ad una serie di domande a risposta multipla inerenti gli aspetti del servizio ricevuto poco prima ed esprimere quindi una valutazione in base alla propria personale percezione del servizio;una fase finale di elaborazione dei dati raccolti svolta mediante registrazione delle risposte pervenute attraverso l’utilizzo di fogli elettronici (Excel). L’analisi delle informazioni acquisite è stata gestita con il supporto di elementi grafici e tabelle pivot che hanno reso possibile lo sviluppo di dati incrociati di sintesi e la realizzazione di un quadro riassuntivo dettagliato.

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Il campionamento degli intervistati ha consentito di avere un quadro più preciso della percezione della qualità dei servizi anagrafici da parte delle diverse tipologie di utenti.Per la somministrazione dei questionari è stata prevista l’autonoma compilazione da parte del cittadino, tuttavia il personale del Servizio Controllo di Gestione assistito da una tirocinante universitaria ha fornito assistenza continua per spiegazioni iniziali e per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. A tal fine ha garantito la presenza costante di una unità lavorativa durante tutto il periodo di somministrazione del questionario.I cittadini pertanto sono stati invitati inizialmente alla compilazione del questionario e successivamente all'inserimento degli stessi in un’apposita urna.Il report finale riepilogativo dell'esito dell'indagine è stato inviato al Direttore Generale, al Dirigente e Assessore competente e al Sindaco con nota p.g. 53094 del 3/8/2011.

07/02/2011 PROVV.251 ATTIVAZIONE DI N.1TIROCINIO CURRICULARE PRESSO

IL CDG-UNIVERSITA' DI BOLOGNASi dispone di attivare il tirocinio curriculare in favore della studentessa Martina Pagnetti presso la Direzione Generale - Servizio Controllo di Gestione a decorrere dal 07.02.2011.

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OB.04 PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE CONTABILITA' ANALITICA

(2019)

Descrizione:Sperimentalmente nel 2010 è stata ricostruita la contabilità per centri di costo riferita all'anno 2009 effettuando numerosi ribaltamenti dei costi comuni e ribaltando la spesa del personale sulla base delle indicazioni fornite dai vari Dirigenti. Per l'anno corrente pertanto l'obiettivo è quello di dare continuità al lavoro ricostruendo la contabilità analitica relativa all'anno 2010 con le modalità seguite per il 2009 e contestualmente implementare con il supporto di tutti gli uffici ed in particolare del servizio ragioneria una contabilità analitica sempre aggiornata. A tal fine è necessario che durante l'esercizio 2011 le fatture e i documenti contabili siano contabilizzati nei centri di costo corretti, cercando in tal modo di ridurre al minimo le operazioni di ribaltamento extra contabile e riducendo pertanto il margine di errore e di imprecisione che è sempre insito in tali ribaltamenti.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 28,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: Ragioneria, Sic . In ogni caso per la realizzazione dell'obiettivo nella parte relativa all'avvio della Contabilità analitica è indispensabile la collaborazione di ogni ufficio

Descrizione nell'indicazione del centro di costo di dettaglio in ogni fattura e documento contabile.

Responsabile TANCINI ALESSANDRAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo CONTROLLI INTERNICentro di Responsabilità 18.52.10 UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

invio comunicazione a tutti i Dirigenti ed Alte Posizioni Organizzative con proposta di revisione degli attuali centri di costo, distinguendo quelli di Peg da quelli di P.d.o.

R Previsto

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

Collaborazione con la Software house per valutare la modifica dei centri di costo cercando di mantenere un collegamento con i centri di costo precedenti

R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

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Avvio sperimentale della Contabilità analitica per centri di costo in collaborazione con il Servizio Ragioneria , emanazione di apposita Direttiva affinché ogni ufficio indichi in fattura il codice di dettaglio del centro di costo.

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

Ricostruzione tramite ribaltamenti della Contabilità analitica relativa all'anno 2010 R Previsto

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X2,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Non sono previste spese aggiuntive in quanto il Software utilizzato per implementare la

Contabilità Analitica è già compreso nel pacchetto Cityfinancing già in usoImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Portinari Glori Raffaella - Montesi Daniela

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

Il Servizio ha svolto tutte le attività previste, l'attività relativa all'avvio della sperimentazione dell'analitica non è stata svolta per motivi indipendenti dal Servizio e per decisione della Direzione Generale.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

Il Servizio ha svolto tutte le attività programmate in sede di P.d.o. iniziale cosi' come si evince anche dalla relazione al 31.10.2011. Non è avvenuto l'avvio sperimentale della Contabilità analitica per centri di costo per cause non imputabili al servizio, in quanto la Direzione Generale ha ravvisato l'opportunità di non procedere a causa del ridimensionamento della struttura organizzativa avvenuto in data 30 settembre 2011, come risulta da specifico verbale del 27 ottobre 2011.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

La Contabilità analitica costituisce uno strumento indispensabile per un corretto funzionamento del Servizio Controllo di Gestione, in quanto consente di guidare i comportamenti dei responsabili dei vari servizi mediante il confronto tra costi obiettivo e costi consuntivi ed è utile per orientare le decisioni dell'ente pubblico secondo criteri di convenienza economica.Di seguito si riepilogano le attività svolte fino ad oggi dal Servizio scrivente finalizzate ad introdurre a regime all'interno dell'ente tale tipologia di contabilità:

-In primis è stato testato il programma informatico in uso (Cityfinancing della Ditta Apra). Per tale ragione il Servizio Controllo di Gestione ha ricostruito extra-contabilmente la Contabilità analitica relativa alle annualità 2009-2010 mediante una serie di ribaltamenti di costi e ricavi a consuntivo. Tali ribaltamenti che hanno riguardato i costi comuni a più centri di costo sono stati effettuati anche mediante una corretta ripartizione dei costi del personale sulla base delle indicazioni richieste ad ogni Dirigente con nota p.g. 53840 del 5 agosto 2010.A parte sono stati gestiti gli ammortamenti sulla base dei dati che ci sono stati forniti dalla ditta che gestisce l'inventario Comunale.-Di seguito il Servizio ha richiesto a tutti i Dirigenti di effettuare una rivisitazione degli attuali centri di costo per adeguarli alle mutate condizioni organizzative (nota p.g. 8204 datata 8 febbraio 2011). Pertanto tutti i centri di costo sono stati riesaminati ed approvati da ogni singolo responsabile.In tale attività l'ufficio ha riscontrato numerose problematiche nel funzionamento del programma informatico che hanno spesso creato rallentamenti nel programma di lavoro, per tale ragione la sperimentazione del programma è stata fatta per due anni consecutivi. Allo stato attuale tali problematiche dovrebbe essere risolte come assicurato dalla softwarehouse con nota p.g. 232 del 7 ottobre u.s. Di conseguenza, avendo a disposizione il Piano dei Conti, i Centri di Costo rivisitati e un programma informatico in grado di gestire la Contabilità Analitica, nel mese di ottobre l'ufficio ha convocato apposito incontro con il Direttore Generale, la Responsabile del Servizio Ragioneria e il consulente esterno del Servizio Controllo di Gestione al fine di proporre l'implementazione definitiva della contabilità analitica all'interno dell'ente a decorrere dall'anno 2012 con coinvolgimento di tutti i servizi comunali. Tale attività si rende necessaria anche alla luce della riforma in atto della Contabilità degli enti locali e anche in previsione dell'introduzione del Bilancio Consolidato con le aziende partecipate.Nel nostro ente non è attivato un sistema di rilevazione di Contabilità Generale e pertanto la gran parte dei dati contabili che occorrono alla contabilità dei costi, saranno derivati dalla contabilità finanziaria. Pertanto, il momento di collegamento, quello cioè prescelto nel progetto del Controllo di Gestione per imputare i valori in contabilità analitica è la liquidazione della fattura o, in mancanza di questa (come nel caso di contributi, assicurazioni ...) la registrazione del mandato, e per i ricavi il momento dell'accertamento.Nella proposta del servizio scrivente ogni voce di bilancio verrà associata a dei codici relativi alla voce di contabilità analitica e al centro di costo di riferimento. Ogni Dirigente dovrà individuare, oltre alla voce di bilancio, la voce di costo/ricavo e il centro di costo cui riferire la spesa. Se la spesa da liquidare riguarda l'acquisizione di risorse utilizzate direttamente dal centro di costo e la cui voce è già preimpostata nel sistema di rilevazione, il dirigente dovrà semplicemente riportare nel provvedimento di liquidazione il centro di costo e la voce di contabilità analitica associati alla voce di bilancio che il sistema informatico suggerisce in automatico. Qualora invece la spesa da liquidare sia riferita ad un centro di costo o ad una voce differenti il Dirigente che liquida dovrà inserire questi dati nel provvedimento di liquidazione, indicando un centro di costo o una voce di costo diversa da quella associata in automatico alla voce di bilancio e indicando anche la corretta competenza temporale della spesa.A questo punto tutti i dati, corretti e validati, confluiranno in contabilità analitica, che quindi sarà alimentata non dai valori degli impegni, ma dagli importi delle fatture liquidate.E' evidente che un tale sistema richiede il coinvolgimento di tutti i servizi/uffici in quanto è a livello decentrato che deve avvenire l'individuazione del corretto centro di costo e delle voci di costo/ricavo cui imputare gli importi delle fatture (o dei mandati, in mancanza di fatture).Nell'incontro del 27 ottobre u.s. si è proposto quindi di attivare a regime la contabilità analitica dal 2012 e quindi di convocare propedeuticamente tutti i Dirigenti e i Responsabili di Servizio per spiegare loro nel dettaglio il significato e l'utilità della introduzione della Contabilità Analitica, facendo poi seguire degli incontri individuali con ogni singolo ufficio per spiegare nel dettaglio la procedura per alimentare correttamente tale tipologia di contabilità mediante i provvedimenti di liquidazione decentrati.Tuttavia in tale sede il Direttore generale e congiuntamente la Responsabile della Ragioneria, pur condividendo l'importanza della contabilità analitica hanno ritenuto che al momento l'introduzione della stessa avrebbe potuto creare ulteriori problemi alla macchina comunale che già si trova in difficoltà a seguito della riorganizzazione operata in data 30 settembre u.s e pertanto è stato proposto di introdurre nel 2012 tale contabilità solamente in un settore. 05/10/2011 NOTA P.G. 66503 COMUNICAZIONE AD APRA ERRATO

FUNZIONAMENTO SOFTWARE CONT.ANALITICA

18/01/2011 NOTA P.G. 2737 INCONTRO PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' 2011 CONTABILITA' ANALITICA E PROGRAMMAZIONE

La convocazione è stata effettuata al Direttore Generale, al dirigente servizi finanziari e al consulente esterno Dott.Castellani.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2012

19.01 SERVIZIO RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Responsabile: PIETRO CELANI

A.P.O. Dott.ssa Paola Cazzola (Contratti) fino al 30.09.2011A.P.O. Dott.Pietro Petrocchi (Sic) fino al 30.09.2011

Assessore Luca Serfilippi (Risorse Umane e Tecnologiche)Assessore Riccardo Severi (Società Partecipate)

Assessore Sindaco Stefano Aguzzi (Appalti e Contratti)

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 ATTUAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.371/2010 ATTO RELATIVO AL RIPOSIZIONAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI

OB.02 RIASSETTO ORDINAMENTO DIRIGENZA COMUNALE

OB.03 NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA UFFICIO STIPENDI E GIURIDICO

OB.04 SEMPLIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

OB.05 OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI

OB.06 DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI DOCUMENTALI ATTI DELIBERATIVI E DETERMINAZIONI CON REVISIONE ITER INFORMATICO

OB.07 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO "MODUS" PER LA GESTIONE DEI DATI CATASTALI

OB.08 IMPLEMENTAZIONE DI SERVER VIRTUALIZZATI SU PIATTAFORMA SOFTWARE VMWARE E SU PIATTAFORMA HARDWARE DI TRE SERVER IBM

OB.09 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE AI CLIENT(PC)

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OB.01 ATTUAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.371/2010 ATTO RELATIVO AL RIPOSIZIONAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI

(1990)

Descrizione:Atto di indirizzo relativo al riposizionamento delle partecipazioni comunali in relazione ai servizi pubblici / appalti connessi.N.B.: essendo l'art.23 bis (d.l..n.78/2008) soggetto a referendum dichiarato ammissibile corte cost. n.149 reg.ref. - si reputa prudente procedere alla cessione parziale di aset spa dopo l'esito da parte del corpo elettorale .Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITA': Direttore Sic, Dirigente Tributi, Ragioniere Capo Consultazione in ordine all'elaborazione del progetto

Responsabile PIETRO CELANIReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATECentro di Responsabilità 19.01.50 SOCIETA PARTECIPATEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Definizione nuove tariffe TIA a pareggio costi R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Definizione progetto esternalizzazione tributi Aset Holding (riscossione coattiva TIA dal 2012, anche altri tributi dal 2014)

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Modifica statuto Aset Holding spa e delibera esternalizzazione riscossione coattiva TIA

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

XPredisposizione atti per gara cessione 40% Aset spa subordinata ad esito referendum

£ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

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0,00RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4Risorse Utilizzate Pietro Petrocchi - Panaroni Giuseppina - Valentini Luca - Cazzola Paola

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SOSTENUTE NEL 2011 SI CHIEDE SE CI SONO DELLE SPESE DA IMPUTARE ALL'OBIETTIVO CON RIFERIMENTO AGLI IMPEGNI 2022/2009 E 1851/2011 (CONSULENZA SOCIETA' PUBLITECNICA).RISPOSTA: Non ci sono spese da imputare in relazione all'obiettivo.

29/12/2011 G.C. 555 DIRETTIVA IN ORDINE AL RIPOSIZIONAMENTO DELLA

GOVERNANCE DI ASET SPA ED ASET HOLDING SPADato mandato al Dirigente in materia di società partecipate ad assumere, in base alla consulenza di Publitecnica, tutti gli atti e le iniziative necessarie volte alla parziale privatizzazione di Aset S.p.A. ai sensi dell'art. 4 del D.L. 183/2011 con esclusione del ciclo integrato delle acque, per sottoporre al Consiglio gli afferenti esiti delle istruttorie.Deliberato di provvedere al prelevamento di € 24.000 dai fondi di riserva del bilancio 2011 per € 12.585,64 e bilancio 2012 per € 11.414,36 ai fini di estendere l'incarico a favore della società Publitecnica .

19/12/2011 C.C. 364 ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING RELATIVO

ALL'AFFIDAMENTO DEI TRIBUTI COM.LI E ALTRE ENTRATEApprovato il nuovo testo dello statuto di Aset Holding, con la riserva di approvare le necessarie modifiche ai regolamenti dei tributi e delle entrate comunali entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012; approvato l'accordo quadro con Aset Holding , dando atto che permane presso in Comune di Fano la titolarietà dell'attività tributaria in quanto funzione pubblica incedibile.Dato atto infine che l'accordo quadro potrà rendersi esecutivo solo previa definizione del riassetto della governance societaria di Aset Holding.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' REALIZZATE DEL PRESENTE OBIETTIVO, CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA TEMPISTICA. IN PARTICOLARE INDICARE, SE ADOTTATI, GLI ATTI AFFERENTI LA DEFINIZIONE DELLE NUOVE TARIFFE A PAREGGIO DI COSTI, LA MODIFICA DELLO STATUTO ASET HOLDING E L'ESTERNALIZZAZIONE TIA.

RELAZIONE AL 31.10.2011E' stato definito l'intero iter relativo all'accordo quadro con ASET Holding spa relativo alla riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali; tale problematica è stata ritenuta prioritaria e strategica dall'amministrazione comunale. La complessità amministrativa è risultata alquanto elevata stante la necessità di definire gli aspetti più rilevanti sia da un punto di vista giuridico che finanziario occorrendo peraltro, per ricondurre l'affidamento ai principi in house, la modifica del relativo statuto della società. Il provvedimento deliberativo, già ampiamente predisposto al 31/10/2011 e perfezionato alla data odierna, sarà sottoposto nel mese di dicembre all'esame del Consiglio Comunale. La procedura ha riscontrato la massima e fattiva collaborazione da parte della società.

In ordine al più generale riassetto delle partecipate l'anno 2011 ha visto l'evolversi di un parossistico quadro normativo, in via di provvisoria sedimentazione, avendo riguardo:a) esiti referendari sui SPLb) disposizioni relative all'art.4 del D.L.n.138/2011c) modifiche all'art 4 del D.L.n.138/2011 apportate dalla Legge n.183/2011 “Legge di Stabilità”.In relazione a ciò l'ente ha ritenuto di poter considerare il futuro delle partecipazioni e dei SPL avendo un quadro normativo certo delineando, nel contempo, un percorso condiviso con la società di consulenza PUBLITECNICA con cui si intende ampliare la collaborazione. Nel corso del mese di dicembre si converranno i contenuti e gli importi necessari per la relativa richiesta di finanziamento dal fondo di riserva.

30/09/2011 RELAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO NOTA P.G. 61451

In relazione agli esiti referendari ed ai contenuti del D.L. n.138 del 13 agosto 2011 l'ente sta esaminando l'ipotesi di cessione delle quote di Aset spa mantenendo la maggioranza pubblica della società. In tale contesto, in attesa della normativa regionale, il ramo d'azienda relativo al servizio idrico potrebbe essere incardinato presso Aset Holding spa la quale cederebbe tutte le attività ad eccezione delle farmacie e della riscossione.In difetto di tale provvedimento, peraltro fortemente incentivato dal legislatore anche in termini di patto di stabilità, si dovrebbe procedere con la gara per l'igiene ambientale con il rischio di vedere di fatto azzerato il valore della partecipazione societaria nel caso in cui ASET non si aggiudichi l'appalto e con rilevanti possibili ricadute occupazionali sul territorio.E' in corso la predisposizione di un regolamento per le assunzioni di personale conforme ai criteri pubblicistici cui le società "in house" devono uniformarsi.Il Comitato di Controllo sulle partecipate risulta operativo.

11/05/2011 PROVV. 968 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO "COMMISSIONE DISMISSIONE PARTECIPAZIONE 40%"

Costituito gruppo di lavoro denominato "Commissione dismissione partecipazione 40%" con i seguenti componenti:

Comune di Fano:Segretario generale Dott.ssa Antonietta RenziDirigente in staff Dott. Pietro CelaniRagioniere Capo Dott.ssa Daniela Mantoni

Aset S.p.A:Ing. Marco RomeiDott. Roberto PallottiDott. Stefano Sartini

Aset Holding S.p.A.:Direttore Generale Dott. Francesco SpaccazocchiIng. Giovanni Corigliano

Avvocatura:Avv. Niccolò MarcelloAvv. Federico Romoli

Segretaria:Dott.ssa Loretta Pagnetti

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10/05/2011 G.C. 193 ATTO DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE CESSIONE 40% ASET SPA

Istituito gruppo di lavoro denominato "Commissione dismissione partecipazione 40%", individuando nel Direttore Generale la direzione ed il coordinamento della Commissione e demandando allo stesso la nomina dei componenti del gruppo. Stabilito inoltre che la Commissione dovrà valutare le procedure tecniche per la cessione del 40% delle partecipazioni Aset S.p.A. e le linee guida da seguire.

03/05/2011 G.C. N.178 APPROVAZIONE TARIFFE IGIENE AMBIENTALE 2011

20/04/2011 PROVV.767 DIRETTORE GENERALE COSTITUZIONE GRUPPO DI

LAVORO TRIBUTINomina nel gruppo di lavoro i seguenti Dirigenti e funzionari interni esterni:

. Direttore Generale Dott. Giuseppe De Leo - Coordinatore

. Direttore Generale Aset Holding SpA Dott. Francesco Spaccazocchi - Componente

. Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni - Componente

. Dirigente Servizi Risorse Umane-Tecnologiche e Partecipate Dott. Pietro Celani - Componente

. Dirigente Servizi Tributari Dott. Giancarlo Cecchini - Componente

. Direttore S.I.C. Ing. Pietro Petrocchi - Componente

. Direttore Servizio Personale Dott. Luca Valentini - Componente con funzioni anche di Segretario Verbalizzante . Dirigente Servizi Tecnici Aset Holding Ing. Giovanni Corigliano - Componente. Funzionario Contabilità e Bilancio Aset Holding Rag. Michele Gentili - Componente

19/04/2011 G.C. N.148 ATTO INDIRIZZO ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

PROGETTO TRIBUTIIndividua nel Dott.Giuseppe De Leo la direzione e il coordinamento del gruppo di lavoro progetto Tributi demandando allo stesso l'individuazione e la nomina dei componenti comprensivi almeno di un dirigente apicale dell'azienda Aset Holding.Stabilisce che il gruppo di lavoro dovrà predisporre un progetto quadro affrontando le problematiche relative:-trasferimento del personale-adeguamento regolamenti comunali-modifiche statutarie-trasferimento banche dati esistenti-disciplinari attuativi dei servizi-definizione dei compensiStabilisce che il gruppo di lavoro dovrà considerare ogni tributo da trasferire e prioritariamente in particolare l'ICI ordinaria e la TIA valutando anche l'opportunità di ricomprendere le entrate comunali di natura non tributaria.

30/03/2011 C.C. N.89 PIANO FINANZIARIO TIA 2011 E PROVVEDIMENTI

AFFERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALEDelibera di :-qualificare la Tia come tassa;-di approvare il piano finanziario Tia 2011 per complessivi € 11.320.058,83 al lordo degli sconti e riduzioni da erogare stimati in € 165.000 con l'indirizzo di gestione relativo all'aumento della raccolta differenziata come da standard di erogazione dei servizi programmati dalla precedente deliberazione n.66/2010;-di invitare la Giunta Comunale a determinare le tariffe di riferimento della Tia-tributo in modo da osservare il principio della integrale copertura dei costi-di stabilire che Aset spa porrà in essere ogni e più utile quanto conforme attività amministrativa al fine di procedere al recupero coattivo della Tia con particolare riguardo alle annualità per le quali avrà corso la prescrizione nell'anno 2011.......

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OB.02 RIASSETTO ORDINAMENTO DIRIGENZA COMUNALE (1992)

Descrizione:Copertura a tempo indeterminato posti dirigenziali modifica statuto regolamento organizzazione pubblicazione bandi nomina di ruoloValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012

40,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE (SUPPORTO

NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO : DIREZIONE GENERALE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONISEGRETARIO GENERALE: SUPPORTO NORMATIVO)

Responsabile PIETRO CELANIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo GESTIONE RISORSE UMANECentro di Responsabilità 19.01.10 U.O. PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICOBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione modifica statuto £ Previsto

X 25,00 %

Effettivo

Predisposizione regolamento organizzazione R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

Procedure mobilita' volontaria R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Procedure mobilita' obbligatorie £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

Pubblicazione bandi concorso sui posti dirigenziali che verranno individuati con delibera di indirizzo della Giunta Comunale

£ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Valentini Luca - Panaroni Giuseppina - Pagnetti Cecilia

STATI DI ATTUAZIONE:30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE PERCHE' NON E' STATA EFFETTUATA LA MODIFICA STATUTARIA E SE SIA STATA ESPLETATA QUALCHE ATTIVITA' NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO. IN CASO NEGATIVO RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI.

RISPOSTA: La modifica statutaria non è stata effettuata poichè la materia è stata finalmente oggetto di specifico intervento legislativo (art.1, comma n.1, del D.Lgs.n.141/2011-art.19,comma n.6-quater D.Lgs.n.165/2001) che ha definito i limiti numerici dei contratti a tempo determinato relativi alla dirigenza attribuibili senza concorso pubblico. Negli ultimi mesi dell'anno non sono state espletate particolari attività se non quelle riconducibili alla delibera di Giunta n.427/2011 (modifiche ordinamentali).

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE E LA RELATIVA TEMPISTICA, NONCHE' DI VERIFICARE SE LE ATTIVITA' INDICATE DALL'UFFICIO COME EFFETTUATE SIANO REALI E CONGRUENTI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Si riscontra l'avvenuto riassetto della dirigenza comunale e di tutto l'ordinamento dell'ente operato con deliberazione della Giunta Comunale n.411 del 30/09/2011. In data 10 novembre è stato pubblicato l'avviso per la selezione del dirigente del settore LL.PP.-URBANISTICA.

30/09/2011 G.C. 411 APPROVAZ. ORDINAMENTO E STRUTTURA DI I° LIVELLO

DELL'ENTE E RELATIVO REGOLAM. D'ORGANIZZ.Deliberato di approvare a far data dal 1° ottobre 2011 il nuovo ordinamento e relativa struttura di primo livello dell'ente; disposta con la stessa decorrenza l'abrogazione di tutte le APO e definita la dotazione organica della dirigenza in 11 posti, stabilendo che potranno trovare copertura a tempo determinato n. 2 posti dirigenziali (Servizi Finanziari e Servizi LL.PP. e Urbanistica). Approvato inoltre il nuovo Regolamento d'Organizzazione e gli allegati "Ciclo Gestione della Performance" e "SMIVAP" da considerare applicabili dal 1° gennaio 2011.

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15/09/2011 RELAZIONE P.G. 61451 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Il servizio personale resta in attesa delle decisioni che la Giunta Comunale è chiamata ad assumere circa la struttura di primo livello e l'assetto della dirigenza per poter poi procedere con i concorsi di ruolo. Al riguardo si evidenziano le disposizioni di cui al D.lgs 141/2011 che ha introdotto nel corpo dell'art.19 del D.lgs 165/2001 il comma 6-quater (solo gli enti particolarmente virtuosi potranno avere incarichi a contratto per la dirigenza entro la percentuale massima del 18%-per gli altri rimane la soglia pari all'8%).

29/07/2011 G.C. 350 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TRANSITORIE RELATIVE

ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE DIRIGENZA E APOStabilito che per le APO in scadenza il 31.07.2011 potrà essere disposto dai relativi dirigenti la proroga per un periodo transitorio fino al 30.09.2011, mentre le APO già attribuite o rinnovate cesseranno comunque il 30.09.2011 al fine di consentire una compiuta riorganizzazione dell'Ente.

21/06/2011 PROVV. 1300 AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DI 1

DIRIGENTE LL.PP. MEDIANTE LA MOBILITA'Avviate le procedure per la copertura di Dirigente Settore LL.PP.-Ingegnere Capo mediante l'istituto della mobilità volontaria disponendo la pubblicazione del bando presso la Gazzetta Ufficiale del 24.06, all'Albo pretorio on line e sul sito del Comune.

19/04/2011 G.C. 146 STRALCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZ. TRIENNALE-

RIORDINO DIRIGENZA PER PENSIONAMENTO ING.CAPODeliberato di prevedere, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale di qualifica dirigenziale 2011-2013, la copertura a tempo indeterminato della posizione relativa alla direzione del Servizio LL.PP.-Ingegnere Capo, stabilendone anche i requisiti d'accesso. Deciso inoltre di accorpare, contestualmente alla scadenza dell'incarico dirigenziale a tempo determinato attualmente conferito all'Ing. Roberti (31.03.2012) le attuali competenze attribuite al settore Mobilità e Traffico nell'ambito e alle dipendenze del settore LL.PP.

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OB.03 NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA UFFICIO STIPENDI E GIURIDICO

(1994)

Descrizione: Sostituzione della procedura stipendi ed installazione procedura informatizzata presso la gestione giuridicaValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 10,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Centri di costo interessati : Trattamento economico e giuridico del personale

Descrizione INTERSETTORIALITA': Direzione Generale - Sic Supporto normativo ed organizzativo : Direzione Generale per l'autorizzazione ad ordinare la spesa in relazione ai vincoli del patto di stabilita' (finanziamento in conto capitale)

Descrizione L'obiettivo presuppone il nulla osta D.G. alla spesa in conto capitale

Responsabile PIETRO CELANIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo GESTIONE RISORSE UMANECentro di Responsabilità 19.01.20 U.O. PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICOBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Acquisto Software(la data comporta il nulla osta della d.g) £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

Analisi cambiamento organizzativo £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

Avvio nuova procedura stipendi in parallelo £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

Avvio nuova procedura giuridico £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa in conto capitale

Cap. 2012.502.03 € 23.500 I. 2015/2009Importo StanziatoImporto Impegnato 23.500,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2009 2015.000.00.00.00 FORNITURA ED IMPIANTO NUOVO SOFTWARE PER

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE (FINANZIAMENTO AVANZO C/C 2008 FONDI NON VINCOLATI)--

23.500,00

RISORSE UMANERisorse Previste 12,00Risorse Utilizzate Valentini Luca - Panaroni Sonia - Pagnetti Cecilia - Milva Filippini - Pierpaoli Susanna -

Bartoloni Daniela - Tassi Maria Luisa - Tebaldi Emanuela - Di Demetrio Gino - Andreoli Daniele - Tomassoni Chiara - Stefano Nardini

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

La spesa è stata autorizzata dal Direttore Generale il 9 dicembre 2011 con nota pg 82654 nonostante la richiesta risalga alla fine del 2009 dopo la deliberazione di giunta n. 487/2009.

09/12/2011 NOTA DIREZIONE GENERALE P.G. 82654 AUTORIZZA LA SPESA PER

SOFTWARE STIPENDI€ 23.500,00 IMP.2015/2009

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE E' STATA EFFETTUATA QUALCHE ATTIVITA' RELATIVA ALL'OBIETTIVO E IN CASO NEGATIVO LE EVENTUALI MOTIVAZIONI.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'obiettivo non ha potuto essere perseguito poiché non sono stati sbloccati i relativi fondi in conto capitale ancorchè già impegnati con delibera di Giunta n. 487/2009 impegno anno 2009 n. 2015.000.00.00.00 voce di bilancio 2012.502.03.

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OB.04 SEMPLIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

(1995)

Descrizione:Informatizzazione delle procedure contrattuali, con semplificazione dell'accessibilità della documentazione, fatti salvi i casi di differimento dell'accesso agli atti Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 10,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Osservazione indicatori:eventuali indicatori per monitorare il raggiungimento dell'obiettivo:

verifica dei tempi per il rilascio degli atti, entro 3 giorni dalla richiesta.

Descrizione Nelle procedure di gara la riduzione dei termini di rilascio degli atti comporta un maggior rispetto dei nuovi tempi previsti dall'entrata in vigore del D.lgs 2 -07-10, n.104 per le stipulazioni dei contratti e degli affidamenti appalti

Responsabile PIETRO CELANIA.P.O. CAZZOLA PAOLAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo SERVIZIO APPALTI E CONTRATTICentro di Responsabilità 19.01.40 U.O. APPALTI E CONTRATTIBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Informatizzazione dei verbali di gara e dei contratti con utilizzazione di scanner R Previsto

X 60,00 %

Effettivo

X

0,00 INDICATORI:Tempistica per il rilascio atti (giorni)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 4,00Valore Critico Da 5,00 a 7,00Peso 10,00Stato Attuale

3,00

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n.atti rilasciati nei tempi / totale atti stipulatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 90,00Valore Critico Da 89,00 a 50,00Peso 30,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Tonti Donatella - Paola Pedini - Bruni Simonetta

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI INDICARE ALLA DATA DEL 31.12.2011 IL N. DEI VERBALI DI GARA COMPLESSIVI E IL N. DI ATTI STIPULATI E SE TUTTO SONO STATI INFORMATIZZATI.SI CHIEDE INOLTRE SE PER TUTTI GLI ATTI RICHIESTI E' STATA RISPETTATA LA TEMPISTICA PREFISSATA.n.32 verbali di gara- n. 101 atti stipulati: n.5 affitti aree, n.3 affitti fabbricati, n.7 affitti giovani agricoltori, n.2 fondi rustici, n.1 denuncia cumulativa ( comprende vari nominativi), n.2 atti di sottomissione, n.6 comodati, n.10 concessioni demaniali, n.5 convenzioni società sportive, n.8 locazioni, n.5 scritture private n.7 scritture private autenticate, n.40 contratti firma pubblica -lavori/servizi-.Oltre ad altre procedure senza contratto (elenco operatori economici, atti unilaterali d'obbligo, ambito-fondazioni).Si procede all'invio telematico solo dei contratti di locazioni (attualmente l'Agenzia delle Entrate non ha attivato tale invio per altre tipologie contrattuali).E' stata rispettata la tempistica prefissata.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE L'OBIETTIVO SIA STATO RAGGIUNTO COME PREVISTO DALLA TEMPISTICA.

RELAZIONE AL 31.10.2011La U.O. Appalti e Contratti ha proceduto già dal gennaio 2011 ad attivarsi mediante utilizzazione di scanner ad informatizzare tutti i verbali di gara ed i contratti stipulati, pertanto l'obiettivo è stato raggiunto entro i termini previsti. Il rilascio delle copie avviene in un tempo massimo di giorni tre.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.05 OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (2000)

Descrizione:Collaborazione ed attività di supporto con i vari Servizi dell'Amministrazione in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento dei contratti dal giugno 2011. Rispetto della normativa in vigore in materia di adempimenti contrattuali relativi alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza dei Pubblici Contratti e della tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva .Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 10,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione La collab.si svilupperà costantemente nell'arco temporale dell'ann.2011, in base alle richieste dei

vari RUP o servizi. Verranno istruiti i vari RUPper quanto riguarda gli adempimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza sui pub.contratti

Responsabile PIETRO CELANIA.P.O. CAZZOLA PAOLAReferente Politico STEFANO AGUZZICentro di Costo SERVIZIO APPALTI E CONTRATTICentro di Responsabilità 19.01.40 U.O. APPALTI E CONTRATTIBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Collab.con i vari RUP e Servizi propedeutica all'entrata in vigore del nuovo Regolamento sui pubblici contratti per l'avvio delle procedure di gara Predisposizione di nuovi schemi e modelli aggiornati

R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

Attività di supporto con RUP e vari Servizi per adempimenti inerenti invio schede AVPC, CIG e DURC

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:n. schede AVCP inviate, CIG e DURC rilasciatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 400,00 a 350,00Valore Critico Da 349,00 a 200,00Peso 20,00Stato Attuale

683,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Tonti Donatella

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E DI FORNIRE IL DATO DEFINITIVO DELL'INDICATORE (NR SCHEDE AVCP INVIATE., CIG E DURC RILASCIATI).Si specifica che l'Ufficio Appalti e Contratti ha richiesto la seguente documentazione, quale attività di supporto per i vari servizi dell'Ente:

- DURC (Documento Unico regolarità contributiva): richiesti n. 200 DURC fino al 31 ottobre, e n.150 DURC dal 31 ottobre al 30 dicembre- totale richiesta di 350 DURC per vari contratti di competenza della stessa U.O. e per Servizi comunali (attività di supporto);

- CIG (codice identificativo gara) n. 150 fino al 31 ottobre, e n. 30 circa dal 31 ottobre al 30 dicembre, totale richiesta di 180 DURC per vari contratti o procedure di gara di competenza della stessa U.O. e per Servizi comunali (attività di supporto).

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

A seguito del cambio del programma per la richiesta del CIG (per effetto della legge sulla tracciabilità finanziaria, l'AVCP ha modificato il programma di accesso alla richiesta del CIG, semplificando quello per i contratti inferiori a 40 mila euro), l'accesso è consentito ai rispettivi RUP. Nell'attività di supporto svolto dalla U.O. Appalti e Contratti sono pertanto rientrate le richieste delle password necessarie ai rispettivi RUP e le richieste dei CIG. L'U.O. Appalti e Contratti continua a collaborare con i vari servizi per la richiesta dei CIG

- CUP (codice Unico Progetto) deve intendersi un totale di n. 20 fino al 30 dicembre 2011 richiesti per vari contratti o procedure di gara di competenza della stessa U.O. e per Servizi comunali (attività di supporto).

- invio schede AVCP: 100 fino al 31 ottobre - n.33 dal 31 ottobre al 30 dicembre- totale invio di n. 133 schede inviate all'AVCP per vari Uffici comunali (attività di supporto).

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Collaborazione con i vari RUP e Servizi propedeutica all'entrata in vigore del nuovo Regolamento sui pubblici contratti per l'avvio delle procedure di gara Predisposizione di nuovi schemi e modelli aggiornati : l'obiettivo è stato raggiunto nel mese di luglio, successivamente ai tempi stabiliti (aprile), in quanto il decreto sviluppo, di cui al D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito con legge 12 luglio 2011, n.106, ha apportato ulteriori modificazione al decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. (Codice contratti) ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento). Nel mese di luglio, successivamente alla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stati predisposti i nuovi bandi e lettere di invito a gare mediante procedure aperte, ristrette e negoziate, con la modulistica in linea con le modifiche apportate al Codice dei contratti ed al D.P.R. 20772010, in vigore dal 12 giugno 2011.

Attività di supporto con RUP e vari Servizi per adempimenti inerenti invio schede AVPC, CIG e DURC :: l'obiettivo è stato già raggiunto perché quasi tutti gli uffici dell'ente si avvalgono, per la richiesta di DURC (Documento Unico regolarità contributiva), CIG (codice identificativo gara), CUP (codice Unico Progetto) e per l'invio di schede all'osservatorio dei Pubblici Contratti dell'attività di supporto svolto dalla sig.ra Donatella Tonti, che ha provveduto anche alla richiesta di rilascio delle password necessarie ai vari RUP. Attualmente la stessa ha richiesto: n. 200 DURC, n. 150 CIG, n. 20 CUP ed ha inviato per i vari RUP n. 100 schede all'Osservatorio.

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OB.06 DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI DOCUMENTALI ATTI DELIBERATIVI E DETERMINAZIONI CON REVISIONE ITER INFORMATICO

(2005)

Descrizione:Implementazioni informatiche per l’attuazione delle direttive in merito alla dematerializzazione dei processi documentali degli atti deliberativi e delle determinazioni con conseguente revisione del relativo iter procedurale informatico completamento. Realizzazione delle procedure informatiche necessarie per la nuova gestione degli atti con l’utilizzo della firma digitale.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 10,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITÀ: Segreteria generale, archivio, altri uffici (come utenti)

Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE: Partecipazione all’analisi, ai test e alla messa in produzione degli applicativi.

Responsabile PIETRO CELANIA.P.O. PIETRO PETROCCHIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo SEGRETERIA GENERALECentro di Responsabilità 19.01.30 U.O. SIC - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Fase di test per atti deliberativi di Giunta - Formazione per uffici R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Fase di test - messa in produzione con uffici di prova (SERV. CULTURALI-SERV. SOCIALI-SERV.FINANZIARI-SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE)

R Previsto

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

Messa in produzione graduale di tutti gli uffici con contestuale formazione interna R Previsto

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

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Assistenza informatica iniziale R Previsto

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

0,00RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1018.315.01 € 9.660,35 I. 2027/2009

Importo StanziatoImporto Impegnato 9.660,35Anno e numero Descrizione Impegni Importo2009 2027.000.00.00.00 Spesa per attivazione Albo pretorio informatico, Posta certificata,

Firma digitale. - Esternalizzazione del servizio.3.999,49

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Vincenzi Nicola - Bartoloni Daniela - Maria Falconi - Panichi Davide - Ivan Maggioli

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, INDICANDO IN PARTICOLARE SE LA MESSA IN PRODUZIONE E' AVVENUTA PER TUTTI GLI UFFICI E QUANDO E' STATA EFFETTUATA LA FORMAZIONE DEGLI STESSI E IL NR DI INCONTRI DI FORMAZIONE EFFETTUATI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Obiettivo concluso e realizzato nei tempi previsti alla data del 30.09.2011.Tutti gli uffici possono utilizzare le nuove procedure e la firma digitale. Per scelta organizzativa al momento la nuova procedura non viene utilizzata per le determine dirigenziali, ma evidentemente la formazione effettuata le ricomprende.Di seguito il report dell’attività di formazione:11-13-19-21 gennaio 20118-9 febbraio 201114-21-31 marzo 20115-7-11-13-14-15-18-19-20-21aprile 20114-5-10-11-16-17-19-23-27 maggio 20116-14-17 giugno 201128 settembre 201110 ottobre 2011

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OB.07 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO "MODUS" PER LA GESTIONE DEI DATI CATASTALI

(2007)

Descrizione:Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare ulteriori implementazioni al software "MODUS", sviluppato nel secondo semestre delle scorso anno per fornire le funzionalità richieste nel trattamento dei dati catastali, in grado di garantire il pieno controllo sulla natura informativa degli immobili registrati sul territorio di Fano.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 10,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITÀ: Ufficio tributi (come utenti di test)

Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE: Partecipazione ai test e alla messa in produzione degli applicativi.

Responsabile PIETRO CELANIA.P.O. PIETRO PETROCCHIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo PROGETTO CATASTO E TRIBUTICentro di Responsabilità 19.01.30 U.O. SIC - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Implementazione modulo anagrafico per soggetto R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Implementazione modulo anagrafico per immobile R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Implementazione modulo di ricerca per categoria R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Implementazione modulo planimetrico R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Pagina 76

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Implementazione modulo gis-terreni R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Implementazione modulo gis - fabbricati R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Implementazione modulo stampa R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Fase di Test R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Messa a regime R Previsto

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Marco Orsini - Rossetti Federica - Lucia Nigra - Pia Miccoli - Cecchini Gloria - Torelli

Mattia - Panichi Davide

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' CHE SON STATE EFFETTUATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E SE E' STATA RISPETTATA LA TEMPISTICA PREVISTA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Obiettivo concluso e realizzato nei tempi previsti alla data del 31.10.2011Le funzionalità implementate dal progetto Modus riguardano la possibilità di effettuare ricerche che forniscono informazioni sullo stato di famiglia di un soggetto e l'immobile associato; oltre alla possibilità di rilevare i membri di una famiglia fornendo l'immobile da valutare. Inoltre, sono state aggiunte funzioni che permettono di effettuare ricerche dettagliate (per categoria) sull'individuazione degli immobili che facilitano così il rilevamento sul territorio delle proprietà comunali. Funzioni che permettono di caricare le planimetrie degli edifici fornendo un'anteprima planimetrica; funzioni che forniscono la possibilità di visualizzare l'unità immobiliare od il terreno direttamente su GIS tramite Modus; ed altre funzioni che si occupano di stampa dei dati in formato PDF.

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OB.08 IMPLEMENTAZIONE DI SERVER VIRTUALIZZATI SU PIATTAFORMA SOFTWARE VMWARE E SU PIATTAFORMA HARDWARE DI TRE SERVER IBM

(2008)

Descrizione:Il progetto prevede la messa in produzione di server virtualizzati (intranet, internet), gestione pratiche edilizie, gestione active directory secondari, gestione aggiornamenti di sistema) vecchio protocollo informatico) su piattaforma hardware costituita da tre server fisici ibm identici. tale attivita’ consentira’ conseguentemente di poter utilizzare server dedicati esclusivamente per il server di posta elettronica e per il firewall di accesso ad internet.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Destinatari : Uffici Comunali

Responsabile PIETRO CELANIA.P.O. PIETRO PETROCCHIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo GESTIONE LATO SERVERCentro di Responsabilità 19.01.30 U.O. SIC - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi Sistemistica R Previsto

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

Installazione Software di base VMWARE R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Installazione graduale dei server virtuali R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

Test di verifica e controllo R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

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Nuovi server di posta elettronica e firewall R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

Test di verifica e controllo R Previsto

X

X 35,00 %

Effettivo

X

X

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Zuccarini Stefano - Ivan Maggioli - Panichi Davide

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE SE SONO STATE SOSTENUTE DELLE SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non sono state sostenute spese perchè lavoro svolto internamente dai dipendenti.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE L'OBIETTIVO SI E' CONCLUSO E REALIZZATO NEI TEMPI PREVISTI, E DI RELAZIONARNE IN MERITO O SULLE CAUSE DI EVENTUALI RITARDI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Obiettivo concluso e realizzato nei tempi previsti.La virtualizzazione delle macchine fisiche presenta numerosi vantaggi per il conseguente risparmio di spazio, potenza di calcolo e raffreddamento dei sistemi e degli ambienti. L'idea alla base prevede la condivisione non solo degli elaboratori ma anche del repository delle macchine virtuali. Inoltre in caso di eventuale fault di uno dei sistemi componenti il cluster, è possibile ripartire automaticamente a caldo, senza praticamente inconvenienti per l'utenza. Sono stati già costituiti i cluster di macchine fisiche sulle quali importare e convertire le macchine fisiche attualmente in uso. Sono state convertite tutte le macchine con servizi critici (protocollo, Cityware, Portali intranet ed Internet, etc.) e sono in via di completamento le migrazioni delle macchine con le nuove versioni degli applicativi (anno 2012).

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OB.09 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE AI CLIENT(PC)

(2009)

Descrizione:Riorganizzazione del servizio di assistenza informatica hardware e software ai client (pc) mediante l’utilizzazione di sistema centralizzato delle chiamate, verifica della priorita’ delle stesse e ottimizzazione delle risorse professionali. Il progetto prevede la riorganizzazione del servizio di assistenza informatica hardware e software agli utenti, ai pc, alle stampanti collegati alla lan comunale o comunque facenti parte delle risorse comunali. Sono evidentemente ricompresi anche tutti gli interventi necessari sia lato server che lato networking. L’assistenza agli utenti comprende anche quella di base e minimale all’utilizzo delle attrezzature e degli applicativi .Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione

Responsabile PIETRO CELANIA.P.O. PIETRO PETROCCHIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo ASSISTENZA E MANUTENZIONE LATO CLIENTCentro di Responsabilità 19.01.30 U.O. SIC - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALEBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione Bozza di direttiva R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Verifica, implementazione e/o predisposizione degli strumenti previsti dalla direttiva

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Emanazione direttiva e primo periodo di verifica e controllo dell'adeguatezza del sistema centralizzato

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

X

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Periodo a regime R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X0,00

INDICATORI:N. richieste evase nei tempi stabiliti per la massima priorità /Tot. richieste classificate come massima prioritàMonitoraggio Dal 01/06/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

93,00

N. richieste evase nei tempi stabiliti per la media priorità /Totale richieste classificate come media prioritàMonitoraggio Dal 01/06/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

N. richieste evase nei tempi stabiliti per la bassa priorità /Totale richieste classificate come bassa prioritàMonitoraggio Dal 01/06/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

97,00

N. di interventi di ASSISTENZA REMOTO con tempi di risoluzione medi di 15 minuti/totale n. interventi evasiMonitoraggio Dal 02/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 0,00Stato Attuale

0,00

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N. di interventi di ASSISTENZA ON SITE con tempi di risoluzione medi di 70 minuti /totale n. interventi evasiMonitoraggio Dal 02/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 0,00Stato Attuale

0,00

N. di interventi LATO SERVER/NETWORK con tempi di risoluzione medi di 195 minuti/totale n. interventi evasiMonitoraggio Dal 02/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 0,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 9,00Risorse Utilizzate Zuccarini Stefano - Marco Orsini - Vincenzi Nicola - Bartoloni Daniela - Maria Falconi

- Pia Miccoli - Torelli Mattia - Panichi Davide - Ivan Maggioli

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

In sede di referto finale non sono stati forniti i dati finali degli ultimi tre indicatori (senza peso)

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AI RISULTATI FINALI OTTENUTI CON IL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE, INDICANDO LE EVENTUALI CRITICITA'. VALORIZZARE IL DATO FINALE DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Le informazioni del periodo novembre-dicembre 2011 non possono essere considerate statisticamente veritiere, in quanto in questo periodo ci sono state le assenze per fine contratto a tempo determinato dei tre tecnici informatici (Panichi assente dal 01 novembre, Maggioli e Vincenzi dal 20-25 novembre, poi rientrati tutti in servizio dal 19.12.2011).I dati registrati nel periodo 01.06.2011-31.12.2011 (in totale 1.858) hanno fornito comunque le seguenti informazioni:

Tipo di intervento Quantità Risolti nei tempi Ancora aperte % risoluzioneRosso 28 26 2(*) 93Giallo 53 53 0 100Verde 1777 1716 61 97

(*) Aperte il 29.12.2011 e chiuse il 03.01.2012

Tempi di risoluzione Quantità Note<1 giorno 11211-2 giorni 1622-3 giorni 843-4 giorni 65>4 giorni 364

Gli interventi in assistenza sono stati in realtà sicuramente più numerosi (circa un +30%) di quelli registrati su HelpDesk: reset password, interventi programmati lato server/network, etc. non risultano presenti.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI CON IL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE, INDICANDO ANCHE IL RISPETTO O MENO DELLA TEMPISTICA PREVISTA DELLE ATTIVITA'.VALORIZZARE IL DATO DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il sistema di gestione degli interventi di assistenza informatica (HelpDesk) ha avuto un buon impatto verso l’utenza, dopo qualche settimana di diffusione.I dati registrati nel periodo 01.06.2011-31.10.2011 (in totale 1.483) hanno fornito le seguenti informazioni:

Tipo di intervento Quantità Risolti nei tempi Ancora aperte % risoluzioneRosso 18 18 0 100Giallo 38 38 0 100Verde 1427 1399 28 98

Tempi di risoluzione Quantità Note<1 giorno 963 Ci sono ricomprese tutte le rosse e le gialle1-2 giorni 1302-3 giorni 663-4 giorni 57>4 giorni 239 Comprende anche le 28 verdi ancora aperte, di cui

16 sono dell’ultima settimana diottobre, poi risolte nei primi giorni di novembre

Gli interventi in assistenza sono stati in realtà sicuramente più numerosi (circa un +30%) di quelli registrati su HelpDesk: reset password, interventi programmati lato server/network, etc. non risultano presenti.Si precisa che non si è potuto effettuare query più approfondite sui dati presenti a causa dell’assenza per scadenza contrattuale della risorsa professionale (programmatore/gestore) a tale scopo destinata.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

21.02 SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

Responsabile: LUE' VERRI DANIELA

A.P.O.: BUCCIOLINI LORENA (fino al 30.09.2011)

Referente Politico: AGUZZI STEFANO, SILVESTRI MICHELE

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RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 REVISIONE NUMERO DI ELETTORI NELLE SEZIONI ELETTORALI COMUNALI

OB.02 ATTIVITA' CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DEL 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011

OB.03 RAZIONALIZZAZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI A DISPOSIZIONE DEL SERV. PROTOCOLLO-ARCHIVIO PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO

OB.04 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COM.LE DI POLIZIA MORTUARIA PER RECUPERO TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO URBANO

OB.05 MIGLIORAMENTO DELLE CELEBRAZIONI DI STATO CIVILE - MATRIMONI

OB.06 APPLICAZIONE ED ADEGUAMENTO PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE ALLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI

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OB.01 REVISIONE NUMERO DI ELETTORI NELLE SEZIONI ELETTORALI COMUNALI

(1893)

Descrizione:Agli effetti dell'art.34 D.P.R. n. 223/67, così come modificato dal decreto M.I. del 2.4.1998, in ogni sezione elettorale il numero degli iscritti non deve essere, di regola, superiore a 1.200 elettori. Su 69 sezioni elettorali, per un corpo di elettori pari a 52.482, ( dato 31.12.2010 ) nelle aree dove vi é stato uno sviluppo urbanistico più intenso ( Carrara-Cuccurano- Bellocchi ) alcune sezioni hanno subito degli aumenti incontrollati, superando il numero massimo consentito di elettori. Pertanto tali sezioni devono essere ridimensionate e gli elettori ridistribuiti in sezioni confinanti e/o viciniori ( ove possibile)Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 11,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic per analisi e stratigrafia territorio e dimensionamento su carta

sezioni elettorali e proiezioni dimensionamento sezioni

Descrizione Con provv. 631 del 01.04.2011 la dott.ssa Lorena Bucciolini viene nominata APO

Responsabile LUE' VERRI DANIELAA.P.O. BUCCIOLINI LORENAReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZIO ELETTORALECentro di Responsabilità 21.02.20 U.O. ANAGRAFE - ELETTORALEBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi territorio e verifica numero elettori negli attuali seggi;proiezioni per ridimensionamento numero elettori nei nuovi seggi;elaborazione del progetto di riorganizzazione delle sedi elettorali da sottoporre al vaglio della Prefettura

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 80,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informativa agli elettori e ristampa nuove tessere elettorali R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

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6,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Dichiarata al 31.12 spesa per stampa manifesti € 205,70Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Oliva Lucia - Ginesi Francesco - Falcioni Nicoletta - Carini Antonella - Carotti Anna -

Cesarini RosannaNote Risorse tutte utilizzate-Ginesi fino al suo pensionamento (30.06.2011) e Cesarini fino al

suo trasferimento al servizio anagrafe

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE LE OPERAZIONI DI DIFFUSIONE INFORMATIVA AGLI ELETTORI E RISTAMPA DELLE TESSERE ELETTORALI SI SIANO CONCLUSE COME PREVISTO ENTRO IL 20 DICEMBRE 2011.SI CHIEDE INOLTRE DI INDICARE LE EVENTUALI SPESE SOSTENUTE PER L'OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011L'informativa é stata ampiamente diffusa alla cittadinanza a mezzo stampa su quotidiani locali ed a mezzo manifesti affissi dalla concessionaria affissioni, oltre che nei punti info comunali. Tutte le tessere ( 758 ) riportanti il cambio di sezione elettorale sono state consegnate agli elettori interessati.La spesa sostenuta per la stampa dei manifesti é stata pari ad € 205,70- fattura n. 167 del 15.11.2011 Conte camillo soc.coop. a.r.l.Si fa presente che il materiale relativo alle tessere elettorali ( nel caso di cambio di sezioni o altro ) é fornito dal Ministero dell'Interno.

SI RICHIEDE DI INDICARE LA DATA IN CUI E' AVVENUTA LA RISTAMPA DELLE TESSERE ELETTORALI E LA DATA NELLA QUALE SONO STATE CONSEGNATE AGLI ELETTORI INTERESSATI:

La realizzazione dell'obiettivo n. 1, determinando per diversi elettori un cambiamento della sezione di appartenenza, ha reso necessario la stampa di numerose etichette di aggiornamento delle relative tessere elettorali.Di seguito i dettagli:1) n. 2397 etichette di aggiornamento delle tessere elettorali stampate dall'ufficio;2) la stampa suddetta è avvenuta a partire dal 03 novembre (giorno di approvazione finale della revisione) e si è protratta per una settimana almeno;3) le etichette di aggiornamento che di volta in volta venivano stampate venivano poi portate all'ufficio protocollo per la consegna a mezzo posta unitamente ad una lettera di accompagnamento con la quale i i singoli elettori interessati dalle modifiche venivano informati dei cambiamenti apportati alle sezioni elettorali.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON LA DIFFUSIONE DELL'INFORMATIVA AGLI ELETTORI E LA RISTAMPA DELLE TESSERE ELETTORALI PREVISTA PER OTTOBRE/NOVEMBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011A seguito di una approfondita analisi del territorio comunale con riferimento alla ripartizione degli elettori nei seggi, in occasione della seconda fase della revisione semestrale, con verbale dell'Ufficiale Elettorale n. 18 del 06.10.2011, è stata formulata la proposta di revisione delle sezioni elettorali alla Sottocommissione Elettorale Circondariale ed alla competente Prefettura di Pesaro e Urbino. In particolare, come già si è avuto modo di rilevare, stante l'elevato sviluppo urbanistico della zona di Bellocchi, è stata delineata alle suddette autorità l'ipotesi di istituire un nuovo seggio presso la scuola elementare “F. Tombari” (dove sono già collocate le sezioni nn. 37, 40 e 41), sulla cui idoneità dei locali si è espresso favorevolmente il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano. Contestualmente è stata richiesta la soppressione del seggio n. 62 istituito presso la scuola materna “Poderino” ed avente un numero di iscritti inferiore al minimo di 500 previsto dal D.M. 2 aprile 1998 n. 117 con conseguente redistribuzione degli elettori nei seggi limitrofi, i cui confini sono stati, nel contempo, razionalizzati. È stata, infine, proposta la riduzione della consistenza dei seggi n. 64, 28 e 39 mediante trasferimento di parte degli elettori nelle sezioni vicine ubicate presso lo stesso istituto scolastico. Con il medesimo verbale sopra citato è stata, infine, richiesta la ricompilazione delle liste generali e sezionali in duplice copia. In data 27.10.2011 la Sottocommissione Elettorale Circondariale, con verbale n. 412, visto il parere favorevole del Commissariato di P.S. e sentita in merito la Prefettura di Pesaro e Urbino, ha deciso di approvare in toto la proposta formulata dall'Ufficiale Elettorale Comunale.Gli elettori che subiranno una variazione di seggio sono, dunque, pari a n. 2.397. Di questi solo una piccola percentuale dovranno recarsi a votare, in occasione di future elezioni, in una scuola diversa da quella precedente. Per tutti gli altri, infatti, vi sarà solo un cambiamento del numero di sezione di appartenenza, rimanendo invece invariato il luogo in recarsi per esercitare il proprio diritto di voto. In ogni caso, anche per chi subirà una variazione della sede di seggio, non vi saranno comunque disagi poiché questi elettori saranno ricollocati in istituti scolastici ubicati nello medesimo quartiere.Attualmente, dunque, l'ufficio elettorale, previa formale presa d'atto delle decisioni della Sottocommissione Elettorale Circondariale, sta lavorando al fine di garantire una puntuale e diffusa informativa delle novità sopra riferite al corpo elettorale. In particolare, sono stati predisposti manifesti da affiggere nelle zone centrali e periferiche del territorio comunale e da inserire sul portale del Comune di Fano ed è stata preparata una lettera informativa da inviare agli elettori interessati dalla variazione della sezione unitamente alle etichette di aggiornamento da applicare sulle tessere elettorali. Gli elettori potranno, inoltre, trovare informazioni anche sui quotidiani locali grazie ad un comunicato stampa a firma dell'assessore Michele Silvestri. Contestualmente si sta provvedendo ad effettuare la ristampa delle liste elettorali generali e sezionali.Tutte le operazioni si concluderanno entro il termine del 20 dicembre 2011 fissato ex lege per la terza fase della revisione semestrale. Data la strategicità e l’importanza della realizzazione dell’obiettivo ( che deve essere osservato per legge- le sezioni elettorali devono essere costituite da un numero di elettori pre-determinato) si ritiene che l’obiettivo non sia di mantenimento, bensì di sviluppo con grado si strategicità almeno medio)

30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 57746 SALVAGUARDIA EQUILIBRI

DI BILANCIOIn collaborazione con il Sic è stata effettuata un'analisi del territorio relativamente alal ripartizione degli elettori nei seggi e, conseguentemente, con riferimento alle sezioni aventi un elevato numero di iscritti, è stato predisposto un progetto di ridistribuzione degli stessi nei seggi di confine. Con particolare riferimento a Bellocchi invece per fare fronte allo sviluppo urbanistico che ha interessato e che interessa ancora tale area, è stata formulata l'ipotesi di istituzione di un nuovo seggio elettorale nel quale fare confluire parte degli elettori di ciascuno dei tre seggi della zona (37-40-41). A tale proposta faranno seguito previ i necessari accordi con il dirigente scolastico in questione, le dovute verifiche di idoneità dei locali da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Contestualmente è stata ipotizzata la soppressione di altro seggio elettorale (62) avente un numero di iscritti inferiore al minimo di 500 previsto dal D.M. 2/4/1998 n.117 e la redistribuzione dei relativi elettori nelle sezioni vicine. L'intero progetto, infine, nel mese di ottobre verrà sottoposto al vaglio della Prefettura di Pesaro e Urbino e della Sottocommissione Elettorale Circondariale.

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OB.02 ATTIVITA' CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DEL 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011

(1894)

Descrizione:A far tempo dal 9 ottobre 2011 avrà inizio il 15^ Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni indetto e finanziato con legge 30 luglio 2010, n.122 di modifica del D.L. 31.5.2010, n.78L'ISTAT già da tempo ha realizzato, tramite i Comuni ( nel nostro caso Servizi demografici e Sic ) le basi territoriali su cui costruire le Aree di Censimento ( ACE ) la cui popolazione costituirà, con estrazione su base campionaria, il soggetto di riferimento dell'indagine ( solo ad alcune famiglie delle ACE - iscritte nella Lista Anagrafica Comunale - LAC - verranno somministrati i questionari in forma completa, mentre alla restante popolazione verrà somministrato il questionario in forma ridotta = riduzione del fastidio statistico sul complesso delle unità di rilevazione e semplificazione lavoro di raccolta dei Comuni) Attualmente le ACE e le LAC, già predisposte dal Comune, sono oggetto di revisione da parte dell'ISTAT ed entro il 31 marzo p.v. saranno ritrasmesse al Comune.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 35,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic per attività correlate alla compilazione GEOCIV e strumenti di

pianificazione territoriale -ecografica e topografici oltre che analisi stratigrafica territorio e dimensionamento ACE e basi territoriali-ect.

Responsabile LUE' VERRI DANIELAReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZIO ANAGRAFECentro di Responsabilità 21.02.20 U.O. ANAGRAFE - ELETTORALEBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi territorio e costituzione ACE Costituzione basi territoriali-Inserimento dati su sito web dedicato ISTAT-Realizzazione attività pre censuarie- Rnc-Servizio LAC-Costituzione UFFICIO ISTAT-Ricerca locali-rapporti con rilevatori

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 100,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Risorse ISTAT circa € 200.000,00 previste (ancora non assegnate)Importo Stanziato

Importo Accertato 93.319,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 271.000.00.00.00 ISTAT - anticipo 15 censimento generale della popolazione 2011 -

(vedi imp.n. 2011/1247)93.319,00

SPESEDescrizione Correlate ad entrate ISTAT circa € 200.000,00Importo StanziatoImporto Impegnato 93.319,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1247.000.00.00.00 15^ Censimento generale della popolazione 2011: Contributo

forfettario ISTAT per costituzione Ufficio Comunale di Censimento-( U.C.C. ) (vedi acc.n. 2011/271) -

62.696,00

2011 1247.001.00.00.00 15^ Censimento generale della popolazione 2011: Assegnazione al servizio SIC delle forniture informatiche -

25.000,00

2011 1247.002.00.00.00 15^ Censimento generale della popolazione 2011: Assegnazione al Servizio Economato delle forniture minimali -

5.623,00

RISORSE UMANERisorse PrevisteRisorse Utilizzate Bucciolini Lorena - Carini Antonella - Letizia Simoncini - Pia Miccoli - Piergiorgio

Zaffini - Giziana Rosa - Ragaini Claudio - Palazzi Antonella - Oliva Lucia - Girelli Elide - Giommi Luigi - Ceccolini Cesarina - Carnaroli Anna Maria - Biagetti Paola - Luca Apricena - Baldelli Anna Rita - Patrizia Allegrezza - Falcioni Nicoletta - Ginesi Francesco - Serfilippi Patrizia - Carotti Anna - Cesarini Rosanna - Bufalo Gianni - Fabbri Michel - Faroni Glauco - Serra Rosaria - Roscini Raffaele

Note Ginesi Francesco (pensionamento 01/07 ) Roscini Raffaele (pensionamento 01/11)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE LA PERCENTUALE FINALE DI QUESTIONARI RESTITUITI ALLA DATA DEL 31/12/2011 E LE EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non si ritiene significativo produrre il bilancio dei questionari restituiti alla data del 31.12.2011 in quanto le attività censuarie sono proseguite sino al mese di maggio 2012.Al riguardo si fa presente che le percentuali finali ed il confronto censimento/anagrafe é stato inviato all'Istat in data

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15.05.20102, con la trasmissione dei seguenti prospetti:- individui residenti – famiglie- individui residenti in famiglia- individui residenti in convivenza, la cui diffusione é vietata dall'Istat.( vedi circolare istat che si allega Informativa del 30 aprile 2012 )Precisazioni in merito alla diffusione dei dati censuariSi ricorda che, secondo quanto previsto dal Piano Generale di Censimento (paragrafo 6.1), nessun comune è autorizzato a diffondere i dati provvisori. Il PGC specifica i tempi e le modalità della diffusione dei dati, che verrà effettuata esclusivamente dall’Istat.Le uniche eccezioni sono:- i comuni autorizzati a registrare a propria cura i dati dei questionari censuari, che possono diffondere i dati provvisori in data successiva a quella della diffusione dei primi risultati da parte dell’Istat, ma non oltre il 31 luglio 2012, e secondo quanto stabilito dal piano di diffusione contenuto nella circolare n. 19 dell’8 marzo 2012;- l’Astat, che può diffondere i dati provvisori della Provincia di Bolzano a partire dal 31 marzo 2012 e non oltre il 31 luglio 2012, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della Convenzione stipulata con l’Istat per l’effettuazione delle operazioni relative al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e alla rilevazione di appartenenza linguistica o aggregazione a gruppo linguistico.Censimento Popolazione 2011Ad ogni buon conto si trasmette breve relazione sull'attività post-censuaria svolta dall'U.C.C.e sull'analisi, peraltro al momento sintetica, sui bilanci trasmessi all'Istat.Si fa presente che la revisione post-censuaria ( ultima azione censuaria che dovrà essere svolta dai dipendenti del servizio anagrafe ) si dovrà concludere entro la data del 31.12.2013.

BILANCI PROVVISORI CENSIMENTO 2011PREMESSAI bilanci a disposizione dell'U.C.C. ( già trasmessi all'Istat ) sono provvisori, non sono stati, cioè, ancora vagliati ed avvalorati dall’Istat. Sono semplicemente una risultante dal Database del Censimento.Inoltre la LAC (Lista Anagrafica Comunale) riferita alla data del censimento ( 9 ottobre 2011 ) non sembra sia stata utilizzata al meglio da SGR ( Sistema Gestionale Informatico che l'Istat ha approntato per la registrazione dei dati censuari.) In pratica, controllando l’elenco dei non censiti (1865 individui) risulta che una parte di questi sia deceduta od emigrata prima della data del censimento. 960 individui sono stranieri, questi soggetti pur non dimorando più nel comune, spesso mantengono la residenza per ottenere, al compimento dei 10 anni di residenza continuativa, la cittadinanza italiana. Si é anche ipotizzato che agli stranieri non sia giunto il messaggio relativo all'obbligo/dovere di censirsi per una cattiva/errata comunicazione da parte dell'Istat. La risultante degli individui non censiti è in ogni caso fisiologica e naturale in ogni censimento e tale da giustificare, appunto, il fatto che ogni 10 anni si compia il censimento generale della popolazione , operazione necessaria per riallineare l’anagrafe alla realtà del territorio.A rendere il dato non ancora diffusibile (come da allegata circolare Istat) c’è la circostanza che non è chiaro come l'Istat abbia impostato le tabelle riepilogative per la stesura dei bilanci provvisori di cui si è già fatto cenno.Nei bilanci richiesti, infatti, non risulta esplicitato e/o differenziato il dato relativo alle famiglie non censite ed alle nuove famiglie.Relativamente alle “nuove famiglie” si pone l'attenzione sul fatto che SGR considerava quale “nuova famiglia” non solo le famiglie immigrate da altro comune, ma anche le famiglie che nel nostro comune risultavano già residenti, seppure ad un indirizzo diverso da quello anagrafico.Anagraficamente parlando però, queste non sono “nuove” famiglie”, ma trattasi di semplice variazione di domicilio che non dovrebbe andare ad incidere sul bilancio riepilogativo richiesto dall'istat, quale nuova famiglia.Relativamente alle famiglie “non censite”si fa presente quanto segueNel corso della rilevazione, molti questionari di famiglia sono stati “svuotati” perché “doppioni”. E’ spesso successo, soprattutto nel caso delle coppie di fatto, ( due conviventi uniti da legami affettivi ) che in anagrafe( prima del censimento ) i due soggetti si fossero registrati come due famiglie separate in quanto- al momento dell’iscrizione anagrafica – gli stessi non avevano dichiarato legami e/o vincoli affettivi, di conseguenza l'Istat ha giustamente inviato per la compilazione censuaria - due questionari intestati a due diverse famiglie, seppur risultanti coabitanti. Non capendo perfettamente cosa l'istat volesse da loro, ognuno dei due si é censito in entrambi i questionari, dichiarando questa volta il legame affettivo, di conseguenza, nel momento del primo controllo dell'U.C.C., uno dei due questionari è stato annullato, e di fatto si é proceduto – dal punto di vista anagrafico- ad una unificazione delle due famiglie risultanti ante operazioni censuarie.( le due famiglie prima risultanti in anagrafe di fatto sono diventate una sola famiglia – ma l'istat nel bilancio ne ha tenuto conto?)Dati provvisoriBILANCIO FAMIGLIEFamiglie presenti in anagrafe (LAC) all’08/10/2011 = 27.738Famiglie censite all’08/10/2011=26.927Perfettamente coincidenti (LAC/censimento) = 25.778Il che significa:27.738 - 25.778 = 1960 di cui 890 famiglie non coincidenti con l’anagrafe e quindi ipotizzabili 1070 famiglie residenti non censite26.927 - 25.778 = 1149 di cui 890 famiglie non coincidenti con l’anagrafe e quindi ipotizzabili 259 nuove famiglieBILANCIO INDIVIDUI (famiglie)+BILANCIO INDIVIDUI CONVIVENZA =---------------------------------------------------------BILANCIO INDIVIDUI RESIDENTIPersone presenti in anagrafe (LAC) all’08/10/2011 = 64.324Persone censite all’08/10/2011= 63.016

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Perfettamente coincidenti (LAC/censimento) = 62.459Il che significa64.324 - 62.459 = 1865 persone residenti non censite63.016 - 62.459 = 557 nuovi potenziali residenti

SI RICHIEDE DI FORNIRE NUOVAMENTE LA PERCENTUALE FINALE DI QUESTIONARI RESTITUITI ALLA DATA DEL 31/12/2011 SU QUELLI DISTRIBUITI ALLA STESSA DATA:

In merito alla ulteriore richiesta di dati integrativi a valere per il referto finale P.d.O. 2011- obiettivo n. 2- si comunica quanto segue: percentuale dei questionari censimento restituiti dalla cittadinanza alla data del 31.12.2011:

questionari restituiti via web: 41%

questionari restituiti agli uffici postali: 29%

questionari restituiti ai centri comunali di raccolta: 10%

questionari restituiti direttamente ai rilevatori:10%

per un totale complessivo pari al 90%

Al riguardo si allega il documento "poster censimento" che sintetizza le modalità con cui I CITTADINI avrebbero dovuto restituire i questionari. A mio avviso le percentuali di restituzione, in questa fase, non dovrebbero costituire elemento di valutazione in quanto indipendenti ( alla data del 31.12.2011 ) dal lavoro effettuato dai soggetti che hanno collaborato al raggiungimento dell'obiettivo, ben più complesso.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Con deliberazione di Giunta n. 117 del 31.03.2011 é stato costituito l'Ufficio Comunale di Censimento per garantire gli adempimenti necessari alla realizzazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.L'U.C.C. é stato costituito presso la sede comunale- Via San Francesco d'Assisi, 76- presso servizi demografici-Inizio del Censimento:

Data di riferimento 9 ottobre 2011

Obiettivo:

Obiettivo proritario del Censimento é il conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali, l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni e degli edifici.

Il campo di osservazione è costituito - a livello comunale- dalla popolazione dimorante abitualmente (ossia residente) nonché da quella presente.

Unità di rilevazione:

le famiglie: l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune;

le convivenze: un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune, nonché le strutture residenziali collettive che ospitano solo persone non dimoranti abitualmente;

le persone temporaneamente presenti alla data del censimento: ( 9 ottobre 2011 )cioè le persone che sono presenti nell'alloggio (o convivenza) alla data del censimento, ma che dimorano abitualmente in un altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune o di un altro comune o all'estero;

le abitazioni: cioè un locale o un insieme di locali inseriti in un edificio e destinati stabilmente ad uso abitativo;

gli altri tipi di alloggio: cioè un alloggio non classificabile come abitazione che alla data del censimento costituisca la dimora di una o più persone;

gli edifici: cioè le costruzioni contenenti spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e servizi.

Modalità di rilevazione:

L'Istat, riguardo agli aspetti organizzativi ed informativi, ha organizzato la rilevazione di questo Censimento con modalità innovative rispetto alle precedenti indagini.

Lo scopo è quello di limitare l'onere operativo sugli enti locali, da sempre coinvolti nella rilevazione sul campo, diminuire il carico per i cittadini chiamati a compilare i questionari, migliorare, infine, l'accuratezza dei dati e la tempestività nella loro diffusione.

Questo Censimento é stato realizzato attraverso la spedizione, a cura delle Poste, dei questionari Istat alle famiglie ( dal

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12 settembre al 22 ottobre ed oltre )

I FASE DI RILEVAZIONE ( dal 9 ottobre al 20 novembre 2011 protrattasi sino al 31.03.2012)

I questionari sono stati restituiti dalle famiglie senza l'intervento dei rilevatori con le seguenti modalità:

-compilati ed inviati via Internet, attraverso l'applicazione web messa a disposizione dall'Istat (43%)

-compilati e consegnati ai Centri Comunali di Raccolta ( CCR ) istituiti dal Comune ( 10%)

I centri di raccolta comunali attualmente utilizzabili saranno istituiti presso:

Sede comunale- Via San Francesco d'Assisi 76- - Via Nolfi 12

Anagrafe decentrata di Marotta- Via Ferrari 39

Centro civico Bellocchi- Via Respighi 9

Il tradizionale questionario cartaceo é stato compilato e consegnarto ai punti di ritiro distribuiti sul territorio ( a cura della ditta che ha spedito i questionari)- I punti di ritiro dislocati sul territorio comunale hanno fatto capo a tutti gli sportelli delle Poste Italiane ) ( restituzione al 30%)

II FASE DI RILEVAZIONE ( dal 21 novembre al 31 marzo 2012 )

restituzione dei questionari, recupero delle mancate risposte, recupero della sottocopertura LAC, rilevazione delle convivenze, censimento degli edifici

II FASE DI RILEVAZIONE ( chiusura delle operazioni censuarie- entro il 31.03.2012 )

é stato compilato il tradizionale modulo cartaceo ed é stato consegnato al rilevatore quando non fosse pervenuto alla famiglia durante la I fase di rilevazione ( 14% )

TABELLA RISULTANZE ISTAT AL 31.12.2010

Popolazione legale residente al 31.12.2010 64100

Numero famiglie al 31.12.2010 27469

Zone censuarie 329

I centri comunali di raccolta sono stati allestiti nei tempi previsti e sono divenuti operativi dal 9 ottobre 2011 per la ricezione dei questionari da parte dei cittadini.I responsabili Istat territoriali-( RIT ) - sotto il controllo della locale Prefettura - hanno formato i componenti U.C.C. La formazione é avvenuta nei giorni 1-7-14 settembre 2011 presso la locale Prefettura.Il Responsabile U.C.C. con proprio provvedimento n. 1395 del 04.07. 2011 ha disposto l'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione degli incarichi di rilevatore( 45) e coordinatore ( 5) per lo svolgimento delle attività censuarie richieste dall'Istat per il Comune di Fano.Con successivo provvedimento n. 1719 del 25.08.2011 sono stati riaperti i termini del bando pubblico di che trattasi per i soli soggetti non in possesso della cittadinanza italiana.Con provvedimento n. 1694 del 16.08.2011 si é approvata la graduatoria provvisoria per l'attivazione delle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi censuari.Con provvedimento n. 1759 del 31.08.2011 si é approvata la graduatoria parziale definitiva per l'attivazione delle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi di che trattasi.Le domande ( cittadini U.E.) pervenute sono state 171- di cui valide n.166-I primi 100 candidati della graduatoria hanno sostenuto una prova per l'accertamento dell'idoneità ( prevista dal bando di selezione) in data 8 settembre 2011. Le domande ( riservate a candidati non in possesso della cittadinanza italiana) dovevano pervenire entro la data del 26 settembre 2011. Alla data dell'8 ottobre p.v. i 50 soggetti risultati idonei sono stati incaricati a svolgere gli incarichi ( prestazione di lavoro ai sensi art.2222 c.c. ) di rilevatore/ coordinatore Istat per il Comune di Fano e sono stati formati dall'U.C.C.( vedi provvedimenti nn.ri 1993-1994-1995 del 07.10.2011) Nel corso dell'anno i responsabili U.C.C. hanno dato adempimento a tutte le richieste Istat svolgendo tutti gli operativi tecnici connessi alle fasi propedeutiche di preparazione al Censimento ( si ricorda adempimento obbligatorio a carico del Comune) Con provvedimenti nn.ri 128 del 19.01.2012 e 368 del 22.02.2012 sono stati liquidati il 1^ e 2^ acconto agli operatori censuari interni all'Amministrazione; con provvedimento n. 12 del 02.03.2012 é stato liquidato il 1^ acconto ai rilevatori esterni all'Amministrazione.

20/12/2011 DET. 2607 PRESA D'ATTO INTROITO ANTICIPO ISTAT QUALE

CONTRIBUTO ATTIVITA' CENSUARIEDato atto che è stato inviato dall'Istat un contributo forfettario di € 17.696 accertato al cap. 605.280.08 per la remunerazione degli operatori che hanno svolto le operazioni relative al censimento.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL' ATTIVITA' REALIZZATA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE

RELAZIONE AL 31.10.2011Con deliberazione di Giunta n. 117 del 31.03.2011 é stato costituito l'Ufficio Comunale di Censimento per garantire gli adempimenti necessari alla realizzazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. L'U.C.C. é stato costituito presso la sede comunale- Via San Francesco d'Assisi, 76- presso servizi demografici-Inizio del Censimento:

Data di riferimento 9 ottobre 2011

Obiettivo:

Obiettivo prioritario del Censimento é il conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali, l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni e degli edifici.

Il campo di osservazione è costituito - a livello comunale- dalla popolazione dimorante abitualmente (ossia residente) nonché da quella presente.

Unità di rilevazione:

le famiglie: l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune;

le convivenze: un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune, nonché le strutture residenziali collettive che ospitano solo persone non dimoranti abitualmente;

le persone temporaneamente presenti alla data del censimento: ( 9 ottobre 2011 )cioè le persone che sono presenti nell'alloggio (o convivenza) alla data del censimento, ma che dimorano abitualmente in un altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune o di un altro comune o all'estero;

le abitazioni: cioè un locale o un insieme di locali inseriti in un edificio e destinati stabilmente ad uso abitativo;

gli altri tipi di alloggio: cioè un alloggio non classificabile come abitazione che alla data del censimento costituisca la dimora di una o più persone;

gli edifici: cioè le costruzioni contenenti spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e servizi.

Modalità di rilevazione:

L'Istat, riguardo agli aspetti organizzativi ed informativi, ha organizzato la rilevazione di questo Censimento con modalità innovative rispetto alle precedenti indagini.

Lo scopo è quello di limitare l'onere operativo sugli enti locali, da sempre coinvolti nella rilevazione sul campo, diminuire il carico per i cittadini chiamati a compilare i questionari, migliorare, infine, l'accuratezza dei dati e la tempestività nella loro diffusione.

Questo Censimento verrà realizzato attraverso la spedizione, a cura delle Poste, dei questionari Istat alle famiglie ( dal 12 settembre al 22 ottobre)

I FASE DI RILEVAZIONE ( dal 9 ottobre al 20 novembre 2011 )

I questionari sono stati restituiti dalle famiglie senza l'intervento dei rilevatori con le seguenti modalità:

-compilazione ed invio del questionario via Internet, attraverso l'applicazione web messa a disposizione dall'Istat

-compilazione del tradizionale questionario cartaceo e consegnarlo ai Centri Comunali di Raccolta ( CCR ) istituiti dal Comune

I centri di raccolta comunali attualmente utilizzati sono stati istituiti presso:

Sede comunale- Via San Francesco d'Assisi 76- - Via Nolfi 12Anagrafe decentrata di Marotta- Via Ferrari 39

Centro civico Bellocchi- Via Respighi 9

-compilazione del tradizionale questionario cartaceo e consegna ai punti di ritiro distribuiti sul territorio ( a cura della ditta che spedirà i questionari- i punti di ritiro dislocati sul territorio comunale fanno capo a tutti gli sportelli delle Poste Italiane )

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Alla data odierna i questionari restituiti sono stati il 53,31% sul totale costituito da n. 27.469 famiglie residenti alla data del 31.12.2010. I questionari sono stati restituiti all’Istat con le seguenti modalità:

35,31% in modalità web- anche a mezzo dell’assistenza dei rilevatori presenti nei centri comunali di raccolta dotati di strumentazione informatica ( automaticamente inseriti in SGR )

10% in modalità cartacea attraverso i punti di ritiro delle poste- detti questionari sono stati consegnati all’U.C.C. – lavorati dai rilevatori e coordinatori presenti nel C.C.R. ed immessi in rete nell’SGR ( sistema informativo Istat)8% restituiti in modalità cartacea ai Centri comunali di raccolta- lavorati dai rilevatori e coordinatori ed immessi in rete nell’SGR.

In questa fase presso i centri comunali di raccolta operano ( a turno ) n. 45 rilevatori e n. 5 coordinatori – nominati con provvedimento del dirigente che, unitamente ai componenti dell’U.C.C. coadiuvano la cittadinanza nella compilazione dei questionari e controllano eventuali situazioni “anomale” che possono essersi verificate dopo il 31.12.2010.Da rilevare che grazie alla campagna promozionale operata dall’U.C.C., a Fano si è largamente superata la percentuale del 25% delle risposte via web auspicata dall’Istat. II FASE DI RILEVAZIONE ( dal 21 novembre al 31 gennaio 2012 ) – con intervento dei rilevatori sul campo

restituzione dei questionari, recupero delle mancate risposte, recupero della sottocopertura LAC, rilevazione delle convivenze, censimento degli edifici

II FASE DI RILEVAZIONE ( chiusura delle operazioni censuarie- entro il 31.01.2012 )

compilazione del tradizionale modulo cartaceo e consegna al rilevatore nel caso non sia pervenuto alla famiglia durante la I fase di rilevazione

TABELLA RISULTANZE ISTAT AL 31.12.2010

Popolazione legale residente al 31.12.2010 64.100

Numero famiglie al 31.12.2010 27.469

Zone censuarie 329

I centri comunali di raccolta sono stati istituiti presso gli edifici innanzi citati e sono operativi con altissima affluenza di pubblico che chiede l’assistenza del personale operante per la compilazione dei questionari trovando puntuali risposte ad eventuali dubbi ed anomalie rispetto alle risultanze anagrafiche e/o di stato civile alla data di inizio del censimento ( 9 ottobre 2011 ) I responsabili Istat territoriali-( RIT ) - sotto il controllo della locale Prefettura – monitorano- verificano e controllano ( con ispezioni mirate ) il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.

Il Responsabile U.C.C. con proprio provvedimento n. 1395 del 04.07. 2011 ha disposto l'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione degli incarichi di rilevatore( 45) e coordinatore (5) per lo svolgimento delle attività censuarie richieste dall'Istat per il Comune di Fano.Con successivo provvedimento n. 1719 del 25.08.2011 sono stati riaperti i termini del bando pubblico di che trattasi per i soli soggetti non in possesso della cittadinanza italiana.Con provvedimento n. 1694 del 16.08.2011 si é approvata la graduatoria provvisoria per l'attivazione delle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi censuari.Con provvedimento n. 1759 del 31.08.2011 si é approvata la graduatoria parziale definitiva per l'attivazione delle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi di che trattasi.Le domande ( cittadini U.E.) pervenute sono state 171- di cui valide n.166-I primi 100 candidati della graduatoria hanno sostenuto la prova per l'accertamento dell'idoneità ( prevista dal bando di selezione) in data 8 settembre 2011. Non sono pervenute domande ( riservate a candidati NON in possesso della cittadinanza italiana) ala data del 26 settembre 2011. Nella prima decade del mese di ottobre 2011- i 50 soggetti risultati idonei sono stati incaricati a svolgere gli incarichi ( prestazione di lavoro ai sensi art.2222 c.c. per i soggetti esterni all’amministrazione comunale ) di rilevatore/ coordinatore Istat per il Comune di Fano e sono stati formati presso il Comune di Fano in data 5 e 7 ottobre dai responsabili U.C.C.e RIT.Analogamente i componenti U.C.C. sono stati formati allo svolgimento del Censimento presso la locale Prefettura in tre sessioni che si sono svolte nel mese di settembre 2011 ( 1-7-14 con giornate di formazione della durata di ore 7 /giornata ).

Nel corso dell'anno i responsabili U.C.C. hanno dato adempimento a tutte le richieste Istat svolgendo tutti gli operativi tecnici connessi alle fasi propedeutiche di preparazione al Censimento ( si ricorda adempimento obbligatorio a carico del Comune)

Riguardo allo svolgimento del Censimento si fa presente che tutti gli adempimenti sono stati curati e realizzati dai dipendenti dei servizi demografici che autonomamente ( senza alcuna collaborazione di altri uffici- seppur interessati- vedi personale per predisposizione bando/i di concorso per selezione operatori censuari e stipula contratti) hanno svolto

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tutti gli adempimenti.

Analogamente le operazioni di ricerca locali per allestimento dei centri di raccolta ed allestimento medesimi è stato realizzato dai servizi demografici con la collaborazione dei dipendenti del servizio economato e sic ( per l’acquisizione dell’hardware e realizzazione e messa in pristino delle postazioni di lavoro) Senza tali collaborazioni (decisive ) tali uffici non sarebbero stati realizzati ed allestiti.L’affluenza della cittadinanza verso i Centri di Raccolta – dove operano- i 54 operatori censuari – è altissima- Il grado di soddisfazione dell’utenza è alto.

07/10/2011 PROVV.1995 15^CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPONENTI UCC

INCARICATI TRATTAMENTO DATI PERSONALILorena Bucciolini - Letizia Simoncini - Pia Miccoli quali componenti U.C.C. sono incaricati del trattamento dati personali.

07/10/2011 PROVV.1994 15^CENSIMENTO POPOLAZIONE-NOMINA

COORDINATORI TRATTAMENTO DATI PERSONALIDaniela Bartoloni- Clappis Silvano - Giovanelli Emanuela - Mattioli filippetti Ernesto - Zaffini Piergiorgio sono i Coordinatori incaricati del trattamento dei dati personali.

07/10/2011 PROVV.1993 15^CENSIMENTO POPOLAZIONE DESIGNAZIONI

RILEVATORI INCARICATI TRATTAMENTO DATI PERSONALIN.45 rilevatori sono incaricati del trattamento dei dati personali

29/09/2011 PROVV. 1945 APPROVAZIONE CONTRATTO TIPO PER AFF.INCARICO

RILEVATORE ESTERNOSi dispone di approvare il contratto tipo per il conferimento incarico di rilevatore ai soggetti esterni all'Amministrazione comunale

25/08/2011 PROVV. 1719 RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO PUBBLICO PER

LA SELLEZ.50 OPERATORI PER IL XV^CENSIM.

16/08/2011 PROVV. 1694 15^CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE -

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

04/07/2011 PROVV. 1395 15^CENS.ABITAZIONI 2011-APPROVAZIONE BANDO

PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHISi dispone di approvare il bando pubblico di selezione per l'affidamento degli incarichi di rilevatore (n.45) e coordinatore (n.5) per il Comune di Fano per la realizzazione delle attività censuarie in occasione del 15^ censimento- di dare atto che l'Istat ha già provveduto alla copertura finanziaria della spesa

− di dare atto che il Dirigente Settore II ha già la disponibilità di parte dei fondi pari a € 45.000 (imp.1247/2011) per la retribuzione di cui trattasi

31/05/2011 DET. 1134 15^CENSIMENTO POPOLAZIONE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI

SPESA €75.623,00 QUALE CONTRIB.FORFETTARIOSi determina di stabilire che le spese in oggetto saranno effettuate dal servizio Sic e dal Servizio economato a cui saranno assegnati i fondi necessari per le forniture richieste dal responsabile U.C.C. Dirigente Settore II - Servizi Demografici che manterrà la disponibilità della restante somma per la remunerazione dei coordinatori U.C.C;- di dare atto che la somma €75.623,00 è già stata introitata al Cap.605.280.08-di imputare la spesa complessiva al cap.4050.280.07-di assegnare € 25.000 funzionario A.P.O. sic- € 5.623,00 al funzionario A.P.O. del servizio economato- di assegnare la somma di € 45.000 al dirigente Settore II - Responsabile e Coordinatore del censimento per la remunerazione dei dipendenti individuati quali Coordinatori U.C.C.

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31/03/2011 D.G.117 COSTITUZIONE UFFICIO DI COORDINAMENTO PER

15^CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONESI DELIBERA DI APPROVARE LA COSTITUZIONE DELL'UCC NELLA SEGUENTE FORMULAZIONE:DANIELA LUE' VERRI - RESPONSABILE UCCLORENA BUCCIOLINI - COORDINATORE PIA MICCOLI - COORDINATORELETIZIA SIMONCINI - COORDINATORE

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OB.03 RAZIONALIZZAZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI A DISPOSIZIONE DEL SERV. PROTOCOLLO-ARCHIVIO PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO

(1895)

Descrizione:Ad un anno dall'introduzione del protocollo informatico ( nov. 2009) si ritiene necessario ed ormai indifferibile, implementare e migliorare l'utilizzo collettivo del sistema attraverso la messa in rete di un numero ricorrente di indirizzi ( anagrafica ) ed oggetti ricorrenti Tutto ciò permetterà ai soggetti che protocollano la posta in partenza ( tutti i servizi comunali ) di ridurre i tempi di protocollazione facilitando l'elaborazione dei datiValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 11,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic per attività correlate alla creazione di eventuali banche dati da

mettere in rete

Responsabile LUE' VERRI DANIELAReferente Politico AGUZZI STEFANOCentro di Costo ARCHIVIO E PROTOCOLLOCentro di Responsabilità 21.02.10 U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Revisione del materiale già pervenuto dai servizi comunali in merito agli indirizzi ed oggetti ricorrenti- Compilazione schede nuovi indirizzari ed oggettari-Verifica degli indirizzi ed oggetti ricorrenti e compilazione schede per inserim.

R Previsto

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Inserimento nuovi dati e messa a disposizione in rete degli elementi aggiuntivi redatti dal personale dei servizi interni

R Previsto

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. nuovi oggettari ed indirizzari inseritiMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 800,00 a 400,00Valore Critico Da 399,00 a 200,00Peso 20,00Stato Attuale

1.000,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 10,00Risorse Utilizzate Celesti Cristina - Allegrezza Mauro - Bergomi Alberto - Frascella Maria - Pedini

Francesco - Cirioni Mara - Lombardi Stefania - Lucarelli Mariangela - Pianosi Orietta - Sorcinelli Barbara

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI, DI CHIARIRE SE A CHIUSURA DELL'ANNO PERMANGONO DELLE CRITICITA' DA RISOLVERE, INDICANDO ANCHE SE SONO STATI INSERITI GLI OGGETTARI PROPOSTI DA TUTTI GLI UFFICI O SOLAMENTE ALCUNI .

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla fine dell'anno risultano inseriti 1.000 nuovi elementi, tra oggettari ricorrenti e nuovi indirizzi.Le criticità da risolvere sono collegate alla messa in pristino definitiva del sistema di protocollazione automatica delle pec che passa attraverso la rivisitazione e sistemazione dell'applicativo condiviso con il comune di Padova (problema tecnico sic)Come già segnalato al 31.10.2011, gran parte degli oggetti ricorrenti (per tutti i servizi) erano già stati caricati in precedenza e quando si presenta la necessità dell'inserimento di un nuovo oggetto, le segreterie di settore contattano il servizio protocollo, che provvede.Nel corso dell'anno é stata definitivamente risolta la problematica dei servizi facenti capo all'ex settore urbanistica, ora inquadrati in altro settore, quali commercio, polizia amministrativa e suap collegando la grande quantità degli oggetti

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ricorrenti alla modulistica presente sul sito istituzionale, facendo sì che ad ogni oggetto corrisponda il relativo modulo.

SI CHIEDE NUOVAMENTE DI INDICARE SE SONO STATI INSERITI TUTTI GLI OGGETTARI RICHIESTI DAGLI UFFICI O SOLAMENTI ALCUNI, IN QUANTO NELLA RISPOSTA SI LEGGE CHE SONO STATI INSERITI 1000 NUOVI ELEMENTI MA NON SI LEGGE SE SI TRATTA DI TUTTI GLI OGGETTARI PROPOSTI DA VARI SERVIZI (AD ESEMPIO GLI OGGETTARI DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE NON RISULTANO INSERITI)".

Si torna a ribadire che sono stati inseriti nel sistema protocollo 1000 nuovi elementi fra oggetti e corrispondenti desunti dalle segnalazioni fatte dalle segreterie di settore quando è stato attivato questo protocollo e dalle continue segnalazioni (giornaliere) che il mio ufficio ha con i vari servizi. Ci sono servizi all'interno dell'ente che usano molto il protocollo e gli oggetti e le U.O.R. di assegnazione sono collegate ad una modulistica (ad es. SUAP) che si può ritrovare alll'interno del sito istituzionale che il cittadino usa. Quindi, al momento della protocollazione la pratica è già inserita come oggettario e destinatario ed in più, se previsto, è già collegata ad una eventuale pubblicazione all'albo on line. Vorrei far notare che ogni qualvolta viene cambiata la suddivisione dei settori, U.O. ed uffici c'è un lavoro abbastanza corposo da svolgere per cambiare gli eventuali oggetti collegati ai destinatari. Comunque ogni volta che viene chiesto all'ufficio protocollo una modifica od un inserimento ex novo nel protocollo, questo ufficio chiede sempre ai corrispondenti una mail da mettere agli atti, a dimostrazione del lavoro svolto. Tutto il materiale di che trattasi è a disposizione dell'O.I.V. e del controllo di gestione per le eventuali verifiche ed accertamenti.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO.IN PARTICOLARE SI CHIEDE DI INDICARE LE RAGIONI IN BASE ALLE QUALI GLI OGGETTI RICORRENTI NON SONO STATI INSERITI PER TUTTI GLI UFFICI CHE LI AVEVANO GIA' INDICATI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Gli oggetti ricorrenti individuati ( con attenta analisi che è stata realizzata da tutti i dipendenti del servizio ) comprendono anche atti che transitano per l'albo pretorio per la dovuta pubblicazione (esempio pubblicazioni di matrimonio- cambiamento di nome/cognome). La rivisitazione del progetto generale relativo al sistema di protocollazione informatica si é reso necessario in quanto con l'installazione ed implementazione del software del protocollo informatico messo a disposizione dal Comune di Padova ( avvenuta nel maggio 2011) il sistema ora gestisce anche la parte afferente l'albo on-line che può ricevere gli atti da pubblicare - già protocollati e firmati digitalmente- direttamente dal protocollo generale.( non occorre più utilizzare la pec). Per questo motivo è importante che gli oggetti vengano ben definiti e codificati in tutte le loro parti poiché ogni tipologia di pubblicazione avrà sin dall'origine la definizione dei tempi di affissione. A questo proposito sono stati presi i contatti del caso con tutte le segreterie di settore per fornire i dovuti chiarimenti e rispondere ad eventuali dubbi o problematiche che potessero insorgere al momento della protocollazione generale. Se il progetto pilota si dovesse concludere con successo questo lavoro verrà trasferito a sistema e messo a disposizione di tutti gli altri settori.Considerata la problematica emersa in corso d'anno in merito alla protollazione degli atti indirizzati al nuovo servizio “sportello unico SUAP-“ le cui competenze sono finalmente state assegnate ad unico settore (sino al 30 settembre erano suddivise tra due settori e diversi servizi -generando notevole confusione e relativo malcontento anche tra i cittadini) , i dipendenti del servizio protocollo si erano già fatti carico della verifica di tutta la modulistica prodotta dai servizi interessati al fine di uniformarla ( a livello di oggetto per richiesta di servizi ) per fornire un più efficiente servizio al cittadino. Tutto questo ha comportato e comporta una mole supplementare di lavoro di cui si fanno carico ( a turno) tutti i dipendenti del servizio. Alla data del 31.10.2011 sono stati inseriti ed aggiornati dai dipendenti circa 600 indirizzi nuovi e/o ricorrenti individuati dal servizio protocollo o segnalati dalle segreterie dei vari settori.( in verità solo nel caso di alcuni servizi ) Per ciò che riguarda l’inserimento degli oggetti pre-definiti i dipendenti del servizio hanno scaricato, modificato e ricaricato sul server tutti gli oggetti (circa 300) relativi alla modulistica usata dai settori urbanistica- commercio- servizi demografici- per fare in modo che le pratiche- una volta protocollate- siano già pronte per soddisfare le esigenze procedurali relative all’albo informatico od all’archiviazione finale. Naturalmente richiamando una parola che fa parte dell’oggetto anche la protocollazione è automatica. Per ciò che riguarda la richiesta relativa agli oggetti ricorrenti si precisa che la maggior parte di questi erano stati caricati in precedenza- al momento dell’attivazione del protocollo informatico- pur tuttavia- data l’imprecisione delle indicazioni fornite dai servizi interessati- tali oggetti vengono continuamente aggiornati e/o revisionati.

30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 57746 SALVAGUARDIA EQUILIBRI

DI BILANCIOIl progetto ha avuto inizio sin dai primi mesi dell'anno con la revisione del materiale già pervenuto dai vari servizi comunali, infatti sono già stati individuati ed inseriti nuovi e/o ricorrenti indirizzi per un numero pari a circa 450.Relativamente all'inserimento degli oggetti cd "pre-definiti" i dipendenti del servizio albo pretorio hanno avviato un progetto pilota in collaborazione con gli uffici demografici partendo dalla verifica degli oggetti ricorrenti utilizzati dagli

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uffici anagrafe-stato civile-elettorale polizia mortuaria.........(omissis)Sono stati presi contatti con tutte le segreterie di settore per fornire i dovuti chiarimenti e rispondere ad eventuali dubbi o problematiche che potessero insorgere al momento della protocollazione generale. Se il progetto pilota si dovesse concludere con successo questo lavoro verrà trasferito a sistema e messo a disposizione di tutti gli altri settori......(omissis)

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OB.04 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COM.LE DI POLIZIA MORTUARIA PER RECUPERO TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO URBANO

(1896)

Descrizione:Nel Cimitero Urbano vecchio risultano alcune tombe di famiglia a concessione perpetua in stato di semi-abbandono e che pertanto, dopo le opportune ed accurate ricerche degli eredi dei concessionari iniziali,- in applicazione al Regolamento di Polizia Mortuaria- potrebbero tornare in possesso dell'Amministrazione comunale. Le operazioni di ricerca degli eredi richiedono tempi abbastanza lunghi in quanto gli atti delle concessioni perpetue risalgono all'inizio del '900 e quindi vi é la necessità di ricostruire le famiglie ed individuare gli eredi, non sempre residenti a Fano. Una volta accertata la discendenza nella titolarità del sepolcro occorre intimare agli stessi il ripristino e la manutenzione straordinaria del sepolcro e nel caso di inerzia, svolgere le procedure per la decadenza e revoca del sepolcro. Tutto ciò rispettando i tempi per la pubblicazione all'Albo degli atti per la necessaria pubblicità in forma legale.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 11,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Ufficio Tecnico-servizio gestione cimiteriale- per la stima e

conseguente valutazione del sepolcro Ufficio contratti per bando asta pubblica

Responsabile LUE' VERRI DANIELAReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZI CIMITERIALICentro di Responsabilità 21.02.30 U.O. STATO CIVILE - LEVA - SERVIZI CIMITERIALIBilancio Pluriennale 06 SERVIZI SOCIALI E SPORTProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Ricerche storico/anagrafiche eredi concessionari iniziali-Ricerche presso l'Archivio di Stato per il reperimento atti di concessione-Ricerche e individuazione eredi-Contatti-Preparazione atti eventuale decadenza e rinuncia-Pubblicazione

R Previsto

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Predisposizione bando per asta Recupero sepolcro e svuotamento R Previsto

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Pagina 104

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Aggiudicazione e incameramento somma derivante dalla concessione R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

X0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Introito derivante dalla concessione all'asta del sepolcro

Cap. 0410.030.01 € 100.000,00

Importo Stanziato 100.000,00€ 100.000,00 0410.030.01 Proventi di concessioni cimiteriali.

Importo Accertato 91.150,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 491.000.00.00.00 Asta pubblica per la concessione per 99 anni sepolcro di famiglia

n. 79 cimitero urbano via della Giustizia - aggiudicatario sig. Cosimo Corrado Barbato.

91.150,00

SPESEDescrizioneImporto Stanziato Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Serra Rosaria - Bufalo Gianni - Bramucci Stefania - Sanchioni Silvano - Perugini RitaNote Rosaria Serra - Gianni Bufalo- Stefania Bramucci (dip. Polizia Mortuaria)

Silvano Sanchioni- Rita Perugini-Paolo Incicco (dip. serv. cimiteriale esterno)

Al 31.12 il Dirigente dichiara che il dipendente Incicco Paolo non ha partecipato all'obiettivo

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE SI E' PROVVEDUTO A SVUOTARE IL SEPOLCRO PER CONSEGNARLO AL NUOVO ASSEGNATARIO

RELAZIONE AL 31.12.2011Il sepolcro é stato svuotato in data 01.12.2011 . All'interno si trovavano n.25 cadaveri.

10/11/2011 PROVV. 2234 ASTA PUBBLICA DEL 10.11 PER CONCESSIONE

SEPOLCRO DI FAMIGLIA-AGGIUDICAZIONEAggiudicato in via definitiva la concessione per anni 99 del sepolcro di famiglia coperto n. 79 I Q.D. sito nel cimitero urbano di Via della Giustizia al sig. Cosimo Corrado Barbato per l'importo di € 91.150; introitato deposito cauzionale di € 8.400 quale caparra confirmatoria e accertato l'introito complessivo al cap. 410.030.01.

09/11/2011 PROVV. 2221 NOMINA COMMISSIONE DI GARA MEDIANTE ASTA

PUBBLICA PER CONCESSIONE SEPOLCRO DI FAMIGLIANominata la commissione per l'asta pubblica per l'assegnazione in concessione per 99 anni del sepolcro coperto n. 79 I Q.D. del Cimitero Urbano di Via Giustizia.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SE OLTRE ALLA REVOCA DEL SEPOLCRO COPERTO N.79 I Q.D. DEL CIMITERO URBANO AVVENUTO CON D.G.339 CI SONO STATI ULTERIORI ATTI DI REVOCA . INDICARE GLI ESITI DELLA DIFFIDA EFFETTUATA IN DATA 9/8/2011 E SE EVENTUALMENTE L'UFFICIO TECNICO HA PROCEDUTO ALLA STIMA DEL SEPOLCRO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Dopo aver compiuto approfonditi accertamenti d'ufficio a carico del servizio di Polizia Mortuaria- in data 26.07.2011-la Giunta comunale con proprio atto n. 339 del 26.07.2011 ha deliberato la decadenza della titolarità del sepolcro coperto n. 79 I.Q.D. del Cimitero urbano di Via della Giustizia – originariamente intestato a Bartolucci Augusto, demandando al dirigente del servizio l'adozione dei successivi atti.Con provvedimento n.1643 del 09.08.2011 il dirigente servizi demografici ha disposto la diffida – a carico del legittimo erede del defunto Bartolucci Augusto- a provvedere entro 60 gg. dalla notifica dell'atto alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro di che trattasi. In caso di mancato adempimento- trascorso detto termine – si provvederà alla dichiarazione di decadenza prevista dal regolamento di Polizia Mortuaria. Nel frattempo é stata richiesta- al competente servizio tecnico –la stima per la valutazione del sepolcro per la successiva concessione a terzi a mezzo apposito bando pubblico. In data 12.09.2011 è pervenuta la comunicazione- acquisita agli atti con pg. 63012 – della signora Tontini Anna Maria- residente in Canada ( ove le è stato notificato l’atto di diffida a compiere le opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria al sepolcro ) di rinunciare al sepolcro non volendo compiere alcuna opera. La signora Tontini risulta essere l’unica discendente diretta ancora in vita del titolare- Bartolucci Augusto- ( nonno ) In data 20.09.2011- con nota pg. 62747- il responsabile servizio tecnico cimiteriale- Ing. Roberti - ha provveduto alla stima del sepolcro per un valore – quale base d’asta- pari ad € 84.000,00.Con provvedimento n. 1941 del 29.09.2011 sono state attivate le procedure per l'assegnazione del sepolcro a mezzo asta pubblica e relativa pubblicazione all’albo pretorio e presso i Cimiteri comunali, che è avvenuta il 05.10.2011.Nell’avviso si è data conoscenza al pubblico dell’asta pubblica per l'assegnazione in concessione 99/nnale del sepolcro coperto n. 79 I Q. D. del Cimitero centrale vecchio. Il pubblico incanto si è svolto in data 10.11.2011 presso l’ufficio contratti .Detto sepolcro è stato aggiudicato all’asta – con provvedimento n. 2234 del 10.11.2011 - al sig. Cosimo Barbato- per l’importo di € 91.150,00.Entro il mese di dicembre il sepolcro sarà completamente svuotato dalle salme ivi deposte (i familiari sono già stati avvertiti) per rendere possibile l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria (sepolcro pericolante) ai nuovi concessionari.

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30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 57746 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Dopo aver compiuto accertamenti d'ufficio in data 26/7/2011 la giunta ha deliberato la decadenza della titolarità del sepolcro comperto n.79 I.Q.D. del cimitero urbano via della giustizia, originariamente intestato a Bartolucci Augusto, demandando al Dirigente del servizio gli atti successivi.Con provv.1643/2011 il dirigente ha disposto la diffida a carico del legittimo erede a provvedere entro 60 gg dalla notifica dell'atto alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro. In caso di mancato adempimento trascorso detto termine si provvederà alla dichiarazione di decadenza. Nel frattempo si è richiesto al competente servizio tecnico di redigere la stima per la valutazione del sepolcro per la successiva concessione a terzi a mezzo bando pubblico.

26/07/2011 D.G.339 REVOCA SEPOLCRO COPERTO N.79 I Q.D. DEL CIMITERO

URBANO DI VIA DELLA GIUSTIZIASi dichiara la decadenza della titolarità del sepolcro coperto n.79 I Q.D. del Cimitero urbano di via della Giustizia che risulta intestato a Bartolucci Augusto

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OB.05 MIGLIORAMENTO DELLE CELEBRAZIONI DI STATO CIVILE - MATRIMONI

(1897)

Descrizione:Nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti al cittadino ed anche per aderire ad una espressa richiesta dell'Assessore ai Servizi Demografici si propone di migliorare i seguenti riti di Stato Civile.CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI: ( art. 57 D.P.R. 3.11.2000, n.396 )Attualmente la celebrazione dei matrimoni viene svolta presso la Sala della Concordia e gli sposi, a ricordo del rito, ricevono in dono dal Comune, un mazzo di fiori ed una pergamena che suggella l'unione. L'ufficio propone la valutazione e lo studio della possibilità di consentire le celebrazioni in ambienti e luoghi diversi dalla Sala della Concordia e l'offerta di servizi aggiuntivi a coloro che richiederanno particolari cerimonie. Tutto ciò richiede la predisposizione di uno studio ed una valutazione sull'accessibilità e stato dei luoghi proposti per le ulteriori celebrazioni ( Chiesa di San Francesco ,Chiesa di San Pietro in Valle, Teatro della Fortuna).Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 21,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

50,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Servizio Cultura per verifica disponibilità dei beni richiesti per

celebrazioni riti a richiesta dei nubendi Servizio Economato per disponibilità uscieri per apertura sedi richiesteServ. Tecnico per verifica fattibilità

Descrizione Con provv. 631 del 01.04.2011 la dott.ssa Lorena Bucciolini viene nominata APO

Responsabile LUE' VERRI DANIELAA.P.O. BUCCIOLINI LORENAReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZIO STATO CIVILE E LEVACentro di Responsabilità 21.02.30 U.O. STATO CIVILE - LEVA - SERVIZI CIMITERIALIBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Studio fattibilità celebrazioni "vip" Predisposizione cerimoniere e proposte da divulgare ai potenziali nubendi

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Istruttoria deliberazione di Giunta con individuazione sedi e tariffe £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

X

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Aumento tariffa per celebrazione matrimoni "vip" ancora da stabilireImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Correlata all'aumento tariffa celebrazioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Faroni Glauco - Biagetti Paola - Ceccolini Cesarina - Giziana Rosa - Patrizia Allegrezza

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

Considerata ogni attività al 50% in quanto l'iter non si è concluso con l'emanazione dei regolamenti per l'utilizzo delle nuove sedi, che competeva ai servizi titolari dei luoghi ove avverranno le celebrazioni (mancano individuazione delle tariffe e predisposizione del cerimoniere e proposte da divulgare ai nubendi). Pertanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo non è imputabile all'ufficio.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:-MOTIVAZIONI PER LE QUALI NON E' STATO INDIVIDUATO COME LUOGO DI CELEBRAZIONE IL TEATRO DELLA FORTUNA, INIZIALMENTE PREVISTO.- SE SONO STATI EFFETTUATI INCONTRI CON GLI ALTRI UFFICI INTERESSATI E GLI ESITI DEGLI STESSI.-SE SONO STATE DEFINITE LE TARIFFE PER POTER USUFRUIRE DEI NUOVI LUOGHI DI CELEBRAZIONE-SE SONO STATI TRASMESSI ALL'UFFICIO I REGOLAMENTI PREDISPOSTI DAI SETTORI COMPETENTI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Relativamente alla mancata individuazione del Teatro della Fortuna quale ulteriore sede di celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco ha ripetutamente bocciato tale ipotesi che quindi è stata eliminata dalla proposta di deliberazione presentata alla Giunta per la successiva approvazione. L’obiettivo del servizio di stato civile di individuare ulteriori siti (anche al di fuori della casa comunale) per la celebrazione dei matrimoni civili è stato raggiunto in quanto nella deliberazione già approvata sono state individuate le metodiche e procedure per realizzare e rendere possibili questi matrimoni in esecuzione all’ordinamento dello stato civile e con il consenso della locale Prefettura.Con la delibera di giunta n. 387 del 06.09.2011 sono stati individuati i luoghi della celebrazione dei matrimoni civili e precisamente la Sala della Concordia- l' Ex Chiesa di San Francesco e l'ex Chiesa di San Pietro in Valle (in fase di restauro).Nella deliberazione in oggetto si è demandato ai servizi competenti (e quindi titolari dei luoghi ove avverranno le celebrazioni dei matrimoni- come già avvenuto per la Sala della Concordia- servizio economato/Gab.Sindaco) il compito di stabilire le modalità di celebrazione dei matrimoni (giornate/orari ect. e definire le tariffe- sulla base del calcolo economico spese/introiti- ciò in quanto i luoghi prescelti necessitano di particolare manutenzione/servizio di guardiania/illuminazione, ecc. per i quali i soli servizi competenti sono in grado di redigere una giusta valutazione).Quindi il servizio di stato civile sta attendendo dagli uffici competenti la regolamentazione apposita per poter inserire i siti già individuati e deliberati dalla Giunta nell’elenco dei luoghi di celebrazione dei matrimoni civili da proporre ai nubendi.Il regolamento dovrà essere predisposto dagli uffici, nella cui disponibilità rientrano ordinariamente i locali e gli edifici sopra indicati.Il servizio di stato civile non é stato coinvolto dagli uffici competenti in merito alla problematica di che trattasi.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE ED IN PARTICOLARE CHIARIRE SE OLTRE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON D.G.387 DEL 06/09/2011 C'E' STATO UN ULTERIORE ATTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERE.INOLTRE NELL'OBIETTIVO ORIGINALE ERA STATA PROPOSTA COME SEDE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IL TEATRO DELLA FORTUNA SUCCESSIVAMENTE NON INSERITO NELLA DELIBERA DI GIUNTA; CHIARIRE LE MOTIVAZIONI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Con la delibera di giunta n. 387 del 06.09.2011 sono stati individuati i luoghi della celebrazione dei matrimoni civili e precisamente la Sala della Concordia- l' Ex Chiesa di San Francesco e l'ex Chiesa di San Pietro in Valle.( in fase di restauro) Nella deliberazione in oggetto si è demandato ai servizi competenti (e quindi titolari dei luoghi ove avverranno le celebrazioni dei matrimoni- come già avvenuto per la Sala della Concordia- servizio economato/Gab.Sindaco) il compito di stabilire le modalità di celebrazione dei matrimoni (giornate/orari ect. e definire le tariffe- sulla base del calcolo economico spese/introiti- ciò in quanto i luoghi prescelti necessitano di particolare manutenzione/servizio di guardiania/illuminazione, ecc. per i quali i soli servizi competenti sono in grado di redigere una giusta valutazione).Quindi il servizio di stato civile sta attendendo dagli uffici competenti la regolamentazione apposita per poter inserire i siti già individuati e deliberati dalla Giunta nell’elenco dei luoghi di celebrazione dei matrimoni civili da proporre ai nubendi.Il regolamento dovrà essere predisposto dagli uffici che nella cui disponibilità rientrano ordinariamente i locali e gli edifici sopra indicati.L'utenza ha già provveduto a formulare richieste in tale senso.Relativamente alla mancata individuazione del Teatro della Fortuna quale ulteriore sede di celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco ha ripetutamente bocciato tale ipotesi che quindi è stata eliminata dalla proposta di deliberazione presentata alla Giunta per la successiva approvazione. L’obiettivo del servizio di stato civile di individuare ulteriori siti (anche al di fuori della casa comunale) per la celebrazione dei matrimoni civili è stato raggiunto in quanto nella deliberazione già approvata sono state individuate le metodiche e procedure per realizzare e rendere possibili questi matrimoni in esecuzione all’ordinamento dello stato civile e con il consenso della locale Prefettura.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 57746 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

In data 29/8/2011 è stata presentata all'assessore la proposta di deliberazione avente per oggetto "Individuazione dei luoghi di celebrazione dei matrimoni civili presso la casa comunale"..

06/09/2011 D.G.387 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO LA CASA COMUNALE

Si delibera di individuare per la celebrazione dei matrimoni con rito civile sia all'interno della Casa Comunale - Sala della Concordia- l'edificio "Ex Chiesa di San Pietro in Valle ed ex Chiesa di San Francesco";- di dare atto che per le tariffe da corrispondere da parte dei nubendi e la gestione circa l'utilizzo di tali siti si rinvia a successivo atto che dovrà essere proposto da parte dei servizi competenti nella cui disponibilità rientrano ordinariamente i locali e gli edifici : Sala della Concordia ; ex Chiesa di San Pietro in Valle ; ex Chiesa di San Francesco

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OB.06 APPLICAZIONE ED ADEGUAMENTO PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE ALLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI

(1898)

Descrizione:In applicazione alle modifiche apportate nel mese di dicembre u.s. al testo unico D.Lgs. n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale che ha ribadito l'utilizzo nella P.A. degli strumenti informatici ed una concreta attivazione del processo di digitalizzazione dei servizi , l'ufficio di Stato Civile propone quanto segue: Caricamento degli atti pregressi di Stato Civile su supporto informatico ( ciò porterà al caricamento non solo degli atti di nascita-matrimonio-morte cittadinanza, ma anche di tutte le relative annotazioni ) Tutto questo, in fase di erogazione del certificato, porterà alla semplificazione della procedura in quanto l'Ufficiale di Stato Civile non dovrà più controllare l'esattezza del dato sull'originale cartaceo.Attivazione ed uso della posta certificata nella corrispondenza istituzionale e con i privati cittadiniValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 11,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic per installazione software pec e lettori card

Descrizione Con provv. 631 del 01.04.2011 la dott.ssa Lorena Bucciolini viene nominata APO

Responsabile LUE' VERRI DANIELAA.P.O. BUCCIOLINI LORENAReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZIO STATO CIVILE E LEVACentro di Responsabilità 21.02.30 U.O. STATO CIVILE - LEVA - SERVIZI CIMITERIALIBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Caricamento atti di Stato Civile pregressi e relative annotazioni R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

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INDICATORI:N. atti pregressi di Stato Civile caricati/atti da caricareMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 70,00Valore Critico Da 69,00 a 50,00Peso 40,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Faroni Glauco - Patrizia Allegrezza - Giziana Rosa - Biagetti Paola - Ceccolini Cesarina

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'indicatore è stato considerato positivo in quanto sono stati caricati tutti gli atti pregressi dal 1975 in poi, oltre a quelli utili a seguito di richieste di certificazioni da parte dei cittadini.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE ALLA DATA DEL 31.12.2011: - NR TOTALI ATTI CARICATI AL 31.12.2011-NR TOTALI ATTI DA CARICARE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Nel corso dell'anno 2011 risultano essere stati caricati su supporto digitale n. 4800 atti di stato civile e n. 2700 annotazioni.Gli atti pregressi vengono caricati quando vi siano richieste di certificazioni da parte di cittadini e/o Enti. Gli atti pregressi già caricati partono dal 1974. Restano da caricare in maniera organica gli atti a partire dall'anno 1866 sino all'anno 1973.

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

In applicazione al Testo Unico d.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii.“Codice dell'Amministrazione Digitale” l'Ufficio di Stato Civile ha abbandonato definitivamente il rilascio dei certificati con scritturazione manuale concentrandosi sull'aggiornamento e caricamento degli atti pregressi esclusivamente su supporto informatico. Dal mese di settembre si stanno aggiornando i registri storici cartacei con pecette adesive create su supporto digitale.Dal 01.01.2011 sono stati inseriti su supporto informatico circa 4.200 atti di stato civile e caricate oltre 2000 annotazioni sui registri. Dal mese di febbraio le pubblicazioni di matrimonio vengono inviate all'albo pretorio on-line firmate digitalmente dall'Ufficiale di Stato Civile.Gli atti provenienti dall'estero ricevuti tramite posta elettronica certificata vengono trascritti, assicurando la trascrizione a mezzo pec.L'ufficio di Stato Civile è in grado di inviare ai richiedenti ( pec) certificati firmati digitalmente utilizzando lo stesso mezzo.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL CARICAMENTO DEGLI ATTI PREGRESSI DI STATO CIVILE SU SUPPORTO INFORMATICO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO

RELAZIONE AL 31.10.2011Il lavoro di caricamento dei dati è stato in parte rallentato per la grande quantità di atti pervenuti nel periodo estivo da parte dei Consolati tramite Pec. (dato verificabile ed accertabile a mezzo richiesta al servizio protocollo). Questi atti prima della trascrizione necessitano di opportune verifiche richieste per legge.Alla data del 31.10.2011 si è raggiunto l’inserimento di 4.500 atti pregressi.Nel corso dell’anno al servizio è mancata un'ulteriore unità/uomo a causa del pensionamento del dipendente Roscini Raffaele per la fruizione dei ratei di ferie arretrati (il dipendente deve essere sostituito).

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 57746 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIODal 1/1/2011 sono stati inseriti su supporto informatico circa 4.200 atti di stato civile e caricate oltre 2.000 annotazioni sui registri.Dal mese di febbraio le pubblicazioni di matrimonio vengono inviate all'albo pretorio on-line firmate digitalmente dall'ufficiale di stato civile.Gli atti provenienti dall'estero ricevuti tramite posta elettronica certificata vengono trascritti, assicurando la trascrizione a mezzo pec.L'ufficio di stato civile è in grado di inviare ai richiedenti (pec) certificati firmati digitalmente utilizzando lo stesso mezzo.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

13.03 SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: MANTONI DANIELA

A.P.O.: TIBERI ANGELO (Ragioneria) fino al 30.09.2011

A.P.O.: FRATTINI FRANCESCA (Economato) fino al 30.09.2011

A.P.O.: PERLINI MARCO (Patrimonio) fino al 30.09.2011

Referente Politico: SEVERI RICCARDO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 ASSOLVIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PROPRIE DELL'U.O. RAGIONERIA CON MINORI RISORSE UMANE IMPIEGATE

OB.02 COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI EX LEGGE N.136/201

OB.03 COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014

OB.04 CONSULTAZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DELL’ENTE SUL SITO WEB DEL COMUNE DELLA PROPRIA SITUAZIONE CREDITORIA

OB.05 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI STANDARD

OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO ECONOMALE

OB.07 STIPULA QUADRIENNALE DI TUTTE LE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE

OB.08 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS. 85/2010

OB.09 CREAZIONE DI UN DATA-BASE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI AI FINI ABITATIVI E COMMERCIALI

OB.10 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI

OB.11 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

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OB.01 ASSOLVIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PROPRIE DELL'U.O. RAGIONERIA CON MINORI RISORSE UMANE IMPIEGATE

(1899)

Descrizione:Le attivita’ istituzionali dell’Unita’ Economica Ragioneria sono fissate, nelle modalita’ e nei termini di realizzazione, dalle norme legislative di riferimento e dal regolamento di contabilità’.Compete in particolare alla stessa garantire l’esercizio delle seguenti funzioni:Formazione dei bilanci di previsione e relative variazioni in corso d’anno,coordinamento attivita’ di predisposizione ed elaborazione Relazione Previsionale e Programmatica,predisposizione del P.E.G.,gestione del bilancio compreso l’assolvimento degli obblighi fiscali,rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione (Rendiconto),adempimenti per l’attivazione di finanziamenti ordinari e straordinari,rapporti con il serv.di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni,rapporti con l’organo di revisione ,tenuta dello stato patrimoniale,controllo e salvaguardia equilibri di bilancio,trasmissione documentazione alla Corte dei Conti. Tali adempimenti verranno garantiti con minori risorse umane.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. TIBERI ANGELOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo RAGIONERIA SERVIZIO STAFFCentro di Responsabilità 13.03.01 RAGIONERIABilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Presentazione al Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2011 e relativi allegati

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Prenotazioni impegni di spesa R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XLiquidazioni di spesa su impegni assunti R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 4,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Predisposizione mandati di pagamento R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XAccertamenti di entrata R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 4,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPredisposizione reversali di incasso R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 4,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XRegistrazione fatture di acquisto R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 4,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPredisposizione variazioni di bilancio su richiesta dei servizi R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 6,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione variazioni di PEG su richiesta dei servizi R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPredisposizione rendiconto della gestione 2010 (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione)

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Assistenza ai Revisori dei Conti durante le sedute del Collegio R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 1,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XDichiarazioni fiscali presentate (INPS e-mens IRAP IVA 770) R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 6,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XCertificazioni rilasciate come sostituto di imposta R Previsto

X 2,00 %

Effettivo

X

Altre certificazioni (IVA trasporti e IVA servizi non commerciali) R Previsto

X

X

X 1,00 %

Effettivo

X

X

X

0,00

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INDICATORI:Nr. impegni di spesa registratiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 1.900,00 a 1.600,00Valore Critico Da 1.599,00 a 1.000,00Peso 5,00Stato Attuale

1.882,00

Nr. liquidazioni di spesa su impegni assuntiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 15.000,00 a 13.000,00Valore Critico Da 12.999,00 a 10.000,00Peso 4,00Stato Attuale

12.743,00

nr. Mandati di pagamento emessiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 9.000,00 a 8.000,00Valore Critico Da 7.999,00 a 6.000,00Peso 3,00Stato Attuale

9.518,00

nr. accertamenti di entrata registratiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 500,00 a 300,00Valore Critico Da 299,00 a 200,00Peso 5,00Stato Attuale

634,00

nr. reversali di incasso emesseMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 1.800,00 a 1.600,00Valore Critico Da 1.599,00 a 1.000,00Peso 2,00Stato Attuale

2.779,00

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Nr. fatture di acquisto registrateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 9.000,00 a 7.000,00Valore Critico Da 6.999,00 a 5.000,00Peso 3,00Stato Attuale

9.250,00

Nr. variazioni di bilancio predisposte (storni,variazioni,prelevamenti dal fondo di riserva)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 70,00 a 50,00Valore Critico Da 49,00 a 30,00Peso 2,00Stato Attuale

85,00

Nr. modifiche di peg predisposteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 70,00 a 50,00Valore Critico Da 49,00 a 30,00Peso 2,00Stato Attuale

87,00

Nr. di sedute del collegio dei Revisori durante le quali l'ufficio ha prestato assistenzaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 50,00 a 35,00Valore Critico Da 34,00 a 20,00Peso 2,00Stato Attuale

50,00

Nr. dichiarazioni fiscali presentate (annuali e mensili)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 15,00 a 12,00Valore Critico Da 11,00 a 5,00Peso 2,00Stato Attuale

39,00

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Nr.certificazioni rilasciate come sostituto di impostaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 300,00 a 150,00Valore Critico Da 149,00 a 100,00Peso 2,00Stato Attuale

187,00

Nr.altre certificazioni predisposte dall'ufficio (IVa trasporti e IVA servizi non commerciali)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 2,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 1,00Stato Attuale

3,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione risorse stanziate nel Peg Ragioneria-BilancioImporto Stanziato 15.644.062,00€ 710.000,00 0040.010.01 Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica introdotta con il

D.L.n.511 del 28.11.1988, convertito nella legge 27.01.1989, n.20 e successive modificazioni.

€ 1.600.000,00 0056.010.01 Compartecipazione all'IRPEF nella misura dello 0,75% ai sensi art. 1, c. 189-191 Legge 296/2006.

€ 4.755,00 0200.070.01 Contributo per stipendi al Segretario Comunale.

€ 7.244,00 0200.070.01 Rimborso minori entrate ICI edifici di culto.

€ 144.652,00 0200.070.01 Contributo per rinnovo contrattuale 2004/2005.

€ 3.278.226,00 0200.070.01 Contributo compensativo minori introiti ICI abitazione principale (assegnazione provvisoria su base 2009).

€ 20.000,00 0200.070.01 Contributo per personale in aspettativa sindacale.

€ 90.711,00 0200.070.01 Trasferimenti compensativi per minori introiti Add.le IRPEF (D.M. Interno 1.7.2010).

€ 43.886,00 0200.100.01 I contributi correnti dallo Stato relativi alle funzioni trasferite ai sensi del D. Lgs. 112/98 sono previsti nella stessa misura del 2010.

€ 4.519.805,00 0210.010.01 I trasferimenti ordinari sono previsti in misura pari al 2010 con le seguenti variazioni: riduzione trasferimenti ordinari ai sensi art. 14 della L. 122/2010: anno 2011 € 1.588.292; anno 2012 € 2.637.424; anno 2013 € 2.637.424; riduzione trasferimenti ordinari per perdita ICI Cat. "D" art.64 L.388/2000 e comma 7, art.2 quater DL 154/2008 convertito in L. 189/2008 Euro 110.665,23. Viene ripristinato il contributo art. 2, c. 183, L. 191/2009 di € 13.343 ed il contributo di Euro 23.710,00 Agenzia Segretari art.7 c.31 - sexies DL 78/2010. Si aggiunge il trasferimento a copertura della minore compensazione dell'ICI 1^ casa anno 2008 di Euro 180.000,00.

€ 2.306.626,00 0210.020.01 I trasferimenti consolidati per l'anno 2011 sono previsti nella stessa misura

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dell'anno 2010.

€ 163.175,00 0210.030.01 I trasferimenti perequativi per l'anno 2011 sono previsti nella stessa misura dell'anno 2010.

€ 319.517,00 0210.040.01 I trasferimenti per lo sviluppo degli investimenti si riducono annualmente per effetto della scadenza del relativo periodo di concessione.

€ 98.934,00 0230.020.01 Contributi regionali in conto interessi concessi in base a specifiche leggi regionali (es. L.R. n.46/92, art.8) su investimenti per opere pubbliche finanziate con mutui e per le quali non si è provveduto a cedere la quota di contributo direttamente all'Istituto finanziatore a parziale riduzione della rata di mutuo.

€ 20.000,00 0340.010.01 Interessi sulle giacenze di cassa delle contabilità speciali c/o Banca d'Italia e c/o il Tesoriere comunale.

€ 28.000,00 0350.020.01 Quote a carico degli altri Comuni facenti parte del Mandamento.

€ 20.000,00 0360.010.01 Rimborso dall'Erario per credito IVA su attività commerciali svolte dal Comune.

€ 23.365,00 0360.030.02 Rimborso dal C.S.I. Delfino rata mutuo Cassa DD. e PP. per campo sportivo Vallato.

€ 25.000,00 0360.080.01 Ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.L. n.444/95, convertito con modificazioni nella legge n. 539/95, sui mutui degli enti locali, contratti con la Cassa DD.PP., con l'INPDAP e con le altre istituzioni creditizie non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, sono dovuti ai soggetti mutuatari gli interessi di retrocessione sugli importi di mutuo non somministrati.

€ 100.000,00 0360.140.01 Contributo dello Stato nelle spese sostenute dai comuni per gli uffici giudiziari previsto dalla legge 11.12.1973, n. 828 (Importo così determinato: acconto 2011 + saldo 2008).

€ 75.000,00 0360.150.01 Si prevede un trasferimento dallo Stato per il sostegno del trasporto pubblico quale rimborso dell'IVA pagata all'AMI s.p.a. per il servizio svolto per conto del Comune ai sensi dell'art.9 della Legge 472/99 e dell'art.3, c. 25, legge 350/2003.

€ 46.000,00 0360.160.01 Si prevede un trasferimento dallo Stato quale compartecipaz. al fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.6, comma 3, della Legge 488/99, alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'IVA sui servizi non commerciali affidati a soggetti esterni.

€ 20.000,00 0370.050.02 Recuperi registro crediti di dubbia esigibilità.

€ 1.500.000,00 0380.010.01 Previsione IVA su alienazioni patrimoniali (aree fabbricabili).

€ 50.000,00 0380.040.01 Contributo della Cassa di Risparmio di Fano spa dovuto in base al contratto per il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2007/2011 finalizzato ad iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, ecc.

€ 29.166,00 0440.030.01 Contributi dallo Stato per investimenti relativi alle funzioni trasferite ai sensi del D. Lgs. 112/98.

€ 400.000,00 0605.280.01 Rimborso mutui ASET.

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Importo Accertato 14.334.491,45Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 345.000.00.00.00 MIN.INTERNO - ANNO 2011 COMPARTECIPAZ.ALL'IVA

COMUNI RSO-3.532.683,05

2011 616.000.00.00.00 CARIFANO - INTERESSI NETTI A CREDITO AL 31.12.2011 C/C N. 0000003 -

15.321,14

2011 612.000.00.00.00 CARIFANO - PRELEVAMENTO PER INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2011 C.C. BANCARIO N. 15488 -

191,60

2011 617.000.00.00.00 CARIFANO - INTERESSI NETTI A CREDITO AL 31.12.2011 C/C N. 0012718 -

120.583,08

2011 383.000.00.00.00 CARIFANO- interessi al 30.6.2011 maturati nel conto 000000000003 - -

1.325,47

2011 472.000.00.00.00 CARIFANO - INTERESSI MATURATI NEL CCB 0000003 AL 30.9.2011 -

5.933,36

2011 450.000.00.00.00 CARIFANO SPA - INTERESSI ATTIVI MATURATI AL 30.9.2011 CCB 15488 -

502,71

2011 236.000.00.00.00 CARIFANO SPA - interessi al 31.3.2011 maturati nel conto 000000000003-

8.718,20

2011 89.000.00.00.00 2011 - INTERESSI ATTIVI SUI CCP 817,13

2011 628.000.00.00.00 ANNO 2011 - Somma dovuta dagli altri comuni per la sottocommissione elettorale circondariale.

23.159,07

2011 499.000.00.00.00 PROVINCIA PU - Sistemaz.contabile compenso spettante al Comune di Fano per servizio riscossione Tributo Provinciale su TIA - IVA COMPRESA -

1.215,49

2011 189.000.00.00.00 EQ.MARCHE spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc .RETTE 1998 REF.SCOL. ct 9265 e ASILI NIDO ct 9258-recupero spese ct 9105- interessi ct 9260/1f39 - (concess. PU R.N.2003/2039 e 2003/2087) -

702,79

2011 173.000.00.00.00 SANTINELLI MARA - risc. tramite EQ.MARCHE SPA PU posteggio mercato ittico al minuto 2002 - RN 2004/2921 e RN 2003/3364 - CT 9075/9077/9105 -

258,25

2011 169.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc.RETTE 2005 REF.SCOL.ct 9265 e ASILI NIDO ct 9258 - recupero spese ct 9105 - interessi ct 9260 1f39 - (ruoli concess. PU N. 2008/2595 N.3299 e 2008/2594) -

266,21

2011 168.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc.RETTE 2006 REF.SCOL.ct 9265 e ASILI NIDO ct 9258 - recupero spese ct 9105 - interessi ct 9260 1f39 - (concess. PU RN 2008/2645 e 2008/2587 )-

1.165,09

2011 407.000.00.00.00 EQ. MARCHE Spa PU - risc. fatt.ne gas RUOLO n.2700/98.05 ct. 9071 e 9245-

2,63

2011 244.000.00.00.00 EQ. MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc. RETTE 1998-1999-2000 REF.SCOL. ct 9265 ASILI NIDO ct 9258 - recup.spese ct 9105 - interessi ct 9260/1f39 - concess. PU R.N.2574-2575-2576-2577 EM.2004 .

1.531,16

2011 243.000.00.00.00 EQ. MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc. RETTE 2002 REF.SCOL. ct. 9265 e ASILI NIDO ct.9258- recup.spese ct 9105 - interessi ct 9260 /1f39 - concess. PU R.N. 2155 - 2286 EM. 2006 .

449,52

2011 200.000.00.00.00 EQ. MARCHE Spa PU e diversi AGENTI della RISCOSS.NE - RETTE REFEZ. SCOLAST. 1997- cod.9265 - R.N.5706 /9905 -

536,09

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2011 177.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU - risc. fatt.ne gas RUOLO n. 5701/9902 ct 9071 e 9245 -

198,52

2011 172.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc.RETTE 1999-2000-2001 REF.SCOL.ct 9265 e ASILI NIDO ct 9258 - recupero spese ct 9105 - interessi ct 9260 1f39 - (concess. PU RN 2005/3698) -

799,01

2011 171.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc.RETTE 2003 REF.SCOL.ct 9265 e ASILI NIDO ct 9258 - recupero spese ct 9105 - interessi ct 9260 1f39 - (concess. PU RN 2006/3899 e 2006/3851) -

174,39

2011 170.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISCOSS.NE - risc.RETTE 2004 REF.SCOL.ct 9265 e ASILI NIDO ct 9258 - recupero spese ct 9105 - interessi ct 9260 1f39 - (concess. PU RN 2007/2755 e 2007/2746) -

484,04

2011 604.000.00.00.00 ASET HOLDING SPA - anno 2011 rimborso rate mutui anticipate.- 321.420,81

2011 605.000.00.00.00 ASET SPA - anno 2011 rimborso rate mutui anticipate - 65.851,32

2011 423.000.00.00.00 Sigg.ri Messina Giuliano e Messina Marta: rimborso quota affitto indebitamente versata (vedi imp.n. 2011/1482) .

154,06

2011 332.000.00.00.00 MIN.INTERNO - 2011 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI RSO-(Assegnazione in base alla popolazione €. 3.134.277,89 - altre assegnazioni di riequilibrio €. 5.291.061,73)-

8.425.339,62

2011 634.000.00.00.00 AGENZIA DELLE ENTRATE - rimborso credito IVA anno 2011 - 92.363,00

2011 305.000.00.00.00 CSI DELFINO- anno 2011 rimb.rata mutuo contratto per lavori di riqualificaz.campo calcio Vallato-

23.365,34

2011 626.000.00.00.00 CASSA DD.PP.-1.7.2011/31.12.2011 rimborso interessi maturati su somme non prelevate di mutui in amm.to - sc.elementare e. 12.920,04 - strade com.li e. 497,01 -

13.417,05

2011 504.000.00.00.00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI- 1.1.2011/30.6.11 interessi su somme non erogate -

13.551,03

2011 501.000.00.00.00 IVA 21% COSTITUZ. SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA E SERVITU' DI PASSAGGIO IN LOC. MAROTTA CENTRO POLISPORTIVO VIA MARTINI

109,20

2011 343.000.00.00.00 IVA 20% su servitù ipogea per elettrodotto lod. Monteschiantello (ditta PiQuadro Solar srl)

20,00

2011 193.000.00.00.00 IVA 20% su alienazione a trattativa privata diretta di un frustolo di terreno non autonomamente edificabile in via N. Tommaseo (ditta Coomarpesca)

2.288,00

2011 70.000.00.00.00 ADD.LE E.E. : CCP febbraio/dicembre 2011 - Versam.ti tesoreria gennaio/dicembre 2011-

659.533,73

2011 93.000.00.00.00 ADD.LE E.E.: CCP gennaio 2011 - 59.010,99

2011 442.000.00.00.00 MINISTERO INTERNO - saldo consuntivo IVA TRASPORTO 2009 -

1.480,41

2011 392.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - contrib. pluriennali per la realizzazione di opere pubbliche - lavori consolidamento rocca del Nuti - provv.entrata n. 5802 del 19.08.2011-

7.392,42

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2011 391.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - contrib. pluriennali per la realizzazione di opere pubbliche - costruzione acquedotto com.le - provv.entrata n. 5801 del 19.08.2011-

9.425,33

2011 370.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - contributo 2011 in conto interessi su mutuo costruz. fognatura Gimarra-Lido.

2.065,82

2011 369.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - contributo 2011 in conto interessi su mutuo lavori ristrutturaz. mercato ittico-

11.620,28

2011 368.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - contributo 2011 in conto interessi su mutuo costruzione metanodotto -

19.367,12

2011 367.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - contributo 2011 in conto interessi su mutuo fognatura Gimarra-Lido.

30.987,41

2011 366.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - L.R. 46/80 art. 2 e L.R. 13/88 ART. 1 - contributo 2011 in conto interessi su mutuo impianti sportivi -

18.075,99

2011 431.000.00.00.00 CASSA DI RISPARMIO DI FANO-contributo anno 2011 per lo svolgimento del servizio di tesoreria-

50.000,00

2011 515.000.00.00.00 MINISTERO INTERNO - saldo ICI abitazione principale anno 2008 - provvis.entrata n. 7704 del 21.11.2011 -

769,41

2011 164.000.00.00.00 MIN.INTERNO- ulteriore acconto maggior gettico ICI 2008 per abitaz.principale -diff.za tra l'importo certificato nel 2008 (riguardante l'anno 2007) e quello certificato nel 2009 (riguardante l'anno 2008) - pari al 99,99% -

335.335,61

2011 306.000.00.00.00 MIN.INTERNO - ANNO 2011 contributo sviluppo investimenti- 319.517,50

2011 530.000.00.00.00 MIN.GRAZIA E GIUSTIZIA - saldo anno 2009 spese sostenute per il uffici giudiziari-provvis.entrata n. 8132 del 7.12.2011 -

50.123,00

2011 165.000.00.00.00 MIN.GRAZIA E GIUSTIZIA-acconto anno 2010 spese sostenute dai comuni per gli uffici giudiziari-

84.889,00

SPESEDescrizione risorse stanziate nel Peg Ragioneria-BilancioImporto Stanziato € 4.430.054,00 € 9.000,00

1012.501.01 L'art.20 del D.P.R. n.465/97 , ha stabilito che i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art.42 della legge 08.06.1962, n.604, spettanti allo Stato, confluiscano nel fondo finanziario di mobilità destinato alle spese di funzionamento della agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali.

€ 1.000,00 1013.204.02 Acquisto pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, materiale vario d'ufficio.

€ 2.000,00 1013.302.01 La legge 25/2/87, n.67 prevede per i comuni con più di 20.000 ab., la pubblicazione in estratto del bilancio, su almeno due giornali quotidiani, nonchè su uno a diffusione nazionale e su un periodico. La previsione è stata effettuata tenendo conto della spesa storica.

€ 6.000,00 1013.303.01 Rimborso spese postali per il servizio tesoreria.

€ 20.000,00 1013.306.01 Le principali tipologie di spese da imputare sul capitolo sono: l'IVA sul compenso al concessionario addebitato sui ruoli di entrate patrimoniali ed assimilate; l'aggio sul credito riscosso, per la parte a carico dell'Ente creditore; il rimborso delle spese esecutive sostenute per il recupero del credito.

€ 1.500,00 1013.307.02 Spese varie per il funzionamento dell'ufficio.

€ 11.500,00 1013.307.02 Spese per convenzione servizi fiscali.

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€ 2.000,00 1013.703.01 Spese per bolli di quietanza su mandati di pagamento emessi dal comune.

€ 25.000,00 1018.010.01 Fondo svalutazione crediti.

€ 50.900,00 1018.334.01 Compenso stabilito con delibera del C.C. n. 288 del 16.11.2009, ridotto del 10% (art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010).

€ 50,00 1018.503.01 Spesa da effettuare in attuazione della delibera di GM n.235 del 02.02.1996, quale contributo al parroco di S. Giuseppe al Porto a titolo di affitto per la mancanza della casa parrocchiale.

€ 6.000,00 1018.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 55.000,00 1018.604.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 8.000,00 1018.605.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 1.450.000,00 1018.705.01 Iva a debito del Comune da versare all'Erario per le attività commerciali svolte.

€ 55.000,00 1041.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 190.000,00 1042.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 32.000,00 1043.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 41.000,00 1044.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 1.000,00 1045.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 57.000,00 1052.603.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 6.000,00 1062.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 340.000,00 1081.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 1.000,00 1081.602.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 17.000,00 1082.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 3.000,00 1083.504.01 Contributo per manutenzione porti, fari e fanali da corrispondere al Tesoro dello Stato.

€ 47.000,00 1092.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 2.000,00 1096.602.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 2.000,00 1096.604.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 5.000,00 1102.602.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 104,00 1104.512.01 Contributo alla Direzione prov.le PP.TT. per mantenimento uffici postali nelle frazioni.

€ 103.000,00 1105.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 4.000,00 1112.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 1.000,00 1113.601.01 Quota interessi rate mutui in ammortamento.

€ 1.260.000,00 3013.301.01 Quota capitale rate mutui in ammortamento.

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€ 55.000,00 3013.304.01 Quota capitale rate mutui in ammortamento.

€ 160.000,00 3013.307.01 Quota capitale rate mutui in ammortamento.

€ 400.000,00 4050.280.01 Anticipazione rate mutui ASET.

Importo Impegnato 6.319.402,78Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1064.000.00.00.00 Quota dei diritti di segreteria e di rogito anno 2011 da versare

all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali.

3.949,05

2011 887.000.00.00.00 Assegnazione fondo di € 450,00 all'economo comunale per acquisto software "Relazione al rendiconto di gestione 2010".

420,00

2011 1218.000.00.00.00 Approvazione di spesa per la pubblicazione del Bilancio di previsione 2011, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 67/87.

1.605,12

2011 60.000.00.00.00 RIMBORSO AL TESORIERE MINUTE SPESE ANNO 2011. 1.662,42

2011 1043.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e altri AGENTI della RISC.NE - SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO trattenuto per risc. ruoli coattivi-

459,68

2011 815.000.00.00.00 EQ.MARCHE Spa PU e diversi AGENTI della RISCOSS.NE - SISTEMAZIONE CONTABILE compenso tratt. per risc. ruoli infraz.al cod.della strada cod.trib.5242-43-5354 -5012-13 e reg.ti com.li cod.trib.5060-61-5156.

8.859,15

2011 1160.000.00.00.00 SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP. 11.232,00

2011 61.000.00.00.00 RIMBORSO AL TESORIERE PER BOLLI DI QUIETANZA ANNO 2011.

659,29

2011 81.000.00.00.00 NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI FANO PER IL PERIODO 23.11.2009 - 22.11.2012-i.e.-relatore : riccardo severi

48.625,03

2011 1864.000.00.00.00 PARROCO S.GIUSEPPE AL PORTO : CORR.ANNUALE IN MANCANZA CASA PARROCCHIALE 2011

43,81

2011 645.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. RAGIONERIA SERVIZIO STAFF

5.155,00

2011 646.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. RAGIONERIA SERVIZIO STAFF

53.978,00

2011 660.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. RAGIONERIA SERVIZIO STAFF

7.938,14

2011 1740.000.00.00.00 VERSAMENTO ACCONTO IVA 2011 10.560,00

2011 1248.000.00.00.00 Versamento maggior importo I.V.A. - Ravvedimento operoso art. 13 DLgs n. 472/1997 -

5.883,03

2011 1205.000.00.00.00 Sistemazione contabile a seguito compensazione operata su IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2010 (vedi acc.n. 2010/606) -

41.737,00

2011 1015.000.00.00.00 Versamento I.V.A. a debito marzo 2011 - 54.068,51

2011 928.000.00.00.00 VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2011 - €.59.203,77 59.203,77

2011 854.000.00.00.00 VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE GENNAIO 2011 - €.6.149,09

6.149,09

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2011 1572.000.00.00.00 Indennizzo per estinzione anticipata dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (finanz.: Avanzo amm.ne 2010 fondi non vincolati ) (+ vedi imp. 2011/1571)

276.285,18

2011 647.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE LOCALI

54.545,00

2011 648.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SCUOLE ELEMENTARI STATALI

188.510,00

2011 649.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SCUOLE MEDIE 31.512,00

2011 650.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

39.734,00

2011 651.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. ALTRI SERVIZI EDUCATIVI

583,00

2011 661.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SPESE GENERALI SERVIZI CULTURALI

19.719,74

2011 652.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

5.503,00

2011 653.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. MOBILITÀ URBANA 337.510,54

2011 662.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. MOBILITÀ URBANA 710,52

2011 654.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. PUBBLICA ILLUMINAZIONE

16.057,00

2011 666.000.00.00.00 Contributo per manutenzione porti, fari e fanali da corrispondere al Tesoro dello Stato. TRASPORTI PUBBLICI

0,00

2011 655.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES

46.588,00

2011 663.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. AMBIENTE 1.151,52

2011 656.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. VERDE PUBBLICO 1.806,00

2011 664.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI

4.746,96

2011 1865.000.00.00.00 CONTRIB.SU CANONE AFF.UFF.POSTALE DI BELLOCCHI 2011

103,29

2011 657.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SERVIZI CIMITERIALI

101.719,00

2011 658.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3.086,00

2011 659.000.00.00.00 Quota interessi rate mutui in ammortamento. SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

216,00

2011 669.000.00.00.00 Quota capitale rate mutui in ammortamento. RAGIONERIA SERVIZIO STAFF

1.248.938,43

2011 1571.000.00.00.00 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI IN ESSERE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 SPESE C/CAPITALE (+ vedi imp.n. 2011/ 1572 ).

3.022.406,59

2011 670.000.00.00.00 Quota capitale rate mutui in ammortamento. RAGIONERIA SERVIZIO STAFF

51.809,10

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2011 671.000.00.00.00 Quota capitale rate mutui in ammortamento. RAGIONERIA SERVIZIO STAFF

156.701,69

2011 665.000.00.00.00 Anticipazione rate mutui ASET. PARTITE DI GIRO 387.272,13

RISORSE UMANERisorse Previste 16,00Risorse Utilizzate D'angelo Floriana - Corinaldesi Sara - Vitali Elisabetta - Rovinelli Egizia - Belli Cristina

- Marchetti Michela - Tazzari Anna - Vitali Egisto - Tallevi Arianna - Zacchilli Mariella - Angeletti Lorena - Bucchi Daniela - Ferri Roberta - Pazzaglia Fenisia - Gazzola Luisa - Romina Bozzi

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI CHE NON E' STATO POSSIBILE RILEVARE DALLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE (INDICATI SOLO N. IMPEGNI-MANDATI-ACCERTAMENTI-REVERSALI).

RELAZIONE AL 31.12.2011N. LIQUIDAZIONI: 12743N. FATTURE ACQUISTO: 9250N. VARIAZIONI BILANCIO: 85 N. MODIFICHE PEG: 87N. SEDUTE REVISORI: 50N. DICHIARAZIONI FISCALI: 39N. CERTIFICAZIONI: 187N. ALTRE CERTIFICAZIONI: 3

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il servizio di Ragioneria nell’anno 2011 ha svolto regolarmente tutte le funzioni attribuite allo stesso dalla legge e dal vigente regolamento di contabilita’ e piu’ precisamente:

Predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e relativi allegati dopo aver valutato congiuntamente al Direttore Generale ed all'Assessore alle Finanze, le richieste pervenute dai vari Servizi Comunali;Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, attraverso la predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2010 e dei relativi allegati;Reperimento di mezzi di finanziamento per gli investimenti;Gestione del bilancio 2011;Rapporti con il Tesoriere comunale e con l’organo di revisione economico-finanziario;Controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2011, con i risultati positivi rilevabili dal rendiconto;Controllo e salvaguardia del patto di stabilità interno per l’anno 2011 che è stato pienamente rispettato;Tenuta della contabilita' fiscale IVA e funzioni di sostituto d'imposta per il lavoro autonomo.

Circa i carichi di lavoro dell’Ufficio Ragioneria, infine, si conferma un sostanziale allineamento con i dati del triennio precedente, come si può meglio verificare analizzando le seguenti quantità delle principali e significative operazioni caratterizzanti il lavoro dell’Ufficio:

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Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

N.° Impegni di spesa 2.127 2.101 1.947 1882N.° Mandati emessi 11.488 10.552 9.693 9518N.° Accertamenti 692 669 606 634N.° Reversali 2.499 2.642 2.611 2779

30/12/2011 ATTI DI MODIFICA AL BILANCIO E AL PEG

D.G. 465 del 08.11 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-serv. ambiente-consulenza tecnicaD.G. 473 del 11.11 Modifica PEG 2011-ufficio Tributi-spese postali e bancarie di tenuta conto ICI e TIAD.G. 496 del 25.11 Prelevamento da fondo di riserva 2011-2013 e modifica PEG 2011-Gab-borse di studioD.G. 508 del 29.11 Modifica PEG 2011 conseguente alla delibera di C.C. "Variazione di assestamento generale"D.G. 510 del 02.12 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-serv. LL.PP.-interventi torre TeatroD.G. 514 del 06.12 Prelevamento da fondo di riserva 2011-2013 e modifica PEG 2011-contributo Consorzio NavaleD.G. 515 del 06.12 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-serv. economato-spese consumi idriciD.G. 564 del 29.12 Prelevamento da fondo di riserva 2011-uffici vari-spese varie

28/11/2011 C.C. 335 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO

DI PREVISIONE 2011

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE FINO AL 31 OTTOBRE E DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA STESSA DATA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Tutte le attività si stanno svolgendo in modo regolare e nei tempi programmati.Richieste di nuove assegnazioni con incremento delle previsioni di spesa e relative modifiche di bilancio sono state segnalate a seguito della presentazione della situazione finanziaria generale monitorata con la delibera di Riequilibrio Generale del Bilancio di Previsione 2011. Nella stessa delibera pero' non sono state effettuate modifiche al bilancio ma si e' dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Sara' cura di questo Ufficio unitamente al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento provvedere a proporre le necessarie modifiche al bilancio nel novembre con l'approvazione dell'assestamento generale di bilancio compatibilmente con le risorse di bilancio e nel rispetto delle regole di finanza pubblica (limite di spesa del personale e patto di stabilita').

25/10/2011 D.G.447 PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA-UFF.URBANISTICA CONFERIMENTO INCARICHI

"Incarico professionale per ricognizione ambiti tutela zone archeologiche e strade consolari delle N.T.A. del P.P.A.R." € 2.000 1091.302.01"Incarico professionale per analisi sullo stato di attuazione delle lottizzazioni e degli strumenti Urbanistici particolareggiati individuati dal P.R.G." € 4.000 1091.302.01

18/10/2011 D.G.432 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA- UFFICIO CULTURA - ACQUISTO TABELLE INFORMATIVE

Si delibera di approvare il prelevamento dal fondo di riserva a favore dell'intervento di spesa per acquisto tabelle informative a carattere storico da porre nei pressi dei monumenti

30/09/2011 ATTI DI MODIFICA AL BILANCIO E AL PEG

D.G. 218 del 24.05 Modifica del PEG 2011-cultura-Progetto Adotta l'Autore 2010/2011D.G. 219 del 24.05 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-uffici vari-spese varieD.G. 248 del 07.06 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-economato-locaz. uff. turismo TorretteD.G. 253 del 07.06 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-LL.PP.-spese illuminaz. mura romaneD.G. 255 del 07.06 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-patrimonio-incarichi frazionam. e accat.

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D.G. 259 del 10.06 Modifica del PEG 2011-avvocatura-finanziamento ulteriori passività relative ad esercizi pregressiD.G. 263 del 14.06 Modifica del PEG 2011-uff. personale-personale a tempo determinato asili nidoD.G. 279 del 21.06 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-LL.PP.-manutenz. serv. igenici SassoniaD.G. 316 del 08.07 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-Gab-campagna contro abuso alcoolD.G. 317 del 08.07 Prelevam. da fondo di riserva e modifica PEG 2011-Gab-campagna contro abuso alcool-ult.rich.D.G. 320 del 12.07 Modifica del PEG 2011-uff. personale-onere a carico del comune applicazione L. 336/1970D.G. 333 del 19.07 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-appalti-contr. autorità vigilanza LL.PP.D.G. 334 del 19.07 Prelevamento dai fondi di riserva 2012/2013-economato-gara appalto nuove assicurazioniD.G. 371 del 23.08 Modifica del PEG 2011-patrimonio-spese gestione fondi rusticiD.G. 390 del 13.09 Prelevamento da fondo di riserva e modifica PEG 2011-economato-minute speseD.G. 391 del 13.09 Modifica del PEG 2011-personale-personale a tempo determinato asili nido

29/09/2011 C.C. 259 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Preso atto dello stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e dal PEG 2011, dato atto del permanere degli equilibri generali del Bilancio 2011 sia per la gestione di competenza che dei residui e deliberato di finanziare gli ulteriori debiti fuori bilancio già maturati per un totale di € 22.500 applicando un pari importo dell'avanzo di amministrazione 2010.

03/06/2011 DET. 1165 APPROVAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Si determina di approvare la spesa di € 1.605,12 necessaria per la pubblicazione del Bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art.6 della Legge n.67/1987 con imputazione al cap.1013.302.01 (imp.1218/2011)

28/04/2011 C.C. 114 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO AL 2010

Approvato il Rendiconto della Gestione 2010, corredato delle relazioni della Giunta Comunale e del Collegio dei Revisori nonchè dell'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati.

19/04/2011 G.C. 153 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011

Approvato il P.E.G. per l'anno 2011 e i suoi allegati:Allegato A) Prospetto dei Dirigenti indicati quali responsabili dei serviziAllegato B) Tabella riassuntiva dimostrativa del rispetto del contenimento delle speseAllegato C) Tabella dettagliata degli incarichi esterniAllegato D) Tabella dettagliata delle spese da monitorare

08/04/2011 G.C. 130 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010 E RELAZIONE ILL.

Approvata la proposta di Rendiconto della Gestione del 2010 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e la Relazione al Rendiconto suddetto.

05/04/2011 G.C. 127 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010

31/03/2011 C.C. 91 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011, RELAZIONE PREVIS. E PROGR. E BILANCIO PLURIENNALE

08/03/2011 G.C. 74 APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2011,BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 E RELAZIONE

Approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2001 con allegati il Bilancio Pluriennale 2011-2013 e la Relazione previsionale e programmatica integrata con il piano triennale delle spese in c/ capitale.

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OB.02 COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI EX LEGGE N.136/201

(1900)

Descrizione:La legge n.136/2010 modificata dalla Legge n.217/2010 ha introdotto l'obbligo di tracciare i pagamenti relativi a contratti, subcontratti e subappalti, e concessioni di finanziamento pubblico, relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. La necessita' di avere i tre nuovi dati ("c/c dedicato", codice CIG e CUP ) parte gia' dal momento di caricamento della fattura, quindi l'Ufficio Contabilita' Fiscale deve procedere alla richiesta ai vari Uffici Comunali dei dati mancanti ed inserirli in sede di caricamento delle fatture. In sede di liquidazione l'Ufficio Spesa della Ragioneria ha poi l'incombenza di verificare che nei provvedimenti di liquidazioni siano indicate tutte le informazioni di cui sopra ed eventualmente di valutare il non assoggettamento della spesa alla normativa in argomento, provvedendo a richiedere all'Ufficio periferico di modificare od integrare le informazioni fornite. L'Ufficio Mandati infine deve verificare che le informazioni siano presenti sui mandati.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. TIBERI ANGELOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo RAGIONERIA SERVIZIO STAFFCentro di Responsabilità 21.03.10 U.O . RAGIONERIA E BILANCIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Richiesta, da parte dell'Ufficio Contabilita' Fiscale, a tutti gli Uffici comunali dei dati "CONTO CORRENTE DEDICATO" - C.I.G. - C.U.P. da indicare sulle fatture per poi procedere al caricamento degli stessi sul programma Cityware

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XVerifica che nei provvedimenti di liquidazioni siano indicati tutte le informazioni di cui sopra e/o valutazione sulla correttezza dell'indicazione della formula di non assoggettamento della spesa alla normativa in argomento

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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Verifica da parte dell'Ufficio Mandati che le informazioni precedentemente caricate siano riportate sui mandati di pagamento

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

INDICATORI:N. richieste ed inserimenti sulle fatture dei dati relativi a C/C DEDICATO-CIG-CUPMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 6.000,00 a 4.000,00Valore Critico Da 3.999,00 a 2.000,00Peso 10,00Stato Attuale

9.250,00

N. provvedimenti di liquidazione da controllare e/o integrare e modificare con C/C DEDICATO-CIG-CUPMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 300,00 a 200,00Valore Critico Da 199,00 a 100,00Peso 10,00Stato Attuale

12.743,00

N. mandati da controllare relativamente all'indicazione di C/C DEDICATO-CIG-CUPMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 6.000,00 a 4.000,00Valore Critico Da 3.999,00 a 2.000,00Peso 10,00Stato Attuale

9.518,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 10,00Risorse Utilizzate Marchetti Michela - Tazzari Anna - Vitali Egisto - Tallevi Arianna - Zacchilli Mariella -

Angeletti Lorena - Bucchi Daniela - Ferri Roberta - Pazzaglia Fenisia - Romina Bozzi

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI AGGIORNARE I DATI DEGLI INDICATORI CON LE RISULTANZE FINALI E INDICARE SE L'ATTIVITA' E' PROCEDUTA REGOLARMENTE FINO A FINE ANNO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Le attivita' si stanno svolgendo regolarmente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, dalle delibere e dalle FAQ della AVCP, nonche' della Direttiva n.7 del 5 agosto 2011 della Direzione Generale di questo Ente.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, E IN PARTICOLARE SE SI SONO RISCONTRATE DIFFICOLTA' NEL REPERIRE I DATI DAI VARI UFFICI. FORNIRE INOLTRE I DATI DEGLI INDICATORI ALLA STESSA DATA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Tutte le attivita' di coordinamento e controllo della applicazione della normativa sulla tracciabilita' dei pagamenti ex legge n.136/2010:- Richiesta, da parte dell'Ufficio Contabilita' Fiscale, a tutti gli Uffici comunali dei dati "CONTO CORRENTE DEDICATO" - C.I.G. - C.U.P. da indicare sulle fatture per poi procedere al caricamento degli stessi sul programma Cityware- Verifica che nei provvedimenti di liquidazioni siano indicati tutte le informazioni di cui sopra e/o valutazione sulla correttezza dell'indicazione della formula di non assoggettamento della spesa alla normativa in argomento- Verifica da parte dell'Ufficio Mandati che le informazioni precedentemente caricate siano riportate sui mandati di pagamento

si stanno svolgendo regolarmente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, dalle delibere e dalle FAQ della AVCP, nonche' della Direttiva n.7 del 5 agosto 2011 della Direzione Generale di questo Ente.

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OB.03 COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014

(1901)

Descrizione:L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo, nel proprio programma di mandato, l’elaborazione del Bilancio Sociale quale esito di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività , dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.Il Bilancio Sociale sara' predisposto dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale, con la consulenza tecnica di un soggetto esterno esperto in materia.Il Servizio Ragioneria coordinerà il gruppo di lavoro e si occuperà della parte relativa alle risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale secondo le indicazioni fornite dall’incaricato esterno esperto in materia.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 14,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25%

25,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': tutti i settoriCollaborazione nel fornire i dati richiesti ognuno per le

proprie macro-aree.

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. TIBERI ANGELOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo RAGIONERIA SERVIZIO STAFFCentro di Responsabilità 21.03.10 U.O . RAGIONERIA E BILANCIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Costruzione insieme ai consulenti esterni della scheda di rilevazione dei dati da rendicontare da somministrare ad ogni dirigente

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Raccolte delle schede in questione, e invio consulente esterno per verificare l'idoneità delle rendicontazioni inserite e in particolare degli indicatori e stakeholder indicati

£ Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

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Fornitura dati contabili richiesti (dati relativi alle risorse economico-finanziarie e patrimoniali e a supporto degli uffici)

£ Previsto

X

X

X 50,00 %

Effettivo

Bozza di rendicontazione sociale da valutare da parte di ogni singolo dirigente prima della pubblicazione

£ Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:N. schede rilevazione dati raccolte/n. schede inviateMonitoraggio Dal 01/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 70,00Valore Critico Da 69,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

N. incontri con gli stakeholders interni ed esterniMonitoraggio Dal 01/07/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 2,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 10,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizione Impegno 1490/2010 € 12.000 nel Peg del Settore Primo per incarico esterno alla Soc.

Strategic Consulting S.a.S . Liquidate € 4.800,00 in data 13/7/2011 dal Dirigente settore Primo

Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Belli Cristina - Vitali Elisabetta - D'angelo FlorianaNote Belli Cristina, Vitali Elisabetta, D'Angelo Floriana. Gruppo di lavoro intersettoriale

nominato con Provv. del Direttore Generale n° 2264 del 22/10/2010 e apposita società di consulenza esterna.

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STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25%

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, E DI MOTIVARE GLI EVENTUALI RITARDI NELLA TEMPISTICA. SI CHIEDE INOLTRE DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Le prime tre attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo: -Costruzione insieme ai consulenti esterni della scheda di rilevazione dei dati da rendicontare da somministrare ad ogni dirigente-Raccolte delle schede in questione, e invio consulente esterno per verificare l'idoneità delle rendicontazioni inserite e in particolare degli indicatori e stakeholder indicati-Fornitura dati contabili richiesti (dati relativi alle risorse economico-finanziarie e patrimoniali e a supporto degli uffici)sono state realizzate.

Per quanto riguarda il punto 4°:-Bozza di rendicontazione sociale da valutare da parte di ogni singolo dirigente prima della pubblicazione”,

si comunica che in sede di formulazione dell'obiettivo e' stato erroneamente indicata l'attivita' di cui al punto 4, che non potra' essere realizzata entro l'anno in quanto in base a quanto stabilito dalla Convenzione tra il comune e la ditta esterna il Bilancio Sociale sara' di meta' mandato e non annuale e quindi tale attivita' potra' essere completata solo alla fine dell'esercizio 2012.Conseguentemente anche gli incontri con gli stakeholder potranno essere effettuati solo nell'esercizio 2012 unitamente alla presentazione della bozza del Bilancio Sociale, per questo il valore indicato al punto N. incontri con gli stakeholders interni ed esterni e' pari a n.0

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI RICHIEDONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

-SCHEDE BILANCIO SOCIALE ANNO 2010: DATA IN CUI SONO STATE INVIATE AI VARI DIRIGENTI-DATA DI SCADENZA FISSATA PER L'ADEMPIMENTO-DATA DI RESTITUZIONE DA PARTE DI OGNI RESPONSABILE.EVIDENZIARE LE MACRO AREE MANCANTI AL 31/12/2011 E LE MOTIVAZIONI.

-ESPLICITARE COME E QUANDO E' AVVENUTA L'ATTIVITA' N.03 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI DATI CONTABILI RICHIESTI ALLEGANDO SPECIFICA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LAVORO SVOLTO.

-INDICARE SE LE ATTIVITA' SVOLTE SONO ALLINEATE CON QUANTO PREVENTIVATO NELLA PROPOSTA DI SVILUPPO DEL PROGETTO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.1780/2010

RELAZIONE AL 31.12.2011Data invio mail 10.05.2011 - data scadenza 27.05.2011 – sollecito mail del 08.06.2012 con nuova scadenza 13.06.2012.

Data restituzione:il dato non e' di facile individuazione in quanto la restituzione e' avvenuta in alcuni casi con mail ad indirizzi diversi. La trasmissione dei dati e' inoltre avvenuta in alcuni casi non in modo unitario per tutti i servizi ma singolarmente per ogni servizio relativo ad uno stesso settore.

Le schede relative all'esercizio 2010 per tutte le Macro-aree individuate sono state tutte inviate. Relativamente alle aree 1 – Cultura e 2 – Turismo, Sport e Associazionismo, sono state controllate dalla Societa' incaricata e ritrasmessa per le correzioni. Le schede relative alle altre 3 aree Ambiente, Sociale e Sviluppo Economico del Territorio non sono state ritrasmesse dalla Societa' incaricata.

Per quanto riguarda la fornitura dei dati contabili, l'Ufficio Ragioneria sta lavorando per predisporre le schede secondo gli schemi forniti dalla Societa' incaricata.

Le attivita' svolte sono allineate con quanto preventivato nella proposta di sviluppo del progetto di predisposizione del bilancio sociale di mandato 2009/2014.

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OB.04 CONSULTAZIONE DA PARTE DEI FORNITORI DELL’ENTE SUL SITO WEB DEL COMUNE DELLA PROPRIA SITUAZIONE CREDITORIA

(1902)

Descrizione:Il progetto in oggetto si colloca all’interno del processo di informatizzazione comunale, inserito tra gli obiettivi del programma amministrativo del Sindaco.Si tratta della possibilità per i fornitori dell’Ente di consultare sul sito web del Comune la propria situazione creditoria con indicato le fatture da loro emesse nei confronti dell’ente e lo stato dei relativi pagamenti.Tale processo permette attraverso l’attribuzione di un codice PIN segreto e diverso per ciascun fornitore di consultare ognuno la propria ed esclusiva posizione.Questo dovrebbe consentire un miglioramento del rapporto con i fornitori fornendo agli stessi informazioni in tempo reale sulla situazione dei loro crediti verso l'Ente ed un miglioramento della organizzazione interna del Servizio Ragioneria che, evitera' di fornire informazioni telefoniche con conseguenti perdite di tempo che potra' essere destinato alle altre attivita'Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 33%

33,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic per l'implementazione del nuovo servizio

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. TIBERI ANGELOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo RAGIONERIA SERVIZIO STAFFCentro di Responsabilità 21.03.10 U.O . RAGIONERIA E BILANCIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Verifica con i tecnici APRA informatica delle procedure da intraprendere R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Definizione della comunicazione e attribuzione ai singoli fornitori dei rispettivi codici PIN

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:N. PIN attribuiti ai fornitoriMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 150,00 a 100,00Valore Critico Da 99,00 a 50,00Peso 30,00Stato Attuale

40,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Rovinelli Egizia - Gazzola Luisa

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 33%

La seconda attività è stata considerata proporzionalmente ai Pin Attribuiti (40 su 150) in quanto il programma utilizzato non è stato dichiarato funzionale e ha evidenziato problemi nell'accesso. Anche l'indicatore è negativo, il che attesta che non sono stati attribuiti tutti i pin ipotizzati visto il malfunzionamento del software.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE IL NUOVO PROGETTO E' PARTITO DEFINITIVAMENTE E QUALI SONO STATI I RISULTATI; SI CHIEDE INOLTRE DI FORNIRE I DATI DEFINITIVI DELL'INDICATORE AL 31/12/2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Relativamente alle autorizzazioni concesse non si e' in grado di valutare la “bontà” del progetto, in quanto si ritiene che il programma fornito (gratuitamente) dalla Societa' A.P.R.A. non garantisca un facile ed immediato utilizzo dello stesso per la consultazione della propria situazione creditoria.Ad una richiesta di comunicazione di eventuali problemi per l'accesso al servizio, l'Ufficio non ha avuto risposta. Questo a nostro parere non rappresenta però un indicatore dell'apprezzamento del servizio fornito.Oggettivamente il software utilizzato non e' garanzia di corretto funzionamento e si ritiene che il progetto potra' essere ripetuto solo se si avra' a disposizione una strumento informatico piu' semplice e funzionale.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE IL PROGETTO PROPOSTO SIA STATO AVVIATO E CON QUALI RISULTATI ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto in oggetto e' partito con un certo ritardo per alcuni problemi della piattaforma informatica sul quale e' attivata la funzionalita' di consultazione verso l'esterno da parte dei fornitori.In ogni caso l'Ufficio ha spedito a tutt'oggi circa 40 richieste di dati ai maggiori fornitori dell'Ente e sta ricevendo dagli stessi i dati necessari per il caricamento delle relative anagrafiche.Abbiamo iniziato a testare il funzionamento del Servizio e spedito le prime USER e Password ai fornitori.

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OB.05 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI STANDARD

(1903)

Descrizione:Dal 2011 il Servizio sarà coinvolto, in base alla Legge 5 maggio 2009, n. 42 delega al governo in materia di Federalismo Fiscale, nello studio e nella predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottemperare a quanto previsto dai decreti attuativi sul federalismo fiscale ed in particolare a quello in materia di determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province.Tale decreto disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province limitatamente alle spese per funzioni fondamentali, nonché la predisposizione di indicatori per la definizione di obiettivi di servizio, superando così il criterio della spesa storica.Per l’anno 2011 le funzioni fondamentali identificate per i Comuni sono: Polizia Locale e Funzioni generali suddivise in servizio anagrafe, tributi locali, ufficio tecnico e altri servizi generali. Per ognuna di tali funzioni dovranno essere compilati appositi questionari predisposti da IFEL.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 14,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': E’ richiesta la collaborazione degli uffici di cui alle funzioni sopra

elencate che dovranno fornire i dati non contabili in loro possesso.

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. TIBERI ANGELOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo RAGIONERIA SERVIZIO STAFFCentro di Responsabilità 21.03.10 U.O . RAGIONERIA E BILANCIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Partecipazione agli incontri promossi da IFEL per la spiegazione dei questionari R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Formulazione richiesta dati non contabili agli uffici di competenza, incontri con i vari uffici per concordare i criteri di riparto delle spese generali e compilazione dei quadri di competenza dell’ufficio ragioneria.

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Pagina 140

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Coordinamento, revisione e controllo dei dati pervenuti dai vari uffici R Previsto

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Accreditamento presso il sistema informatico, elaborazione del questionario ed invio definitivo

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

0,00

INDICATORI:N. questionari predisposti da IFEL inviatiMonitoraggio Dal 01/02/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 4,00 a 2,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 20,00Stato Attuale

5,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Belli Cristina - Vitali ElisabettaNote Con Direttiva n°2 del 14/2/2011 la Dott.ssa Mantoni viene individuata come

coordinatrice per la compilazione e l'inserimento dei dati.

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO ANCHE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Tutte le attivita' previste dalla Legge 5 maggio 2009, n.42, per il raggiungimento dell'obiettivo sono state svolte nei modi e nei termini previsti dalla normativa in materia.I questionari predisposti da IFEL che sono stati compilati e trasmessi sono n.5 ed hanno riguardato le seguenti funzioni: -Polizia Municipale;-Altri Servizi Generali: a) Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento, b) Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione, c) Gestione Economica e Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione, d) Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali, e) Altri Servizi generali;-Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico;-Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali;-Servizi di Ufficio Tecnico.

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OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO ECONOMALE

(1904)

Descrizione:Garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio con risorse umane invariateValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. FRATTINI FRANCESCAReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo ECONOMATOCentro di Responsabilità 21.03.20 U.O . ECONOMATOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Controllo di cassa revisori R Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Gare d'appalto e gare cottimo fiduciario R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XDetermine d'acquisto R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPolizze assicurative R Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Denunce sinistri R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XRegistrazioni d'inventario R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagina 143

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Provvedimenti di liquidazione R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XLiquidazione fatture R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

INDICATORI:N. gare d'appalto e gare a cottimo fiduciarioMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 15,00 a 9,00Valore Critico Da 8,00 a 6,00Peso 5,00Stato Attuale

15,00

N. determine d'acquistoMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 10,00Peso 5,00Stato Attuale

24,00

N. polizze assicurative stipulateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 5,00Valore Critico Da 4,00 a 1,00Peso 5,00Stato Attuale

6,00

N. denunce sinistriMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 200,00 a 150,00Valore Critico Da 149,00 a 0,00Peso 5,00Stato Attuale

240,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

N. registrazioni di inventarioMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 1.000,00 a 500,00Valore Critico Da 499,00 a 0,00Peso 5,00Stato Attuale

816,00

N. provvedimenti di liquidazioneMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 300,00 a 200,00Valore Critico Da 199,00 a 100,00Peso 5,00Stato Attuale

321,00

N. fatture liquidateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 2.000,00 a 1.001,00Valore Critico Da 1.000,00 a 550,00Peso 5,00Stato Attuale

2.035,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato 8.824,00€ 1.000,00 0310.130.01 Proventi derivanti da uso bagni pubblici zona Lido.

€ 2.824,00 0332.020.01 Proventi da distributori automatici di bevande.

€ 2.500,00 0360.090.01 Rimborso di spese contrattuali e d'asta.

€ 250,00 0605.280.04 Acqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali).

€ 250,00 0605.280.04 Acqua DMD

€ 2.000,00 0605.280.04 Acqua Cooperativa Sistema Museo

Importo Accertato 9.727,48Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 151.000.00.00.00 Sistemazione contabile per errato pagamento (da ditta SERAM a

ditta La Tipografica Srl ) - (vedi imp.n. 2011/1033 ) -1.203,72

2011 357.000.00.00.00 COOPERATIVA SISTEMA MUSEO - acqua Mura S.Gallo - vedi imp. 2011-284

2.000,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

2011 358.000.00.00.00 D.M.D. - acqua fornitura C.so Matteotti n. 97-vedi imp.2011-283- 250,00

2011 134.000.00.00.00 2011 -BATTISTI FAB. E NADIA - INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE C/O COMUNE FANO

2.825,60

2011 579.000.00.00.00 CAMETTI CESARE - 1.11.2009/31.10.2010 locazione locali siti via Nolfi n.56 adib. a sede C.E.M.- rimb. imposta di registro.

60,00

2011 511.000.00.00.00 CAMETTI CESARE - 1.11.11/31.10.12 locaz. locali siti in via Nolfi n.56 adib.a sede CEM - rimb.imposta registro annuale -

60,00

2011 492.000.00.00.00 FILIPPETTI MARZIANO - 15.9.2011/14.9.2012 rimb.spese imposta registro ann.le contratto locazione locali siti in Via Po' n.2 - Cuccurano di Fano - provvis.entrata n. 6930 del 14.10.2011-\par

463,29

2011 430.000.00.00.00 MORENA P.-GRANDI L.-ROCCA A.- 16.08.2011-15.08.2012 - locaz. locali P.zza Capuana adib.a sede Centro Aggregaz.Adolescenti "Liberarti"- rimb.imp.registro-

122,52

2011 429.000.00.00.00 COLOMBONI GIUSEPPE - 01.09.2011-31.08.2012 - locazione locali siti via Dalmazia n.4 Marotta adib.a sede Scuola Elementare e Materna- rimb.imp. registro-

293,03

2011 372.000.00.00.00 COSTANZI ORFEO - 1.7.11/30.6.12 locaz. locali siti via De Amicis n.16 Fano adib. ad uffici del Giudice di Pace - rimb.imposta di registro annuale -

154,94

2011 371.000.00.00.00 TEODORI MARIA ANTONIETTA - 1.7.11/30.6.12 locaz.locali via Dolomiti n.28 presso "Le Terrazze" adib.ad attiv. associaz.volontariato- rimb.imp.registro annuale -

63,00

2011 320.000.00.00.00 MARCANTOGNINI PAOLO - RISC. RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO ANNUALE LOCAZIONE LOCALI 01.06.2011-31.5.2012.

36,00

2011 319.000.00.00.00 TODARO ANTONINO - RISC. RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO ANNUALE LOCAZIONE LOCALI 01.05.2011-30.4.2012.

49,49

2011 258.000.00.00.00 SEMINARIO VESCOVILE "SAN CARLO" - 1.5.11/30.4.12 Locaz. immobile sito via Vitruvio s.n. destinato uffici com.li- rimb.spese registraz. rinnovo contratto -

820,00

2011 218.000.00.00.00 FERSERVIZI SPA - 1.1.2011/31.12.2011 rimb.spese registraz.rinnovo contratt.ann.le locaz.immobili ferroviari staz.di Fano-

75,00

2011 188.000.00.00.00 RIMBORSO SPESE REGISTRO CONTRATTO - COOP. PESCA AMBROSINI € 45,20 - C.I.R.S.P.E. € 45,19.

90,39

2011 122.000.00.00.00 SERAFINI GASTONE-ANNO 2011 RIMB.SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE ANNUALE LOCALI VIA NOLFI N.166 -

244,18

2011 121.000.00.00.00 LORENZETTI M.JOSEPHINE-ANNO 2011 RIMB.SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE ANNUALE LOCALI VIA C.CATTANEO N.11 -

84,00

2011 321.000.00.00.00 BIAGIONI ANDREA - RISC. RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO ANNUALE PER RINNOVO LOCAZIONE LOCALI 2011-2012 VIA GIRARDENGO 16 -

51,00

2011 9.000.00.00.00 ECONOMO - RISC.2011 PROVENTI BAGNI PUBBLICI LOC. "LIDO" -

781,32

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto Stanziato 2.343.357,00 € 900,00 1011.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1011.203.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1011.204.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.500,00 1011.205.01 Art. 1 Regolamento Economale acquisto carburante e piccole spese per auto rappresentanza in occasione di missioni

€ 3.000,00 1011.205.01 Carburante e piccole spese per auto rappresentanza

€ 500,00 1011.205.01 Maggiori spese per carburante

€ 700,00 1011.211.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.000,00 1011.306.01 Art. 1 Regolamento Economale per missioni Sindaco e Assessori

€ 1.500,00 1011.309.01 Art. 1 Regolamento Economale per lavaggi, autostrade, parcheggi, permesso centro storico di Roma , ecc. per auto rappresentanza

€ 1.200,00 1011.310.01 Art. 1 Regolamento Economale per Presidente del Consiglio e Consiglieri

€ 800,00 1011.310.02 Art.1 Regolamento Economale per Sindaco e Assessori.

€ 3.000,00 1011.312.01 Spese telefoniche

€ 1.500,00 1011.312.01 Acqua

€ 11.800,00 1011.312.01 Quote condominiali Centro Civico Marotta - Centro Comm.le S. Lazzaro - Centro Comm.le Bellocchi - Centro Comm.le Fenile - Residence "Foro Boario" -

€ 100,00 1011.316.02 Acqua

€ 2.200,00 1011.317.02 Spese telefoniche

€ 400,00 1011.317.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.350,00 1011.323.02 Spese telefoniche

€ 300,00 1011.323.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1011.324.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 4.000,00 1011.324.02 Manifesti per la convocazione del Consiglio Comunale

€ 2.000,00 1011.325.01 Art. 1 Regolamento Economale per missioni Presidente del Consiglio e Consiglieri

€ 600,00 1011.326.01 Missioni personale Gab. Sindaco art. 1 Regolamento Economale

€ 6.550,00 1011.401.01 Fitti passivi decentramento:- 4^ Circoscrizione (Biagioni Andrea)

€ 600,00 1011.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1012.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 800,00 1012.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1012.304.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1012.305.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1012.307.01 Missioni pers. segreteria gen. art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1012.308.01 Missioni pers. serv. personale art. 1 Regolamento Economale

€ 8.800,00 1013.201.01 Vestiario per dipendenti Economato.

€ 600,00 1013.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1013.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.500,00 1013.203.01 Carburante

€ 1.200,00 1013.204.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1013.205.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 550,00 1013.206.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.250,00 1013.301.02 Spese telefoniche

€ 300,00 1013.301.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1013.304.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1013.307.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1013.308.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 800,00 1013.308.01 Quote condominiali Centro Comm.le S.Orso (Magazzino economale)

€ 250,00 1013.309.03 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1013.310.01 Missioni pers. serv. finanziario art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1013.311.01 Missioni pers. serv. economato art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1013.312.01 Missioni pers. controllo di gestione art. 1 Regolamento Economale

€ 850,00 1013.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1014.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1014.202.01 Carburante

€ 600,00 1014.301.01 Acqua

€ 200,00 1014.301.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.592,00 1014.301.01 Servizio di vigilanza€ 250,00 1014.302.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale€ 100,00 1014.305.01 Missioni pers. serv. tributi art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1014.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1015.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 400,00 1015.202.01 Carburante

€ 250,00 1015.208.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1015.208.01 Acquisto carburanti ufficio demanio

€ 76,00 1015.302.01 Acqua

€ 40.500,00 1015.302.01 Quote condominiali Palazzo Gabuccini - "Condominio Flaminio R1 e R2" - Centro Comm.le S. Orso (locali Il Girasole e Primo Fiore) - "Condominio La Palma" - Centro Civico Marotta (quota proprietà locali Farmacia ora ASET) - Ex Casa del Latte.

€ 500,00 1015.303.02 Acqua

€ 400,00 1015.303.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1015.305.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 700,00 1015.307.01 Acqua

€ 2.530,00 1015.307.01 Servizio di vigilanza

€ 1.700,00 1015.307.01 Quote condominiali condominio "Il Chiostro di S. Teresa".

€ 45.000,00 1015.314.01 Acqua

€ 6.200,00 1015.315.01 Acqua

€ 300,00 1015.316.01 Acqua

€ 200,00 1015.316.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1015.317.01 Missioni pers. serv. patrimonio art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1015.318.01 Missioni pers. demanio art. 1 Regolamento Economale

€ 8.000,00 1015.701.02 Art. 1 Regolamento Economale per decreti espropriativi

€ 500,00 1015.702.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1015.702.02 Minute spese Art.1 Regolamento Economale

€ 3.300,00 1016.201.01 Vestiario per uscieri e dipendenti per ufficio tecnico.

€ 750,00 1016.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 4.650,00 1016.203.01 Carburante

€ 600,00 1016.301.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.000,00 1016.304.01 Spese telefoniche

€ 300,00 1016.304.01 Acqua

€ 300,00 1016.304.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale€ 300,00 1016.305.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 650,00 1016.307.01 Missioni pers. uff. tecnico art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1016.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 600,00 1017.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 800,00 1017.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 400,00 1017.204.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 500,00 1017.301.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1017.302.01 Spese telefoniche

€ 200,00 1017.302.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 900,00 1017.302.01 Quote condominiali per "Condominio Cametti" (locali S.E.C.)

€ 500,00 1017.303.01 Spese telefoniche

€ 250,00 1017.303.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1017.303.01 Quote condominiali centro Civico Marotta (locali Anagrafe)

€ 100,00 1017.304.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 450,00 1017.307.01 Missioni pers. serv. anagrafe art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1017.308.01 Missioni pers. serv. stato civile art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1017.309.01 Missioni pers. serv. elettorale art. 1 Regolamento Economale

€ 6.380,00 1017.401.01 Affitto passivo Cametti per SEC

€ 500,00 1018.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 10.500,00 1018.201.01 Acquisto prodotti igienici (carta igienica, rotoli asciugamani e salviettine) per vari uff. comunali.

€ 900,00 1018.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 110.000,00 1018.202.01 Carta per fotocopie E. 21.000-Acquisti per cancelleria varia E. 23.000-Acquisto toner - cartucce e nastri E. 61.000-Acquisto di buste e stampati E. 5.000.

€ 2.000,00 1018.202.01 Marche segnatasse E. 1.000Reg. Protocollo E. 1.000

€ 2.000,00 1018.202.01 Fornitura toner alle fotocopiatrici di marca Olivetti e Canon di proprietà e in dotazione agli uffici comunali

€ 3.300,00 1018.204.01 Vestiario per messi comunali.

€ 1.550,00 1018.206.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 400,00 1018.209.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1018.210.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1018.211.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 14.200,00 1018.212.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.800,00 1018.212.01 Canone abbonamento contratto licenza d'uso Sistema E.L. de "Il Sole 24 Ore".

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 1.300,00 1018.213.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.215.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.200,00 1018.215.01 Carburante

€ 750,00 1018.217.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1018.218.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 12.000,00 1018.220.01 Spese per acquisto DPI, dispositivi fissi e mobili antincendio, attrezzature di pronto soccorso.

€ 450,00 1018.221.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 12.000,00 1018.301.03 Manutenzione dispositivi fissi e mobili antincendio.

€ 4.500,00 1018.302.01 Acqua

€ 300.000,00 1018.303.01 Servizio pulizia uffici comunali

€ 5.000,00 1018.304.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 76.500,00 1018.305.01 Spese telefoniche utenze servizi comunali diversi.

€ 300,00 1018.305.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 6.000,00 1018.305.01 Inserimento numeri telefonici

€ 26.500,00 1018.305.01 Manutenzione centralino ed apparati.

€ 750,00 1018.306.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 225,00 1018.306.01 Polizza fideiussoria nodo di scambio (Ferservizi Spa).

€ 6.000,00 1018.306.01 Timbri E. 3.000Targhe E. 2.000Rilegatura DG e CC E. 1.000

€ 2.500,00 1018.306.01 Manutenzione e assistenza fotocopiatrici Canon e Olivetti

€ 377.500,00 1018.307.01 RCA/Libro matricola E. 35.000- Incendio Furto Immobili E. 32.000-RCT/O E. 234.900-Minori in affido E. 2.500-Regolazioni E. 32.600-Kasko E. 4.000-Responsabilità Dirigenti E. 14.000-Infortuni E. 22.500-

€ 700,00 1018.308.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.311.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 150,00 1018.312.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.315.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1018.318.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1018.319.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 500,00 1018.320.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.321.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 17.846,00 1018.322.01 Servizio di vigilanza edifici comunali.€ 60,00 1018.324.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 5.180,00 1018.324.01 Curia Vescovile di Fano pagamento per legati di culto ex IRAB ed ex ECA

€ 1.250,00 1018.325.01 Minute spese art.1 Regolamento Economale per pagamento spese di notifica atti ai vari comuni.

€ 150,00 1018.328.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.329.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1018.331.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.332.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 500,00 1018.337.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1018.339.01 Missioni pers. serv. appalti e contratti art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1018.340.01 Missioni pers. serv. legale art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1018.341.01 Missioni pers. serv. S.I.C. art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1018.342.01 Missioni pers. amm.vo Pubbl. Istruz. art. 1 Regolamento Economale

€ 550,00 1018.343.01 Missioni pers. Direzione Generale art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1018.344.01 Missioni pers. serv. U.R.P. art. 1 Regolamento Economale

€ 6.000,00 1018.347.02 Art. 1 Regolamento Economale per seminari personale dipendente

€ 300,00 1018.401.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1,00 1018.401.01 RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI €. 289.711,67 PER PAGAMENTO SENTENZA TRIBUNALE PESARO N.95/09 - CONT.912-

€ 85.000,00 1018.403.02 Canone di affitto immobile ex Seminario vescovile.

€ 60.000,00 1018.404.02 Conferimento servizio noleggio fotocopiatrici digitali con funzione di stampante per gli uffici comunali.

€ 5.000,00 1018.506.02 Art. 1 Regolamento Economale Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.

€ 1.700,00 1018.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.000,00 1018.701.01 Bolli di Euro 1,81 cadauno su fatture asili nido.

€ 500,00 1018.703.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 5.000,00 1018.704.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1018.803.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100.000,00 1018.805.02 Pagamento franchigie sinistri polizza RCT/RCO

€ 350,00 1021.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 900,00 1021.302.01 Acqua

€ 100,00 1021.302.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.250,00 1021.302.01 Servizio di vigilanza

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 3.200,00 1021.302.01 Inserimento numeri telefonici

€ 4.300,00 1021.302.01 Quote condominiali "Condominio Convento S. Domenico" (locali per gli uffici del Giudice di Pace)

€ 12.240,00 1021.302.01 Spese telefoniche

€ 49.350,00 1021.401.01 Fitto locali Giudice di Pace (ASET Spa, Todaro Antonino, Costanzi Orfeo).

€ 1.000,00 1031.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 500,00 1031.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 26.000,00 1031.203.01 Carburante

€ 16.500,00 1031.302.01 Spese telefoniche

€ 900,00 1031.302.01 Acqua

€ 1.200,00 1031.302.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.970,00 1031.302.01 Servizio di vigilanza

€ 1.600,00 1031.302.01 Quote condominiali "Centro Civico Marotta" (locali ufficio Polizia Municipale)

€ 2.000,00 1031.304.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1031.308.01 Missioni pers. serv. P.M. art. 1 Regolamento Economale

€ 7.610,00 1031.402.01 Fitto locale FF.SS. per sede distaccata PM e locale PM di Marotta (Ferservizi Spa, Marcantognini Paolo).

€ 5.000,00 1031.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1033.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1033.301.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1033.303.01 Missioni pers. serv. Pol. Amm.va art. 1 Regolamento Economale

€ 4.000,00 1041.201.01 Grembiuli per cuochi, autisti scuole materne.

€ 250,00 1041.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 700,00 1041.203.01 Carburante

€ 14.000,00 1041.303.01 Spese telefoniche

€ 34.500,00 1041.303.01 Acqua

€ 250,00 1041.303.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1041.304.01 Missioni pers. sc. materne art. 1 Regolamento Economale

€ 48.450,00 1041.401.01 Fitto passivo Filippetti (scuola materna Cuccurano).

€ 350,00 1041.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.500,00 1042.201.01 Grembiuli per bidelli/e per scuole elementari.

€ 17.500,00 1042.301.02 Spese telefoniche

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 27.000,00 1042.301.02 Acqua

€ 3.000,00 1042.303.02 Spese telefoniche

€ 4.500,00 1042.303.02 Acqua

€ 30.660,00 1042.401.01 Fitto passivo scuola elementare Marotta (Colomboni Giuseppe).

€ 16.500,00 1043.302.01 Spese telefoniche

€ 14.500,00 1043.302.01 Acqua

€ 250,00 1045.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 8.500,00 1045.201.01 Carburante

€ 650,00 1045.305.02 Spese telefoniche

€ 12.000,00 1045.305.02 Gas Prometeo.

€ 350,00 1045.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1051.201.01 Divise per il personale addetto al Museo e Pinacoteca.

€ 1.000,00 1051.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 500,00 1051.202.01 Minute Spese art.1 Regolamento Economale Mediateca

€ 500,00 1051.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.200,00 1051.204.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1051.209.01 Divise per usciere Biblioteca.

€ 15.300,00 1051.303.01 Spese telefoniche

€ 600,00 1051.303.01 Acqua

€ 2.000,00 1051.303.01 Acqua Mediateca

€ 700,00 1051.303.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 400,00 1051.303.01 Minute spese art.1 Regomento Economale Mediateca

€ 1.320,00 1051.303.01 Servizio di vigilanza

€ 2.350,00 1051.304.01 Spese telefoniche

€ 500,00 1051.304.01 Acqua

€ 200,00 1051.304.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.600,00 1051.304.01 Servizio di vigilanza

€ 100,00 1051.314.01 Missioni pers. biblioteca art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1051.315.01 Missioni pers. Museo art. 1 Regolamento Economale

€ 450,00 1052.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1052.201.01 Carburante

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 250,00 1052.207.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1052.209.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1052.215.01 Divise per usciere uff. Cultura.

€ 600,00 1052.305.01 Spese telefoniche

€ 300,00 1052.305.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.300,00 1052.305.01 Quote condominiali "Condominio Convento S. Domenico" (locali ufficio cultura)

€ 900,00 1052.309.01 Spese telefoniche (linea telefonica + Adsl).

€ 600,00 1052.309.01 Acqua

€ 100,00 1052.313.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1052.334.01 Missioni pers. serv. culturali art. 1 Regolamento Economale

€ 24.390,00 1052.401.01 Fitti passivi altre attività culturali (ASET Spa).

€ 100,00 1052.702.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1062.201.01 Divise per usciere uff. Sport.

€ 100,00 1062.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 300,00 1062.205.01 Carburante

€ 100,00 1062.301.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.500,00 1062.304.01 Acqua

€ 100,00 1062.306.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1062.307.01 Missioni pers. centri sportivi art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1062.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 350,00 1071.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.200,00 1071.301.01 Spese telefoniche

€ 300,00 1071.301.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 8.000,00 1071.301.01 Quote condominiali IAT per ufficio Turismo (convenzione con APTR di Ancona)

€ 3.034,00 1071.303.02 Acqua

€ 5.450,00 1071.306.01 Missioni pers. serv. turismo art. 1 Regolamento Economale

€ 1.700,00 1071.401.01 Fitti passivi Ufficio Informazioni Torrette (Battellini Anna Maria).

€ 6.200,00 1081.201.01 Vestiario e divise per operai - uscieri - stagionali della Mobilità Urbana.

€ 200,00 1081.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 4.150,00 1081.203.01 Carburante

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 18.000,00 1081.205.01 Carburante

€ 2.200,00 1081.211.01 Vestiario e divise per dipendenti delle strade.

€ 1.100,00 1081.301.01 Acqua

€ 450,00 1081.301.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.320,00 1081.301.01 Servizio di vigilanza

€ 400,00 1081.308.01 Spese telefoniche

€ 20.000,00 1081.308.03 Controllo e sorveglianza parcheggio ex Caserma Paolini e fidejussione bancaria.

€ 100,00 1081.313.01 Missioni pers. viabilità art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1081.314.01 Missioni pers. manut. strade art. 1 Regolamento Economale

€ 13.600,00 1081.402.02 Canone di affitto 1.1-31.12.2011 per utilizzo in concessione p.le interno ex caserma Paolini da adibire a parcheggio.

€ 800,00 1081.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.000,00 1081.702.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 20.600,00 1083.401.01 Fitto passivo locali FF.SS. per servizio taxi e nodo di scambio (Ferservizi SPA)

€ 400,00 1091.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 600,00 1091.204.01 Carburante

€ 100,00 1091.301.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 6.175,00 1091.301.01 Servizio di vigilanza

€ 100,00 1091.305.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 400,00 1091.310.01 Missioni pers. serv. urbanistica art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1091.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1092.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1092.301.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 15.000,00 1092.302.01 Quote condominiali degli alloggi di S. Orso (Correlato alla Voce Entrata 360.130.01).

€ 100,00 1092.304.01 Missioni pers. E.R.P. art. 1 Regolamento Economale

€ 310,00 1093.301.01 Spese telefoniche

€ 1.250,00 1093.301.01 Acqua

€ 150,00 1096.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 650,00 1096.203.01 Carburante

€ 150,00 1096.203.02 Minute spese art.1 Regolamento Economale

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 450,00 1096.206.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 700,00 1096.206.02 Carburante

€ 200,00 1096.301.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1096.301.04 Minute spese art.1 Regolamento Economale

€ 500,00 1096.302.01 Spese telefoniche

€ 1.000,00 1096.304.01 Acqua

€ 100,00 1096.308.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1096.311.02 Spese telefoniche

€ 100,00 1096.314.01 Missioni pers. parchi e giardini art. 1 Regolamento Economale

€ 200,00 1096.315.01 Missioni pers. serv. ambiente art. 1 Regolamento Economale

€ 400,00 1096.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 1096.703.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.000,00 1101.201.01 Grembiuli per bidelli/e e cuochi/e di asili nido.

€ 300,00 1101.205.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.500,00 1101.303.02 Spese telefoniche

€ 6.500,00 1101.303.02 Acqua

€ 100,00 1101.305.01 Missioni pers. asili nido art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1102.302.03 Gas

€ 2.000,00 1102.304.01 Acqua

€ 1.000,00 1102.304.01 Quote condominiali "Residence Silvia" (Centro Adolescenti Liberarti).

€ 21.900,00 1102.401.01 Fitto passivo per Centro Adolescenti Liberarti e Centro Adolescenti S. Cristoforo (Morena Paolo, Lorenzetti Maria Josephine).

€ 300,00 1103.201.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.800,00 1103.302.02 Spese telefoniche

€ 19.000,00 1103.302.02 Acqua

€ 3.500,00 1103.302.02 Gas Prometeo.

€ 700,00 1103.302.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 700,00 1104.202.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.050,00 1104.203.01 Carburante

€ 100,00 1104.204.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.750,00 1104.302.03 Spese telefoniche

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

€ 400,00 1104.302.03 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.320,00 1104.302.03 Servizio di vigilanza

€ 1.100,00 1104.302.03 Quote condominiali "Condominio S. Paterniano" (uffici dei Servizi Sociali)

€ 2.100,00 1104.304.02 Spese telefoniche

€ 7.000,00 1104.304.02 Acqua (Centro H, S. Lazzaro).

€ 23.400,00 1104.309.01 -Quote condominiali "Centro Commerciale S. Orso" (ex Ufficio del Lavoro), Politiche Sociali, Associazioni e Coop. Crescere.

€ 500,00 1104.317.01 Polizza assicurativa responsabilità civile patrimoniale Coordinatore d'Ambito.

€ 400,00 1104.323.01 Missioni pers. serv. assistenza art. 1 Regolamento Economale

€ 36.360,00 1104.401.01 Fitti passivi per associazioni volontariato, COILSE, Uffici Segreteria Servizi Sociali (Teodori Maria Antonietta, IACP, Serafini Gastone).

€ 650,00 1104.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 1.000,00 1104.703.01 Art.1 minute spese per acquisto marche da bollo per stipula contratti assegnazione orti per anziani.

€ 1.000,00 1104.703.01 Art. 1 Marche da bollo da € 1,81 su fatture centro protetto "Don Paolo Tonucci".

€ 8.300,00 1105.201.01 Vestiario per operai ed uscieri dei cimiteri.

€ 250,00 1105.203.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 3.500,00 1105.203.01 Carburante

€ 200,00 1105.204.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 2.500,00 1105.302.01 Spese telefoniche

€ 13.000,00 1105.302.01 Acqua

€ 500,00 1105.302.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 10.640,00 1105.302.01 Servizio di vigilanza

€ 150,00 1105.305.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1105.306.01 Missioni pers. cimiteri art. 1 Regolamento Economale

€ 1.033,00 1105.701.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 800,00 1112.202.01 Vestiario per dipendente mercato ortofrutticolo.

€ 150,00 1112.204.01 Minute spese art. 1 Regolamento Economale€ 850,00 1112.303.06 Spese telefoniche.

€ 700,00 1112.304.03 Spese telefoniche

€ 2.000,00 1112.304.03 Acqua

€ 5.220,00 1112.307.01 Servizio di vigilanza Fiera Antiquariato

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€ 61.865,00 1112.401.01 Fitto passivo per Mercato Ortofrutticolo (CODMA a.r.l.).

€ 550,00 1115.202.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1115.303.02 Minute spese art. 1 Regolamento Economale

€ 100,00 1115.306.01 Missioni pers. serv. commercio art. 1 Regolamento Economale

€ 250,00 4050.280.05 Acqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali).

€ 250,00 4050.280.05 Acqua DMD

€ 2.000,00 4050.280.05 Acqua Cooperativa Sistema Museo

Importo Impegnato 2.281.686,73

RISORSE UMANERisorse Previste 19,00Risorse Utilizzate Penacchini Nadia - Adanti Cristina - Berluti Carla - Crepaldi Paolo - Ferri Cinzia -

Bertulli Mauro - Falasconi Antonio - Giacomini Bruno - Zuccarini Mauro - Bernacchia Marzio - Peroni Marco - Vitali Nestore - Cordelli Mario - Roberto Battisti - Pascucci Claudio - Pedini Mauro - Venosi Salvatore - Burattini Maurizio

Note Pennacchini Massimo assunzione 01/12/2011 economato, Penacchini Nadia in pensione dal 01/07/2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI DEFINITIVI PER AGGIORNARE GLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011In merito agli indicatori proposti nel presente referto, i dati aggiornati al 31/12/2011 sono i seguenti:

Attività TEMP.Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Quantità

Gare d'appalto e gare a cottimo fiduciario Previsto X X X X X X X X X X X X Da 15,00 a 9,00

Effettivo X X X X X X X X X X X X 15

Determine d'acquisto Previsto X X X X X X X X X X X X Da 30,00 a 15,00

Effettivo X X X X X X X X X X X X 24

Polizze assicurative (trattasi di n. 6 polizze) Previsto X X X Da 6,00 a 5,00

Effettivo X X X 6

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Denunce sinistri Previsto X X X X X X X X X X X X Da 200,00 a 150,00

Effettivo X X X X X X X X X X X X 240

N° registrazioni inventario Previsto X X X X X X X X X X X X Da 1.000,00 a 500,00

Effettivo X X X X X X X X X X X X 816

Provvedimenti di liquidazione Previsto X X X X X X X X X X X X Da 300,00 a 200,00

Effettivo X X X X X X X X X X X X 321

Fatture liquidate Previsto X X X X X X X X X X X X Da 2.000,00 a 1.001,00

Effettivo X X X X X X X X X X X X 2035

29/12/2011 STRALCIO RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Per l’esercizio 2011, l'U.O. Economato ha ottenendo un apprezzabile grado di soddisfacimento dell’utenza garantendo il regolare svolgimento dell'attività di gestione ordinaria. E’ da porre in particolare rilievo che:1) la cassa economale ha funzionato regolarmente non creando disagi per l’utenza;2) sono state portate a termine le procedure aperte per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune relativi alle polizze All Risks, Infortuni, RCA Libro Matricola, kasko, RC Patrimoniale per 48 mesi, (con decorrenza dal 01.01.2012 e fino al al 31.12.2015);3) è stata riservata particolare cura all’istruttoria delle istanze di risarcimento danni nell’intento di acquisire ogni elemento (Es.: relazioni tecniche e sopralluoghi) atto ad accertare se per ogni singolo caso emergeva effettivamente la responsabilità del Comune; 4) in sede di liquidazione delle fatture acquedotto si e’ prestata particolare attenzione alla verifica dei consumi di ogni singola utenza allo scopo di eliminare eventuali sprechi. In caso di consumi risultati eccedenti i valori medi sono stati prontamente attivati gli uffici gestori delle utenze per l’eliminazione delle perdite ovvero per l’aggiornamento dei minimi contrattuali insufficienti.Per i motivi sopra citati si può affermare che, nel complesso, il servizio economato ha svolto la sua attività con efficacia ed efficienza raggiungendo, con personale ridotto rispetto agli anni passati, gli obiettivi fissati dall’Amministrazione in un’ottica di generale contenimento dei costi di gestione.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO CONSIDERATO, E DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il servizio Economato e Provveditorato assicura un buon livello qualitativo dei servizi e delle forniture di competenza procedendo alla loro acquisizione tramite gara per reperire le migliori condizioni di mercato.Per quanto riguarda le minute spese d'ufficio e le spese effettuate in economia sono state seguite le disposizioni sia del D. Lgs. n. 163/2006 e sm.i. che del nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto decreto (D.P.R. n. 207 del 5/10/2010), che impartiscono disposizioni dettagliate sulle modalità e procedure adottabili. E' stato inoltre aggiornato anche l'elenco degli operatori economici del settore cui rivolgersi per le procedure in economia, con provvedimento n. 189 del 27/01/2011.Per quanto riguarda, invece, la gestione della cassa economale, il pagamento di fatture e bollette e la gestione dei sinistri, si conferma la massima puntualità dell'ufficio per quanto di propria competenza.In merito, infine, agli indicatori proposti nel presente referto, se ne comunica il completo rispetto ed, in particolare:

Attività TEMP.Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Quantità

Gare d'appalto e gare a cottimo fiduciario Previsto X X X X X X X X X X X X Da 15,00 a 9,00

Effettivo X X X X X X X X X X 12

Determine d'acquisto Previsto X X X X X X X X X X X X Da 30,00 a 15,00

Effettivo X X X X X X X X X X 19

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Polizze assicurative (trattasi di n. 6 polizze) Previsto X X X Da 6,00 a 5,00

Effettivo X X X 6

Denunce sinistri Previsto X X X X X X X X X X X X Da 200,00 a 150,00

Effettivo X X X X X X X X X X 224

N° registrazioni inventario Previsto X X X X X X X X X X X X Da 1.000,00 a 500,00

Effettivo X X X X X X X X X X 701

Provvedimenti di liquidazione Previsto X X X X X X X X X X X X Da 300,00 a 200,00

Effettivo X X X X X X X X X X 250

Fatture liquidate Previsto X X X X X X X X X X X X Da 2.000,00 a 1.001,00

Effettivo X X X X X X X X X 1696

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OB.07 STIPULA QUADRIENNALE DI TUTTE LE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE

(1905)

Descrizione:Stipula quadriennale nuove polizze assicurative rct/o, rc patrimoniale, rca libro matricola, infortuni, all risks, kasco.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. FRATTINI FRANCESCAReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo ECONOMATOCentro di Responsabilità 21.03.20 U.O . ECONOMATOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione atti di gara R Previsto

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

Confronto offerte R Previsto

X

X 40,00 %

Effettivo

X

Aggiudicazione definitiva delle polizze R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

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SPESEDescrizione Oneri per le assicurazioni - infortuni, rct/o, kasko, rc auto, rc patrimoniale, all risks

€ 450.000,00/anno dal 2012 per 4 anniCap. 1018.307.01 e cap. 1104.317.01Risorse assegnate per anno 2011: € 377.500,00 alla voce 1018.307.01 ed € 500,00 alla voce 1104.317.01

Importo StanziatoImporto Impegnato 69.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 59.000.00.00.00 Stipula polizze assicurative "Incendio e altri eventi" ed "R.C. A. -

Libro Matricola" per il periodo dalle ore 24,00 del 31.12.2008 alle ore 24,00 del 31.12.2011.

69.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Adanti Cristina

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Per il servizio assicurativo RCT/O è stata effettuata la proroga del contratto stipulato con Groupama Assicurazioni per 6 mesi.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE IN CHE MODO SI SIA OVVIATO ALLA MANCATA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O, NON ESSENDO DESUMIBILE DAL PROVV. 2378 DEL 29.11.2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il contratto n. 38417 Rep. del 31/12/2007, stipulato con Groupama Assicurazioni S.p.A., (precedente affidataria del servizio assicurativo RCT/O), prevedeva la possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi, purchè l'Ente notificasse detta intenzione almeno 30 giorni prima la scadenza del 31/12/2011.Detta notifica è stata effettuata a mezzo broker con nota P.G. n. 78791 del 23/11/2011. La suddetta proroga ha permesso un risparmio solo in termini di premio assicurativo di €. 35.362,50, senza tener conto che, fino al 30 giugno 2012, abbiamo mantenuto una franchigia di €. 3.000,00 anziché di €. 20.000,00.

29/11/2011 PROVV. 2378 PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. BANDO

AFFIDAM. SERV. ASSICUR.-MANCATA AGGIUD.Considerato che la procedura aperta per l'affidamento del lotto relativo al servizio assicurativo RCT/O è andata deserta e che la procedura negoziata avviata in seguito ha prodotto una sola offerta considerata non congrua e conveniente, si decide di non aggiudicare il servizio assicurativo RCT/O per il periodo 01.01.2012-31.12.2015.

22/11/2011 PROVV. 2341 PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 6

LOTTI SERV. ASSICUR.-AGGIUDICAZIONE DEFINIT.Determinato di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento di 5 servizi assicurativi per la durata di anni quattro con effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2011 e scadenza alle 24 del 31 dicembre 2015.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE E' STATA AVVIATA L'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Con determinazione n. 1486 del 20/07/2011, resa esecutiva il 28/07/2011, è stata attivata la procedura di gara per la stipula di tutte le polizze assicurative del Comune di Fano dalle ore 24,00 del 31/12/2011 alle ore 24,00 del 31/12/2015. In data 03/08/2011, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio il bando di gara per l'affidamento di n. 6 servizi assicurativi mediante distinte procedure aperte, in anticipo di un mese rispetto a quanto indicato nell'obiettivo.In data 10/10/2011 venivano confrontate le offerte dei n. 6 servizi assicurativi con le seguenti risultanze:

Lotto Aggiudicatario Importo annuo offerto

Importo totale anni 4

Lotto 1 Polizza All Risks Patrimonio CIGn. 31007915AD

FONDIARIA-SAI-S.p.A. - Torino Agente generale di Fano SPICCIA Rag. MASSIMILIANO

€ 40.587,00 € 162.348,00

Lotto 2 Polizza RCT/RCOCIG n. 3100821E6C

DESERTA ---

Lotto 3 - Polizza Infortuni CumulativaCIG n. 3100842FC0

FONDIARIA-SAI-S.p.A. - Torino Agente generale di Fano SPICCIA Rag. MASSIMILIANO

€ 12.984,00 € 51.936,00

Lotto 4 - Polizza Resposabilità Civile Auto/A.R.D.CIG n. 31008652BF

UNIPOL ASSICURAZIONI - Agenzia UNIFANUM Assicurazioni di Mosconi S. Genovali A. & Patrignani A. s.n.c. - Fano

€ 33.834,92 € 135.339,68

Lotto 5 CVT corpi veicoli terrestiCIG n. 3100874A2A

CHARTIS - Milano € 2.700,00 € 10.800,00

Lotto 6 - Polizza RC PatrimonialeCIG n. 3100881FEF

LLOYD'S - Milano Rappresentante Generale dei Lloyd's per l'Italia per conto del sindacato leader MARKEL

€. 13.000,00 € 52.000,00

In considerazione del fatto che il Lotto 2 è andato deserto, con provvedimento n. 2047 del 18/10/2011 si è provveduto ad avviare apposita procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedendo sulla base di quanto previsto dal bando scaduto e dai relativi allegati.Si prevede il raggiungimento definitivo dell'obiettivo per i lotti nn. 1,3,4,5,6 nella tempistica di cui al PdO 2011, nonostante risorse umane inferiori rispetto a quelle assegnate al momento di approvazione dello stesso. Per quanto invece concerne il Lotto 2, riteniamo che sia impossibile raggiungere l'obiettivo con le scarse risorse economiche a nostra disposizione. Infatti, data l'attuale situazione del mercato assicurativo, il premio a base d’asta dovrebbe aggirarsi attorno ad €. 900.000,00/anno anziché ad €. 300.000,00/anno come previsto nell'attuale base d'asta. Tale situazione è il risultato di una serie di circostanze legate alla statistica dei sinistri occorsi nel Comune di Fano ma anche ad una situazione globale del mercato assicurativo veramente difficile ed, in effetti, le Compagnie sia italiane che estere, non intendono più quotare rischi per il comparto degli Enti pubblici, in ragione di un numero sempre in crescita di sinistri accompagnato da un aumento medio della richiesta di indennizzo pari al doppio rispetto agli anni precedenti. Tali dati devono poi affiancarsi a recenti sentenze della Corte di Cassazione che ha praticamente sancito il principio che l'Ente proprietario di strade (in riferimento al fatto che il maggior numero di sinistri per i quali si riceve richiesta danni sono dovuti a buche, avvallamenti ecc) è comunque responsabile di tutti i danni occorso all'utente.Tutto ciò premesso si ritiene che gli importi a base d’asta vadano rivisti e che, quindi, l'obiettivo vada modificato per il Lotto 2 nel senso che, lo stesso, debba intendersi raggiunto con:la proroga di sei mesi della precedente polizza RCT, (che, comunque, permetterebbe all'ente di risparmiare notevolmente sul premio RCT dei primi sei mesi dell'anno 2012), e l'indizione di nuova procedura aperta con una base d'asta adeguata. Si ritiene, infatti, che il mancato raggiungimento di questa parte di obiettivo, così come proposto, non possa essere ascritto agli uffici ma alla mancanza di risorse economiche adeguate.

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18/10/2011 PROVV.2047 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PER IL PERIODO 0,00

DEL 01.01.12 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.15Si prende atto che la procedura aperta per il lotto 2 Polizza RCT/RCO indetta con precedente determinazione n. 1486 del 20/07/2011 è andata deserta, così come meglio specificato in premessa;- si avvia apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedendo all'individuazione della migliore offerta sulla base di quanto previsto dal bando scaduto e dai relativi allegati; - si da atto che la spesa complessiva quadriennale presunta di €. 1.200.000,00 (imposte governative comprese) è già stata impegnata per gli anni 2012 e 2013 e prevista per gli anni 2014 e 2015 con la precedente determinazione n. 1486 del 20/07/2011 sopra citata;- Si da atto che, in occasione della nuova procedura negoziata, la scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice composta come segue:

- dr.ssa Francesca Frattini – R.U.P. - in qualità di Presidente;- dr.ssa Cristina Adanti – Funzionario dell'U.O. Economato - in qualità di Componente;- sig. Paolo Crepaldi – Istruttore Amministrativo dell'U.O. Economato - in qualità di Segretario verbalizzante

07/10/2011 PROVV.1991 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO

SERVIZI ASSICURATIVISi dispone di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dalle ore 24,00 del 31.12.2011 alle ore 24,00 del 31.12.2015, nei seguenti componenti:

− dr.ssa Daniela Mantoni - Dirigente del Settore 3° - Servizi Finanziari - Presidente;− dr.ssa Cristina Adanti - dipendente del Servizio Economato - Componente − dr. Pietro Celani – Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche – Componente

- svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante della Commissione, senza diritto di voto: sig.ra Paola Cazzola - dipendente Ufficio Appalti

20/07/2011 DET. 1486 ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER STIPULA

POLIZZE ASSICURATIVEDeterminato di voler acquisire autonomamente i 6 lotti di servizi assicurativi necessari per il periodo 31 dicembre 2011-31 dicembre 2015 mediante procedura aperta con il cirterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.La spesa quadriennale ammonta ad € 424.000 annui da impegnare sul cap. 1018.307.01 a partire dall'anno 2012.

19/07/2011 G.C. 334 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2012-2013 -

ECONOMATO - GARA APPALTO NUOVE ASSICURAZIONIRichiesto storno dal Fondo di Riserva per € 76.500 annui a partire dal 2012 per poter procedere all'indizione delle gare d'appalto relative alle nuove assicurazioni.

31/05/2011 ACQUISTO CON PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA COPERTURA ALL

RISKSAcquisita la copertura assicurativa All Risks dalla compagnia Fondiaria Sai che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo complessivo € 23.472).

12/05/2011 PROVV. 986 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO

DI SERVIZI ASSICURATIVINominata la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio assicurativo All Risks dal 31.05.2011 al 31.12.2011 (invito inviato in data 14.04 con nota pg. 24538 e scadenza termine di presentazione 12.05.2011).

14/04/2011 PROVV. 721 ATTIVAZIONE PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER

AFFIDAMENTO COPERTURA ALL RISKSConsiderato che alla procedura di gara con offerta al prezzo più basso indetta in data 14.03.2011 con nota pg. 16630 non ha partecipato alcuna compagnia assicurativa, deciso di procedere all'affidamento sempre a mezzo cottimo fiduciario ma secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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14/03/2011 PROVV. 498 ATTIVAZIONE PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER

AFFIDAMENTO COPERTURA ALL RISKSStabilito di voler acquisire in economia il servizio assicurativo All Risks mediante indizione di procedura di cottimo fiduciario secondo il criterio del prezzo più basso per il periodo 31.05.2011-31.12.2011 per una spesa presunta di € 24.500 dando atto che la stessa risulta impegnata al cap. 1018.307.01-Imp. 59/2011.

01/03/2011 PROVV. 408 PRESA D'ATTO DISDETTA POLIZZA ALL RISKS DA PARTE

DI FONDIARIA SAI-AFFIDAMENTO TEMPORANEOPreso atto della disdetta di Fondiaria SAI S.p.A. alla polizza All Risks con decorrenza dalle ore 24 del 02.03.2011 (recesso a seguito di sinistro) e affidata temporaneamente la copertura dalle ore 24 del 02.03 alle ore 24 del 31.05, nelle more dell'espletamento di nuova gara, alla stessa Fondiaria SAI, che ha prodotto un'offerta unica ma solo fine a tale data.Dato atto che la spesa complessiva per l'affidamento temporaneo di € 7.620,25 risulta impegnata al cap. 1018.307.01-Imp. 59/2011.

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OB.08 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS. 85/2010

(1906)

Descrizione:Dal 2011 il Servizio sarà coinvolto, in base alla Legge 5 maggio 2009, n. 42 delega al governo in materia di Federalismo Fiscale, nello studio e nella predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottemperare a quanto previsto dai decreti attuativi sul federalismo demaniale di cui al D.Lgs. 28.05.2010 n. 85.A tal fine è stato istituito il gruppo di lavoro federalismo demaniale responsabile di studiare la normativa in questione, di effettuare una ricognizione dei beni trasferiti, di valutare la convenienza di ulteriori richieste di attribuzioni e di riferire periodicamente all’Amministrazione Comunale su eventuali opportunità e relative tempistiche. L’U.O. alienazioni ed acquisizioni del Servizio Patrimonio sarà l’ufficio particolarmente coinvolto nell’attuazione del federalismo demaniale. L’ufficio dovrà visionare i beni oggetto di trasferimento all’Ente e i beni non trasferibili in quanto in uso alle P.A.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 14,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 10%

10,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. PERLINI MARCOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo PATRIMONIOCentro di Responsabilità 21.03.30 SERVIZIO PATRIMONIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Valutazione dei beni oggetto di trasferimento all’Ente e contatti con Agenzia del Demanio di Ancona

R Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Abilitazione presso lo sportello del Federalismo Demaniale e predisposizione di apposita domanda di attribuzione degli immobili di proprio interesse entro 60 giorni dalla data di emanazione dei D.P.C.M. dei beni trasferibili

£ Previsto

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

Seguire tutto l’iter relativo a quanto previsto dall’art. 5,comma 5 del D.Lgs. 85/2010 in materia di specifici accordi di valorizzazione per il trasferimento di ulteriori beni di cui al codice dei beni culturali

£ Previsto

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

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Relazione finale sull'attività svolta, predisposizione proposta di delibera quale atto autorizzativo all'inoltro della domanda di acquisizione e formale inoltro della domanda

£ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00 INDICATORI:N. immobili trasferibili che sono stati oggetto di valutazioneMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 5,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 2,00Peso 30,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Veglio' Katia - Radi Michele - Renzi Antonietta - Giangolini Adriano - Pietro CelaniNote Katia Veglio', Michele Radi e Gruppo di lavoro costituito con deliberazione della G.C. n.

497 del 28.12.2010 (Renzi,Giangolini,Celani, Mantoni, Perlini, Vegliò)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 10%

Obiettivo rinviato al 2012 per mancata emanazione dei DPCM. Il Dirigente con nota p.g. 73992 del 7/11/2011 aveva chiesto di rinviare l'obiettivo al 2012.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE L'ELENCO DEI BENI OGGETTO DI TRASFERIMENTO INDIVIDUATI NEL 2011 E CHE VERRANNO AGGIUNTI A QUELLI DEL 2012, COME INDICATO NEL NUOVO OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla data del 31.12.2011 l'Agenzia del Demanio non ha individuato nessun ulteriore bene da trasferire al Comune in aggiunta agli immobili sopra indicati.

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07/11/2011 NOTA DEL DIRIGENTE PG 73992

Con tale nota il Dirigente chiede di rinviare al prossimo anno il raggiungimento dell'obiettivo poichè la manovra sul Federalismo Demaniale è ancora in evoluzione e non sono ancora stati emanati i D.P.C.M. contenenti gli elenchi ufficiali di tutti i beni trasferibili.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SE LA TEMPISTICA E' STATA RISPETTATA E GLI EVENTUALI MOTIVI DEI RITARDI. VALORIZZARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel periodo da marzo a maggio 2011 l'ufficio Patrimonio ha avuto frequenti contatti con l'Agenzia del Demanio di Ancona al fine di ottenere ogni utile informazione e/o direttiva nell'ambito delle attività propedeutiche finalizzate alla predisposizione degli atti per la concreta attuazione dei decreti sul federalismo demaniale di cui si attendeva l'emanazione.

Tali decreti, attesi per i primi mesi dell'anno, non sono tuttavia mai stati emanati per cui l'ufficio si e' trovato nella oggettiva impossibilità sia di abilitarsi presso lo sportello Unico del Federalismo Demaniale che di presentare la domanda di attribuzione degli immobili di interesse dell'Ente.Non si sono potuti concretizzare, pertanto, neanche gli specifici accordi di valorizzazione per il trasferimento di ulteriori bene di cui al codice dei beni culturali.

Si e' tuttavia preso atto che l'Agenzia del Demanio, per quanto riguarda gli immobili di natura patrimoniale ritenuti suscettibili di trasferimento al Comune, ha pubblicato l'elenco dei beni trasferibili e di quelli non trasferibili come di seguito riprodotto:

ELENCO BENI TRASFERIBILI:

PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO CODICE SCHEDA DESCRIZIONE

Pesaro e Urbino Fano Via Faa' di Bruno PSB0030 Arenile

Pesaro e Urbino Fano Via Faa' di Bruno PSB0101 Tratto arenile spiaggia di Marotta

Pesaro e Urbino Fano Via E. Mattei PSB0440 Area marginale all'eroporto di Fano

Pesaro e Urbino Fano Via Ferrari PSB0487 Area urbana sita in località Marotta – Via Ferrari

Pesaro e Urbino Fano Loc. Bellocchi PSB0498 Frustolo terreno ex alveo fosso Carrara

ELENCO BENI NON TRASFERIBILI:

REGIONE PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO CODICE SCHEDA DESCRIZIONE

Marche Pesaro e Urbino Fano Viale Kennedy 25 PSB0421 Caserma Guardia di Finanza

Marche Pesaro e Urbino Fano Via Ugo Betti PSBP496 Caserma Carabinieri Marotta

Marche Pesaro e Urbino Fano Via della Costituzione

PSBP495 Commissariato P.S.

Con nota P.G. N. 73992 DEL 07.11.2011 e' stato chiesto alla Direzione Generale di rinviare al prossimo anno il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi poiche' la manovra sul “Federalismo demaniale” e' ancora in evoluzione e non sono ancora stati emanati i DPCM contenenti gli elenchi di tutti i beni trasferibili previsti dall'art. 3 – 3' comma – D. Lgs. n. 85/2010

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12/04/2011 G.C. 133 FEDERALISMO DEMANIALE-INDIRIZZI IN MERITO AI BENI PROVVISORIAMENTE INDIVIDUATI

Preso atto che in data 08.02.2011 è stata avviata la richiesta per un accordo di valorizzazione per l'immobile statale ex Caserma Paolini e forniti ai componenti del gruppo di lavoro ulteriori indirizzi al fine di predisporre sia le relative proposte deliberative che gli adempimenti ritenuti opportuni dalla Giunta.I beni oggetto di interesse sono:Via Faà di Bruno - arenileVia Faà di Bruno - tratto arenile spiaggia di Marotta Via E. Mattei - area marginale all'aereoporto di FanoVia Ferrari - area urbana situata in località Marotta

28/12/2010 G.C. 497 NOMINA GRUPPO DI LAVORO-FEDERALISMO DEMANIALE

Istituito il “Gruppo di lavoro federalismo demaniale” responsabile di studiare la normativa in questione, di effettuare una ricognizione dei beni trasferiti, di valutare la convenienza di ulteriori richieste di attribuzioni e di riferire periodicamente all’Amministrazione Comunale su eventuali opportunità e relative tempistiche.Individuati i componenti che operano nel gruppo di lavoro, sulla base dei criteri citati in premessa, nelle seguenti persone:Il Segretario Generale: dott.ssa Antonietta Renzi – Coordinatore;Il Dirigente del Servizio Urbanistica: dott. Adriano Giangolini – Componente;Il Dirigente del Servizio Risorse Umane: dott. Pietro Celani – ComponenteIl Dirigente del Settore 3^ Servizi Finanziari: dott.ssa Daniela Mantoni – Componente;Il Responsabile A.P.O. del Servizio Patrimonio: dott. Marco Perlini – Componente;Il Direttore dell’U.O. Alienazioni ed Acquisizioni: dott.ssa Katia Vegliò.

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OB.09 CREAZIONE DI UN DATA-BASE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI AI FINI ABITATIVI E COMMERCIALI

(1907)

Descrizione:Il progetto si prefigge l'obiettivo di creare uno specifico data-base dei contratti di locazione di immobili comunali ai fini abitativi e commerciali e cio' mediante l'utilizzo di software dedicato fornito dalla ditta GIES di San Marino.Trattasi, in sostanza, della elaborazione di un archivio informatizzato dei dati relativi ai contratti risultanti in essere alla data odierna. Detto archivio dovrà inoltre consentire l'aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni in aumento e/o in diminuzione che si dovessero registrare in corso d'anno.Detto data-base dovrà essere strutturato in maniera tale da consentire il facile utilizzo da parte di tutti gli addetti ai fini dell'inserimento, ricerca, cancellazione ed aggiornamento dei dati.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. PERLINI MARCOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo PATRIMONIOCentro di Responsabilità 21.03.30 SERVIZIO PATRIMONIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Attività di aggiornamento software in relazione alle specifiche esigenze dell'ufficio (in collaborazione della ditta Gies di San Marino fornitrice del programma)

R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

Reperimento ed aggiornamento dei dati tecnico-catastali ed amministrativo-contabili di tutti gli immobili locati ai fini abitativi e commerciali

R Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

Inserimento dei dati nel software e formazione fascicolo cartaceo per ogni immobile locato

R Previsto

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:% dei contratti di locazione inseriti nel data-baseMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 40,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizione La spesa e' gia' ricompresa nell'incarico attribuito alla Gies per aggiornamento inventario

beni mobili ed immobili (Cap. 1015.306.01 totale € 13.200,00)Al 31.12 dichiarato dal Dirigente che la spesa relativa all'obiettivo ammonta ad € 2.000 + IVA

Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Corsini Francesca - Roberti Luigina

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO CONCLUSO L'INSERIMENTO DEI DATI NEL SOFTWARE ENTRO FINE ANNO, E DI AGGIORNARE IL DATO DELL'INDICATORE.SI CHIEDE INOLTRE DI QUANTIFICARE LA SPESA SOSTENUTA CON LA DITTA GIES RELATIVAMENTE A TALE OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Al 31.12.2011 e' stato regolarmente portato a compimento l'inserimento dei dati nel software.La spesa sostenuta con la ditta Gies per lo specifico obiettivo e' stata di euro 2.000,00 + iva (Si precisa che la convenzione con la ditta e' stata stipulata per l'importo complessivo di € 18.150,00 di cui € 2.000,00 + iva per fornitura programma gestione affitti ed € 13.000,00 + iva per aggiornamento inventario beni mobili ed immobili)

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01/12/2011 DET. 2406 STIPULA CONVENZIONE PER AGGIORNAMENTO DATABASE DEL PATRIMONIO AL 31.12.2011

Affidato l'incarico alla ditta GIES per l'aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale al 31.12.2011 e per interventi di istruzione del personale per l'aggiornamento del database "Ishtar" relativo alla gestione degli affitti, stipulando convenzione di incarico per l'importo di € 18.150 da imputare al cap. 1015.306.01.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE AL 31 OTTOBRE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA TEMPISTICA. SE POSSIBILE VALORIZZARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'ufficio Patrimonio si e' attivato al fine dell'aggiornamento del software in relazione alle specifiche esigenze dell'ufficio e cio' in collaborazione con la ditta GIES di San Marino che ha fornito il programma nello scorso anno.Sono stati inoltre reperiti i dati tecnico-catastali ed amministrativo-contabili di tutti gli immobili locati ai fini abitativi e commerciali.E' a buon punto l'attività di inserimento dei dati nel software che avrà termine entro la fine dell'anno.

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OB.10 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI

(1908)

Descrizione:Il progetto si propone come finalità quella di acquisire tutti i dati relativi alle somme non ancora versate al servizio patrimonio a fronte di affitto di immobili comunali a qualunque titolo. La verifica riguarda circa 66 posizioni.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. PERLINI MARCOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo PATRIMONIOCentro di Responsabilità 21.03.30 SERVIZIO PATRIMONIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Attività di ricerca dei dati contabili risultanti dal cartaceo in possesso del servizio patrimonio relativi ai soggetti morosi per affitto beni immobili comunali

R Previsto

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Attività di ricerca dei dati contabili di cui ai ruoli emessi negli anni precedenti al fine di conoscere le somme originariamente iscritte negli stessi, le somme incassate e quelle ancora da incassare distinte per soggetto

R Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

Invio alla Giunta Comunale di apposita relazione illustrativa sullo stato dei crediti in essere

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

0,00

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INDICATORI:affitti esaminati/posizioni in sospesoMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 30/09/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 40,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto StanziatoImporto Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Corsini Francesca - Roberti Luigina

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

ALLEGARE COPIA DELLA NOTA P.G. 71181/2011 DEL 25/10/2011. INDICARE LO STATO DI RISCOSSIONE DELLE PARTITE VERIFICATE ALLA DATA DEL 31/12/2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011In allegato alla presente (allegato n. 1) si invia copia della nota P.G. N. 71181/2011 ad oggetto: “Verifica conoscitiva dei crediti dell'ufficio patrimonio gia' iscritti a ruolo per locazioni”Si precisa che non e' stato possibile reperire lo stato delle riscossioni alla data del 31.12.2011 in quanto il sistema informativo messoci a disposizione dal Equitalia non consente di estrapolare i dati risalenti ad epoca pregressa.Tuttavia e' stata fatta una ricerca in data odierna (27.06.2012) accertando la seguente situazione delle riscossioni cosi' come dall'allegato tabulato di Equitalia (allegato n. 2):

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Confrontando i dati contenuti nell'allegato n. 1 con quelli sopra riportati emerge che nel periodo da ottobre 2011 a giugno 2012 l'Equitalia e' riuscita a riscuotere dai contribuenti morosi la somma di € 1.811,99 (l'importo complessivo riscosso a giugno 2012 di € 26.577,32 – l'importo complessivo gia' riscosso ad ottobre 2011 di € 24.765,33).- Di conseguenza l'importo ancora da versare dai contribuenti morosi e' sceso da € 61.629,06 (dato di ottobre 2011) ad € 59.817,47 (dato di giugno 2012). Per quanto sopra esposto e' di tutta evidenza, alla data del 31.12.2011, un "non significativo" andamento delle riscossioni dei crediti iscritti a ruolo

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LE ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO SI SIANO CONCLUSE NEI TEMPI PREVISTI, O DI MOTIVARNE GLI EVENTUALI RITARDI. VALORIZZARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'ufficio Patrimonio ha regolarmente provveduto all'attività di ricerca dei dati contabili risultanti dal cartaceo relativi ai soggetti risultanti morosi per il pagamento dei canoni di affitto di immobili comunali.E' stato inoltre provveduto a ricercare i dati contabili di cui ai ruoli emessi negli anni precedenti ed a relazionare alla Giunta Comunale sull'attività svolta con nota P.G. n. 71181/2011 del 25.10.2011.Con tale relazione e' stato evidenziato che negli anni precedenti sono stati trasmessi al concessionario per la riscossione dei tributi i seguenti ruoli n. 3422 anno 2008, n. 3848 anno 2008, n. 3415 anno 2008 e n. 3213 anno 2009 il cui stato dei crediti e' riassunto come segue:

Pagina 176

RIASSUNTO SOMME ISCRITTE DIM. CARICO

RUOLO 3422 62.462,46 4.341,08 12.703,12 45.418,26

RUOLO 3848 3.088,09 0,00 0,00 3.088,09

RUOLO 3415 4.607,02 1.554,58 0,00 3.052,44

RUOLO 3213 33.204,55 11.072,07 12.062,21 10.070,27

TOTALE 103.362,12 16.967,73 24.765,33 61.629,06

SOMME VERSATE

SOMME ANCORA DA VERSARE

RIASSUNTO SOMME ISCRITTE DIM. CARICO

RUOLO 3422 62.462,46 4.341,08 14.176,57 43.944,81

RUOLO 3848 3.088,09 0,00 0,00 3.088,09

RUOLO 3415 4.607,02 1.554,58 0,00 3.052,44

RUOLO 3213 33.204,55 11.072,07 12.400,75 9.731,73

TOTALE 103.362,12 16.967,73 26.577,32 59.817,07

SOMME VERSATE

SOMME ANCORA DA VERSARE

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OB.11 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

(1909)

Descrizione:Il progetto si propone la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine della pubblicazione dei bandi di gara finalizzati all'alienazione degli immobili comunali previa individuazione dei singoli cestipi da parte della Giunta Comunale tra quelli inseriti nel piano delle alienazioni da approvarsi dal Consiglio ComunaleValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

Responsabile MANTONI DANIELAA.P.O. PERLINI MARCOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo PATRIMONIOCentro di Responsabilità 21.03.30 SERVIZIO PATRIMONIOBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Elaborazione schede tecnico-planimetriche e redazione valutazione di stima per ogni cespite da allegare alla Delibera di Consiglio. Verifica di interesse culturale per i fabbricati colonici

R Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

Predisposizione bando per esperimento asta pubblica in base agli atti di programmazione della Giunta Comunale emessi entro il mese di Settembre 2011

R Previsto

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Pubblicazione bandi di gara R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:N. perizie di stima/n. immobili da alienareMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

aggiudicazioni definitivi terreni agricoli e fondi rustici/ terreni e fondi aggiudicati provvisoriamenteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

aggiudicazioni definitive fabbr.colonici/fabbr.colonici aggiudicati provvisoriamenteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

aggiudicazioni definitive aree edificabili/aree edificabili aggiudicati provvisoriamenteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

0,00

Nr rogiti notarili perfezionati entro l'anno/nr rogiti notarili da perfezionareMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

53,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Potranno essere definite previa approvazione piano delle alienazioni per il 2011

Cap. 0410.010.01 risorse da assegnareImporto Stanziato 10.466.778,00€ 10.466.778,00 0410.010.02 Alienazioni patrimoniali di beni immobili.

Importo Accertato 2.204.250,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 543.000.00.00.00 Alienazione del Palazzo "Bracci-Pagani" alla Fondazione Cassa di

Risparmio di Fano - (35%) parte dell'immobile ad uso pubblico738.850,00

2011 536.000.00.00.00 Trattativa privata diretta per vendita a Vincenzi Valeria di fabbricato con accessori e pertinenze sul fondo "Ingualchiera"

320.000,00

2011 534.000.00.00.00 Alienazione del fabbricato che insiste sul fondo di proprietà comunale denominato “Marotta Foratieri”, e conseguente stipula del contratto di compravendita con il Sig. Alessandrini Gabriele.

160.000,00

2011 483.000.00.00.00 Trattative private del 22/9/2011 per alienazione n° 8 immobili comunali - Aggiudicazione definitiva dei beni n° 7 e 8

121.500,00

2011 388.000.00.00.00 ASTA DEL 29/06/2011 ALIENAZ. DI N. 17 IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMMOBILI N. 3, 17, 10, 5, 9, 12, 16, 11, 14

850.960,00

2011 223.000.00.00.00 ALIENAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA FRUSTOLO TERRENO (RELIQUATO STRADALE -EX STRADA VICINALE DI S. CROCE)SITO IN LOC.CAMINATE -FANO-SIG. VENERUCCI RENZO--

1.500,00

2011 175.000.00.00.00 Ulteriore alienazione a trattativa privata diretta alla ditta Coomarpesca di un frustolo di terreno non autonomamente edificabile in via N. Tommaseo

11.440,00

SPESEDescrizione Incarichi per prestazioni di servizio per frazionamenti ed accatastamenti

Cap. 1015.312.01 € 10.000,00

Importo Stanziato 10.000,00 € 10.000,00 1015.312.01 Prestazioni professionali da affidare all'esterno dell'Ente.

Importo Impegnato 22.178,46Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1644.000.00.00.00 Studio tecnico geom. Walter Cocon: affidamento incarico per

accatastamento fabbricato ed accessori di proprietà comunale in località Caminate

899,76

2011 1783.000.00.00.00 Studio Associato Periti Industriali cav. Gerboni Vincenzo e Panfini Alex: affidamento incarico per attestati di certificazione energetica per due immobili di proprietà comunale

419,62

2011 1525.000.00.00.00 Studio dott. Ing. Naldo Zampa: affidamento incarico per attestati di certificazione energetica per immobile di proprietà comunale denominato Bracci - Pagani

1.573,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

2011 1465.000.00.00.00 Geometra Giacometti Michele: affidamento incarico per l'accatastamento dell'immobile di proprietà comunale denominato “ Cubo”

2.500,00

2011 1462.000.00.00.00 Studio Tecnico geometra Antilli Stefano: affidamento incarico per frazionamento terreno di proprietà comunale in località Caminate

1.450,00

2011 1293.000.00.00.00 Studio Tecnico Grandoni: affidamento incarico per pratiche catastali relativi agli immobili di proprietà comunale in viale Adriatico.

1.872,00

2011 1266.000.00.00.00 Geom. Cherchi Giacomo: affidamento incarico per la redazione di n. 1 frazionamento dell'area di proprietà comunale sita in Fano, Viale Piceno, denominata Comparto ST3_P10.

0,00

2011 1226.000.00.00.00 Geom. Rossignolo Mirko: affidamento incarico per la redazione di n. 2 frazionamenti relativi ad immobili di proprietà comunale.

2.400,00

2011 1225.000.00.00.00 Geom. Armanni Tarcisio: affidamento incarico per accatastamento di immobili di proprietà comunale identificati al C.F. del Comune di Fano al F. 64, mapp. 8 – 10 - 120.

4.243,20

2011 1224.000.00.00.00 Geom. Giovanelli Marco: affidamento incarico per verifica di confine delle proprietà del Comune di Fano site nel Comune di Saltara al F. 1 mapp. 170 – 171 - 228.

1.190,84

2011 1782.000.00.00.00 Studio Tecnico geometra Paolo Broccoli: affidamento incarico per verifica confine con apposizione di termini in terreno di proprietà comunale in località Falcineto

1.698,84

2011 1791.000.00.00.00 Studio Tecnico Grandoni: affidamento incarico per pratiche catastali relative al campo sportivo denominato Stadio Mancini di proprietà comunale.

2.600,00

2011 1557.000.00.00.00 Geom. Giacometti: affidamento incarico per la redazione di n. 1 frazionamento dell’area di proprietà comunale sita in Fano, Viale Piceno, denominata Comparto ST3_P10.

1.300,00

2011 1843.000.00.00.00 GEOM.LETIZI:IMP.PER VARIAZIONE IVA DAL 20 AL 21%-LETTERA DEL 29/12/2011

31,20

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Veglio' Katia - Radi Michele

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

Due indicatori sono negativi. Maggiori spese sostenute rispetto al preventivato.

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULL' ATTIVITA' SVOLTA NELL' ULTIMA PARTE DELL'ANNO E DI FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011L'attività svolta dall'ufficio nell'ultima parte dell'anno si è così sviluppata:-si è proceduto all'aggiudicazione definitiva degli immobili relativi alla gara del 22.09.2011;-si è proceduto alla stipula di atti di compravendita di n. 2 fabbricati colonici con relative pertinenze a seguito di transazione con l'amministrazione;-si è proceduto alla stipula di un atto per il riscatto del diritto di superficie;-si è proceduto alla stipula dell'atto di compravendita, sottoposto a condizione sospensiva, del Palazzo Bracci Pagani.

Per quanto riguarda il primo indicatore si specifica che il n. di perizie di stima effettuate sono state 32 (comprensive di quelle relative al punto A) ed al punto B) della Delibera di Consiglio n. 90 del 30.03.2011) più 1 scheda relativa al Piano Triennale delle Alienazioni relativa alla transazione per la vendita di 1 fabbricato colonico). Gli immobili previsti al punto B) sono oggetto di permuta per la costruzione delle nuove scuole di Bellocchi e Cuccurano.

29/12/2011 PROVV. 2720 AGGIUDICAZIONE IMMOBILE PALAZZO BRACCI

PAGANI ALLA FONDAZIONE CARIFANOAggiudicato definitivamente Palazzo Bracci-Pagani alla Fondazione Carifano per € 2.111.000, accertando la somma al cap. 410.010.01.

23/12/2011 STUDIO TECNICO GRANDONI:AFFIDAMENTO INCARICO PER

PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALLO STADIO MANCINIAffidato al geom. Grandoni l'incarico per l'accatastamento dello Stadio Mancini, di proprietà comunale, impegnando la somma di € 2.600 al cap. 1015.312.01

22/12/2011 PROVV. 2648 PRESA D'ATTO TIPO MAPPALE E ACCATAST.

IMMOBILE IDENTIFICATO AL N. 3 NELL'ASTA DEL 29.06Preso atto del tipo mappale ed Accatastamento dell'immobile contraddistinto con il n. 3 nel bando d'asta esperita il 29.06 e aggiudicata al sig. Mezzina Vito per € 332.250 già introitati al cap. 410.010.01.

21/12/2011 DET. 2636 STUDIO ASS. GERBONI E PANFINI: AFFIDAM. INCARICO

PER ATTESTATI CERTIFICAZIONE ENERGETICAAffidato allo Studio Associato Periti Industriali Gerboni e Panfini l'incarico di predisposizione degli attestati di certificazione energetica per due immobili di proprietà comunale, imputando al spesa di € 419,62 al cap. 1015.312.01.

20/12/2011 DET. 2606 STUDIO TECNICO GEOM. BROCCOLI:AFFIDAM. INCARICO

PER VERIFICA CONFINE TERRENO PROPR. COM.Affidato incarico al geom. Broccoli per verifica confine con apposizione di termini in terreno di proprietà comunale in loc. Falcineto; impegnata la spesa di € 1.698,84 al cap. 1015.312.01.

20/12/2011 STUDIO TECNICO GEOM. BROCCOLI: AFFIDAMENTO INCARICO PER

VERIFICA CONFINE TERRENO PROPRIETA' COM.

15/12/2011 PROVV. 2570 PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO IMMOBILE

IDENTIFICATO AL N. 5 NELL'ASTA DEL 29.06 E AGGIUD.Preso atto del frazionamento dell'immobile contraddistinto con il n. 5 nel bando d'asta esperita il 29.06 e aggiudicata al sig. Palazzi Vittorio per € 128.000 già introitati al cap. 410.010.01.

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11/11/2011 PROVV. 2243 PRESA D'ATTO FRAZIONAMENTO IMMOBILE

IDENTIFICATO AL N. 12 NELL'ASTA DEL 29.06 E AGGIUD.Preso atto del frazionamento dell'immobile contraddistinto con il n. 12 nel bando d'asta esperita il 29.06 e aggiudicata al sig. Giovanelli Giuseppe per € 13.500 già introitati al cap. 410.010.01.

09/11/2011 PROVV. 2213 TRATTATIVE PRIVATE DEL 22.09 PER ALIENAZIONE 8

IMMOBILI-AGGIUD. DEFINITIVA BENI 7 E 8Aggiudicati definitivamente con trattative private effettuate in data 22 settembre a seguito di due aste deserte (29 giugno e 20 luglio) gli immobili n. 7 e n. 8, il cui importo di aggiudicazione è rispettivamente di € 121.500 ed € 391.425 per un totale di € 512.925 da accertare al cap. 410.010.01.

07/11/2011 DET. 2192 STUDIO TECNICO GEOM. COCON-AFFIDAM. INCARICO

ACCATASTAMENTO FABBRICATO LOC. CAMINATEAffidato al geom. Walter Cocon incarico per accatastamento del fabbricato ed accessori di proprietà comunale in località Caminate al fine di stipulare un contratto di compravendita a trattativa privata diretta; impegnata la somma di € 899,76 al cap. 1015.312.01.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE LA MOTIVAZIONE CHE HA DETERMINATO UN AUMENTO DELLA SPESA PER INCARICHI DI ACCATASTAMENTO E FRAZIONAMENTO E QUELLA PER LA QUALE NON RISULTANO ACCERTATI TUTTI GLI INTROITI DERIVANTI DALLE AGGIUDICAZIONI REGISTRATE. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'aumento della spesa per l'accatastamento degli immobili è dovuta al fatto che l'Agenzia del Territorio ci ha notificato che diversi immobili comunali non sono accatastati e che, ai sensi di legge, occorre procedervi altrimenti lo fanno d'ufficio addebitandoci le spese. Lo stesso obbligo vige per i fabbricati rurali che hanno perso il requisito della ruralità e per i quali non si può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se non regolarizzati. La spesa per il frazionamento è dovuta al fatto che è preferibile mettere all'asta i terreni non agricoli con l'esatta quantificazione della superficie ed al momento della prima richiesta di finanziamento l'ufficio non è in grado di quantificare quanti e quali terreni necessitino di frazionamenti pre-asta.

Per quanto riguarda il mancato accertamento di alcuni introiti derivanti dalle aggiudicazioni registrate si specifica quanto segue:− con il provvedimento n. 2213 del 09.11.2011 di aggiudicazione definitiva degli immobili venduti tramite

l'asta del 22.09.2011 si è disposto il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, degli importi di € 108.000,00 ed € 348.925,00 che devono essere accertati.

− dopo il 10.12.2011, data ultima per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione per eventuali enti territoriali, si potrà accertare anche l'importo di € 1.901.000,00 relativo all'alienazione del Palazzo Bracci Pagani

− da accertare l'importo di € 320.000,00 per alienazione fabbricato a trattativa privata a seguito di transazione con l'affittuario il cui atto si prevede possa essere stipulato entro la prima decade di dicembre.

− da accertare l'importo di € 160.000,00 per alienazione fabbricato a trattativa privata ad affittuario a seguito di transazione il cui atto si prevede possa essere stipulato entro la prima decade di dicembre.

26/10/2011 PROVV.2121 FRAZIONAMENTO IMMOBILE COMUNALE

IDENTIFICATO CON IL N.16 NELL'ELENCO DEGLI IMMOBILISi dispone di prendere atto del frazionamento dell'immobile contraddistinto con il n.16 in premessa citato e così identificato:

al Catasto Terreni del Comune di Fano al:− Foglio 107 Particella 115 (ex 35/p), Superficie Mq. 729;Foglio 107 Particella 117 (ex 5/p), Superficie Mq. 4.371;per una superficie complessiva di Mq. 5.100.- di stipulare il contratto di compravendita per l'alienazione dell'immobile di cui al precedente punto 1) con l'aggiudicataria definitiva Sig.ra Rivetti Giovanna nata a Torino il 21/02/1970- di dare atto che l'acquirente, Sig.ra Rivetti Giovanna come sopra identificata, ha corrisposto l'importo del prezzo dell'immobile n.16 per il complessivo importo di € 15.000,00, introitato come segue:− quanto a € 1.500,00 (cauzione) con reversale n. 1815 del 03/10/2011;quanto a € 13.500,00 (saldo) con reversale n. 1816 del 03/10/2011;− alla voce di bilancio 410/010.01 “Alienazione di fabbricati, terreni e concessioni di diritti patrimoniali"

(codice SIOPE 4101), del bilancio 2011.

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24/09/2011 DET. 1910 GEOM. GIACOMETTI: AFFIDAMENTO INCARICO PER

REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA IN VIA PICENOAffidato al Geom. Giacometti l'incarico per il frazionamento di un'area comunale sita in Viale Piceno, impegnando la somma di € 1.300 al cap. 1015.312.01.

22/09/2011 ESITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI 8 IMMOBILI

ANDATI DESERTI NELLE PRECEDENTI ASTEImmobili n. 1-2-4-6-13-15: gara deserta per mancanza di offerteImmobili n. 7-8: aggiudicazione provvisoria

19/09/2011 DET. 1867 STUDIO ING. ZAMPA: AFFIDAM. INCARICO PER

ATTESTATI DI CERTIF. ENERGETICA PALAZZO BRACCIAffidato allo Studio Dott. Ing. Naldo Zampa l'incarico per la predisposizione degli attestati di certificazione energetica per l'immobile comunale Palazzo Bracci Pagani, impegnando la somma di € 1.573 al cap. 1015.312.01.

01/09/2011 PROVV. 1770 AGGIUDICAZIONE ASTA DEL 1° SETTEMBRE PER

ALIENAZIONE PALAZZO BRACCI PAGANIAggiudicato a seguito dell'asta pubblica effettuata il 1° settembre il Palazzo Bracci Pagani per € 2.111.000, di cui viene trattenuta cauzione provvisioria di € 210.000.

26/08/2011 DET. 1725 STUDIO TECNICO GEOM. ANTILLI: AFFIDAMENTO

INCARICO PER FRAZIONAM. TERRENO IN LOC.CAMINATEAffidato al Geom. Antilli Stefano l'incarico per il frazionamento di un terreno in loc. Caminate impegnando la somma di € 1.450 al cap. 1015.312.01.

26/08/2011 DET. 1724 GEOM. GIACOMETTI: AFFIDAMENTO INCARICO

ACCATASTAMENTO IMMOBILE COM.LE DENOMINATO "CUBO"Affidato al Geom. Giacometti Michele l'incarico per l'accatastamento dell'immobile di cui all'oggetto, impegnando la somma di € 2.500 al cap. 1015.312.01.

24/08/2011 PROVV. 1714 ALIENAZIONE IMMOBILI 2011 TERZO STRALCIO.

ATTIVAZIONE PROCEDUA DI PUBBLICO INCANTO

24/08/2011 PROVV. 1717 ASTE DEL 29.06 PER ALIENAZ. 17 IMMOBILI-

AGGIUDICAZ. DEFINIT. BENI N.5-9-10-11-12-14-16Aggiudicati definitivamente gli immobili n. 5-9-10-11-12-14-16 , richiedendo agli intestatari entro 30 gg dalla notifica il pagamento dei rispettivi corrispettivi di aggiudicazione da introitare al cap. 410.010.01 (importo complessivo dell'aggiudicazione € 516.610).

11/08/2011 PROVV. 1670 ALIENAZIONE IMMOBILI 2011-APPROVAZIONE

PROCEDURA PER TRATTATIVA PRIVATA

09/08/2011 G.C. 367 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI. TERZO

STRALCIOApprovato il terzo stralcio del programma alienazioni anno 2011 che prevede la vendita di un comparto residenziale in Via del Lavoro per un valore di € 1.960.000

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20/07/2011 ESITO SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 8 IMMOBILI ANDATI DESERTI NELLA PREC. ASTA DEL 29.06

Tutte le aste sono andate deserte.

20/07/2011 PROVV. 1483 ASTE DEL 29.06.2011 PER ALIENAZIONE 17 IMMOBILI-

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL N.3 -N.17Aggiudicati definitivamente gli immobili n. 3 e n. 17 , richiedendo agli intestatari entro 30 gg dalla notifica il pagamento dei rispettivi corrispettivi di aggiudicazione da introitare al cap. 410.010.01 (importo complessivo dell'aggiudicazione € 334.350).

06/07/2011 PROVV. 1426 REVOCA PROVV. DIRIG. 1257-NUOVA ATTIVAZIONE

PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTODisposto di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di gara per il pubblico incanto relativo al secondo stralcio delle alienazioni immobili in quanto si è dovuto integrare il punto 5) del modello di autodichiarazione allegato all'avviso di gara al fine di garantire la massima e più ampia partecipazione a tutti i soggetti che hanno la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

29/06/2011 ESITO ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI 17 IMMOBILI

COMUNALIImmobili n. 1-2-4-6-7-8-13-15: asta deserta per mancanza di offerteImmobili n. 3-5-9-10-11-12-14-16-17: aggiudicati provvisoriamente

22/06/2011 DET. 1312 STUDIO GRANDONI: AFFIDAMENTO INCARICO PER

PRATICHE CATASTALISi determina di affidare al geom.Luigi Grandoni l'incarico per la variazione catastale dell'immobile di proprietà comunale sito in Viale Adriatico all'interno del mercato ittico.Di impegnare la somma di € 1.872,00 al cap.1015.312.01

15/06/2011 PROVV. 1257 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI SECONDO

STRALCIO-ATTIVAZIONE PROCEDURA PUBBLICO INCANTODisposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto.

07/06/2011 G.C. 255 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PEG-

SPESE INCARICHI PER FRAZIONAMENTI E ACCAT.Deliberato di prelevare dal fondo di riserva € 10.000 per affidamento incarichi esterni a tecnici per accatastamenti e frazionamenti.

31/05/2011 G.C. 234 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI

2011.SECONDO STRALCIOApprovato il secondo stralcio del programma 2011 che prevede l'alienazione dell'immobile denominato Palazzo Bracci Pagani identificato con la scheda n. 27.

12/05/2011 PROVV. 983 ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI ANNO 2011 PRIMO

STRALCIO. ATTIVAZIONE PROC. PUBBLICO INCANTODisposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per pubblico incanto per n. 17 immobili comunali.

12/05/2011 PROVV. 976 ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA

IMMOBILE N.25 ALLEGATO IMMOBILI 2011Disposto di provvedere all'alienazione a trattativa privata con il sig. Venerucci R. dell'immobile n. 25 per un importo complessivo di € 1.500 già introitato al cap. 410.010.01.

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03/05/2011 PROVV. 885 ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELL'IMMOBILE N.24 ALLEGATO IMMOBILI 2011

Disposto di provvedere all'alienazione a trattativa privata con la Soc. Coomarpesca dell'immobile n. 24 per un importo complessivo di € 13.728 già introitati con bollettine della Tesoreria comunale.

28/04/2011 G.C. 165 PROGRAMMA ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI. PRIMO

STRALCIOALLEGATO A

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2011 - Primo Stralcio –

N° IMMOBILE

N° SCHEDA

TECNICA

TIPOLOGIA VALORE € NOTE EVENTUALI

1 4 Terreno agricolo con sovrastante fabbricato Località Tombaccia

250.000,00ca Affittuario Marinelli Luciana con contrato d’affitto scadente il 10.11.2012. Non è abitata

2 6 Terreno agricolo con sovrastante fabbricato località Rosciano

370.000,00 ca Vichi Lidia affitto con scadenza 10.11.2012.Non è abitata

3 7 Fabbricato con pertinenza esclusiva località Chiaruccia

300.000,00 ca Prontamente disponibile

4 8 Terreno agricolo località Ferriano Sant'Angelo

65.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2014 Pazzaglia Francesco

5 9 Terreno agricolo località Roncosambaccio

125.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Consorzio Flaminio

6 10 Terreno agricolo località Carignano

75.000,00 ca Prontamente disponibile

7 11 Terreno agricolo località San Costanzo

135.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2012 Cucchi Mario

8 12 Terreno agricolo località San Costanzo

425.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Cooperativa Falcineto

9 13 Terreno agricolo località San Cesareo

100.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Uguccioni Sauro

10 14 Terreno agricolo località Lucrezia 180.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2012 Vincenzi Giuliano

11 15 Terreno agricolo Carotceto, località Villa del Balì

23.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Cooperativa Falcineto

12 16 Terreno agricolo Cartoceto, località Villa del Balì

13.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Cooperativa Falcineto

13 17 Frustolo di terreno con sovrastante manufatto ex deposito acquedotto

5.000,00 ca Prontamente disponibile

14 20 Frustoli terreno agricolo località San Cesareo

15.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Grandoni Anna Maria

15 21 Frustolo terreno agricolo località Bellocchi

18.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2017 Temellini Valeria

16 22 Frustoli terreno agricolo località Vagocolle

15.000,00 ca Affitto con scadenza 10.11.2015 Nuova Agritel

17 23 Frustolo terreno agricolo località Bellocchi

2.000,00 ca Prontamente disponibile

Totale Allegato A) € 2.116.000,00 ca

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ALLEGATO B

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2011 - Primo Stralcio –

N° IMMOBILE

N° SCHEDA

TECNICA

TIPOLOGIA VALORE € TEMPITSTICA IPOTIZZABILE

NOTE EVENTUALI

1 18 Frustolo di terreno - Viale Piceno

35.000,00 ca Trattativa privata Sdemanializzazione

2 19 Frustoli terreno non autonomamente edificabile - Via Del Ponte

100.000,00 ca Trattativa privataSi può procedere subito

Nessuna prevedibile

3 24 Frustolo di terreno non autonomamente edificabile

11.440,00 ca Trattativa privataSi può procedere subito

Nessuna prevedibile

4 25 Reliquato Stradale - Ex strada vicinale di Santa Croce

1.500,00 ca Trattativa privata FrazionamentoAcquisizione al patrimonio disponibile

5 26 Riscatto Diritto di Superficie area PEEP - locale commerciale

5.017,15 ca Trattativa privataSi può procedere subito

Nessuna prevedibile

Totale Allegato B) € 141.517,15 ca

23/03/2011 PROVV. 559 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI:ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA TRATTATIVA PRIVATA

Disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara a trattativa privata per gli immobili inseriti nel bando di gara del 4 agosto replicato il 26 agosto.

22/03/2011 PROVV. 543 ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA

DIRETTA DELL'IMMOBILE N.2 ALLEGATO IMMOBILI 2010Disposto di provvedere all'alienazione a trattativa privata diretta con il Sig. Omiccioli F. dell'immobile n. 2 dell'elenco degli immobili comunali da alienare allegato alla delibera C.C. 68 del 21.04.2010, stabilendo che l'acquirente dovrà corrispondere l'importo di € 1.080 da introitare al cap. 410.010.01.

09/03/2011 DET. 481 AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.CHERCHI GIACOMO PER

REDAZIONE N.1 FRAZIONAMENTORedazione n.1 frazionamento: terreno edificabile sito a fano località piceno denominato Comparto ST3_P10.importo € 1.300 al cap.1015.312.01

N.b. con Determina n.1910 del 24.09.2011 viene annullato l'impegno al geom.Cherchi Giacomo per non consegna elaborati e riaffidato con pari importo al Geom.Giacometti

08/03/2011 DET. 474 INCARICO GEOM.ROSSIGNOLO MIRKO PER REDAZIONE N.2

FRAZIONAMENTIAffidamento incarico al Geom.Rossignolo Mirko per la redazione di n.2 frazionamenti relativi ad immobili di proprietà comunale (terreno edificabile sito in località Madonna Ponte - terreno edificabile in Via del Lavoro) di importo pari a € 2400 da imputare al cap.1015.312.01

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08/03/2011 DET. 473 AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.ARMANNI TARCISIO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI

affidamento incarico Geom.Armanni Tarcisio per accatastamento di immobili di proprietà comunale identificati al C.F. del comune di Fano al F.64 mapp.8-10-120 di importo pari a € 4.243,20 da imputare al cap.1015.312.01

23/02/2011 DET. 379 AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.GIOVANELLI MARCO PER

VERIFICA CONFINE DELLE PROPRIETA' DEL COMUNESi determina di affidare l'incarico al Geom.Giovanelli Marco per la verifica di confine delle proprietà del Comune di Fano site nel Comune di Saltara al F.1 mapp.170-171-228 di importo € 1.190,84 da imputare al cap.1015.312.01

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA fino al 30.09.2011 FOSSI GABRIELE dal 01.10.2011

A.P.O.: PEDALETTI PATRIZIA fino al 30.09.2011

Referente Politico: SANTORELLI ALBERTO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 REVISIONE REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN BASE ALLA L.R. 27/2009

OB.02 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 27/2009

OB.03 MANTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI TIPO FIERISTICO-COMMERCIALE REALIZZATE DALL'UFF. COMM.

OB.04 APPLICAZIONE NORMATIVA PREVISTA DAL D.P.R. 160/2010: REGOLAMENTO SUAP

OB.05 COORDINAMENTO DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE (PIT) DI CUI AI FINANZIAMENTI UE ASSE 5 POR FESR CRO 2007/2013

OB.06 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ECONOMICA

OB.07 REVISIONE REGOLAMENTO SULLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

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OB.01 REVISIONE REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN BASE ALLA L.R. 27/2009

(1873)

Descrizione:E' necessario, ai fini di una corretta attuazione delle procedure, adeguare l’attuale regolamentazione comunale alle modifiche previste dal T.U. regionale e dallo specifico regolamento regionale in materia di somministrazione in via di approvazione da parte della Regione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

20,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con provv. 627 del 31.03.2011 la dott.ssa Pedaletti Patrizia viene nominata APO a seguito di

cessazione dal servizio del dott. Fuligni Roberto.

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAA.P.O. PEDALETTI PATRIZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo POLIZIA AMMINISTRATIVACentro di Responsabilità 21.04.10 U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVABilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Studio della normativa regionale e di eventuali altre fonti necessarie alla elaborazione del nuovo regolamento

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Redazione della proposta regolamentare e del relativo atto consiliare di approvazione £ Previsto

X 80,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2Risorse Utilizzate Biagiotti ElisabettaNote Roberto Fuligni in pensione dal 01.04.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI ALLEGARE LA BOZZA DI REGOLAMENTO CHE E' STATA PREDISPOSTA, E CHE DA RELAZIONE AL 31.10 RISULTA FERMA AL VAGLIO DELL'ASSESSORE SANTORELLI. SI CHIEDONO QUINDI LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI NON SI E' GIUNTI ALLA SUA APPROVAZIONE ENTRO FINE ANNO COME PREVENTIVATO.

RELAZIONE AL 31.12.2011L’obiettivo era ed è strettamente collegato alla normativa regionale e la R.M. ha provveduto ad approvare il proprio regolamento per tali attività solo il 01.08.2011 con deliberazione 1097.La materia “de qua” è stata oggetto di approfondimento solo dopo l’approvazione da parte della Regione, ma soprattutto la stessa è stata continuamente oggetto di numerose rivisitazioni, in particolar modo dalla normativa comunitaria e nazionale fino alla emanazione nel mese di Dicembre 2011 di decreti leggi, convertiti in legge, che hanno rivoluzionato tutta la disciplina regionale, pertanto la modifica del regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande non è, e non poteva neanche essere fatta.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE EVIDENZIANDO I MOTIVI DELL'EVENTUALE RITARDO E SE SI PREVEDE DI REALIZZARE L'OBIETTIVO ENTRO L'ANNO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il Regolamento regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 1° agosto 2011.Da quella data è stato fatto l’approfondimento della materia e predisposta una prima bozza di nuovo regolamento comunale in conformità a quanto previsto da quello regionale. Detta bozza è attualmente al vaglio dell’Assessore Santorelli.Il regolamento regionale prevede 150 giorni di tempo per adeguare i regolamenti degli Enti locali, quindi entro il 31.12.2011.Si prevede pertanto la realizzazione entro l’anno dell'obiettivo.

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OB.02 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 27/2009

(1874)

Descrizione:E' necessario, ai fini di una corretta attuazione delle procedure, adeguare l’attuale regolamentazione comunale alle modifiche previste dal T.U. regionale e dallo specifico regolamento regionale in materia di commercio su aree pubbliche in via di approvazione da parte della Regione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con provv. 627 del 31.03.2011 la dott.ssa Pedaletti Patrizia viene nominata APO a seguito di

cessazione dal servizio del dott. Fuligni Roberto.

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAA.P.O. PEDALETTI PATRIZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo UFFICIO COMMERCIOCentro di Responsabilità 21.04.20 U.O. COMMERCIOBilancio Pluriennale 08 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Studio della normativa regionale e di eventuali altre fonti necessarie alla elaborazione del nuovo regolamento.

£ Previsto

X

X 40,00 %

Effettivo

Redazione della proposta regolamentare e del relativo atto consiliare di approvazione.

£ Previsto

X 60,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Valter GasparriNote Roberto Fuligni in pensione dal 01.04.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Rinviato al 2012.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il servizio non ha realizzato l’obiettivo poiché quest’ultimo è collegato alla normativa regionale. In effetti la Regione Marche ha provveduto ad approvare il proprio regolamento regionale sul commercio aree pubbliche il 20.06.2011 con deliberazione n. 872. Pertanto la materia è stata oggetto di approfondimento solo dopo l’approvazione da parte della Regione. In merito occorre precisare che la materia, peraltro, anche dopo l’approvazione del Regolamento Regionale è stata, continuamente, oggetto di numerose rivisitazioni in particolar modo da parte della normativa comunitaria e nazionale fino alla emanazione, nel mese di Dicembre 2011, di decreti leggi che, se convertiti, avrebbero rivoluzionato completamente (e così è stato) la disciplina regionale in materia di commercio.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI E SE SI PREVEDE DI REALIZZARLO ENTRO L'ANNO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il Regolamento regionale in materia di commercio su aree pubbliche è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 20.06.2011.In questo caso lo studio della materia è ancora da svolgere dato il sovrapporsi con le procedure relative agli altri regolamenti. In questo caso il regolamento regionale non prevede scadenze per l'adeguamento dei regolamenti locali ed è quindi prevedibile che il raggiungimento dell'obiettivo sia spostato al prossimo anno.

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OB.03 MANTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI TIPO FIERISTICO-COMMERCIALE REALIZZATE DALL'UFF. COMM.

(1875)

Descrizione:Le manifestazioni che tradizionalmente si svolgono nell’arco dell’anno sono: Fiera Agricola (giugno), Fiera S.Bartolomeo (agosto), Festa dei Fiori (settembre), Sapori e Aromi d’Autunno (novembre), Il Centro ti apre la notte (luglio-agosto), Fano Natale (dicembre), Fiera Mercato dell’Antiquariato (seconda domenica di ogni mese). L’obiettivo è mantenere e, se del caso, razionalizzare aspetti organizzativi anche in considerazione della prevedibile riduzione delle spese previste a bilancio. Obiettivo più specifico è invece quello di riportare a due giornate (sabato e domenica) lo svolgimento della Fiera dell’Antiquariato. Occorrerà procedere prima con un piano di fattibilità al fine anche di verificare la necessità di risorse aggiuntive.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 16,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con provv. 627 del 31.03.2011 la dott.ssa Pedaletti Patrizia viene nominata APO a seguito di

cessazione dal servizio del dott. Fuligni Roberto.

Descrizione Con Provv.860 De Luca Nicola viene assegnato alla U.O. Mobilià Urbana

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAA.P.O. PEDALETTI PATRIZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo FIERE E MERCATICentro di Responsabilità 21.04.20 U.O. COMMERCIOBilancio Pluriennale 08 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Gestione dei rapporti con gli operatori commerciali interessati alle manifestazioni

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

XCoordinamento con le associazioni private che realizzano alcuni eventi-Fiera Agricola e Sapori e Aromi (solo gennaio e novembre)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagina 194

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Coordinamento degli eventi che vengono realizzati in accordo con le associazioni di categoria-estate e Natale (periodo giu-ago e dicembre)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

XElaborazione piano di fattibilità per organizzazione della fiera antiquariato su due giorni e verifica delle compatibilità finanziarie

R Previsto

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

0,00

INDICATORI:N. manifestazioni di tipo commerciale realizzate nell'anno con risorse finanziarie invariateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 5,00Valore Critico Da 4,00 a 3,00Peso 20,00Stato Attuale

7,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato 73.000,00€ 2.500,00 0260.040.01 Contributo della Camera di Commercio per la Festa dei Fiori.

€ 41.000,00 0310.050.02 Proventi da Fiera S. Bartolomeo.

€ 4.500,00 0310.050.02 Proventi Festa dei Fiori.

€ 25.000,00 0310.050.02 Proventi da Fiera Mercato Antiquariato.

Importo Accertato 64.238,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 183.000.00.00.00 DUOMO GPA SRL - 2011 risc.ne canone FIERA

ANTIQUARIATO -17.738,34

2011 438.000.00.00.00 2011 FESTA DEI FIORI 4.800,00

2011 396.000.00.00.00 2011 FIERA SAN BARTOLOMEO 39.710,80

2011 603.000.00.00.00 CAMERA DI COMMERCIO PU - contributo FESTA DEI FIORI 23-25 settembre 2011 -

1.988,86

Pagina 195

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizione Spese per fiere e mercati, contributi per l’organizzazione di fiere e mercati, spese per

iniziative promozionali del settore commercialeCap. 1112.307.02 € 75.000 Cap. 1112.501.01 € 12.000+8.000Cap. 1115.302.01 € 20.000 (parte)Cap. 1112.205.01 € 3.000

Importo Stanziato 121.500,00 € 3.000,00 1112.205.02 Mantenimento manifestazioni e fiere organizzate dal servizio Commercio.

€ 3.500,00 1112.305.01 Spesa servizio accertamento - riscossione canone partecipazione alla fiera dell'antiquariato.

€ 75.000,00 1112.307.02 Mantenimento manifestazioni e fiere organizzate dal servizio Commercio: Fiera Mercato Antiquariato, Fiera S. Bartolomeo, Festa dei Fiori.

€ 12.000,00 1112.501.01 Contributo all'organizzatore e gestore della manifestazione "Fieragricola".

€ 8.000,00 1112.501.01 Contributo all'organizzatore e gestore della manifestazione "Sapori e Aromi d'Autunno".

€ 20.000,00 1115.302.01 Mantenimento interventi a sostegno delle attività economiche:- Apertura serale negozi nel centro storico "Il Centro ti apre la Notte";- Addobbi natalizi e luminarie nel centro storico e nei centri commerciali di quartiere;- Altre iniziative promozionali.

Importo Impegnato 148.500,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 849.000.00.00.00 Organizzazione Fiera Mercato dell'Antiquariato anno 2011. XXXII^

Edizione (+ imp.n. 847 e n. 848/2011) .3.500,00

2011 1474.001.00.00.00 Spese connesse all'organizzazione della manifestazione fieristica denominata "Festa dei Fiori", Centro Storico, Area Pincio, 23, 24 e 25 settembre 2011.Anticipazione all'economo comunaleai sensi dell'art.1 del regolamento di economato

300,00

2011 1346.001.00.00.00 Anticipazione economale affissione manifesti e altre piccole spese organizzazione Fiera di San Bartolomeo 24, 25 e 26 agosto 2011.

300,00

2011 1474.000.00.00.00 Spese connesse all'organizzazione della manifestazione fieristica denominata "Festa dei Fiori", Centro Storico, Area Pincio, 23, 24 e 25 settembre 2011.

9.700,00

2011 1346.000.00.00.00 Spese connesse all'organizzazione della Fiera di San Bartolomeo 24, 25 e 26 agosto 2011.

43.700,00

2011 1132.000.00.00.00 Impegno di spesa per riorganizzazione Fiera Mercato dell’Antiquariato.

30.000,00

2011 847.000.00.00.00 Organizzazione Fiera Mercato dell'Antiquariato anno 2011. XXXII^ Edizione. (+ imp.n. 848 e n. 849/2011 ) -

6.000,00

2011 1419.000.00.00.00 Contributo alla Cooperativa Culturale Ricreativa Polisportiva Tre Ponti per l'organizzazione della "XXIII FIERA DELL'AGRICOLTURA " 14 e 15 maggio 2011.

15.000,00

2011 1602.000.00.00.00 Assegnazione di contributo alla A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO per l'organizzazione della XXIV manifestazione "SAPORI E AROMI D'AUTUNNO" 20 E 27 novembre 2011

8.000,00

2011 1664.000.00.00.00 Allestimento decorativo abete in piazza XX Settembre, addobbi luminosi ed interventi vari in occasione delle festività natalizie e di

8.000,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

fine anno 2011.

2011 1371.000.00.00.00 Iniziativa "Il Centro Storico ti apre la notte" realizzata in collaborazione con Confcommercio Fano, anno 2011.

12.000,00

2011 1835.000.00.00.00 Allestimento dell’impianto per illuminazione scenografica abete in piazza XX Settembre, fornitura temporanea energia elettrica ed interventi vari in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2011.

12.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali Sonia - Rovinelli Angela - Incicco LucianoNote Roberto Fuligni in pensione dal 01.04.2011, Nicola De Luca (fino al 02/05/2011)

sostituito da Sonia Vitali dal 09.05.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE LA MOTIVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA ALLA VOCE DI BILANCIO 1115.302.01 RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO IN SEDE DI PDO INIZIALE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Le maggiori spese sostenute sono dovute a:- Ritorno alle origine della Fiera dell’Antiquariato a due giorni, lo svolgimento della stessa da un giorno a due e l'aumento del numero dei posteggi da 80 a 120 (vedi delibera n. 141 del 12.04.2011) ed il conseguente ulteriore servizio di installazione impianto luce, ecc.;- Fiera di S. Bartolomeo: il passaggio dalla società Hera alla società Enel s.p.a. per la Fiera di S.Bartolomeo ha comportato un aumento di spesa;- Nuove luminarie e addobbi natalizi e relativa fornitura elettrica (l'Enel ha modificato le modalità di contratto della fornitura passando da un regime forfettario al calcolo effettivo dei consumi) - Aumento contributi elargiti alla Fiera Agricola (vedi delibera n. 163 del 28.04.2011 e 183 del 10.05.2011).

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il servizio ha realizzato l’obiettivo. Sono state infatti mantenute e riqualificate tutte le manifestazioni fieristiche che, per tradizione, si svolgono nell’arco dell’anno. In particolare la Fiera Agricola (Giugno) – Fiera di San Bartolomeo (Agosto); Festa dei Fiori (Settembre); Sapori e Aromi d’Autunno (Novembre); il Centro ti apre la notte (Luglio – Agosto) Fano Natale (Dicembre)- .Altra manifestazione fieristica tradizionale è stata la Fiera dell’Antiquariato la quale ha avuto un’altra location più funzionale, è stata riqualificata dal punto di vista merceologico e, infine, è stata potenziata portandola a due giorni (sabato e domenica di ogni mese).Tutte le manifestazioni hanno richiamato notevole pubblico di visitatori che hanno mostrato interesse e buon gradimento per le attività/iniziative realizzate.

30/12/2011 DET. 2733 ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA ABETE IN PIAZZA E ALTRI INTERV.

Approvato il preventivo di spesa di € 12.000 da imputare al cap. 1105.302.01 per allestimento impianto di illuminazione scenografica in Piazza e allacci per fornitura temporanea energia elettrica per addobbi luminosi nel centro storico e alcuni luoghi commerciali della periferia.

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09/12/2011 G.C. 523 ATTO DI INDIRIZZO PER INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE CENTRO STORICO PER MERCATO ANTIQUARIATO

Individuate aree da destinare all'attività di hobbistica per coloro che vendono, barattano ed espongono merci di modico valore e da riservare in via sperimentale nei giorni della seconda domenica del mese in contemporanea alla Fiera Mercato dell'Antiquariato.

23/11/2011 DET. 2351 ALLESTIMENTO DECORATIVO ABETE IN PIAZZA ,

ADDOBBI LUMINOSI E INTERV. VARI PER FESTIVITA'Approvato il preventivo di spesa di € 8.000 da imputare al cap. 1105.302.01 per provvedere agli interventi vari in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2011.

15/11/2011 PROVV. 2282 MERCATO NATALIZIO 2011-GIARDINI PIAZZA AMIANI

Disposto di istituire un mercato straordinario di prodotti tipici delle festività natalizie che avrà luogo nei giardini di Piazza Amiani.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel frattempo è stata impegnata la spesa per la manifestazione “Sapori e Aromi d'Autunno”- per € 8.000- con determinazione n. 2149 del 20.10.2011 ed è stato approvato l’atto di indirizzo con deliberazione di Giunta n.444 del 25.10.2011.Per le manifestazioni natalizie è stato predisposto l’impegno di spesa per l’importo al momento disponibile a PEG di € 8.000, in attesa dell’ulteriore importo derivante dall’assestamento di bilancio previsto in € 12.000.Le precedenti manifestazioni (in totale sono sette) sono state tutte realizzate.In particolare è stato raggiunto l'obiettivo di riportare a due giorni (sabato e domenica) la tradizionale Fiera Mercato dell'Antiquariato.Dal mese di giugno infatti la Fiera è di nuovo su due giornate oltre ad aver cambiato luogo di svolgimento (ora presso la zona Pincio).

28/10/2011 DET. 2149 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A.S.D. POLISPORTIVA

OLYMPIA CUCCURANO PER ORGANIZZ.SAPORI E AROMISi determina di assegnare un contributo di importo massimo di Euro 8.000 alla A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO ;- DI IMPUTARE la spesa di € 8.000 al cap. 1112.501.01 del bilancio di previsione 2011 “Contributo alla A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO per l’organizzazione e gestione della manifestazione SAPORI E AROMI D’AUTUNNO 2011”

25/10/2011 D.G. 444 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SAPORI E AROMI

D'AUTUNNO 2011 -Si determina di di accogliere la richiesta dell’ A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO di organizzare e gestire direttamente la manifestazione “SAPORI E AROMI D’AUTUNNO 2011“che dovrà svolgersi dal 20 al 27 novembre 2011 presso l’area del Centro Ortofrutticolo CODMA in via Campanella, 1 loc. Rosciano secondo il programma predisposto dalla richiedente in concerto con l’Amministrazione Comunale.- di mettere a disposizione a titolo gratuito, per il periodo strettamente necessario all’allestimento e smontaggio delle strutture espositive, le aree sotto indicate facenti parte della sede del Mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli in via Campanella, 1:- area sottostante la tettoia circolare e relativi impianti elettrico ed idrico subordinatamente alle esigenze del mercato che si svolge dalle ore 05.00 alle ore 09.00 circa dei giorni non festivi - magazzino n. 14 con antistante area espositiva e relativi impianti elettrico ed idrico- aree espositive antistanti gli altri magazzini subordinatamente alle necessità degli assegnatari

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12/09/2011 DET. 1821 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO 2011

Si determina di incrementare di € 5.000 l'imp.1132/2011 alla voce 1112.307.02

08/09/2011 DET. 1800 SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZ.FESTA DEI FIORI 23-24-

25/09Si determina di approvare il preventivo di spesa del Servizio Commercio per l'organizzazione dell'iniziativa Festa dei Fiori che si terrà a fano, in Centro Storico il 23-24-25/09 per un importo di € 10.000- si autorizza l'Economo Comunale al pagamento delle spese di affissione per importo di € 300,00- la spesa viene imputata al cap.1112.307.02 di € 10.000

31/08/2011 PROVV. 1766 ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEI FIORI 23-24-25/09

Si dispone di istituire in Centro storico - zona Pincio nei giorni 23-24-25 settembre un mercato straordinario di fiori;-il mercato avrà luogo in via Arco di Augusto, largo di Porta Maggiore via Corridoni e via delle Rimembranze;l'attività di vendita potrà essere effettuata dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dei giorni 23/24/25 settembre

05/08/2011 DET. 1632 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA

FIERA DI SAN BARTOLOMEO 24-25-26/08Si determina di incrementare di €2.000 l'impegmo 1346/2011 già assunto alla voce di bilancio 1112.307.02

12/07/2011 DET. 1454 SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI

SAN BARTOLOMEO 24-25-26 AGOSTOSi determina di approvare la spesa di € 42.000 necessaria per l'organizzazione della Fiera di San Bartolomeo il 24-25-26 Agosto 2011- di imputare la spesa al cap.1112.307.02

07/07/2011 PROVV. 1427 MERCATO STRAORDINARIO SERALE ESTIVO IN

CENTRO STORICOE' istituito un mercato straordinario serale estivo di prodotti di artigianato artistico, di opere d'arte e di prodotti delle imprese agricole.- mercato avrà luogo lungo Corso Matteotti dalle 18.30 alle 23.00 , martedì - mercoledì-giovedì- dal mese di luglio al 18 agosto 2011

28/06/2011 D.G. 299 INIZIATIVA IL CENTRO STORICO TI APRE LA NOTTE ANNO

2011 . ATTO D'INDIRIZZOL'iniziativa si concretizza con l'organizzazione in collaborazione con Confcommercio di attività d'intrattenimento ed accoglienza come da programma:- martedì 5 luglio Centro senza frontiere- mercoledì 6 luglio Corso di quadri della fantasia- Giovedì 7 Luglio La caccia al negozio ...che è un tesoro- martedì 19 luglio Centro senza frontiere- Mercoledì 20 luglio Corso di quadri della fantasia - Giovedì 21 luglio La caccia al negozio...che è un tesoro- Mercoledì 3 Agosto Auto d'epoca sotto le stelle -Giovedì 11 agosto Scuola Media Statale G.Padalino Concerto del Coro Polifonico Malatestiano - Sabato 13 agosto Festa del Borgo- si delibera di approvare l'organizzazione delle iniziative e di emettere tutti i provvedimenti necessari alla buona riuscita degli eventi

23/06/2011 DET. 1315 "IL CENTRO STORICO TI APRE DI NOTTE" REALIZZATA IN

COLLABORAZIONE CON CONFCOMMERCIOSi determina di approvare la spesa di € 12.000 di imputarla al cap.115.302.01 necessaria a finanziare le iniziative che accompagnranno le serate dei mesi estivi durante l'apertura dei negozi.

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20/05/2011 DET. 1063 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TRE

PONTI PER LA XXIII FIERA DELL'AGRICOLTURASi determina di affidare un contributo di importo massimo di €15.000 alla Cooperativa C.R.P. Tre Ponti per lo svolgimento nell'anno 2011 della tradizionale mostra mercato denominata XXIII FIERAGRICOLA nella prima metà del mese di maggio presso l'area del centro ortofrutticolo Codma.Di imputare la spesa di € 15.000 al cap.1112.501.01 del bilancio 2011

28/04/2011 D.G. 163 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONE FIERA

DELL'AGRICOLTURA 2011Si delibera di accogliere la richiesta della Cooperativa Culturale e ricreativa polisportiva Tre Ponti di organizzare e gestire direttamente la manifestazione Fiera dell'agricoltura 2011 che dovrà svolgersi presso l'area del centro ortofrutticolo codma nei giorni 14-15 maggio 2011

27/04/2011 DET. 820 IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE FIERA

MERCATO DELL'ANTIQUARIATOSi determina di impegnare la spesa complessiva di € 25.000 al cap.1112.307.02 necessaria per affrontare le azioni di riorganizzazione della manifestazione fieristica Fiera Mercato dell'Antiquariato

12/04/2011 D.G. 141 ATTO D'INDIRIZZO DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE

DELLA FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATOcon decorrenza dal mese di giugno 2011 la fiera dell'antiquariato si svolgerà la seconda domenica di ogni mese e sabato precedente con inizio delle vendite dalle 08.30 fino alle 19.30 di ciascun giorno in orario invernale e fino alle 22.30 in orario estivo- definite le aree per lo svolgimento della fiera: Largo di Porta Maggiore-Picio-Via delle Rimembranze - via Corridoni-Via Arco d'Augusto

01/02/2011 D.G. 28 F.M.A PROROGA ATTI D'INDIRIZZO IN ATTESA DELLA

DEFINIZIONE DI UNA NUOVA ORGANIZZAZIONESi delibera di prorogare gli indirizzi organizzativi di cui alla delibera di giunta n.514 del 15.12.2009 in attesa di definire la nuova organizzazione dei giorni e spazi da destinare allo svolgimento della manifestazione per l'anno 2011

21/12/2010 DET. 2760 ORGANIZZAZIONE FIERA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

ANNO 2011.XXXII EDIZIONESi determina di approvare la spesa di € 9.000 necessarie per provvedere alle spese organizzative della Fiera Mercato dell'Antiquariato per il primo quadrimestre 2011.Di imputare la spesa complessiva di € 9.000 nel modo seguente:- € 6.000 al cap.1112.307.02 del Bilancio 2011- € 1.000 al cap.1112.205.02 del Bilancio 2011- € 2.000 al cap.112.305.01 del Bilancio 2011Di stabilire che le somme riscosse a titolo di tariffa di partecipazione saranno introitate al Cap.310.050 del Bilancio 2011

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OB.04 APPLICAZIONE NORMATIVA PREVISTA DAL D.P.R. 160/2010: REGOLAMENTO SUAP

(1876)

Descrizione:L’entrata in funzione dello Sportello Unico Attività Produttive avente i requisiti di cui al Regolamento adottato con il D.P.R. 160/2010 richiederà una riorganizzazione delle procedure. Da aprile le funzioni SUAP saranno obbligatorie per tutto ciò che è SCIA, da ottobre per tutto ciò che è autorizzazione. Di conseguenza le procedure interne ed esterne andranno riviste ed adeguate ai requisiti rispondenti alla normativa. Sarà necessario inoltre provvedere alla revisione di tutta la modulistica ed alla pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune. In attesa di una regolamentazione complessiva dell’attività del SUAP si ravvisa la necessità di dotarsi di un atto d’indirizzo che definisca le modalità del controllo a campione per la verifica dei requisiti e presupposti di legge di cui alle dichiarazioni contenute nelle SCIA.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 26,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%

60,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITA': Ufficio SUAP

Descrizione ALTRO CENTRO DI COSTO DI RIFERIMENTO: 50.04.000001

Descrizione Con provv. 627 del 31.03.2011 la dott.ssa Pedaletti Patrizia viene nominata APO a seguito di cessazione dal servizio del dott. Fuligni Roberto.

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAA.P.O. PEDALETTI PATRIZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo UFFICIO COMMERCIOCentro di Responsabilità 21.04.20 U.O. COMMERCIOBilancio Pluriennale 08 SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.Programma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approfondimento della normativa, verifica delle proposte di software applicativo, frequenza dei corsi di formazione (periodo mar-apr e set-ott)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborazione delle modifiche da apportare alla modulistica ed inserimento sito internet (periodo mar-apr e set-ott)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

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Elaborazione atto di indirizzo sulla materia del controllo a campione dichiarazioni SCIA e proposta di atto deliberativo di Giunta

£ Previsto

X

X 40,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3Risorse Utilizzate Valter Gasparri - Biagiotti Elisabetta - Gilebbi PatriziaNote Roberto Fuligni in pensione dal 01.04.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%

Deciso di non effettuare controlli a campione con sopralluoghi ma effettuati controlli con il supporto del SUAP su tutte le pratiche SCIA pervenute telematicamente.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO FATTO QUALCOSA ENTRO FINE ANNO IN MERITO AI CONTROLLI A CAMPIONE, O SE E' STATO RIMANDATO TUTTO AL 2012.

RELAZIONE AL 31.12.2011Da Ottobre si è optato, in virtù della normativa (trasmissione telematica) ed anche a seguito dell'accorpamento del settore IV con il settore XIII, ad effettuare controlli e verifiche senza sopralluoghi ma con il supporto del SUAP, su tutte le pratiche SCIA pervenute.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

L’obiettivo è stato realizzato. Il servizio ha provveduto ad una riorganizzazione delle procedure amministrative per l’istruttoria e per il rilascio delle richieste relative all’apertura di un’attività economica. A tal fine sono state riviste tutte le procedure interne ed esterne adeguandole ai requisiti previsti dalla normativa dettata dal DPR 160/2010.Il servizio ha inoltre provveduto a conformare tutta la nuova modulistica imposta dalla legge e a pubblicarla, nel rispetto dei tempi, sul sito internet del Comune.

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Di concerto con il Servizio Sportello Unico del Comune di Fano, sono state perfezionate tutte le procedure mediante il SOFTWARE DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE che ha consentito agli utenti di presentare le istanze mediante web-browser.L’ufficio ha, inoltre partecipato attivamente, agli incontri organizzati d al Centro Servizi Territoriale di Pesaro e Urbino (CSTU), volti alla formazione degli operatori, al fine di gestire, telepaticamente, tutti i procedimenti di competenza del Servizio , sia per quanto attiene gli aspetti di front-office, sia per quanto concerne quelli di back-office. Inoltre ha collaborato con le categorie e con gli operatori commerciali recependo i suggerimenti per il miglioramento dell’offerta.Ad oggi il servizio è in grado di ricevere e gestire telematicamente le istanze presentate tramite PEC (ai sensi della normativa vigente), curando contestualmente la messa a punto di tutte le procedure necessarie alla verifica dei documenti, il reperimento delle dotazioni hardware e l’aggiornamento della pagina web del Servizio.Vengono, inoltre, curate le pubblicazioni sul sito delle informazioni da fornire agli utenti al fine della presentazione delle domande e l’aggiornamento della modulistica.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE SPIEGANDO LE MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE RITARDO E SE SI PREVEDE DI REALIZZARE L'OBIETTIVO ENTRO L'ANNO.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'inserimento della nuova modulistica nel sito del Comune nonché la partecipazione alla formazione organizzata dalla Provincia ed alla verifica dei programmi da utilizzare sono azioni puntualmente realizzate.Ultimamente la Provincia ha proposto una modifica del programma dei lavori prospettando l'utilizzo di un nuovo programma, considerato che il precedente era risultato di particolare complessità e onerosità. In questo momento si è in attesa di una decisione definitiva da parte della Provincia che si era assunta l'onere del coordinamento. Sull’atto di indirizzo per il controllo a campione la materia risulta di particolare complessità e necessita di ulteriori riflessioni. Ci si porrà il problema per la definizione degli obiettivi del prossimo anno anche coordinando la materia con gli analoghi aspetti delle procedure relative al SUAP in materia edilizia.

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OB.05 COORDINAMENTO DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE (PIT) DI CUI AI FINANZIAMENTI UE ASSE 5 POR FESR CRO 2007/2013

(1877)

Descrizione:Il Comune di Fano è ente capofila di un Piano Integrato Territoriale già finanziato dalla Regione con fondi FESR periodo 2007/2013. Il PIT coinvolge 16 Comuni della zona oltre alla Provincia ed allo stesso Comune di Fano. Si tratta di svolgere tutti i compiti spettanti all’ente capofila, definiti da apposita convenzione con la Regione, e riguardanti l’intero coordinamento, monitoraggio e passaggio flussi finanziari del PIT. Le procedure riguardanti i finanziamenti comunitari sono, fra l’altro, di particolare complessità e gravosità. I compiti dell’Ente Capofila sono esplicitati nella convenzione stipulata in data 7 dicembre 2010 con la Regione Marche che, data la complessità dei compiti descritti, si allega alla presente scheda.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 26,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo POLITICHE COMUNITARIECentro di Responsabilità 21.04.30 POLITICHE COMUNITARIEBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Coordinamento e assistenza tecnica agli enti relativamente a tutte le fasi di realizzazione dei progetti.

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XGestione della parte economica del flusso regione.enti R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,0RISORSE:

ENTRATEDescrizione Contributo di cui al bando Asse 5 POR FESR 2007/2013 PIT Fano

Cap. 450.010.01 € 1.997.085,55Entrate per contributi dallo stato-regione- ect. da ripartire in quota parte con altri 19 beneficiari aderenti al pit (risorse da assegnare)Contributo ottenuto per S. Pietro in Valle € 441.000 (Acc. 538/2010)

Importo Stanziato 1.997.086,00€ 1.997.086,00 0450.010.02 Contributi dalla regione in conto capitale.

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Importo Accertato 1.997.085,55Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 210.000.00.00.00 Contrib. Regione Marche relativo ai fondi POR-FESR (2007/2013)

a Comuni e Provincia progetto integrato territoriale n. 1 Fano comune capofila (Decreto n. 77 POC 03 del 10/9/10) € 1.997.085,55 (vedi imp. n. 2011/1101)

1.997.085,55

SPESEDescrizione Ripartizione entrate contributo pit con i soggetti terzi aderenti al progetto (risorse da

assegnare)Contributo impegnato per S. Pietro in Valle € 441.000 (Imp. 1819/2010)

Importo Stanziato 1.997.086,00 € 1.997.086,00 2052.702.01 Trasferimento a Comuni e Provincia delle risorse relative al Piano Integrato

Territoriale - Fondi POR FESR 2007/2013.

Importo Impegnato 1.997.085,55Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1101.000.00.00.00 Progetto Integrato Territoriale n.1 Fano Ente Capofila.

Accertamento entrata e impegno di spesa per affidamento servizio supporto e assistenza tecnica.(vedi acc.n. 210/11) -

1.997.085,55

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate - Vico FioraniNote Vico Fiorani

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Nel corso dell'anno con i consulenti della Società Colli- Esini - San Vicino s.r.l. si é dato corso al Progetto Territoriale Integrato- su Asse V “Valorizzazione dei Territori” del POR-FESR 2007/2013 “ Creazione di un sistema territoriale inerente archeologia, arte e cultura, attraverso itinerari lungo l'antica Flaminia e le valli del Metauro e del Cesano da Fano alla gola del Furlo ed alla montagna del Catria”.Il Comune di Fano, già individuato da altri 18 Comuni e dalla Provincia di Pesaro e Urbino quale Comune capofila, ha provveduto allo svolgimento delle incombenze proprie del Capofila rappresentando il tramite fra l’Autorità di Gestione (Regione Marche) e tutti i partner del progetto. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di opere per € 3.674.000 contro l'erogazione di un contributo finanziario pari ad € 2.438.000 disposto con Decreto Regione Marche in data 10.09.2010.Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere nel territorio comunale:− Restauro e riqualificazione della chiesa di San Pietro in Valle per euro 630.000;− Mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Metauro per euro 530.000 (intervento a cura

della Provincia di Pesaro e Urbino)che sono in corso di realizzazione e per le quali sono state erogate le prime trance di finanziamento da parte della Regione.Tramite il Comune di Fano capofila quasi tutti i partner del piano integrato hanno ottenuto la prima trance di finanziamenti, alcuni enti sono giunti alla richiesta della seconda.Il capofila ha inoltre coordinato tutte le altre attività di propria competenza di raccordo fra i partner e interfaccia con l'Autorità di gestione in particolare per quanto riguarda la rendicontazione, la vigilanza sulla regolarità delle procedure, la gestione del flusso dei contributi finanziari

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE SE AL 31.12.2011 SONO STATE TRASFERITE LE QUOTE DI CONTRIBUTO SPETTANTE A TUTTI GLI ENTI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA ENTRO L'ANNO.INDICARE QUALI QUOTE SONO ANCORA IN SOSPESO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Tutte le richieste di erogazione dei contributi transitate dai partner al capofila -Fano- sono state trasmesse all'Autorità di gestione -Regione Marche- che ha provveduto al trasferimento al capofila delle risorse previste. In particolare hanno ottenuto l'erogazione della prima trance i seguenti partner: Comuni di Barchi, Cartoceto, Frontone, Mondavio, Montefelcino, San Costanzo, Sant'Ippolito, San Lorenzo in Campo, Pergola, Fratte Rosa, Serra Sant'Abbondio, Orciano di Pesaro, oltre al Comune di Fano. All'inizio del 2012 (provvedimento n. 35 del 16.01.2012) si è provveduto alla liquidazione per la Provincia di Pesaro e Urbino e per il Comune di Saltara.Allo stato attuale si sta provvedendo alla liquidazione della seconda trance per diversi enti che ne hanno fatto richiesta.In sostanza non ci sono quote in sospeso, la procedura di erogazione segue con regolarità il suo iter.Altra questione è la materiale liquidazione dei contributi che incontra, per la quota di contributo non proveniente da fondi UE, i limiti del patto di stabilità. Al momento solo la quota dovuta alla Provincia è in attesa delle condizioni dovute al patto.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON LA TEMPISTICA PREVISTA.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'attività di Ente capofila, e quindi di coordinamento del progetto, si svolge in modo regolare ed ordinato secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate sia fra questo Comune e la Regione, che fra questo Comune e gli altri partner aderenti al Piano Integrato. In particolare si sono regolarmente svolti i tavoli di partenariato (febbraio, giugno e ottobre) nonché inoltrate tutte le documentazioni richieste per l'erogazione del contributo da fondi FESR.Con atto di liquidazione n.588 del 16.11.2011 si è provveduto a trasferire agli enti che ne avevano fatto richiesta una prima quota del contributo pari al 35% erogato dalla Regione all'ente capofila. Il Comune di Fano ha già ricevuto la sua quota di anticipo del 35%. E' in via di definizione l'erogazione della quota per gli enti rimasti che stanno adesso presentando richiesta.Nel complesso la tempistica è pienamente rispettata.

22/04/2011 DET. 796 PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE N.1 FANO ENTE

CAPOFILASi determina di accertare la somma di € 1.997.085,55 al cap.450.010.Di impegnare la somma di € 1.997.085,55 al cap.2052.702.01"Trasferimenti a Comuni e Provincia fondi POR FESR 2007/2013" al Bilancio 2011.Di approvare l'affidamento alla Società Colli Esini del servizio di supporto e assistenza tecnica per la realizzazione del PIT n.1 FanoDi approvare la spesa di € 64.080,00 imputandola nel modo seguente:- € 52.740,00 al cap.2052.702.01 del Peg 2011 "Trasferimenti a Comuni e Provincia del contributo di cui al PIT Fano capofila fondi POR FESR 2007/2013"-€ 11.340,00 (di competenza del comune di fano) di cui € 3.402,00con imputazione al cap.2052.101.01 impegno 1820/2010 ed € 7.938,00 con imputazione al cap.2052.101.01 imp.1819/2010

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.06 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ECONOMICA

(1878)

Descrizione:La Consulta Economica è stata istituita nel 2002. A distanza di diversi anni si è ravvisata in più occasioni l’esigenza di apportare modifiche al regolamento che la istituiva e ne disciplinava il funzionamento apportando, in particolare, una maggiore semplificazione delle procedure essendo la Consulta essenzialmente un organismo che esprime pareri di supporto all’attività politica dell’Amministrazione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

65,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con provv. 627 del 31.03.2011 la dott.ssa Pedaletti Patrizia viene nominata APO a seguito di

cessazione dal servizio del dott. Fuligni Roberto.

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAA.P.O. PEDALETTI PATRIZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo POLIZIA AMMINISTRATIVACentro di Responsabilità 21.04.10 U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVABilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Elaborazione della bozza di proposta di nuovo regolamento R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Redazione della proposta definitiva e del relativo atto consiliare di approvazione £ Previsto

X 70,00 %

Effettivo

X

0,00

RISORSE:ENTRATE

DescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Vico FioraniNote Fuligni Roberto in pensione dal 01.04.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

Il regolamento non è stato approvato per motivi di natura politica. La seconda attività è stata valorizzata per la metà.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

ALLEGARE LA BOZZA DI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PREDISPOSTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011

Regolamento per il funzionamento della Consulta comunale per le attività economiche

Indice:

Art. 1 Consulta per le attività economicheArt. 2 Compiti Art. 3 Composizione e presidenza della ConsultaArt. 4 Convocazione della ConsultaArt. 5 Funzionamento della Consulta

Art. 1Consulta per le Attività Economiche

1) E’ istituita la Consulta per le attività economiche ai sensi dell’art. 51 dello Statuto del Comune di Fano.

Art. 2Compiti

1) Alla Consulta sono attribuite funzioni eminentemente propositive e consultive da esprimere attraverso le seguenti azioni principali:

promuovere valutazioni e proposte su problematiche di carattere economico con riferimento alle attività del Comune;essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni di carattere economico;essere occasione per valorizzare le risorse, favorendone il coordinato utilizzo e proponendo programmi ed iniziative anche volti ad incentivare gli aspetti occupazionali;contribuire all’elaborazione di provvedimenti del Comune riferiti ad indirizzi o determinazioni connessi ad attività economiche;promuovere studi ed indagini sulle problematiche di cui ai punti precedenti utilizzando anche enti o istituzioni operanti sul territorio;esprimere pareri non vincolanti sui principali atti di programmazione dell’attività amministrativa del Comune.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Art. 3Composizione e presidenza della Consulta

1) Fanno parte della Consulta tutti gli enti, associazioni ed organizzazioni di carattere economico e produttivo operanti nel territorio comunale che chiedano ed ottengano di farne parte.

2) La richiesta di adesione deve essere comunicata per scritto al Comune dal legale rappresentante o responsabile dell’ente che chiede di far parte della Consulta tramite la compilazione dell’apposita scheda disponibile sul sito del Comune.3) In occasione della prima composizione dell’organismo, a seguito dell’approvazione del presente regolamento, il Comune provvederà ad una adeguata informazione sul territorio così da mettere ogni possibile interessato nella condizione di conoscere la possibilità di aderire alla consulta.4) La Consulta viene nominata con provvedimento del Sindaco che si riserva di non ammettere, con adeguata motivazione, richieste di enti non pertinenti alle finalità della Consulta. La Consulta ha la stessa durata del mandato amministrativo.5) La Consulta è presieduta dal Sindaco o da altro Assessore delegato dal Sindaco in via permanete o per ogni singola seduta.

Art. 4Convocazione della Consulta

1) La Consulta è convocata dal Sindaco che provvede anche a stabilire l’ordine del giorno.2) L’avviso di convocazione, recante l’ordine del giorno, è inviato ordinariamente per posta elettronica, oppure per fax o posta ordinaria, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. 3) In casi d’urgenza l’avviso può essere inviato almeno 24 ore prima dell’incontro.

Art. 5Funzionamento della Consulta

1) La Consulta, in assenza di unanimità, adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice a condizione che sia presente almeno la metà più uno dei componenti.2) La Consulta si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l’anno, in sessione straordinaria comunque su iniziativa del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti facenti parte dell’organismo.3) Nel caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive di un componente la consulta, lo stesso decade automaticamente da componente dell’organismo e può essere surrogato da altro soggetto designato dall’organizzazione che lo aveva espresso.4) Nel caso un componente sia momentaneamente impossibilitato a partecipare alla riunione della consulta l’organizzazione che lo ha espresso può comunicare in via formale la partecipazione di un soggetto diverso limitatamente a quella specifica seduta.5) Delle sedute viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante.6) Il Servizio Attività Economiche del Comune cura tutte le procedure necessarie al regolare svolgimento dell’attività della consulta.7) Su iniziativa del Presidente ed anche su proposta di uno o più componenti, possono essere invitati alle riunioni della consulta esperti e/o studiosi in grado di arricchire la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.8) Gli Assessori ed i responsabili degli uffici coinvolti nelle materie poste all’ordine del giorno sono sempre invitati a partecipare alle specifiche sedute.9) Se ritenuto necessario la Consulta può stabilire di organizzare specifici gruppi di lavoro su particolari argomenti. Il gruppo di lavoro viene coordinato da un componente la Consulta a ciò designato dalla Consulta stessa su proposta del Presidente.10) La partecipazione alla Consulta è, sotto ogni aspetto, gratuita.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE SPIEGANDO LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO E SE SI PREVEDE DI REALIZZARE L'OBIETTIVO ENTRO L'ANNO

RELAZIONE AL 31.10.2011Il nuovo regolamento è stato predisposto regolarmente accompagnato con la deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.Nello scorso mese di settembre la proposta è passata al vaglio della Giunta Comunale ed approvata da due Commissioni Consiliari (Affari generali e Attività economiche) per essere poi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.A quanto mi risulta, a seguito di alcune polemiche di ordine politico, l'Assessore Santorelli ha deciso, per il momento, di soprassedere all'approvazione del regolamento in sede di Consiglio Comunale.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.07 REVISIONE REGOLAMENTO SULLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

(1879)

Descrizione:In più occasioni si è preso atto della necessità di rivedere alcuni aspetti del vigente regolamento sulla occupazione temporanea di suolo pubblico che , in particolare, crea conflitti di competenze tra diversi uffici comunali.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

65,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con provv. 627 del 31.03.2011 la dott.ssa Pedaletti Patrizia viene nominata APO a seguito di

cessazione dal servizio del dott. Fuligni Roberto.

Responsabile MOSCIATTI GRAZIAA.P.O. PEDALETTI PATRIZIAReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo POLIZIA AMMINISTRATIVACentro di Responsabilità 21.04.10 U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVABilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Elaborazione della bozza di proposta delle modifiche al regolamento e verifica pareri uffici coinvolti nelle procedure

R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Redazione della proposta definitiva e del relativo atto consiliare di approvazione £ Previsto

X 70,00 %

Effettivo

X

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

Pagina 210

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Gilebbi Patrizia - Farsetti GiorgioNote Roberto Fuligni in pensione dal 01.04.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

Il regolamento è stato approvato il 15/3/2012 e la bozza definitiva è stata predisposta entro l'anno 2011. La seconda attività è stata valorizzata a metà.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

ALLEGARE LA BOZZA DI REGOLAMENTO PREDISPOSTA NEL MESE DI OTTOBRE 2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Approvato con Delibera Consiliare n. 55/2012 ed è consultabile sul sito del comune

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

L’obiettivo è stato raggiunto. E’ stata elaborata la bozza di proposta del nuovo regolamento e sono stati fatti tutti i passaggi burocratici (incontri con i vari uffici comunali interessati; con le associazioni di categoria).Sono stati rispettati i tempi per la predisposizione della proposta definitiva.L’iter di approvazione del regolamento, su espressa richiesta delle Associazioni di Categoria, si interrotto e, pertanto, manca dell’approvazione ufficiale da parte del Consiglio Comunale.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E IN PARTICOLARE SE E' STATA ELABORATA LA BOZZA DI PROPOSTA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E EFFETTUATE LE VERIFICHE DEI PARERI UFFICI COINVOLTI.SPIEGARE LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel mese di ottobre è stata predisposta la bozza di regolamento contenente le modifiche ritenute necessarie e che intervengono sulle parti rivelatisi problematiche in ordine all'applicazione della normativa regolamentare.La bozza è al momento al vaglio dell’Assessore, dopo una prima valutazione si potrà effettuare anche la verifica con gli altri uffici comunali coinvolti.Si prevede di poter raggiungere l’obiettivo entro la fine dell’anno.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

22.05 SETT. 5° - SERV. MOBILITA' E TRAFFICO

Responsabile: ROBERTI GINO

Referente Politico: SERFILIPPI LUCA (Ecologia urbana) SILVESTRI MICHELE (Mobilità e Traffico)

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 REALIZZAZIONE DEL SITO DEL CANILE COMUNALE

OB.02 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE

OB.03 PIANO DELLE SOSTE A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO

OB.04 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DELL' U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO

OB.05 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO

OB.06 REALIZZAZIONE DEL CAR POOLING

OB.07 INFORMATIZZAZIONE DELLE FERMATE DI SOSTA AUTOBUS

OB.08 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL CENTRO STORICO

OB.09 MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE D'AREE A VERDE PUBBLICO

OB.10 COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DELL'ULIVO

OB.11 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PADIGLIONI INTERRATI DEL CIMITERO CENTRALE E BONIFICA DELLA STRUTTURA

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 REALIZZAZIONE DEL SITO DEL CANILE COMUNALE (1957)

Descrizione:Verifica dello stato di detenzione e della rispondenza anagrafica dei cani mantenuti dal comune di Fano (circa 270); acquisizione di fotografie e informazioni individuali sugli animali finalizzata alla realizzazione di un archivio informatizzato da pubblicare sul sito comunale, che favorisca l'adozione degli animali con conseguente risparmio per il comune e miglioramento delle condizioni di vita degli animali stessi.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

65,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic Supporto nella realizzazione schematica del data base e pubblicazione sul sito internet comunale

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo CANILE E GATTILECentro di Responsabilità 22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANABilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Accertamento dello stato segnaletico dei cani (lettura diretta del microchip o del tatuaggio effettuata da personale dell'ufficio in collaborazione con i volontari)

£ Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

Risoluzione delle anomalie eventualmente rilevate nel confronto con l'anagrafe canina reg.le e acquisizione dello status giuridico dell'animale (cattura,impossibilità al mantenimento,sequestro,ecc.) congiuntamente al Serv. Sanità Animali

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XAcquisizione delle fotografie, effettuata da personale dell'ufficio £ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagina 214

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Acquisizione delle informazioni individuali sugli animali attraverso inter-viste ai volontari che li accudiscono; predisposizione di una breve relazione sul carattere, la storia e l'idoneità all'adozione

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XInserimento dei dati nell'archivio elettronico precedentemente impostato dal SIC

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X20,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:% dati acquisiti relativi agli animali censitiMonitoraggio Dal 01/09/2011 al 31/10/2011Valore Ottimale Da 80,00 a 50,00Valore Critico Da 49,00 a 30,00Peso 10,00Stato Attuale

90,00

N. inserimenti dei dati animali nell'archivio elettronico/n. animali censitiMonitoraggio Dal 01/10/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 60,00 a 40,00Valore Critico Da 39,00 a 20,00Peso 10,00Stato Attuale

60,00

N. affidamenti cani nel 2011Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

Pagina 215

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Giovannelli Emanuela - Ghetti Massimo - Lucia Ponticelli

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 65%

Non è stato possibile raggiungere appieno l'obiettivo in quanto il Sic non ha predisposto l'archivio elettronico.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLO STATO FINALE DELL'OBIETTIVO, VALORIZZANDO GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.12.2011, INDICANDO LE EVENTUALI SPESE SOSTENUTE ED EVIDENZIANDO LE EVENTUALI CRITICITA' RISCONTRATE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Al 31/12/2011 risultano realizzate in percentuale le seguenti attività:Attività n. 1: 90% - non è stato possibile raggiungere il 100% per la natura stessa dell’operazione che è di tipo dinamico, infatti gli animali sono soggetti ad un continuo avvicendamento nella struttura in considerazione delle continue adozioni e ricoveri.Attività n. 2: 80% - alcune anomalie possono essere risolte solo con tempi lunghi per le notifiche e le tempistiche della normativa generale e di settore. Le anomalie sono state comunque tutte rilevate e affrontate. Attività n . 3: 90% - La percentuale è indicativa; non si può raggiungere il 100% a causa del continuo turn over degli animali.Attività n. 4: 30% - è un'operazione che può essere effettuata solo con l'aiuto dei volontari, che gestiscono direttamente gli animali e li conoscono singolarmente. Per evitare loro perdite di tempo si è deciso di acquisire tutte le informazioni solo nel momento il cui si potranno inserire nel database predisposto dal SIC.Attività n.5: 5%. Il sic non ha ancora predisposto l'interfaccia per l'inserimento dei dati, a causa dei molteplici impegni degli addetti. Il mese scorso è stata predisposta una pagina web standardizzata.

Relativamente agli indicatori proposti per la percentuale di dati acquisiti relativi agli animali censiti si è raggiunto il valore del 70% dei dati acquisiti sulla totalità degli animali censiti; per quanto concerne l'inserimento dati nell'archivio elettronico, poichè lo stesso non è ancora stato predisposto dal SIC, si è provveduto a realizzare tabelle in word dei dati disponibili al fine di facilitarne il trasferimento diretto non appena il SIC avrà realizzato l'interfaccia; il quantitativo dei dati inseriti, al lordo di quelli di cui all'attività n. 5, è di circa il 60%.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VAORIZZANDO ANCHE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Al 31/10/2011 risultano realizzate in percentuale le seguenti attività:Attività n. 1: 90% - non è stato possibile raggiungere il 100% per la natura stessa dell’operazione che è di tipo dinamico, infatti gli animali sono soggetti ad un continuo avvicendamento nella struttura in considerazione delle continue adozioni e ricoveri.Attività n. 2: 60%Attività n . 3: 70%Attività n. 4: 0% a causa della indisponibilità dei volontari.Attività n.5: 0% a causa della difficoltà di relazione con i dipendenti del SIC impegnati in altri compiti.

Relativamente agli indicatori proposti per la percentuale di dati acquisiti relativi agli animali censiti si è raggiunto il valore max dell’80% per il numero di inserimenti dei dati annuali nell’archivio elettronico / numero animali censiti si è raggiunto il valore max del 60%.

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OB.02 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE

(1958)

Descrizione:Il rapporto sullo stato dell'ambiente è stato realizzato nel 2005, anno a cui risale la scelta degli indicatori; i dati in esso contenuti, di tipo sociale, economico e ambientale, sono stati solo parzialmente aggiornati fino all'anno 2007. Affinchè siano utilizzabili quale presupposto per le scelte politiche e programmatiche, devono essere rivisti e aggiornati sulla base delle indicazioni degli stakeholders interni ed esterni all'amministrazione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL' 88%

88,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Tutti i settori comunali, in particolare il Settore XIII Fornire dati

inerenti le attività e i servizi svolti; per il Settore XIII disponibilità di esperto GIS con competenze culturali in materia ambientale

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo AMBIENTECentro di Responsabilità 22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANABilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Rivisitazione del rapporto e verifica della vetustà dei dati per i singoli indicatori R Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Incontro con gli stakeholders comunali e ridefinizione degli indicatori £ Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

XIdentificazione degli organismi pubblici e privati che possono fornire i dati che devono essere resi attraverso gli indicatori

R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

Acquisizione dei dati attraverso richieste scritte e risposte possibilmente certificabili

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Pagina 217

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Sistematizzazione del 20% del totale dei dati richiesti e resa degli stessi attraverso sistemi geo-referenziati, grafici, tabelle e relazioni

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X0,00

INDICATORI:% aggiornamento degli indicatori scelti per rapporto stato dell'ambienteMonitoraggio Dal 01/09/2011 al 30/09/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 70,00Valore Critico Da 69,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

75,00

N. richieste inviate per dati ambiente/n. richieste da inviareMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

80,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Giovannelli Emanuela - Lucia Ponticelli - Rossini Michele - Tabarretti Paolo - Carboni

Sauro

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STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL' 88%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO E DI VALORIZZARE GLI INDICATORI CON I DATI DEFINITIVI.SI CHIEDE INOLTRE SE TABARRETTI HA COLLABORATO A TALE OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Al 31/12/2011 risultano realizzate in percentuale le seguenti attività:Attività n. 1: 100%Attività n. 2: 80%Attività n. 3: 100%Attività n. 4: 100%Attività n. 5: 80% I dati sono stati resi solo attraverso grafici, tabelle e relazioni in quanto per la georeferenziazione sarebbe stato necessario un maggior confronto con il dott. Tabarretti, che a causa di impegni inderogabili dell'ufficio ambiente a cui è addetto, non è riuscito a dare un contributo adeguato.

Per quanto riguarda gli indicatori previsti il loro valore è attualmente = 80

SI CHIEDE DI SPECIFICARE COSA SIA STATO FATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OGNI ATTIVITA'.

attività n° 1: la revisione del vecchio rapporto sullo stato dell'ambiente era stata completata già al momento della prima verifica dello stato di attuazione, al 31/10/11;

attività n° 2: gli stakeholders individuati sono stati contattati tutti per le vie brevi entro il 31/12/11. Il numero dei dati prescelti per calcolare gli indicatori era in n° di 400;

attività n° 3: sono stati individuati n° 29 organismi/istituzioni a cui richiedere ufficialmente i dati di cui all'attività n° 2; molti dati sono stati inoltre acquisiti da riferimenti bibliografici e siti internet ufficiali;

attività n° 4: i dati di cui all'attività 2 sono stati ottenuti in misura pari all'80% circa (n° 300 su 400), in quanto non tutti gli organismi identificati hanno dato riscontro, oppure hanno risposto nei termini previsti.

attività n° 5: poichè dati e indicatori sono stati raggruppati in tabelle e /o grafici, il numero di questi ovviamente è inferiore al numero dei dati. Tra grafici e tabelle si è raggiunto io numero complessivo di 30 elaborati.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.2011Al 31/10/2011 risultano realizzate in percentuale le seguenti attività:Attività n. 1: 100%Attività n. 2: 0%Attività n. 3: 50%Attività n. 4: 0%Attività n. 5: 0%

Per quanto riguarda gli indicatori previsti il loro valore è attualmente = 0.

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OB.03 PIANO DELLE SOSTE A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO (1959)

Descrizione:Il progetto è necessario per procedere ad un aggiornamento della proposta organica di realizzazione dei posti auto a pagamento a servizio del centro storico realizzata da Aset Holding nel 2008 che non risulta più adeguata viste le modifiche alla viabilità che si sono succedute in questi anni. Attraverso un nuovo piano della sosta si vuole procedere ad una attenta analisi di rilievo sullo stato della domanda e dell'offerta dei posti auto totali a servizio del centro storico.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

90,00

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo MOBILITÀ URBANACentro di Responsabilità 22.05.40 U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICOBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Acquisizione dei dati per censimento delle auto dei residenti del centro storico attraverso rilievo flussi di traffico e compilazione di moduli da parte delle aziende che lavorano all'interno del centro storico – percorsi casa - lavoro

R Previsto

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Rilievi del numero dei parcheggi liberi e riservati ai residenti all'interno del centro storico in collaborazione con Aset Holding, e rilievo in diverse giornate e in diverse fasce orarie della capacità di utilizzo dei parcheggi del centro

R Previsto

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Aggregazione dei dati rilevati e predisposizione di apposita relazione con posti necessari totali per i residenti del centro storico e possibili soluzioni

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

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Redazione piano con individuazione ipotesi di realizzazione nuovi parcheggi a pagamento in collaboraz. con Aset Holding a parziale modifica del 1° progetto riguardante la proposta di predisposizione della sosta a pagam. e sua approvazione

R Previsto

X

X

X

30,00 %

Effettivo

X0,00

INDICATORI:Incremento del numero di stalli sosta a pagamento rispetto a quelli del 2010 (n. 611)Monitoraggio Dal 01/11/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 25,00Valore Critico Da 24,00 a 15,00Peso 10,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Acquisti per disciplina traffico - sistemi di rilievo dei flussi di traffico

Cap. 1081.207.01

Importo Stanziato 1.608,00€ 1.608,00 1081.207.01 Acquisto materiale vario per la segnaletica stradale sia orizzontale che

verticale necessario per il miglioramento della sicurezza e prevenzione sinistri.

Importo Impegnato 1.608,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1057.000.00.00.00 Spese minute per la disciplina del traffico stradale - 1.608,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Ilenia Santini - Mazzoleni Angelo - Stefano Mea

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

Il dato dell'indicatore è negativo non essendo stati realizzati nuovi stalli a pagamento.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

PRODURRE IL REPORT FINALE CON LE CONCLUSIONI DEL LAVORO SVOLTO ALLA DATA DEL 31/12/2011.EVIDENZIARE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2011

RELAZIONE AL 31.12.2011Si allega relazione con le due tavole relative al progetto. I parcheggi non sono stati incrementati in quanto si sono seguite le indicazioni dell'assessore alla viabilità che ha deciso di rimandare tale attivita' nel 2013.

REPORTO FINALE PDO 2011 – PIANO SOSTE CENTRO STORICO

___________________________________________________________________________________

Premessa

Il Comune di Fano ha nel corso degli anni pianificato la mobilità con diversi interventi e piani sul traffico. Risale al 1993 (con delibera di G.C. n. 2255/93);l'istituzione della prima Zona Traffico Limitato (Z.T.L.) ampliata e modificata con successive ordinanze, la più recente a dicembre del 2011 ordinanza n° 906 del 15/12/11 che riordina e regolamenta un'ampia zona a traffico limitato.La sosta a pagamento fu introdotta nel 2000 con ordinanza n. 20 (deliberazione di Consiglio n° 400 del 22.12/99 ) in via Cavour Piazza Avveduti Piazza A. Costa Piazza Marconi Via Vittorio Veneto Via Mura Malatestiane Via XXIV Maggio Via Montevecchio e progressivamente estesa in altre piazze e vie del centro storico fino agli attuali n.488 stalli a pagamento, approvati da ultimo con delibera di G.C. 466 del 2010 “ Riorganizzazione ed adeguamento funzionale area di sosta a pagamento via Cavour, viale XII Settembre (parcheggio ex sferisterio) e via A. D'augusto”.

Nel 1992, in risposta alla normativa nazionale introdotta con D. Lgs.n.° 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R n° 495 del 16/12/1992, fu redatto il Piano Generale del Traffico Urbano approvato con delibera di C.C. N° 300/6926 del 20.11.1997 che ad oggi rappresenta lo strumento di riferimento in termini di programmazione e sviluppo della mobilità urbana.

Successivamente è stato approvato il P.P.T. Dell'Arch. Gandino, che è stato introdotto con ordinanza n. 329 del 15/11/2004 adotta l'approccio della "moderazione estensiva e fluidificazione del traffico" particolarmente adatto ad una città di piccole dimensioni come Fano ed ha portato alla modifica alla viabilità con la soppressione dei sensi unici su v.le Gramsci e via Roma e l'organizzazione con rotatorie compatte e mini dei principali nodi viari cittadini.

Riferimenti Normativi e Urbanistici

La prima definizione di PUT (Piano Urbano del Traffico) si ha con la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 8 agosto 1986 n.2575 “Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani del Traffico”. Già in questa circolare vengono definiti gli aspetti peculiari che si ritroveranno nelle successive definizioni legislative.Oltre alla Circolare citata, di seguito riportiamo i principali riferimenti normativi utili per indicare i vincoli normativi per una corretta progettazione e gestione del piano in oggetto.• Legge 24 marzo 1989 n.122 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n.393 mirante a finanziare la realizzazione di parcheggi in area urbana;• D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. concernente il Nuovo Codice della Strada: le norme del Codice della Strada sono un vincolo inderogabile soprattutto per le regole di gestione, di approvazione, di istituzione, della segnaletica e del controllo della sosta. Sono diversi gli articoli del CdS che interessano la redazione di un Piano della Sosta, di seguito si riporta, in particolare, un estratto dell'articolo 7 del CdS:

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� Articolo 7 . Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A»dall'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma......11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.”• Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici n. 146 del 24.06.95 per la “Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”, che fornisce, tra l'altro, importanti indicazioni sulla sosta, sia come servizio sia per incidere sui fattori della mobilità. Se ne riportano alcune parti:�g3.2.3 – Principali interventi intermodaliLa politica delle alternative modali viene in generale resa efficiente attraverso l'applicazione contestuale -da un lato- di forme di incentivazione dell'uso dei cosiddetti modi alternativi e - dall'altro lato - di forme di disincentivazione dell'uso degli autoveicoli per il trasporto individuale privato, con il vincolo – non sopprimibile - che la capacità di trasporto alternativa fornita risulti in grado di assorbire - ad un livello di servizio accettabile - le quote di domanda ad essa trasferite dal sistema individuale privato. In quest'ambito di interventi rientrano misure molto varie, di carattere tecnico, normativo e tariffario; ad esempio sono ipotizzabili forme di facilitazione per l'utilizzazione dei taxi e delle autovetture ad uso collettivo (car pool), in contrapposizione all'adozione di restrizione alla circolazione delle autovetture ad uso individuale.Tra di essi risultano peculiarmente significativi due tipi di intervento:�| la realizzazione di aree di sosta dove lasciare la propria autovettura e proseguire lo spostamento con un altro modo di trasporto (parcheggi di scambio, intesi in questo contesto come forma di disincentivazione all'uso di autovetture per il trasporto individuale privato): …I parcheggi di scambio, specie nelle aree urbane di maggiori dimensioni, incoraggiano infatti la intermodalità dei movimenti sulle direttrici centro-periferia, prevedendo adeguati spazi di sosta, preferibilmente custodita, in prossimità delle principali interconnessioni tra la rete viaria di adduzione all'area urbana ed i terminali periferici delle linee di trasporto pubblico collettivo....Detti parcheggi risultano analogamente utili anche nelle aree urbane di minori dimensioni laddove non esiste il servizio di trasporto pubblico, con riferimento alla possibilità di proseguire lo spostamento a piedi con un percorso pedonale di accettabile lunghezza.�| D'altro verso, la tariffazione della sosta su strada in determinati ambienti urbani e/ o, eventualmente, dell'accesso veicolare individuale a tali ambienti, conduce ad una riduzione della domanda di mobilità motorizzata individuale...”

In funzione del grado di affinamento delle proposte di intervento i contenuti del PGTU vengono distinti su tre livelli di progettazione:• Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) inteso come progetto preliminare o piano del quadro PUT.• I Piani Particolareggiati intesi come progetti di massima per l'attuazione del PGTU.• I Piani esecutivi intesi quali progetti esecutivi dei piani particolareggiati del traffico urbano.

4.Gli obiettiviCon l'incremento del numero degli automezzi e della mobilità nei centri storici il problema della sosta è divenuto in molte città elemento importante della qualità di vita. Nelle condizioni attuali e nelle previsioni future, è convinzione comune che non sia sufficiente garantire soltanto l'efficienza degli spostamenti: si tratta di mettere in pratica un'idea di città sostenibile, dove la mobilità, indispensabile per la vitalità della città, si armonizzi con l'equilibrio ambientale dei luoghi e degli spazi naturali.

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Accessibilità e sostenibilità sono tra i principi ispiratori del Piano della Sosta del Centro. La conciliazione di questi principi è necessaria per garantire sicurezza ed affidabilità di movimento a tutti gli utenti della strada (intervenendo anche sulla riduzione del limite massimo di velocità del traffico veicolare all'interno del centro storico), per prevenire le emergenze ambientali, per valorizzare i luoghi centrali mantenendone la pluralità di funzioni , questione che rappresenta uno degli elementi per sostenere il piano di riqualificazione del centro storico, insieme a molti altri fattori, come la promozione di immagine, l'arredo urbano, la ristrutturazione e la fruibilità di immobili di proprietà comunale, la riqualificazione dei negozi e il continuo sviluppo dell'offerta di iniziative, culturali e di intrattenimento in genere, che possano aumentare sempre di più la capacità di attrazione del centro storico. Il piano della sosta mira ad individuare i primi elementi per una strategia collettiva di intervento nel medio – lungo periodo, che renda attraente un sistema di mobilità collettiva integrato ed alternativo al mezzo individuale, che attribuisca pari dignità agli spostamenti effettuabili con modi di trasporto collaterali (a piedi, in bicicletta).Per affrontare consapevolmente il tema della sosta che oggi non può più essere una immotivata e indifferenziata offerta di parcheggi, ma la conseguenza di una valutazione dello sviluppo di tutte le componenti della mobilità proiettate nel tempo, ci si è posti alcuni obiettivi prioritari che possono così riassumersi:• migliorare l'utilizzo delle aree di sosta;• migliorare la circolazione veicolare con conseguente riduzione dei tempi di ricerca del parcheggio (aumento del turn-over negli stalli di sosta e miglioramento della segnaletica verticale, anche attraverso l'incremento dei pannelli a messaggio variabile);• migliorare l'accessibilità al centro storico;• fornire indirizzi di progetto per le nuove realizzazioni.

La proposta progettuale fa riferimento ai risultati di un approfondito lavoro di indagine per la ricostruzione delle caratteristiche dell'utenza che accede e sosta nel centro storico e individua le soluzioni operative per risolvere gli obiettivi prioritari indicati attraverso forme

5. Metodologie di indaginiE' stata rilevata la disponibilità di sosta nelle aree del centro storico.

La prima fase di indagine (DOMANDA/OFFERTA) ha riguardato il rilievo sistematico della domanda e offerta di sosta in tutte le strade del centro storico nonché di tutte quelle esterne che si ritenevano potessero essere influenzate da eventuali provvedimenti normativi attuati nel centro storico.

Le schede di rilevazione comprendevano il rilievo di tutte le strade situate nelle zone di indagine, degli stalli e delle auto in sosta differenziandoli in:• sosta libera• sosta a pagamento• sosta disabili e • carico/scarico• sosta riservataSono state prese in considerazione due aree differenti. La prima e' quella del centro storico delimitato dalla cerchia muraria con definizione di zona a traffico limitato. La seconda e' quella di una fascia di territorio immediatamente a ridosso delle mura stesse e delimitata a N-E dalla ferrovia Rimini Ancona, definita prima cintura ed avente dimensioni tali da consentire l'accesso al centro mediante un percorso pedonale di circa 6 minuti. Per entrambe le suddette aree e' stato rilevato lo stato dell'arte relativo all' offerta di sosta, distinguendo tra quella libera, quella a pagamento e per il solo centro storico, quella in zona a traffico limitato. E' stata rilevata l' offerta di sosta compresa nell'area delimitata a N-E dalla ferrovia Rimini Ancona e procedendo in senso orario, dalle seguenti vie: Via XII Settembre. Via Montegrappa. Via F. Palazzi. Vjale Kennedy. Via della Liscia.In Allegato Tavola Grafica n.1 e 2 sono riportati, per ciascuna via rilevata, i dati relativi alla “ Offerta di sosta per Tipologia di sosta”.Il rilievo ha permesso di ricostruire l’effettiva offerta di sosta attualmente esistente nella aree oggetto di studio.

I dati rilevati sono riassunti nella seguente tabella riepilogativa.

ZONA Num. Stalli

Liberi a Pagamento Totale

Centro Storico zona ZTL

Centro storico ad accesso libero

N. 264 0 N.1628 N. 488

N. 264

N. 2116

TOTALE N. 1892 N. 488 N. 2380

Al fine di ricostruire anche la turnazione della sosta, elemento indispensabile quest’ultimo per comprendere le caratteristiche dell’attuale domanda di sosta e valutare pertanto gli effetti conseguenti alla introduzione di diverse politiche di regolamentazione, si è proceduto ad una seconda fase di rilievo definita TURN OVER della sosta.

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Il rilievo è stato condotto nei mesi di giugno luglio e nelle giornate di mercato prevedendo dei rilievi sistematici lungo percorsi predefiniti.

Tale rilievo ha permesso di determinare l'evoluzione della domanda di sosta.

6. Risultati dell’indagine

La successiva TAB.1 e 2, riferita solo al centro storico, in quanto il rilievo del turn over della sosta non è stato esteso anche alle strade limitrofe, riassume la variazione domanda/offerta di sosta al variare dell’ora per ogni ora di rilievo in percentuale.

Tale operazione e' stata realizzata dai tecnici dell' ufficio nel periodo Giugno 2011 – Luglio 2011:

Parcheggio rilevato Data rilevazioneOra rilevazione

% Utilizzo del parcheggio

Via XXIV Maggio 07/06/2011 - 9.15/10.00 48,00%

Via della Fortezza 07/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Piazzale Sigismondo Malatesta 07/06/2011 - 9.15/10.00 80,00%

Via Giulio Cesare 07/06/2011 - 9.15/10.00 93,00%

Via Mura Augustee 07/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Nazario Sauro 07/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Mura Malatestiane 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Cavallotti 08/06/2011 - 9.15/10.00 45,00%

Via Montevecchio 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Nolfi lato stazione 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Mura del Sangallo 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Garibaldi 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Cavour 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via XII Settembre 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Piazza Marcolini 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Piazza Marconi 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Pie Venerine 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via e Pzzale Avveduti 09/06/2011 - 9.15/10.00 82,00%

Viale Cesare Battisti 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Viale Cristoforo Colombo 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Negusanti 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Ex Caserma Paolini 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via N. Bixio 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Viale Gramsci 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Viale Buozzi 10/06/2011 - 9.15/10.00 85,00%

Via Kennedy 10/06/2011 - 9.15/10.00 55%Tab. 1

Parcheggio rilevato Data rilevazioneOra rilevazione

% Utilizzo del parcheggio

Via XXIV Maggio 29/06/2011 - 11.30/12.30 38,00%

Via della Fortezza 29/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Piazzale Sigismondo Malatesta 29/06/2011 - 11.30/12.30 85,00%

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Via Cavallotti 29/06/2011 - 11.30/12.30 50,00%

Via Montevecchio 29/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Nolfi 29/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Giulio Cesare 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Mure Augustee 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Nazario Sauro 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Pie Venerine 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via e Pzzale Avveduti 30/06/2011 - 11.30/12.30 89,00%

Viale Cesare Battisti 30/06/2011 - 11.30/12.30 88,00%

Viale Cristoforo Colombo 30/06/2011 - 11.30/12.30 93,00%

Via Negusanti 30/06/2011 - 11.30/12.30 89,00%

Ex Caserma Paolini 30/06/2011 - 11.30/12.30 93,00%

Via N. Bixio 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Nolfi 01/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Mura del Sangallo 01/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Garibaldi 01/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via XII Settembre 01/07/2011 - 11.30/12.30 83,00%

Via Kennedy 01/07/2011 - 11.30/12.30 26,00%

Viale Gramsci 01/07/2011 - 11.30/12.30 96,00%

Viale Buozzi 01/07/2011 - 11.30/12.30 91,00%

Via Cavour 05/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Piazzale Marconi 05/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Piazza Marcolini 05/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Tab. 2

7. Attuale regolamentazione della sosta

Le politiche della sosta attualmente vigenti nel centro storico costituiscono un insieme di provvedimenti che mirano a risolvere situazioni locali critiche ma che difficilmente riescono ad inquadrarsi all’interno di una politica organica e coordinata.In primo luogo va evidenziato che all’interno del centro storico vige una Zona a Traffico Limitato nella quale è possibile sostare per i residenti e per gli autorizzati; complessivamente l’offerta di sosta all’interno di questa area è pari a 264 posti auto.

Esternamente alla ZTL la sosta è prevalentemente non regolamentata (65% dell’offerta complessiva) mentre la restante offerta, oltre agli stalli riservati per disabili è regolata in parte a disco orario e in parte a pagamento.

Nella TAB.2 sono riportate le vie e le piazze attualmente regolamentate a pagamento previsto in tutti i giorni feriali dalle 8,30/12,30-14,30/18,00.

8. Ipotesi di realizzazione nuovi parcheggi a pagamento – parziale modifica del 1° progetto riguardante la proposta di predisposizione della sosta a pagamento

Con delibera del Consiglio n. 186 del 03.08.2007 il Comune affidava con effetto 01.09.2007, alla società ASET Holding S.p.A., partecipata al 97,21 % il servizio di gestione, progettazione e realizzazione della sosta a pagamento nel territorio comunaleAi sensi di quanto previsto dal PdO 2011 si è deciso di contribuire allo studio attraverso un progetto di rilievo anche a supporto di una futura trasformazione di ulteriori parcheggi a pagamento.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.2011Acquisizione dei dati per censimento delle auto dei residenti del centro storico attraverso rilievo flussi di traffico e compilazione di moduli da parte delle aziende che lavorano all'interno del centro storico – percorsi casa – lavoroE' stato predisposto il modulo di cui si allega copia per analisi della mobilità casa -lavoro.A breve verrà inviato alle aziende che operano nel centro storico.Il rilievo flusso di traffico via N. Sauro è stato realizzato il 31/08/2011 dopo aver provveduto alla taratura dello strumento. Si è scelto questo periodo per rilevare i flussi di traffico nel periodo estivo.

Rilievi del numero dei parcheggi liberi e riservati ai residenti all'interno del centro storico in collaborazione con Aset Holding, e rilievo in diverse giornate e in diverse fasce orarie della capacità di utilizzo dei parcheggi del centro entro AgostoE' stato rilevato il numero di parcheggi liberi – a pagamento – disabili e riservati ai residenti del centro storico attraverso diversi sopralluoghi ed è stato prodotto elaborato planimetrico riassuntivo.E' stata rilevata in diverse giornate la percentuale di utilizzo dei parcheggi tramite diversi sopralluoghi che possono riassumersi nella tabella riportata di seguito:

Parcheggio rilevato Data rilevazione Ora rilevazone

% Utilizzo del parcheggio

Via XXIV Maggio 07/06/2011 - 9.15/10.00 48,00%

Via della Fortezza 07/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Piazzale Sigismondo Malatesta 07/06/2011 - 9.15/10.00 80,00%

Via Giulio Cesare 07/06/2011 - 9.15/10.00 93,00%

Via Mura Augustee 07/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Nazario Sauro 07/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Mura Malatestiane 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Cavallotti 08/06/2011 - 9.15/10.00 45,00%

Via Montevecchio 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Nolfi lato stazione 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Mura del Sangallo 08/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Garibaldi 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Cavour 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via XII Settembre 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Piazza Marcolini 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Piazza Marconi 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Pie Venerine 09/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via e Pzzale Avveduti 09/06/2011 - 9.15/10.00 82,00%

Viale Cesare Battisti 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Viale Cristoforo Colombo 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via Negusanti 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Ex Caserma Paolini 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Via N. Bixio 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Viale Gramsci 10/06/2011 - 9.15/10.00 100,00%

Viale Buozzi 10/06/2011 - 9.15/10.00 85,00%

Via Kennedy 10/06/2011 - 9.15/10.00 55%

Parcheggio rilevato Data rilevazioneOra rilevazione

% Utilizzo del parcheggio

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Via XXIV Maggio 29/06/2011 - 11.30/12.30 38,00%

Via della Fortezza 29/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Piazzale Sigismondo Malatesta 29/06/2011 - 11.30/12.30 85,00%

Via Cavallotti 29/06/2011 - 11.30/12.30 50,00%

Via Montevecchio 29/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Nolfi 29/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Giulio Cesare 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Mure Augustee 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Nazario Sauro 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Pie Venerine 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via e Pzzale Avveduti 30/06/2011 - 11.30/12.30 89,00%

Viale Cesare Battisti 30/06/2011 - 11.30/12.30 88,00%

Viale Cristoforo Colombo 30/06/2011 - 11.30/12.30 93,00%

Via Negusanti 30/06/2011 - 11.30/12.30 89,00%

Ex Caserma Paolini 30/06/2011 - 11.30/12.30 93,00%

Via N. Bixio 30/06/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Nolfi 01/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Mura del Sangallo 01/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via Garibaldi 01/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Via XII Settembre 01/07/2011 - 11.30/12.30 83,00%

Via Kennedy 01/07/2011 - 11.30/12.30 26,00%

Viale Gramsci 01/07/2011 - 11.30/12.30 96,00%

Viale Buozzi 01/07/2011 - 11.30/12.30 91,00%

Via Cavour 05/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Piazzale Marconi 05/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%

Piazza Marcolini 05/07/2011 - 11.30/12.30 100,00%Aggregazione dei dati rilevati e predisposizione di apposita relazione con posti necessari totali per i residenti del centro storico e possibili soluzioni (entro Settembre)E' stata redatta una relazione parziale con i dati rilevati. Si attende però di conoscere il risultati del censimento casa -lavoro per terminare la relazione ZONA Num. Stalli

Liberi a Pagamento Totale

Centro Storico zona ZTL

Centro storico ad accesso libero

N. 264 0 N.1628 N. 488

N. 264

N. 2116

TOTALE N. 1892 N. 488 N. 2380Redazione piano con individuazione ipotesi di realizzazione nuovi parcheggi a pagamento in collaboraz. con Aset Holding a parziale modifica del 1° progetto riguardante la proposta di predisposizione della sosta a pagam. e sua approvazione: (entro Dicembre) Incontro con Aset Holding del 22/11/2011 dove abbiamo esposto le diverse soluzioni possibili e le strategie future di intervento. Attendiamo relazione di Aset Holding dove verranno individuati le possibili soluzioni per far fronte al miglioramento della situazione limitrofa al centro storico, in particolare si è in attesa di rivedere un eventuale progetto su via Negusanti di trasformazione dei parcheggi a pagamento e di riprogettazione della pista ciclopedonale ivi esistente. Come richiesto dall'Assessore al Traffico Aset Holding proporrà un'ipotesi di abbonamenti agevolati alla sosta a pagamento per i residenti del centro storico al fine di agevolarli nella collocazione delle auto private. Il report finale con le conclusioni del lavoro verrà prodotto a fine Dicembre

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30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 63635 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Si è acquistato il sistema di rilievo dei flussi di traffico (determina n.682/2011). Rilievo del numero dei parcheggi liberi e riservati ai residenti all'interno del centro storico in collaborazione con Aset Holding, e rilievo in diverse fasce orarie della capacità di utilizzo dei parcheggi e dell'analisi della domanda relativa ai parcheggi totali all'interno del centro storico.

07/04/2011 DETERMINA NR 682 SPESE MINUTE DISCIPLINA TRAFFICO

STRADALE ACQUISTO BENIImpegna la somma di € 1.608,00 al cap. 1081.207.01 necessaria per l'acquisto del rilevatore di traffico radar al fine di garantire l'efficienza dell'ufficio nelle rilevazioni dei flussi di traffico e nella progettazione degli interventi di disciplina del traffico stradale.

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OB.04 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DELL' U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO

(1960)

Descrizione:Predisposizione sul sito internet del Comune delle nuove procedure e dei nuovo moduli per ottenere i titoli autorizzativi al fine di realizzare un archivio informatizzato da pubblicare sul sito comunale che favorisca il miglioramento della qualità dei servizi all'utenza e il miglioramento dell'efficienza dell'ufficio.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

95,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Sic Pubblicazione sul sito internet comunale di tutta la

documentazione

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo MOBILITÀ URBANACentro di Responsabilità 22.05.40 U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICOBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Ricognizione modulistica attualmente esistente e ricognizione dei regolamenti attualmente esistenti

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Eventuale correzione, aggiornamento e semplificazione della documentazione R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

Predisposizione dell'iter procedurale per ottenere le autorizzazioni per ogni procedimento amministrativo

R Previsto

X

X

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Digitalizzazione dei documenti e pubblicazione sul sito internet dei moduli di richiesta e delle relative procedure

R Previsto

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

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0,00 INDICATORI:N. visitatori che accedono al servizio consultazione on line moduli autorizzativi u.o. trafficoMonitoraggio Dal 01/11/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 70,00 a 65,00Valore Critico Da 64,00 a 20,00Peso 5,00Stato Attuale

0,00

N. tipologie di procedimenti amministrativi u.o. traffico pubblicati sul sito (max 12)Monitoraggio Dal 01/09/2011 al 31/10/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 10,00Valore Critico Da 9,00 a 5,00Peso 20,00Stato Attuale

10,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Ilenia Santini - Mazzoleni Angelo - Stefano Mea

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

Non è stato fornito il dato dell'indicatore relativo agli accessi sul web

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE LA MODULISTICA PREDISPOSTA E' STATA PUBBLICATA SUL SITO COME PREVISTO, E SE SI' IN CHE SEZIONE. SI CHIEDE DI FORNIRE I DATI RELATIVI AGLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.12.2011: NR VISITATORI CHE ACCEDONO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE MODULI AUTORIZZATIVI U.O. TRAFFICO E N. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI U.O. TRAFFICO PUBBLICATI SUL SITO.

RELAZIONE AL 31.12.2011La modulistica è stata pubblicata nella sezione home/trasporto/modulistica mobilità e traffico.Le tipologie di procedimenti amministrativi U.O. Traffico pubblicati sul sito sono pari a 10.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, INDICANDO IN PARTICOLARE QUALE MODULISTICA E' STATA RIVISITATA (allegarla) E QUALI REGOLAMENTI SONO STATI RIVISTI (allegarli). INDICARE QUANTI E QUALI ITER PROCEDURALI SONO STATI RIVISTI. INDICARE QUANTI E QUALI DOCUMENTI SONO STATI DIGITALIZZATI. INDICARE QUANTI E QUALI SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET E IN QUALI SEZIONE DELLO STESSO. VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.20111.Ricognizione modulistica attualmente esistente e ricognizione dei regolamenti attualmente esistenti: raccolta di tutto il materiale cartaceo esistente alla data del 31/12/2010 e revisione di n. 2 regolamenti (l regolamento Viario e P.G.I.P.) (visionabili nel sito istituzionale) al fine di predisporre la modulistica per rendere le procedure di richiesta di autorizzazione semplificate per l'utente. 2.Eventuale correzione, aggiornamento e semplificazione della documentazione attraverso varie riunioni con i dipendenti dell'U.O. Progettazione Traffico 3.Predisposizione e rivisitazione di n. 10 iter procedurali al fine di velocizzare i procedimenti di autorizzazione e di renderli visionabili anche agli utenti4.Digitalizzazione dei documenti e pubblicazione sul sito internet dei moduli di richiesta e delle relative procedure. Digitalizzazione dei documenti e pubblicazione sul sito internet dei moduli di richiesta e delle relative procedure al fine di facilitare l'utenza nella compilazione delle richieste, visto che nell'analisi dei moduli si è rilevato che gli stessi erano spesso mancanti o privi dei dovuti riferimenti normativi e della documentazione necessaria al fine del corretto espletamento della pratica. Si allegano alla presente referto i moduli e le procedure autorizzative ; -cartello di passo carrabile: informazioni sulle relative procedure e stampati per le nuove richieste, rinunce e volture;-stallo di sosta per invalidi: informazioni sulle relative procedure e stampati per la richiesta di box generico e di box personalizzato;-competizioni sportive: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta di autorizzazione e/o nulla osta;-dissuasori di sosta: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;-specchi parabolici: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;-realizzazione nuovi accessi carrabili e modifica degli stessi: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;-pubblicità temporanea – tipologia sequenziali: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;-pubblicità permanente: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;-pubblicità nei cantieri edili: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;-pubblicità temporanea – striscioni: informazioni sulle relative procedure e stampato per la richiesta;

Con nota inviata in data 10/10/11 con P.G. 67416 al S.I.C. è stata chiesta la pubblicazione degli stessi sul sito internet.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 60635 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOSono state realizzate le seguenti attività: ricognizione modulistica attualmente esistente e ricognizione dei regolamenti attualmente esistenti e correzione, aggiornamento e semplificazione della documentazione. Predisposizione dell'iter procedurale per ottenere le autorizzazioni per ogni procedimento amministrativo-digitalizzazione dei documenti.

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OB.05 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO

(1961)

Descrizione:Realizzazione di interventi di moderazione del traffico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al fine di redigere progetti "partecipati" con gli stakeholders di riferimento.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo MOBILITÀ URBANACentro di Responsabilità 22.05.40 U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICOBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi delle richieste relative anno 2009 - 2010 -2011 inerenti i problemi di elevata velocità e di sicurezza stradale nelle zone residenziali e incontri con gli stakeholders

R Previsto

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Sopralluogo per rilevare la reale criticità dello stato attuale e attribuzione per ciascuna richiesta di un codice di priorità di intervento

R Previsto

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Progetto e realizzazione di interventi di moderazione del traffico n. 1 - realizzazione zona 30 quartiere via Osimo, via Numana

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Progetto e realizzazione di interventi di moderazione del traffico n. 2 - realizzazione zona 30 e realizzazione n. 2 attraversamenti pedonali rialzati quartiere Poderino - via Antinori e via Dini

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagina 233

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Progetto e realizzazione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza mobilità debole n. 3 - via Cappellini e realizzazione n. 1 attraversamento pedonale rialzato

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Progetto e realizzazione di interventi di messa in sicurezza mobilità debole n. 4 - semaforizzazione del sottopasso di Fosso Sejore al termine della pista ciclabile Fano-Pesaro

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Progetto e realizzazione di interventi di moderazione del traffico n. 5 - n. 2 vie in funzione delle richieste pervenute

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

INDICATORI:N. progetti d'intervento sul traffico realizzatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/10/2011Valore Ottimale Da 5,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 0,00Peso 25,00Stato Attuale

7,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1081.308.02 € 15.000 parte impegno 1170/2010 (Det. 2671/2010)

Cap. 1081.207.01 € 6.500 parte impegno 1398/2010 (Det. 1170/2010)Cap. 1081. 207.01 € 3.910 (Det. 654/2011)Cap. 2081.108 € 10.200 risorse da assegnare nel triennale opere pubbliche (per intervento n° 4 relativo al semaforo Fosso Sejore)Al 31.10 spesi € 12.700 (Imp. 1398/2010) - € 5.600 (Imp. 1770/2010) - € 1.680 (Imp. 1023/2011) - € 10.180,15 (Imp. 1463/2011)

Importo Stanziato 35.610,00Importo Impegnato 30.160,15

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RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Ilenia Santini - Curina Paolo - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Bracci Valter -

Gargaro Alfonso - Sora Lucio - Bertulli Alessandro

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE VALORIZZANDO L' INDICATORI PROPOSTO IN SEDE DI PDO.INDICARE INOLTRE QUANTE E QUALI RICHIESTE SONO STATE ANALIZZATE RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITA' 2009-2010-2011-QUANTI E QUALI SOPRALLUOGHI SONO STATI EFFETTUATI.Le spese preventivate erano pari ad € 35.610,00, dalla relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio risultano le seguenti spese:-€ 11.000 imp.1398/2010-€ 1.680 imp.1023/2011-€ 5.600 imp.1770/2010-€ 10.180,15 imp. 1463/2011 per un totale di € 28.465,15INDICARE SE SOSTENUTE ULTERIORI SPESE ALLA DATA DEL 31/10/2011

RELAZIONE AL 31.10.2011Analisi delle richieste relative anno 2009 - 2010 -2011 inerenti i problemi di elevata velocità e di sicurezza stradale nelle zone residenziali e incontri con gli stakeholdersSopralluogo per rilevare la reale criticità dello stato attuale e attribuzione per ciascuna richiesta di un codice di priorità di intervento secondo lo schema di seguito riportato:ANNO 2009 N. PRATICA RICHIEDENTE VIA PRIORITA'

121 Polizia Municipale Fragheto BASSA

161 Alessandroni Alfreda della Trave ALTA

165 Mariotti Emanuela Papini BASSA

172 Del Bianco Palmiro Galilei BASSA

257 residenti IX Strada BASSA

276 Priori Luca De Gasperi BASSA

295 Sindaco Loc. Cannelle BASSA

303 Carletti Aldesino Severi BASSA

313 De Angelis Andrea Loc. Cannelle BASSA

314 Tebaldi Marc II Strada BASSA

316 Sindaco Strada da Ponte Murello a Mombaroccio

BASSA

340 Damiana Covre Centinarola - Carignano BASSA

347 residenti Monte Nerone ALTA

357 Toni Guido Della Scuola ALTA

392 Polizia Municipale Fossa S. Orso BASSA

441 Studio Angelica Bodrini BASSA

459 Polizia Municipale Flaminia BASSA

460 Abbatico Mirella Flaminia BASSA

483 residenti Brigata Messina ALTA

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ANNO 2010N. PRATICA RICHIEDENTE VIA ARCHIVIO

25 Uff. Segnalazioni. Lavori Pubblici

Fanella / Fornace BASSA

51 Ufficio Tecnico Bellandra BASSA

55 Valenti Claudio Tre Pini BASSA

73 Malerba Annunziata Toniolo BASSA

120 Loquercio Angelo Boscomarina BASSA

121 Segnalazione ricevuta Modigliani BASSA

ANNO 2011

N. P.G. RICHIEDENTE VIA ARCHIVIO

74454/11 "Il Millesimo” Del Fiume ALTA

53006/11 Antili Carla Martini – Ferrari - Giacometti BASSA

36492/11 Ticchi Luciano Morganti ALTA

Rulli Francesca Del Fiume BASSA

3682/11 Diotallevi Cesare Fanella - Fornace ALTA

Assessore Via Brigata Messina ALTA

Tabella riassuntiva:Anno N. tot. di richieste pervenute ed esaminate

relative al trafficoN. richieste esaminate che riguardano interventi di moderazione della velocità

2009 492 19

2010 185 7

2011 150 6

QUANTI E QUALI SOPRALLUOGHI SONO STATI EFFETTUATI:Si riportano di seguito i sopralluoghi più importanti che sono attestati anche da documentazione fotografica. Per gli altri sopralluoghi spesso si è proceduto a individuare sul posto la problematica richiesta

Via Osimo -Numana: 11/01/2011- 25/01/2011Zona Poderino Via Trave Via Brigata Messina: 18/10/2011 – 27/10/2011 - 04/11/2011Via Cappellini: 26/07/2011Messa in sicurezza Semaforo sottopasso Fosso Sejore: 05/04/2011- 05/05/2011 - 07/10/2011Via della Stazione - via della Scuola - via Urbino: 04/05/2011 24/08/2011 01/06/2011 Via Boccaccio : 07/02/2011- incontro con cittadini della via 04/04/2011 - 29/03/2011Via del Mulino via del Castello: 04/05/2011 – 19/06/2011- 26/07/2011 - 02/09/2011 – 04/08/2011 – 08/08/2011 - Sopralluogo Via del fiume: 18/10/2011

I progetti di intervento sono stati realizzati in parte anche grazie al progetto approvato con determina n. 2671 del 13/12/2010 comprendente la relazione tecnica, l'elenco prezzi, schema atto di cottimoLa consegna dei lavori è avvenuta il 12/04/2011 vedi verbale di consegna.

N. progetti d'intervento sul traffico realizzati (almeno 4)Via Osimo -NumanaZona Poderino Via Trave Via Brigata Messina Via Cappellini; Messa in sicurezza Semaforo sottopasso Fosso SejoreVia della Stazione - via della Scuola - via Urbino;Via Boccaccio Via del Mulino via del Castello.

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Ordinanze Codice della Strada con cui si è istituito l'intervento ai sensi del N.C.d.S.:Intervento n. 1 - via Osimo Numana e strade limitrofe (entro Aprile 2011)− Ordinanza 37 26/01/2011 progetto Spesi € 6.000,00 della determina n. 1170/2010 IMP.1398/2010 per i lavori di manutenzione e rifacimento segnaletica orizzontale e verticale;

intervento n. 2 Zona Poderino (entro Settembre) − Ordinanza n° 794 del 10/10/11modifica viabilità Pazza Unità d'Italia e limitrofe− Ordinanza n. 835 del 08/11/2011 realizzazione di attraversamento pedonale rialzato i via Trave n

corrispondenza della palestra – Spesi dopo il 31/10/2011 ulteriori € 2.700,00 per la realizzazione di tale attraversamento rialzato - determina 2671/2010 IMP.1770/2010Si è preferito inoltre non realizzare l'altro attraversamento preventivato in via Trave vicino a via Liguria in quanto si è ritenuto di farlo in via Brigata Messina (ordinanza n. 844 del 11/11/2011 via Brigata Messina) dove le richieste erano più numerose e in quanto l'ulteriore attraversamento si trova in corrispondenza della futura e prossima realizzazione della strada interquartieri – Per tale attraversamento sono stati spesi ulteriori € 2.700,00 determina 2671/2010 IMP.1770/2010;

Intervento n. 3: - via Cappellini (entro Settembre) − ordinanza n. 583 del 21/06/2011 via Cappellini percorso pedonale ed occhi di gatto realizzato il percorso

pedonale come previsto per un costo per l'acquisto degli occhi di gatto rifrangenti: seduta n. 3 del 22/02/2011 verbale n. 4 5^ commissione consiliare

Spesi:€ 1.680,00 dt 654/2011 IMP.1023/2011 acquisto occhi di gatto€ 5.000,00 dt 1170/2010 IMP.1398/2010 lavori segnaletica orizzontale e verticale ; € 2.600,00 dt 2671/2010 IMP.1770/2010 per realizzazione banchina pedonale di raccordo con percorso pedonale su via Cappellini.Allegati alla presente si riportano le foto con l'indicazione dell'intervento

Intervento n. 4: Fosso Sejore (entro Ottobre) semaforizzazione del sottopasso di Fosso Sejore al termine della pista ciclabile Fano-Pesaro – I lavori sono stati realizzati a fine Settembre e il semaforo è stato attivato provvisoriamente il giorno 07/10/2011 tramite allaccio alla pubblica illuminazione (vedi certificato di regolare esecuzione redatto il 07/10/2011 che attesta l'avvenuta sperimentazione e la corretta esecuzione delle opere al fine della rilascio del provvedimento di liquidazione). Il semaforo però verrà messo in funzione in modo definitivo prima della stagione prossima estiva tramite allaccio enel. (richiesta allaccio 31/08/2011)Spesi € 10.180,15 IVA inclusa – determina 1737/2011 IMP. 1463/2011Si allegano alla presente le foto che attestano l'avvenuta realizzazione dell'impiantoProgetto semaforo con relazione e elaborati P.G.18739 del 23/03/2011Parere favorevole RFI P.G. 26224 del 20/04/2011Finanziamento P.G. 49032 del 18/07/2011Certificato regolare esecuzione del 07/10/2011

Intervento n. 5 (entro Ottobre) Progetto e realizzazione di interventi di moderazione del traffico n. 2 vie in funzione delle richieste pervenute:progetto messa in sicurezza via della Stazione via della Scuola

ordinanza 747del 08/09/2011 - ordinanza n. 670 del 28/07/2011 – ord. 724 del 24/08/2011 – 752 del 12/09/201 - 758 del 14/09/2011 – 802 del 19/10/2011 -

spesi € 1.200,00 determina n. 1170/2010 IMP.1398/2010

Via Boccaccio ordinanza n. 740 del 06/09/11 e 784 30/09/2010 - divieti di sosta e regolamentazione soste e realizzazione zone 30 spesi € 500,00 determina n. 1170/2010 IMP.1398/2010 – riunione con i cittadini del 04/04/2011

−Via del Mulino - Via del Castello ordinanza n. 363 del 09/05/2011 - n. 673 del 28/07/2011 - 788 del 04/10/2011 - spesi

€ 3.000,00 dt 2671/2010 MP.1770/2010

17/10/2011 DET.2040 LAVORI DI MANUTENZ.E RIFACIMENTO SEGNALETICA

STRADALE VERTICALE ORIZ.E COMPLEMENTARESi determina di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale, in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi del D.P.R. n. 384 del 20/80/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, e dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” procedendo alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;- di individuare il contraente invitando non meno di cinque ditte individuate sulla base di indagini di mercato e di comunicare l'avvenuto affidamento con avviso di post informazione sul sito del Comune di Fano;

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- di approvare il progetto redatto dall' U.O. Progettazione Traffico di questo Settore relativo ai lavori sopra citati del complessivo importo IVA inclusa, di € 33.000,00 come dal sottostante quadro economico:

A) Importo dei lavori a misura 24.879,00B) Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso 400,00C) Lavori in economia 1.521,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 26.800,00

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1) incentivo di progettazione (pari al 2,00% di 26.800,00 €) 536,002) IVA (21%) su € 26.800,00. 5628,003) imprevisti ed arrotondamenti 36,00

TOTALE 33.000,00

- di impegnare € 33.000,00 imputando tale somma alla voce di bilancio 2011 n. 1081.308.02 prestazioni per disciplina traffico.

30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 60635 SALVAGUARDIA EQUILIBRI

DI BILANCIODetermina 2671/2010 affidamento lavori realizzazione attraversamenti pedonali rialzati + acquisti per la disciplina del traffico.Determina 1170/2010 Spese per interventi disciplina traffico gara segnaleticaDetermina 654/2011 acquisti per disciplina del trafficoSono state realizzate le seguenti attività: analisi delle richieste relative anno 2009-2010-2011 inerenti i problemi di elevata velocità e di sicurezza stradale nelle zone residenziali. Sono stati effettuati i sopralluoghi per rilevare la reale criticità dei luoghi su cui è stato richiesto l'intervento di modifica della viabilità.Si sono realizzati i seguenti interventi:− Via Osimo-Via Numana spesi € 6.000,00 della dt 1170/2010;− Via Cappellini-acquisto occhi di gatto rifrangenti: € 1.680,00 dt 654/2011 + lavori segnaletica orizzontale €

5.000,00 dt 1170/2010; spesi € 2.600,00 dt 2671/2010 per realizzazione banchina pedonale di raccordo con percorso pedonale su via Cappellini.

− Progetto e realizzazione interventi messa in sicurezza mobilità debole attraverso la semaforizzazione del sottopasso di Fosso sejore al termine della pista ciclabile Fano Pesaro dt 1737/2011 di acquisto semafori Fosso Sejore per € 10.185,15- sono in corso i lavori

− Progetto e realizzazione di interventi di moderazione del traffico in n.2 vie in funzione delle richieste pervenute: realizzato l'intervento in Fenile spesi € 3.000,00 dt 2671/2010

− 30/08/2011 DET. 1737 APPROVAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE

PER IMPIANTO SEMAFORICO E AFFID.FORNITURASi determina di approvare la spesa complessiva di €10.180,15 iva inclusa necessaria all'acquisto dell'impianto semaforico da installarsi presso il sottopasso di Fosso Sejore- di imputare la spesa di € 10.180,15 al Cap. 2081.501

26/07/2011 D.G. 337 FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE-ASSEGNAZIONE

FONDI IMPIANTO SEMAFORICO ED ALTRI INTERVENTISi delibera di approvare il finanziamento e l'assegnazione della spesa in conto capitale nel modo seguente:- €4.000 cap.2081.108 lavori di modifica aiuola Loc.Torrette al fine di mettere in sicurezza la fermata di sosta degli autobus- € 12.000 cap.2081.501 Realizzazione di semaforo per regolazione circolazione sottopasso Fosso Sejore

15/04/2011 PROVV. 735 MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNLETICA

AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERESi dispone ad autorizzare la ditta Segnaletica 2000 di Zenobi Marzia appaltatrice dei lavori di "manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale verticale,orizzontale e complementare, compreso la sistemazione della sede viabile", in virtù del contratto ad affidare in subappalto alla ditta "Segnaletica Vallesina di Galli Filippo"

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05/04/2011 DET. 654 DETER.A CONTRATTARE SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA COMPLEMENTARE

Si determina di approvare la spesa complessiva di e 3.910,00 necessaria per provvedere alla protezione pedonale di via Cappellini attraverso l'installazione di divieto di sosta lato mare e la predisposizione in sito di dispositivi rifrangenti.di imputare la spesa complessiva di € 3.910,00 al capitolo 1081.207.01

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OB.06 REALIZZAZIONE DEL CAR POOLING (1962)

Descrizione:Realizzazione del sito internet al fine di effettuare il car pooling almeno per gli utenti con destinazione il centro storico in modo da ridurre il numero dei veicoli circolanti nel territorio comunale. Tale servizio è dedicato a soggetti che percorrono la medesima tratta nella stessa fascia oraria e che attraverso il sito internet spontaneamente si accordano per viaggiare insieme, in modo tale da mettere a disposizioni i posti liberi che ci sono abitualmente nella propria auto al fine di rispettare l'ambiente, ridurre il traffico e risparmiare.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%

40,00

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo MOBILITÀ URBANACentro di Responsabilità 22.05.40 U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICOBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Riunioni e incontri con istituzioni e enti che hanno già attivato il servizio e incontro con gli stakeholders per la definizione delle procedure di realizzazione del servizio

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Identificazione delle ditte interessate per l'affidamento del servizio di organizzazione del car pooling

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Istituzione del sito internet e campagna di promozione istituzionale attraverso incontri con gli stakeholders al fine di far iniziare a regime il servizio dal 2012

£ Previsto

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

0,00

Pagina 240

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INDICATORI:N. visitatori sito web dedicato al car poolingMonitoraggio Dal 01/09/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 150,00 a 100,00Valore Critico Da 99,00 a 0,00Peso 20,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spese per interventi mobilità sostenibile

Importo Stanziato 2.000,00€ 2.000,00 1081.308.05 Spese per interventi mobilità sostenibile - servizio car pooling.

Importo Impegnato 2.420,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1784.000.00.00.00 Affidamento incarico per l'attivazione del servizio "CAR POOLING"

- Spese per la disciplina del traffico stradale ed interventi migliorativi per la viabilità.

2.420,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Ilenia Santini - Vesprini Antonella

STATI DI ATTUAZIONE:30/01/2012 PROVV. 217 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR POOLING-

DETERMINA A CONTRATTAREAffidato alla ditta Viagginsieme il servizio di attivazione via web del progetto car-pooling per l'importo di € 2.420 da imputare al cap. 1081.308.05-Imp. 1784/2011. Approvato il modulo di adesione al progetto, le condizioni generali di servizio e le condizioni d'uso allegati al presente atto.

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31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%

La realizzazione dell'obiettivo ha subito ritardi a causa di altre priorità di intervento stabilite dall'assessorato.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE CON QUALI MODALITA' E' STATA ATTUATA LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL NUOVO SERVIZIO E CHE RISCONTRO SI E' AVUTO DAGLI STAKEHOLDERS. INDICARE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO RITARDATO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO NEI TEMPI PREVENTIVATI.

RELAZIONE AL 31.12.2011La campagna di promozione e' stata attuata attraverso mail ai dipendenti comunali, articoli di giornale, conferenze stampa (vedi http://www.oltrefano.it/2012/03/08/fano-nasce-il-primo-social-network-della-mobilita-arriva-il-car-pooling/), attraverso la pubblicazione del link http://fano.viaggiainsieme.it sul sito del Comune di Fano, e attraverso incontri tra l'assessore al traffico, la ditta responsabile del sito internet e i dirigenti delle scuole. Il raggiugimento dell'obiettivo e' stato ritardato rispetto ai tempi previsti in quanto si e' dato priorità ad un altro progetto che ha richiesto l'impegno delle risorse umane previste nel presente obiettivo e che prevedeva lo studio di una nuova viabilita' su Viale Adriatico e Via Nazario Sauro concertata con le varie associazioni e i residenti della zona, attivita' non prevista nel piano degli obiettivi ma ritenuta prioritaria per l'Amministrazione e in particolare per l'Assessorato al Traffico.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SE REALIZZATO IL SITO WEB DEDICATO AL CAR POOLING. CHIARIRE GLI EVENTUALI MOTIVI DEL RITARDO E SE SI PREVEDE DI REALIZZARE L'OBIETTIVO NELL'ANNO IN CORSO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Alla data del 31/10/2011 sono state effettuati n. 3 incontri con Assessore Biancani e con Ing. Viggiani - Comune di Pesaro che hanno già attivato il servizio.Ricerca di mercato con identificazione di n. 2 ditte interessate per l'affidamento del servizio di organizzazione del car pooling.Richiesta di storno di fondi P.G. n° 76705 del 17/11/2011 per consentire l'affidamento.La rilevazione del N. visitatori sul sito web dedicato al car pooling può essere effettuata dopo l'avvenuto affidamento del servizio stesso.

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OB.07 INFORMATIZZAZIONE DELLE FERMATE DI SOSTA AUTOBUS

(1964)

Descrizione:Le fermate di sosta autobus attualmente esistenti sono state gestite direttamente dal Soggetto Gestore del Servizio di Trasporto Pubblico Locale. Attualmente il programma di esercizio relativo al Contratto di Servizio del Trasporto Pubblico Locale prevede una serie di fermate di sosta che non sono mai state censite e rilevate puntualmente. Attraverso questo progetto di censimento delle fermate di sosta autobus si intende rivisitare ed aggiornare i dati disponibili nell'ottica di migliorare il servizio all'utenza e di essere un valido supporto alle future scelte politiche e programmatiche dell'Amministrazione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo MOBILITÀ URBANACentro di Responsabilità 22.05.40 U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICOBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione schede di rilievo e rivisitazione del programma di esercizio relativo al contratto di servizio del T.P.L. al fine della programmazione dei sopralluoghi e del controllo della regolarità delle fermate

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Rilevo in sito di almeno 200 fermate e acquisizione delle fotografie effettuata da personale dell'ufficio e delle planimetrie

R Previsto

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Report finale con redazione di apposita relazione e sistematizzazione dei dati attraverso ed emissione degli atti necessari alla istituzione delle fermate (ordinanza, schede, relazioni)

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

0,00

Pagina 243

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. interventi di miglioramento della sicurezza delle fermate autobus principaliMonitoraggio Dal 01/10/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 20,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 10,00Peso 30,00Stato Attuale

21,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Acquisto per disciplina del traffico

Cap. 1081.207.01 € 300,00

Importo Stanziato 300,00€ 300,00 1081.207.01 Acquisto materiale vario per la segnaletica stradale sia orizzontale che

verticale necessario per il miglioramento della sicurezza e prevenzione sinistri.

Importo Impegnato 3.997,50Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1801.000.00.00.00 "lavori di modifica aiuola di Torrette al fine di mettere in sicurezza

le fermate di sosta degli autobus".-finanziam. contrib.permessi a costruire n° 1293)-assegnaz.D.G. N°337 DEL 27.07.2011

3.997,50

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Ilenia Santini - Mazzoleni Angelo - Stefano Mea - Bracci Valter - Gargaro Alfonso -

Sora Lucio - Bertulli Alessandro

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STATI DI ATTUAZIONE:16/02/2012 DET. 331 RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LAVORI MODIFICA

AIUOLA TORRETTE PER MESSA IN SICUREZZA FERMATAApprovato progetto relativo ai "lavori di modifica aiuola di Torrette al fine di mettere in sicurezza le fermate di sosta degli autobus" per un importo complessivo di € 3.997,50 da imputare al cap. 2081.108.01-Imp. 1801/2011.

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO IN SEDE DI PDO

RELAZIONE AL 31.10.2011Predisposizione schede di rilievo e rivisitazione del programma di esercizio relativo al contratto di servizio del T.P.L. al fine della programmazione dei sopralluoghi e del controllo della regolarità delle fermate A fine Marzo 2011 sono state predisposte le schede di rilievo ed acquisito tramite Adriabus il programma di esercizio al fine della predisposizione dei sopralluoghi da effettuare per rilevare le fermate autobus principali relative al Trasporto Urbano.

RilIevo in situ di almeno 200 fermate e acquisizione delle fotografie effettuata da personale dell'ufficio e delle planimetrieTra Aprile ed Agosto il personale dell'Ufficio ha effettuato circa 80 sopralluoghi relativi ad n. totale 216 fermate rilevate segnalando gli interventi da realizzare e fotografando la posizione della fermata.Le schede sono riportato in allegato al presente referto

Report finale con redazione di apposita relazione e sistematizzazione dei dati attraverso emissione degli atti necessari alla istituzione delle fermate (ordinanza, schede, relazioni)

N. 216 schede di rilevazione allegate alla presenteN. 2 ordinanze

autorizzazione n. PP47/2011 del 21/09/2011 - autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari di servizio sulle paline di fermata autobus

A seguito dei sopralluoghi con i tecnici Ami abbiamo individuato e programmato una serie di interventi di miglioramento della segnaletica. Il sopralluogo congiunto è stato effettuato il 19/10/2011 e gli interventi di rifacimento sono stati richiesti agli operai dell' U.O. Mobilità Urbana con nota P.G. 71382 del 25/10/2011.Con ordinanza dirigenziale n. 775 del 26/09/2011 e n. 869 del 22/11/2011 sono stati istituite le fermate a seguito delle seguenti richieste:P.G. 69197 del 17/10/2011 oggetto “Viabilità autostazione Fano”P.G. 59317 del 07/09/2011 oggetto “parcheggi scuolabus”P.G.66668 del 06/10/2011 richiesta interventi miglioramento modifica aiuola autobus e segnaletica per autobus

INDICATORE: N. interventi di miglioramento della sicurezza delle fermate autobus principaliGli interventi sono stati realizzati tra Ottobre e metà Novembre: n. 6 fermate sono state migliorate attraverso l'installazione di paletti in via Cappellini; N. tot. 15 fermate sono state migliorate attraverso la realizzazione della prescritta segnaletica stradale orizzontale per un n. tot. di 21 fermate messe in sicurezza.

La documentazione fotografica delle fermate di sosta autobus viene allegata al presente referto. Per quanto riguarda la richiesta di finanziamento di € 4.000,00 al cap. 2081.108 per il rifacimento dell'aiuola a Torrette si è scelto di posticipare l'intervento in quanto il finanziamento è stato assegnato a fine Agosto e si è preferito posticipare i lavori a Marzo 2012 date le temperature invernali e considerato il raggiungimento dell'obiettivo prefissato con l'indicatore proposto (n. 21 fermate migliorate/20) , considerato anche che la modifica dell'aiuola si rende necessarie solo per il periodo estivo per migliorare il servizio di trasporto autobus verso al zona mare di Torrette per il periodo estivo

30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 60635 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Predisposte le schede di rilievo e rivisto il programma di esercizio relativo al contratto di servizio del T.P.L. al fine della programmazione dei sopralluoghi e del controllo della regolarità delle fermate. E' stato richiesto il finanziamento di € 4.000,00 al cap.2081.108 per il rifacimento di un aiuola a Torrette al fine di mettere in sicurezza le fermate del trasporto pubblico estivo. Sono in corso gli atti per procedere alle autorizzazioni delle fermate.

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OB.08 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL CENTRO STORICO

(1968)

Descrizione:Revisione dello schema della circolazione veicolare attuale all'interno della Z.T.L. del centro storico al fine di ridurre il numero degli accessi alla Z.T.L. con conseguente miglioramento del controllo degli stessi da parte delle Forze di Polizia ed eventuale successivo controllo mediante telecamere.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 45%

45,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Polizia Municipale-Ufficio Commercio Espressione di eventuali

pareri di competenza per l'ipotesi di modifica della viabilità

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo MOBILITÀ URBANACentro di Responsabilità 22.05.10 U.O. MOBILITÀ URBANABilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Rilievo dello stato attuale della viabilità e della segnaletica presente nel centro storico

R Previsto

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Redazione di planimetria dello stato di fatto in collaborazione con la Polizia Municipale (e con l’ufficio Urbanistica) con indicazione dei sensi di marcia

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Proposta di modifica della nuova viabilità con relativa segnaletica stradale da attuare £ Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

Conferenza di Servizi con Polizia Municipale, Urbanistica e Commercio per i pareri di competenza e stesura finale del progetto

£ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

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Acquisto del materiale per modificare circolazione stradale con eventuale gara e conseguente installazione ed eliminazione della segnaletica in contrasto

£ Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:N. incontri per la concertazione del documento finale di viabilità centro storicoMonitoraggio Dal 01/11/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 2,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 10,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione € 250.000,00 voce di bilancio 2081.505.03 piano triennale (risorse da assegnare)Importo Stanziato 250.000,00€ 250.000,00 2081.505.03 Acquisto telecamere per il servizio Mobilità Urbana.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 10,00Risorse Utilizzate Curina Paolo - Ivana Bertini - Vesprini Antonella - Bracci Valter - Gargaro Alfonso -

Sora Lucio - Bertulli Alessandro - Nicola De Luca - Aramini Luciano - Luciano Gatto

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 45%

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE ENTRO LA FINE DELL'ANNO SIANO STATE MESSE IN ATTO ALTRE ATTIVITA' O SE TUTTO E' STATO RIMANDATO AL 2012. SI CHIEDE SE HA TROVATO ATTUAZIONE QUANTO DELIBERATO CON LA DELIBERA DI G.C. 528 DEL 13.12.2011.SI CHIEDE INOLTRE COSA SIGNIFICHI CHE LA TERZA ATTIVITA' E' STATA ESPLETATA AL 50% (COME INDICATO NELLA RELAZIONE AL 31.10), RELAZIONARE IN MERITO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Entro il 31.12.2011 non sono state messe in atto altre attività, tutto è stato rimandato al 2012.E' stata data attuazione a quanto previsto nel dispositivo della D.G. n. 528 del 13.12.2011.La proposta di modifica è in fase di redazione ed attualmente è stata definita per il 50% della sua estensione.

13/12/2011 G.C. 528 DELIMITAZIONE ZTL NEL TERRITORIO COM.LE E DISCIPLINA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Deliberata la nuova delimitazione della Z.T.L. nel territorio comunale e la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni di transito e sosta in ogni Z.T.L. sia permanente che temporanea del territorio comunale.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO

RELAZIONE AL 31.10.2011Al 31/10/2011 risultano realizzate in percentuale le seguenti attività:Attività n. 1: 100%Attività n. 2: 100%Attività n. 3: 50%Attività n. 4: 0%Attività n. 5: 0%

Per quanto riguarda l’indicatore previsto il suo valore è attualmente = 0

17/06/2011 G.C. 273 ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

Si delibera di istituire una zona a traffico limitato permanente;- viene istituita una zona a traffico limitato temporanea nei periodi e nelle vie indicate nella delibera ;- vengono indicate le vie a senso unico di circolazione e a doppio senso di circolazione 17/05/2011 G.C. 211 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI

TRANSITO E SOSTA NELLA ZTLSi delibera di revocare i precedenti atti deliberativi di G.C. n.509/10, 71/11, 73/11 nonchè le parti di tutte le deliberazioni precedenti afferenti lo stesso oggetto.

21/04/2011 G.C. 156 LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE

DELL'ACCESSO ALLA Z.T.L.Si delibera di adottare tutte le necessarie misure per consentire il libero accesso alla Z.T.L. dalla 06.00 alle ore 9.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00 e per il mercoledì e il sabato dalle ore 06.00 alle 08.00 e dalle 14.00 alle 16.00 fino all'adozione delle necessarie misure per la regolamentazione degli eccessi alla Z.T.L. da attivare entro la matà del mese di maggio

04/03/2011 G.C. 73 RETTIFICA D.G.71 DEL 01/03/2011 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Rettifica D.G.71 del 01/03/2011 "Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni di transito e sosta nella Z.T.L. del Centro Storico - Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta n.509 del 31/12/2010"

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01/03/2011 G.C. 71 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E SOSTA NELLA Z.T.L.

Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni di transito e sosta nella Z.T.L. del centro storico - modifiche ed integrazioni alla Delibera n.509 del 31/12/2010

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OB.09 MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE D'AREE A VERDE PUBBLICO

(1975)

Descrizione:Si prevede una rivisitazione completa del testo per adeguarsi alle nuove norme in materia per semplificare le procedure di affidamento e di controllo aggiornandone i contenuti ed i parametri di valutazione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo VERDE PUBBLICOCentro di Responsabilità 22.05.50 U.O. VERDE PUBBLICOBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Valutazione criticità R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

Confronto con utenza R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Stesura Regolamento R Previsto

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Approvazione Nuovo Regolamento £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

Pagina 250

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INDICATORI:N. modifiche fatte al regolamento aree verde pubblico su richiesta dell'utenzaMonitoraggio Dal 01/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 0,00Stato Attuale

50,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Malanga Gabriella - Paola Adanti - Nicoletta Gervasi

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO APPROVATO ENTRO FINE ANNO IL REGOLAMENTO; IN CASO NEGATIVO RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI. ALLEGARE EVENTUALMENTE LA BOZZA DI REGOLAMENTO CHE ERA STATA PREDISPOSTA ENTRO IL MESE DI OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il regolamento non è stato approvato entro la fine del 2011 ma con D.C. n. 137 del 04.06.2012 in quanto necessitava di integrazioni.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, VOLORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO IN SEDE DI PDO, INOLTRE CHIARIRE SE SI PREVEDE DI APPROVARE IL NUOVO REGOLAMENTO ENTRO L'ANNO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Al 31/10/2011 la bozza del nuovo Regolamento è stata completata. Relativamente all’indicatore proposto, circa metà delle modifiche sono in linea con quanto richiesto dall’utenza. Il livello raggiunto viene considerato soddisfacente, in quanto la modifica del regolamento si era resa necessaria in parte per far fronte a quanto richiesto dall’utenza, ed in parte per semplificare le procedure amministrative per rendere più efficiente il lavoro dell’ufficio di riferimento.Si prevede di poter approvare il nuovo Regolamento entro l’anno 2011. A tale fine la bozza realizzata è stata inviata ai Responsabili in data 11/11/2011 e discussa in V Commissione in data 15/11/2011.

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OB.10 COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DELL'ULIVO

(1983)

Descrizione:Si prevede di modificare la tipologia dei loculi mono fila attualmente presenti e poco richiesti realizzandone una nuova serie soprastante. Tale soluzione raddoppierebbe la capacità ricettiva e renderebbe più gradita l'offerta dell'utenza.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

20,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Lavori Pubblici Progettazione e D.L.

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZI CIMITERIALICentro di Responsabilità 22.06.70 SEGRETERIA DI SETTORE (LL.PP.)Bilancio Pluriennale 06 SERVIZI SOCIALI E SPORTProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione e approvazione progetto preliminare R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

Redazione e approvazione progetto esecutivo £ Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

Affidamento lavori £ Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2105.101.01 € 400.000Importo Stanziato 400.000,00€ 400.000,00 2105.101.02 Costruzione e ampliamento di cimiteri.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Agostinelli Bruno

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

15/11/2011 D.G. 476 MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE E FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE

Finanziate varie spese in c/capitale tra le quali € 131.000 al cap. 2105.102 per la manutenzione straordinaria dei cimiteri: € 50.000 per Cimitero Urbano€ 40.000 per Cimitero dell'Ulivo€ 41.000 per cimiteri rurali

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

IL PROGETTO PRELIMINARE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELL'ULIVO E' STATO APPROVATO CON D.G.321 DEL 12/07/2011, OCCORRE CHIARIRE SE E' STATO REDATTO IL PROGETTO ESECUTIVO E SI PREVEDE DI APPROVARLO ENTRO L'ANNO. MOTIVARE L'EVENTUALE RITARDO

RELAZIONE AL 31.10.2011Al 31/10/2011 non è stato redatto il progetto esecutivo in quanto con nota del 08/09/2011 prot. 59732 si proponeva una modifica del PDO 2011 relativamente agli interventi di edilizia cimiteriale. Il relativo diniego, motivato dall'assenza di finanziamento, comunicato in data 13/10/2011 P.G. 68347 non ha permesso di procedere entro i 12 gg. lavorativi rimanenti dalla data del 31/10/2011 a completare la redazione del progetto esecutivo. Successivamente con deliberazione di G.C. n. 476 del 15/11/2011 venivano assegnate le necessarie risorse finanziarie pari a 131.000,00 € e si procedeva quindi alla redazione dei progetti di manutenzione straordinaria del cimitero urbano per un importo di € 50.000,00, alla manutenzione straordinaria del cimitero dell'Ulivo per un importo di € 40.000,00, alla manutenzione straordinaria dei cimiteri di frazione per un importo di € 41.000,00; si richiede pertanto di riprendere in considerazione la citata richiesta avanzata dall'Ass. all'edilizia cimiteriale del 08/09/2011 precisando che i nuovi progetti verranno completati entro l'anno in corso.

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12/07/2011 D.G. 321 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER AMPLIAMENTO CIMITERO DELL'ULIVO €400.000

Si delibera di approvare il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria ed aumento dei loculi nel cimitero dell'ulivo redatto in data 21 giugno 2011 dal geom.Bruno Agostinelli del Settore Lavori Pubblici, dell'importo di € 400.000- si da atto che l'intervento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale del lavori pubblici approvato in allegato al bilancio di previsione 2011 con D.G.91 del 31/03/2011 per l'importo di € 400.000 al Capitolo 21005.101 anno 2011

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OB.11 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PADIGLIONI INTERRATI DEL CIMITERO CENTRALE E BONIFICA DELLA STRUTTURA

(1985)

Descrizione:Realizzazione di ascensori monopiano in tre padiglioni principali del cimitero centrale al fine di rendere fruibile agli utenti diversamente abili il piano interrato. Si realizzeranno inoltre camminamenti, rampe e tutte quelle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 10,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

20,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Lavori Pubblici Progettazione e D.L.

Responsabile ROBERTI GINOReferente Politico SILVESTRI MICHELECentro di Costo SERVIZI CIMITERIALICentro di Responsabilità 22.06.70 SEGRETERIA DI SETTORE (LL.PP.)Bilancio Pluriennale 06 SERVIZI SOCIALI E SPORTProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione e approvazione Progetto Preliminare R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

Redazione e approvazione Progetto Esecutivo £ Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

Affidamento lavori £ Previsto

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2105.101.01 € 300.000Importo Stanziato 300.000,00€ 300.000,00 2105.101.02 Costruzione e ampliamento di cimiteri.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Agostinelli Bruno

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

29/12/2011 G.C. 559 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CIMITERO VIA GIUSTIZIAApprovato il progetto esecutivo per la straordinaria manutenzione del cimitero urbano di Via Giustizia per l'importo complessivo di € 50.000, somma finanziata al cap. 2105.102.03-imp. 1170/2011.

29/12/2011 G.C. 558 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CIMITERI RURALIApprovato il progetto esecutivo per la straordinaria manutenzione dei cimiteri rurali per l'importo complessivo di € 41.000, somma finanziata al cap. 2105.102.03-imp. 1771/2011.

20/12/2011 G.C. 541 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CIMITERO DELL'ULIVOApprovato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del cimitero dell'Ulivo per l'importo complessivo di € 40.000, somma finanziata con imputazione al cap. 2105.102.03-imp. 1721/2011.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

CON D.G.204 DEL 17/05/2011 E' STATO APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI VIA DELLA GIUSTIZIA, OCCORRE CHIARIRE SE ALLA DATA DEL 31.10 E' STATO REDATTO IL PROGETTO ESECUTIVO E SE SI PREVEDE DI APPROVARLO ENTRO L'ANNO.CHIARIRE LE EVENTUALI MOTIVAZIONI DEL RITARDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Al 31/10/2011 non è stato redatto il progetto esecutivo in quanto con nota del 08/09/2011 prot. 59732 si propone una modifica del PDO 2011 relativamente agli interventi di edilizia cimiteriale. Il relativo diniego comunicato in data 13/10/2011 P.G. 68347 non ha permesso di procedere entro i 12 gg. lavorativi rimanenti dalla data del 31/10/2011 a completare la redazione del progetto esecutivo. Successivamente con deliberazione di G.C. n.476 del 15/11/2011 venivano assegnate le necessarie risorse finanziarie pari a 131.000,00 € e si procedeva quindi alla redazione dei progetti di manutenzione straordinaria del cimitero urbano per un importo di 50.000,00 €, alla manutenzione straordinaria del cimitero dell'Ulivo per un importo di 40.000,00 €, alla manutenzione straordinaria dei cimiteri di frazione per un importo di 41.000,00; si richiede pertanto di riprendere in considerazione la citata richiesta avanzata dall'Ass. all'edilizia cimiteriale del 08/09/2011 precisando che i nuovi progetti verranno completati entro l'anno in corso.

17/05/2011 G.C. 204 APPROVAZ. PROGETTO PREL.PER LA RIQUALIFICA ED

ABBATTIMENTO BAR.ARCHITET.CIMITERO CENTRALESi delibera di approvare il progetto preliminare per la riqualifica ed abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero di via della giustizia redatto in data 22 aprile dal geom Bruno Agostinelli dell'importo di €300.000

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

22.06 SETT. 6° - SERVIZI LAVORI PUBBLICI

Responsabile: BENINI BRUNO fino al 31.07.2011 ROBERTI GINO dal 01.08.2011

A.P.O. Dott.ssa Elena De Vita (fino al 30.09.2011)

Referente Politico: CUCUZZA MARIA ANTONIA

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 VERIFICHE DELL’IDONEITA’ DEI LOCALI A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

OB.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

OB.03 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE

OB.04 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -RIABILITATIVO DIURNO CENTRO ITACA -2°MODULO

OB.05 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO

OB.06 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE

OB.07 SISTEMAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DA ADIBIRE A UFFICI

OB.08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO

OB.09 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SASSONIA

OB.10 COMPLETAMENTO STRADA ZONA INDUSTRIALE DI BELLOCCHI (VIA VAMPA)

OB.11 CONCORSO DI IDEE PROGETTO PARCO URBANO

OB.12 INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

OB.13 REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA PRESSO LE MURA ROMANE

OB.14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO

OB.15 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI AMIANI

OB.16 REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI AL BASTIONE NUTI

OB.17 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA ROMA E VIA TRAVE

OB.18 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA

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OB.19 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI

OB.20 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI LEOPARDI

OB.21 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI

OB.22 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCOLINI

OB.23 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO

OB.24 VERIFICA E VALUTAZIONE IMPIEGO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE NEI Q.E. DEI LAVORI

Pagina 261

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OB.01 VERIFICHE DELL’IDONEITA’ DEI LOCALI A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

(1910)

Descrizione:Nell'anno 2010 è stata realizzata una relazione nella quale sono stati individuati i locali destinati alla partecipazione popolare da mettere a norma.L'ufficio ha poi redatto il progetto esecutivo per eseguire i lavori relativi all'adeguamento dei locali ex circoscrizioni dell'importo di euro 35.000,00. Questo progetto è stato approvato con D.G. N.454 del 7/12/2010 e attualmente è in attesa dell'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale. Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25%

25,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo IMMOBILICentro di Responsabilità 22.06.20 U.O. MANUTENZIONEBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Affidamento lavori R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

XInizio Lavori £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

Fine lavori £ Previsto

X 25,00 %

Effettivo

Consegna immobili ai Servizi Sociali £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2011.102.01 € 35.000 Imp. 1706/2010Importo StanziatoImporto Impegnato 35.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1706.000.00.00.00 Lavori di adeguamento delle ex sedi di circoscrizioni .

(finanziam.avanzo c/c 2009 fondi non vincolati)35.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Mariangela Giommi - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Tedizio Zacchilli -

Pierini Adriano

STATI DI ATTUAZIONE: 30/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25%

Obiettivo in ritardo sui tempi preventivati. Lavori iniziati nel 2012.

15/12/2011 PROVV. 2566 LAVORI ADEGUAMENTO DELLE SALE EX SEDI DI

CIRCOSCRIZIONI-APPROV. VERBALI E AFFIDAMENTOApprovato il verbale di procedura negoziata inerente i lavori di adeguamento delle sale ex sedi di circoscrizione e affidati i lavori alla ditta "Centro Luce di Bartolucci Angelo" per l'importo totale di € 23.015,75 da imputare al cap. 2011.102.01-imp. 1706/2010.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LA LETTERA DI INVITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E' STATA INVIATA IN SETTEMBRE COME DICHIARATO NELLA RELAZIONE AL 30 LUGLIO, E IN CASO NEGATIVO RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il nuovo dirigente Dott. Ing. Gino Roberti in data 27-09-2011 ha dato disposizioni di procedere all'individuazione delle ditte da invitare mediante avviso per la manifestazione di interesse.L'avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato dal 04-10-2011 al 13-10-2011.Con Provvedimento n. 2099 del 24-10-2011 è stato approvato l'elenco ditte da invitare.Il 26-10-2011 è stata spedita la lettera d'invito; la gara è fissata per il giorno 25-11-2011.

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24/10/2011 PROVV.2099 LAVORI DI ADEGUAMENTO SALE EX SEDI CIRC.-APPROVAZ.ELENCO DITTE

Si determina di approvare l'elenco composto da n.23 ditte

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto è stato approvato con D.G. N. 454 del 07/12/2010.Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 04/02/2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.L’attivazione dell’appalto è stata autorizzata dal Direttore Generale il 14 luglio 2011.La lettera di invito per l’affidamento dei lavori è riprogrammata per settembre.

10/02/2011 PROVV. 295 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE SALE EX SEDI DI

CIRCOSCRIZIONI-DETERMINA A CONTRATTAREDisposto di procedere all'appalto dei Lavori di adeguamento delle sale ex sedi di circoscrizioni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio del prezzo più basso, dando atto che la spesa progettuale di € 35.000 è finanziata al cap. 2011.102.01 Imp. 1706/2010.

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OB.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (1911)

Descrizione:I lavori prevedono essenzialmente la bitumatura di alcune strade comunali. L'intervento comprende la fresatura del manto di asfalto deteriorato,la stesura del nuovo tappeto e la sistemazione ove necessaria delle canalette di scolo acque laterali La progettazione e D.L. sono interni. Trattasi di progetto aperto.Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. N. 478 del 14.12.2010.L'attivazione dell'appalto è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota PG 9354 del 14.02.2011. Si è in attesa della pubblicazione del bando.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo STRADECentro di Responsabilità 22.06.20 U.O. MANUTENZIONEBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Pubblicazione bando R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Aggiudicazione definitiva R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Contratto-consegna lavori R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

Primo S.A.L. R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Pagina 265

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Secondo S.A.L. R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

X

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione IMP.1641/2010 € 900.000Importo StanziatoImporto Impegnato 900.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1641.000.00.00.00 AV.F.NON V.-- LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA

STRADE COMUNALI - ANNO 2010 (Avanzo c/c 2009 fondi non vincolati )( incluso incarico coord.sicurezza det.2338 del 2/11/2010)--

900.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Susca Fabio - Leonardo Palazzi - Rossi Patrizio - Talamelli Maurizio -

Tonucci Sauro

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO LIQUIDATO IL SECONDO SAL ENTRO LA FINE DELL'ANNO E IN CASO AFFERMATIVO DI INDICARE IL N. DEL PROVVEDIMENTO.ALLEGARE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il secondo SAL e' stato redatto in data 20/10/2011 e il relativo certificato di pagamento emesso il 16/11/2011. La liquidazione e' avvenuta con provvedimento n. 365 del 21/11/2011.Nel corso del 2011 sono stati eseguiti interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e opere accessorie nelle seguenti vie comunali:VIALE BATTISTIVIA ROSMINIVIA RANUZZIPIAZZALE SAN PAOLOVIA BELLANDRAVIA TONIOLO (TRATTO)VIA CAMPANELLA (TRATTO)STRADA DEL BOSCHETTOPIAZZA UNITA' D'ITALIAVIA REDIPUGLIA

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VIA GALILEISTRADA PALOMBARASTRADA DEL CERRETTOVIA MONTEMARINOSTRADA MADONNA DEGLI ANGELIVIA ANDERSEN

08/11/2011 PROVV. 2209 MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COM.LI-

APPROVAZ. PERIZIA VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMMEApprovata la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, confermando che l'importo totale di € 900.000 trova copertura al cap. 2181.105.01-imp. 1641/2010.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE A CHE PUNTO SIANO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E IN PARTICOLARE SE SI SIA CONCLUSO IL 1° SAL ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Con Provvedimento n° 287 del 22-09-2011 è stata disposta la liquidazione del 1° SAL.Il 20-10-2011 è stato contabilizzato il 2° SAL; si è in attesa di ricevere il DURC per emettere il relativo certificato di pagamento.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto è stato approvato con D.G. N. 478 del 14/12/2010.L’attivazione dell’appalto è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota n. 9354 del 14/02/2010.La pubblicazione del bando è avvenuta l’8 marzo 2011.L’aggiudicazione definitiva è stata disposta il 20 maggio 2011. Il Contratto-consegna dei lavori è stato stipulato il 27 giugno 2011 (rep. 38789).Al 31 luglio 2011 i lavori sono in corso.

22/06/2011 PROVV. 1305 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE-

AUTORIZZ. ALL'IMPRESA A SUBAPPALTARE PARTE OPEREAutorizzata la ditta EDIL ESTERNI s.r.l. a subappaltare alcune opere relative la manutenzione straordinaria delle strade.

20/05/2011 PROVV. 1061 AGGIUDICAZIONE GARA PER APPALTO LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADEAggiudicato definitivamente l'appalto per la manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale alla ditta EDIL ESTERNI s.r.l. che ha offerto un ribasso del 22,728%.

02/03/2011 PROVV. 427 DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADEDisposto di procedere all'affidamento dell'appalto per la manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale attraverso gara con procedura aperta e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Dato mandato alla U.O. Appalti e contratti a procedere alla pubblicazione del bando, dando atto che la spesa progettuale di € 900.000 è regolarmente finanziata al cap. 2081.105.01-Imp. 1641/2010.

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OB.03 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE (1912)

Descrizione:Il progetto definitivo è stato approvato con D.G. N. 501/2010 e trattandosi di restauro di elementi decorativi sarà appaltato sulla base di tale progetto.Ex obiettivo 07/2010Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Invio lettera d'invito alla gara R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Affidamento lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Inizio lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Primo S.A.L. £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

Secondo S.A.L. £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Finanziamento europeo POR FESR CRO Marche 2007/2010 Decreto n. 77/POC-03 del

10/9/2010Importo Stanziato

Importo Accertato 441.000,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2010 538.000.00.00.00 Contrib. reg.le di € 441.000,00 per parte restauro Chiesa San

Pietro in Valle (Decreto n. 77/POC_03 del 10/09/10 - POR-FESR CRO MARCHE 2007/2013) vedi imp. 2010/1819 e 2010/1820

441.000,00

SPESEDescrizione Finanziamento totale € 630.000

Cap. 2052.101.01 quota finanziamento europeo € 441.000 - quota Comune di Fano € 189.000

Importo StanziatoImporto Impegnato 601.524,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2009 2061.000.00.00.00 Incarico profess.le per rilievi ed indagini di prefattibilita' per

interventi di conservazione della CHIESA DI S.PIETRO IN VALLE (FINANZIAM: PRELEVAM.FONDO DI RISERVA)--vedi anche imp. n. 2010/1819 e 2010/1820

13.524,00

2010 1820.000.00.00.00 parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (Finanz.: contrib. permessi a costruire) (oneri n. 1278) vedi anche imp. n. 2010/1819 e n. 2009/2061

147.000,00

2010 1819.000.00.00.00 Parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (contrib. reg.le di € 441.000,00) vedi anche imp. n. 2010/1820 e n. 2009/2061 e acc. n. 2010/538

441.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Roberti Gino - Mariangela GiommiNote R.U.P.Ing. Gino Roberti

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE IL PRIMO SAL SI E' CONCLUSO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE O SE SIA IN RITARDO CONSIDERATO CHE LO E' STATO ANCHE L'INIZIO DEI LAVORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Per effetto del consistente ribasso d'asta offerto dalla Ditta, il 1° SAL sarà maturato solo nei primi mesi dell'anno 2012.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto è stato approvato con D.G. n. 501/2010 del 31/12/2010.L’invio della lettera d'invito alla gara è avvenuta il 18 gennaio 2011.La procedura di gara è iniziata il 16 febbraio 2011 e si è conclusa con l’aggiudicazione (atto 1054 del 19/5/2011)L’inizio dei lavori è avvenuto il 18 luglio 2011.Al 31 luglio 2011 i lavori sono in corso.

19/05/2011 PROVV. 1054 RESTAURO CHIESA S. PIETRO IN VALLE-

AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA GAMMAA seguito di lettera d'invito del 18.01.2011 inviata a cinque ditte, nella seduta del 16.02.2011 si è proceduto all'apertura delleofferte presentate e all'aggiudicazione provvisoria alla ditta Gamma s.n.c.; considerato che il ribasso offerto risultava anormalmente basso, la Commissione ha richiesto alla ditta le giustificazioni riguardanti l'analisi dei prezzi, che son pervenute in data 1° marzo. Trattandosi di lavoro altamente specialistico, la Commissione ha ritenuto opportuno sentire la Soprintendenza per valutare la congruità dell'analisi presentata; la Soprintendenza ha espresso parere positivo in data 16 maggio e il 19 maggio si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, per un totale contrattuale di € 267.894,92.

13/01/2011 PROVV. 82 DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTO LAVORI

RESTAURO CHIESA S. PIETRO IN VALLEDisposto di procedere all'affidamento dell'appalto per lavori di restauro della chiesa di San Pietro in Valle con eventuale progettazione esecutiva (laddove venga richiesta dalla Soprintendenza) per l'importo complessivo di € 489.948,57. la gara verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e l'invito rivolto ad almeno cinque opeatori.

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OB.04 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -RIABILITATIVO DIURNO CENTRO ITACA -2°MODULO

(1913)

Descrizione:Realizzazione di spazi destinati all'accoglienza ed assistenza dei disabili medio lievi a piano primo dell'edificio sito in Loc. Madonna Ponte 39. La progettazione è affidata ad un professionista esterno e fornita gratuitamente dall'ANFFAS. Il Progetto Definitivo è stato approvato con DG 214 il 14-06-2007. Il Progetto Esecutivo è stato approvato con DG 51 del 18.02.2009 ed è finanziato per 150.000,00 euro al Cap. 2104.111.02 Imp. 2009-946 e per 10.000, 00 euro al Cap. 2104.111.01 Impegno 2009 946.I lavori sono iniziati e completati per circa 70% ed è in corso una perizia di variante.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione perizia di variante R Previsto

X 60,00 %

Effettivo

X

Fine lavori R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Contributo regionale

Cap. 0460.010.01 € 150.000 A. 110/2009Importo Stanziato

Importo Accertato 150.000,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2009 110.000.00.00.00 € 150.000,00 CONTRIB.REG.LE PER PARTE RISTRUTT.

FABBRICATO CENTRO SOCIO -EDUCATIVO-RIABILITAT.DIURNO VIA S.MICHELE "CENTRO ITACA" 2°mod.(V.IMP.N°09/946)

150.000,00

SPESEDescrizione Cap. 2104.111.01 € 10.000 I. 947/2009

Cap. 2104.111.02 € 150.000 I. 946/2009

Importo StanziatoImporto Impegnato 155.023,34Anno e numero Descrizione Impegni Importo2009 947.000.00.00.00 O.U.PARTE RISTRUTT. FABBRICATO CENTRO SOCIO

-EDUCATIVO-RIABILITAT.DIURNO VIA S.MICHELE "CENTRO ITACA" 2°mod.(vedi anche imp.09/946) (V.ONERI N°1260)

5.023,34

2009 946.000.00.00.00 Parte ristrutt fabbricato Centro Socio -Educativo-Riabilitativo diurno VIA S.MICHELE "CENTRO ITACA" 2°mod . € 150.000,00 Contrib. Prov.le - vedi acc.n. 110/09) -

150.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Mario Silvestrini

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE SE E QUANDO E' STATA CONSEGNATA LA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il certificato a strutture ultimate è stato presentato all'Ufficio sismico della Provincia di Pesaro Urbino in data 29.12.2011.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

In data 13-10-2011 il RUP ha sollecitato l'Ing. Antonucci a consegnare la relazione a strutture ultimate

04/08/2011 PROVV. 1626 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

CENTRO ITACA-NOMINA RUP IN SOSTITUZ. ING.BENININominato il Dott. Ing. Gino Roberti RUP dell'opera in sostituzione dell'Ing. Benini, collocato a riposo dal 01.08.2011.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

La perizia di variante è stata approvata il 30 aprile 2011.Il certificato di ultimazione lavori è datato 19 luglio 2011 (l’ing. Antonucci sta completando la relazione a strutture ultimate, l’ing. Zandri sta eseguendo il collaudo statico).

31/05/2011 PROVV. 1136 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

CENTRO ITACA-APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTEApprovata la perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 160.000.

24/02/2011 PROVV. 384 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

CENTRO ITACA-AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTAREAutorizzata la ditta Rossi ad affidare in subappalto parte dei lavori per la ristrutturazione del Centro Itaca.

20/01/2011 PROVV. 126 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

CENTRO ITACA-RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTODeterminato di procedere all'affidamento diretto del lavoro di rimozione e smaltimento amianto all'impresa SI.AL per una spesa di € 4.500 già finanziata al cap. 2104.111.01-Imp. 947/2009.

03/01/2011 PROVV. 2 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

CENTRO ITACA-PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORIConcessa alla ditta Rossi Costruzioni e Restauri proroga dei termini per la consegna dei lavori a causa di ritardi dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. Termine spostato dal 11.01 al 09.02.2011.

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OB.05 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO

(1914)

Descrizione:Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 479 del 14.12.2010 e attualmente è in attesa dell'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale.Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.Con Determina a contrarre n. 299 del 11.02.2011 è stata definita la procedura di affidamento.La gara potrà essere attivata solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla spesa da parte della Direzione Generale.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 45%

45,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da

parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di aprile.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Gara informale R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Affidamento lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

XInizio lavori £ Previsto

X 35,00 %

Effettivo

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Primo S.A.L. £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2181.105.02 € 120.000 I. 1738/2010

Importo StanziatoImporto Impegnato 120.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1738.000.00.00.00 AV.F.NON VINC.-RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PED.LI

QUARTIERE VALLATO VIE:alberti,donatello,bosso,delle langhe-progetto esecutivo-(FINAN.AV.C/C 2009 F.NON VINC.)

120.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Mariangela Giommi - Donnini Chiara - Bogino Valter

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 45%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE LA DATA DI AFFIDAMENTO LAVORI E LE MOTIVAZIONI DEL RITARDO NELLA TEMPISTICA PREVISTA IN SEDE DI PDO INIZIALE.

RELAZIONE AL 31.12.2011 Affidamento lavori 15/12/2011I lavori sono iniziati il 14/03/2012 in quanto nel periodo invernale non è tecnicamente consigliabile l'esecuzione dei getti in conglomerato cementizio con temperature prossime allo 0; essendo il cemento un legante idraulico non viene garantita la regolare “presa”.

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15/12/2011 PROVV. 2553 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE VALLATO-APPROV. VERBALE E AFFIDAMENTO

Approvati i verbali di procedura negoziata inerenti i lavori di riqualificazione camminamenti pedonali quartiere Vallato e affidati i lavori alla ditta Candolfi Dino e Figlio & C. per un importo totale di € 84.258 finanziato al cap. 2181.105.02-imp. 1738/2010.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LA LETTERA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE SIA STATA SPEDITA A SETTEMBRE COME INDICATO DAL DIRIGENTE IN DATA 31 LUGLIO E QUALI ALTRE ATTIVITA' SONO STATE ESPLETATE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il nuovo dirigente Dott. Ing. Gino Roberti in data 27-09-2011 ha dato disposizioni di procedere all'individuazione delle ditte da invitare mediante avviso per la manifestazione di interesse.In data 04-10-2011 è stato trasmesso all'Ufficio Appalti e Contratti l'avviso pubblico di indagine di mercato per la pubblicazione.Con Provvedimento n. 2098 del 24-10-2011 è stato approvato l'elenco ditte da invitare.Il 27-10-2011 è stata spedita la lettera d'invito; la gara è fissata per il giorno 24-11-2011.

24/10/2011 PROVV.2098 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI

QUARTIERE VALLATO-ELENCO DITTESi dispone di approvare l'elenco composto da n.58 ditte per i lavori di riqualificazione camminamenti pedonali quartiere vallato- via alberti, via donatello bosso via delle langhe - approvazione elenco ditte

01/08/2011 PROVV. 1572 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI

QUARTIERE VALLATO-NOMINA RUP IN SOSTIT. LISOTTANominata l'Arch. Mariangela Giommi RUP dell'opera in sostituzione dell'Arch. Pamela Lisotta che ha fatto richiesta di esonero.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 479 del 14.12.2010.Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 04.02.2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.Con Determina a contrarre n. 299 dell’11 febbraio 2011 è stata definita la procedura di affidamento.L’attivazione della spesa è stata autorizzata dal Direttore generale il 14 luglio 2011.La lettera d’invito alla gara per l’affidamento dei lavori è riprogrammata per il mese di settembre.

11/02/2011 PROVV. 299 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI

QUARTIERE VALLATO-DETERMINA A CONTRATTAREDisposto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata seguendo il criterio del prezzo più basso e di invitare alla gara almeno cinque operatori economici. Dato atto che la spesa progettuale di € 120.000 è finanziata al cap. 2181.105.02-Imp. 1738/2010.

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OB.06 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE

(1919)

Descrizione:L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo parapetto a norma con le leggi vigenti che risulti in sintonia con quello già realizzato in viale C. Battisti. Il progetto Preliminare è stato approvato con D.G. N° 315 del 04-09-2007. Il progetto esecutivo, approvato con DG n. 490 del 21.12.2010, finanziato al Cap. 2081.108.09 Impegno 1757/2010, è in attesa dell'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale. Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.La gara potrà essere attivata solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla spesa da parte della Direzione Generale.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da

parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di giugno.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Pubblicazione bando £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Aggiudicazione, stipula contatto, consegna lavori £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

Primo S.A.L. £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2081.108.09 € 280.000 I. 1757/2010Importo StanziatoImporto Impegnato 280.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1757.000.00.00.00 AV.F.NON VIN. Costruzione nuovo parapetto via Felice

CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE (FINANZ. AV.C/C 2009 FONDI NON VINC.)--

280.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Stefano Caiterzi

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Non autorizzata la spesa per il problema del patto di stabilità. Obiettivo riproposto per il 2012.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E' STATA EFFETTUATA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Non è ancora pervenuta l'autorizzazione alla spesa da parte della Direzione Generale.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 490 del 21.12.2010 e finanziato al Cap. 2081.108.09 Impegno 1757/2010 (importo complessivo € 280.000,00).Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 04.02.2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'anno 2011. La lettera al Direttore Generale contenente la richiesta di poter avviare le procedure di affidamento dei lavori è del 03.02.2011 P.G. n° 7235.Il Bando non è stato pubblicato nel mese di luglio in quanto non è pervenuta l'autorizzazione alla spesa da parte della Direzione Generale.

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OB.07 SISTEMAZIONE EX CASERMA DEI CARABINIERI DA ADIBIRE A UFFICI

(1921)

Descrizione:Il progetto riguarda il completamento dei locali denominati ex caserma dei carabinieri per adibirli ad uffici.Tale progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.Per procedere con la progettazione è necessario conoscere decisioni dell'Amministrazione in merito alla destinazione d'uso dei locali. L'opera deve essere finanziata.Il progetto è previsto nel Triennale delle spese in conto capitale ed imputato al Cap. 2015.111Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di giugno.

Descrizione E' necessaria anche l'indicazione sulla destinazione dei locali da parte dell'Amministrazione

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione progetto esecutivo £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

Pubblicazione bando £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

Affidamento lavori - consegna lavori £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Primo S.A.L. £ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto Stanziato 320.000,00€ 320.000,00 2015.111.02 Sistemazione ex caserma carabinieri da adibire ad uffici.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5Risorse Utilizzate Stefano Caiterzi - Tedizio Zacchilli - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Fabbri

FedericoNote Al 31.07 dichiarato da Dirigente che anche l'Ing. Fabbri ha preso parte al progetto

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE LE CONDIZIONI SIANO MUTATE ENTRO LA FINE DELL'ANNO O SIA ANCORA TUTTO FERMO.

RELAZIONE AL 31.12.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto riferito in data 31/07/2011.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LA SITUAZIONE DESCRITTA NELLA RELAZIONE AL 31 LUGLIO SIA CAMBIATA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Si è ancora in attesa di ricevere nuove indicazioni sull’utilizzo del bene da parte dell’Amministrazione Comunale.

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto riguarda il completamento dei locali denominati ex caserma dei carabinieri (Piazzale della Stazione) per adibirli ad uffici.Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 04.02.2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011. Secondo le prime indicazioni dell'Amministrazione in merito alla destinazione d'uso dei locali è stata portata avanti la progettazione per adibire il fabbricato ad uffici, in particolare per le esigenze dei servizi sociali.Successivamente è emersa l’esigenza di insediare nell’edificio il Tribunale, in merito sono stati fatti sopralluoghi con il Direttore del Tribunale ed il Giudice delegato, presenti il Sindaco, l’assessore Cucuzza e Severi, il Direttore Generale del Comune.Il progetto è stato di conseguenza modificato.Il personale impiegato nell’obiettivo è stato integrato con l’ing. Federico Fabbri.Altra ipotesi di utilizzo è collegata alle vicende dell’Archivio di Stato.Con i responsabili del Ministero dei beni culturali e architettonici è stato definito un nuovo progetto che prevede un parziale utilizzo dell’edificio come sede dell’Archivio di Stato (in luogo di Palazzo Nolfi) e per la restante parte un utilizzo ad uffici del Comune. Anche detta ipotesi non si è concretizzata, di conseguenza si è in attesa di nuove indicazioni sull’utilizzo del bene da parte dell’Amministrazione Comunale.

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OB.08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO (1924)

Descrizione:Si tratta di un progetto di manutenzione straordinaria per realizzare parte degli interventi richiesti dalla Fondazione Teatro nel corso degli ultimi due anni. Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.L'attivazione della spesa è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota PG 11975 del 23.02.2011.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di maggio.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo IMMOBILICentro di Responsabilità 22.06.20 U.O. MANUTENZIONEBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione progetto esecutivo R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Aggiudicazione lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Inizio lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Primo S.A.L. R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Pagina 282

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Fine lavori R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

0,00

RISORSE:ENTRATE

DescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2052.101.02 € 50.000 I. 1878/2010Importo StanziatoImporto Impegnato 50.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1878.000.00.00.00 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEL TEATRO DELLA FORTUNA (fin: contrib. permessi a costruire) ONERI 1281 (fondi assegnati con D.G.n.505 del 31.12.2010) PERIZIA ASSETAMENTO QUADRO ECONOMICO PER INTERVENTI URGENTI

50.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Stefano Caiterzi

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI INDICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO ESEGUITE NEL TEATRO DELLA FORTUNA NEL CORSO DELL'ANNO 2011, LE RELATIVE SPESE E LE RELATIVE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE (SPECIFICANDO SE PRIMO SAL O SAL SUCCESSIVI).SPECIFICARE QUANTI E QUALI INTERVENTI SONO RELATIVI ALL'OBIETTIVO PREVENTIVATO IN SEDE DI PDO E QUANTI QUELLI URGENTI CHE SI SONO RESI NECESSARI SUCCESSIVAMENTE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Con delibera 421 del 11.10.2011 è stata approvata la perizia di assestamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato con delibera 147 del 19/04/2011, con l'elenco aggiornato dei lavori:

1. BATTERIE DELLE LUCI DI EMERGENZA. L'impianto delle batterie garantiscono il funzionamento delle luci di emergenza in tutto il Teatro nei casi di black out, e sono arrivate alla fine del loro naturale ciclo di vita: nel 2009 e 2010 si è già intervenuti con la sostituzione di alcuni singoli elementi non più funzionanti. L'intero impianto (progettato nel 1987) risulta ormai obsoleto rispetto alle tecnologie attuali e di gran lunga più costoso: si è scelto pertanto di sostituirne alcune componenti al fine di abbatterne i costi di gestione e manutenzione e rendere l'intero impianto più efficiente, efficace, moderno e flessibile nell'utilizzo. € 19.572,10.

2. POMPE CIRCUITO IDRAULICO. Alcune pompe del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento nella sala macchine sopra il corridoio della Sala Verdi sono in stato di avaria (quella relativa alla Sala Verdi, e quelle relative ai fan coil, al sottoplatea e al corpo servizi): vanno smontate e riparate o sostituite. € 5.500,00.

3. FINESTRE DELLA SALA VERDI. Gli infissi della sala Verdi sono stati temporaneamente bloccati impedendone

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l'apertura per motivi di sicurezza, e occorre provvedere alla modifica e sistemazione degli stessi. € 680,00;

4. ULTERIORI LAVORI ACCESSORI ALL'IMPIANTO DELLE LUCI DI EMERGENZA: si prevede un costo di € 7.100,00.

5. OPERE EDILI: SISTEMAZIONE URGENTE DEL CANALE DI GRONDA ALLA BASE DELLA PARETE FINESTRATA DEI CAMERINI: si prevede un costo di € 3.997,90

6. SISTEMAZIONE URGENTE DELLA ZONA SOMMITALE DEL CAMPANILE DI PIAZZA: si prevede un costo di € 1.250,00.

7. SISTEMAZIONE URGENTE DI UNA COLONNA DELLA SALA VERDI: si prevede un costo di € 2.400,00

I lavori di cui alla perizia di assestamento, sono stati liquidati con unico provvedimento (non ci sono sal) n. 370 del 25/11/2011.L'intervento 7 (messa in sicurezza di una colonna della sala verdi) fu una somma urgenza eseguita dalla ditta Vernarecci di Cagli per il cedimento di un capitello.L'elenco degli interventi previsti inizialmente in delibera 147 che erano i seguenti:

Batterie delle delle luci di emergenza - importo stimato 32.000 euro;

Pompe circuito idraulico - importo stimato 5.500 euro;

finestre della Sala Verdi – importo stimato 1.000 euro;

impianto di riscaldamento - importo stimato 1.500 euro;

manutenzione e sistemazioni varie - importo stimato 500 euro.

Si specifica che come 1° sal dei lavori del teatro anno 2011, essendo tutti lavori in economia affidati a diverse ditte a seconda della specifica lavorazione e non c'è un appalto unico bensì distinti affidamenti, possono essere considerati i seguenti pagamenti:

provvedimento liquidazione n.203 del 29/06/2011 (pompe cicuiti idraulici) per 5.500 euro più iva,

provvedimento liquidazione n.244 del 28/07/2011 (finestre sala verdi) per 680 euro più iva.

Si specifica che tutti i lavori previsti nella perizia di assestamento di cui alla delibera 41 del 11/10/2011, liquidati con provvedimento n.370 del 25/11/2011, sono ovviamnete tutti ultimati entro quella data.

Sull'impegno sono rimaste 278.43 euro di economia.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Per il Teatro della Fortuna e per la Torre Campanaria, sono stati realizzati importanti interventi di straordinaria manutenzione: intervento di sostituzione integrale di n° 5 capitelli, restauro architettonico completo delle 4 quadrifore, messa in sicurezza Torre Campanaria, adeguamento del sistema elettronico di regolazione degli impianti di climatizzazione a servizio del Teatro della Fortuna.

21/12/2011 DET. 2644 SOMMA URGENZA PER TORRE CAMPANARIA E SOSTITUZ. SCAMBIATORE DI CALORE-ASSEST. QUADRI ECON.

Modificato l'imp. 1736/2011 riducendolo di € 7.000, che quindi passa da € 38.000 ad € 31.000, cosicchè il totale dei lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della Torre Campanaria passa da complessivi € 98.000 a € 91.000; modificato altresì l'imp. 1591/2011 incrementandolo di € 7.000 cosicchè il totale dei lavori di somma urgenza per la sostituzione dello scambiatore di calore passa da € 60.000 ad € 67.000.

15/12/2011 DET. 2557 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TORRE

CAMPANARIA-INTEGRAZIONE IMPEGNOIntegrato l'imp. 1592/2011 di € 38.000 necessari per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della torre campanaria del Teatro della Fortuna che ha richiesto lavorazioni più estese rispetto a quelle preventivate.

01/12/2011 PROVV. 2421 LAVORI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZ.

SCAMBIATORE DI CALORE TEATRO-VARIATA DISTRIB. SOMMEDisposta la variata distribuzione delle somme a disposizione dell'amministrazione per i lavori di somma urgenza per sostituzione scambiatore di calore dell'impianto di riscaldamento del Teatro della Fortuna e affidato al Dott. Ing. Tonelli Simone l'incarico di coordinatore della sicurezza per una spesa di € 1.700.

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08/11/2011 DET. 2211 LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA E SOSTIT. SCAMBIATORE CALORE

Impegnata la somma di € 60.000 sul cap. 2052.103.03 necessari per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della torre campanaria del Teatro della Fortuna.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE QUALI LAVORI SIANO TERMINATI ALLA DATA DEL 31 LUGLIO (DATA DI FINE LAVORI DICHIARATA DAL DIRIGENTE USCENTE), CONSIDERATO CHE L'OBIETTIVO PREVEDEVA DICEMBRE COME DATA ULTIMAZIONE LAVORI E CHE SI PRESUME CHE L'UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA AUTORIZZATO DAL DIRETTORE GENERALE A FINE GIUGNO SIA ANCORA IN CORSO DI APPALTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Si rileva che la frase “Al 31 luglio 2011 i lavori sono terminati” contenuta nel report del Dirigente uscente è da intendersi come refuso.Con D.G. N° 421 del 11-10-2011 è stata approvata la perizia di assestamento del quadro economico con l'utilizzo del ribasso d'asta.Con tale perizia sono state autorizzate nuove lavorazioni che sono state affidate alle varie ditte.I lavori sono in fase di completamento27/10/2011 PROVV.2134 MANUTENZ.STRAORD.DELL'IMPIANTO LUCI DI

EMERGENZA DEL TEATRO DELLA FORTUNASi determina di approvare la spesa di €50.000 necessaria alla manutenzione straordinaria dell'impianto luci di emergenza del teatro della fortuna. Di dare atto che la spesa è regolarmente finanziata al cap.2052.101.01 imp.2010/1878.

26/10/2011 C.C. 301 MOD.AL PIANO TRIENNALE DELLE SPESE IN CONTO

CAPITALE 2011-2013 MANUTENZ.TEATRO

Si determina di approvare la modifica al bilancio di previsione 2011, ed al Piano Triennale delle Spese in conto capitale 2011-2013, relativamente all'esercizio 2011 nel seguente modo:

Cap.2052.103 - Manutenzione straordinaria Teatro della Fortuna

Da €.100.000,00 Ad €.184.000,00

- Di assegnare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici le risorse necessarie al finanziamento delle seguente spese in conto capitale:

UFFICIO / SETTOREal quale viene assegnata la somma

CAPITOLO IMPORTO(Euro)

FONTE DI FINANZIAMENTO

Obiettivo di P.E.G.2011

Servizio Lavori Pubblici(Ing.Gino Roberti)

2052.103

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE.

184.000,00RECUPERO CONTRIBUTI PER PERMESSI A COSTRUIRE RELATIVI AD ANNI PREGRESSI

€.64.000,00 - Lavori di restauro finestre storiche del Teatro

€.60.000,00 – Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza Torre Campanaria del Teatro della Fortuna (art.176 D.P.R.207/2010)

€.60.000,00 - Intervento di somma urgenza rottura avaria scambiatore di calore dell'impianto di riscaldamento del Teatro della Fortuna (art.176 D.P.R.207/2010)

TOTALE 184.000,00

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11/10/2011 D.G. 421 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEL QUADRO

ECONOMICO PER MANUT.STRAORD.TEATROSi delibera di approvare la spesa di € 50.000 con imputazione al cap. 2052.101.02 come da perizia di assestamento del quadro economico redatta dai progettisti in data 29.07.2011

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Si tratta di un progetto di manutenzione straordinaria per realizzare parte degli interventi richiesti dalla Fondazione Teatro nel corso degli ultimi due anni.Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 04.02.2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.L'attivazione della spesa è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota PG 11975 del 23.02.2011.l progetto delle manutenzioni straordinarie per complessivi € 50.000 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 147 del 19/04/2011.La gara per l'impianto delle luci di emergenza è stata esperita il 24/05/2011. Con nota prot. n. 41359 del 20/06/2011 Direttore Generale autorizza anche la spesa del ribasso conseguito in sede di gara. Al 31 luglio 2011 i lavori sono terminati.

24/05/2011 PROVV. 1085 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO LUCI DI

EMERGENZA-APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAM. LAVORIApprovato il verbale della gara informale ad oggetto "Procedura negoziata per la manutenzione straordinaria dell'impianto luci di emergenza del Teatro della Fortuna" dal quale risulta miglior offerente la ditta Termoidraulica, alla quale vengono affidati i lavori per un importo contrattuale di € 19.572,10 finanziato al cap. 2052.101.02 Imp. 1878/2010.

03/05/2011 PROVV. 884 INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORD.

TEATRO-DETERMINA A CONTRARREDisposto di procedere all'esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario con distinte e separate procedure di scelta del contraente in relazione alle diverse tipologie di lavorazioni previste. Affidati alla ditta Termoidraulica i lavori per la sistemazione urgente degli infissi della Sala Verdi per un importo di € 1.000 più IVA e i lavori di riparazione delle pompe dei circuiti idraulici dell'impianto di riscaldamento per un importo di € 5.500 più IVA.

19/04/2011 G.C. 147 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI

MANUTENZ. STRAORD. TEATRO DELLA FORTUNAApprovato il progetto esecutivo per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Teatro della Fortuna per l'importo complessivo di € 50.000, dando atto che si procederà all'affidamento dei lavori mediante distinti affidamenti in economia e che la spesa è imputata al cap. 2052.101.02-Imp. 1878/2011.

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OB.09 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SASSONIA (1925)

Descrizione:Si tratta di un progetto di straordinaria manutenzione della passeggiata del Lungomare della zona di Sassonia e si intende intervenire sulle situazioni maggiormente degradate della passeggiata e delle aree verdiIl progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunica le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011.L'opera deve essere finanziata.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

85,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di aprile.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo STRADECentro di Responsabilità 22.06.20 U.O. MANUTENZIONEBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione progetto esecutivo R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Affidamento lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Inizio lavori R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Primo S.A.L. R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Pagina 287

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Fine lavori £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione € 50.000 risorse da assegnareImporto Stanziato 50.000,00€ 50.000,00 2071.101.01 Manutenzione straordinaria e riqualificazione lungomare Sassonia.

Importo Impegnato 50.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 993.000.00.00.00 Manut. straord. passeggiata Sassonia (finanz. contributi permessi

a costruire n. 1283)50.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Tedizio Zacchilli - Mariangela Giommi - Donnini Chiara

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE I LAVORI SIANO TERMINATI ENTRO FINE ANNO INDICANDO LA DATA DI CHIUSURA E GLI ESTREMI DELL'ATTO DI ATTESTAZIONE DELLA STESSA.(Allegare la documentazione)

RELAZIONE AL 31.12.2011In data 04/8/2011 è stato emesso lo stato di avanzamento pari al 90% dei lavori previsti nel progetto. Trattandosi di contratto aperto le somme ancora da impiegare saranno spese per la preparazione della stagione estiva 2012.

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. 129 del 05.04.2011.L’aggiudicazione è avvenuta con provvedimento 1003 del 16 maggio 2011, contestualmente si è dato inizio dei lavori nelle more della stipula del contratto.Il contratto è stato stipulato il 19.07.2011 rep. 38793 Al 31 luglio 2011 i lavori sono in corso. (il primo SAL di € 32.664,38 + IVA è stato liquidato il 04/08/2011)

16/05/2011 PROVV. 1003 MANUTENZIONE STRAORD. PASSEGGIATA SASSONIA-

APPROV. VERBALE PROC. NEGOZIATA E AGGIUDICAZAggiudicati in via definitiva i lavori di manutenzione straordinaria passeggiata Sassonia alla ditta Vernerecci Romano per l'importo di € 40.980.

06/04/2011 PROVV. 668 MANUTENZIONE STRAORD. PASSEGGIATA SASSONIA-

DETERMINA A CONTRATTAREDeterminato di procedere all'appalto dei lavori selezionando l'offerta con il criterio del prezzo più basso invitando almeno 5 ditte.

05/04/2011 G.C. 129 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PASSEGGIATA SASSONIAApprovato il progetto esecutivo per la sistemazione zone balneari-manutenzione straordinaria passeggiata Sassonia per un importo complessivo di € 50.000 con imputazione al cap. 2071.101.01-Imp. 993/2011, rilevando che l'approvazione del progetto costituisce permesso a costruire in quanto lo stesso è stato validato in data 03.04.2011.

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OB.10 COMPLETAMENTO STRADA ZONA INDUSTRIALE DI BELLOCCHI (VIA VAMPA)

(1926)

Descrizione:Descrizione:L'intervento prevede la realizzazione dell'ultimo tratto di Via Vampa per il collegamento con Via Einaudi della lunghezza di circa 182 ml.Il progetto preliminare è stato approvato con DCC 156 del 31.07.2008.Con nota PG 7356 del 04.02.2011 il Direttore Generale ha inserito, tra le spese urgenti da attivare per il 2011, i fondi per gli espropri pari ad € 217.516,00.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da

parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di giugno.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione progetto definitivo £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

Approvazione progetto esecutivo £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Pubblicazione bando £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Stipula contratto e inizio lavori £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

Pagina 290

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato Importo Accertato

SPESEDescrizione Previsti € 485.000 : imp.1857/2010 e 1571/2008 per espropri assegnate al servizio

espropri+ € 267.484 nel triennale degli investimenti risorse da assegnareImporto Stanziato 267.484,00€ 267.484,00 2081.103.01 Costruzione, ampliamento e completamento di strade, piazze e marciapiedi.

Importo Impegnato 217.516,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2008 1571.000.00.00.00 O.U. REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO

ALL'ESPROPRIO DEI LAV.DI COMPLETAM.STRADA ZONA IND.LE BELLOCCHI (VIA EINAUDI -NUOVA VIII STRADA)-FINANZ.CONTRIB.PERMESSI A COSTRUIRE N° 1257-

10.000,00

2010 1857.000.00.00.00 FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE. ASSEGNAZIONE DI SOMME. LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA ZONA INDUSTRIALE DI BELLOCCHI. ACQUISIZIONE DI AREE (VIA VAMPA) E REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI.(FINANZIAM.ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

207.516,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Rodolfo Romagnoli - Susca Fabio

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

L'opera non è stata ancora finanziata, finanziati solo gli esborsi per gli espropri. Nel frattempo la strada è stata sistemata con lavori in economia.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE SONO STATE EFFETTUATE DELLE ATTIVITA' NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E PERCHE' L'OBIETTIVO NON E' STATO RIPROPOSTO PER IL 2012.

RELAZIONE AL 31.12.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto relazionato in data 31 luglio.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE IL PROGETTO DEFINITIVO SIA STATO REDATTO O SE LA SITUAZIONE SIA RIMASTA IMMUTATA RISPETTO A QUANTO RELAZIONATO IL DATA 31 LUGLIO.

RELAZIONE AL 31.10.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto relazionato in data 31 luglio.

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Con nota PG 7356 del 04.02.2011 il Direttore Generale ha inserito, tra le spese urgenti da attivare per il 2011, i fondi per gli espropri pari ad € 217.516,00.Gli espropri sono stati completati con la cessione dei beni.Il progetto definitivo deve essere redatto.In attesa del finanziamento dell’opera (sono stati finanziati i soli espropri) la strada è stata sistemata ed aperta al traffico con fondo in terra battuta.I lavori sono stati fatti in economia diretta con personale e mezzi del Comune.Resta l’urgenza di eseguire l’opera adeguata alle esigenze della zona industriale.

10/06/2011 NOTA DOTT. CECCHINI P.G. 38603 REDAZIONE ATTI NOTARILI DI

ACQUISIZIONE AREE VIA VAMPAComunica che in data 6 giugno c.a. con rogiti a cura notaio De Martino in Fano sono stati redatti gli atti di trapasso in capo a questa amministrazione delle aree già in proprietà delle ditte SVILUPPO SRL E FURLANI ALDO occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica in Via Vampa. Pertanto comunica che da tale data la situazione di acquisizione delle aree occorrenti per l'attuazione del progetto può essere definita completa in ogni sua parte.Attualmente i rogiti notarili sono in fase di registrazione e volturazione catastale.Si richiama la determinazione n. 2855 del 28/12/2010 e si dà atto che in relazione alla spesa complessiva presunta di € 217.516 (€ 207.516 al cap.2081.103 e € 10.000 al cap.2081.103.02) risulta un'economia complessiva di € 40.876,94 che può essere portata in riduzione dell'impegno assunto essendo terminate e definite le acquisizioni econonomicamente onerose.Evidenzia che l'acquisizione delle aree è stata effettuata dallo scrivente in nome e per conto dell'amministrazione comunale per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica ed in relazione alle stesse e alla loro utilizzazione pertanto declina ogni responsabilità al riguardo.Rammenta come già concordato preventivamente con il settore Lavori Pubblici che nell'atto di acquisizione delle aree di proprietà della società Sviluppo srl sono state riportate le reciproche concessioni e gli impegni assunti nei confronti della cedente in relazione alle reti tecnologiche ed agli impianti insiistenti su tali aree, anche al fine di fare emergere le risultanze visivamente non apparenti, quali condotte ipogee di fognature e altre. Gli impegni assunti hanno durata obbligatoria sino alla definitiva conclusione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica.

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OB.11 CONCORSO DI IDEE PROGETTO PARCO URBANO (1927)

Descrizione:Descrizione:Il progetto prevede la realizzazione di un iter innovativo per giungere alla progettazione del parco urbano della Città di Fano attraverso il coinvolgimento dei vari attori e portatori di interesse. Il Dott. Salbitano ha presentato in data 11.08.2010 le linee guida definitive per la stesura del bando. La Giunta con Delibera n. 385 del 26.10.2010 ha deliberato l'assegnazione di € 20.000,00 al Dirigente Settore LL.PP. al Cap. 2096.103.02 impegno 1778, risorse per la pubblicazione del bando di concorso e per i premi ai vincitori.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da

parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di aprile.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Pubblicazione Bando - individuazione della commissione £ Previsto

X 25,00 %

Effettivo

Esame delle proposte £ Previsto

X 25,00 %

Effettivo

Individuazione del vincitore e conclusione operazioni della commissione giudicatrice £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 2096.103.01 € 200.000 risorse non assegnate per primo lotto

nb: già impegnate € 11.500 nel 2007 (imp.n.2174) per incarico professionale per formulazione bando e già liquidate nel 2010.

Importo Stanziato 200.000,00€ 200.000,00 2096.103.01 Realizzazione di aree di verde pubblico.

Importo Impegnato 20.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1778.000.00.00.00 CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO PARTECIPATO DEL PARCO URBANO DI FANO (Finanz.AV.C/C 2009 FONDI PER FINANAZIAM.SPESA C/CAPITALE)-

20.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Rodolfo Romagnoli

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE IL BANDO DI CONCORSO SIA ANCORA FERMO ALL'URBANISTICA COME RELAZIONATO AD OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il bando è ancora fermo all'Urbanistica.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE IL BANDO DI CONCORSO INVIATO AL DIRIGENTE DELL'URBANISTICA E AL SEGRETARIO GENERALE SIA STATO ANCHE PUBBLICATO E DI RELAZIONARE SULLE EVENTUALI ALTRE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto relazionato in data 31 luglio.

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Con G.M. n. 385 del 26.10.2010 è stata assegnata al Dirigente dei lavori pubblici la somma di € 20.000, imputata al capitolo 2090.103.02- impegno 1778/2010, per le spese di pubblicazione del bando e per i premi ai vincitori.In data 20.05.2011 PG. 33418 è stata chiesta l’autorizzazione alla spesa in merito al rispetto del patto di stabilità.In data 28.07.2011 il Bando di concorso è stato inviato al Dirigente Urbanistica e p.c. al Segretario Comunale (gruppo di lavoro per il federalismo demaniale).

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OB.12 INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE (1928)

Descrizione:Esercitazione in occasione dell'inaugurazione dell'area attrezzata per la Protezione Civile in Loc. Ingualchiera. Obiettivo dell'esercitazione è verificare l’operatività del volontariato rispetto ai tempi di attivazione, all’allestimento del campo base e alla capacità di utilizzo dei materiali e mezzi.L'esercitazione sarà occasione non solo per svolgere prove pratiche sul campo, ma comprenderà anche attività formative e momenti di riflessione per programmare incontri con la cittadinanza per sensibilizzarla sui temi della prevenzione, della gestione e del superamento dell’emergenzaValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 2,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo PROTEZIONE CIVILECentro di Responsabilità 22.06.60 PROTEZIONE CIVILEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Preparazione dell'esercitazione con comunicazione e pubblicizzazione R Previsto

X 50,00 %

Effettivo

X

Svolgimento esercitazione protezione civile R Previsto

X 50,00 %

Effettivo

X

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto Stanziato 6.000,00€ 2.000,00 1093.201.01 Acquisto di beni di varia natura necessari per fronteggiare le emergenze e

le necessità della protezione civile secondo quanto previsto dalla normativa nazionale di settore. Inoltre si provvederà ad acquistare quanto necessario per dare attuazione al piano comunale di emergenza. Le spese saranno effettuate secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti approvato con DCC n. 236/2008 e suoi aggiornamenti.

€ 4.000,00 1093.301.03 Si provvederà ad attivare prestazioni di servizio per aggiornare il piano di emergenza comunale approvato nel 2008 e provvedere alla sua divulgazione presso la cittadinanza.Le spese saranno effettuate secondo il regolamento per la disciplina dei contratti vigente.

Importo Impegnato 4.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1855.000.00.00.00 Spese per la Protezione Civile - Attività Monitoraggio condizioni

meteo avverse.1.300,00

2011 940.000.00.00.00 Spese per la Protezione Civile - Attività Monitoraggio condizioni meteo avverse marzo 2011 -

1.000,00

2011 761.000.00.00.00 Spese per la Protezione Civile € 1.700,00 Impegno di Spesa- 1.700,00

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Mischiatti Luigina

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

29/12/2011 DET. 2697 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE € 1.300-ATTIVITA'

MONITORAGGIO CONDIZIONI METEO AVVERSESi determina di imputare e finanziare la spesa di € 1.300 al capitolo 1093.301.03 per attività di monitoraggio condizioni meteo-idro-geologiche avverse che potrebbero palesarsi nel periodo invernale.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE CON QUALI MODALITA' SI SIA DATA PUBBLICIZZAZIONE ALL'ESERCITAZIONE DELL'8 LUGLIO, CONSIDERATO CHE ERA STATA INDICATA COME PRIMA ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.10.2011La pubblicizzazione dell'evento è stata attivata mediante:- predisposizione e distribuzione di volantino- predisposizione di invito che l'Assessorato ha inviato a mezzo posta e via mail alle istituzioni,alla Regione Marche (servizio di protezione civile), alle varie associazioni di protezione civile riconosciute, ai vari organi di informazione-comunicazione alle radio locali e a Fano TV a mezzo di nota specifica a firma dell'Assessore.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

L'area attrezzata per la Protezione Civile in Loc. Ingualchiera è stata inaugurata l’8 luglio 2011.Durante l’esercitazione si è verificata l’operatività del volontariato nell’allestimento del campo base.

31/03/2011 DET. 80 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZ. SERVIZIO PER

CONTRIBUTO USO FREQUENZE E PONTE RADIOImpegnata la somma di € 1.700 sul cap. 1093.301.03 per effettuare il pagamento del contributo al Ministro delle Telcomunicazioni per l'uso delle frequenze e del ponte radio.

03/03/2011 DET. 433 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE € 1.000-ATTIVITA'

MONITORAGGIO CONDIZIONI METEO AVVERSESi determina di imputare e finanziare la spesa di € 1.000 al capitolo 1093.301.03 per attività di monitoraggio condizioni meteo avverse marzo 2011.

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OB.13 REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA PRESSO LE MURA ROMANE

(1929)

Descrizione:L'intervento prevede la realizzazione di illuminazione scenografica delle Mura Romane da acquisire tramite l'istituto della sponsorizzazione. Il costo dell'opera a carico dello sponsor è stimata in circa 100.000,00 euroValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Pubblicazione bando £ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

Valutazione proposte e individuazione sponsor £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Ottenimento pareri £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Consegna area per lavori £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

Fine lavori £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto Stanziato 130.000,00€ 130.000,00 2082.101.01 Costruzione, ampliamento, completamento e potenziamento degli impianti

della pubblica illuminazione.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Tedizio Zacchilli

STATI DI ATTUAZIONE:

31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Il progetto non è stato seguito dal Settore LL.PP.

31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Il progetto non è stato seguito dal Settore LL.PP.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

L’illuminazione scenografica delle mura romane è stata realizzata e completamente finanziata dalla Banca del Credito Cooperativo. 31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE PER QUALE MOTIVO LA PRATICA DI SPONSORIZZAZIONE (MECENATISMO) SIA STATA SEGUITA DAL SETTORE DECIMO, E SE IL SETTORE SESTO ABBIA SEGUITO I LAVORI O SE QUESTI SIANO STATI EFFETTUATI DA DITTE INDIVIDUATE DALLA BCC SENZA LA VOSTRA FATTIVA COLLABORAZIONE.IN GENERALE SI CHIEDE QUALI ATTIVITA' DELLE PREVISTE SIANO STATE EFFETTUATE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Con la D.G. N. 162 del 15-06-2011 si è stabilita l'intera procedura che vede il Settore LL.PP. coinvolto solo per esprimere il parere di competenza sul progetto che è stato gestito come una pratica privata.I lavori sono stati eseguiti da Ditta individuata dalla BCC; la U.O. Impianti di questo Settore ha effettuato sopralluoghi vari per verificare comunque il corretto andamento dei lavori ed il rispetto delle previsioni progettuali.

19/10/2011 DET.2061 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE TABELLE INFORMATIVE PRESSO LE MURA AUGUSTEE

Si determina di realizzare n. 3 tabelle informative luminose in alluminio da collocare presso le mura augustee nel percorso da Porta Giulia all'Arco d'Augusto;- di approvare la spesa di cui all'allegato preventivo n. 38 del 19.10.2011 predisposto dal competente ufficio, dell'importo complessivo di € 4.543,55 IVA inclusa;- di imputare la spesa di € 4.543,55 al Cap. n. 2052/510/01 - “Acquisto di beni mobili, attrezzature e tabelle informative presso immobili di carattere storico-monumentale" del bilancio di previsione 2011

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

L'intervento prevede la realizzazione di illuminazione scenografica delle Mura Romane da acquisire tramite l'istituto della sponsorizzazione. Il costo dell'opera a carico dello sponsor è stimata in circa 100.000,00 euro.La BCC si è offerta di fare una donazione liberale (mecenatismo).L’offerta è stata accettata dal comune di Fano con delibera di consiglio.I pareri sono stati acquisiti a seguito di riunioni e sopralluoghi.Per l’esecuzione dei lavori è stato rilasciato permesso di costruire.Al 31 luglio 2011 i lavori sono in corso.

15/06/2011 C.C. 162 CENTENARIO DELLA BCC DI FANO-ACCETTAZIONE

DONAZIONE PER INTERV. ILLUMINAZIONE MURA ROMANEDeliberato di accettare la donazione proposta dalla Banca di Credito Cooperativo consistente nell'intervento di illuminazione delle Mura Romane, fermo restando la necessità che il progetto proposto dalla BCC ottenga i pareri necessari dalla Soprintendenza.

07/06/2011 G.C. 253 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA

PEG-SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. MURAStornate dai fondi di riserva 2011-2012-2013 le somme necessarie per la gestione dell'impianto di illuminazione delle Mura Romane (spese per energia elettrica) pari a € 4.250 per l'anno 2011 ed € 8.500 per ciascuno dei due anni successivi.

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OB.14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO (1935)

Descrizione:Descrizione:L'intervento prevede il collegamento di due tratti esistenti di via Toniolo compresi tra via Einaudi e l'VIII strada.Il progetto prevede il rifacimento della massicciata e della pavimentazione stradale per una lunghezza di circa 200 ml.Il progetto è nel Programma Triennale delle OOPP 2011-2013 annualità 2011 Il progetto è nel Piano triennale delle spese in conto capitale con imputazione al Cap. 2081.105Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da

parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di luglio.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo STRADECentro di Responsabilità 22.06.20 U.O. MANUTENZIONEBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione progetto preliminare £ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

Approvazione progetto esecutivo £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

Pubblicazione bando £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

Stipula contratto e inizio lavori £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa prevista € 190.000 Cap. 2081.105Importo Stanziato 190.000,00€ 190.000,00 2081.105.01 Manutenzione e sistemazione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Poderini Franco - Castellani Federica - Susca Fabio

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

In attesa del finanziamento dell'opera la strada è stata parzialmente sistemata con lavori in economia. Obiettivo rinviato al 2012.31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE LA SITUAZIONE SIA CAMBIATA RISPETTO A QUELLA ESPOSTA NELLA RELAZIONE AL 31 LUGLIO.

RELAZIONE AL 31.10.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto relazionato in data 31 luglio31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Le aree interessate all’opera sono del Comune di Fano.In attesa del finanziamento dell’opera la strada è stata sistemata ed aperta al traffico con fondo in terra battuta.I lavori sono stati fatti in economia diretta con personale e mezzi del Comune.Resta l’urgenza di eseguire l’opera adeguata alle esigenze della zona industriale.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.15 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI AMIANI (1938)

Descrizione:L'intervento prevede la riqualificazione dei Giardini Amiani adiacenti alla Mediateca MEMO.Il progetto va sottoposto a parere della Sovintentendenza per i beni monumentali e Beni archeologici di Ancona.E' necessario che l'Amministrazione definisca il destino delle occupazioni di suolo pubblico presenti.Il progetto è nel Programma Triennale delle OOPP 2011-2013 annualità 2012Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 35%

35,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione progetto preliminare R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Definizione occupazione suolo pubblico R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Approvazione progetto definitivo £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

Acquisizione pareri £ Previsto

X 25,00 %

Effettivo

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa prevista € 1.200.000 piano triennale annualità 2012 (risorse da assegnare)Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Rodolfo Romagnoli - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Donnini Chiara - Tedizio

Zacchilli

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 35%

La stesura del progetto definitivo dovrà essere riprogrammata con l'Amministrazione.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE SIA STATA ESPLETATA QUALCHE ATTIVITA' CHE PORTI ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN TEMPI BREVI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto esecutivo non è una fase prevista per l'annualità corrente.La stesura del progetto definitivo dovrà essere riprogrammata con l'Amministrazione

09/08/2011 G.C. 362 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI AMIANIApprovato il progetto preliminare per la riqualificazione dei giardini Amiani per un importo stimato di € 1.200.000.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Il progetto preliminare è stato completato, in relazione ad esso sono state definite le occupazioni di suolo pubblico.Il progetto è stato definito dopo vari incontri con la Soprintendenza .L’approvazione del progetto è riprogrammata nel mese di agosto. (D.G. 362 del 09/08/2011)

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OB.16 REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI AL BASTIONE NUTI (1939)

Descrizione:Il progetto prevede la riqualificazione dell'attuale marciapiede presente lato V.le Buozzi che oltre ad essere deteriorato è “invaso” dall'ampia siepe che delimita il fossato. La soluzione progettuale prevede il rifacimento del marciapiede in selci delimitato da cordolo in pietra, l'eliminazione della siepe con collocazione di ringhiera che consente la visione totale del monumento e l'installazione di illuminazione scenografica. Il Progetto Preliminare è stato approvato con DG n. 98 del 02.04.2009.Con nota Prot. 647 del 12.01.2010 la Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici ha espresso parere favorevole al progetto.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da

parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di novembre.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Approvazione progetto esecutivo £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

Pubblicazione bando di gara £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto Stanziato 130.000,00€ 130.000,00 2081.103.01 Costruzione, ampliamento e completamento di strade, piazze e marciapiedi.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Rodolfo Romagnoli

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATA SVOLTA QUALCHE ATTIVITA' AFFERENTE L'OBIETTIVO NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO, INDICANDO LE EVENTUALE MOTIVAZIONI IN CASO NEGATIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non e' stata svolta alcuna attivita'. La motivazione e' la stessa di ottobre.31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE IL PROGETTO ESECUTIVO SIA STATO APPROVATO NEI TEMPI PREVISTI, E IN CASO NEGATIVO DI DARNE MOTIVAZIONE.

RELAZIONE AL 31.10.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto relazionato in data 31 luglio in quanto i progettisti sono impegnati nella redazione dei due progetti di cui agli obiettivi OB 18 e OB 19.31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Nessuna attività è prevista sino al 31 luglio 2011.

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OB.17 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA ROMA E VIA TRAVE

(1940)

Descrizione:La progettazione è affidata alla Provincia di Pesaro Urbino. Il tracciato prevede il collegamento tra via Roma e via Trave.Con D.G. N° 69 del 15-03-2007 è stato approvato il Progetto Preliminare. Con D.G. N. 172 del 20.05.2008 è stato approvato il Progetto Definitivo.Si è in attesa del Progetto Esecutivo da parte della Provincia prevista per i primi di marzo 2011.Ex ob. 08/2010Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione COLLABORAZIONE: Servizio Appalti e Contratti Predisposizione atti per aggiudicazione

appalto e per stipula contratto d'appalto

Descrizione L'opera è subordinata alla consegna del progetto esecutivo da parte della Provincia

Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale, che deve avvenire entro il mese di giugno.

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Acquisizione progetto esecutivo e modifica convenzione R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Validazione progetto esecutivo R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Pagina 308

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Approvazione progetto esecutivo R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

Pubblicazione gara R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Interquartieri: € 8.450.000 : imp. nn. 1220/2004, 2371/2004- 2216/2005- 2007/2009-

2009/2009-2010/2009-2011/2009-1862/2010 per un totale di € 7.785.000 di cui già liquidate € 2.769.300+ € 665.000 da assegnare Totale € 8.450.000.

Importo Stanziato 665.000,00€ 665.000,00 2081.103.01 Costruzione, ampliamento e completamento di strade, piazze e marciapiedi.

Importo Impegnato 5.015.700,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2004 1220.000.00.00.00 AP-INDENNITA'ART.39 D.P.R.327/'01 DA CORRISP.STRADA

INTERQUARTIERI VIA ROMA TRAVE 1°LOTTO (FINANZ: ALIENAZ.PATR.) (+imp.2371/04 e n.2216/05)

10.000,00

2005 2216.000.00.00.00 AV.F.VINC:MAGG.SPESA STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA/TRAVE (FINANZ: AV.'04 FONDI VINC.) (+imp.1220/04 e n. 2371/04)

400.000,00

2009 2011.000.00.00.00 Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi non vincolati) + vedi imp.n. 2007 - 2009 - 2010/09 ) + GM n. 487/09 -

1.567.000,00

2009 2007.000.00.00.00 Parte maggior spesa strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi Vincolati C/C. '08 ) + vedi imp.n. 2009 - 2010 - 2011/09 -

132.955,94

2009 2009.000.00.00.00 Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi Vincolati C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 - 2010 - 2011/09 -

182.044,06

2009 2010.000.00.00.00 Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.: Avanzo C/Capitale C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 - 2009 - 2011/09 -

358.000,00

2004 2371.000.00.00.00 A.P.-REALIZZ. STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA-VIA TRAVE (FINANZ.ALIENAZ. PATRIMON.) (+imp. 1220/04 e n. 2216/05).

2.335.700,00

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2010 1862.000.00.00.00 MAGGIOR SPESA REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI per parte spese tecniche amministrazione prov.le (Finanz.: avanzo c/c 2009 spese c/capitale)

30.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Roberti Gino - Susca Fabio - Castellani FedericaNote R.U.P. Gino Roberti

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

28/11/2011 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI

Pubblicato bando di gara dal 28 novembre 2011 al 13 gennaio 2012, con apertura offerte il 16 gennaio 2012.

15/11/2011 PROVV. 2285 DETERMINA A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE

STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA-VIA TRAVEDisposto di procedere all'affidamento dell'appalto per la realizzazione della strada interquartieri tra Via Roma e Via Trave sulla base degli elaborati del progetto esecutivo effettuando la gara mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta segreta e con il criterio del prezzo più basso.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE AL 31 OTTOBRE SIA AVVENUTA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.

RELAZIONE AL 31.10.2011La pubblicazione del bando di gara non è avvenuta in quanto non è ancora pervenuta l'autorizzazione del D.G. ad attivare la spesa.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

La Provincia ha inviato il progetto esecutivo con nota P.G. 14293 del 04/03/2011.La modifica all'art. 7 della convenzione relativo all'affidamento dell'incarico di progettazione e D.L. alla Provincia è stata approvata con D.G. n. 214 del 17/05/2011.Il progetto esecutivo è stato validato in data 03/06/2011. Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 244 del 03/06/2011.L’autorizzazioni all'attivazione della spesa per il rispetto del patto di stabilità è stata chiesta con nota P.G. 46154 del 07/07/2011 (procedura reiterata con nota P.G. 54593 del 09/08/2011 dall’ing. Roberti)Gli atti per la pubblicazione della gara sono stati predisposti.

07/06/2011 LETTERA P.G. 37721 DEL DOTT.CECCHINI COMUNICAZIONE PROVV.1157 DATATO GIUGNO 2011

Allega copia del provvedimento di revisione delle somme in precedenza impegnate per l'acquisizione delle aree strada interquartieri nel quale ritiene di poter esprimere parere favorevole alla riduzione dell'impegno economico assunto con propria determinazione nr 2198 del 26/9/2008 di € 3.705.189,63 da ridursi per un importo di € 155.186,63 e pertanto fino alla concorrenza di € 3.550.000.

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03/06/2011 G.C. 244 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI

Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della strada interquartieri tra Via Roma e Via Trave per un importo progettuale di € 8.450.000, attestando che l'approvazione del progetto costituisce permesso a costruire in quanto lo stesso è stato validato in data 3 giugno dal Dott. Ing. Gino Roberti.

17/05/2011 G.C. 214 PROGETTO INTERQUARTIERI-APPROVAZIONE MODIFICHE

ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIADeliberato di procedere all'adeguamento tecnico della convenzione stipulata con la Provincia e regolante i rapporti per l'affidamento della struttura tecnica, riformulando l'art. 7.

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OB.18 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA

(1943)

Descrizione:Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente la scuola materna, elementare e media da realizzarsi ai sensi dell'art. 53 del DLGS 163/2006.Necessario acquisizione aree e collegata a realizzazione scuola media BellocchiValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione è necessaria propedeuticamente alla pubblicazione del bando, l'acquisizione delle aree da parte

del settore urbanistica. E' collegata anche alla realizzazione della scuola media di Bellocchi

Descrizione Intersettorialità: Urbanistica per acquisizione aree, Patrimonio per trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti per pubblicazione bando

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Consegna progetto preliminare £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

Predisposizione bando di gara £ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

Pubblicazione bando £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione € 3.000.000 previsti nel triennale annualità 2012 per materna- € 4.500.000 previsti nel

triennale annualità 2012 per elementare-Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 11,00Risorse Utilizzate Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini

Chiara - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli - Rodolfo Romagnoli

Note Gruppo di lavoro individuato con delibera di G.C. n. 76 dell'8/3/2011: Bruno Agostinelli, Fabrizio Battistelli, Gianluca Cantiani, Gianluca Carbini, Chiara Donnini, Mariangela Giommi, Pamela Lisotta, Mario Silvestrini, Tedizio Zacchilli, Elena De Vita, Rodolfo Romagnoli.

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Con D.G. 441 del 25.10.2011 la tempistica e le volontà dell'Amministrazione sono mutate in quanto è intendimento predisporre il progetto definitivo internamente per procedere all'appalto dei lavori con la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria. Anche se il Dirigente non ha inviato al controllo di gestione alcuna nota per modificare la tempistica dell'obiettivo esistono tuttavia atti di giunta comunale (441-497) nei quali si fissano nuovi termini per gli adempimenti.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE IL PROGETTO PRELIMINARE E' STATO CONSEGNATO, ED EVENTUALMENTE IN CHE DATA.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il progetto preliminare è in fase avanzata, tuttavia le scadenze vanno ricalibrate alla luce della D.G. 441 del 25-10-2011 con la quale la tempistica e le volontà dell'Amministrazione sono mutate in quanto è intendimento predisporre il progetto definitivo internamente per procedere all'appalto dei lavori con la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria. Si è pertanto soprasseduto alla stesura del progetto preliminare concentrando le energie sul progetto definitivo.

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Per quanto concerne la nuova scuola elementare e materna prevista a Cuccurano-Carrara e la nuova scuola media di Bellocchi il gruppo di progettazione si è costantemente impegnato inizialmente nella progettazione preliminare cui è seguito l'inizio della progettazione definitiva sulla base delle decisioni adottate nella Conferenza di Servizi del 26-09-2011 tenutasi presso la Sala della Giunta. Relativamente al complesso scolastico di Cuccurano-Carrara il servizio Urbanistica ha attivato le procedure propedeutiche alla lottizzazione per acquisire, dai privati proprietari del comparto, l’area di sedime del fabbricato e della strada di accesso.

25/11/2011 G.C. 497 RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 441/2011 DI INDIRIZZI PER

LA COSTRUZ. NUOVO POLO SCOLASTICORettificato l'elenco dei beni comunali che potranno essere corrisposti per la realizzazione delle opere, identificandoli in:-Edificio ex Collegio Santarcangelo-Edificio scolastico a Cuccurano-Edificio scolastico a Carrara-Edificio scolastico a Falcineto-Comparto ST3_P10 "Comparto a destinazione mista Viale Piceno 2"

Modificato il termine ultimo per la predisposizione della bozza di bando a cura della Segreteria Generale dal 31.12.2011 al 28.02.2012, poichè occorre conoscere i dati e gli elementi del progetto definitivo per il quale è fissata la data del 31.03.2012.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE AL 31 OTTOBRE SIA AVVENUTA LA CONSEGNA DEL PROGETTO PRELIMINARE COME PREVISTO DALLA TEMPISTICA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto preliminare è in fase avanzata tuttavia le scadenze vanno ricalibrate alla luce della D.G. N. 441 del 25-10-2011 con la quale la tempistica e le volontà dell'Amministrazione sono mutate in quanto è intendimento predisporre il progetto definitivo internamente per procedere all'appalto dei lavori con la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria.

25/10/2011 G.C. 441 MOD.INDIRIZZI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO

SCOLASTICO CUCCURANO-CARRARA

Si determina di MODIFICARE ed INTEGRARE gli indirizzi per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico in località Cuccurano- Carrara e della nuova scuola media in località Bellocchi e precisamente: - di demandare al Servizio Finanziario l'esame delle problematiche fiscali connesse all'appalto di OO.PP. con corrispettivo con i beni immobili;- di individuare i seguenti beni comunali che potranno essere corrisposti per la realizzazione delle intere opere: Edificio Ex Collegio Santarcangelo;Comparto resdienziale in loc. Tre Ponti (comparto ST3_P07);Edificio Scolastico a Cuccurano;Edificio scolastico a Carrara;Edificio scolastico a FalcinetoArea residenziale Viale Piceno 2.- di FISSARE entro la fine dell'anno 2011 il termine intermedio per la Conferenza dei Servizi per la verifica della procedibilità e del della tempistica di cui in premessa ai fini della realizzazione delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006;

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Al 31 luglio 2011 la bozza del progetto preliminare è stata predisposta.

08/03/2011 G.C. 76 INDIRIZZI PER LA COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO

CUCCURANO CARRARA E SCUOLA MEDIA BELLOCCHICostituito gruppo di lavoro intersettoriale per il "progetto per la realizzazione di nuove sedi scolastiche", che opererà secondo il seguente schema:

ADEMPIMENTO SERVIZIO DIRIGENTE TEMPI NOTA

1.a Acquisizione aree per la scuola di Cuccurano-Carrara a seguito di trasferimento da convenzione urbanistica1.b predisposizione variante urbanistica dei beni da cedere

Urbanistica Adriano Giangolini Entro:31 maggio 2011

2.a Individuazione beni comunali che saranno trasferiti all'aggiudicatario in sostituzione totale delle somme di denaro pubblico costituenti il corrispettivo del contratto2.b Determinazione valore beni previa relazione di stima

Finanziario- Patrimonio

Daniela Mantoni

Entro: 30 giugno 2011

Il corrispettivo dell’appalto è costituito dal trasferimento degli immobili descritti e individuatiDovrà essere precisato, per ogni singolo bene, il momento in cui avverrà il trasferimento della proprietà degli immobili sulla base di quanto indicato all’art.53 del D.Lgs. 163/06. Si dovrà precisare anche il momento di immissione nel possesso dell’immobile

3. Predisposizione progetto preliminare Lavori Pubblici

Bruno Benini Entro: 30 settembre 2011

4. Predisposizione bando - Lavori Pubblici - Appalti e Contratti

Bruno Benini Paola Cazzola

Entro: 31 ottobre 2011

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OB.19 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI (1944)

Descrizione:Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso scolastico composto da 6 sezioni (18 classi) di scuola media da realizzarsi ai sensi dell'art. 53 del DLGS 163/2006.La proprietà dell'area è comunale.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 6,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: Urbanistica per acquisizione aree, Patrimonio per trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti per pubblicazione bando

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Consegna progetto preliminare £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Predisposizione bando di gara £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Pubblicazione bando £ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

0,0RISORSE:ENTRATE

DescrizioneImporto Stanziato Importo Accertato

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SPESEDescrizione € 5.000.000 voce 2043.101 triennale annualità 2012 risorse da assegnareImporto Stanziato€ 0,00 2043.101.01 Costruzione scuola media a Bellocchi.

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 11,00Risorse Utilizzate Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini

Chiara - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Rodolfo Romagnoli - Tedizio Zacchilli

Note Gruppo di lavoro individuato con delibera di G.C. n. 76 dell'8/3/2011: Bruno Agostinelli, Fabrizio Battistelli, Gianluca Cantiani, Gianluca Carbini, Chiara Donnini, Mariangela Giommi, Pamela Lisotta, Mario Silvestrini, Tedizio Zacchilli, Elena De Vita, Rodolfo Romagnoli.

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Con D.G. 441 del 25.10.2011 la tempistica e le volontà dell'Amministrazione sono mutate in quanto è intendimento predisporre il progetto definitivo internamente per procedere all'appalto dei lavori con la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE IL PROGETTO PRELIMINARE E' STATO CONSEGNATO, ED EVENTUALMENTE IN CHE DATA.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il progetto preliminare è in fase avanzata, tuttavia le scadenze vanno ricalibrate alla luce della D.G. 441 del 25-10-2011 con la quale la tempistica e le volontà dell'Amministrazione sono mutate in quanto è intendimento predisporre il progetto definitivo internamente per procedere all'appalto dei lavori con la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria. Si è pertanto soprasseduto alla stesura del progetto preliminare concentrando le energie sul progetto definitivo.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Per quanto concerne la nuova scuola elementare e materna prevista a Cuccurano-Carrara e la nuova scuola media di Bellocchi il gruppo di progettazione si è costantemente impegnato inizialmente nella progettazione preliminare cui è seguito l'inizio della progettazione definitiva sulla base delle decisioni adottate nella Conferenza di Servizi del 26-09-2011 tenutasi presso la Sala della Giunta.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE AL 31 OTTOBRE SIA AVVENUTA LA CONSEGNA DEL PROGETTO PRELIMINARE COME PREVISTO DALLA TEMPISTICA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto preliminare è in fase avanzata tuttavia le scadenze vanno ricalibrate alla luce della D.G. N. 441 del 25-10-2011 con la quale la tempistica e le volontà dell'Amministrazione sono mutate in quanto è intendimento predisporre il progetto definitivo internamente per procedere all'appalto dei lavori con la progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria.

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31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

Al 31 luglio 2011 la bozza del progetto preliminare è stata predisposta.

08/03/2011 G.C. 76 INDIRIZZI PER LA COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO

CUCCURANO CARRARA E SCUOLA MEDIA BELLOCCHICostituito gruppo di lavoro intersettoriale per il "progetto per la realizzazione di nuove sedi scolastiche", che opererà secondo il seguente schema:

ADEMPIMENTO SERVIZIO DIRIGENTE TEMPI NOTA

1.a Acquisizione aree per la scuola di Cuccurano-Carrara a seguito di trasferimento da convenzione urbanistica1.b predisposizione variante urbanistica dei beni da cedere

Urbanistica Adriano Giangolini Entro:31 maggio 2011

2.a Individuazione beni comunali che saranno trasferiti all'aggiudicatario in sostituzione totale delle somme di denaro pubblico costituenti il corrispettivo del contratto2.b Determinazione valore beni previa relazione di stima

Finanziario- Patrimonio

Daniela Mantoni

Entro: 30 giugno 2011

Il corrispettivo dell’appalto è costituito dal trasferimento degli immobili descritti e individuatiDovrà essere precisato, per ogni singolo bene, il momento in cui avverrà il trasferimento della proprietà degli immobili sulla base di quanto indicato all’art.53 del D.Lgs. 163/06. Si dovrà precisare anche il momento di immissione nel possesso dell’immobile

3. Predisposizione progetto preliminare Lavori Pubblici

Bruno Benini Entro: 30 settembre 2011

4. Predisposizione bando - Lavori Pubblici - Appalti e Contratti

Bruno Benini Paola Cazzola

Entro: 31 ottobre 2011

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OB.20 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI LEOPARDI (1945)

Descrizione:L'intervento prevede la riqualificazione dei Giardini Leopardi con la realizzazione di percorsi a norma per abbattimento barriere architettoniche e il presupposto che costituiscano l'ingresso al MuseoValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Consegna progetto preliminare £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

richiesta pareri £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

0,00RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa prevista € 180.000 nel piano triennale annualità 2012 (risorse da assegnare)Importo StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Rodolfo Romagnoli - Mario Silvestrini

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

-il 12/07/2011 è stato trasmesso dall'ufficio il fascicolo per l'approvazione da parte della Giunta comunale;-nella seduta del 19/07/2011 la Giunta ha deciso di rinviare la pratica.Si è in attesa di disposizioni da parte dell'Amministrazione.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E' STATA ESPLETATA QUALCHE ATTIVITA' AFFERENTE L'OBIETTIVO, IN PARTICOLARE SE LA GIUNTA HA DATO NUOVE INDICAZIONI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AVVENUTA NEL MESE DI LUGLIO.

RELAZIONE AL 31.12.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto comunicato in data 31 ottobre.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE CI SIANO NOVITA' IN MERITO AL PROGETTO ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E DI RELAZIONARE IN MERITO.

RELAZIONE AL 31.10.2011La situazione è rimasta immutata rispetto a quanto comunicato in data 31 agosto.

31/08/2011 E-MAIL INVIATA DALLA RESPONSABILE A.P.O. DE VITA

In riferimento al progetto comunico quanto segue:-il 12/07/2011 si è provveduto a trasmettere il fascicolo per l'approvazione da parte della Giunta comunale;-nella seduta del 19/07/2011 la Giunta ha deciso di rinviare la pratica.In considerazione dei tempi di attuazione dell'obiettivo riportati nella scheda dei pdo, resto in attesa di disposizioni in merito conseguenti alle diverse valutazioni che l'Amministrazione voglia adottare in merito.

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OB.21 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI (1947)

Descrizione:L'intervento prevede la riqualificazione di Piazza MarconiValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 2,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione progetto preliminare £ Previsto

X 100,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa prevista € 200.000 nel piano triennale annualità 2012 (risorse da assegnare)Importo StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Rodolfo Romagnoli - Mario Silvestrini

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO REDATTO IL PROGETTO PRELIMINARE COME PREVISTO, IN CASO NEGATIVO RELAZIONARE SULLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non e' stata svolta alcuna attivita': la motivazione e' che il personale preposto, visto l'urgenza e' stato dirottato per il raggiungimento dell'obiettivo 18 e 19.

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OB.22 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCOLINI (1948)

Descrizione:L'intervento prevede la riqualificazione di Piazza MarcoliniValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione progetto preliminare £ Previsto

X 100,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa prevista € 200.000 nel piano triennale annualità 2012 (risorse da assegnare)Importo StanziatoImporto Impegnato

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Pamela Lisotta - Rodolfo Romagnoli - Mario Silvestrini

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO REDATTO IL PROGETTO PRELIMINARE COME PREVISTO. IN CASO NEGATIVO INDICARE LE MOTIVAZIONI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non e' stata svolta alcuna attivita': la motivazione e' che il personale preposto, visto l'urgenza e' stato dirottato per il raggiungimento dell'obiettivo 18 e 19.

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OB.23 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO (1949)

Descrizione:L'intervento prevede la riqualificazione della Piazza nel quartiere VallatoValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del

settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOA.P.O. DE VITA ELENAReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo NUOVE OPERECentro di Responsabilità 22.06.10 U.O. NUOVE OPEREBilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA'Programma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione progetto preliminare £ Previsto

X 100,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spesa prevista € 200.000 nel piano triennale annualità 2013 (risorse da assegnare)Importo StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Mariangela Giommi - Donnini Chiara

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATO REDATTO IL PROGETTO PRELIMINARE COME PREVISTO. IN CASO NEGATIVO INDICARE LE MOTIVAZIONI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non è stato redatto il progetto preliminare a causa dell' impegno del personale preposto che è stato dirottato all'esecuzione dei lavori di manutenzione dei locali comunali ubicati presso il Palazzo Gabuccini per il trasferimento urgente della sede del settore Mobilità e Traffico da Palazzo Bracci oggetto di alienazione.

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OB.24 VERIFICA E VALUTAZIONE IMPIEGO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE NEI Q.E. DEI LAVORI

(1950)

Descrizione:Verifica e valutazione impiego delle somme a disposizione nei quadri economici dei lavoriValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 10%

10,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Nell'obiettivo sono coinvolte tutte le U.O. e quindi tutti i Centri di Responsabilità

Descrizione Con Provv. Sindacale n. 28 del 29.07.2011 attribuite ad interim le funzioni dirigenziali del settore LL.PP. al Dott. Gino Roberti dal 01.08.2011 al 31.12.2011

Responsabile BENINI BRUNOReferente Politico CUCUZZA MARIA ANTONIACentro di Costo COSTI COMUNI LAVORI PUBBLICICentro di Responsabilità 22.06.70 SEGRETERIA DI SETTORE (LL.PP.)Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Individuazione dei progetti che hanno i quadri economici che prevedono interventi da realizzare e dei progetti che possono essere subito ultimati

R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

Elaborazione circolare interna da trasmettere ai progettisti o ai Rup per chiedere relazione su stato utilizzo somme a disposizione

£ Previsto

X

X

X 50,00 %

Effettivo

Raccolta relazioni effettuate dai progettisti e valutazione su utilizzazione delle somme a disposizione. Inizio sottoprocedure per ultimazione dei lavori

£ Previsto

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 22,00Risorse Utilizzate Ondedei Carlo - Mischiatti Luigina - Castellani Federica - Poderini Franco - Falcioni

Federico - Susca Fabio - Serafini Giovanni - Tedizio Zacchilli - Battistelli Fabrizio - Mariangela Giommi - Cantiani Gianluca - Donnini Chiara - Secchiaroli Giorgio - Carbini Gianluca - Agostinelli Bruno - Stefano Caiterzi - Maurizio Polverari - Rodolfo Romagnoli - Paolo Morelli - De Vita Elena - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 10%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI E DATI:

-ALLEGARE COPIA DEL LAVORO RELATIVO ALLA PRIMA ATTIVITA' SVOLTA (elenco dei progetti che avevano i quadri economici che prevedevano interventi da realizzare e dei progetti che potevano essere ultimati subito) INDICANDO LA DATA IN CUI E' STATO EFFETTUATO (la stessa attività era presente anche nel pdo 2010).

-INDICARE SE COMPIUTE ENTRO L'ANNO LE RESTANTI DUE ATTIVITA'. IN CASO NEGATIVO INDICARE LE MOTIVAZIONI IN BASE ALLE QUALI NON E' STATA ELABORATA LA CIRCOLARE INTERNA DA TRASMETTERE AI PROGETTISTI O RUP PER CHIEDERE LA RELAZIONE SU STATO UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE, CONSIDERATO IL FATTO CHE TALE LAVORO ERA GIA' STATO AVVIATO E RICHIESTO DALLA DIREZIONE GENERALE NEL CORSO DELL'ANNO 2010 RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DEI RESIDUI PASSIVI IN ESSERE (note p.g. 23993 del 26/4/2010 e sollecito con nota del 16/6/2010). .INDICARE ANCHE LE PROBLEMATICHE RISCONTRATE E SE E QUANDO SI PREVEDE DI CONCLUDERE TALE ATTIVITA'.

RELAZIONE AL 31.12.2011Con note pg n. 14553 del 07.03.2011 e pg n. 22175 del 06.04.2011 a firma dell' ing. Bruno Benini sono stati trasmessi alla ragioneria gli elenchi dei residui passivi fino all'anno 2010.Non si e' proceduto ad attivare le 2 successive attivita' per gli impegni imprevisti affrontati dal settore (vedi ob. n.18 e n. 19).

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SU CIO' CHE E' STATO FATTO IN MERITO ALL'OBIETTIVO, CON INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL'EVENTUALE CIRCOLARE INTERNA INVIATA AI PROGETTISTI E DELLE RELAZIONI DA LORO INVIATE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Causa il perdurare delle problematiche legate al patto di stabilità non si possono attivare le sottoprocedure per ultimare i lavori.

31/07/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE USCENTE ALLA DATA DEL 31.07

I progetti che hanno quadri economici con interventi da realizzare progetti che possono essere subito ultimati sono stati individuati, lo stato di utilizzo delle somme a disposizione è disponibile.In relazione a quanto sopra, compatibilmente con il patto di stabilità si attiveranno le sottoprocedure per ultimare i lavori.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

22.07 SETT. 7° - SERVIZI URBANISTICI

Responsabile: GIANGOLINI ADRIANO

A.P.O.: MARCO MARTINELLI (SUAE ed Edilizia Privata) fino al 30.09.2011

Referente Politico: FALCIONI MAURO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI - B5

OB.02 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE

OB.03 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG

OB.04 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG

OB.05 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO

OB.06 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE OPERE BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 12/92 - 2011

OB.07 ISTRUTT.PRATICHE EDILIZIE PIANO CASA AI SENSI DELLA NUOVA L.R.N.19/10

OB.08 CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE N.326/03 E N.23/04

OB.09 VERIFICA E CONTROLLO SCIA

OB.10 PROGRAMMA COSTRUT.DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZ.LOCALIZZATO ART.51 L.865/71 LOC.METAURILIA , LOC.PONTE SASSO

OB.11 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98

OB.12 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME - COMPARTO EDILIZIO ST3 - P05

OB.13 ATTIVITA' ESTRATTIVE

OB.14 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA

OB.15 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI - B5

(1915)

Descrizione:Le zone B5 si riferiscono alla complessa rete di edifici realizzati in zona agricola soprattutto a partire dagli anni 70. Al fine di permettere ai nuclei familiari esistenti la permanenza nei luoghi d'origine, è necessaria un'analisi che tende ad individuare, all'interno delle aree agricole della valle del Metauro e della pianura costiera, quei nuclei esclusi dalle perimetrazioni operate negli anni passati, al fine di consentire l'ampliamento fino a 120 mq degli edifici esistenti. La Giunta Provinciale esprimendo parere sul nuovo Piano regolatore Generale ha prescritto lo stralcio di tutte le nuove previsioni di B 5.1 e B5.2 invitandoci a ridefinire le stesse con un piano particolareggiato che dovrà tener conto del sistema insediativoinfrastrutturale esistente, delle reali necessità di ampliamento in funzione delle caratteristiche architettoniche e volumetriche dei fabbricati interessati all'ampliamento nonchè del relativo carico urbanistico che ne consegue.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRGCentro di Responsabilità 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi parere Provincia di Pesaro e Urbino per verifica assogettabilità a VAS R Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

Predisposizione atti per Adozione in Consiglio Comunale R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato 27.978,99Anno e numero Descrizione Impegni Importo2008 2028.000.00.00.00 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI

COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI – B5 Determinazione per l’utilizzazione del fondo e le modalità d’incarico al gruppo di lavoro dell'Ufficio Urbanistica

22.600,15

2008 2029.000.00.00.00 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI – B5 Determinazione per l’utilizzazione del fondo e le modalità d’incarico al gruppo di lavoro dell'Ufficio Urbanistica

5.378,84

RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Benini Bruno - Adelizzi Michele - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Panaroni Paola -

Bernardi Andrea - Calcatelli MarinoNote Gruppo di lavoro nominato con determina nr 3057 del 30/12/2008. Bruno Benini,

Adriano Giangolini, Michele Adelizzi, Marco Ferri, Laura Olivelli, Paola Panaroni, Marino Calcatelli, Andrea Bernardi

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il Piano Particolareggiato delle zone B5 è considerato un obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale.Le zone B5 si riferiscono alla complessa rete di edifici realizzati in zona agricola soprattutto a partire dagli anni 70. Al fine di permettere ai nuclei familiari esistenti la permanenza nei luoghi d'origine, è necessaria un'analisi che tende ad individuare, all'interno delle aree agricole della valle del Metauro e della pianura costiera, quei nuclei esclusi dalle perimetrazioni operate negli anni passati, al fine di consentire l'ampliamento fino a 120 mq degli edifici esistenti. La Giunta Provinciale esprimendo parere sul nuovo Piano regolatore Generale ha prescritto lo stralcio di tutte le nuove previsioni di B5.1 e B5.2 invitandoci a ridefinire le stesse con un piano particolareggiato che dovrà tener conto del sistema insediativo infrastrutturale esistente, delle reali necessità di ampliamento in funzione delle caratteristiche architettoniche e volumetriche dei fabbricati interessati all'ampliamento nonchè del relativo carico urbanistico che ne consegue.E’ stata richiesta in data 23.11.2010 alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.1 – Urbanistica - Pianificazione Territoriale – VIA – VAS - Areee Protette l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm .La Provincia di Pesaro e Urbino con determina n. 588 del 08/03/2011 del Dirigente del Servizio 4.1 ha determinato di escludere il Piano Particolareggiato dalla procedura di VAS a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni.E’ stato rielaborato il Piano in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia e con delibera consiliare n.325 del 14/11/2011 è stato adottato.

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14/11/2011 C.C. 325 ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E VARIANTE PRG

Adottato il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle zone residenziali di completamento dei nuclei extraurbani B5 e modifica degli artt. 35 e 36 delle N.T.A. del PRG-variante al PRG.

08/11/2011 PROVV. 2207 LIQUIDAZIONE COMPENSO GRUPPO DI LAVORO

"PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI"Liquidato al gruppo di lavoro il compenso per il lavoro effettuato per la consegna del progetto predisposto per l'adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano particolareggiato delle zone residenziali di completamento dei nuclei extraurbani B5

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE , SPECIFICANDO SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI.

RELAZIONE AL 31.10.2011E’ in fase di conclusione la rielaborazione del Piano in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia (determina n. 588 del 08/03/2011 del Dirigente del Servizio 4.1)Data la priorità manifestata dall’amministrazione, l’obiettivo è in anticipo sui tempi previsti e il piano verrà adottato entro la metà di novembre, successivamente verrà pubblicato per le eventuali osservazioni.

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OB.02 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE

(1916)

Descrizione:Con delibera di Giunta Comunale n.523 del 29/12/08 sono stati approvati gli indirizzi generali per laredazione di tale piano ai sensi art.19 l.r. 9/2006 che consente ampliamento delle struttura ricettive anche in deroga al DM 1444 del 1968 ed agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre si dovranno creare le condizioni, per incrementi volumetrici finalizzati agli ampliamenti delle strutture alberghiere esistenti e dei relativi servizi al fine di incentivare e rendere economicamente convenienti le operazioni di riqualificazione dell'offerta e di incentivazione del turismo, con la possibilità di prevedere destinazioni d'uso diverse da quella alberghiera fino ad un massimo del 30% della S.u.l. esistente.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRGCentro di Responsabilità 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Conclusione fase di censimento (riguarda circa 54 alberghi) R Previsto

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Predisposizione atti ed elaborati di progetto per adozione in consiglio comunale

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

Pagina 335

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato 18.715,04Anno e numero Descrizione Impegni Importo2008 2025.000.00.00.00 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE

AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 9/2006 Determ.per l’utilizzazione del fondo e le modalità d’incarico al gruppo di lavoro dell'Ufficio Urbanistica per la progett.Piano Particolareggiato

15.117,16

2008 2026.000.00.00.00 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L.R. 9/2006 Determ.per l’utilizzazione del fondo e le modalità d’incarico al gruppo di lavoro dell'Ufficio Urbanistica per la progett.Piano Particolareggiato

3.597,88

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Bernardi Andrea - Olivelli

Laura - Calcatelli MarinoNote La progettazione viene svolta internamente dai dipendenti del settore con redazione di

un progetto ai sensi art.92 D.lgs 163/2006 (vedi dt n.3056 del 30/12/08)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Con Delibera Consiliare n.372 del 19/12/2011 è stato adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata delle Strutture Ricettive redatto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 34/92. La predisposizione degli atti finali saranno completati successivamente alla pubblicazione del piano ovvero dopo il 16/03/2012 ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni. La redazione di tale piano ai sensi art.19 L.R. 9/2006 che consente ampliamento delle struttura ricettive anche in deroga al DM 1444 del 1968 ed agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre si dovranno creare le condizioni, per incrementi volumetrici finalizzati agli ampliamenti delle strutture alberghiere esistenti e dei relativi servizi al fine di incentivare e rendere economicamente convenienti le operazioni di riqualificazione dell'offerta e di incentivazione del turismo, con la possibilità di prevedere destinazioni d'uso diverse da quella alberghiera fino ad un massimo del 30% della S.U.L. esistente.Questo piano particolareggiato consentirà di derogare norme regionali e nazionali per soddisfare le richieste di dotazioni di servizi e diversificazioni di offerta ormai indispensabili, che le strutture ricettive (alberghi, campeggi, ecc.) devono fornire alla clientela per restare competitive.

19/12/2011 C.C. N. 372 ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO STRUTTURE

RICETTIVE DI INIZIATIVA PRIVATA

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SPECIFICANDO SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Prosegue l’iter di redazione del Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive. Successivamente alla fase di analisi preliminare finalizzata alla conoscenza del patrimonio turistico esistente e alla verifica delle proposte pervenute attraverso le schede informative compilate dagli operatori turistici (n.26); si è proceduto all’ elaborazione delle schede descrittive relative agli alberghi e ai campeggi presenti nel piano particolareggiato. La bozza del piano è stata presentata pubblicamente il 28 settembre scorso.E’ in corso la predisposizione degli elaborati di Piano sia per la Verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. da richiedere alla Provincia di Pesaro e Urbino servizio 4.1. e sia per l’adozione in Consiglio comunale.L’obiettivo è in linea con i tempi previsti.

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OB.03 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG

(1917)

Descrizione:Alla luce delle osservazioni della Provincia di Pesaro-Urbino ed alle relative prescrizioni con cui si stralciano buona parte delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG adottato definitivamente, si è reso necessario riconsiderare l’assetto urbanistico delle aree a sud del Metauro in un quadro complessivo, attraverso la definizione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che con il corretto grado di dettaglio affronti compiutamente le diverse problematiche così come indicato nella D.C.C. n. 251 del 20/10/2010 Comune di Fano-Comune di Mondolfo : approvazione di documento di indirizzo e di linee guida, per il coordinamento dell'assetto urbanistico e territoriale di Marotta.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 35%

35,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRGCentro di Responsabilità 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi e studio dell’area di progetto R Previsto

X

X

X

X 35,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione atti ed elaborati per presentazione proposta di progetto urbanistico.

£ Previsto

X

X

X 35,00 %

Effettivo

Predisposizione documentazione necessaria alla Verifica di Assogettabilità a VAS

£ Previsto

X

X

X 30,00 %

Effettivo

0,00

Pagina 338

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato 54.955,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1887.000.00.00.00 DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA

REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.(+imp.n. 1888 e n. 1889/ 2010 )

26.455,00

2010 1888.000.00.00.00 DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. (+ imp.n. 1887 e n. 1889 /2010)

6.250,00

2010 1837.000.00.00.00 Piano Particolareggiato della zona costiera a sud del Fiume Metauro in variante al P.R.G.Incarico all’ing. Edoardo Politano per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

12.000,00

2010 1836.000.00.00.00 Piano Particolareggiato della zona costiera a sud del Fiume Metauro in variante al P.R.G.Inc.Prof.Fabrizio Lorenzotti per approfondimento giuridico Norme Tecniche di Attuazione e analisi del rapporto del P.P. con normativa Piano Paes.Amb.

8.000,00

2010 1889.000.00.00.00 DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.(+ impn. 1887 e n. 1888/2010)

2.250,00

RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Panaroni Paola -

Bernardi Andrea - Calcatelli MarinoNote Gruppo di lavoro nominato con dt n.2841 del 24/12/2010 e G.c. n.484 del 21/12/2010.

Giangolini, Fossi, Adelizzi, Ferri, Olivelli, Panaroni, Calcatelli, Bernardi.

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 35%

Riproposto nel 2012 per attuazione modifiche intervenute con legge regionale.

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30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Con l’entrata in vigore della L.R. 22/2011, il Piano verrà elaborato secondo i criteri e gli strumenti introdotti dalla legge con la formazione di un PORU (Programma operativo per la riqualificazione urbana).Gli obiettivi da perseguire, in armonia con i piani territoriali sovraordinati, sono quelli di una ridefinizione dell’identità locale e della vocazione economica di questo particolare territorio attraverso una migliore integrazione dei servizi e degli spazi pubblici, in particolare la nuova legge urbanistica prevede:la delimitazione delle aree, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi e urbanistici, anche in variante al PRG vigente;le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;la definizione e la localizzazione delle dotazioni territoriali, anche aggiuntive rispetto agli standard minimi di legge, da realizzare o riqualificare, nonché gli interventi di riqualificazione paesaggistica ed ecologico - ambientale;la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;le misure volte ad attuare e incentivare il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi della pianificazione energetico ambientale regionale, nonché del regolamento di cui all'articolo 9;lo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari e operatori interessati;i criteri per la compensazione e la perequazione

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE , SPECIFICANDO SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI.

RELAZIONE AL 31.10.2011L’iter di redazione del Piano Particolareggiato è nella fase di analisi e predisposizione dei dati da sottoporre ai consulenti esterni per l’espletamento dei loro incarichi.Il gruppo di lavoro è in attesa di ricevere dai consulenti le indicazioni e le analisi relative agli incarichi ricevuti in modo da poter avviare la fase di progetto entro la fine dell’anno.L’obiettivo interferisce con la sopravvenuta proposta di legge regionale n. 111 che è in corso di discussione è che ne modificherà sicuramente l’iter progettuale.

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OB.04 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG (1918)

Descrizione:Nell’ottica di completare il disegno urbanistico che il PRG persegue si avvierà la fase di approvazione di alcune varianti urbanistiche.I criteri che guideranno le scelte dovranno essere i seguenti:1)aree già presenti nel PRG definitivamente adottato previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n 421;2)riconversione di potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate;3)verifica della soluzione di problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e immobili di interesse collettivo; 4) ridefinizione di modeste zone di completamento o di perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di consentirne l’attuazione; 5) correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa di attuazione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 12,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRGCentro di Responsabilità 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Istruttoria delle proposte di Varianti (almeno 2) R Previsto

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione Rapporto Preliminare Ambientale R Previsto

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Predisposizione degli atti per l’adozione R Previsto

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Panaroni Paola - Adelizzi Michele - Mastrangelo Giovanna - Marco Ferri (Urb) -

Bernardi Andrea - Valentini Daniela - Paoli MartinaNote Ing. Marco Ferri, Geom. Andrea Bernardi, Daniela Valentini, Rag. Martina Paoli

(aggiunti in base a nota pg 78939)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

14/11/2011 C.C. 320 ADOZIONE DEFINITVA VARIANTE ALL'ART. 58 DELLE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGAdottata definitivamente la variante all'art. 58 delle norme tecniche di attuazione del PRG in ottemperanza alla sentenza TAR Marche 18/03/2011 n. 175 e per modifica della previsione di nuove costruzioni ammesse in zona agricola.

14/11/2011 C.C. 321 ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE ALL'ART. 24 DELLE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGAdottata definitivamente la variante all'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del PRG ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE SPECIFICANDO SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Prosegue l’iter di approvazione delle varianti urbanistiche, individuate nell’ottica di completare il disegno urbanistico che il PRG persegue.Le varianti attivate stanno seguendo i percorsi di approvazione così come definiti dalla L.R. 34/92 pertanto alcune di esse sono già state approvate altre sono in fase di adozione e altre ancora sono in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica).

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VARIANTE GRUPPO 1, composta dalle seguenti sottovarianti:

VARIANTE N°1.1_OLMI VARIANTE N°1.2_FLAMINIAVARIANTE N°1.3_FANELLA VARIANTE N°1.4_BELLOCCHI VARIANTE N°1.5_FORO BOARIO VARIANTE N°1.6_CENTINAROLAVARIANTE N°1.7_CUCCURANO

In data 23.05.2011 è stato richiesto l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. per la Variante in oggetto, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006. Con determinazione n. 3692 del 06/10/2011 la provincia di Pesaro e Urbino ha ritenuto di escludere la variante dalla procedura di V.A.S. (valutazione ambientale strategica) condizionatamente all’accoglimento di diverse prescrizioni.

VARIANTE GRUPPO 2, composta dalle seguenti sottovarianti:

AREA 1_Località Belgatto AREA 2_Comparto unitario ST2_P07 “Comparto Residenziale Strada S.Orso – Via Roma 4”AREA 3_Comparto ST3_P07 “Comparto di espansione residenziale Treponti”AREA 4_Viale CarducciLa Variante, elaborata ai sensi dell’art.26 della LR 34/’92, è in corso di pubblicazione (dal 05 SETTEMBRE al 04 NOVEMBRE 2011);

VARIANTE AL P.R.G. PER LA RIPERMETRAZIONE DEL COMPARTO ST3 P14 COMPARTO EX MULINO ALBANICon DCC n°251 del 28/09/2011 è stata adottata la Variante al P.R.G. ai sensi degli artt. 26 e 15 comma 4 della L.R. Marche n°34/’92 e ss.mm.ii. per la riperimetrazione del comparto ST3_P14 "Comparto terziario ex Mulino Albani" sito in via Pisacane, con cambio di destinazione d'uso dell’area stralciata dal comparto da “D4-zone a carattere commerciale-direzionale” in “P6-zone ferroviarie” e con inserimento della zona omogenea “P1-zone per la viabilità carrabile”. La Variante è in corso di pubblicazione a decorrere dal 17/10/2011 fino al 16/12/2011.

VARIANTE AL P.R.G. PER LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI ROSCIANO Con DCC n°30 del 31/01/2011 è stata adottata la Variante non sostanziale al PRG per riduzione della zona di rispetto del cimitero di Rosciano al fine di realizzare un impianto fotovoltaico di potenza prossima a 1000 kw, ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27/07/1934 n°1256 e dell’art.15 comma 5 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., e con successiva DCC n°160 del 15/06/2011 la stessa è stata approvata.

VARIANTE AL P.R.G. PER LA RIPERIMETRAZIONE DEL COMPARTO ST5_P31 “COMPARTO RESIDENZIALE E SCOLASTICO LOCALITA’ CUCCURANO E CARRARA”Con DCC n°126 del 11/05/2011 è stata adottata la Variante non sostanziale ai sensi dell’art.15 comma 5 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii. per la riperimetrazione del comparto ST5_P31 “Comparto residenziale e scolastico localita’ Cuccurano e Carrara”, e con successiva DCC n°260 del 29/09/2011 la stessa è stata approvata.

VARIANTE AL P.R.G. PER LA SUDDIVISIONE DEL COMPARTO ST3_P23 “COMPARTO DIREZIONALE E COMMERCIALE EX-ZUCCHERIFICIO” IN DUE DISTINTI COMPARTICon DCC n°148 del 26/05/2011 è stata adottata la variante non sostanziale al PRG vigente ai sensi dell’art.15 c.5 della l.r. 34/92 e ss.mm.ii. per la suddivisione del comparto ST3_P23 “Comparto direzionale e commerciale Ex-Zuccherificio” in due distinti comparti: ST3_P37 “Comparto direzionale e commerciale Ex-Zuccherificio – A” e comparto ST3_P38 “Comparto direzionale e commerciale Ex-Zuccherificio – B”, e con successiva DCC n°233 del 12/09/2011 la stessa è stata approvata.

VARIANTE AL P.R.G. PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEI COMPLESSI SCOLASTICI DI CUCCURANO, CARRARA E FALCINETOE’ stata integralmente predisposta la documentazione necessaria per la richiesta di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG vigente ai sensi dell’art.26 della L.R. 34/’92 e ss.mm.ii. per il cambio di destinazione d’uso dei complessi scolastici di Cuccurano, Carrara e Falcineto da “zone destinate all’istruzione_primo ciclo - F6_SO” in “zone residenziali di completamento – B”.

VARIANTE ALL’ART. 24 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.Con D.C.C. N.128 del 11/05/2011 è stata adottata la Variante all’art. 24 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i..con successiva pubblicazione dal 13/06/2011 al 12/08/2011.

VARIANTE ALL’ART. 58 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA T.A.R. MARCHE 18/03/2011 n.175 E PER MODIFICA DELLA PREVISIONE DI NUOVE COSTRUZIONI AMMESSE IN ZONA

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AGRICOLA, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.Con D.C.C. N.127 del 11/05/2011 è stata adottata la Variante all’art. 58 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i..con successiva pubblicazione dal 13/06/2011 al 12/08/2011 e analisi delle osservazioni pervenute.

Nonostante il numero delle varianti sia stato ampiamente integrato, l’obiettivo è in linea con i tempi previsti.

28/09/2011 G.C. 251 ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. PER LA RIPERMETRAZIONE DEL COMPARTO ST3 P14 COMPARTO EX MULINO

Si determina di recepire le prescrizioni/condizioni contenute nel parere n. 2875/11 del 07.04.2011 (prot. 43196) formulato dalla Provincia di Pesaro-Urbino, Servizio Urbanistica – Pianificazione Ter.le – V.I.A. V.A.S. Aree Protette – P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, (acquisito agli atti del comune di Fano in data 15.06.2011 pg. n. 40007) e le prescrizioni/condizioni di tutti gli Enti/Amministrazioni/Uffici riportati in premessa, la “Variante al P.R.G. vigente per la riperimetrazione del comparto ST3_P14 ‘Comparto terziario ex Mulino Albani’ sito in via Pisacane con cambio di destinazione d'uso dell’area stralciata dal comparto da ‘D4-Zone a carattere commerciale-direzionale’ in ‘P6-Zone ferroviarie’ e con inserimento della zona omogenea ‘P1-Zone per la viabilità carrabile’”, Variante elaborata ai sensi degli artt. 26 e 15 comma 4 della L.R. Marche n°34/’92 e ss.mm.ii.

28/07/2011 C.C. 214 ADOZIONE VARIANTE AL PRG PER MODIFICA ALL'ASSETTO URBANISTICO

Si Delibera di Adottare, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., recependo le prescrizioni degli Enti riportate in premessa, la variante sostanziale al PRG per la ridefinizione dell’assetto urbanistico di un’area in località Belgatto, del comparto unitario ST2_P07 “Comparto residenziale strada S.Orso – Via Roma 4”, del comparto unitario ST3_P07 “Comparto di espansione residenziale Treponti” e di un’area localizzata in Viale Carducci, variante costituita dai seguenti elaborati:

- Tavola di inquadramento generale – scala 1:5000 - Relazione illustrativa; - Relazione ai sensi dell’art.5 della L.R.14/2008 26/05/2011 G.C. 149 VARIANTE AL PRG PER MODIFICA ALLA DESTINAZIONE

D'USO DI UNA PORZIONE DI IMMOBILEDI APPROVARE, la “Variante al PRG per la modifica della destinazione d’uso di una porzione di immobile in viale Cesare Battisti 10, sede del Servizio Turismo del Comune dI Fano, ai sensi dell’art. 26 della L.R.34/1992 e s.m.i.” costituita dai seguenti elaborati contenuti nella delibera di adozione n° 250 del 20/10/2010:

− Relazione tecnico illustrativa− PRG vigente, Progetto Urbanistico, stralcio tav. 15 in scala 1:2000− Norme Tecniche di Attuazione vigenti, art. 26− Proposta di variante al PRG, Progetto Urbanistico, stralcio tav. 15 in scala 1:2000− Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, art. 26;

DI DARE ATTO CHE la variante oggetto della presente deliberazione non è soggetta alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

15/03/2011 G.C. 86 INDIRIZZI PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO A SEGUITO DELL'APPROVAZ.PRG

Si delibera di APPROVARE le seguenti linee di indirizzo per la ridefinizione dell’assetto urbanistico di parte del territorio comunale:- ripianificazione di aree su cui sono stati accolti dal TAR Marche ricorsi in opposizione al PRG approvato;- ripianificazione di aree già presenti nel PRG definitivamente adottato, previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n° 421;- riconversione di potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate;- ripianificazione di aree per le quali sia rilevante la pubblica utilità conseguita con verifica della soluzione di problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e immobili di interesse collettivo, privilegiando quelle che comportano il minor impatto ambientale e le migliori soluzioni di risparmio energetico; - ridefinizione di modeste zone di completamento esistenti o di perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di consentirne l’attuazione e correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa di attuazione;

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OB.05 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO (1920)

Descrizione:In linea con quanto stabilito dalla delibera G.C. n. 262 del 20.07.2010 “ Atto di indirizzo per la definizione dell’assetto urbanistico dell’area relativa all’ex zuccherificio Comparto ST3_P06 in cui si riconosce all'area dell’ex Zuccherificio le potenzialità e le caratteristiche per diventare la porta sud della città, insediandovi quei servizi che rispondono agli interessi generali di tutta la città, considerando incongrua la qualità dei capannoni industriali in corso di costruzione e di perseguire l'obiettivo di una qualificazione dell'intera area attraverso il controllo delle qualità estetico-compositive dei fabbricati e l'individuazione di funzioni urbane di qualità di cui la città è carente o sprovvista.In ottemperanza a quanto disposto dalla provincia di Pesaro e Urbino nella Determinazione n. 3373 del 14.12.2010. (Procedura di Valutazione Ambientale Strategica)Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 12,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRGCentro di Responsabilità 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Contributo al Rapporto Ambientale definitivo £ Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

Predisposizione atti ed elaborati per l’adozione in Consiglio Comunale £ Previsto

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

0,00RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Anche le ultime proposte di variante presentate non sono in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione, si è quindi in attesa di elaborati scrittografici coerenti. Obiettivo riproposto nel 2012.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Con Determinazione n°3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino, si è conclusa la fase di consultazione preliminare di cui all’art.13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con le prescrizioni e condizioni impartite dalla Provincia e da tutti gli SCA coinvolti; a seguito della Determinazione provinciale suddetta, la Ditta ha proceduto alle seguenti integrazioni del progetto già presentato: in data 27/07/2011 con nota prot. 51370, in data 28/07/2011 con nota prot.51458, in data 05/08/2011 con nota prot.53828 ed infine in data 25/11/2011 con nota prot.79140; considerato che tale proposta non è integralmente in linea con quanto definito dalla Determinazione n°3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro-Urbino, si è in attesa di elaborati scrittografici coerenti con quanto richiesto dalla Provincia e definito dall’Amministrazione comunale. La Delibera di Giunta Comunale n°262 del 20/07/2010 dovrà essere aggiornata con le modifiche conseguenti alla procedura di VAS già richiamata e quindi seguiranno le successive fasi per la predisposizione degli atti relativi all’adozione.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITA' REALIZZATA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.SE SUCCESSIVAMENTE ALLA D.G.233 "VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG SUDDIVISIONE COMPARTO ST3_P23 IN DUE COMPARTI DISTINTI" SONO STATI APPROVATI ULTERIORI ATTI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, ha trasmesso alla Provincia in data 10/08/2010 la richiesta di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui agli artt.da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, per la variante parziale al vigente P.R.G. inerente il comparto edificatorio di cui alla scheda ST3_P06 (ex Zuccherificio);La Provincia di Pesaro e Urbino con Determinazione n. 3373 del 14.12.2010 ha espresso diverse osservazioni da tenere in considerazione nella redazione della proposta di variante.La società proponente ha presentato in data 27/07/2011 una nuova proposta di variante al PRG modificando la proposta sottoposta alla procedura di V.A.S. Considerato che tale proposta non è in linea con quanto deliberato dalla Giunta Comunale con D.G.C. n.262 del 20.07.2010 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la ridefinizione dell’assetto urbanistico dell’area relativa all’ex zuccherificio – comparto ST3_P06 si è in attesa di elaborati scrittografici coerenti con gli indirizzi dell’amministrazione comunale.

12/09/2011 D.G.233 VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG SUDDIVISIONE

COMPARTO ST3_P23Si delibera di approvare la variante non sostanziale al PRG vigente ai sensi dell’art.15 c.5 della L.R. 34/92 e

ss.mm.ii. per la suddivisione del comparto ST3_P23 “Comparto direzionale e commerciale Ex-Zuccherificio” in due

distinti comparti: ST3_P37 “Comparto direzionale e commerciale Ex-Zuccherificio – A” e comparto ST3_P38

“Comparto direzionale e commerciale Ex-Zuccherificio – B” costituita dai seguenti elaborati, contenuti nella Delibera

di adozione n° 148 del 26/05/2011.

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OB.06 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE OPERE BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 12/92 - 2011

(1922)

Descrizione:Si dovrà predisporre ai sensi della L.R. n. 12/92 il PROGRAMMA DI RIPARTO per l’assegnazione dei contributi a favore delle confessioni religiose che hanno presentato richiesta entro i termini previsti (31 ottobre 20110), - da adottarsi da parte del Consiglio Comunale – dopo aver controllato la documentazione tecnica prodotta ed aver effettuato le necessarie visite di sopralluogo presso i complessi religiosi oggetto di richiesta di finanziamento. Successivamente all’adozione del programma di riparto, si dovrà provvedere alla liquidazione dei contributi concessi una volta presentata la documentazione di rendiconto spese o comunicazione di inizio lavori e dopo il controllo dei documenti contabili e l’effettuazione dei sopralluoghi per la verifica della esecuzione dei lavori e del corretto utilizzo dei fondi.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: Ufficio Ragioneria (Coordinamento urbanistico territoriale)

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRGCentro di Responsabilità 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

LR 12/92 programma di riparto e determinazione delle opere beneficiarie R Previsto

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

Attivita’ di controllo delle opere beneficiarie del contributo ex ante ed ex post e liquidazioni dei contributi stessi(da Gen-Marz.e da Sett-Dic)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:N. sopralluoghi effettuati/n. lavori iniziatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 20,00Stato Attuale

100,00

N. liquidazioni effettuate / rendiconti spese presentatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione € 91.500 previste per il 2011 contributo regionaleImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione € 91.500,00 previste per il 2011 voce 2092.701.01Importo StanziatoImporto Impegnato 91.500,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1454.000.00.00.00 L.R. n.12/92 - RIPARTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

EDIFICI RELIGIOSI - ANNO 2011 (finanz: contrib. permessi a costruire) oneri 1285

91.500,00

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Calcatelli Marino

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

In merito al Programma di Riparto Contributi Chiese per l'anno 2011 – con il quale si prevedeva l'assegnazione di contributi per n.ro 5 chiese – sono stati presentati i rendiconto delle spese per n.ro 2 chiese e richiesto l'erogazione del contributo a saldo, mentre per n.ro 2 chiese è stato comunicato l'inizio dei lavori e richiesto l'erogazione del contributo in acconto. Per tali chiese si è provveduto alla liquidazione dei contributi a saldo ed in acconto, dopo aver provveduto al controllo della documentazione ed all'effettuazione delle visite di sopralluogo per il riscontro dell'ultimazione dei lavori relativi alla parte dell'opera finanziata, o dell'inizio dei lavori.La quinta chiesa ammessa al finanziamento (Chiesa di Torrette), non ha ancora provveduto all'esecuzione dei lavori.Nell'anno 2011 si è provveduto anche alla verifica, sopralluoghi e liquidazioni, del saldo di n.ro 1 contributo per lavori previsti con il Programma di Riparto 2006, e di n.ro 2 contributi per lavori previsti con il P.d.R. 2010.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, IN PARTICOLARE SPECIFICARE SE SUCCESSIVAMENTE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.235 DEL 12/09/2011 CHE ADOTTA IL PROGRAMMA DI RIPARTO DELLE OPERE BENEFICIARIE VIENE EFFETTUATA E PROSEGUE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO.OCCORRE, INOLTRE, VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.RELAZIONE AL 31.10.2011Con note in data 16.09.2011 - P.G. n.ro 61978, n.ro 61974, n.ro 61980, n.ro 61979, n.ro 61977 - si è comunicato alla Diocesi di Fano ed alle singole parrocchie la concessione dei contributi individuati con la D.C. n. 235 del 12.09.2011.In data 23.09.2011 p.g. n.ro 63677 la Parrocchia di Santa Maria del Carmine ha richiesto la liquidazione del contributo di euro 51.500 previsto per “ Acquisto di area edificabile per la costruzione della nuova chiesa del Carmine”.In data 29.09.2011 questo Ufficio Pianificazione Territoriale ha provveduto a quanto di competenza per la liquidazione del suddetto contributo.A tutt'oggi non sono pervenute altre richieste di liquidazione contributi, o comunicazioni di inizio lavori.

12/09/2011 D.C.235 DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZ.CONCERNENTI LE CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI

Si Determina di adottare il programma di riparto e determinazione delle opere beneficiarie predisposto dall’Ufficio Urbanistica per l’anno 2011 Contributo comunale 1) PARROCCHIA DI “ S.SEBASTIANO” IN BELLOCCHI – “ VECCHIA CHIESA PARROCCHIALE “ Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico ed adeguamento degli impianti nella vecchia chiesa di Bellocchi. Euro 10.000,00

2) PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL CARMINE

Acquisto del terreno per la costruzione del nuovocomplesso parrocchiale in località Gimarra.

Euro 51.500,00

3) PARROCCHIA DEI “ SANTI PIETRO E ANDREA APOSTOLI” IN FENILE

Lavori di manutenzione della chiesa. Euro 10.000,00

4) PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN TORRETTE DI FANO

Lavori di straordinaria manutenzione delle parti esterne in legnodella chiesa. Euro 10.000,00

5) MONASTERO DELLE BENEDETTINE / ROSCIANO – “ CHIESA DEI SANTI BENEDETTO E SCOLASTICA “

Lavori di controsoffittatura interna e coibentazione della chiesa - seconda parte : aula liturgica Euro 10.000,00

TOTALE Euro 91.500,00

- impegnata la relativa spesa di euro 91.500 al Cap. 2092.701.01 “Concorso per la costruzione, manutenzione straordinaria e restauro di edifici religiosi (L.R. n.12/92) – Ex Prog.Peg 1999 223 ”, ( Imp. 2011 / 1454) del P.E.G. 2011 ai sensi dell’art.183, comma 5, del decreto legislativo 267/2000.

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OB.07 ISTRUTT.PRATICHE EDILIZIE PIANO CASA AI SENSI DELLA NUOVA L.R.N.19/10

(1923)

Descrizione:Istruttoria di tutte le pratiche edilizie presentate nel 2011 ai sensi della L.R. n. 19/10 Piano Casa entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa prevista per leggeValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: Ufficio Mobilità Urbana (parere)

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOA.P.O. MARCO MARTINELLIReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAESCentro di Responsabilità 22.07.30 U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ EDILIZIA (SUAE)Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Istruttoria preliminare di verifica completezza documentazione R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XIstruttoria definitiva delle pratiche (compresa acquisizione parere C.E.) R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 45,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

INDICATORI:N. pratiche istruite Piano Casa/n. pratiche pervenuteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 75,00Valore Critico Da 74,00 a 50,00Peso 30,00Stato Attuale

94,00

Pagina 350

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate D'agostino Anna Maria - Vincenzi Stefania - Musci Giovanni - Morbidelli Efrem ToninoNote Morbidelli Efrem, Martinelli Marco (aggiunti con nota pg 78939)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

VALORIZZARE IL DATO DELL'INDICATORE ALLA DATA DEL 31.12.2011 E INDICARE SE LE PRATICHE SONO STATE TUTTE ISTRUITE NEI TEMPI PREVISTI (nella descrizione dell'obiettivo si parlava di 30gg)

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla data del 31.12.2011 l’indicatore raggiunto è pari a 94 (188 pratiche istruite su 200 presentate) e tutte le pratiche sono state istruite entro i 30 gg previsti nell’obiettivo.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Nel 2011 sono state presentate n. 1512 pratiche edilizie comprensive di S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate Inizio Attività), C.A.E.L. (Comunicazioni Attività Edilizia Libera), D.I.A. (Denunce Inizio attività), P.d.C. (Permessi di Costruire sia normali che in sanatoria) e pareri preventivi.I Permessi di Costruire presentati, sia onerosi che gratuiti, sono stati 597 di cui n. 200 relativi al Piano Casa.I Permessi di Costruire rilasciati sono stati n. 533, di cui n. 122 relativi al Piano Casa. Le D.I.A. presentate sono state n. 48, le S.C.I.A. n. 478 e le C.A.E.L. n. 305I P.d.C. in Sanatoria sono stati n. 47 mentre le richieste di pareri preventivi sono state n. 37.Nel 2011 sono state convocate n. 21 sedute della Commissione Edilizia e sono state esaminate in totale 395 pratiche edilizie.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE EVIDENZIANDO GLI EVENTUALI MOTIVI DEL RITARDO E VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO

RELAZIONE AL 31.10.2011L’istruttoria delle pratiche edilizie presentate ai sensi della L.R. n. 19/10 – Piano casa – sta procedendo secondo i programmi stabiliti (30 giorni dalla presentazione delle richieste o dalla loro integrazione documentale). Durante il periodo estivo, causa il rallentamento delle sedute della Commissione Edilizia, era stato accumulato un modesto ritardo che, nei mesi di settembre ed ottobre, risulta quasi recuperato totalmente (per novembre e dicembre si prevede il completo recupero).

Indicatore raggiunto al 31/10/2011: 70,00

Pagina 352

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OB.08 CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE N.326/03 E N.23/04

(1930)

Descrizione:Completamento dell’istruttoria di tutte le pratiche di condono rimaste inevase per carenza documentale od altro.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOA.P.O. MARCO MARTINELLIReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAESCentro di Responsabilità 22.07.30 U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ EDILIZIA (SUAE)Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Individuazione pratiche inevase e verifica motivazione R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Istruttoria pratiche con espressione parere finale R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X0,00

INDICATORI:N. pratiche di condonoMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 127,00 a 100,00Valore Critico Da 99,00 a 75,00Peso 30,00Stato Attuale

127,00

Pagina 353

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione diritti di segreteria voce 0300.025.01Importo Stanziato 1.000,00€ 1.000,00 0300.025.01 Attività di istruttoria condono edilizio Legge n. 326/03 (Collegato alle voci di

spesa 1091/106-107-702).

Importo Accertato 200,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 348.000.00.00.00 2011 -CONDONO 2004 200,00

SPESEDescrizione Impegni a residuo € 75.838,53: 2137/2007-2138/2007-2121/2008-2122/2008-

1639/2009-2067/2009-2068/2009Importo Stanziato 930,00 € 750,00 1091.106.01 Progetto finalizzato all'attività del condono edilizio di cui alla Legge 326/03

(correlato alla voce d'entrata 300.025.01).

€ 180,00 1091.107.01 Progetto finalizzato all'attività del condono edilizio di cui alla Legge 326/03 (correlato alla voce d'entrata 300.025.01).

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 10,00Risorse Utilizzate Fossi Gabriele - Battistuzzi Oriana - Mattioli Filippetti Ernesto - Sartini Daniele -

Valentini Daniela - Santini Daniela - Musci Giovanni - Morbidelli Efrem Tonino - Spadoni Marco

Note Morbidelli Musci Fossi Battistuzzi Spadoni Mattioli Sartini Valentini Santini Martinelli (GRUPPO DI LAVORO Provv.266 del 21/2/2007)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Al 31/12/2011 è stata completata l’istruttoria di tutte le 127 pratiche di condono edilizio in linea con quanto programmato.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, INOLTRE OCCORRE VALORIZZARE L'INDICATORE PROPOSTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il completamento dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio sta procedendo pressoché in linea con quanto programmato. Sono state individuate le rimanenti pratiche da istruire (n. 127) ed attualmente ne risultano istruite circa il 70%. Indicatore raggiunto al 31.10.2011: 90,00

Pagina 354

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OB.09 VERIFICA E CONTROLLO SCIA (1931)

Descrizione:Verifica e controllo delle segnalazioni certificate inizio attivita’ con sopralluoghi a campione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 27%

27,00%

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOA.P.O. MARCO MARTINELLIReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAESCentro di Responsabilità 22.07.30 U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ EDILIZIA (SUAE)Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Controllo e verifica scia presentate R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XVerifica con sopralluogo in sito a campione £ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 45,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

INDICATORI:Verifica e controllo SCIA con sopralluogo/N. SCIA pervenuteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 75,00Valore Critico Da 74,00 a 50,00Peso 30,00Stato Attuale

100,00

Pagina 355

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Musci Giovanni - Morbidelli Efrem ToninoNote Martinelli al posto di Paoli (nota pg 78939)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 27%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE QUANTI SOPRALLUOGHI IN SITO A CAMPIONE SONO STATI EFFETTUATI ALLA DATA DEL 31.12.2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Sono stati eseguiti n. 24 sopralluoghi a campione pari al 5% circa delle S.C.I.A. presentate (n. 478).

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

E’ stata espletata la verifica ed il controllo delle Segnalazioni Certificate Inizio attività secondo i tempi previsti per legge, ovvero entro 30 giorni dalla loro presentazione. Sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi a campione per la verifica di quanto dichiarato ed asseverato dal tecnico progettista.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, INOLTRE OCCORRE VALORIZZARE L'INDICATORE PROPOSTO IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011La verifica ed il controllo delle Segnalazioni Certificate Inizio attività sta procedendo secondo i tempi previsti per legge, ovvero entro 30 giorni dalla loro presentazione. Si stanno eseguendo sopralluoghi a campione per la verifica di quanto dichiarato ed asseverato dal tecnico progettista.

Indicatore raggiunto al 31/10/2011: 80,00

Pagina 356

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.10 PROGRAMMA COSTRUT.DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZ.LOCALIZZATO ART.51 L.865/71 LOC.METAURILIA , LOC.PONTE SASSO

(1932)

Descrizione:A Metaurilia: realizzazione, da parte di privati, di circa n.150 alloggi di edilizia residenziale di tipo economico-popolare, da cedere a prezzi convenzionati e realizzazione, a scomputo degli oneri, delle relative OO.UU., compresa una rotatoria in corrispondenza dell'innesto della viabilità principale del comparto con la SNAS.A Ponte Sasso: realizzazione, da parte di privati, di circa n.80/90 alloggi di edilizia residenziale di tipo economico-popolare, da cedere a prezzi convenzionati e realizzazione, a scomputo degli oneri, delle relative OO.UU.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: Uffici Tecnici Comunali,ASET,ANAS,FF.SS.,Provincia ed altri enti. pareri tecnici di fattibilità e nulla-osta definitivi di buona esecuzione delle opere.

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIOCentro di Responsabilità 22.07.50 U.O. EDILIZIA CONVENZIONATABilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Presentazione, da parte della Ditta Consorzio Domus Metaurilia,della documentazione necessaria per procedere alla stipula della convenzione.

£ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Stipula della convenzione con Domus Metaurilia £ Previsto

X 50,00 %

Effettivo

Procedura negoziata, da parte della ditta Domus Metaurilia, per gara d'appalto delle OO.UU. previste.

£ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

Informazioni e chiarimenti ai futuri acquirenti gli alloggi per quanto concerne i vincoli e gli obblighi derivanti dalla convenzione, il prezzo di vendita, i tempi e le modalità di costruzione dei fabbricati.

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

Pagina 357

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Mattioli Filippetti Ernesto

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

La ditta non ha presentato la documentazione necessaria.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Obiettivo non raggiunto in quanto la ditta non ha presentato la documentazione necessaria per la stipula della convenzione e non è interessata a proseguire l'intervento.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE E' STATA PRESENTATA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PROCEDERE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DA PARTE DELLA DITTA CONSORZIO DOMUS METAURILIA E SE SI E' PROCEDUTO ALLA STIPULA DELLA STESSA.

RELAZIONE AL 31.10.2011La ditta non ha ancora presentato la documentazione necessaria per procedere ala stipula della convenzione.

Pagina 358

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.11 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98 (1933)

Descrizione:Predisposizione atti tecnico-amministrativi per addivenire alla stipula degli atti di cessione delle aree PEEP concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, determinazione dei corrispettivi e rilascio dei relativi CDU.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%

60,00%

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIOCentro di Responsabilità 22.07.50 U.O. EDILIZIA CONVENZIONATABilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Esame delle richieste,determinazione del corrispettivo ed emissione dei provvedimenti dirigenziali per addivenire alla stipula degli atti di cessione delle aree ai sensi della legge n.448/98.

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XRilascio CDU e stipula degli atti di cessione delle aree ai sensi della legge n.448/98, a seguito delle richieste che perverranno.

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X INDICATORI:N. atti stipulati cessione aree Peep/N. richieste presentateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 30,00Stato Attuale

56,00

Pagina 359

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Alienazione di aree e concessioni diritti patrimoniali

Nel 2010 accertati €. 154.271Cap. 0410.020.01- Cod. SIOPE 4101

Importo Stanziato

Importo Accertato 89.811,61Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 304.000.00.00.00 BEZZICCHERI FRANCESCO - GRISORIO MARIA - CESSIONE

IN PROP. LEGGE 448/98 TERRENO CONCESSO IN DIR. SUPERF. PEEP S.ORSO

2.853,48

2011 360.000.00.00.00 POLIDORI GIORGIO - CESS. IN PROP. L.448/98 TERRENO CONCESSO IN DIR.SUPER. PEEP FANO 2

5.765,84

2011 441.000.00.00.00 CONTI SATURNO - cessione in propr., ai sensi L.448/98, terreno concesso in diritto di superf., ricadente PEEP- PODERINO .

6.940,73

2011 443.000.00.00.00 SANTI STEFANO - CESSIONE IN PROPRIETA' ,AI SENSI LEGGE 448/98 ,TERRENO CONCESSO IN DIR. DI SUPERFICIE , RICADENTE PEEP - VALLATO.

13.220,84

2011 444.000.00.00.00 ROMEI NELLO - modifica vincoli gravanti sull'unita' ' immobiliare di proprieta' ricadente PEEP - VALLATO.

10.168,40

2011 505.000.00.00.00 PERTICAROLI MAURO - cess.in propr., ai sensi L.448/98, terreno concesso in diritto di superf., ricadente PEEP-FANO 2-

3.694,39

2011 17.000.00.00.00 BOLZONI GIOVANNA CLARA - CESS. IN PROP. LEGGE 448/98 TERRENO CONCESSO IN DIR. SUPERF. PEEP ROSCIANO.

5.504,68

2011 19.000.00.00.00 MONALDI NINO - CESS. IN PROP. DIR. SUPERF. LEGGE 448/98 PEEP ROSCIANO

6.625,67

2011 125.000.00.00.00 FERRI SERGIO-ROSSELLA-MARCO - modifica vincoli gravanti sull'unità immobiliare ricadente nel PEEP-VALLATO L. n.488/98 -

4.592,52

2011 152.000.00.00.00 GUIDI GABRIELE - RISC. MODIF. VINCOLI GRAVANTI PEEP SAN LAZZARO.

14.060,14

2011 190.000.00.00.00 FACCHINI GABRIELE E GRATANI DANIELA- cessione in proprieta', ai sensi L.448/98, terreno concesso in diritto di superficie, ricadente PEEP - CUCCURANO.

10.269,86

2011 301.000.00.00.00 LEGGIERI FRANCO E BERTI ALESSANDRA - CESSIONE IN PROP. LEGGE 448/98 TERRENO CONCESSO IN DIR. SUPERF. PEEP S.ORSO

3.205,26

2011 303.000.00.00.00 GIACOMONI MASSIMO - LONGHINI ANNA -CESSIONE IN PROP. LEGGE 448/98 TERRENO CONCESSO IN DIR. SUPERF. PEEP S.ORSO

2.909,80

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Mattioli Filippetti Ernesto

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 60%

Il dato dell'indicatore è negativo.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

L'attività prosegue come da programma.

Al 31/12/2011 sono pervenute n. 34 richieste, di cui:N. 19 sono state definiteN. 5 non definite per decorrenza dei terminiN. 10 da definire

Al 31/12/2011 sono state definite N. 5 richieste pervenute nel 2010.

Introito al 31/12/2011 pari a €. 99.220,73.

13/12/2011 PROVV. 2542 LEGGE N.448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA RICADENTE NEL PEEP-S.ORSO

Accolta richiesta di acquisto presentata dai Sigg. Ambrosini Giancarlo e Carboni Viviana titolari del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-S. ORSO; il corrispettivo che l'avente diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 4.577,30 e verrà introitato al cap. 410.020.

17/11/2011 PROVV. 2298 LEGGE N.448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' SIG.

PERTICAROLI AREA RICADENTE AREA PEEP FANO 2Accolta richiesta di acquisto presentata dal Sig. Perticaroli Mauro titolare del diritto di superficie della quota di area ricadente nel PEEP-FANO 2; il corrispettivo che l'avente diritto dovranno corrispondere al Comune di Fano ammonta ad € 3.694,39 e verrà introitato al cap. 410.020.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE, SE SEGUONO COME DA PROGRAMMA.OCCORRE, INOLTRE, VALORIZZARE L'INDICATORE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Le attività procedono come da programma.

Dal 1/1/2011 al 31/10/2011richieste pervenute n. 29atti stipulati n. 16atti da stipulare n. 8atti non perfezionati n. 5

30/09/2011 PROVV. 1948 CESSIONE IN PROPRIETA' ROSCINI EURO AREA PEEP - ROSCIANO

- Si dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dal Sig. ROSCINI EURO, residente a Fano in Via S. Meletti,1, della quota di area, pari a 64,84 millesimi, ricadente nel PEEP-ROSCIANO;- che il corrispettivo, di cui all'allegato prospetto, che l' avente titolo dovrà corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà della quota di terreno di cui al punto 1), ammonta ad €.10.259,65 (diecimiladuecentocinquanove/65);- di introitare la somma di €.10.259,65 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG 2011

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28/09/2011 PROVV. 1932 CESSIONE IN PROPRIETA' CONTI SATURNO AREA PEEP

PODERINO- Si dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dal Sig. CONTI SATURNO residente a Fano in Via Campania,3 ricadente nel PEEP-PODERINO,- che il corrispettivo, di cui all'allegato prospetto, che l' avente titolo dovrà corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà della quota di terreno di cui al punto 1), ammonta ad €.6.940,73 (seimilanovecentoquaranta/73);- di introitare la somma di €.6.940,73 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma.

26/09/2011 PROVV. 1918 CESSIONE IN PROPRIETA' SIG.SANTI STEFANO AREA

PEEP VALLATO- Si dispone di accogliere la richiesta del Sig.Santi Stefano residente a Fano in Via L.B. Alberti,19, della quota dell'area,pari a mq. 125,00, ubicata nel PEEP-VALLATO, su cui sorgono le UU.II. di sua proprietà e distinte al C.F. del Comune di Fano al F.37 ,Mapp.2298-Sub.5/6,nonchè la quota di 1/6 dei due frustoli di terreno,di testata al fabbricato, sui quali rimane costituita la servitù, a favore del Comune di Fano e a titolo gratuito, per passaggio pedonale di uso pubblico e di attraversamento nel sottosuolo di linee e servizi pubblici, il tutto come risulta dalla convenzione e dagli atti notarili, sopra citati;- che il corrispettivo, di cui all'allegato prospetto, che l' avente titolo dovrà corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà della quota di terreno di cui al punto 1), ammonta ad €. 13.220,84;- di introitare la somma di €.13.220,84 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG 2011

22/08/2011 PROVV. 1701 MODIFICA DEI VINCOLI GRAVANTI SULL'UNITA'

IMMOBILIARE SIG.ROMEI AREA PEEP VALLATO- Si dispone di accogliere la richiesta del Sig. ROMEI NELLO residente in Svizzera, Via Haupt proprietario dell' unità immobiliare ubicata nel PEEP-VALLATO in Via San Felice,10;- che il corrispettivo, di cui si allega scheda, che l' avente titolo dovrà versare al Comune per addivenire alla stipula dell'atto di modifica della convenzione originaria, ammonta ad €.10.168,40 (diecimilacentosessantotto/40);- di introitare la somma di €.10.168,40 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG 2011

01/08/2011 PROVV. 1574 CESSIONE IN PROPRIETA' AL SIG.POLIDORI AREA PEEP -

FANO 2

- Si dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dal Sig. POLIDORI GIORGIO residente a Fano inVia XII Settembre,62, in qualità di titolare del diritto di superficie della quota di area;- che il corrispettivo, di cui all'allegato prospetto, che l' avente titolo dovrà corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà della quota di terreno ammonta ad €. 5.765,84 (cinquemilasettecentosessantacinque/84);- di introitare la somma di €. 5.765,84 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma.

10/06/2011 PROVV. 1224 CESSIONE IN PROPRIETA' SIGG.GIACOMINI MASSIMO E

LONGHINI ANNA AREA PEEP-S.ORSO- Si dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dai Sigg. GIACOMONI MASSIMO e LONGHINI ANNA, residenti a Fano in Via L. Visconti, 13, titolari del diritto di superficie della quota di area, pari a millesimi 74,684, ricadente nel PEEP- S.ORSO- che il corrispettivo totale, di cui all'allegato prospetto, che gli aventi titolo dovranno corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà della quota di terreno di cui al punto 1), ammonta ad €. 2.909,80 (duemilanovecentonove/80), suddiviso per quote di proprietà e precisamente ogni soggetto dovrà versare la quota corrispondente ad €. 1.454,90 (millequattrocentocinquantaquattro/90);- di introitare la somma di €. 2.909,80 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG 2011

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10/06/2011 PROVV. 1223 CESSIONE IN PROPRIETA' AI SIGG.LEGGIERI FRANCO E

BERTI A.AREA PEEP-S.ORSO- Si dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dai Sigg. LEGGIERI FRANCO e BERTI ALESSANDRA, residenti a Fano in Via L. Visconti, 13, titolari del diritto di superficie della quota di area, pari a millesimi 85,666, ricadente nel PEEP- S.ORSO - che il corrispettivo totale, di cui all'allegato prospetto, che gli aventi titolo dovranno corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà della quota di terreno di cui al punto 1), ammonta ad €. 3.205,26 (tremiladuecentocinque/26), suddiviso per quote di proprietà e precisamente ogni soggetto dovrà versare la quota corrispondente ad €. 1.602,63 (milleseicentodue/63);- di introitare la somma di €. 3.205,26 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma

14/04/2011 PROVV. 724 CESSIONE IN PROPRIETA' FACCHINI GAB.DELLA QUOTA

DI UN'AREA RICADENTE NEL PEEP-CUCCURANOSi dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dai Sigg. FACCHINI GABRIELE e GRATANI DANIELA, residenti a Fano in Via Fossombrone,22, titolari del diritto di superficie, dell'area ricadente nel PEEP-CUCCURANO, su cui insiste il fabbricato di loro proprietà e relative pertinenze;- che il corrispettivo totale, di cui all'allegato prospetto, che gli aventi titolo dovranno corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà dei terreni di cui al punto 1), ammonta ad €.10.269,86 (diecimiladuecentosessantanove/86),suddiviso per quote di proprietà e precisamente ogni soggetto dovrà versare la quota corrispondente ad €. 5.134,93 (cinquemilacentotrentaquattro/93);- di introitare la somma di €.10.269,86 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma.

22/03/2011 PROVV. 536 MODIFICA VINCOLI GRAVANTI SULLE UNITA

IMM.SIGG.FERRI SERGIO,ROSSELLA E MARCO PEEP-VALLATO

Si dispone di accogliere la richiesta avanzata dai Sigg.: FERRI SERGIO residente a Fano in Via L.B. Alberti,68, FERRI ROSSELLA residente a Fano in Via L.B. Alberti,70,e FERRI MARCO ,residente a Fano in Via Ranuzzi,30, comproprietari delle unità immobiliari, con tutti e singoli annessi e connessi, accessi e recessi, azioni e ragioni, diritti, usi e servitù attive e passive e così come si possiede e si ha diritto di possedere e godere, ubicate nel PEEP-VALLATO in Via L.B. Alberti e distinte al C.F. del Comune di Fano al Fg.37, con Mapp. 1535 – Sub. 20/79 e relative pertinenze, il tutto come risulta dagli atti , sopra citati;- che il corrispettivo ammonta a totali €. 4.592,52(quattromilacinquecentonovantadue/52)suddiviso per quote di proprietà e precisamente:Ferri Sergio, proprietario per 4/6, €. 3.061,68(tremilasessantuno/68)Ferri Rossella,proprietaria per 1/6, €. 765,42(settecentosessantacinque/42)Ferri Marco, proprietario per 1/6, €. 765,42(settecentosessantacinque/42);- di introitare la somma di €.4.592,52 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di dirittipatrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma

15/03/2011 PROVV. 505 MODIFICA DEI VINCOLI GRAVANTI SULL'UNITA'

IMMOBILIARE DI GUIDI GABRIELE− Si Dispone di accogliere la richiesta del Sig. GUIDI GABRIELE dell' unità immobiliare ubicata nel PEEP-

SAN LAZZARO distinta al C.F. del Comune di Fano al Fg.53, con Mapp. 144, con tutti e singoli annessi e connessi, accessi e recessi, azioni e ragioni, diritti, usi e servitù attive e passive di qualsiasi specie e così come si possiede e si ha diritto di possedere e godere, il tutto come risulta dagli atti , sopra citati;

− che il corrispettivo, di cui si allega scheda, che l' avente titolo dovrà versare al Comune per addivenire alla stipula dell'atto di modifica della convenzione originaria, ammonta ad €.14.060,14 (quattordicimilasessanta/14);

− di introitare la somma di €.14.060,14 al Cap. 410/020 “ Alienazioni di aree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma

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02/03/2011 PROVV. 422 LEGGE N.448/98-CESSIONE AL SIG.MONALDI NONO DELLA QUOTA DI UN'AREA RICADENTE NEL PEEP

S dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dal Sig. MONALDI NINO ( C.F. MNL NNI 26H07 D488E ), residente a Fano in Via Tonelli,4, titolare del diritto di superficie della quota di area, pari a millesimi 44,93, ricadente nel PEEP-ROSCIANO su cui sorgono le UU.II. di sua proprietà e distinte al C.F. del Comune di Fano al F.49 ,Mapp.624- Sub.41/48/59 , il tutto come risulta dagli atti , sopra citati;- che il corrispettivo totale, di cui all'allegato prospetto, che l' avente titolo dovrà corrispondere al Comunedi Fano per l'acquisizione della piena proprietà della quota di terreno di cui al punto 1), ammonta ad€.6.625,67 (seimilaseicentoventicinque/67);- che la somma totale di €.6.625,67(seimilaseicentoventicinque/67) ( €. 1.642,15 già versati in data1/1/2011 e €. 4.983,52 da versare a conguaglio) dovrà essere introitata al Cap. 410/020 “ Alienazioni diaree e concessioni di diritti patrimoniali” del PEG relativo all'esercizio in cui sarà riscossa la somma

15/02/2011 PROVV. 316 LEGGE N.448/98 CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN'AREA

RICADENTE NEL PEEP-S.ORSO

Si dispone di accogliere la richiesta d'acquisto, presentata dai titolari del diritto di superficie, dell' area ricadente nel PEEP- S.ORSO e distinta al C.T. del Comune di Fano al F.50 con Mapp. 1613, ora C.U. Mapp. 1765, di Mq. 1.049,00, su cui sorgono le UU.II. di loro proprietà;che il corrispettivo, di cui all'allegato prospetto, che gli aventi titolo dovranno corrispondere al Comune di Fano per procedere alla stipula dell'atto di acquisizione della piena proprietà dell'area risulta, per le motivazini esposte in premessa, uguale a ZERO;

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OB.12 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME - COMPARTO EDILIZIO ST3 - P05

(1934)

Descrizione:Attuazione Piano di zona nell'area dismessa ex mattatoio, tramite bando di Concorso di idee. Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 3,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: Uffici tecnici comunali,ambiente,patrimonio,Aset,Enel,provincia ed altri Enti.

(pareri tecnici di fattibilità e nulla osta all'esecuzione delle opere)

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIOCentro di Responsabilità 22.07.50 U.O. EDILIZIA CONVENZIONATABilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Proposta di bando di concorso di idee £ Previsto

X 100,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Mattioli Filippetti Ernesto

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Non sono stati perfezionati gli adempimenti previsti da parte degli altri settori coinvolti.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto gli adempimenti previsti da parte di altri Settori (Uff. tecnico, ambiente patrimonio, ecc.), scaturiti dalla conferenza di servizio del 29/6/2011, non sono stati perfezionati, vedasi relazione del dirigente al 31/10/2011.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE AD OGGI SONO STATE EFFETTUATE LE SEGUENTI ATTIVITA':- VERIFICHE AMBIENTALI DA PARTE DEL RRA E ADOTTATI I PROVVEDIMENTI DA ATTUARE;- SE EFFETTUATE LE VERIFICHE AMBIENTALI DA PARTE DELL'ARPAM;- SE SGOMBERATI I LOCALI E LE AREE LIMITROFE OCCUPATE DA PARTE DELL'UFFICIO PATRIMONIO.CHIARIRE SE SI PREVEDE ENTRO L'ANNO DI ATTUARE IL PIANO DI ZONA NELL'AREA EX MATTATOIO ATTRAVERSO IL BANDO DI CONCORSO DI IDEE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Le verifiche ambientali con ARPAM non sono state fatte ( vedere relazione Uff. Ambiente)Non sono stati sgomberati i localiEntro l'anno non è possibile indire il bando di concorso di idee per l'attuazione del piano di zona.

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OB.13 ATTIVITA' ESTRATTIVE (1936)

Descrizione:Calcolo del contributo; vigilanza sull'attività di cava.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORECentro di Responsabilità 22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIABilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Calcolo del contributo R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Vigilanza sulle attività di cava (da mar-lug e da sett-nov) R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

INDICATORI:N. sopralluoghi effettuatiMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 5,00 a 3,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 40,00Stato Attuale

6,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Contributi attività estrattive € 142.000 (una quota del 50 % va versata alla Regione e una

del 10% alla Provincia)€ 142.000,00voce di bilancio 0350.060.01

Importo Stanziato € 142.000,00€ 142.000,00 0350.060.01 Per l'anno 2011 si ipotizza l'avvio di n. 2 nuove cave di cui si prevede il

rilascio dell'autorizzazione entro i primi mesi dell'anno 2010 (Correlato alla voce di spesa 1091.501.01e 1091.501.02).Negli anni 2011 e 2012 saranno incassati i contributi derivanti dallo sfruttamento della "Cava di prestito" (lavori di ampliamento A14).

Importo Accertato 145.550,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 108.000.00.00.00 ANNO 2010 CONCORSO NELLE SPESE DERIVANTI DALLO

SFRUTTAMENTO DELLE CAVE-CONTRIBUTO DELLE DITTE A FAVORE DEL COMUNE DI FANO-

145.550,00

SPESEDescrizione Quota spettante alla Provincia ed alla Regione

€ 14.200 + € 71.000

Importo Stanziato 85200 € 71.000,00 1091.501.01 Parte del concorso nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle cave

spettante alla Regione 50%. La percentuale è stata modificata dall'art. 24 della L.R. 19/07(correlato alla voce d'entrata 350.060.01).

€ 14.200,00 1091.501.02 Parte del concorso nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle cave spettante alla Provincia quota 10%. La percentuale è stata modificata dall'art. 24 della L.R. 19/07(correlato alla voce d'entrata 350.060.01).

Importo Impegnato 83.634,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1510.000.00.00.00 Concorso nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle Cave-

Quota spettante alla Regione Marche sul contributo riscosso per l'attività estrattiva per l’anno 2010.

68.869,00

2011 1511.000.00.00.00 Concorso nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle Cave-Quota spettante alla Provincia di Pesaro e Urbino sul contributo riscosso per l'attività estrattiva per l’anno 2010.

14.555,00

2011 1061.000.00.00.00 Concorso nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle Cave-Quota spettante alla Provincia di Pesaro e Urbino sul contributo riscosso per l'attività estrattiva per l’anno 2008. - CONGUAGLIO

210,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 2Risorse Utilizzate Sartini Daniele - Marco AlessandriNote Marco Alessandri dal 1° giugno (indicato in nota pg 78939)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE QUANTI SOPRALLUOGHI SONO STATI EFFETTUATI IN TOTALE ALLA DATA DEL 31.12 (DATO DELL'INDICATORE).

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla data del 31 dicembre 2011 sono stasi eseguiti n. 6 sopralluoghi.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

La cava situata in località Torno è composta da due aree distinte situate a circa cinquecento metri l’una dall’altra ma soggetta ad una unica autorizzazione. In seguito al parere della Conferenza dei Servizi del giorno 01/12/2009, tali aree dovrebbero essere scavate in sequenza temporale, cioè una dopo l’altra.La ditta Consorzio Torno Vecchio, che detiene i diritti di escavazione, ha invece richiesto una modifica alla sequenza temporale. Con nota del 21/07/2011 pervenuta al P.G. 50366 del 25/07/2011 la Provincia di Pesaro e Urbino ha ritenuto necessario sottoporre tale richiesta al parere della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 13 della legge regionale 71/97.In data 02/02/2012 con nota P.G. 7582 è stata richiesta la documentazione integrativa che non è ancora pervenuta.In data 02/12/2011, la Regione Marche ha autorizzato il progetto di una "cava di prestito" all'interno del polo estrattivo denominato GH001 in località Falcineto – Torno all'impresa esecutrice dei lavori inerenti il potenziamento della A-14 nel tratto Fano/Cattolica. Le cave di prestito sono apposite cave utilizzate per reperire materiale destinato ad una operapubblica e non pub essere commercializzato.Come stabilito dall'art. 17 della L.R. 71/97, fra la ditta autorizzata alla cava di prestito ed il Comune di Fano deve essere stipulata una convenzione con la quale la stessa si impegna al versare a titolo di contributo una somma commisurata alla quantità del materiale estratto, convenzione che sarà stipulata non appena la Ditta produrrà le dovute garanzie fideiussorie.In seguito all'apertura delle nuove cave si e avviata anche 1'attività di vigilanza e sono stati 4 sopralluoghi di cui due con rilievi topografici di controllo.

24/11/2011 PROVV. 2358 SVINCOLO FIDEJUSSIONE EMESSA A GARANZIA

AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE CAVA CAPODAGLIODichiarata scaduta l'autorizzazione n. 1/98 rilasciata alla Fano Inerti srl per l'esecizio dell'attività di cava di ghiaia denominata "Capodaglio" in loc. Metaurilia e svincolata la polizza fidejussoria rilasciata a suo tempo a garanzia dei lavori di recupero ambientale della cava.

24/11/2011 PROVV. 2359 SVINCOLO FIDEJUSSIONE EMESSA A GARANZIA

AUTORIZZAZ. ALLA COLTIVAZIONE CAVA LA MAROTTINADichiarata scaduta l'autorizzazione n. 1/2004 rilasciata alla Fano Inerti srl per l'esecizio dell'attività di cava di ghiaia denominata "La Marottina" in loc. la Marottina e svincolata la polizza fidejussoria rilasciata a suo tempo a garanzia dei lavori di recupero ambientale della cava.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE VALORIZZANDO L'INDICATORE PROPOSTO IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il programma procede come previsto.L'attività estrattiva ha subito un sensibile rallentamento dovuto, probabilmente, alla crisi economica generale. Alla data del 31 ottobre 2011 sono stati effettuati numero sei sopralluoghi di cui due con rilievo topografico.Nel mese di febbraio è stato eseguito il calcolo dei contributi ed introitati nel mese di marzo.Come previsto dalla normativa regionale in materia di cave il Comune ha versato le quote dovute alla Provincia e Regione nel mese di ottobre.

27/10/2011 PRVV.2131 NOMINA COMPONENTI COMM.COMUNALE DI

ACCERTAMENTO ULT.LAVORI DI COLTIVAZIONESi dispone di nominare il geometra Daniele Sartini a rappresentare il Comune di Fano nella Commissione Comunale di accertamento di ultimazione dei lavori di coltivazione di cui all'art. 18 comma 2 della L.R. 71/1997 relativo alla cava di sabbia e ghiaia in località Metaurilia denominata “Capodaglio” e la cava di sabbia e ghiaia in località Marottina denominata “La Marottina” della Ditta FANO INERTI S.r.l. con sede in Fano Via Caminate n. 99 con le funzioni di Presidente;

- di nominare componenti la Commissione:a) i rappresentanti della Provincia di Pesaro e Urbino- Geom. Fabio Landini - componente effettivo- Ing. Francesco Colucci - componente supplente; b) il rappresentante del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale Di Pesaro e Urbino- Dott. Guidi Gabriele - componente effettivo;c) i rappresentanti della Regione Marche- Geol. Marco Ramazzotti - componente effettivo - Arch. Cinzia Napolitano - componente supplente;

28/09/2011 DET.1931 IMPEGNO DI SPESA PER LO SFRUTTAMENTO DELLE CAVE-

QUOTA PER REGIONE E PROVINCIA ANNO 2010- Si determina di impegnare la somma di € 83.424,00=, relativa alla quota spettante alla Regione Marche ed alla Provincia di Pesaro e Urbino sul contributo riscosso per l'attività estrattiva ai sensi dell'art. 17 della L.R. 71/97 per l'anno 2010; - di imputare la suddetta spesa di € 83.424,00= al Capitolo 1091/501 del Bilancio 2011“Quota spettante alla Regione Marche ed alla Provincia di Pesaro e Urbino sul contributo riscosso per l’attività estrattiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. 71/97”;ripartito come segue : REGIONE MARCHE (50%):€ 68.869,00 = -Capitolo 1091/501.01 – del Bilancio 2011; PROVINCIA DI PESARO E URBINO (10%) € 14.555,00= - 1091/501.02 – del Bilancio 2011.- le somme del contributo sono correlate alla voce d'entrata 350.060.01; - di liquidare a favore della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino, il contributo previsto dall’articolo 17 della Legge n° 71/ 97 “ Norme per la disciplina dell’attività estrattiva” per un totale complessivo di € 83.424,00= ripartito come segue : REGIONE MARCHE (50%):€ 68.869,00 = - Capitolo 1091/501.01 – del Bilancio 2011; PROVINCIA DI PESARO E URBINO (10%) € 14.555,00= - Capitolo 1091/501.02 – del Bilancio 2011.

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OB.14 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA (1937)

Descrizione:Redazione del piano spiaggia e N.T.A., acquisizione parere Provincia di Pesaro e Urbino, Adozione, pubblicazione, esame osservazioni, invio piano per acquisizione parere alla Regione Marche, approvazione della variante al piano spiaggia.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 12,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORECentro di Responsabilità 22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIABilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Redazione piano e N.T.A , invio alla Provincia di P.U per parere R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Adozione piano e pubblicazione R Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

Invio piano alla Regione Marche, pubblicazione ed esame osservazioni R Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

Approvazione del Piano Spiaggia entro 60 gg dal parere della Regione R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

0,00

Pagina 371

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Sartini Daniele

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE PERCHE' PER IL PIANO ADOTTATO NEL 2011 SI PREVEDONO GIA' DELLE MODIFICHE PER L'ESERCIZIO 2012.

RELAZIONE AL 31.12.2011La variante approvata in data 18/05/2012 con delibera di giunta comunale n. 194 è relativa alla modifica degli articoli 9 e 12 delle norme tecniche di attuazione si è resa necessaria per evitare un possibile conflitto tra l'art. 9 delle N.T.A che al terzo periodo prevedeva la possibilità di assegnare il 50% della spiaggia per animali da affezione in concessione demaniale, con l'art. 10 delle medesime norme nel punto in cui definisce la lunghezza minima in 30 metri lineari, per l'area destinata a spiaggia per animali da affezione prevista in località Torrette di dimensioni lineari pari a 50 metri (il 50% è pari a 25 metri inferiore alla lunghezza minima prevista dall'art. 10).La modifica all'art. 12 delle N.T.A è stata apportata per uguagliare la tipologia della superficie coperta nelle strutture destinate a chiosco bar con quella delle strutture destinate a capanno centrale.

15/06/2011 D.C.164 DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL

PIANO SPIAGGIA E APPROVAZIONE- VISTO il certificato PG n° 29458 del 04/05/2011, rilasciato dal Settore II^ Servizi DemograficiInterni – Ufficio Archivio, il quale attesta:- che la pubblicazione ed il deposito degli atti adottati con deliberazione consiliare n. 59 del 24.02.2011 relativi alla "Variante al Piano Particolareggiato delle spiagge" è regolarmente avvenuto;- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 3 marzo al 2 aprile 2011 e che nei trenta giorni successivi, entro il 2 maggio 2011 sono pervenute n.38 osservazioni, di cui all'elenco allegato, facente parte integrante e contestuale del presente atto, che in data odierna viene trasmesso al servizio urbanistica, per i conseguenti adempimenti di competenza.

- VISTA la nota del Comune di Fano PG 13827 del 03.03.2011, inviata alla Provincia di Pesaro e Urbino con la quale è stata trasmessa copia completa della VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE

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- VISTA la comunicazione della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 28395 del 13.04.2011 pervenuta il 15.04.2011 P.G. 24914 in cui si comunica l’avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 s.m.i. per le eventuali osservazioni;

- VISTA la comunicazione della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 36794 del 16/05/2011 e qui pervenuta il 18/05/2011 P.G. 32911 con la quale si comunica che la Giunta Provinciale nella seduta del 13/05/2011ha preso atto della proposta del Servizio Urbanistica – Pianificazione Territoriale – VIA - VAS - Aree Protette circa la mancanza di osservazioni in merito alla variante in oggetto;

- VISTA la nota del Comune di Fano PG 13830 del 03.03.2011, inviata alla Regione Marche - con la quale è stata trasmessa copia completa della VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE ;

- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 766 del 30/05/2011 con la quale viene espresso parere di “conformità” formulando raccomandazioni;

- Si delibera di APPROVARE in via definitiva, con le modifiche conseguenti alle raccomandazioni contenute ed in seguito alle osservazione accolte la “Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge.

24/02/2011 D.C.59 ADOZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO

DELLE SPIAGGESi da atto che la presente variante verrà inviata, preliminarmente alla sua approvazione alla Regione Marche per il parere di conformità alle disposizioni del Piano di gestione integrata delle aree costiere, così come stabilito dal comma 6 dell'art.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

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OB.15 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE

(1941)

Descrizione: Istruttoria del progetto, acquisizione pareri, predisposizione schema di convenzione, approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale, vigilanza sui lavori. (in base al progetto elaborato da "Marina Group" )Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 7,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': U.O. Pianificazione Territoriale, U.O. Porto e difesa della costa TIPO

DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Istruttoria del progetto, acquisizione pareri, vigilanza sui lavori

Responsabile GIANGOLINI ADRIANOReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORECentro di Responsabilità 22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIABilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Istruttoria progetto, acquisizione pareri da Agenzia del Demanio, Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici delle Marche e Regione Marche

£ Previsto

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

Predisposizione schema di convenzione, approvazione della convenzione in C.C. £ Previsto

X

X

X 40,00 %

Effettivo

Vigilanza sui lavori £ Previsto

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

0,00

Pagina 374

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Sartini Daniele - Marco Ferri (Urb) - Ondedei Carlo

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE ENTRO LA FINE DELL'ANNO E' STATA SVOLTA QUALCHE ATTIVITA' AFFERENTE L'OBIETTIVO, E IN PARTICOLARE SE LA DITTA HA INTEGRATO LA SUA DOMANDA CON LA BOZZA DI CONVENZIONE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla data del 31/12/2011 la situazione è rimasta invariata rispetto a quanto già descritto alla data del 24/11/2011:“La Ditta in data 24/11/2011 ha presentato la domanda per ottenere il permesso di costruire sulla base del quale calcolare gli oneri di urbanizzazione da utilizzare per la realizzazione delle opere primarie a scomputo.La documentazione allegata alla domanda per ottenere il permesso di costruire è carente proprio della suddetta bozza di convenzione per cui, alla data odierna, non si è in grado di prevedere la data della sua approvazione in consiglio comunale.”

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, SE SI PREVEDE DI APPROVARE LA CONVENZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO L'ANNO MOTIVANDONE GLI EVENTUALI RITARDI.RELAZIONE AL 31.10.2011Il Piano Regolatore del Porto è stato approvato definitivamente dalla Regione Marche nel mese di luglio dell'anno 2009.La Regione Marche inoltre, con le prescrizioni inserite nella delibera di approvazione, ha subordinato il rilascio di qualsiasi titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi edilizi alla attuazione da parte del Comune di Fano del passaggio pedonale fuori della banchina a lato di viale Adriatico e di acquisire il nulla osta del Competente Comando Zona Fari di Venezia.In data 08/11/2010 è pervenuta al P.G. n. 74936 la richiesta di parere preliminare su progetto di viabilità portuale pubblica anche asservita ai futuri insediamenti produttivi del Porto di Fano da parte della ditta Marina Group.Ottenuti tutti i pareri degli Uffici coinvolti, in data 9 agosto 2011 è stato comunicato alla ditta l'esito del parere preliminare sul progetto presentato chiedendo, fra l'altro, una bozza di convenzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.La Ditta in data 24/11/2011 ha presentato la domanda per ottenere il permesso di costruire sulla base del quale calcolare gli oneri di urbanizzazione da utilizzare per la realizzazione delle opere primarie a scomputo.La documentazione allegata alla domanda per ottenere il permesso di costruire è carente proprio della suddetta bozza di convenzione per cui, alla data odierna, non si è in grado di prevedere la data della sua approvazione in consiglio comunale .

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

23.08 SETT. 8° - SERVIZI SOCIALI

Responsabile: GIAMMARCHI CLAUDIA

A.P.O.: SABRINA BONANNI (U.O. Disagio) fino al 30.09.2011A.P.O.: ROBERTA GALDENZI (U.O. Direz. amministrativa) fino al 30.09.2011

Referente Politico: DEL VECCHIO DAVIDE (Serv. Sociali) SERFILIPPI LUCA (Partec.Pop. e Pol.Famiglia)

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 INDIVIDUAZIONE TARIFFE PER SERVIZIO ASSIST.DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI,DISABILI,FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO

OB.02 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO UNICO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.A.D.) E AVVIO SERVIZIO

OB.03 PERCORSO OPERATIVO E STESURA LINEE GUIDA PER IL RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

OB.04 PROTOCOLLO CON AZ. OSPEDALIERA MARCHE NORD PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI ALLA COLLOCAZIONE DI MINORI

OB.05 POLITICHE VOLTE A CONTENERE IL DISAGIO ABITATIVO:INTERVENTI DI RETE PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO

OB.06 AVVIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DOMICILIARE

OB.07 NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO C.T.L. S. LAZZARO

OB.08 "COME SOPRAVVIVERE AL 2012"-PROGETTO EDUCATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE IN FAVORE DEI GIOVANI DELLE SCUOLE SUP.

OB.09 OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE SEDI ASSEGNATE ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

OB.10 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASUR-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE PER LA REALIZZ. DI UN APPARTAMENTO PROTETTO PER DONNE

OB.11 INSERIMENTI LAVORATIVI DI ADULTI DELLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE EX TOSSICODIPENDENTI ED EX DETENUTI

OB.12 GRADUATORIA APERTA: FORMAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA ALLOGGI DI ERP SOVVENZIONATA

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 INDIVIDUAZIONE TARIFFE PER SERVIZIO ASSIST.DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI,DISABILI,FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO

(1991)

Descrizione:L'obiettivo intende rafforzare le logiche di equità sociale già perseguite dal Settore attraverso la formulazione del Regolamento servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani adulti inabili e nuclei con minori a rischio, PdO 2010. In linea con tali logiche, infatti, occorre verificare la possibilità da parte degli utenti di poter compartecipare al costo dei servizi erogati secondo le loro effettive condizioni di natura socio-economica e livelli di ISEE. Poiché in questa Amministrazione, ad oggi il servizio è offerto in forma gratuita, si ritiene di procedere allo studio di fattibilità di applicazione del criterio della compartecipazione al costo del servizio e alla successiva formulazione di una proposta operativa, magari differenziata per le diverse tipologie di utenza che possono beneficiare del servizio. Rif. Normativi: Legge 8/11/2000 n. 328; L.R. 5/11/1998, n. 43, D.Lgs. n. 109 / 1998 e D. Lgs. 130/2000, e s.m.i; D.P.C.M. 29.11.2001, D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: OO.SS., Terzo Settore, Privato SocialeCollaborazione per

la valutazione e la verifica delle fasce di reddito e delle relative contribuzioni, nonché dell’impatto della compartecipazione al costo sull’attuale utenza

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. SABRINA BONANNIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)Centro di Responsabilità 23.08.20 U.O. DISAGIO ADULTO- ANZIANI- TOSSICODIPENDENZEBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Costituzione del tavolo di lavoro e pianificazione delle attività R Previsto

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

Analisi della vigente normativa in materia, di regolamenti attuativi adottati da altri Comuni ed altro materiale utile allo sviluppo della proposta

R Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

Pagina 378

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Stesura bozza di documento contenente le quote di compartecipazione al costo del servizi

R Previsto

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Confronto con le OOSS e simulazione applicazione nuovo documento mediante utilizzo di dati da raccogliere sull’utenza in carico

R Previsto

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Confronto con le parti sociali e del Terzo Settore per eventuali integrazioni della proposta

£ Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

Predisposizione dell’ipotesi di compartecipazione al costo del servizio da sottoporre all'esame della Giunta

£ Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:N. incontri del gruppo di lavoro per individuazione tariffe serv. assistenza domiciliareMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 9,00 a 6,00Valore Critico Da 5,00 a 3,00Peso 10,00Stato Attuale

7,00

N. simulazioni effettuate rispetto ai casi in carico al 31.12.2010Monitoraggio Dal 01/05/2011 al 31/10/2011Valore Ottimale Da 60,00 a 40,00Valore Critico Da 39,00 a 10,00Peso 10,00Stato Attuale

127,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

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SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Roberta Galdenzi - Cocci Alessandra - Violini Claudia - Luccioni Dalila - Silvia

Clementi - Pedini Francesca - Gargamelli SavioNote Gruppo di lavoro trasversale. Il coordinamento è affidato alla Direttrice U.O. Disagio

Adulti -Anziani- Tossicodipendenze. Coinvolgimento del Direttore U.O. Direzione Amministrativa per quanto riguarda la normativa di riferimento. Per le simulazioni è previsto il supporto di n. 2 amministrativi

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO SIA STATO POSSIBILE ESPLETARE QUALCHE ATTIVITA' RIGUARDANTE L'OBIETTIVO. SI CHIEDE INOLTRE DI FORNIRE IL DATO DEFINITIVO DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla data richiesta, vista la revisione in corso del sistema di compartecipazione ai costi dei servizi alla luce di quanto previsto dalla normativa approvata alla fine dell’anno 2011, il confronto con le parti sociali è stato mantenuto in maniera informale attraverso i tavoli periodici riunitisi per il cosiddetto Fondo anti crisi. In tale occasione si è condivisa l’opportunità di attendere l’emanazione del testo unico regionale in materia di servizi sociali (Proposta legge regionale del 16/03/2012 trasmesso al CAL per eventuali osservazioni), nonché l’annunciata rivisitazione, a livello nazionale, dei criteri di definizione dell’isee, annunciata durante la giornata di formazione del 21/12/2011 (organizzata dall’ATS 6) per il mese di aprile 2012.Si confermano i dati degli indicatori

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE QUALI ATTIVITA' SIANO STATE ESPLETATE ALLA DALLA DEL 31 OTTOBRE E DI RELAZIONARE IN MERITO. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il gruppo di lavoro è stato regolarmente costituito ed ha provveduto a raccogliere ed analizzare materiale specifico sull’argomento, in particolare i DDlgss 109 e 130. Poiché lo stesso si configura di particolare complessità, il Dirigente del Settore ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione al tavolo di lavoro Regionale sull’ISEE, tavolo che opera sotto il coordinamento dell’ANCI Marche, al fine di ottimizzare il lavoro e di coordinarlo con quanto emerge a livello regionale. Gli incontri cui ha partecipato sono 2 (l’ultimo dei quali il 22/06/2011) e il prodotto di tali incontri è contenuto nel documento “Traccia di lavoro per la definizione di linee guida regionali relative alla gestione dell’Isee”. In esso, tra l’altro, viene individuata una possibile soglia cui tendere per escludere le famiglie meno abbienti dalla compartecipazione al costo del servizio.

Il gruppo di lavoro comunale ha pertanto provveduto a raccogliere i dati reddituali relativi agli utenti SAD ad oggi in carico, al fine di avviare la fase di simulazione. Sono stati analizzati n. 100 fascicoli di utenti del servizio SAD su 160 che rappresenta l’attuale utenza totale. Per questi sono stati approfonditi i modelli Isee se presenti e, se mancanti, sono stati reperiti, per un totale complessivo di n. 127 modelli Isee. La loro distribuzione, rispetto al reddito posseduto, sembra concentrarsi sotto la soglia teorica di esenzione tendenziale (70 di cui solo 10 soggetti con disabilità).

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Il percorso intrapreso è stato parzialmente condiviso con le OO.SS. che vengono regolarmente incontrate anche presso il tavolo regionale. Il lavoro di confronto è stato completato con un’indagine conoscitiva presso i comuni limitrofi e di altre regioni che già utilizzano il criterio della compartecipazione al costo del servizio. Si rileva che il comune di Ascoli PIceno, che applica un Isee di tipo lineare, ha individuato la soglia di esenzione alla compartecipazione in euro 7.560,00, elevata a 12.518,88 in caso di invalidità al 100%.

Le azioni 5 e 6 fanno prevedere uno slittamento nei tempi di realizzazione. Tale slittamento è in parte dovuto all’improvviso carico di lavoro affidato al coordinatore del Gruppo dott. Bonanni che, a far data dal 01 novembre 2011 ha assorbito in toto le funzioni di direzione dell’U.O. Handicap precedentemente affidate alla Dott. Brunetti, attualmente trasferita presso la segreteria del Sindaco.n. incontri del gruppo : 7n. simulazioni : 127

30/12/2010 DET. 2916 PROROGA TECNICA SINO AL 30.04.2011

DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSIST. DOM. ANZIANIProrogato l'affidamento del servizio di assitenza domiciliare agli anziani fino al 30.04.2011 alle medesime condizioni di cui al vigente contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara avviata con det. 2802 del 22.12.2010

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OB.02 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO UNICO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.A.D.) E AVVIO SERVIZIO

(1993)

Descrizione:Nel territorio comunale di Fano, fino ad oggi, il servizio di assistenza domiciliare è stato erogato ai cittadini residenti sulla base della tipologia di utenza (anziano / disabile) piuttosto che sulla base del bisogno manifestato. Nella convinzione che tale servizio possa essere gestito con maggiore flessibilità ed economicità se impostato con riguardo alla tipologia delle prestazioni (sociali o socio-sanitarie) si ritiene di poter procedere all’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (S.A.D.) con un’unica procedura di gara (piuttosto che due separate), con conseguente gestione comune delle prestazioni. L'obiettivo persegue la finalità di ottimizzare le risorse di personale impiegato e le risorse economiche gestite (monte ore e prestazioni) nell’interesse dei nostri utenti.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Servizio Contratti e AppaltiRedazione dell'avviso di gara e degli atti

conseguenti sino all'aggiudicazione provvisoria ed all'acquisizione delle certificazioni necessarie all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazio

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. SABRINA BONANNIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)Centro di Responsabilità 23.08.20 U.O. DISAGIO ADULTO- ANZIANI- TOSSICODIPENDENZEBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Pubblicazione del bando, risposte ai quesiti ed insediamento della commissione

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Valutazione delle offerte ed affidamento del servizio R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Pagina 382

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Aggiudicazione provvisoria R Previsto

X

X 5,00 %

Effettivo

X

X

Aggiudicazione definitiva dell'affidamento della gestione e stipulazione del contratto

R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Avvio del Servizio: affiancamento al gestore nella verifica dei casi, e contatto con le famiglie degli utenti per accompagnamento degli stessi nella gestione unica

R Previsto

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Avvio del servizio: predisposizione della rendicontazione unica delle prestazioni R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

XRedazione Relazione Finale al Controllo di gestione sulle economie realizzate rispetto agli appalti precedenti e sul nr interventi assis.garantiti a seguito decessi o ricoveri di lunga degenza nel periodo da maggio a dicembre

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

RISORSE:ENTRATE

DescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Appalto biennale (dal 01.05.2011 al 30.04.2013) per una spesa totale di € 1.301.943,01

Cap. 1104.322.01 € 259.968,68 I. 641/2011Cap. 1104.326.00 € 70.000,00 I. 642/2011Cap. 1104.321.01 € 108.350,00 I. 643/2011

Importo Stanziato 438.318,68€ 368.318,68 1104.322.01 Servizio Assistenza domiciliare integrata (ADI).

€ 70.000,00 1104.326.00 Servizi per la non autosufficienza - potenziamento SAD.(Collegato con capitolo entrata: fondi trasferiti dall'ambito).

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Importo Impegnato 411.263,70Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 643.000.00.00.00 Affidamento servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale

(S.A.D.) in favore di anziani e disabili periodo 01/05/2011 - 30/04/2013. Determina a contrarre(anno 2011) - Det. 704/11-

108.350,00

2011 641.000.00.00.00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.A.D.) IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PERIODO 01/05/2011 - 30/04/2013. DETERMINA A CONTRATTARE. ( ANNO 2011)

232.913,70

2011 642.000.00.00.00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.A.D.) IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PERIODO 01/05/2011 - 30/04/2013. DETERMINA A CONTRATTARE. (vedi parte acc. 2011/15) ANNO 2011 -

70.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Roberta Galdenzi - Mazzanti Silvia - Violini Claudia - Magrini Dalmazio - Brunetti

FiammettaNote Brunetti Fiammetta in servizio fino al 31.10 (dal 01.11 in servizio al Gabinetto del

Sindaco)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE LA RELAZIONE RIFERITA A TUTTE LE MENSILITA' DEL 2011, SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO E SULLE ECONOMIE REALIZZATE COME STABILITO DA ULTIMA ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO .

RELAZIONE AL 31.12.2011L’avvio del servizio SAD unificato, per quanto è dato osservare in un arco temporale così circoscritto, ha comportato un maggior numero di interventi erogati. Il numero di utenti fruitori del servizio, infatti, è passato nel periodo maggio/dicembre da 155 a 181, con una programmazione oraria di 745 ore di assistenza settimanali di cui 37,5 relative ad operatori OSS. Si allega di seguito breve relazione.“RELAZIONE FINALE PDO “PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNICO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.A.D.) E AVVIO SERVIZIO DAL 01/05/2011 AL 31/12/2011.Il Servizio di Assistenza domiciliare al 1.05.2011 contava un numero totale di utenti pari a 155, di cui 107 in carico all'U.O. Anziani, 45 all'U.O. Handicap, 2 all'U.O. Minori e 1 all'U.O. Adulti. Le ore erogate inizialmente erano pari a 632,5settimanali.Nel corso dell'anno sono avvenuti i seguenti cambiamenti:− Sono state effettuate n. 43 nuove attivazioni di cui 22 dall'Area Anziani, 3 dall'Area Adulti e 18 dall'Area Handicap. Area Anziani 17 nuove attivazioni di tipo definitivo di cui 1 derivante dal passaggio dall'U.O. Handicap, 5 di tipo temporaneo di cui uno diventato poi definitivo. Area Adulti 2 nuove attivazioni di tipo definitivo ed 1 di tipo temporaneo. Area Handicap 1 nuova attivazione di tipo definitivo e 17 di tipo temporaneo.Relativamente alle nuove attivazioni, si rileva che 1 delle stesse è avvenuta a seguito di segnalazione da parte dell'Adi infermieristico, 3 da parte del Servizio Sociale ospedaliero, 1 da parte dei Carabinieri e 1 da parte dell'Associazione di volontariato Anteas.− Sono stati effettuati n. 15 potenziamenti orari di servizi già attivati di cui 12 dall'Area Anziani e 3 dall'Area Handicap. Area Anziani 4 aumenti di tipo definitivo a causa di peggioramento delle condizioni di salute degli assistiti, 8 aumenti di tipo temporaneo viste particolari necessità insorte. Area Handicap 3 aumento di tipo temporaneo viste particolari necessità insorte.Relativamente ai potenziamenti orari, si rileva che 1 degli stessi è avvenuto a seguito di segnalazione da parte del Servizio Sociale ospedaliero e 1 da parte dall'Associazione di volontariato Anteas.Inoltre, per il periodo 1° Luglio – 17 Settembre, nell'ambito del Progetto “Estate sicura Anziani”, in linea con il Progetto

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regionale Helios, è stato disposto un potenziamento del servizio di Assistenza domiciliare. Sono stati individuati n. 40 utenti che hanno usufruito in totale di 388,5 ore in più rispetto al monte ore previsto. La spesa sostenuta per il potenziamento domiciliare, è stata di € 6.897,76, IVA compresa. Per quanto riguarda la tipologia di prestazioni offerte, si sono potenziate le attività di assistenza, bagno e igiene personale.− Sono avvenute n. 15 interruzioni del Servizio di cui 12 relative all'Area Anziani e 2 all'Area Handicap ed 1 all'Area Minori. Area Anziani 9 interruzioni per decesso dell'utente, 2 interruzioni per inserimento in casa di riposo ed 1 per l'attivazione di assistenza di tipo privato. Area Handicap 2 interruzioni per decesso dell'utente.Area Minori 1 interruzione causa cambio progettualità.− Sono avvenute n. 5 sospensioni del servizio di cui 3 all'Area Anziani, 1 all'Area Adulti e 1 all'All'Area Handicap.Area Anziani 3 sospensioni di tipo temporaneo, di cui 2 già riattivate. Area Adulti 1 sospensione per inserimento dell'utente presso RSA a cui ha fatto seguito il decesso dello stesso, Area Handicap 1 sospensione a cui ha fatto seguito decesso dell'utente.− Sono avvenute n. 7 diminuzioni del monte orario del servizio già attivato, di cui 5 relative all'Area Anziani e 2 all'Area Handicap, per motivi vari come il miglioramento delle condizioni di salute o l'attivazione di assistenti di tipo privato.Al 31/12/2011, a seguito di tutte le modifiche sovra menzionate il servizio conta un numero totale di utenti pari a 181 di cui 118 in carico all'U.O. Anziani, 59 all'U.O. Handicap, 3 all'U.O. Adulti 1 all'U.O. Minori. Le ore erogate settimanalmente sono pari a 745, di cui 37,5 relative ad operatori di tipo OSS.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULL'AVVIAMENTO DEL SERVIZIO E SULLE MODALITA' DI AFFIANCAMENTO INTRAPRESE. INDICARE INOLTRE SE E' STATA EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE UNICA DELLE PRESTAZIONI.

RELAZIONE AL 31.10.2011L’Obiettivo si considera completamente realizzato. Nello specifico:Azione: Avvio del Servizio: affiancamento al gestore nella verifica dei casi, e contatto con le famiglie deglI utenti per accompagnamento degli stessi nella gestione unica. Questa azione è stata realizzata completamente mediante la realizzazione incontri con il coordinatore del servizio individuato dal soggetto gestore. Sono stati presentati i casi in carico al 30/04/2011 suddivisi in base alla tipologia dei soggetti inseriti (anziani semi autosufficienti, anziani non autosufficientui, soggetti adulti, famiglie con minori e soggetti con disabilità). Sono state altresì definite con gli operatori le modalità di affiancamento e verifica dei casi, che sono stati approfonditi sia attraverso visite domiciliari, sia con incontri svolti presso i nostri uffici.

Azione: Avvio del servizio: predisposizione della rendicontazione unica delle prestazioni. Al fine di poter gestire globalmente il servizio è stato creato un file che viene costantemente aggiornato (nuovi ingressi, variazioni – diminuzioni o incremento di orario) mediante il quale si mantiene il controllo sull'utilizzo delle ore e si verifica la possibilità di accesso di nuovi casi anche temporanei, in virtù delle economie registrate.Si è chiesta la collaborazione del SIC al fine di poter utilizzare, quale strumento più tecnico, il programma cityfi: tuttavia, nonostante la disponibilità dei colleghi alla spiegazione del programma, al momento si è ritenuto di procedere con la vecchia modalità, in attesa di mettere a regime i dati.

Azione: Redazione Relazione Finale al Controllo di gestione sulle economie realizzate rispetto agli appalti precedenti e sul numero interventi assistenziali garantiti a seguito decessi o ricoveri di lunga degenza nel periodo da maggio a dicembre: Questa azione è stata svolta costantemente nel corso dei mesi ed ha permesso di utilizzare le economie riscontrate al fine di attivare il progetto ELIOS Estate Sicura anziani, (n. dei casi attivati n. 39) e di assicurare n. 12 interventi temporanei. Nel prossimo mese di dicembre sarà relazionato in merito all’andamento complessivo del servizio dopo i primi tre mesi di funzionamento.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Raggiunto l'obiettivo nr 2 con l'avvio di un servizio di assistenza domiciliare SAD unico per tutte le tipologie di utenza come da affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica conclusa con provvedimento di affidamento definitivo del servizio n.558 del 23/3/2011. Il servizio sta attualmente funzionando nella nuova modalità e serve n...utenti.

23/03/2011 DET. 558 AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. IN FAVORE DI ANZIANI E

DISABILI PERIODO 01/05/2011-30/04/2013Si determina di affidare alla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus So.Cop. con sede in Ancona, il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (S.A.D.) in favore di anziani e disabili, per il periodo 01.05.2011-30.04.2013 per il costo complessivo biennale di e 1.189.324,86 comprensivo di e 2.000 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.Si determina la spesa nel modo seguente:

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- Anno 2011 (dal 01.05.2011-31.12.2011) :- € 237.913,70 al Cap.1104.322.01 -€ 70.000 al Cap.1104.326.00-€ 108.350,00 al Cap.1104.321.01

Anno 2012 (dal 01.01.2012-31.12.2012) - € 382.472,93 al cap.1104.322.01 bilancio 2012- € 84.871,00 al Cap.1104.326.00 bilancio 2012- € 151.105,00 al Cap.1104.321.01 bilancio 2012

Anno 2013 (dal 01.01.2013-30.04.2013) - € 113.185,06 (iva inclusa) al cap.1104.322.01- €89.000 al Cap.1104.321.01 bilancio 2013

09/02/2011 PROVV. 268 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO

SERVIZIO S.A.D.Nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento della gestione del servizio il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 8 febbraio.

22/12/2010 DET. 2802 AFFIDAMENTO SERVIZIO S.A.D. PERIODO 01.05.2011-

30.04.2013. DETERMINA A CONTRATTAREDeterminato di procedere alla gara per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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OB.03 PERCORSO OPERATIVO E STESURA LINEE GUIDA PER IL RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

(1996)

Descrizione:Con riferimento alla popolazione straniera che, per vari motivi, si trova a risiedere regolarmente nel territorio comunale, una delle maggiori problematiche operative è rappresentata dal cosiddetto rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa richiesta ai sensi delle vigenti normative per ricongiungimenti familiari, lavoro, studio ecc.... Data la complessità delle disposizioni in materia, l'obiettivo proposto intende dare certezze operative ai Settori di questa Amministrazione che attualmente si trovano coinvolti nella procedura, nonché abbreviare i tempi di attesa dell'utenza mediante la definizione di un percorso operativo condiviso con stesura di linee guida e relativa modulistica. E' prevista la collaborazione del Settore Polizia Municipale.Rif. Normativi (parziali): Testo Unico sull'Immigrazione n. 286/98; Legge n.94/09 ; lr 36/2005; Decreto Ministeriale 05/07/75Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Polizia Municipale Condivisione del percorso, definizione delle

modalità operative e della modulistica da utilizzare, nel rispetto delle reciproche competenze.

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. SABRINA BONANNIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo SERVIZI EMIGRATICentro di Responsabilità 23.08.30 U.O. MINORI E STRANIERIBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Costituzione gruppo lavoro tra operatori dell' U.O. Minori-Stranieri e operatori Polizia Municipale e definizione del programma di lavoro

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Analisi della casistica e della normativa di riferimento. Individuazione delle possibili criticità, anche con riferimento ad eventuali sovrapposizioni di norme e circolari

R Previsto

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

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Proposte di risoluzione delle criticità evidenziate e definizione del percorso operativo. Stesura delle linee guida per le buone prassi

R Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

XDefinizione della modulistica comune ai due Settori e sua approvazione £ Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

Informazione sull'utilizzo della modulistica e delle buone prassi alle associazioni di categoria, al terzo settore e alle OO.SS.

£ Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

Attuazione del percorso condiviso ed utilizzo della modulistica approvata £ Previsto

X

X 5,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:N. attestazioni di idoneità abitativa rilasciateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 350,00 a 251,00Valore Critico Da 250,00 a 0,00Peso 20,00Stato Attuale

300,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Giangolini Patrizia - Garavaglia Carla

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SI E' PROVVEDUTO ALLA STESURA DELLE LINEE GUIDA E ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA, E IN GENERALE QUALI ATTIVITA' SONO STATE SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO. FORNIRE INOLTRE IL DATO DEFINITIVO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Sono disponibili in bozza sia le linee guida, sia la modulistica, quest’ultima attualmente in visione al settore Polizia Municipale per eventuali integrazioni/correzioni.Di seguito una sintesi degli argomenti affrontati e delle soluzioni condivise.“Premesso che :a) l'attestazione idoneità alloggiativa, è indispensabile per i cittadini extracomunitari residenti, domiciliati, ospitati o che abbiano un immobile (di proprietà o in locazione) a Fano e viene rilasciata in collaborazione tra l'Unità Operativa Minori -Stranieri ed il Corpo di Polizia Municipale;b) le procedure che portano al rilascio di questo certificato, sono soggette a Leggi Nazionali e Regionali . Visto le disposizioni attualmente in vigore si è reso indispensabile una revisione congiunta, tra U.O. Minori - Stranieri e Polizia Municipale, delle modalità di richiesta di questo certificato, nonché degli allegati necessari per ottenerlo.Si è concordato, per quanto riguarda la richiesta di idoneità alloggiativa, quanto segue:a) la domanda (che è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), effettuata al fine di ottenere un sopralluogo necessario per attestare se l'alloggio rientra nei parametri di legge, deve essere inoltrata unicamente da chi ha un titolo di possesso dell'immobile in cui si richiede il sopralluogo e precisamente da uno dei seguenti soggetti:- il proprietario dell'immobile;- il locatore (il contratto di affitto deve essere valido e registrato);- il comodante (il contratto di comodato deve essere valido e registrato);- usufrutto ;b) i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:- copia del documento d' identità (se l'istante è extracomunitario anche copia del permesso di soggiorno);- copia del contratto di affitto o di comodato, registrato e valido (se l'istante è proprietario dell'immobile, tale qualità vieneautocertificata);- cessione fabbricato (effettuata al Commissariato).Per accelerare il percorso della pratica l'istante è invitato (non è possibile “esigerli” vedi art.18 L.241/90) ad esibire:- copia della planimetria e/o visura catastale dell'immobile in oggetto;La residenza dell'istante non deve essere necessariamente nell' abitazione in cui si richiede il sopralluogo, e nemmeno è necessario che l'istante sia residente nel Comune di Fano.Ogni attestazione rilasciata dopo il sopralluogo deve avere una numero di Protocollo generale che ne garantisca la datazione e la rintracciabilità“.L’indicatore viene confermato.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E DI FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il Gruppo di lavoro (operatori U.O. Minori- Stranieri e Polizia Municipale ) è stato regolarmente costituito a febbraio 2011. Nel periodo marzo aprile si è proceduto all'analisi della casistica, della normativa di riferimento, delle criticità. È stato definito il percorso operativo e attualmente si sta lavorando alla stesura delle linee guida e alla revisione della modulistica.Con riferimento al numero di pratiche di idoneità alloggiativa lavorate dall’ufficio, si comunicano i seguenti dati:Idoneità di alloggio già rilasciate: n. 300 di cui n. 88 per lavoro; n. 93 per ricongiungimento familiare; n. 119 per permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.Pratiche in corso di lavorazione: n. 60.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.04 PROTOCOLLO CON AZ. OSPEDALIERA MARCHE NORD PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI ALLA COLLOCAZIONE DI MINORI

(1997)

Descrizione:A completamento del percorso di buone prassi riguardanti la collocazione in struttura di minori ed altre tipologie di soggetti in condizione di estrema fragilità, si propone di coinvolgere l'Azienda Ospedaliera - unità di pronto soccorso - nel garantire le prestazioni di natura sanitaria necessarie a collocarli in sicurezza presso le strutture residenziali. E' infatti necessario che, prima dell'accesso, siano effettuati, a loro tutela e a tutela degli ospiti già presenti in comunità, accertamenti medici volti ad escludere patologie in atto o a stabilire eventuali trattamenti terapeutici. Nei casi di dubbia minore età, si potrà richiedere, previa autorizzazione, la verifica dell'età biologica tramite esame auxiologico.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Azienda Ospedaliera Marche NordAccordo sulle procedure

da utilizzare nel caso ricorrano le situazioni di cui al presente obiettivo.

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. SABRINA BONANNIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo SERVIZI PER L'INFANZIA MINORICentro di Responsabilità 23.08.30 U.O. MINORI E STRANIERIBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi del contesto, primo approccio con il partner interessato e definizione del piano di lavoro

R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Elaborazione della proposta e sua condivisione con i responsabili dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord

R Previsto

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

Predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione del del protocollo e/o accordo

£ Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Invio della proposta all'esame della commissione consigliare per eventuali osservazioni e conseguente iter per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e firma congiunta

£ Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Giangolini Patrizia - Antognoli Adriana - Coco Gabriella - Gattoni Barbara - Milena

Frattari - Silvia Clementi - Martina Angela Armelius

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE ENTRO FINE ANNO SI E' RIUSCITI A PRESENTARE IL LAVORO SVOLTO AL NUOVO DIRETTORE DELL'ASUR O SE TUTTO E' RIMASTO FERMO A QUANTO RELAZIONATO AL 31.10.

RELAZIONE AL 31.12.2011Dopo numerosi contatti per le vie brevi, in data 21.02.12, la Dott. Cristiana Cattò (Asur) ha preso in consegna il testo definitivo del Protocollo al fine di procedere all’iter amministrativo per la sottoscrizione dello stesso da parte dell’Asur.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' EFFETTUATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Le prime due attività sono state completamente realizzate e condivise con il partner istituzionale in carica all’epoca. Le vicende che hanno accompagnato la riorganizzazione delle Zone Territoriali e delle Aziende Ospedaliere hanno di fatto impedito di proseguire nel raggiungimento dell’obiettivo. Infatti, la riorganizzazione in area vasta e ospedali riuniti ha comportato per il partner istituzionale da un lato un cambiamento ai vertici delle organizzazioni e dall’altro una ridefinizione delle priorità sulle quali concentrarsi.Ad oggi siamo in attesa di poter presentare il lavoro svolto al nuovo direttore dell’Azienda Ospedali riuniti.

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OB.05 POLITICHE VOLTE A CONTENERE IL DISAGIO ABITATIVO:INTERVENTI DI RETE PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO

(1998)

Descrizione:Studio ed applicazione di strumenti idonei ad elaborare politiche territoriali piu' efficaci ed innovative nell'area emergenza abitativa in condivisione, per quanto possibile, con il comune di Pesaro, in attuazione della delibera di G.C. n. 472 del 14/12/2010. In particolare si intende avviare un monitoraggio del territorio descrittivo di: a) procedure di esecuzione portate a termine; b) sfratti esecutivi e atti di citazione non ancora convalidati dal Giudice; c) informazioni quantitative e qualitative (nel rispetto della normativa in materia di privacy) in merito alle casistiche di cui alle lettere a), b) tenendo distinti gli sfratti per morosità da quelli per finita locazione. Sulla base dei dati ottenuti e dell'esperienza di servizio sociale, avviare progetti sperimentali di sostegno al superamento delle condizioni di disagio che hanno portato al problema abitativo, in collaborazione con altri soggetti Istituzionali che operano sul territorio.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 15,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

95,00

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. SABRINA BONANNIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo ALTRI SERVIZI SOCIALICentro di Responsabilità 23.08.40 U.O. SEGRETERIA DI SETTORE E UFFICIO CASABilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Avvio di un percorso integrato volto alla messa in rete con la Prefettura di Pesaro Urbino ed il Tribunale di Pesaro per la trasmissione di report periodici e dettagliati sullo stato di disagio abitativo nel territorio

R Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Elaborazione di una proposta da presentare ad una o più istituzioni bancarie presenti nel territorio volta all'attivazione di una Porta di accesso al credito e microcredito, per nuclei familiari a rischio sfratto o con procedura in corso

R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Pagina 392

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Elaborazione di una proposta volta alla messa in rete con la Caritas locale per l'accesso al Fondo di Solidarietà autonomamente gestito dal predetto Ente, a favore delle famiglie in gravissime condizioni socio economiche

R Previsto

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Costituzione di un nucleo operativo integrato tra operatori delle istituzioni bancarie, associazioni locali e Comune competente ad individuare dei nuclei familiari per i quali proporre iun progetto di accesso al credito sperimentale

R Previsto

X

X

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

XIndividuazione ed accompagnamento dei nuclei familiari da inserire in via sperimentale nel percorso di autonomia economica. Report finale sulle attività

R Previsto

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X0,00

INDICATORI:N. incontri effettuati con soggetti esterni al Comune per elaborazione proposta contenimento disagio abitativoMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 8,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 0,00Peso 10,00Stato Attuale

8,00

RISORSE:ENTRATE

DescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1104.314.01 € 1.000Importo Stanziato € 1.000,00€ 1.000,00 1104.314.01 Agenzia per la casa.

Importo Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Del Bianco Beatrice - Rebiscini Damiana - Grilli RobertaNote Fabbri Federico trasferito dal 06.06.2011 al Servizio LL.PP, sostituito da Rebiscini

Damiana

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

Il report sui dati degli sfratti è stato presentato in Prefettura nel maggio 2012

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE SONO STATI INDIVIDUATI I NUCLEI FAMILIARI DA INSERIRE IN VIA SPERIMENTALE NEL PERCORSO DI AUTONOMIA ECONOMICA (NEL CASO INDICARE QUANTI) E DI FORNIRE IL REPORT FINALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE, SPIEGANDO IN PARTICOLARE CON CHE MODALITA' E' AVVENUTA LA RIATTIVAZIONE DI AGESCAS, SE LA BOZZA DI CONVENZIONE SOTTOPOSTA AL RAPPRESENTANTE ABI NEL TAVOLO DEL 21/6/2011 E' STATA RESA DEFINITIVA.SI CHIEDE INOLTRE COME MAI NON RISULTINO IMPEGNATE LE SOMME STANZIATE PER L'OBIETTIVO. AGGIORNARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.12.2011I nuclei familiari da inserire in via sperimentale nel percorso di autonomia economica sono stati individuati e per l’avvio della fase di accompagnamento si è fatto leva sull'uso dello strumento finanziario offerto dal prestito della Speranza e non ancora da quello di Agescasa, in via di definizione. Si tratta, nello specifico, di tre nuclei rispetto ai quali le modalità di attivazione dell'Agenzia Casa del Comune di Fano stanno facendo da apripista e costituiscono l’avvio della sperimentazione congiunta (sportello unico Fano Pesaro) che avverrà nei mesi a venire.Rispetto, invece, al percorso complessivamente inteso, di grande utilità sono i risultati forniti dal primo tavolo interistituzionale con la presentazione (il 26/05/12) in Prefettura del primo Report sui dati sugli sfratti nei due comuni, relativo al periodo settembre 2011 – aprile 2012 dal quale emerge che il numero medio mensile di sfratti nei due territori comunali di Pesaro e Fano (circa 6,5 al mese) pur drammatico per il singolo nucleo coinvolto, sia tale da poter essere affrontato con strategie di rete in cui tutti i soggetti competenti nell'area del disagio abitativo svolgano il proprio ruolo in collaborazione gli uni con gli altri.Per quanto riguarda la riattivazione di AGESCASA questa è stata perfezionata attraverso il rinnovo dei componenti dell'Assemblea convocata il data 29/11/2011; nella stessa seduta è stato rinnovato il Comitato di Gestione.Successivamente AGESCASA è stata inserita dalla Prefettura in tutti e tre i tavoli intersistituzionali.Nel corso della progettazione è stato elaborato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra A.B.I. e Agescasa, per la quale si procederà tra l'altro anche a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, sono state acquisite e rielaborate le osservazioni pervenute da A.B.I. e la bozza è stata ufficialmente presentata ad A.B.I. nel corso di un incontro tenutosi a Roma lo scorso 18 giugno. Sarà resa definitiva, presumibilmente, per l'inizio dell'autunno, periodo entro il quale dovrebbe essere firmata dal presidente di Agescasa e dal presidente di ABI Marche.Si conferma il dato dell’indicatore.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Le politiche volte a contenere il disagio abitativo alle quali si è dato avvio con il progetto che ha rappresentato l'OB.05 dell'anno 2011 (“Disagio abitativo e fragilità della famiglia: interventi di rete”), ha avuto fin dalla sua partenza come punto di forza quello del LAVORO DI RETE. La lettura in tempo reale del difficile quadro economico/familiare del nucleo che di volta in volta ha attivato l'Ufficio Casa, ha consentito, in taluni casi, di fornire una risposta dinamica e pressochè immediata all'emergenza abitativa, realizzando preziose sinergie tra le risorse del servizio, da quelle umane e professionali a quelle economiche, coordinandole con quelle offerte dal territorio.Tra le attività ordinarie garantite nel corso dell'anno, - quali l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale in gestione all'ERAP; l'assegnazione di alloggi in locazione da privati a persone in stato di estremo disagio;l'accoglimento delle domande e la predisposizione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP; le procedura per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98- l'Ufficio Casa ha rafforzato le proprie competenze in materia di politiche abitative, promuovendo attivamente il progetto sul Disagio Abitativo condiviso in promis con il Comune di Pesaro e poi con partner importanti del territorio quali la Prefettura di Pesaro e Urbino, le OOSS, e '?Agescasa, associazione già da anni costituita della quale si è recuperata l'operatività. Sempre nell'ottica dell'operatività a 360° e soprattutto nella convinzione che è necessario, per definire nuovi strumenti di intervento, dedicare tempo e risorse alla progettazione e alla ricerca, si è dato avvio alla cooperazione con l'Università Politecnica delle Marche in adesione al

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

progetto SEMI (“Servizio di Mediazione e di Integrazione Sociale”), in partenariato con altri quattro comuni delle Marche (Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia), l'EURAP regionale (ex Erap) ed il consorzio ABN di Perugia.In ultimo, ma non ultimo, già da quasi due anni è aperto presso l'Ufficio Casa del comune di Fano un tavolo allargato (uffici comunali interessati – LL.PP. E Urbanistica, Comune di Pesaro, ERAP provinciale, Caritas diocesana, Coop. Edilizie facenti parte di consorzi etici) che ha come oggetto di studio l'applicabilità dei criteri dell'autocostruzione all'ERP, con particolare attenzione all'aspetto sociale dell'abitare in termini di mediazione sociale, accompagnamento, co-housing, integrazione delle fasce più marginali, famiglie numerose.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE DOPO LA COSTITUZIONE DEI TAVOLI TECNICI SIANO STATE ELABORATE LE PROPOSTE PREVISTE DALL'OBIETTIVO E COMUNQUE RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE CON LA RELATIVA TEMPISTICA. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Di seguito si riassumono i principali contenuti delle azioni realizzate:“Avvio di un percorso integrato volto alla messa in rete con la Prefettura di Pesaro Urbino ed il Tribunale di Pesaro per la trasmissione di report periodici e dettagliati sullo stato di disagio abitativo nel territorio”: In data 11/02/2011 si è dato avvio al percorso con il primo incontro presso la sede della Prefettura per stabilire le modalità di raccordo con il Tribunale. A questo primo incontro, in presenza del Prefetto, Vice Prefetto e rappresentanti degli assessorati dei rispettivi comuni (ass. Del Vecchio e dott.ssa Catalano) sono state stabilità le modalità operative per la realizzazione del raccordo con il Tribunale attraverso il conferimento dell'incarico da parte del Prefetto al dott. De Biagi, a prendere contatti diretti con le parti interessate esercitando una vera e propria funzione di raccordo. Ha fatto seguito, in data 16/05/11, un successivo incontro, alla presenza dei funzionari prefettizi e dei due comuni, per la definizione dei dettagli.In data 25/05/11 la Prefettura ha indetto ufficialmente la prima riunione plenaria in previsione della formale adesione ai tre tavoli prefettizi di tutte le parti interessate al progetto. Ne è scaturita la convocazione del I Tavolo in cui è coinvolto il Tribunale di Pesaro (in data 16/06/2011). Presente, per il Tribunale di Pesaro, la dott.ssa Lisotti incaricata dal Presidente del Tribunale.

“Elaborazione di una proposta da presentare ad una o più istituzioni bancarie presenti nel territorio volta all'attivazione di una Porta di accesso al credito e microcredito, per nuclei familiari a rischio sfratto o con procedura in corso”: la proposta elaborata dagli uffici comunali di Fano e Pesaro e presentata nel corso del III Tavolo prefettizio svoltosi in data 21/06/2011 e proseguito in data 18/07/2011 si è concretizzata nella presentazione di una bozza di convenzione sottoposta al rappresentante dell'ABI presente al Tavolo. In tale sede si è evidenziata altresì la necessità di procedere al tentativo di ripristino dell'attività di AGESCASA provinciale attraverso la revisione dello statuto e l'utilizzo dei fondi depositati come garanzia per la Porta di accesso al credito.

“Elaborazione di una proposta volta alla messa in rete con la Caritas locale per l'accesso al Fondo di Solidarietà autonomamente gestito dal predetto Ente, a favore delle famiglie in gravissime condizioni socio economiche”: gli incontri avuti con Caritas e Ass. Vobis per raggiungere lo scopo di cui sopra, sono stati attivati fin dal mese di gennaio (26/01/2011 e 08/02/2011) presso la sede dell'Ufficio casa del Comune di Fano alla presenza anche della Caritas Diocesana di Pesaro. Il percorso di collaborazione e messa in rete con la Caritas locale per l'utilizzo del Prestito della Speranza è stato ufficializzato nel corso della riunione plenaria presso la Prefettura di Pesaro in data 25/05/2011 ed è operativo. Uno dei nuclei familiari individuati e guidati dall'Ufficio casa, infatti, ha avuto accesso al credito in discorso ed è monitorato nel suo percorso dall'esperto finanziario di Vobis in collaborazione con il ns. Ufficio casa. Per altri nuclei inviati alla Caritas per le pratiche di accesso al credito, siamo in attesa di conoscere l'esito.

“Costituzione di un nucleo operativo integrato tra operatori delle istituzioni bancarie, associazioni locali e Comune competente ad individuare dei nuclei familiari per i quali proporre un progetto di accesso al credito sperimentale”: la costituzione di questo nucleo operativo ha avuto avvio nel momento stesso dell'attivazione del III Tavolo tra: Comune di Fano e Comune di Pesaro, Caritas diocesane di Fano e di Pesaro, ABI, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. L'operatività dipende ora dall'attivazione del fondo di AGESCASA in funzione di garanzia per l'acceso al credito, attuale obiettivo per il quale stiamo lavorando in questo momento.

Stanti i risultati conseguiti nelle precedenti fasi di lavoro, si suggerisce di procedere, come attività conclusiva, alla riattivazione dell’AGESCASA mediante la revisione dello statuto e la presentazione del progetto di cui al presente obiettivo al suo direttivo. La motivazione risiede, tra l’altro, nella possibilità di utilizzare i fondi di garanzia a suo tempo depositati presso quell’istituto per il sostegno dei soggetti valutati non bancabili. (vedi riformulazione dell’ultima fase dell’obiettivo).

Indicatore:N. incontri al 31/10/2011: 8

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13/06/2011 DECR. PREFETTURA P.G. 6024/11 ISTITUISCE 3 TAVOLI OPERATIVI PROGETTO DISAGIO ABITATIVO

La nota dà atto che a seguito delle intese raggiunte nel corso della riunione tenutasi il 25/05/2011 vengono istituiti i seguenti tavoli operativi:

1) tavolo per la raccolta e l'organizzazione dei dati forniti sull'emergenza casa, i cui componenti sono individuati nei rappresentanti della Prefettura, dei Comuni di Pesaro e di Fano, del Tribunale di Pesaro, della Banca d'Italia e dell'ente regionale per l'abitazione pubblica di Pesaro e Urbino.

2) tavolo per la revisione degli accordi sindacali territoriali in materia di locazione immobiliare, i cui componenti sono individuati fermo restando i compiti istituzionali attribuiti dalla normativa alle parti sociali, nei rappresentanti della Prefettura, dei Comuni di Pesaro e Fano, delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari immobiliari.

3) tavolo per la proposta di accesso al credito i cui componenti sono individuati nei rappresentanti della Prefettura, dei Comuni di Pesaro e Fano, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Pesaro e di Fano, delle Caritas Diocesane di Pesaro e di Fano, dell'Associazione Vobis e dell'associazione bancaria italiana. Il tavolo potrà essere integrato con l'eventuale partecipazione di istituti di credito interessati alla sperimentazione progettuale che si intende attivare

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.06 AVVIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DOMICILIARE

(1999)

Descrizione:L’Amministrazione comunale completa con questo servizio una gamma molto articolata di interventi in favore di persone portatrici di disabilità. In particolare dà piena attuazione al concetto di territorialità, intendendo con questo un insieme di prestazioni di natura educativa e socio-assistenziale rivolto al disabile nei diversi contesti di vita, dal proprio domicilio, alla scuola (esclusa l'Università), al contesto lavorativo ecc.. Nello specifico gli obiettivi perseguiti dal servizio di assistenza educativa territoriale domiciliare sono finalizzati al mantenimento e/o potenziamento delle autonomie personali, al miglioramento delle condizioni di vita, alla permanenza nel normale ambiente di vita e alla riduzione degli accessi a strutture residenziali, a sostegno dei nuclei familiari con componenti persone disabili.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITA': Servizio Appalti e ContrattiInterventi di competenza nella procedura d'appalto

Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: UMEE, UMEAFormulazione congiunta dei progetti educativi individuali (Pei) e verifica degli interventi

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. ROBERTA GALDENZIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo ASSIST.DOMICIL.PORTATORI HANDICAP (SADH)Centro di Responsabilità 23.08.50 U.O. HANDICAPBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi del contesto e stima del fabbisogno di servizio educativo R Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

Stesura del capitolato d’appalto e avvio procedura ad evidenza pubblica R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

Pubblicazione del bando, risposta ai quesiti ed insediamento della commissione

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

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Valutazione delle offerte ed affidamento del servizio R Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

Aggiudicazione provvisoria, definitiva e stipulazione del contratto R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

Avvio del servizio: definizione elenco dei destinatari; definizione dei PEI con UMEE, UMEA e ZT Asur

R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X0,00

INDICATORI:N. interventi di assistenza educativa territoriale eseguitiMonitoraggio Dal 01/09/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 35,00 a 30,00Valore Critico Da 29,00 a 20,00Peso 10,00Stato Attuale

43,00

N. monte ore del servizio assistenza educativa territorialeMonitoraggio Dal 01/09/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

2.603,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Finanziamento Regionale da richiedere - L.R. 18/96

Al 31.12 il Dirigente dichiara che il contributo regionale ammonta ad € 12.356,52 pari all'11,21% della spesa ammessa a finanziamento

Importo Stanziato

Importo Accertato

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SPESEDescrizione Cap. 1104.321.01 € 125.000Importo Stanziato 125.000,00€ 125.000,00 1104.321.01 Assistenza educativa domiciliare portatori di handicap (SAD/H).

Importo Impegnato 221.071,02Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1085.000.00.00.00 Affidamento della gestione del servizio di integrazione scolastica in

favore di alunni in situaz. di grave disabilità fisica,psichica e del servizio assistenza educativa domiciliare e territoriale persone disabili- periodo 01/9/11-31/8/2013 (ANNO2011) Determina a contrarre-

221.071,02

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Brunetti Fiammetta - Luccioni DalilaNote Brunetti Fiammetta in servizio fino al 31.10 (dal 01.11 in servizio al Gabinetto del

Sindaco)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO E SE E' STATO DEFINITO L'ELENCO DEI DESTINATARI E DEI PEI. FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI. ALLEGARE UNA BREVE RELAZIONE DI SINTESI CHE EVIDENZI E CONFRONTI L'ENTITA' E LA TIPOLOGIA DELLE SPESE DEL VECCHIO E DEL NUOVO APPALTO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il servizio, regolarmente avviato fin dal 01 settembre 2011, raggiunge alla data richiesta un numero complessivo medio di 43 utenti al mese, per un consumo totale di ore di assistenza educativa territoriale di 2.603,5 ore.L’elenco nominativo dei destinatari, funzionale all’avvio del servizio, è già stato predisposto e viene aggiornato mensilmente o al momento di ogni nuovo inserimento, così come il PEI, strumento di lavoro e verifica indispensabile pergli operatori impiegati nel servizio. Gli interventi disposti per l’anno 2011 sono stati rendicontati ai fini della lr 18/96 e ssmmii.Non è possibile predisporre un confronto tra vecchio e nuovo appalto in quanto il servizio di assistenza educativa territoriale è stato avviato nell’anno 2011 e rappresenta un servizio specifico di raccordo tra servizio di assistenza educativa scolastica e prestazioni al domicilio Si tratta infatti di prestazioni specifiche, garantite da operatori con qualifica di educatore, diverse da quelle fornite da operatoti SAD (assistenti tutelari ed OSS) che hanno natura prettamente socioassistenziale e socio-sanitaria come garantito dal SAD. Si forniscono tuttavia alcuni dati quantitativi in ordine alle prestazioni erogate:Periodo : dal 01/09/2011 (avvio del servizio) al 31/12/2011Settembre: 42 utenti in carico per complessive 660 ore di prestazione;Ottobre: 40 utenti in carico per complessive 634,5 ore di prestazione;Novembre: 45 utenti in carico per complessive 659 ore di prestazione;Dicembre: 44 utenti in carico per complessive 650 ore di prestazione.Gli indicatori possono essere così aggiornati: 43 utenti in media; 2.603.5 ore di prestazione nel periodo settembre dicembre 2011.Si fornisce altresì l’ammontare del trasferimento erogato dalla regione Marche per il servizio di educativa territoriale: a fronte di una spesa ammessa a finanziamento pari ad euro 110.221,73 è stata riconosciuta una percentuale di contribuzione pari all’11,21% per un ammontare complessivo del contributo pari ad euro 12.356,52.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE E' STATO DEFINITO L'ELENCO DEI DESTINATARI DEL SERVIZIO E PER QUALE MOTIVO LA SPESA INDICATA IN SEDE DI PDO INIZIALE SIA INFERIORE RISPETTO A QUELLA IMPEGNATA PER L'APPALTO RELATIVAMENTE AL PERIODO DEL 2011. SI CHIEDE INOLTRE SE E' STATO RICHIESTO IL FINANZIAMENTO REGIONALE. FORNIRE INFINE IL DATO PARZIALE DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Alla data del 31/10/2011 il servizio di assistenza educativa territoriale per disabili è stato regolarmente attivato ed e fruito da n. 41 utenti per un monte ore complessivo pari a ore 1.295 (periodo 01/09-31/10/11). Il percorso delineato è stato ultimato secondo i termini previsti, con l’adozione dei corrispondenti atti amministrativi (determina a contrattare e approvazione del capitolato di gara in data 21/04/201; pubblicazione del bando in data 6 maggio 2011; aggiudicazione del servizio in data 01/08/2011 e stipula del contratto in data 29/08/2011). L’importo previsto in sede di definizione di PdO 2011 riguarda il solo servizio di assistenza domiciliare, nuovo per il Comune di Fano, mentre l’importo complessivo dell’appalto riguarda sia il servizio educativo domiciliare sia quello educativo scolastico che sono stati appaltati in una gara unica.

Il contributo regionale erogato ai sensi della legge regionale 18/96 verrà regolarmente richiesto nei termini fissati dalla Regione stessa. (la richiesta, a rendiconto, è di norma formulata entro il mese di febbraio dell’anno successivo).

01/08/2011 DET. 1571 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRAZ. SCOLASTICA E

ASSIST. TERRITORIALE-AGGIUDIC. DEFINITIVAAffidato il servizio alla Cooperativa Sociale COOS MARCHE per il periodo 01.09.2011-31.08.2013 dando atto di quanto contenuto nei verbali di gara del 09.06, 12.07 e 13.07; rideterminata la spesa, a seguito del ribasso offerto, nel seguente modo:€ 221.071,02 per il periodo 01.09.2011-31.12.2011 al cap. 1104.321.01 del bilancio 2011€ 560.873,34 per l'anno 2012 all'analogo cap. del bilancio 2012€ 339.802,32 per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 all'analogo cap. del bilancio 2013

09/06/2011 PROVV. 1205 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO

SERV. INTEGRAZ. SCOLASTICA E ASSIST. TERRIT.Nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni in situazione di grave disabilità e di assistenza educativa domiciliare territoriale.

27/04/2011 DET. 818 PROROGA TECNICA FINO AL 31.08.2011 DELL'AFFIDAM.

DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ASS.Prorogato l'affidamento del servizio di integrazione scolastica e assistenza educativa territoriale alla Cooperativa Sociale COOS MARCHE nelle more dello svolgimento della procedura di gara. Approvata la spesa per il periodo 01.05.2011-31.08.2011 di € 144.843,14 integrando l'imp. 103/2011 al cap. 1104.321.01.

21/04/2011 DET. 789 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERV. INTEGRAZ.

SCOLASTICA ED ASSISTENZA ED. TERRITORIALEApprovato l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni in situazione di grave disabilità e di assistenza educativa domiciliare territoriale per un importo di € 1.205.500,03 così suddiviso:€ 237.577,86 per il periodo 01.09.2011-31.12.2011 al cap. 1104.321.01 del bilancio 2011€ 602.750,01 per l'anno 2012 all'analogo cap. del bilancio 2012€ 365.172,15 per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 all'analogo cap. del bilancio 2013Determinato di procedere alla gara mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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OB.07 NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO C.T.L. S. LAZZARO

(2001)

Descrizione:Attualmente il funzionamento del CTL è disciplinato da un regolamento comunale approvato nel 1999. Da allora sono intervenute nuove disposizioni regionali in materia di funzionamento delle strutture a ciclo semiresidenziale ed in materia di valutazione multidimensionale della disabilità. Tali cambiamenti richiedono l'emanazione di nuove regole che displinino il funzionamento del CTL -San Lazzaro e che siano maggiormente rispondenti alle attuali esigenze dell’utenza. Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

90,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Asur Z.T.3 Fano, UMEA, UMEEPer servizio di riabilitazione, utilizzo di strumenti multidimensionali di valutazione integrata della disabilità, per la progettualità individualizzata dei soggetti frequentanti il CTL

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. ROBERTA GALDENZIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO (CTL)Centro di Responsabilità 23.08.50 U.O. HANDICAPBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Incontro con i membri del Comitato di Gestione del CTL per raccogliere eventuali suggerimenti in ordine al funzionamento del servizio e successivamente, per la discussione della bozza di regolamento (feb./mar.-mag.-ott.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Analisi della normativa di settore e dei bisogni/criticità rilevati, utili alla stesura della bozza del nuovo regolamento

R Previsto

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

Stesura bozza di regolamento R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Pagina 401

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Costituzione dei tavoli tecnici e del terzo settore per confronti sul testo R Previsto

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presentazione della bozza di regolamento ai soggetti coinvolti nell’elaborazione R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

XPredisposizione degli atti per l’approvazione del regolamento £ Previsto

X

X

X 10,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:N. incontri con soggetti terzi (comitato di gestione, associazioni, commissione UMEA)Monitoraggio Dal 01/02/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 5,00Valore Critico Da 4,00 a 1,00Peso 10,00Stato Attuale

6,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Brunetti Fiammetta - Colocci Eleonora - Collina Gian AldoNote Brunetti Fiammetta in servizio fino al 31.10 (dal 01.11 in servizio al Gabinetto del

Sindaco)

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 90%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' AVVENUTO IL CONFRONTO CON GLI OPERATORI DEL TERZO SETTORE E SE SI E' PERVENUTI ALLA STESURA DI UNA BOZZA DEL REGOLAMENTO ENTRO FINE ANNO (ALLEGARLO). AGGIORNARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Sono stati effettuati in totale n. 5 incontri di cui 3 con il comitato di gestione e 2 con l’associazione AGFH.La bozza del regolamento, come già relazionato, è disponibile come di seguito allegato:

Regolamento per la gestionee il funzionamento del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “CTL - San Lazzaro”art. 1DEFINIZIONEIl CENTRO SOCIO – EDUCATIVO- RIABILITATIVO “ CTL – SAN LAZZARO” ex. Centro delTempo Libero è sito a Fano in Via Del Ponte n. 73/a. E' una struttura a ciclo diurno per soggetti disabili, concompromissione dell'autonomia funzionale, che hanno adempiuto all'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile,nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo.E' un servizio aperto alla comunità locale territoriale, con funzioni di accoglienza e supporto alla famiglia, teso apromuovere interventi educativi e riabilitativi personalizzati.Rientra nell'ambito dei servizi sociali territoriali che il Comune di Fano eroga a favore dei soggetti con disabilitàfisico-psichico e/o sensoriali, di cui al comma 3 art. 3 della L. 104/92, con un basso livello di autosufficienza, attivatonel rispetto della normativa Regionale vigente (L.R.20/2002 e successivi regolamenti regionali n. . 1/2004 e n. 3/2006).Non sono previsti interventi di carattere sanitario continuativi.art. 2FINALITA'Il Centro offre prestazioni ed interventi di assistenza tutelare ed educativo riabilitativi finalizzati:• allo sviluppo e al mantenimento dell'autonomia personale degli ospiti attraverso la valorizzazione dellecapacità residue favorendo relazioni interpersonali con il tessuto sociale;• a favorire l'acquisizione e il mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali,contrastando i processi involutivi;• a sostenere ed a supportare la famiglia nella cura del disabile, per favorirne la permanenza nel nucleofamiliare, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.Art. 3DESTINATARIIl Centro accoglie soggetti disabili residenti nel Comune di Fano, che hanno adempiuto all'obbligo scolastico, chenecessitano di un intervento assistenziale ed educativo in forma globale continuativa e permanente, nella sferaindividuale e relazionale.Possono essere ospitati nel Centro, su specifico progetto elaborato di intesa con i Servizi Sanitari competenti, personedisabili con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimentolavorativo.Gli ospiti che già frequentano la struttura al compimento del 65° anno di età, se mantengono le condizioni psicofisicheritenute compatibili con le attività del CSER, possono continuare la frequenza con un progetto assistenzialeindividualizzato, previo provvedimento autorizzativo del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Fano,conseguente alla valutazione UMEA.In caso di disponibilità di posti ed in mancanza di previsione di nuovi ingressi nell'arco di un semestre, possono essereammessi temporaneamente disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6, fermo restando che ilComune di residenza si assuma l'impegno di spesa del costo del servizio fornito.Al termine della temporaneità accordata, su verifica della UO competente e previa verifica con i Servizi Socialidell'interessato, il Comune di Fano valuterà la possibilità di rinnovo dell'intervento.Art. 4FUNZIONAMENTOIl “CTL San Lazzaro” ha carattere continuativo con un funzionamento nell’arco dell’anno solare, di 48 settimane, per5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, per complessive 11 ore giornaliere comprensive dei servizidi accompagnamento sui mezzi di trasporto per la frequenza al centro ( 2,5 ore giornaliere).L' orario giornaliero potrà essere rivisto sulla base delle effettive esigenze dell'utenza, delle risorse finanziariedisponibili e del progetto complessivo di gestione.Sono previsti periodi di chiusura, resi conoscibili mediante apposito calendario annuo - nel mese di agosto, di norma 2settimane, durante le vacanze natalizie e per altre festività come da calendario scolastico annuale.Eventuali chiusure straordinarie, possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale per sopravvenienti gravi,urgenti ed accertati motivi dovuti a calamità naturali, a temporanea inagibilità dei locali o ad altre sopravvenienti causedi forza maggiore.

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Art. 5DOTAZIONE ORGANICAAll'interno del Centro operano le seguenti figure professionali:n° 1 cordinatoren.1 psicologopersonale educativopersonale tutelarela dotazione dell'organico operante nel Centro (rapporto educatori /ospiti e tutelari/ospiti ) nonché i requisitiprofessionali del personale, sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle direttive regionali in materia dei CentriDiurni per disabili ( Regolamenti LR 20/2002)IL CORDINATOREHa la responsabilità della organizzazione interna del servizio, dell'intervento educativo contenuto nel piano delleattività e nelle programmazioni annuali elaborate d'intesa con il Comitato Tecnico.Ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori , di monitoraggio e verifica delle attività e deipercorsi educativi, della produzione di documentazione e/o comunicazioni, attivazione di corsi di aggiornamento eformazione di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.Il Coordinatore è il referente per il il Centro nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini. Conduce il colloquiod'ingresso con gli ospiti e i loro familiari in collaborazione dello psicologo.PSICOLOGOHa compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli educatori e tutelari del Centro,1. cura la redazione delle schede tecniche degli ospiti ;2. redige la relazione finale del periodo di prova dell'ospite ai fini dell'ammissione o non ammissione ;3. tiene colloqui con i familiari per eventuali problematiche emerse in relazione all'ospite .EDUCATOREL' educatore conduce direttamente i propri interventi a livello individuale e di gruppo, socondo le linee sceltecollegialmente con il Comitato Tecnico sia nei confronti degli ospiti sia dei loro familiari.1. Tiene rapporti continuativi con il coordinatore4. redige un diario giornaliero degli ospiti;PERSONALE TUTELAREIl personale socio sanitario svolge mansioni di aiuto all'ospite nello svolgimento degli atti quotidiani della vita;Partecipa alle attività educativa, in collaborazione con gli educatori;Partecipa agli incontri del Comitato Tecnico nella stesura e verifica dei progetti personalizzati degli ospiti.Art. 6PRESTAZIONI ed ATTIVITA'Il Centro garantisce, per ogni ospite, prestazioni educative definite con progetto individualizzato, compreso il progettospecifico per l'autismo, redatto in maniera integrata dagli educatori del centro, dai referenti sanitari UMEA della Z.T.3Asur o dai centri sanitari convenzionati, dall'Assistente Sociale della U.O. Handicap Settore Politiche Sociali delComune di Fano e dai familiari dell'ospite.Rientrano tra le prestazioni fornite l'osservazione e valutazione tecnica multidimensionale degli ospiti attraversol'utilizzo di scala “Vineland Adaptive Behavior Scales e ICF” attualmente in uso presso i servizi dell'Asur Territorialedi zona .Sono garantiti il pranzo, e le merende a metà mattinata e a metà pomeriggio.Le attività educative sono dirette a migliorare, mantenere e potenziare le abilità acquisite nei diversi ambienti di vitaSi prevedono le seguenti attività:1. AUTONOMIA PERSONALE: alimentazione, igiene personale, autogestione all'interno della struttura,raccolta differenziata ad uso di materiali di recupero;2. ATTIVITA' DI STIMOLAZIONE COGNITIVA: informatica, attività didattico educative, comprensione dilettura, stimolazione sensoriale;3. ATTIVITA' MOTORIE: giochi motori, Yoga, rilassamento, ginnastica dolce, accompagnamento in piscina;4. ERGOTERAPIA – ortocultura, tessitura, falegnameria, attività inerenti al servizio bibliotecario rivolto aicittadini;5. Possono essere organizzate attività su progetto con la collaborazione di personale esterno e momenti dianimazione e drammatizzazione;Inoltre possono essere previsti presso il Centro, cicli periodici di fisioterapia, per gli ospiti che ne necessitano,direttamente erogati dal S.S.N. . Tali prestazioni vengono erogate in alternativa alle sedi ambulatoriali o al domicilio deldisabile avente diritto.Sono previste inoltre prestazioni di assistenza tutelare alla persona:• cura, igiene personale;• aiuto nella deambulazione anche con utilizzo di ausili;• assistenza nell’assunzione dei pasti;• stimolazione alla socializzazione, alla comunicazione ed all'adozione di comportamenti sociali adeguati;• vigilanza sulle condizioni generali;Art. 7MODALITA' E CRITERI DI AMMISSIONELe domande di ammissione possono esser presentate dal familiare convivente o dal Tutore o Amministratore diSostegno e devono essere rivolte al Sindaco del Comune di Fano corredate da:• attestato riconoscimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 ;• verbale d'invalidità civile;• attestazione ISEE (per la valutazione reddituale riferita esclusivamente al beneficiario del servizio) Legge

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130/2011• progetto individualizzato sulla persona redatto dall'UMEA dell'ASUR Marche 3;• certificato del medico di famiglia attestante lo stato di salute generale e l'assenza di malattie che potrebberorisultare contagiose agli altri.• Dichiarazione di impegno al pagamento della retta di frequenza da parte del familiare, tutore o Amministratoredi Sostegno .Le domande sono vagliate dal Comitato di Gestione che predisporrà una graduatoria formulata sulla base delleseguenti priorità:1. residenza nel Comune di Fano;2. gravità dello stato di riduzione dell'autonomia personale;3. appartenenza ad un nucleo famigliare con particolari ed urgenti problemi di ordine sociale e/o sanitario;4. più giovane età;5. valutazione multi dimensionale accertata dai referenti dei servizi.Al fine di verificare la compatibilità del servizio con i bisogni del nuovo ospite è previsto un periodo transitorio diprova e di osservazione di due settimane consecutive.L'ammissione definitiva è disposta con Provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Sociali, previa dichiarazionedell'esito positivo della prova da parte del Coordinatore del CSER .Sono previste ammissioni temporanee con progetti individualizzati di Alternanza Scuola Centro di alunni in fase diuscita dal percorso scolastico ed inserimenti al Centro nel periodo estivo.La frequenza è propedeutica ad un'effettiva progettualità di inserimento al CSER al termine del percorso scolastico.La frequenza di Alternanza Scuola Centro si configura come attività scolastica, in quanto l'alunno, durante l'alternanzaè accompagnato da personale docente o dall'educatore scolastico comunale con progettualità della scuola inviante,concordata con le UUMM, il coordinatore del CSER e l'Assistente Sociale della U.O. Hasndicap.Art .8DIMISSIONI e SOSPENSIONIL'utente e la sua famiglia si impegnano a garantire una frequenza continuativa. Qualora si verifichi un' assenza permalattia pari o superiore ai 5 giorni la riammissione è subordinata alla presentazione di adeguata certificazione medica,attestante la possibilità di essere riammesso nel servizio.Nel caso di certificata malattia che impedisca la fruizione del Centro diurno - al fine di mantenere la continuità delrapporto con gli utenti in carico al servizio - la famiglia può richiedere l'attivazione del servizio domiciliaredirettamente al Coordinatore del Centro. Il Coordinatore, accertata la compatibilità del servizio, dispone l'attivazionedel servizio domiciliare per almeno 5 ore settimanali.Il disabile viene dimesso dal Centro:− in seguito a verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEP o della necessità di trasferimento adaltra struttura o intervento sociale più idoneo;− per realizzazione del progetto di inserimento nel contesto lavorativo;− per prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente;− per reiterata e ingiustificata mancanza del pagamento della contribuzione economica dell'ospite di cui all'art 9;per rinuncia spontanea dell'utente e/o della famiglia.Nei casi di prolungate assenze, che impediscano all'ospite la fruizione del servizio, il Comitato Tecnico valuta lamodifica del PEP al fine di proporre l'assegnazione di interventi più appropriati a favore del disabile e la dimissione dalCentro.Non vi può essere sospensione del servizio senza il preventivo coinvolgimento della famiglia ad eccezione dei casi incui la famiglia stessa non collabori con i Servizi nella salvaguardia della tutela del disabile.Le dimissioni e le sospensioni sono disposte dal Dirigente del Settore Politiche Sociali su avallo del Comitato diGestione quando il progetto educativo abbia esaurito la sua validità di intervento e si imponga la necessità di attivare unnuovo e diverso progetto assistenziale.Art. 9CONTRIBUZIONE ECONOMICA DELL'OSPITEPer la frequenza è previsto il pagamento di una retta mensile a carico dei fruitori del servizio costituita in :• quota fissa mensile di € 100,00 per le prestazioni socio educative, assistenziali fornite ( fiscalmentededucibile )• quota di € 5,00 giornaliere per il pasto• quota di € 2,00 giornaliere per il trasportoLa determinazione delle quote sopra indicate è di competenza dell'Amministrazione Comunale sentito,preventivamente, il Comitato di Gestione del Centro del Tempo Libero.E' fatto obbligo ai familiari o Amministratori di Sostegno o tutori dell'ospite il pagamento della contribuzionedell'ospite.In casi di particolare disagio economico del nucleo familiare dell'ospite su proposta dell'Assistente Sociale dallaUO Handicap, il Dirigente del settore Politiche Sociali , può stabilire , con proprio atto l'esonero parziale o totale dellacontribuzione economica dell'ospite.Art. 10ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONELa gestione del “CTL San Lazzaro” e la partecipazione dei cittadini nella gestione si realizzano attraverso iseguenti organismi:1. Comitato di gestione2. Comitato tecnico3. Assemblea dei familiariSvolge funzioni di compartecipazione, indirizzo e consultive, esprime pareri e formula proposte in ordine agli aspetti

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gestionali e organizzativi del C.S.E.R.E' composto da rappresentanti degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni presenti nel territorio:1. Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fano o suo delegato2. Dirigente del Settore politiche Sociali del Comune di Fano o suo delegato;3. Assistente Sociale dell'U.O. Handicap;4. Due rappresentanti delle famiglie degli ospiti del Centro eletti nell'Assemblea dei familiari;5. Due rappresentanti dell'U.M.E.A. dell'A.S.U.R. Di Fano;6. Coordinatore del C.S.E.R.;7. Psicologo del C.S.E.R. ;8. Rappresentante degli operatori del C.S.E.R. ;9. Rappresentante dell'Associazione A.G.F.H.;10. Rappresentante dell'Associazione A.N.F.F.A.S.;11. Rappresentante dell'Associazione A.I.S.P.O.D.Il Dirigente del Settore Politiche Sociali nomina i componennti con Provvedimento e convoca l a prima seduta delCdG.Tra i componenti del C.d.G. viene eletto il Presidente.Il Comitato promuove e verifica la gestione sociale del Centro coordinandone le attività attraverso le seguenti funzioni:1. Vigila sull'andamento generale della struttura;2. Promuove attività di ricerca e sperimentazione e di sensibilizzazione alle problematiche dell'handicap ancheattraverso iniziative convegni e pubbliche assemblee in stretta collaborazione con il Comitato Tecnico ;3. Convoca l'assemblea dei familiari e/o degli operatori per l'esame di particolari problemi del C.S.E.R. ,4. Avalla il programma dell'attività socio-educative elaborate dal Collettivo del personale, contribuendo alladefinizione dello stesso, nel rispetto del presente regolamento o delle variazioni che si rendono necessarie perla tutela degli ospiti della struttura;5. Verifica che il progetto di base sia rispettato in tutti i suoi aspetti e lo adegua a nuove esigenze;6. Predispone e aggiorna la graduatoria delle ammissioni su proposta del Comitato Tecnico;7. Avalla le sospensioni e le dimissioni degli ospiti su proposta del Comitato Tecnico;8. Vaglia le richieste eccezionali inoltrate dagli ospiti e/o dai familiari tenendo conto del parere del ComitatoTecnico.La convocazione è disposta dal Presidente con lettera personale indicando gli argomenti dell'ordine del giorno.Le sedute del C.d.G. sono valide in presenza di almeno la metà più 1 dei componenti e sono verbalizzate da unSegretario nominato dal Dirigente del Settore Politiche Sociali tra le figure amministrative assegnate al Settore. Ledecisioni del Comitato e le convocazioni devono essere affisse all'Albo del Centro.Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni e si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta almeno 1/3 deicomponenti lo richiedano. Nel caso i cui membri eletti non partecipino ad almeno tre sedute ingiustificatamente nelcorso di 1 anno solare, essi decadono dalla loro funzione e vengono sostituiti. E' il Dirigente del Settore PoliticheSociali a ratificare la nomina di un nuovo membro.IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE viene eletto in seno al Comitato di Gestione a maggioranzaassoluta dei componenti.La durata in carica è corrispondente alla durata in carica del Comitato.• Presiede le sedute del comitato di Gestione;• convoca le sedute e stabilisce l'o.d.g. sulla base delle richieste dei componenti;• firma il verbale delle sedute;• rappresenta la volontà del Comitato di Gestione.Art. 12COMITATO TECNICO DI INDIRIZZOHa funzioni di indirizzo, valutazione e verifica degli interventi:1. attua e traduce le indicazioni del Comitato di Gestione;2. verifica l’andamento dei servizi, anche attraverso l'analisi del REPORT redatto dall'ente gestore del servizio, epropone eventuali modifiche di tipo organizzativo;3. definisce e verifica, avvalendosi i Progetti Educativi Personalizzati degli ospiti, attraverso al valutazionemultidisciplinare e multidimensionale dei bisogni individializzati in armonia con le indicazioni fornite daifamiliari dei singoli ospiti;4. Propone il reperimento di attrezzature e di materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste;5. Propone iniziative di sperimentazione educativa e metodologica avvalendosi del contributo di specialistisocio-medico-psico-pedagogici;6. Propone iniziative di aggiornamento del personale in stretta collaborazione con il Comitato di Gestione;7. Esprime parere al C.D.G. per le richieste di ammissione e dimissione dell'ospite;8. Espone all'Assemblea dei Familiari ed al Comitato di Gestione il piano di lavoro annuale.E’ costituto da:1. Coordinatore del Centro ;2. Psicologo del Centro3. Assistente Sociale dell' U.O. Handicap del Comune;4. Referente Area disabilità ASUR z.t.3;5. due rappresentanti dell'UMEA;6. Un educatore referente per ogni gruppo di attività del Centro;7. un rappresentante Assistente Tutelare Operatore Socio Sanitario;8. supervisore esterno.Il Comitato Tecnico di Indirizzo viene convocato dal Coordinatore del Centro almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta

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almeno tre rappresentanti ne facciano richiesta.Il Coordinatore del Centro funge da referente organizzativo del COMITATO stesso. Art. 13ASSEMBLEA DEI FAMILIARIL'Assemblea dei familiari è composta da un rappresentante per ogni ospite del C.S.E.R.• E' convocata, almeno una volta l'anno dal Comitato di Gestione o dal Coordinatore della struttura• La convocazione è finalizzata all'illustrazione dei programmi e del funzionamento della struttura oltre alladiscussione generale sugli indirizzi che debbono presiedere allo stesso.• La convocazione puo' avvenire su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dell'Assessore ai Servizi Socialio di un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.• L'Assemblea puo' essere aperta al pubblico, e possono partecipare i rappresentanti dell'AmministrazioneComunale e gli operatori dei Servizi.• L'assemblea discute i temi generali relativi al funzionamento del Centro.• Puo' esaminare aspetti particolari inerenti a tematiche educative, anche alla presenza di esperti e del ComitatoTecnico, allo scopo di favorire la conoscenza ed il rapporto tra il Servizio e le famiglie in relazione alleproblematiche della disabilità.Art.14DOCUMENTAZIONE DEL CENTROIl Centro dovrà tenere la seguente documentazione:1. Registro giornaliero delle presenze degli utenti;2. Registro giornaliero degli operatori con indicazione dei turni di lavoro,degli orari e delle mansioni svolte;3. Cartelle personali degli utenti contenenti i seguenti documenti:• a - schede d'ingresso e schede Vineland• b - relazioni varie• c - prescrizione medica di assunzione dei farmaci indicante: il nome del farmaco, la dose prescritta,l’orario di somministrazione e la durata della prescrizione (somministrazione fatta dall'Oss).4. Scheda delle annotazioni giornaliere individuali necessarie per le riunioni di verifica e per le consegne fra glioperatori;5. Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;6. Regolamento interno;7. Tabella dietetica approvata dagli Organi competenti dell'Azienda ASL da tenere visibilmente esposta;8. Documentazioni inerenti le ammissioni e dimissioni degli utenti;9. Ogni altro documento previsto dalle vigenti Leggi in materia igienico sanitaria e Amministrativo Contabile;10. Polizze assicurativeDA AGGIUNGERE ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO”

31/10/2010 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE CON LA RELATIVA TEMPISTICA. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011A febbraio e marzo sono stati effettuati tre incontri di cui uno con il comitato di gestione e due con l'AGFH, con gli operatori dell'UMEA con i rappresentanti dei genitori, con la coordinatrice, la psicologa del Centro e un rappresentante degli educatori, alla presenza del supervisore esterno incaricato dalla Cooperativa che ha in affidamento la gestione del servizio.

Durante gli incontri sono state raccolte le proposte di innovazione in ordine al funzionamento del servizio e nei mesi di aprile e maggio si è provveduto alla ricerca di materiali sugli stili regolamentari di centri diurni collocati sia nel territorio regionale e sia fuori regione .Ad effetto di quanto sopra, sia in termini di ricerca e sia in termini di proposte avanzate dietro la consulenza del SPV, ad aprile si è avviato in via sperimentale una nuova riorganizzazione del servizio.Tale riorganizzazione prevedeva la suddivisione dell’utenza in tre gruppi di ospiti per analogia di bisogni educativi e per caratteristiche dei soggetti, per effetto della quale si evidenziava la possibilità di prevedere un orario giornaliero di funzionamento più circoscritto, comunque rispettoso delle esigenze degli utenti e capace di superare l'originaria frammentarietà del servizio che risaliva al 1991. Non più dunque frequenze di due ore nel mattino o pomeriggio, ma frequenza per tutti dalle ore 9 alle ore 15,30 prevedendo la chiusura del servizio entro le ore 16, 30. Di tali risultanze occorrerà tenere conto al momento dell’indizione della nuova gara di affidamento del servizio.

Da realizzare il confronto con le organizzazioni del terzo settore e la predisposizione degli atti per l’approvazione del regolamento.Si ricorda, a tal proposito, che il direttore dell’U.O. Handicap non presta più servizio presso il Settore VI dal 01/11/2011 e che pertanto la perdita di una unità di personale specificatamente dedicata ha comportato uno slittamento delle attività.

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OB.08 "COME SOPRAVVIVERE AL 2012"-PROGETTO EDUCATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE IN FAVORE DEI GIOVANI DELLE SCUOLE SUP.

(2002)

Descrizione:La proposta nasce da quanto constatato presso le nostre strutture territoriali che da circa venti anni offrono servizi in favore dei giovani (l'Agenzia Giovani, tre Centri di Aggregazione Giovanile, la Casa della Musica): giovani italiani e stranieri dichiarano una vaga consapevolezza del problema della sostenibilità ambientale ed evidenziano soprattutto che, al di là delle informazioni allarmistiche sul tema della protezione ambientale e dell'eccesso di consumi, non riescono a pensare un sistema di vita diverso da quello in cui vivono e non riescono a comprendere come a possibilità di vivere in una maniera più sostenibile possa avere una ricaduta concreta e quotidiana. Il progetto, sfruttando un filone di finanziamenti previsti dalla legge regionale n.46/95, prevede la diffusione e l'acquisizione di comportamenti coerenti con lo sviluppo sostenibile da parte dei giovani studenti del territorio fanese mediante la realizzazione di interventi di educazione e sensibilizzazione ambientaleValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Servizio Ambiente e Lavori PubbliciI LL.PP. per compiere i

sopralluoghi presso gli Istituti scolastici al fine di verificare le modalità di sostituzione dei meccanismi di scarico dei water per risparmio su consumi acqua

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. ROBERTA GALDENZIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo POLITICHE GIOVANILICentro di Responsabilità 23.08.60 U.O. POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER I GIOVANIBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Sostegno alle scuole di istruzione secondaria superiore per l'individuazione delle attività da realizzare sul tema proposto

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Coordinamento delle attività previste dalle scuole R Previsto

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Pagina 408

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Fase esperienziale: organizzazione visite guidate ed escursioni presso luoghi privilegiati (es: Riserva Naturale del Furlo); partecipazione alla gestione dell'esperienza mediante costruzione tendopoli per permanenza in siti naturalistici

R Previsto

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

Realizzazione di un'iniziativa finale per l'illustrazione dei prodotti realizzati e per un confronto alla presenza di un ospite illustre appartenente al mondo giovanile

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

0,00

INDICATORI:N. progetti ecostenibili presentati dalle scuole coinvolte che vengono realizzatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 4,00 a 3,00Valore Critico Da 2,00 a 1,00Peso 10,00Stato Attuale

5,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Contributo da parte della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi della Legge Regionale n.

46/95Cap. 0250.050.01 € 7.800 A. 541/2010Contributo da AmbitoCap. 0260.080.01 € 1.500 A. 542/2010

Importo Stanziato

Importo Accertato 9.300,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2010 541.000.00.00.00 PROVINCIA PU - LR 46/95 ANNO 2010 contributo per il progetto

"COME SOPRAVVIVERE AL 2012"-VEDI IMP.N.1850 e PARTE IMP.N.1848/ 2010

7.800,00

2010 542.000.00.00.00 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI - contributo L. 49/95 progetto solidarietà ambientale "COME SOPRAVVIVERE AL 2012"-VEDI PARTE IMP.N.1848/2010

1.500,00

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SPESEDescrizione Spesa totale € 20.000, di cui € 9.300 coperti da contributo di Provincia e Ambito

Cap. 1102.302.01 € 13.134,43 I. 1848/2010Cap. 1104.315.03 € 2.865,57 I. 1849/2010Cap. 1102.201.01 € 4.000,00 I. 1850/2010

Importo StanziatoImporto Impegnato 20.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2010 1850.000.00.00.00 Realizzazione del progetto per la sostenibilità ambientale "Come

sopravvivere al 2012"Vedi Acc.n..541/20104.000,00

2010 1848.000.00.00.00 Realizzazione del progetto per la sostenibilità ambientale "Come sopravvivere al 2012".Vedi Acc.n.541 e 542/2010

13.134,43

2010 1849.000.00.00.00 Realizzazione del progetto per la sostenibilità ambientale "Come sopravvivere al 2012"

2.865,57

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Busca Roberto

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E SUI RISCONTRI OTTENUTI DALLE SCUOLE COINVOLTE. VALORIZZARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto ha visto la partecipazione attiva dei seguenti Istituti di Istruzione Secondaria superiore che hanno elaborato progetti realizzati nell'ambito della programmazione scolastica:Polo Scolastico 3 e nello specifico:- Istituto “A.Olivetti” con il progetto denominato “6 quel Ke mangi” “- Un appoccio sostenibile e consapevole alle tematiche dell'alimentazione svolto nel periodo gennaio- 30 maggio 2011 (iniziativa finale);- Istituto d'Arte “A.Apolloni” con il progetto denominato “ Differenziamoci...oltre la raccolta” - Azioni verso consumi responsabili e per una città sostenibile svolto nel gennaio- 30 maggio 2011 (iniziativa finale)- Liceo Scientifico “G.Torelli” con il progetto denominato “Progetto risparmio idrico”svolto nel gennaio- 30 maggio 2011 (iniziativa finale)- Istituto Tecnico Commerciale “C.Battisti“ con il progetto denominato “Consumi responsabili” svolto nel gennaio- 30 maggio 2011 (iniziativa finale).

I 5 progetti realizzati hanno coinvolto complessivamente un numero stimato di studenti pari a 130 e le informazioni elaborate sono state condivise con circa 600 studenti.La realizzazione dei progetti ha visto la collaborazione dei seguenti soggetti del territorio:Aset multiserviziComune di Piobbico e Cooperativa La MacinaUfficio Tecnico comunale Riserva naturale del FurloMondo solidale Commercio equoL'emporio Il Mercato dell'Altra economiaL'azienda agrizootecnica Fausto Foglietta di Urbino

Sono state organizzate le visite guidate e le escursioni nei luoghi privilegiati.

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30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Esso si è svolto coinvolgendo 4 scuole superiori che hanno prodotto significativi percorsi educativi composti di attività curriculari, incontri con esperti e visite guidate e che hanno coinvolto oltre n.150 studenti e circa 15 insegnanti. Il progetto di sensibilizzazione all'ambiente si è concluso con un incontro per la presentazione di tutti i lavori prodotti dai partecipanti (presso la Sala Verdi) e concerto finale.

15/11/2010 DET. 2438 REALIZZAZIONE PROGETTO PER LA SOSTENIBILITA'

AMBIENTALE "COME SOPRAVVIVERE AL 2012"Determinato di dare avvio al progetto con la collaborazione degli Istituti scolastici superiori (Olivetti, Apolloni, Torelli e Battisti) prevedendo la realizzazione di n. 4 percorsi educativi; riconosciuto agli istituti indicati un rimborso spese massimo complessivo di € 14.000 e al Comune di Piobbico un rimborso di € 1.000 che verrà liquidato a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute. Le spese organizzative da riservare all'Assessorato politiche giovanili ammontano invece a € 5.000, per cui viene impegnata la somma complessiva di € 20.000 al bilancio 2010 come segue:€ 13.134,43 al cap. 1102.302.01€ 2.865,57 al cap. 1104.315.03€ 4.000,00 al cap. 1102.201.01Sono accertati anche i seguenti contributi:€ 7.800 da parte della Provincia sul cap. 0250.050.01€ 1.500 da parte dell'ATS 6 sul cap. 0260.080.01

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OB.09 OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE SEDI ASSEGNATE ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

(2003)

Descrizione:Il progetto persegue l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e dei locali assegnati attraverso le seguenti azioni:- Standardizzazione delle procedure per la richiesta e per il pagamento dei locali- Verifica dei costi attualmente sostenuti per i locali in assegnazione ed eventuale identificazione di nuovi locali, da utilizzare come spazi da assegnare temporaneamente a privati ed Associazioni, aventi contratti di locazione inferiori a quelli attuali ovvero ottenuti in comodato gratuito. - Mantenimento e guardia delle sedi (apertura, chiusura e verifica dello stato dei locali) e di pulizia delle sedi a misura di utilizzo temporaneo, da affidarsi ad Associazioni di Volontariato operanti sul territorio.-Trasferimenti dei beni mobili in buono stato dai locali dismessi a quelli utilizzati al fine di arricchirne la dotazione di arredi e strumenti.- Riconsegna al servizio Patrimonio dei locali non più idonei al fine di consentire il reperimento in permuta di altri spaziValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

95,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': LL.PP.,Economato,PatrimonioAi LL.PP. per adeguamento alle

normative vigenti dei locali comunali All'Economato per l'attività di disdetta dei contratti di locazione Al Patrimonio per la stipula dei nuovi contratti

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. ROBERTA GALDENZIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo PARTECIPAZIONE POPOLARECentro di Responsabilità 23.08.70 PARTECIPAZIONE POPOLAREBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Realizzazione modulistica per la richiesta dei locali Realizzazione del modello di autorizzazione all'uso

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Disdetta del contratto di locazione dei locali di Fenile ed individuazione di nuovi spazi idonei presso la stessa frazione Proposta di alienazione e/o locazione per i locali inidonei di Bellocchi e reperimento di nuovi spazi da finanziare

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

Pagina 412

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Stipula della convenzione con associazione di volontariato per il servizio di guardia e pulizia delle sedi

R Previsto

X

X

X

X 25,00 %

Effettivo

X

Organizzazione trasferimenti dei beni mobili dai locali dismessi a quelli utilizzati al fine di arricchirne la dotazione di arredi e strumenti

£ Previsto

X

X 15,00 %

Effettivo

X

Report finale sulle attività svolte e sullo stato dei locali assegnati R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Proventi per uso locali provenienti da partecipazione popolare

Cap. 0300.250.01 € 1.000

Importo Stanziato € 1.000,00€ 1.000,00 0300.250.01 Proventi da uso locali e sale attrezzate assegnate alla Partecipazione

Popolare.

Importo Accertato 326,37Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 275.000.00.00.00 ECONOMO - RISC. 2011 PER AFFITTO LOCALI ASSEGNATI

ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE-326,37

SPESEDescrizione Spese diverse per il funzionamento servizio partecipazione popolare

Cap. 1011.312.03 € 8.000

Importo Stanziato 8.000,00 € 8.000,00 1011.312.03 Spese di funzionamento servizio partecipazione popolare.

Importo Impegnato 6.767,61Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1688.000.00.00.00 Canone annuale hosting e assistenza sito internet del "Progetto

partecipazione popolare"70,58

2011 947.001.00.00.00 Integrazione impegno per intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di ascensore sito in Via Paolo Ferrari 35 a Marotta, presso il Centro Commerciale.

215,00

2011 1523.000.00.00.00 Convenzione con Auser Filo d'argento per l'attività di sorveglianza e riassetto dei locali assegnati alla partecipazione popolare (sett-dicembre 2011) -

1.333,33

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2011 947.000.00.00.00 Servizio di manutenzione con assistenza dell' impianto ascensore sito in Via Paolo Ferrari 35, Marotta, presso il Centro Commerciale - Affidamento alla ditta CEAM Adriatica Servizi S.r.l.

417,60

2011 1646.000.00.00.00 Programma di comunicazione istituzionale, ai sensi della L.150/2000, per la promozione delle iniziative di partecipazione popolare.

4.731,10

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Malipiero Gioia

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

La quarta attività è stata considerata 10 su 15 in quanto i locali di Bellocchi sono stati parzialmente sgomberati.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO E SULLO STATO DEI LOCALI, IN PARTICOLARE SE QUELLI DI BELLOCCHI SONO STATI DEFINITIVAMENTE SGOMBERATI.CONSIDERATO CHE NELLA VOCE DI BILANCIO DI ENTRATA INDICATA IN SEDE DI PDO INIZIALE SONO STATI ACCERTATI SOLO EURO 326,37 SI CHIEDE DI INDICARE IN QUALE VOCE SONO STATE INTROITATE LE ALTRE ENTRATE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Per quanto riguarda la sede di Bellocchi, alla data di compilazione del referto finale non risultano ancora pervenute all'Ufficio Patrimonio le chiavi da parte dell'Ufficio censimento che ha terminato i propri lavori.Pertanto, si provvederà a liberare i locali nel mese di settembre, in accordo con l'Ufficio economato, considerato che nei mesi estivi il personale operaio è occupato nell'allestimento delle manifestazioni turistiche e culturali.Le minori entrate rispetto alle previsioni, non risultano tali in quanto le poste di competenza sono state accertate nelle voci di entrata dei Servizi educativi e del Servizio cultura (entrate per utilizzo sale e spazi comunali

09/11/2011 DET. 2223 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ISTITUZ. PER LE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PARTECIP. POP.Deciso di promuovere con un'adeguata campagna di comunicazione istituzionale rivolta alla cittadinanza le iniziative che l'Amministrazione comunale intende avviare nell'ambito della partecipazione attiva, delle iniziative di aggregazione e partecipazione popolare. Impegnata a tal fine la somma di € 4.731,10 sul cap. 1011.312.03.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE CON LA RELATIVA TEMPISTICA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nell’ottica di ottimizzare gli spazi da utilizzare per la partecipazione popolare e al tempo stesso di verificarne lo stato d’uso e la loro idoneità, è stata attivata una collaborazione con il settore LL.PP. finalizzata ad acquisire le necessarie informazioni tecniche.In data 03.05.2011 è stata inviata alla Direzione Generale ed all'Ufficio Patrimonio una comunicazione con la quale si è proceduto a restituire i seguenti immobili assegnati alla partecipazione popolare, poiché non adatti allo scopo:ex sede 5^ circoscrizione presso ex casa colonica sita nel parco pubblico di Cuccurano (proprietà comunale);ex centro civico di Bellocchi in Via Respighi 1 Bellocchi (proprietà comunale)ex sede della IV circoscrizione , in Via Girardengo -Fenile (contratto di locazione e disdetta anticipata).

I locali di Fenile sono stati totalmente liberati nel mese di ottobre 2011, al fine di consentire la loro restituzione alla proprietà entro il 30 novembre. I locali di Bellocchi sono stati solo parzialmente liberati poiché parte degli arredi risultava

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necessaria all'allestimento dell'ufficio di censimento facente capo al Servizio Anagrafe; i locali di Bellocchi sono di imminente sgombero in accordo con l'Ufficio economato.Sono stati altresì restituiti al Servizio Patrimonio alcuni spazi collocati nel centro commerciale di San Lazzaro (ex ufficio del vigile di quartiere) per consentirne la concessione in comodato all'Associazione Auser.

Regolarmente avviata l’attività di guardiania delle sedi (settembre 2011) e predisposta la modulistica per l’autorizzazione all’uso dei locali, disponibile sul sito del Comune di Fano.

Alcuni dati di natura contabile: Rispettate le previsioni di entrata per l’utilizzo delle sedi disponibili, salvo un mero errore di imputazione delle stesse da parte dell'Ufficio Economato in favore di un capitolo assegnato ai servizi educativi. Dal 01/02/2011 ad oggi sono stati incassati euro 949,83;Minore spesa per contratti di locazione per euro 5.099,28 annui ed euro 494,24 (mese di dicembre) per l’anno 2011.

27/09/2011 DET. 1922 IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUALE HOSTING E

ASSIST. SITO INTERNET DEL PROG. PARTECIP. POP.Impegnato l'importo complessivo di € 423,50 relativo al pagamento dei canoni hosting e di assitenza per il funzionamento del sito internet attivato nell'ambito del "Progetto Partecipazione Popolare"- periodo 01.11.2011/31.10.2012.Imputata la spesa per € 70,58 al cap. 1011.312.03 del bilancio 2011 e per € 352,92 all'analogo capitolo del bilancio 2012.

09/09/2011 DET. 1815 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER FILO

D'ARGENTO PER ATTIVITA' SORVEGLIANZA LOCALIApprovato lo schema di convenzione tra il Comune di Fano e l'associazione Auser Filo d'Argento per l'affidamento del servizio di sorveglianza e riassetto dei locali affidati all'U.O. Partecipazione Popolare e dato atto che la spesa complessiva di € 4.000, a titolo di rimborso spese massimo presunto, trova copertura per € 1.333,33 al cap. 1011.312.03 del bilancio 2011 (periodo settembre-dicembre 2011) e per € 2.666,67 al medesimo capitolo del bilancio 2012.

27/07/2011 DET. 1542 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE

STRAORD. IMPIANTO ASCENSORE LOCALE MAROTTAImpegnata la somma di € 215 al cap. 1011.312.03 per intervento di riparazione straordinaria dell'impianto di ascensore della ex sede della VI circoscrizione a Marotta.

25/02/2011 DET. 389 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEAM ADRIATICA DEL SERV.

MANUTENZIONE IMP. ASCENSORE LOCALI MAROTTAAffidato alla ditta CEAM Adriatica Servizi il servizio di manutenzione e assistenza annuale per il triennio 2011-2013 per n. 1 ascensore della sede della ex VI Circoscrizione a Marotta, impegnando la spesa di € 417,60 annui sul cap. 1011.312.03

08/02/2011 D.G. 39 APPROVAZIONE TARIFFE PER L'USO TEMPORANEO DEI

LOCALI ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLAREStabilite le tariffe per l'utilizzo temporaneo dei locali con decorrenza 14 febbraio 2011 previa informazione alle associazioni e alla cittadinanza.

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OB.10 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASUR-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE PER LA REALIZZ. DI UN APPARTAMENTO PROTETTO PER DONNE

(2004)

Descrizione:Si tratta di sostenere l’avvio di un servizio attualmente inesistente sul nostro territorio, l’appartamento protetto per donne affette da disturbi mentali, attraverso la realizzazione di un percorso condiviso con altri partners istituzionali. Nel lavoro quotidiano gli operatori rilevano la carenza di una simile struttura, che può rappresentare invece una valida risposta nei confronti delle donne che presentano margini di recupero all’integrazione sociale. Il progetto prevede una serie di incontri tra Dipartimento di Salute Mentale ASUR Z.T.3 , titolare e gestore della struttura che si andrà a realizzare e Settore Politiche Sociali, volti a definire i contenuti e le procedure amministrative da seguire per la discussione in C.C. del protocollo d'Intesa per l'avvio del progetto. Il ruolo del Comune è quello di farsi carico delle spese di locazione dei locali dove verrà realizzata la nuova struttura socio-sanitaria, reperita presso soggetti esterni, con un impegno massimo di €12.000 annuiValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

0,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Asur ZT n. 3 (amministratori ed amministrativi); DSM ZT

3Collaborazione alla stesura degli atti e loro percorso per l’approvazione istituzionale.

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. ROBERTA GALDENZIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo ALTRI SERVIZI SOCIALICentro di Responsabilità 23.08.20 U.O. DISAGIO ADULTO- ANZIANI- TOSSICODIPENDENZEBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Realizzazione incontri per definire e concertare le procedure amministrative da seguire nei due Enti coinvolti

£ Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

Redazione proposta di Protocollo d'Intesa e discussione tra le parti £ Previsto

X

X 60,00 %

Effettivo

Fasi relative all'approvazione in Consiglio Comunale del protocollo d'Intesa £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1104.523.01 € 5.000Importo Stanziato 5.000,00€ 5.000,00 1104.523.01 Contributo all'ASUR spesa canone di locazione per nuovo alloggio protetto

per donne con disagio psichico (DSM).

Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Pedini Francesca

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Il progetto non risulta ancora accantonato ma sospeso a causa delle rivalutazioni in ordine alla spesa da parte dei competenti uffici dell’Asur. La prima azione spettava all'Asur, la quale avrebbe dovuto pubblicare l'avviso per il reperimento di un immobile avente le caratteristiche necessarie alla realizzazione di un appartamento protetto per donne affette da disturbi mentali.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE SI E' OTTENUTA QUALCHE RISPOSTA DA PARTE DELL'ASUR ENTRO FINE ANNO O SE IL PROGETTO E' STATO INVECE ACCANTONATO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Ci sono stati alcune comunicazioni informali da parte dell’Asur, finalizzate a mantenere l’obiettivo per l’anno 2011. Il progetto non risulta ancora accantonato ma sospeso a causa delle rivalutazioni in ordine alla spesa da parte dei competenti uffici dell’Asur.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE IL PROGETTO SIA STATO AVVIATO E IN CASO POSITIVO QUALI ATTIVITA' SONO STATE SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Sono state avviate le attività di confronto tra ASUR e Comune per l'avvio del progetto al fine di individuare gli steps da compiere.La prima azione spetta all'ASUR Z.T.3 di Fano la quale avrebbe dovuto pubblicare l'avviso per il reperimento di un immobile avente le caratteristiche necessarie alla realizzazione di appartamento protetto per donne affette da disturbi mentali. A tutt'oggi non risultano comunicazioni in merito all'avvenuta individuazione del soggetto proprietario dell'immobile da utilizzare.Le difficoltà sono da ricondurre alle motivazioni già fornite precedentemente.

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OB.11 INSERIMENTI LAVORATIVI DI ADULTI DELLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE EX TOSSICODIPENDENTI ED EX DETENUTI

(2006)

Descrizione:Il progetto ripropone di attivare le risorse capaci di offrire opportunità si sostegno ad un'ampia fascia di soggetti che siano sia portatori di specifici svantaggi sociali (ex tossicodipendenti, ex detenuti), sia appartenenti alle fasce deboli nel senso di vivere una situazione di difficoltà e debolezza non certificabili, con lo scopo di fornire un’occasione concreta di integrazione sociale.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione INTERSETTORIALITA': Ufficio Personale Gestione procedure iter assunzione soggetti tramite tirocini formativi (liquidazione compensi)

Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF)Attivazione tirocini coperture assicurative per tirocini formativi (UNILAV )

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAA.P.O. SABRINA BONANNIReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo INSERIMENTO LAVORATIVOCentro di Responsabilità 23.08.20 U.O. DISAGIO ADULTO- ANZIANI- TOSSICODIPENDENZEBilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Individuazione dei soggetti in condizione di fragilità che possiedono i requisiti per l’inserimento nel progetto ed attivazione convenzione con soggetto del Terzo Settore per tutoraggio

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Attivazione fondo per tirocini formativi R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Ricerca aziende locali per attivazione inserimenti lavorativi R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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Verifica andamento soggetti inseriti R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

XRealizzazione di azioni di promozione rivolte al territorio per sensibilizzazione mondo imprenditoriale

R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X0,00

INDICATORI:N. soggetti inseriti/n. soggetti individuatiMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 80,00 a 60,00Valore Critico Da 59,00 a 20,00Peso 10,00Stato Attuale

87,50

N. assunzioni effettuateMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

1,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Cap. 0230.090.02 € 35.000 da assegnareImporto Stanziato

Importo Accertato 35.397,68Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 22.000.00.00.00 REGIONE MARCHE - sistemazione contabile contributo erogato

per il contrasto delle dipendenze patologiche da trasferire nel bilancio 2011- vedi acc.to n. 2010/564 -

35.397,68

SPESEDescrizione Spese per interventi per tossicodipendenti. Prestazioni di servizio

Cap. 1102.301.01 € 35.000 da assegnareAl 31.10 risultano liquidati sull'imp. 1957/2009 € 4.967,62Al 31.12 la spesa liquidata è di € 14.168,24 più Irap per € 1.272,66

Importo Stanziato

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Importo Impegnato 57.011,05Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 985.000.00.00.00 Progetto per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti e altri

soggetti delle fasce deboli presso la Cooperativa Sociale TIQUARANTUNO "B" : 1 APRILE 2011 - 30 APRILE 2012.

13.043,91

2011 1823.000.00.00.00 Campagna di comunicazione istituzionale per la promozione del progetto per l'avvio di ritocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce socialmente deboli.

767,14

2011 1746.000.00.00.00 Attivazione progetto sperimentale per l' inserimento lavorativo di donne adulte in situazione di disagio presso la cooperativa sociale TIQUARANTUNO "B" di Pesaro.

12.000,00

2011 1580.000.00.00.00 Prosecuzione progetto per l'avvio di tirocini formativi utili a favorire l'inserimento lavorativo in azienda di soggetti appartenenti alle fasce socialmente deboli.

31.200,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Busca Roberto - Stelluti Scala Serenella

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE CI SONO STATI NUOVI INSERIMENTI LAVORATIVI NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E SE E' STATO MONITORATO L'ANDAMENTO DEI SOGGETTI INSERITI. AGGIORNARE EVENTUALMENTE I DATI DEGLI INDICATORI.INDICARE IL TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Nel periodo novembre-dicembre 2011 sono stati attivati ulteriori 4 inserimenti (totale 21 inserimenti) tutti costantemente monitorati dal servizio sociale (Roberto Busca e Serenella Stelluti Scala) nonché dagli operatori del servizio Tutor. La spesa liquidata per l’anno 2011, con riferimento agli inserimenti attivati, ammonta ad euro 14.168,24 oltre ad irap per euro 1.272,66.L’indicatore, aggiornato, si basa sui seguenti dati: soggetti coinvolti 24, soggetti inseriti 21. (87,5%)

30/12/2011 ELENCO TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI AL 31.12

Provv. 2091 del 24.10 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la Coop. Sociale T41 BProvv. 2342 del 22.11 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Associazione MelampoProvv. 2346 del 23.11 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Coop. Sociale CrescereProvv. 2348 del 23.11 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Conad PrimaveraProvv. 2407 del 01.12 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Archivio Biblioteca "Travaglini"Provv. 2475 del 06.12 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Conad CentroProvv. 2501 del 07.12 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Libreria Mondadori

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

La costante e proficua collaborazione con il Ser.t. di Fano ha permesso di mantenere e sviluppare servizi volti a sostenere il difficile percorso di integrazione sociale dei soggetti appartenenti a fasce particolarmente deboli e addirittura ad esportare un progetto sperimentale del nostro Comune, avviato nel corso dell'anno 2009, a livello di Area Vasta.E’ stato pertanto confermato l’impegno nella lotta alle tossicodipendenze attraverso servizi finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo degli ex tossicodipendenti. Fra gli interventi vanno annoverati:l’inserimento lavorativo (convenzione con la Cooperativa T41 e “Progetto sperimentale di tirocini formativi” presso varie ditte del territorio) 2 posti convenzionati sempre a pieno utilizzo ; l’accoglienza abitativa temporanea sempre pieno 8 utenti nell'anno; il sostegno economico;un servizio “tutor” per accompagnare gli ex-tossicodipendenti nell’inserimento sia lavorativo, sia in quello sociale, curando i rapporti del soggetto con l'ambiente che lo circonda e sostenendolo nella ricerca abitativa e nella cura delle pratiche burocratiche. Oneroso il carico di lavoro derivante dall'attività di ascolto e presa in carico dei soggetti, molto spesso multiproblematici, che ha assorbito l'unica assistente sociale dedicata.

23/12/2011 DET. 2665 ASSUNZIONE IMPEGNO PER REALIZZ. CAMPAGNA PER

PROMOZIONE PROGETTO TIROCINI FASCE DEBOLIApprovata la realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale per evidenziare l'impegno profuso dalle aziende che hanno già aderito al progetto e per stimolare una maggiore sensibilizzazione del mondo imprenditoriale ad una responsabilità sociale; affidata la realizzazione di uno spot all'emittente Fano TV impegnando la spesa di € 767,14 da imputare al cap. 1102.301.01.

01/12/2011 DET. 2423 APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER PROGETTO

INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE IN DISAGIOApprovato schema di convenzione per l'attivazione del progetto di inserimento lavorativo presso la Coop. Sociale T41 B per il periodo 19.12.2011-18.12.2012; si determina di impegnare la spesa complessiva di € 12.000 sul cap. 1102.301.01 del bilancio 2011.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' ESPLETATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO. SI CHIEDE INOLTRE SE L'IMPEGNO 1957/2009 SIA DA LEGARE ALL'OBIETTIVO O SE SOLO UNA PARTE DI ESSO SIA RIFERIBILE ALL'OBIETTIVO STESSO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Si forniscono le seguenti precisazioni in merito alle attività svolte:Azione 1: rispettata mediante l'assunzione dell'impegno di spesa n. 985/2011 di € 13.043,91 con determina n. 562 del 23/03/2011 - “Approvazione schema di convenzione per l'attivazione del progetto per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti e altri soggetti delle fasce deboli presso la cooperativa sociale T41 “b” di Pesaro – dal 1 aprile 2011 - 30 aprile 2012.Azione 2: la tempistica ha subito variazioni a seguito di un disguido occorso presso il servizio finanziario che non ha consentito di rendere immediatamente disponibile la somma di € 35.397,68 da destinare all’obiettivo. La somma è entrata in disponibilità con la variazione di cui alla DGR n. 403 del 27/09/2011.Azione 3: rispettata attraverso la collaborazione con il servizio tutur;Le Azioni 4-5:risultano parzialmente rispettate, causa il mancato finanziamento delle attività. Si propone di valutare il percorso nel suo complesso, rivedendone la tempistica a tutto il 31/12/2011, comprese le attività di sensibilizzazione. Queste ultime consisteranno in spot televisivi, lettera di ringraziamento alle ditte partecipanti al progetto e conferenza stampa, attività per le quali è in corso di definizione il percorso amministrativo.

Per quanto riguarda l’impegno di spesa 1957/2009, esso è da considerare parzialmente legato all’obiettivo. A tutto il mese di ottobre risultano liquidati su questo impegno euro 4.967,62 a cui dovranno essere aggiunte le liquidazioni relative al terzo trimestre 2011.

Indicatori: Soggetti coinvolti 18, inseriti 17; Assunzioni perfezionate: n. 1 presso cooperativa sociale di tipo A.

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06/10/2011 DET.1979 PROSECUZIONE PROGETTO PER AVVIO TIROCINI

FORMATIVI PER INSERIMENTO LAVORATIVO IN AZIENDASi determina di proseguire, per i motivi in premessa, il progetto per l'avvio di tirocini formativi in azienda, da realizzarsi in collaborazione con il Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ( CIOF ) di Fano, a favore di soggetti appartenenti alle fasce socialmente deboli, - di approvare un un impegno di spesa che preveda la costituzione di un fondo destinato a riconoscere a favore di ogni soggetto inserito, mediante l'attivazione di n. 13 tirocini formativi part-time per n. 6 mesi massimo ognuno, un rimborso mensile di € 400,00, al lordo delle ritenure fiscali, se e per quanto dovute, per un totale complessivo lordo di €. 31.200,00. Il numero dei tirocini attivabili potrà essere in numero superiore a 13 qualora la loro durata in mesi fosse inferiore a 6;- di impegnare la spesa complessiva di € 31.200,00 da imputarsi al capitolo 1102.301.01 "Spese per interventi per tossicodipendenti. Prestazione di servizio" del Bilancio 2011, per l'attivazione del progetto in parola 30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE SALVAGUARDIA EQULIBRI DI BILANCIO

Il Settore ha curato il progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti adulti appartenenti alla fasce deboli , nel quale hanno trovato attualmente risposta n.15 persone sulle 17 valutate. Il percorso di sostegno ha consentito un costante monitoraggio su persone problematiche che hanno affrontato il percorso di uscita dalla dipendenza da alcool e droghe con in coinvolgimento di 10 ditte locali che hanno permesso gli inserimenti in un contesto di lavoro.

30/09/2011 ELENCO TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI AL 30.09

Provv. 103 del 17.01 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta T41 BProvv. 105 del 17.01 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso da ditta Maestre Pie VenerineProvv. 275 del 09.02 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 297 del 11.02 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Coos MarcheProvv. 345 del 17.02 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta SimalberghiProvv. 401 del 28.02 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Coos Marche Provv. 475 del 08.03 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 519 del 16.03 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta parrocchia S. Paolo ApostoloProvv. 533 del 21.03 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta L'Adriatico Coop. Soc. OnlusProvv. 553 del 23.03 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Cooperativa Sociale CrescereProvv. 629 del 01.04 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta PulirapidaProvv. 679 del 07.04 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Pizzeria Piazza ItaliaProvv. 700 del 11.04 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 701 del 11.04 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Martinelli RobertoProvv. 714 del 13.04 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta T41 BProvv. 726 del 14.04 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Coos MarcheProvv. 965 del 11.05 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 975 del 12.05 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 1208 del 09.06 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 1421 del 06.07 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 1611 del 03.08 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboliProvv. 1679 del 11.08 Attivazione n. 1 tirocinio formativo presso la ditta Archivio Biblioteca "E. Travaglini"Provv. 1942 del 29.09 Progetto sperimentale tirocini formativi a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboli

23/03/2011 DET. 562 APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER PROGETTO

INSERIMENTO LAVORATIVO TOSSICODIPENDENTI

Approvato schema di convenzione per l'attivazione del progetto di inserimento lavorativo presso la Coop. Sociale T41 B per il periodo 01.04.2011-30.04.2012; si determina di impegnare la spesa complessiva di € 18.841,20 :- € 13.043,91 al cap.1102.301.01 bilancio 2011- € 5.797,29 al cap.1102.301.01 bilancio 2012

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OB.12 GRADUATORIA APERTA: FORMAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA ALLOGGI DI ERP SOVVENZIONATA

(2011)

Descrizione:Rispetto al territorio locale, il Comune di Fano rappresenta l’unica realtà che ha scelto di attuare, nell’assegnazione degli alloggi ERP, il meccanismo della graduatoria aperta. Il primo aggiornamento della graduatoria secondo tale criterio rappresenta un obiettivo di servizio ma anche un momento di estrema importanza in quanto richiede l’applicazione di adeguati strumenti informatici e l’applicazione di una procedura innovativa.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIAMMARCHI CLAUDIAReferente Politico DEL VECCHIO DAVIDECentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI ASSISTENZIALICentro di Responsabilità 23.08.40 U.O. SEGRETERIA DI SETTORE E UFFICIO CASABilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALIProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Pubblicazione avviso pubblico con cadenza annuale R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

XRaccolta delle nuove domande, integrazione di quelle già presentate R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XIstruttoria nuove domande e di quelle precedentemente presentate. Informatizzazione

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XFormazione graduatoria provvisoria R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Esame integrazioni e ricorsi R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

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Formazione graduatoria definitiva R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X0,00

INDICATORI:N. assegnazioni effettuateMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

27,00

N. abitazioni di edilizia sociale presenti sul territorioMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

575,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4Risorse Utilizzate Del Bianco Beatrice - Crespi Alessandro - Ferretti Stefano - Carletti SilvanaNote Impiegata nell'obiettivo anche Carletti Silvana (indicata in nota pg 77037)

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO, IN PARTICOLARE SE E' STATA APPRONTATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA. AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011In data 21/12/2011 la commissione competente alla formazione della graduatoria aperta (avviso pubblico del 03/11/2010) per l'assegnazione degli alloggi di ERP ha approvato la graduatoria definitiva, pubblicata dal 23/12/11 al 09/01/12 mediante affissione all'Albo pretorio del Comune.

22/12/2011 PROVV. 2649 FORMAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO

GRADUATORIA APERTA ASSEGNAZ. ALLOGGI ERPApprovata la graduatoria definitiva del primo aggiornamento delle domande ammesse ed escluse per l'assegnazione di alloggi ERP relativa all'Avviso Pubblico del 03.11.2010.

16/11/2011 PROVV. 2290 APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE

NUOVE DOMANDE E AGGIORNAM. GRADUATORIA ERPApprovato lo schema generale di bando pubblico così come predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dando atto che la spesa prevista per la stampa è già stata impegnata (imp. 791/2011).

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE AL 31 OTTOBRE E IN PARTICOLARE SE E' STATA APPRONTATA LA NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.20111) Emanazione nuovo avviso pubblico per il 5/12/2011;2) Esaminate nuove domande ed integrazioni ricevute tra novembre 2010 e agosto 2011 (171 numero totale nuove domande e 17 numero integrazioni/aggiornamenti);3) Completata l'istruttoria delle nuove domande ricevute e delle integrazioni nel mese di ottobre (nei tempi);4) Formata ed approvata la graduatoria provvisoria non entro il mese di settembre, come da obiettivo, ma nel mese di ottobre.5) L'esame dei ricorsi dovrebbe avvenire e concludersi entro il mese di novembre (fine novembre) e successivamente approvata la nuova graduatoria.

Indicatori:n. assegnazioni effettuate ad oggi: n. 27n. abitazioni edilizia sociale in locazione presenti sul territorio del Comune di Fano: n. 575 di cui 168 di proprietà comunale e 407 di proprietà ERAP di Pesaro.

27/10/2011 PROVV.2135 FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALESi dispone di approvare la graduatoria provvisoria del primo aggiornamento delle domande ammesse e delle domande escluse, per l'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata relativa all'Avviso Pubblico del 03/11/2010

10/10/2011 PROVV.2001 ATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA

RESIDENZIALE - SIG.SERRETTI BENITOSi dispone di assegnare l'alloggio disponibile nel Comune di Fano via Soncino n. 32 al Sig.Serretti Benito

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10/10/2011 PROVV.2000 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN VIA SONCINO 24-SIG.RA ROBERTI MARIA

Si dispone di assegnare l'alloggio di via Soncino alla Sig.ra Roberti Maria.

24/08/2011 PROVV. 1716 ATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP VIA SONCINO

Assegnato alloggio disponibile in Via Soncino 28.

23/08/2011 PROVV. 1709 PRIMA GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGN.

ALLOGGI ERP-RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONEEscluso in via definitiva dalla graduatoria definitiva un assegnatario che ha rinunciato all'alloggio in Loc. Bellocchi-Via XXVII Strada.

28/06/2011 PROVV. 1349 REGOLAMENTO COM.LE PER LA DETERMINAZ. DEI

CRITERI DI ASSEGN.-RINUNCIA PER GRAVI MOTIVIRitenuta giustificata la rinuncia prodotta da un assegnatario alloggi ERP in Loc. Bellocchi-Via XXVII Strada.

28/06/2011 PROVV. 1348 ATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP-FABBRICATO

LOC. BELLOCCHIAssegnati gli alloggi disponibili in Loc. Bellocchi Via XXVII strada in base alla graduatoria definitiva vigente.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

23.09 SETT. 9° - SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile: SCHERMI FAUSTO

A.P.O.: PEZZOLESI PAOLA fino al 30.09.2011

Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA

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RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E INFORMAZIONE AGLI UTENTI SUL SERVIZIO RESO

OB.02 STESURA DI UN NUOVO MENU' PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER OGNI ORDINE DI SCUOLA

OB.03 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI VECCHI

OB.04 INTRODUZIONE DI UNA QUOTA DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO ED AI CENTRI ESTIVI

OB.05 STUDIO PROPEDEUTICO ALL'INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE AI SERVIZI (ON LINE)

OB.06 ELABORAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INVIO AUTOMATIZZATO DELLE FATTURE AGLI UTENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

OB.07 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DI CASA CECCHI

OB.08 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPATA DA REALIZZARSI IN LABORATORI DIDATTICI

OB.09 ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DAPHNE MABE: METODOLOGIE ATTIVE E SOCIO COSTRUTTIVISTE PER COMBATTERE IL BULLISMO

OB.10 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALL’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER L’ACQUISTO DI LIBRI

OB.11 MONITORAGGIO E COORD.SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E LAM

OB.12 EMPOWERMENT: SUPPORTO FORMATIVO PER TRASMISSIONE COMPETENZE DAL PERS.EDUC .IN SERVIZIO A QUELLO NEO ASSUNTO

OB.13 OTTIMIZZAZIONE DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO IN SERVIZIO

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OB.14 VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLE DIREZIONI DIDATTICHE E DEGLI ISTITUTI

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OB.01 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E INFORMAZIONE AGLI UTENTI SUL SERVIZIO RESO

(1942)

Descrizione:La mensa è considerata un momento educativo e un’opportunità offerta agli alunni/e di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Pertanto l’elaborazione di un regolamento definisce finalità e compiti del Comitato Mensa, inteso come organo che, attraverso la partecipazione delle famiglie degli utenti, monitorizza l’andamento del servizio, esercita un ruolo propositivo e di supporto per il miglioramento della qualità .Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.10 U.O. FORNITURE VARIE REFEZIONE SCOLASTICABilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Confronto con i rappresentanti dei comitati mensa e analisi delle varie problematiche

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Predisposizione bozza di regolamento con esplicita approvazione del tavolo di confronto

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Approvazione del regolamento R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

0,00

Pagina 430

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N.di incontri dei tavoli di confronto con i rappresentanti delle famiglieMonitoraggio Dal 01/02/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 4,00 a 3,00Valore Critico Da 2,00 a 1,00Peso 20,00Stato Attuale

4,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Casanova Angela - Gasparini Luciana - Luchetti Catia - Carpineti Edoardo

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDONO I SEGUENTI DATI:-SE DALLA DATA DI COSTITUZIONE DEI COMITATI MENSA SONO GIA' PERVENUTE DELLE PROPOSTE (QUANTE E PER CHE COSA) , QUANTE SONO STATE ACCOLTE E QUANTE SONO STATE NON ACCOLTE (INDICANDO LE MOTIVAZIONI)-INDICARE QUANTE ATTIVITA' DI CONTROLLO SONO STATE INTRAPRESE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO E GLI ESITI DELLE STESSE .

RELAZIONE AL 31.12.2011A seguito di incontri con i Rappresentanti dei Comitati mensa effettuati sino al 31.12.11 è pervenuta la proposta di eliminare dal menù in vigore i bastoncini di pesce e sostituirli con pesce fresco. A tal proposito le Responsabili Servizi Educativi hanno invitato i rappresentanti a testare nelle mense di loro competenza se il prodotto era gradito dai bambini e di riportare, in occasione del prossimo inconto dei comitati, il parere unanime degli stessi. La proposta non è stata accolta, in quanto nell’incontro del 17.01.12 l’assemblea ha votato con 23 voti favorevoli e 3 contrari, di lasciare nel menù i bastoncini di pesce poiché graditi dai bambini.Per quanto riguarda le attività di controllo previste dall’art.3 del Regolamento, i rappresentanti di comitati hanno dimostrato grande partecipazione, infatti le rilevazioni, effettuate tramite le schede di valutazione, sono state n. 65 relative agli asili nido, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole primarie tempo pieno e cucine centralizzate.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ED IN PARTICOLARE OCCORRE CHIARIRE I SEGUENTI ASPETTI:- QUANDO SI SONO COSTITUITI I COMITATI MENSA;- SE E' AVVENUTO IL CONFRONTO CON I RAPPRESENTANTI DEI COMITATI PER L'ANALISI DELLE PROBLEMATICHE.- QUANTI COMITATI MENSA SI SONO ESTITUITI- NR. INCONTRI DEI TAVOLI DI CONFRONTO CON I RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE;- QUANDO E' STATA PREDISPOSTA LA BOZZA DEL REGOLAMENTO APPROVATO SUCCESSIVAMENTE CON D.G. 380 DEL 30/08/2011.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel mese di marzo c.a. si è svolta la prima assemblea dei rappresentanti per la refezione scolastica dove, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro per discutere l’elaborazione di un regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati mensa.Nei mesi di aprile e maggio c.a. sono avvenuti due incontri con i rappresentanti delle famiglie per la refezione scolastica, per confrontarsi sulla stesura del regolamento analizzando le varie problematiche e modificando alcuni articoli.Nel mese di maggio c.a. il giorno 19 il gruppo di lavoro costituito ha approvato a maggioranza la bozza del regolamento, che poi è stato inviato alla Giunta per l’approvazione avvenuta il 30.08.2011 con delibera n. 380.Di conseguenza si sono costituiti n. 34 comitati mensa così suddivisi:N. 4 asili nidoN. 4 sezioni raccordoN. 8 scuole dell’infanzia comunaliN.13 scuole dell’infanzia stataliN. 5 scuole primarie tempo pienoI suindicati comitati si sono costituiti entro il 30 ottobre c.a. pertanto il primo incontro ufficiale dell’Assemblea dei comitati è avvenuto il giorno 18 c.m.Pertanto tutte le attività previste per la realizzazione dell’obiettivo alla data del 31.10 c.a. sono state effettuate nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissate.

04/10/2011 D.G. 414 INTEGRAZIONE ART.3 DEL REGOLAMENTO PER

L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI MENSADi approvare, per i motivi di cui alle premesse, l’integrazione all’art. 3 del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati mensa delle scuole del Comune di Fano”, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, con l’orario di accesso ai locali dell’asilo nido come di seguito indicato:” Nel primo caso l’accesso ai locali potrà avvenire negli orari che vanno dall’arrivo del pasto nei plessi sino al termine delle operazioni di sgombero dei locali, ivi compreso il momento di consumo del pasto (asilo nido ore 11,00-12,00 – scuola dell’infanzia ore 11,45-13,30 – scuola elementare ore 12,45-14,00)”

30/08/2011 D.G.380 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED

IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI MENSASi delibera di approvare il Regolamento per l'istituzione dei comitati mensa negli asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie

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OB.02 STESURA DI UN NUOVO MENU' PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER OGNI ORDINE DI SCUOLA

(1946)

Descrizione:Si provvederà alla rielaborazione dei menu invernali ed estivi per ogni servizio al fine di rendere più appetibili i pasti e meglio bilanciare gli elementi nutritivi consentendo alle famiglie di conoscere precisamente quali tipologie di prodotti ed alimenti saranno somministrati agli utenti.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLACentro di Costo REFEZIONE SCOLASTICACentro di Responsabilità 23.09.10 U.O. FORNITURE VARIE REFEZIONE SCOLASTICABilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Confronto, analisi e proposte da parte dei Rappresentanti dei Comitati mensa che partecipano alla stesura

R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Somministrazione a campione di test di appetibilità del menù rielaborato R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Confronto con i Rappresentanti dei comitati mensa e i Responsabili dell‘ASUR n.3

R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Stesura finale dei nuovi menù R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. di test, con esito positivo, di appetibilità del menù rielaborato somministrati nella scuola elementareMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/05/2011Valore Ottimale Da 5,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 2,00Peso 15,00Stato Attuale

5,00

N. di test, con esito positivo, di appetibilità del menù rielaborato somministrati nella scuola dell’infanziaMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/05/2011Valore Ottimale Da 21,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 10,00Peso 15,00Stato Attuale

15,00

Incontri del gruppo di lavoro con esterniMonitoraggio Dal 01/02/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 4,00 a 3,00Valore Critico Da 2,00 a 1,00Peso 15,00Stato Attuale

3,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Casanova Angela - Gasparini Luciana - Luchetti Catia - Bellucci Pierina - Tinucci Fabio

- Bacchiocchi Giovanna - Perini Vasco - Zacchilli Simone

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE, ED IN PARTICOLARE CHIARIRE:- SE AVVENUTO IL CONFRONTO CON I RAPPRESENTANTI DEI COMITATI MENSA PER LA STESURA DEI MENU'- SE SOMMINISTRATO A CAMPIONE TEST DI APPETIBILITA' - SE AVVENUTO IL CONFRONTO CON I RAPPRESENTANTI COMITATI MENSA E ASUR N.3. - SE ELABORATI NUOVI MENU'.OCCORRE, INOLTRE, VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011A seguito dell’indagine sulla qualità del servizio di refezione nelle mense scolastiche effettuata nell’anno scolastico 2010-2011, attraverso la consegna di questionari a tutte le famiglie degli utenti che usufruiscono del servizio mensa, si è rilevato che la qualità del servizio è stata percepita positivamente dalle famiglie.Inoltre dalla suddetta indagine è stata rilevata la necessità di rielaborare il menù in vigore.A tal proposito si è costituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione di due nuovi menù Invernale - Estivo e formato:Responsabili dei Servizi Educativi per la refezione scolasticaIl dottore nutrizionista dell’ASUR n.3Cuochi dei centri produzione pasti.Dopo la stesura dei nuovi menù sono stati convocati i Rappresentanti della refezione scolastica di tutte le scuole dell’infanzia comunali e statali e delle scuole primarie a tempo pieno.In accordo con i rappresentanti si è deciso, prima di rendere definitivi i nuovi menù, di provarli per la durata di un mese. Alla scadenza del periodo, considerato il gradimento rilevato anche dai test di appetibilità, in un incontro con il personale suddetto e i rappresentanti si sono approvati i nuovi menù.Pertanto tutte le attività previste per la realizzazione dell’obiettivo alla data del 31.10 c.a. sono state effettuate nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissate.

INDICATORI:N. 2 test, eseguiti con il Nutrizionista dell’ASUR e con esito positivo, di appetibilità del menù rielaborato somministrati nella scuola elementare.N. 3 test, eseguiti con esito positivi, dai Responsabili dei Servizi

N. 3 test, eseguiti con il Nutrizionista dell’ASUR e con esito positivo, di appetibilità del menù rielaborato somministrati nella scuola dell’infanzia comunale e stataleN. 12 test, eseguiti con esito positivi, dai Responsabili dei Servizi

n. 3 Incontri del gruppo di lavoro con esterni

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OB.03 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI VECCHI

(1955)

Descrizione:L'ufficio rette del settore servizi educativi ha provveduto regolarmente ad emettere i ruoli e nel 2010 saranno trasmessi quelli relativi all'anno di competenza del 2008La verifica sarà effettuata tramite monitoraggio e sollecitazione dello stato di riscossione dei ruoli da parte della società EquitaliaValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.70 U.O. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SICUREZZABilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Verifica dello stato di riscossione dei residui relativi ai ruoli emessi fino all'anno di competenza 2007

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Relazione finale su stato residui attivi da trasmettere alla ragioneria e al servizio controllo di gestione

R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

Pagina 436

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Romani Fiorella - Canestrari Catia - Perini Vasco

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

Relativamente ai Residui anno 2007, accertamenti nr 163/2007 e 159/2007 si registrano quote inesigibili per mancata riscossione ruoli rispettivamente di € 7.698,58 e di € 29.410,93. La prima attività è stata valorizzata a metà.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DEI CONTROLLI SUI RESIDUI ATTIVI FINO ALL'ANNO 2007, SULLE ATTIVITA' INTRAPRESE PER FAVORIRE LA RISCOSSIONE DELLE SOMME GIA' ISCRITTE A RUOLO, VALORIZZANDO NUMERICAMENTE LE SOMME ANCORA DA RISCUOTERE E QUELLE RISCOSSE GRAZIE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Sono stati inviato a ruolo per l’anno 2007, per la refezione €. 38.054,00, per il nido €. 6.494,25. Nel 2010 per l’asilo nido si è incassato €. 49,80 e nel 2011 €. 68,06; nel 2010 per la refezione sono stati incassati €. 2.843,54, nel 2011 sono stati incassati €. 6.209,56.Sono ancora da incassare relativamente al 2011 per il nido €. 6.376,39 e per la refezione €. 29.000,94.Nell’anno 2011, in base ai tabulati inviati dall’ufficio Ragioneria, l’ufficio rette ha registrato le riscossioni.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED IN PARTICOLARE SE VIENE EFFETTUATA LA VERIFICA DELLO STATO DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI RELATIVI AI RUOLI EMESSI FINO ALL'ANNO 2007

RELAZIONE AL 31.10.2011Mensilmente è stato effettuato un controllo incrociato con i dati forniti dalla Ragioneria sui ruoli fino al 2007. A dicembre 2010 si è concluso il contratto con Equitalia e, solo nei mesi estivi, a seguito di ricorsi ed impedimenti vari, è stata individuata la Società SORIT per la riscossione coattiva.Relativamente alla riscossione del 2008 si è già proceduto ad inviare il file dei morosi alla SORIT.

Pagina 437

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OB.04 INTRODUZIONE DI UNA QUOTA DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO ED AI CENTRI ESTIVI

(1956)

Descrizione:Il progetto è finalizzato a coprire i costi connessi con la variazione quantitativa delle richieste di iscrizione agli asili nido ed ai centri estivi.Si procederà alla modifica dell’art. 12 del regolamento dei servizi alla prima infanzia; alla modifica dell’art.3 del regolamento dei servizi estivi per utenti 1/6 anni Modalità di iscrizione, ed alla compilazione dei bollettini di pagamento per il versamento della quota d’iscrizione.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.30 U.O. ISCRIZIONI ATTIVITÀ EDUCATIVEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Modifiche dei Regolamenti R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

precompilazione dei vaglia da utilizzare da parte degli utenti iscrivendi R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Predisposizione della modulistica informativa R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

0,00

Pagina 438

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Quantificazione della riduzione dei ritiri dai servizi estivi rispetto all’anno precedenteMonitoraggio Dal 15/05/2011 al 31/07/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 20,00Valore Critico Da 21,00 a 40,00Peso 20,00Stato Attuale

19,00

Quantificazione della riduzione dei ritiri dai servizi alla prima infanzia rispetto all’anno precedenteMonitoraggio Dal 15/05/2011 al 23/12/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 20,00Valore Critico Da 21,00 a 40,00Peso 20,00Stato Attuale

24,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione versamenti delle quote d’iscrizione da parte degli iscrivendi.

€. 5.000,00voce 360.030.03In corso d'anno le quote d'iscrizione sono state introitate ala voce di bilancio 300.030.01 acc.237/2011

Importo Stanziato 5.000,00€ 5.000,00 0360.030.03 Quota pari a € 10 a carico famiglie richiedenti le iscrizioni ai seguenti

servizi: Asili nido, Centro per l'infanzia "Il girasole", Spazio bambini e bambine, Servizi estivi per gli utenti da 1 a 6 anni.

Importo Accertato 4.340,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 237.000.00.00.00 2011 - TASSA ISCRIZIONE ASILI 4.340,00

SPESEDescrizioneImporto Stanziato Importo Impegnato

Pagina 439

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RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Romani Fiorella - Sauro Piersanti - Tinucci Fabio - Canestrari Catia - Perini Vasco

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

Il secondo indicatore è negativo.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

VALORIZZARE IL DATO DEL SECONDO INDICATORE ALLA DATA DEL 31.12.2011: QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RITIRI DAI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Al 31.12.2011 sono avvenuti 86 ritiri/rinunce nei servizi alla prima infanzia soggetti alla quota d’iscrizione rispetto ai 93 dell’anno precedente. Si ritiene opportuno sottolineare l’efficacia dell’introduzione della tassa d’iscrizione poiché oltre ad incrementare le entrate del bilancio comunale ha, contemporaneamente, ridotto il lavoro “improduttivo” dell’ufficio iscrizioni relativamente alle domande presentate senza un reale interesse all’utilizzo del servizio stesso.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE VALORIZZANDO ANCHE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Ad esito delle iscrizioni ai servizi estivi per l’estate 2011, sono pervenute, complessivamente, n. 46 domande per utenti di età compresa tra 1 e 3 anni (n. 51 richieste nell’estate 2010) e n. 146 domande per utenti di età compresa tra 3 e 6 anni (n.183 richieste nell’estate 2010) con una differenza di 42 domande in meno rispetto all’anno precedente. Le rinunce avvenute nell’estate 2011 per i servizi estivi sono complessivamente 19 (n. 4 -1/3 anni e n. 15- 3/6 anni), mentre nell’estate 2010 sono pervenuti 44 ritiri (n. 15 – 1/3 anni e n. 29 – 3/6 anni)Per l’asilo nido a maggio sono state presentate 214 domande, 76 in meno rispetto all’anno scolastico precedente in cui sono pervenute 290 domande. I ritiri e le rinunce sino al 31 c.a. sono 73, mentre alla stesso mese dell’anno precedente sono quantificate 69 dimissioni dal servizio nido.Si rileva che con l’introduzione della quota d’iscrizione solo le famiglie interessate ai servizi sopranominati hanno presentato la richiesta per la frequenza. Si riporta la relazione P.G.n° n 20467 del 30/03/11del R.U.P“In relazione al progetto finalizzato a coprire i costi connessi con la variazione quantitativa delle richieste di iscrizione agli asili nido ed ai centri estivi, il 29/03/2011 con Deliberazione di Giunta n. 91 e n.90 sono state approvate le modifiche rispettivamente all’art.12 del regolamento ai servizi alla prima infanzia e all' art. 3 del Regolamento dei servizi estivi per utenti 1/6 anniSono stati precompilati i vaglia da utilizzare da parte degli utenti iscrivendi ai servizi attinenti..In anticipo nei tempi previsti è stata già predisposta tutta l’informativa con le nuove disposizioni per l’iscrizione: manifesti affissi in tutti i luoghi di passaggio degli utenti interessati, comunicazione individuale a tutti gli utenti che usufruiscono del trasporto le cui famiglie non hanno la possibilità di visionare i manifesti e comunicati stampa riportanti le nuove disposizioni sulla quota di iscrizione”.

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OB.05 STUDIO PROPEDEUTICO ALL'INFORMATIZZAZIONE DELLE DOMANDE AI SERVIZI (ON LINE)

(1963)

Descrizione:Possibilità per gli utenti di accedere on-line, alla compilazione dei moduli di iscrizione e altri formulari pertinenti le attività dei servizi educativi previa identificazione dell’utente e autenticazione della firma. Eventuale attivazione di una CIE (Carta di identità elettronica).Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%

75,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: S.I.C. (attivazione del servizio on line)

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.30 U.O. ISCRIZIONI ATTIVITÀ EDUCATIVEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Rilevazione della sussistenza e del funzionamento di altri servizi on-line attivi

R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Incontri con personale del Sic per lo studio e la coprogettazione software £ Previsto

X 15,00 %

Effettivo

Predisposizione della modulistica on line per iscrizioni del gennaio 2012 R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X0,00

Pagina 441

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INDICATORI:Incontri del gruppo di lavoro con il progettista softwareMonitoraggio Dal 01/09/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 2,00Peso 10,00Stato Attuale

3,00

N. di documenti compilabili on line ( iscrizione materna, iscrizione nido, iscrizione sez. ponte, iscrizione centri )Monitoraggio Dal 01/12/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 5,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 1,00Peso 30,00Stato Attuale

5,00

N. di simulazioni per verificare il funzionamento del sistemaMonitoraggio Dal 01/12/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 20,00Valore Critico Da 19,00 a 10,00Peso 10,00Stato Attuale

30,00 RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Incarico ing. Bavosi per elaborazione software

Cap. 1041.303.02 € 2.500 compresi nell'Imp. 508/2011 di € 8.000

Importo Stanziato 2.500,00€ 2.500,00 1041.303.02 Altre prestazioni (pulizia e risanamento di scuole interessate da lavori di

manutenzione - riparazioni varie - sorveglianza centri estivi - adeguamento software per rilevazione presenze ed emissione bollettini di pagamento - sopralluoghi ed altri servizi).

Importo Impegnato 2.500,00

Pagina 442

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RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Romani Fiorella - Sauro Piersanti - Tinucci Fabio - Canestrari Catia - Perini Vasco

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 75%

Obiettivo raggiunto con modalità diverse da quelle previste (iscrizione on line tramite utilizzo carta Raffaello in quanto non è stato possibile creare un nuovo software).

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI E LE CAUSE CHE HANNO INDOTTO L'UFFICIO AD ABBANDONARE IL PROGETTO DELLE ISCRIZIONI ON LINE. SI CHIEDE INOLTRE SE VIENE ANCORA UTILIZZATA LA CARTA RAFFAELLO E CON CHE RISCONTRO.

RELAZIONE AL 31.12.2011L’ufficio non ha abbandonato il progetto di iscrizione on-line. L’obiettivo è stato raggiunto con modalità diverse da quelle previste in quanto, come già relazionato, non esistono nel Comune di Fano servizi a cui agganciarsi (CIE). Non è stato neppure possibile avere dei referenti specifici, a nostra disposizione, per il tempo necessario a creare il nuovo software presso il SIC. Nonostante questo entro dicembre 2011 oltre alle simulazioni previste è stata predisposta la modulistica propedeutica all’iscrizione on-line per il successivo gennaio 2012, ovvero: modello domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia e sezione ponte e le istruzioni atte alla compilazione della domanda stessa. A seguito di ciò le prime iscrizioni (gennaio 2012), in ordine temporale, a seguito dello studio propedeutico sono state effettuate, oltre che con le modalità tradizionalmente utilizzate (fax, domanda direttamente c/o l’ufficio iscrizione, oppure consegna del modulo recapitato a domicilio), anche on-line. A tal proposito è stato richiesto un indirizzo specifico di posta elettronica alla Regione Marche normalmente utilizzato: comune.fano.iscrizioni@emarche. it . La Carta Raffaello viene quindi regolarmente utilizzata per l’iscrizione a tutti i servizi (scuola dell’infanzia, asilo nido, sezione ponte, centri estivi, centri per l’infanzia).

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA ED IN PARTICOLARE SE EFFETTUATA L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLA SUSSISTENZA E DEL FUNZIONAMENTO DI ALTRI SERVIZI ON -LINE.INOLTRE SI CHIEDE SE SONO STATI PREVISTI DEGLI INCONTRI CON IL PERSONALE DEL SIC PER LO STUDIO DEL NUOVO SOFTWARE.VALORIZZARE L'INDICATORE "NR.INCONTRI DEL GRUPPO DI LAVORO CON IL PROGETTISTA SOFTWARE" ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011Per il raggiungimento delle finalità progettuali, il gruppo di lavoro nel mese di settembre, ha condotto una indagine informatica (con raccolta di materiale) finalizzata alla conoscenza dell’applicazione dei servizi on- line sia nei principali comuni del territorio marchigiano, che in altre realtà fuori regione.Il gruppo di lavoro ha inoltre consultato l’ufficio anagrafe, per sapere se attualmente vengono rilasciate Carte di identità elettroniche (CIE), in seguito ha contattato anche il SIC e l’ufficio informazioni per verificare se sono attivi altri servizi on-line che permettono all’utente di effettuare richieste in vari servizi ma, in tutti i casi le risposte sono state negative. Nei tre incontri con il programmatore informatico, sig. Giorgio Bavosi (l’1, il 19 ed il 29 settembre) si è visionato il materiale raccolto e considerato che attualmente non ci sono attivi nel comune, altri servizi on- line a cui far riferimento, si è convenuto che sarebbe opportuno procedere per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, utilizzando la Carta Raffaello che ogni cittadino può gratuitamente richiedere e che da validità giuridica ai documenti inviati tramite posta elettronica. Altri contatti sporadici con il programmatore si sono tenuti nel mese di ottobre e novembre c.a.

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OB.06 ELABORAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INVIO AUTOMATIZZATO DELLE FATTURE AGLI UTENTI DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

(1965)

Descrizione:Il progetto è finalizzato all’elaborazione delle implementazione software necessarie ad aggregare alla spedizione dei bollettini postali per il pagamento delle rette di frequenza dei servizi alla prima infanzia, la fattura, in regime di esenzione IVA, relativa al periodo di riferimento. Alla fattura dovrà essere apposto il bollo virtuale previsto dalla vigente normativa.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.30 U.O. ISCRIZIONI ATTIVITÀ EDUCATIVEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Implementazione software R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Predisposizione degli stampati da inviare R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Predisposizione dei registri contabili R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

0,00

Pagina 444

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Percentuale delle fatture automatizzate inviate agli utentiMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 30/04/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 90,00Valore Critico Da 89,00 a 50,00Peso 30,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Incarico ing. Bavosi per implementazione software

Cap. 1101.303.07 € 2.500 compresi nell'Imp. 291/2011 di € 5.000Acquisto dei bolli virtuali presso l’ufficio delle entrateCap. 1101.703.01 € 5.000 IMP.1176/2011

Importo Stanziato 7.500,00€ 2.500,00 1101.303.07 Altre prestazioni (altri incarichi e servizi: risanamento locali - sopralluoghi -

servizi vari).

€ 5.000,00 1101.703.01 Bolli di E. 1,81 cadauno su fatture asili nido.

Importo Impegnato 7.500,00

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Romani Fiorella - Canestrari Catia - Perini Vasco

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Pagina 445

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31.10, SE IL SOFTWARE E' STATO IMPLEMENTATO E SE PREDISPOSTI GLI STAMPATI DA INVIARE E I REGISTRI CONTABILI .VALORIZZARE L'INDICATORE PROPOSTO IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto finalizzato all’elaborazione di un file con una fattura da inviare agli utenti che utilizzano i servizi nido, esenti da I.V.A., è stato attuato ed applicato già dal mese di febbraio 2011.In quel mese è stato implementato il software, con la realizzazione e la spedizione di una fattura comprensiva della retta maggiorata di € 1,81 per l’imposta di bollo.Con determina del Dirigente n. 985 del 12.05.2011 si è impegnata la somma di € 5.000,00 relativa all’emissione delle marche da bollo virtuali sulle fatture relative ai servizi alla prima infanzia.A seguito della nuova fatturazione che comporta una rendicontazione mensile all’ufficio ragioneria è stato approntato nel mese di gennaio un file con un registro informatizzato.La percentuale delle fatture inviate per i servizi alla prima infanzia che richiedono l’applicazione del bollo è quindi, nel mese di aprile, del 100%.

12/05/2011 DET.985 PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO VIRTUALI SU FATTURE

RELATIVE ALLA 1°INFANZIA SENZA IVASi determina di impegnare la spesa di € 5.000 per l'acquisto delle marche da bollo virtuali da applicare sulle fatture che saranno emesse a carico degli utenti dei Servizi di Asili Nido e correlati. Di imputare la spesa al cap.1.101.703.01 bilancio 2011

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OB.07 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DI CASA CECCHI

(1966)

Descrizione:A seguito dell’esperienza maturata negli anni di vigenza si è riscontrata la necessità di revisionare il Regolamento di funzionamento attualmente vigente con l’obiettivo di rendere più funzionale l’uso del Centro Ricreativo Urbano Casa Cecchi rispetto alle richieste di utilizzo che pervengono ed alle potenzialità effettive della struttura.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo CASA CECCHICentro di Responsabilità 23.09.60 U.O. SVILUPPO SOSTENIBILEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione del questionario da somministrare agli utenti R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Somministrazione dei questionari R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Valutazione delle proposte derivanti dai questionari R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Analisi della congruità del Regolamento vigente con le necessità dell’utenza R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Rielaborazione del regolamento e definizione delle nuove tariffe di utilizzo della struttura garantendo l'equilibrio economico

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Pagina 447

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Approvazione del nuovo Regolamento R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X0,00

INDICATORI:N. modifiche proposte al regolamento su indicazione degli utentiMonitoraggio Dal 01/07/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00Valore Critico Da 0,00 a 0,00Peso 0,00Stato Attuale

2,00

Modifiche effettuate/n. modifiche richiesteMonitoraggio Dal 01/12/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 20,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Peroni Gabriella - Bargnesi Paola - Rondina Marco - Colonna Guido - Carboni Stefania

- Caselli Giorgio

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE IL NR TOTALE DEI QUESTIONARI SOMMINISTRATI E IL NR TOTALE DI QUELLI COMPILATI.VALORIZZARE IL SECONDO INDICATORE, INDICANDO ANCHE L'OGGETTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Sono stati somministrati N. 150 questionari e ne sono stati compilati N. 142Considerato che la maggior parte dell'utenza considera buono il servizio offerto e che i cittadini che hanno compilato il questionario non hanno richiesto modifiche si comunica che quelle apportate al regolamento sono state proposte dall'ufficio al fine di migliorare le possibilità d'uso degli spazi e degli orari per le attività collegate alle tematiche del Centro:“All'ART. 8 SERVIZI A PAGAMENTO si è aggiunto:

“h- Utilizzo orario sala Multifunzione per laboratori € 10,00 i - Utilizzo orario altre sale € 5,00

con la conseguente variazione dell'allegato A) Tariffe connesse all'uso”

All'ART. 12 CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER ALTRE ATTIVITA’ si è aggiunto: “Le prenotazioni della stanza grande e degli spazi esterni per compleanni, si possono effettuare con un anticipo massimo di mesi 6 sulla data prescelta per tale utilizzo.L'uso della sala per compleanni è concessa gratuitamente ai Bambini Consiglieri in carica, quale riconoscimento per il loro impegno per la città, qualora ne facciano richiesta, e qualora vi sia la disponibilità.Le associazioni di volontariato riconosciute e non, aventi sede legale e/o operativa nel Comune dal cui Statuto e/o atto costitutivo possa rivelarsi l’assenza di finalità lucrative, possono utilizzare la struttura gratuitamente qualora il tema dell'utilizzo è corrispondente alle finalità del Centro, per brevi periodi di tempo e in orari di utilizzo diversi da quelli dei bambini.L'associazione che utilizza la struttura gratuitamente, è tenuta ad offrire, in cambio, un'attività per bambini e/o per adulti e/o per il Centro stesso con una tematica di propria competenza in tempi ed orari da concordare con la responsabile del servizio.Le chiavi dei locali dovranno essere riconsegnate nei termini previsti dalla comunicazione di autorizzazione. In caso di ritardata riconsegna, verrà applicata una penale pari a € 25,00 per ciascun giorno di ritardo. L’inadempienza all’obbligo della riconsegna dei locali nei termini previsti, costituisce valido motivo di esclusione per le richieste successive di utilizzo dei locali da parte del medesimo soggetto””

20/12/2011 GC 534 REGOLAMENTO DEL CENTRO CREATIVO AMBIENTALE

CASA CECCHI-APPROVAZIONE MODIFICHEApprovato il nuovo regolamento del Centro Creativo Ambientale Urbano "Casa Cecchi" comprensivo delle variazioni apportate. Approvato anche l'allegato A) con le tariffe connesse all'uso.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE ED IN PARTICOLARE CHIARIRE SE PREDISPOSTO E SOMMINISTRATO IL QUESTIONARIO AGLI UTENTI, SE ANALIZZATE LA CONGRUITA' DEL REGOLAMENTO VIGENTE ALLE NECESSITA' DELL'UTENZA.INOLTRE, CHIARIRE SE L'OBIETTIVO E' IN LINEA CON LA TEMPISTICA PROGRAMMATA CHE PREVEDE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ENTRO DICEMBRE 2011VALORIZZARE L' INDICATORE "N.MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO SU INDICAZIONE DEGLI UTENTI" ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011Sono stati predisposti e somministrati due tipi di questionari per adulti e bambini. Le proposte sono state elaborate e riguardano soprattutto la richiesta di maggiori arredi per il giardino e l'esterno.Per quanto riguarda i laboratori è stato richiesto un orario più diversificato nelle fasce pomeridiane.Alla domanda:

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− Come valuta la capacità di ospitalità di Casa Cecchi? Risposte:44% molto adeguata38% adeguata3% abbastanza adeguata− Come valuta il rapporto offerta-costo? Il 63% molto adeguatoil 23% adeguatoil 13 % abbastanza adeguatosolo 1 utente ha richiesto un costo più accessibileAlla domanda:− Quanto è soddisfatto dei contenuti del laboratorio creativo – ambientale? 43% molto40% moltissimo16% abbastanzaAlla domanda:− Come valuta i docenti/animatori rispetto all'efficacia didattica? 73% molto adeguata16% adeguata3% abbastanza adeguatanessun a risposta per poco adeguata o poco .Alla data attuale si reputa che l'obiettivo è in linea con la tempistica programmata

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OB.08 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPATA DA REALIZZARSI IN LABORATORI DIDATTICI

(1967)

Descrizione: Programmazione di laboratori didattici di manipolazione ceramica e musicali con i bambini sulle tematiche di cittadinanza attiva e progettazione partecipata per lo sviluppo sostenibile della città.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo BIBLIOTECA POLICULTURALECentro di Responsabilità 23.09.60 U.O. SVILUPPO SOSTENIBILEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Programmazione ed attivazione di laboratori R Previsto

X 35,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presentazione pubblica degli elaborati prodotti R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

XDocumentazione e diffusione dell’attività R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Pagina 451

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0,00INDICATORI:N. di gruppi partecipanti ai laboratoriMonitoraggio Dal 01/02/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 8,00Valore Critico Da 7,00 a 4,00Peso 10,00Stato Attuale

14,00

N. incontri laboratorialiMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 20,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 5,00Peso 15,00Stato Attuale

18,00

N. complessivo degli elaborati prodotti nei laboratoriMonitoraggio Dal 01/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 10,00Valore Critico Da 9,00 a 5,00Peso 15,00Stato Attuale

10,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Acquisto di materiale da consumo

Cap. 1045.205.01 €. 1.500,00Al 31.10 dichiarato dal Dirigente che la spesa da riferire all'obiettivo è di € 1.655,50 (parte Imp. 1040/2011)

Importo Stanziato 1.500,00€ 1.500,00 1045.205.01 Acquisto di beni di consumo o materie prime.

Importo Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Peroni Gabriella - Bargnesi Paola - Rondina Marco - Colonna Guido - Caselli Giorgio -

Carboni Stefania - Battisti Luigi - Grandoni Claudio

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' CONCLUSIVE DELL'OBIETTIVO E DI AGGIORNARE GLI INDICATORI CON I DATI DEFINITIVI DELL'ANNO. SI CHIEDE INOLTRE SE CI SONO STATE ULTERIORI SPESE OLTRE AI 1.655,50 EURO DICHIARATI AD OTTOBRE.

RELAZIONE AL 31.12.2011La presentazione degli elaborati si è effettuata pubblicamente all'interno dell'iniziativa Città da giocare e a fine anno nelle scuole. Si sono tenuti inoltre alcuni incontri di formazione laboratoriale con le insegnanti di scuola dell'infanzia e nidi comunali.La documentazione delle attività è stata inserita nel sito del CREMI e serve anche da formazione per le/gli insegnanti ed operatori interculturali.Non sono state sostenute ulteriori spese per i materiali dei laboratori. 31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE AD OGGI E' STATA PROGRAMMATA L'ATTIVITA' DI LABORATORIO, QUEST'ULTIMA PREVISTA PER IL MESE DI NOVEMBRE O SE L'ATTIVITA' LABORATORIALE E' GIA' INIZIATA .OCCORRE INOLTRE CHIARIRE LE MOTIVAZIONI DELLA MAGGIORE SPESA DI € 1.500 RISPETTO A QUELLA PREVISTA.VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011La programmazione e l'attivazione dei laboratori di manipolazione ceramica e musicali si è attuata in due fasi: la prima nel periodo febbraio – maggio 2011 e la seconda è iniziata ad ottobre ed è tuttora in corso.Il numero complessivo degli elaborati di cui all'indicatore si riferisce al numero di scuole coinvolte.L'integrazione della spesa di € 1.500,00 non fa riferimento all'obiettivo in oggetto ma al totale degli acquisti di consumo per le attività del CREMI (doposcuola, mediazioni interculturali, libri di didattica interculturale per la biblioteca, formazione insegnanti e mediatori). Per l'Obiettivo PDO n. 8 sono stati impegnati complessivamente € 1655,50.

04/08/2011 DET. 1623 INTEGRAZIONE IMPEGNO 1040/2011 DI EURO 1.500 PER MATERIALE DIDATTICO CREMI

07/04/2011 DET. 681 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA

CONSUMO PER CREMISi determina di approvare la spesa di €1.500 al cap.1045.205.01 per acquisto materiale da consumo e didattico quali colori, materiali ceramici, smalti,engobbi e cristalline, libri didattica interculturale, saggi di mediazione ecc.

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OB.09 ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DAPHNE MABE: METODOLOGIE ATTIVE E SOCIO COSTRUTTIVISTE PER COMBATTERE IL BULLISMO

(1969)

Descrizione:Ente capofila del progetto è l'Università Ca' Foscari di Venezia e ha come partners oltre a Fano, la città di Turnu Severin in Romania e l'Università di Joannina in Grecia.Lo scopo del progetto è quello di analizzare il fenomeno del bullismo con l'individuazione di metodologie atte a combatterlo e/o meglio prevenirlo. A tal fine prevede, fra le altre, le seguenti azioni:-somministrazione di un questionario rivolto a studenti di origine italiana e non, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni;- possibilità di iscrizione, per insegnanti, ad un master on line tenuto dall'Università di Venezia sulla tematica in oggetto con il conseguimento di crediti formativi.- Svolgimento di un laboratorio di animazione per bambini/ragazzi, condotto da professionisti locali, con performance finale a conclusione del progetto.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo CITTÀ DEI BAMBINICentro di Responsabilità 23.09.60 U.O. SVILUPPO SOSTENIBILEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Somministrazione dei questionari a tutte le scuole elementari e medie R Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Incontri di lavoro e scambi di formazione con i partners europei R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Organizzazione laboratori di animazione R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Documentazione finale e rendicontazione attività R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X0,00

Pagina 454

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:n. questionari somministratiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 1.000,00 a 800,00Valore Critico Da 799,00 a 600,00Peso 15,00Stato Attuale

1.304,00

n. insegnanti partecipanti ai master di formazioneMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 8,00Valore Critico Da 7,00 a 2,00Peso 10,00Stato Attuale

22,00

n. partecipanti al laboratorio di animazioneMonitoraggio Dal 01/05/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 20,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 10,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione contributi europei

Cap. 0260.050.01 €. 42.630,39 A. 526/2010

Importo Stanziato

Importo Accertato 42.630,39Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2010 526.000.00.00.00 UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA-contributo finanziario

per attuazione progetto europeo DAPHNE/MABE - VEDI IMP.2010/1667-

42.630,39

SPESEDescrizione Spese diverse per assistenza scolastica prestazioni di servizi

Cap. 1045.307.01 €. 42.630,39 I. 1667/2010Importo StanziatoImporto Impegnato 42.630,39

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Peroni Gabriella - Rondina Marco - Bargnesi Paola - Colonna Guido - Fabbri Giovanni

- Carboni Stefania - Caselli Giorgio

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31.12, IN PARTICOLARE SULLE RISULTANZE ESPOSTE AL CONVEGNO DEL 16 DICEMBRE.AGGIORNARE IL DATO DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011La fase conclusi va del progetto europeo si è tenuta a Fano dal 13 al 17 dicembre con il seguente programma in sintesi:“Martedì 13 Conferenza stampa di presentazione della settimana conclusivaMercoledì 14 - Trasmissione radiofonica monotematica sul progetto con gli ospiti partner e capofila- “Oggi arriva a scuola l’insegnante rumena, bulgara e greca: Percorso di educazione alla pace con docenti europei rumeni, bulgari e greci”- Consiglio dei bambiniGiovedì 15- Performance teatrali a cura delle scuole Corridoni, Faà di Bruno,Gandiglio, Padalino,coordinati da Teatro Linguaggi-Discussione tesi master-Workshop di approfondimento sull’Italia multiculturale in collaborazione con Associazioni Millevoci e Millemondi L’Italia, ci siamo anche noi...Venerdì 16-Discussione tesi master-Convegno internazionale:“Pedagogia interculturale e lotta contro il Bullismo: cosa possono fare gli alunni, le famiglie, le scuole, gli enti locali?”-Consegna degli Attestati dei diplomi del Master MABE ai corsisti-Consegna degli Attestati ai Giovani Mentor contro il bullismo a scuola Sabato 17 -“L’Europa a scuola”: Le scuole ricevono una delegazione di docenti europei per parlare della non violenza, dell’integrazione, del dialogo interculturale” I dati delle attività e della ricerca sono disponibili su Cd e sono stati altresì inviati alla Commissione europea da parte dell'Università di Venezia, ente capofila del progetto. Appena pronto un report in formato più “leggero” sarà inserito sul sito web.07/12/2011 PROVV. 2494 COLLABORAZ. CON SERV. EDUCATIVI PER

REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO CONCLUSIVO PROGETTO MABEProvvedimento del sett. Cultura Turismo e Sport con il quale si dispone di collaborare con i Servizi Educativi per l'organizzazione della conferenza del 16 dicembre, a conclusione del progetto Mabe, concedendo in uso gratuito la sala "incontri e conferenze" della Mediateca Montanari.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31.10 IN PARTICOLARE CHIARIRE SE E' STATO ELABORATO IL QUESTIONARIO E SOMMINISTRATO A TUTTE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. OCCORRE, INOLTRE VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il questionario, elaborato dall'Università di Venezia è stato somministrato a n. 1340 studenti delle scuole primarie e secondarie di 1°. I dati sono stati registrati nei mesi di gennaio e febbraio. I risultati dell'indagine, anche degli altri paesi partner, saranno resi noti all'interno del convegno finale che si terrà a Fano, il 16 dicembre 2011.Sono stati somministrati n. 1340 questionari agli studenti delle scuole primarie e secondarie del Comune di Fano e 10.000 questionari in totale nei paesi europei aderenti (Romania, Grecia, Bulgaria, Cipro, Portogallo).Hanno partecipato ai master di formazione n. 4 insegnanti fanesi e n. 22 insegnanti in totale (Italia, Grecia, Romania).Hanno partecipato ai laboratori di animazione teatrale n. 5 gruppi classe per un totale di n. 100 studenti circa delle scuole primarie e secondarie di 1°

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OB.10 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALL’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER L’ACQUISTO DI LIBRI

(1970)

Descrizione:Il progetto prevede, tramite l’immissione delle richieste di concessione di contributi in Cityware la riduzione dei tempi d’attesa degli utenti e del margine di errore nella trascrizione dei dati. Consentirà inoltre l’ottimizzazione della procedure legate alla liquidazione ed erogazione dei contributi nonché la possibilità di utilizzo degli stessi per la compilazione dell’albo dei beneficiari.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

80,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: Settore 1°Risorse umane e tecnologiche : S.I.C. (predisposizione del

programma per informatizzazione delle procedure ed eventuale assistenza tecnica)

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.70 U.O. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SICUREZZABilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Collaborazione con gli addetti al Sistema Informativo trasmissione informazioni e documentazione per l’avvio delle nuove procedure

R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Elaborazione e simulazione dell’inserimento delle richieste nella banca dati tramite City Fee.

R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Inserimento domande con il nuovo sistema informatico R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

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Erogazione contributi per borse di studio e libri di testo tramite procedure informatiche.

£ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:N. incontri con esperti informaticiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 28/02/2011Valore Ottimale Da 2,00 a 3,00Valore Critico Da 4,00 a 6,00Peso 10,00Stato Attuale

2,00

Tempo necessario all'erogazione del contributo (giorni)Monitoraggio Dal 01/11/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 20,00Valore Critico Da 21,00 a 28,00Peso 10,00Stato Attuale

9,00

Percent.di riduzione dei tempi di attesa degli utenti durante l'accettazione delle domande tra il 2010 e il 2011Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 40,00 a 30,00Valore Critico Da 29,00 a 20,00Peso 15,00Stato Attuale

40,00

Percentuale di riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione del contributo tra il 2010 e il 2011Monitoraggio Dal 01/11/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 25,00 a 20,00Valore Critico Da 19,00 a 15,00Peso 15,00Stato Attuale

30,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Gasparini Luciana - Bartolucci Grazia - Riccetti Renata - Carpineti Edoardo

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

I contributi sono stati erogati a gennaio ed aprile a causa del ritardo della Regione nell'emettere i relativi mandati.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATA EFFETTUATA L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO TRAMITE LE PROCEDURE INFORMATICHE E SE NEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA. AGGIORNARE O FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Al 31.12.2011 si può confermare il raggiungimento dell’obiettivo previsto; le procedure relative alla liquidazione si sono avvantaggiate dell’applicazione dei nuovi sistemi informatici che hanno annullato sia il margine d’errore relativo all’inserimento dell’utente in finanziaria (quale cliente/fornitore) che quello inerente l’attribuzione della modalità di pagamento dallo stesso richiesta. La funzione di esportazione ed elaborazione automatica dei dati da City Fee a City Financing ha inoltre permesso la riduzione dei tempi di elaborazione dell’atto di liquidazione a vantaggio sia di questo servizio che di quello della ragioneria che riceve, grazie al collegamento con City People, un elaborato preciso con riduzione del margine d’errore anche riguardo ai dati anagrafici che, con questa procedura, vengono aggiornati in tempo reale. Si ritiene quindi pienamente raggiunto l’obiettivo prefissato circa la riduzione del margine d’errore.La liquidazione dei contributi è stata effettuata il 10.01.2012 per le borse di studio ed il 19.04.2012 per i libri di testo, in quanto la Regione Marche ha emesso i mandati di pagamento a favore del Comune di Fano rispettivamente in data 13/12/2011 e 10/04/2012 ed, a causa del posticipo dell’emissione degli stessi (negli anni precedenti avveniva nel mese di novembre), non si è potuto provvedere all’erogazione, entro la fine dell’anno, dei contributi spettanti.

Per la valutazione della riduzione dei tempi necessari all’erogazione dei benefici, si assume come riferimento esclusivamente la procedura relativa alla fornitura dei libri di testo poiché la liquidazione delle borse di studio è stata condizionata dalle disposizioni della tesoreria comunale che da metà dicembre non accetta mandati di pagamento. Prendendo come dati di riferimento quelli dell’anno 2010, vediamo che la Regione Marche ha emesso il proprio mandato in data 8.11.2011 e questo ufficio ha stilato il provvedimento di liquidazione in data 23.11.2011, con un intervallo di tempo pari a 15 giorni. Nel 2011 invece, come desumibile dai dati sopra riportati, l’intervallo di tempo tra emissione del mandato regionale e liquidazione dei contributi è pari a giorni 9. La riduzione dei tempi d’ attesa da parte dei beneficiari, si ritiene possa essere quindi quantificata in misura pari al 30% circa.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROGRAMMATE ALLA DATA DEL 31.10 IN PARTICOLARE CHIARIRE SE E' AVVENUTA LA COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DEL S.I.C. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE .INOLTRE CHIARIRE SE AVVENUTA L'ATTIVITA' DI SIMULAZIONE E SE INSERITE LE NUOVE DOMANDE CON IL SISTEMA INFORMATICO PREDISPOSTO.OCCORRE VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.10MOTIVARE GLI EVENTUALI RITARDI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Tutte le attività previste per la realizzazione dell’obiettivo alla data 31.10.2011 sono state effettuate nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissate. La collaborazione con il personale del SIC è stata puntuale ed efficace così come l’utilizzo del programma City Fee , l’attività di simulazione aveva già evidenziato la notevole riduzione di tempo per l’elaborazione delle richieste di contributo confermata poi dall’inserimento effettivo delle domande.Si segnala inoltre il vantaggio dell’adozione del progetto nella fase di controllo di alcuni dati inseriti nelle domande (residenza, codice fiscale, codice IBAN ecc.) poiché importati direttamente dall’anagrafe e dalla funzione cityware sono esatti ed aggiornati.Il numero delle domande inserite corrispondano a :n. 793 borse di studion. 583 libri di testo.

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OB.11 MONITORAGGIO E COORD.SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E LAM

(1971)

Descrizione:Il progetto è finalizzato:- al controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza nei posti di lavoro conformemente a quanto previsto dai D.Lgs 81/08 D.Lgs. 106/09;- alla formazione del personale in servizio sia di ruolo che a tempo determinato;- alla fornitura dei DPI;- al controllo dei DVR, DUVRI e quant’altro necessario a garantire le condizioni di sicurezza;- all’autocontrollo alimentare conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 852/04, e dal D.Lgs. 193/07.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.70 U.O. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SICUREZZABilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Monitoraggio R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Formazione e controllo R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Nomina addetti R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

0,00

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INDICATORI:sopralluoghi nelle strutture di refezioneMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 20,00Valore Critico Da 19,00 a 10,00Peso 30,00Stato Attuale

33,00

esito positivo dei tamponi per l’analisi microbiologica rispetto agli effettuatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 60,00 a 40,00Valore Critico Da 39,00 a 20,00Peso 30,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Affidamento al laboratorio LAM di attività di consulenza formazione e analisi

laboratoriale al fine di garantire l’autocontrollo alimentare.Cap. 1045.305.01 €. 10.000,00 DET.932 DEL 05/05/2001 integrazione imp.99/11 di €2.000

Importo Stanziato 10.000,00€ 10.000,00 1045.305.01 Incarico LAM per applicazione piano di autocontrollo met. HACCP.

Importo Impegnato 9.517,23Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 99.000.00.00.00 Laboratorio LAM S.r.L : affidamento incarico alla consulenza sulla

gestione del piano di autocontrollo degli alimenti, ai sensi delle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali.

9.517,23

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci PierinaNote E tutti i cuochi e bidelli come da allegato

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 ELENCO PERSONALE OBIETTIVO 11/2011

Cuoco Diotallevi Giuseppina Cucina P. ManfriniCuoco Magi Valentina Cucina F. Tombari S. OrsoCuoco Pennacchini Fabio Cucina Bellocchi T.P.Cuoco Peroni Enrica Cucina Il Quadrifoglio

4Op. bidello Azzerri Manuela Nido G. GaggiaOp. bidello Balducci Emanuela Materna G.GaggiaOp. bidello Battistoni Orietta Materna Scatola MagicaOp. bidello Carbonari Roberta Cucina Bellocchi T.P.Op. bidello Di Giosia Sabina Nido ArcobalenoOp. bidello Garbatini Paola Nido 0/3Op. bidello Giampietro Gabriella Raccordo GimarraOp. bidello Giovanetti Patrizia Materna La Trottola Op. bidello Gualazza Paola Materna F. Zizzi Op. bidello Innocenzi Amedeo Materna La Trottola Op. bidello Mollo Rosa Materna La Trottola Op. bidello Omiccioli Patrizia Cucina Il QuadrifoglioOp. bidello Paolini Gabriella Raccordo Bimbi e bimbe Bell.Op. bidello Righi Anna Materna G.GaggiaOp. bidello Tonucci Luciana Nido G. GaggiaOp. bidello Zacchilli Luciana Materna Il Quadrifoglio

16

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROGRAMMATE ALLA DATA DEL 31.10 INDICANDO SE AVVENUTA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E NOMINATI GLI ADDETTI AL CONTROLLO.VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Tutte le attività sono state svolte e la tempistica indicata è stata puntualmente rispettata. In merito agli indicatori, come riportato nello spazio dedicato, sono stati effettuati:1 corso di formazione per il personale ausiliario e cuochi; 1 corso di formazione per il personale ATA; 1 corso di formazione per il personale educativo degli asilo nido.33 sopralluoghi nelle strutture di refezione41 tamponi per le analisi microbiologiche nelle medesime strutture, risultati tutti positivi.

22/09/2011 PROVV. 1889 NOMINA DEGLI ADDETTI AL SISTEMA DI CONTROLLO ALIMENTI (HACCP)

Si dispone di nominare gli addetti al servizio di controllo dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti :- scuola dell'infanzia Ponte Sasso Ierchan Florentina- Salvi Letizia operatori ausiliari

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12/09/2011 PROVV. 1819 NOMINA ADDETTI AL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI (HACCP)

Si dispone di nominare gli addetti al servizio di controllo dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti per l'anno scolastico 2011/12

12/09/2011 PROVV. 1830 NOMINA ADDETTA DEL SISTEMA DI CONTROLLO

DEGLI ALIMENTI (HACCP)Si dispone di nominare la sig.ra Rossi Cinzia presso la cucina della scuola dell'infanzia G.Gaggia

05/05/2011 DET. 932 APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA RELATIVA

ALLA CONSULENZA SULL'AUTOCONTROLLO ALIMENTIIntegrazione di € 2.000 della spesa relativa alla consulenza sulla gestione del piano di autocontrollo degli alimenti integrando l'imp.99/2011

26/11/2009 DET. 2757 LABORATORIO LAM AFFIDAMENTO INCARICO PER

PIANO AUTOCONTROLLO ALIMENTISi determina di affidare al laboratorio LAM s.r.l. l'incarico relativo alla consulenza sulla gestione del piano di autocontrollo degli alimenti per il triennio 2010-2012 nel modo seguente:- al cap.1045.305.01 bilancio 2010 € 8.000 - al cap.1045.305.01 bilancio 2011 € 8.000- al cap.1045.305.01 bilancio 2012 € 8.000

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OB.12 EMPOWERMENT: SUPPORTO FORMATIVO PER TRASMISSIONE COMPETENZE DAL PERS.EDUC .IN SERVIZIO A QUELLO NEO ASSUNTO

(1972)

Descrizione:Tale progetto nasce dall' esigenza di integrare l'aggiornamento istituzionale e il monitoraggio delle attività educative con uno specifico percorso formativo finalizzato all’integrazione dei saperi e delle competenze del personale educativo. Obiettivo principale è quello della costruzione di un confronto che intrecci esperienze e volontà di sperimentazione, storie passate e proiezione per il futuro, con risparmio di risorse finanziarie utilizzate in precedenza.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione L'obiettivo coinvolge tutte le Scuole Materne e Asili Nido con i relativi centri di costo (dal

60.02 a 60.03)

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.20 U.O. COORDINAMENTO ATTIVITÀ SCOLASTICHE E PARASC.Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Progettazione delle attività R Previsto

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

Presentazione del progetto a tutto il personale educativo R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Incontri formativi R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X0,00

Pagina 465

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. di incontri finalizzati all’empowermentMonitoraggio Dal 01/10/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 50,00 a 40,00Valore Critico Da 39,00 a 20,00Peso 20,00Stato Attuale

47,00

Valutazione dei risultati mediante consultazione dei collettivi coinvoltiMonitoraggio Dal 01/10/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 19,00 a 12,00Valore Critico Da 11,00 a 6,00Peso 30,00Stato Attuale

44,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse PrevisteRisorse Utilizzate Fabbri Gisella - Riberti Gloria - Acquisto Rosa - Vichi DanielaNote E tutte le insegnanti ed educatrici Servizio Attività educative (dichiarato con nota pg

78263)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO SI SONO SVOLTI COME PREVISTO ALTRI INCONTRI FORMATIVI E DI RIFERIRE SULLE RISULTANZE. FORNIRE QUINDI LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI MEDIANTE LA CONSULTAZIONE DEI COLLETTIVI COINVOLTI (INDICATORE).

RELAZIONE AL 31.12.2011Gli incontri previsti per il mese di novembre si sono svolti regolarmente. In particolare nella scuola dell’infanzia c’è stata una verifica sui temi relativi all’adozione della strategia dello sfondo integratore e alla diversa modalità di lettura nonché di approccio da parte degli educatori più esperti rispetto alle nuove assunte. Per quanto riguarda i servizi alla prima infanzia la riflessione è proseguita sull’osservazione considerata elemento essenziale per la conoscenza del bambino. Anche in merito a questo i diversi approcci del personale sono stati messi a confronto dapprima all’interno di ogni singolo collettivo e successivamente in incontri di intercollettivo. Questi ultimi sono stati particolarmente significativi (1 a dicembre tra i servizi alla prima infanzia e 1 sempre a dicembre tra tutte le scuole dell’infanzia) e propedeutici alla ricerca e alla sperimentazione di diverse strategie educative. Soprattutto il confronto tra le nuove educatrici e quelle con maggior esperienza ha sollecitato riflessioni che hanno portato il personale ad alcuni cambiamenti sia nell’approccio educativo che in quello relazionale stimolando proposte di formazione in continuità con quanto iniziato, anche per l’a.s. 2012/13.

Dati indicatori:

Gli incontri finalizzati ad approfondire la tematica dell'empowerment sono stati 27 dal 01.11, per un totale di 47.

Il totale degli incontri realizzati nei collettivi sono 44.

Dai verbali dell'intercollettivo, dell'incontro di coordinamento, dell'assemblea delle insegnanti, svolti nelle fasi conclusive del progetto, si evince che il personale educativo di 18 servizi all'infanzia hanno ritenuto positivo ed utile in confronto.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROGRAMMATE IN PARTICOLARE CHIARIRE SE PROGRAMMATE LE ATTIVITA' DA SVOLGERE, SE PRESENTATO IL PROGETTO AL PERSONALE EDUCATIVO COINVOLTO E SE E' INZIATA L'ATTIVITA' FORMATIVA.OCCORRE VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011Il progetto sta coinvolgendo complessivamente circa 100 dipendenti tra insegnanti ed educatrici, organizzate in gruppi di lavoro costituiti sia a livello dei singoli collettivi di riferimento (n. 12 per servizi alla prima infanzia e n. 8 per le scuole dell'infanzia) sia a livello di intergruppo che si è confrontato e approfondirà specifiche tematiche.Nella prima fase (aprile- giugno) sono state effettuate delle ricognizioni tra le varie scuole per individuare problematiche di interesse comune che richiedano un particolare approfondimento.Da una prima valutazione delle indicazioni integrata dalla percezione dei bisogni formativi rilevati dal coordinamento pedagogico si sono ipotizzati i seguenti argomenti:Nido:l’osservazione del bambino e valutazione delle abilità e competenzeil lavoro di gruppola relazione attraverso la comunicazione secondo la visione sistemica“Imparare a prendersi cura di…” nei servizi alla prima infanzia L’ambientamento dei bambini al nido

Scuola dell'infanzia:Riflessioni sulla metodologia dello sfondo integratore L’ambientamento: tempi e modalità A settembre nell’ambito della formazione è stato presentato il progetto e al 31 ottobre i 20 collettivi coinvolti hanno effettuato almeno 1 incontro sulle tematiche per un totale di 20 incontri.Altrettanti saranno previsti per il mese di novembre e si concluderanno a dicembre con la conduzione di intergruppi per la condivisione e socializzazione dei lavori .

12/04/2011 ELENCO EDUCATRICI COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

qualifica Cognome NomeEducatrice Alessandrini GiorgiaEducatrice Barazzoni Fabrizia Educatrice Casagrande Monia

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Educatrice Cherchi ManuelaEducatrice Ciarloni CarlaEducatrice Ciavaglia FrancescaEducatrice Conti CarmeEducatrice Corradini ScillaEducatrice D'Andrea MirellaEducatrice Delbianco PatriziaEducatrice Domizi ElisaEducatrice Droghini SilviaEducatrice Eusebi IvanaEducatrice Fattorini UanaEducatrice Fuligni CristinaEducatrice Giunta YleniaEducatrice Lucertini FrancescaEducatrice Luzi CarlaEducatrice Misin DanielaEducatrice Mistura AnnalisaEducatrice Monina EricaEducatrice Moschini FabiolaEducatrice Neri LorenaEducatrice Omizzolo JessicaEducatrice Ottaviani AdrianaEducatrice Pasquali BarbaraEducatrice Pedinelli BarbaraEducatrice Pierini RitaEducatrice Ramankutty Angela M. R.Educatrice Ripanti AlessandraEducatrice Ripanti IlariaEducatrice Sartini SusannnaEducatrice Semprini LucaEducatrice Semprucci TizianaEducatrice Serra A. MariaEducatrice Spadoni EmanuellaEducatrice Tonucci CinziaEducatrice Torrini ElenaEducatrice Valentini ElenaEducatrice Vegliò MarisaEducatrice Venturini IvanaEducatrice Zuccherini Emilia

42Insegnante Aliberti FrancescaInsegnante Aluigi ValeriaInsegnante Ambrosini LuanaInsegnante Antonioli RosannaInsegnante Arcangeli SerenellaInsegnante Baci SilviaInsegnante Baldelli RaffaellaInsegnante Baldini AnnaInsegnante Basciani M. RitaInsegnante Battistelli FrancescaInsegnante Battisti MarziaInsegnante Berducci LorianaInsegnante Boccarossa Cristiana

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Insegnante Bolognini SabrinaInsegnante Bonazzoli GiorgiaInsegnante Bramucci IsabellaInsegnante Busca ElenaInsegnante Camilloni RaffaellaInsegnante Carboni MaridinaInsegnante Carnaroli AnnaInsegnante Cecchini SandraInsegnante Cicerchia DanielaInsegnante Conti LuisaInsegnante Dellasanta BeatriceInsegnante Dellasanta CristinaInsegnante Ermini M. LuisaInsegnante Fulvi ValentinaInsegnante Genovali MirellaInsegnante Gentili PaolaInsegnante Giammattei M. FrancaInsegnante Gremolini MonicaInsegnante Lettieri Vittoria MariaInsegnante Liuzzi NicolettaInsegnante Lucciarini LaraInsegnante Magi FrancescaInsegnante Magrini OrnellaInsegnante Malucci IsabellaInsegnante Manna LuciaInsegnante Ognibene ElviraInsegnante Ortolani VanessaInsegnante Papperi TatianaInsegnante Pedini DanielaInsegnante Piccinetti RitaInsegnante Piccoli AlessandraInsegnante Politi EmanuelaInsegnante Ripanti MonicaInsegnante Rocconi TaniaInsegnante Rondina AldaInsegnante Rovinelli PatriziaInsegnante Santilio IdaInsegnante Scalari LunaInsegnante Scavolini ElisaInsegnante Severi FedericaInsegnante Sordoni AntonellaInsegnante Tirelli LorettaInsegnante Tombari MonicaInsegnante Vagnini DorettaInsegnante Vitali FrancescaInsegnante Zengarini Carla

59

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OB.13 OTTIMIZZAZIONE DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO IN SERVIZIO

(1973)

Descrizione:Il progetto tende a ridurre i costi per l’assunzione di personale a tempo determinato utilizzato per la sostituzione di personale di ruolo assente a qualunque titolo.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 13,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione L'obiettivo coinvolge tutte le Scuole Materne e Asili Nido con i relativi centri di costo (dal

60.02 a 60.03)

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.20 U.O. COORDINAMENTO ATTIVITÀ SCOLASTICHE E PARASC.Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Gestione delle sostituzioni del personale docente assente £ Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Coordinamento dell’utilizzo del personale di ruolo ed a tempo determinato R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Monitoraggio mensile dei costi per le sostituzioni e relazione finale R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

0,00

Pagina 470

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INDICATORI:N. delle ore coperte con assunzione personale/ore totali di assenza dal servizio negli asili nidoMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 50,00Valore Critico Da 51,00 a 70,00Peso 20,00Stato Attuale

60,92

N. delle ore coperte con assunzione personale/ore totali di assenza dal servizio nelle sc. materneMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 50,00Valore Critico Da 51,00 a 70,00Peso 20,00Stato Attuale

38,15

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Costi del personale utilizzato nelle scuole materne e negli asili nido

Cap. 1101.101.02 € 21.000 I. 145/2011 Nido Cap. 1041.101.02 € 28.000 I. 146/2011 Materna

Importo StanziatoImporto Impegnato 60.144,18Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 146.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO

DETERMINATO PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011

28.000,00

2011 145.000.00.00.00 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011

32.144,18

RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Ida Valentini - Alesi Antonella - Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa -

Fabbri Giovanni - Vichi Daniela - Papperi Tatiana

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

La prima attività è stata valorizzata a metà, in quanto anche l'indicatore asili nido è negativo.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA ED IN PARTICOLARE CHIARIRE SE AVVIENE LA GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSENTE, SE E' STATO EFFETTUATO IL COORDINAMENTO DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO DETERMINATO E SE AVVIENE IL MONITORAGGIO MENSILE DEI COSTI PER LE SOSTITUZIONI E CON QUALE ESITO.VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011Il periodo di riferimento del progetto, per quanto attiene sia la gestione sia il coordinamento del personale docente assente, va da gennaio a giugno con monitoraggio mensile dei costi. Il numero di ore complessivo di assenza dal servizio negli asili nido è di ore 4.176, mentre quelle sostituite sono 2.544 con una percentuale del 60,92% . Nella scuola dell'infanzia il dato scende al 38,15% in quanto il complessivo delle ore di assenza e di 3.900 contro le 1.488 sostituite. Il dato conferma che il rapporto numerico nel nido comporta un obbligo di sostituzione se non si vuole disattendere la normativa in vigore o rischiare di chiudere il servizio. Si allega il monitoraggio mensile delle spese sostenute nel periodo gennaio giugno per le scuole dell'infanzia e degli asili nido.

Scuola dell’infanzia: cap. 1040101 imp. 146 Finanziamento 2011: € 28.000,00

Spesa Periodo: gennaio-giugno 2011614,91 gennaio

1.815,58 febbraio2.613,31 marzo3.177,71 aprile3.272,96 maggio4.605,13 giugno

Totale 16.099,60

Asilo nido: cap. 1100101 imp. 145 Finanziamento 2011: € 40.000,00

Spesa Periodo: gennaio-giugno 20113.158,07 gennaio6.496,14 febbraio5.906,82 marzo4.205,54 aprile2.346,02 maggio4.753,05 giugno

Totale 26.865,64

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OB.14 VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLE DIREZIONI DIDATTICHE E DEGLI ISTITUTI

(1974)

Descrizione:Verifica, in base ai bacini di utenza e ai flussi di confluenza sulle varie scuole primarie del territorio, di una più equa ed efficace distribuzione o accorpamento delle varie dirigenze scolastiche di Fano.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 9,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: S.I.C. e Urbanistica (rilevazione dell’ubicazione degli utenti delle varie fasce di

età da scuola primaria, definizione dei territori assegnati alle varie sc.primarie, carte topografiche, informaz.sui nuovi insed.urbani)

Responsabile SCHERMI FAUSTOA.P.O. PEZZOLESI PAOLAReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVICentro di Responsabilità 23.09.30 U.O. ISCRIZIONI ATTIVITÀ EDUCATIVEBilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Formazione di un gruppo di lavoro composto dal Dirigente di settore e Dirigenti scolastici

R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Raccolta dati, incontri e scambi di informazioni con il Sic R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

X

Incontri Dirigenti per la valutazione dell’opportunità di modificare l’assetto territoriale delle dirigenze.

R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

0,00

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INDICATORI:Incontri del gruppo di lavoroMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 8,00 a 5,00Valore Critico Da 4,00 a 2,00Peso 20,00Stato Attuale

60,00

incontri con i Dirigenti scolasticiMonitoraggio Dal 01/07/2011 al 30/10/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 5,00Valore Critico Da 6,00 a 10,00Peso 15,00Stato Attuale

4,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Romani Fiorella - Sauro Piersanti - Tinucci Fabio - Bartolucci Grazia - Riccetti Renata

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'obiettivo si considera raggiunto limitatamente alle attività previste in sede di pdo iniziale e che al 31 dicembre sono state tutte espletate.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE ED IN PARTICOLARE CHIARIRE LE PROBLEMATICHE EMERSE IN CORSO DI DISCUSSIONE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO APPROVATO CON D.G.395 DEL 13/09/2011

RELAZIONE AL 31.10.2011La D.G. n. 395 del 13.09.11 è stata revocata e sostituita con la D.G. n. 434 del 25.10.2011. Nella relazione del Dirigente, PG n. 70975 del 24.10.11, allegata alla delibera vengono illustrate le varie fasi che hanno portato alla proposta di Piano di Dimensionamento approvato in Consiglio Comunale con Delibera n 306 in data 27.10.11.Il Piano è stato trasmesso per quanto di competenza alla Provincia di Pesaro e Urbino in data 03.11.2011.Gli incontri con i Dirigenti verbalizzati risultano quattro: 26.05-16.06-04.07-18.10

27/10/2011 C.C.306 ADOZIONE PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLE

ISTITUZIONI SCOLASTICHEIl Consiglio delibera di adottare il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale a decorrere a.s. 2012-2013 come indicato dalla Giunta Comunale n.434 del 25.10.2011

25/10/2011 D.G.434 PROPOSTA DA PRESENTARE AL C.C. PER

DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONISi delibera di revocare per i motivi di cui alle premesse la delibera di Giunta Comunale n. 395 del

13.09.11;di approvare la proposta da presentare al Consiglio Comunale per l’adozione del Piano di

Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche aventi sede nel territorio comunale, a decorrere dall’a.s. 2012-13 che viene allegata sub A) alla presente deliberazione, di cui fa parte sostanziale ed integrante, affinché la stessa sia sottoposta alla Regione Marche per il tramite della Provincia di Pesaro-Urbino;

di rinviare a successivo atto deliberativo di questa Giunta Comunale l’approvazione degli eventuali lavori da eseguirsi al fine di adeguare gli edifici scolastici interessati alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano di Dimensionamento ad avvenuta approvazione del medesimo anche da parte della Regione Marche;

-di ISTITUIRE, ad avvenuta approvazione del Piano, un tavolo di lavoro interistituzionale per l’ottimizzazione delle modalità attuative del Piano di Dimensionamento;

-di dare atto che la trasmissione alla Provincia per i successivi adempimenti avverrà immediatamente per quanto riguarda la presente proposta e successivamente, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunali

- di DARE ATTO che si procederà alla trasmissione alla Regione Marche della deliberazione consiliare che farà seguito alla presente con gli allegati che ne fanno parte integrale e sostanziale

13/09/2011 D.G. 395 DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO DI DIMENSIONAMENTO

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Si delibera di APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano di Dimensionamento, a decorrere dall’a.s. 2012-13, delle Istituzioni Scolastiche aventi sede nel territorio comunale

Le modifiche al Piano di dimensionamento sono basate su alcuni presupposti fondamentali:− l’unitarietà territoriale dei plessi gestiti dalla medesima Istituzione scolastica;

l’analisi dei flussi di passaggio da un grado di istruzione a quello successivo;il rispetto dei parametri previsti dall’art.19 comma 4 della L. 111/2011;

In merito ai contenuti del Piano di dimensionamento elaborato sono stati acquisiti i pareri dei Consigli di Circolo o d’Istituto delle Istituzioni scolastiche fanesi, come previsto dalla normativa regionale in merito, che vengono qui di seguito riportati:

a) Con nota n. 2.587–A20 del 25.08.11 il dirigente del Circolo didattico “Fano S. Orso”, F. Benni trasmetteva il parere “Favorevole” espresso dal Consiglio di Circolo con delibera n. 82 del 24.08.11;

Con nota n. 4.426–A35 del 25.08.11 il dirigente dell’Istituto Comprensivo “M. Nuti”, E. Urani, trasmetteva il parere “Favorevole” espresso dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 170 del 22.08.11;

Con nota n. 3.123-C7 del 26.08.11, il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno”, S. Faggi Grigioni, trasmetteva il parere “di massima positivo” espresso dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 516 del 25.08.11.

Con nota n. 2.563/A19 del 26.08.11 Il dirigente del Circolo didattico “ Fano - S. Lazzaro ”, F. Antonioni, trasmetteva il parere “Favorevole” espresso dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6-11 del 26.08.11.

Con nota n. 8.958/e21 del 26.08.11 Il dirigente dell’Istituto Comprensivo “A. Gandiglio”, A. Salucci,

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trasmetteva il parere “Favorevole”, espresso dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 76 del 25.08.11, Con nota n. 4.937/C38 del 24.08.11 Il dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Padalino”, D. Sordoni,

trasmetteva il parere “Negativo” espresso dal Consiglio d’Istituto con nota n.4.936 del 24.08.11;Si è, inoltre, ricevuto il parere “Favorevole” espresso in merito dai Segretari Provinciali delle Organizzazioni

Sindacali della scuola con nota n. 47.709/11 del 29.07.11;Nonché, il parere “Favorevole” espresso, in merito, dalla dott.ssa C. Sagretti, dirigente dell’Ufficio Scolastico

Regionale - uff. VII - Ambito territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino, trasmesso con nota n. 9.158/U del 06.09.11;

Gli obiettivi del Piano di Dimensionamento saranno attuati mediante:

− la soppressione dell’I.C. “G. Padalino” (Cod. Meccanografico: PSIC830007) in considerazione del fatto che:

a) La mutata distribuzione urbanistica del territorio verificatasi dagli anni ’80, l’analisi dei bacini d’utenza scolastica, e l’inevitabile flusso di studenti dalla periferia nord-ovest della città verso il centro, induce a ritenere opportuno il trasferimento di una scuola secondaria di primo grado dal centro città a Bellocchi previa costruzione del nuovo edificio scolastico in adiacenza all’attuale scuola primaria “F. Tombari”.

E’ chiaro che fino a quando non sarà disponibile la nuova scuola di Bellocchi gli utenti continueranno a frequentare la scuola secondaria di primo grado di via Lanci 1 (S. Arcangelo).

I plessi attualmente di competenza dell’I.C. “G. Padalino” saranno attribuiti, per le ragioni e con le modalità di seguito indicate, rispettivamente:

a) La scuola secondaria di primo grado all’istituendo I. C. “Fano 2” (ex D.D. Fano- S. Orso);La scuola primaria “L. Rossi” all’istituendo I.C. “Fano 4” (ex D.D. Fano-S. Lazzaro);

a) La scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Gimarra all’I.C. “Fano 3” (ex I.C. A. Gandiglio”);

− la trasformazione della D.D. Fano-S.Orso (Codice Meccanografico: PSEE03900Q) in I.C. e sua nuova denominazione: “I.C. Fano 2” previa attribuzione della gestione della scuola secondaria di primo grado “G. Padalino” (Codice Meccanografico: PSMM830018), che permarrà nella propria sede di Via Lanci fino a che non sarà disponibile il nuovo edificio a Bellocchi. Tale scelta è motivata dal fatto che gli alunni provenienti dalle quinte classi delle scuole di competenza dell’attuale D.D. “Fano-S. Orso” potranno iscriversi, negli anni a venire, presso la scuola sec. di 1° grado “G. Padalino”. In tal modo, quando sarà conclusa l’edificazione della nuova scuola a Bellocchi, le classi saranno trasferite nel nuovo edificio, quello di zona per i frequentanti, rendendo possibili gli interventi di adeguamento e valorizzazione dell’intero complesso edilizio “ex-collegio S. Arcangelo”;

la trasformazione della D.D. Fano-S.Lazzaro (Codice Meccanografico: PSEE015007) in I.C., di cui si propone la nuova denominazione: “I.C. Fano 4”, previo trasferimento di due corsi della scuola primaria “L. Rossi” presso l’edificio che ospita la scuola sec. di 1° grado “A. Gandiglio” e di 5 corsi di scuola sec di 1° grado dalla “A. Gandiglio” al “F. Corridoni” in Viale Gramsci. Contestualmente sarà attribuita al nuovo I.C. la scuola primaria “L. Rossi”, adeguata alla possibilità di ospitarvi tre corsi a tempo normale per totali 15 classi. In essa sarà accolta l’utenza residente nel territorio, debitamente ampliato con le vie viciniori, attualmente di competenza della scuola primaria “F. Corridoni”. Gli alunni residenti in parte del territorio di competenza della scuola primaria “L. Rossi” saranno avviati alla frequenza della scuola primaria istituita presso l’edificio “A. Gandiglio”. Presso l’edificio “ex-patronato”, in Via Montegrappa, continuerà a funzionare il corso di scuola primaria a tempo pieno ed alcuni laboratori a servizio della scuola secondaria di 1° grado di Via Gramsci. Per lo svolgimento delle attività motorie la scuola secondaria di primo grado potrà utilizzare sia la palestra situata presso l’edificio di Via Montegrappa che la palestra “B. Venturini”, che si trova nelle immediate vicinanze. Rimarranno nella competenza dell’”I.C. Fano 4” la scuola primaria “M. Montessori” e le scuole dell’infanzia “Tre ponti” e “Vallato”;

Riassetto dell’ I.C. “A. Gandiglio” (Codice Meccanografico: PSIC83800T), di cui si propone la nuova denominazione “I.C. Fano 3”, mediante:

b) Attribuzione alla sua competenza della scuola dell’infanzia “Collodi” di Gimarra per ovvi motivi di continuità territoriale. La zona ad essa attribuita, infatti, corrisponde a quella assegnata alla scuola primaria “A. Gandiglio”;

Trasferimento presso l’edificio di Piazzetta “Grimaldi” di due corsi di scuola primaria provenienti da “L. Rossi” con conservazione di parte del territorio attualmente di sua competenza;

Attribuzione alla sua competenza della scuola primaria a tempo pieno “D. Raggi” per continuità territoriale con la primaria “F. Gentile” già gestita dall’attuale I.C. “A. Gandiglio”;

Attribuzione alla sua competenza della scuola dell’infanzia “Vagocolle” per continuità orizzontale e verticale con la scuola primaria a t. p. “D. Raggi”;

Attribuzione alla sua competenza della scuola dell’infanzia comunale “P. Manfrini” per continuità orizzontale e verticale con la scuola primaria “F. Gentile”;

c) Attribuzione della gestione della scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” dall’I.C “A. Gandiglio” all’Amministrazione Comunale per valorizzare la continuità verticale con la sezione di raccordo “Lisolachenoncé”, avente sede nel medesimo edificio, e con la scuola comunale dell’infanzia “Il Quadrifoglio” e, insieme ad essa, con la scuola primaria “M. Montessori” attribuita alla gestione dell’I.C. Fano 4”;

− Conferma dell’assetto dell’I.C. “Fano Nuti” (Codice Meccanografico: PSIC829003), di cui si propone la nuova denominazione “I.C. Fano 1”, in quanto la sua organizzazione corrisponde perfettamente al principio di continuità orizzontale e verticale che ispira la riorganizzazione del dimensionamento scolastico;

Conferma dell’assetto dell’I.C. “Faà di Bruno” (Codice Meccanografico: PSIC83300P), di cui si propone la nuova denominazione “I.C. Fano 5”, in quanto il territorio di sua competenza costituisce, anche da punto di vista

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topografico, un “unicum” difficilmente modificabile. L’I.C. non raggiunge la soglia di 1.000 utenti, come previsto dalla Legge n. 111 del 15.07.11, ma, un eventuale intervento di dimensionamento dell’I.C., non potrà essere affrontato se non in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Mondolfo o con quella di S. Costanzo.

Le modifiche da apportarsi all’attuale organizzazione delle Istituzioni Scolastiche vengono dettagliatamente illustrate negli allegati A) “prospetto situazione attuale” e B) “prospetto situazione derivante dall’attuazione del Piano di dimensionamento dall’a.s. 2012-13” , e supportate dagli allegati C) “Pianta dimensionamento stato attuale” e D) “Pianta dimensionamento dal 2012-13”.

02/05/2011 PROVV. 864 ATTRIBUZIONE ALLA DOTT. PEZZOLESI LA

RESPONSABILITA' DEL PROCED.SUL DIMENSIONAMENTOSi provvede ad assegnare alla dott.ssa Paola Pezzolesi il procedimento relativo alla revisione del dimensionamento scolastico;- di istituire un gruppo di lavoro per coadiuvare la dott.Pezzolesi costituito da :Fiorella Romani, Gisella Fabbri, Gloria Riberti

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

23.10 SETT. 10° - SERV. CULTURA TURISMO E SPORT

Responsabile: GIOVANELLI FRANCESCO fino al 30.06.2011 GIAMMARCHI CLAUDIA dal 01.07.2011 al 30.09.2011

MOSCIATTI GRAZIA dal 01.10.2011

A.P.O.: CERETI LIDE (Attività Culturali) fino al 30.09.2011

A.P.O.: GIAMPAOLI MAURO (Turismo) fino al 30.09.2011

Referente Politico: MANCINELLI FRANCO (Cultura) ANTOGNOZZI SIMONE (Sport)

SANTORELLI ALBERTO (Turismo)

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RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA

OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA CORTE MALATESTIANA

OB.03 INIZIATIVE IN COLLABORAZ. CON ALTRI ENTI E ASSOC.CULTURALI: FANO JAZZ BY THE SEA ,CONCERTI D'ORGANO,MUSICA A CORTE

OB.04 SISTEMA UNIFICATO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI FANO

OB.05 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ACQUISIZIONE FONDO MILLEVOCI

OB.06 RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2008 PER LA MEDIATECA COMUNALE

OB.07 STAMPA DEL 3° NUMERO "I QUADERNI DEL MUSEO"

OB.08 INCONTRI CON IL PUBBLICO ED EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO

OB.09 COLLABORAZIONE COMUNE/ASSOC. SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI COM.LI E SOSTEGNO NELL'ORGANIZZ. DI MANIFESTAZIONI

OB.10 REVISIONE ED AGGIORNAM. REGOLAMENTO COM.LE PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-REGOLAMENTO USO PISCINE

OB.11 ACCOGLIENZA TURISTICA-REALIZZAZIONE FESTA DEL MARE,BANDIERA BLU,4 CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARI

OB.12 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO - TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI

OB.13 GESTIONE DISTRETTO TURISTICO DI FANO MARCABELLA (EX STL)

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OB.01 CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA (1880)

Descrizione:Celebrazioni con il seguente programma di iniziative: 10/3/2011 seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Fano, presso il Teatro della Fortuna, con la partecipazione delle autorità civili, militari religiose e rappresentanza delle scuole della città ed intervento del dott. Michele d'Andrea funzionario del Quirinale;16.03.2011 Notte del Tricolore: pomeriggio manifestazione in piazza XX Settembre con canti e letture delle scuole della città; sera: Concerto di musiche verdiane dell'Orchestra "G. Rossini" presso il Teatro della Fortuna.Museo Civico Malatestiano: mostra di armi, divise, medaglie, bandiere, quadri e documenti vari sul Risorgimento.Biblioteca Federiciana: mostra documenti dell'Archivio di Stato, dell'Archivio Diocesano e della Bioblioteca Federiciana relativi al periodo dell'Unità d'Italia.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo ALTRE ATTIVITA' CULTURALICentro di Responsabilità 23.10.10 U.O. FONDAZIONE TEATRO - ATTIVITÀ CULTURALIBilancio Pluriennale 05.03 ATTIVITA' CULTURALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazione R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Eventi R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Rendicontazione R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

0,00

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INDICATORI:N. spettatori eventi Celebrazione 150° anniversario d'ItaliaMonitoraggio Dal 10/03/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 2.500,00 a 1.800,00Valore Critico Da 1.799,00 a 1.000,00Peso 20,00Stato Attuale

2.396,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Organizzazione e gestione

Cap. 1052.311.01 € 11.000,00 Cap. 1052.329.01 €. 2.800,00

Importo Stanziato 13.800,00€ 11.000,00 1052.311.01 - Concerto - Collaborazioni con scuole

€ 2.800,00 1052.329.01 Spese relative all'organizzazione di eventi espositivi anche in collaborazione con altri Enti.

Importo Impegnato 13.776,86Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 957.001.00.00.00 Dott.D.Andrea Michele:inc.relatore per evento 10/3/2011

rel.organizzazione celebrazioni per il 150°anniversario dell'Unita' d'Italia

780,00

2011 957.000.00.00.00 Impegno di spesa per organizzazione celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

10.196,86

2011 932.000.00.00.00 Mostra "Memorie risorgimentali dal Museo civico di Fano", Palazzo De Cuppis, 17 marzo - giugno 2011.

2.800,00

RISORSE UMANERisorse Previste 8,00Risorse Utilizzate Panaroni Patrizio - Baldarelli Giuseppe - Tomassoni Giuseppina - Pozzi Raffaella -

Mignani PatriziaNote M.Pia Vecchione (in pensione a far data 01.04.2011), Glauco Faroni (trasferito

all'ufficio anagrafe dal 01.03.2011) , Rita Vagnini (in pensione a far data 01.06.2011)

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLA ATTIVITA' SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E DI FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Tutti gli eventi programmati si sono svolti con notevole successo di pubblico, in particolare:10.03.2011 – Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Fano presso il Teatro della Fortuna con la presenza delle autorità civili, militari e religiose e rappresentanze delle scuole della città, particolarmente apprezzato l'intervento del dott. Michele D'Andrea funzionario del Quirinale. Spettatori n. 550.16.03.2011 – Pomeriggio manifestazione in Piazza XX Settembre e Teatro della Fortuna, delle scuole della città e la sera presso il Teatro della Fortuna concerto di musiche verdiane del Coro del Teatro della Fortuna Mezio Agostini. Spettatori n. 98216.03.2011/26.06.2011 – Mostra “Memorie risorgimentali del Museo civico di Fano presso il Palazzo De Cuppis. Visitatori n.864Complessivamente gli eventi suindicati hanno registrato la presenza di n. 2.396 spettatori.

23/02/2011 DET. 378 IMP. DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI PER

IL 150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIASi determina di impegnare la somma di € 11.000 al Cap.1052.311.01 per organizzazione Celebrazioni 150 Unità d'Italia e di affidare per € 1.000 al Dott. Michele D'Andrea l'incarico di relatore per l'evento del 10.03.2011.

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OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA CORTE MALATESTIANA

(1881)

Descrizione:1) La Bellezza salverà il mondo: progetto finalizzato alla promozione della lettura, in particolare tra i giovani; nel 2011 sono previsti letture drammatizzate da un classico della letteratura mondiale nonché letture e dibattiti sul tema della democrazia tratto da un racconto di Sebastiano Vassalli oltre ad iniziative inerenti la poesia e in collaborazione con le scuole. Si prevedono n. 5 incontri e 6 letture.2) La Lunga Estate degli anni 60: Organizzazione di concerti, presentazioni di libri, incontri, conferenze, raduni tematici in diverse sedi della città. Si prevedono n. 6 incontri e 1 concerto.3) Stagione estiva presso la Corte Malatestiana: presso la Corte Malatestiana nel periodo estivo (luglio - agosto) sono previsti spettacoli con coinvolgimento di artisti emergenti. Si prevedono un concerto e 1 spettacolo di prosa.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 14,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo ALTRE ATTIVITA' CULTURALICentro di Responsabilità 23.10.10 U.O. FONDAZIONE TEATRO - ATTIVITÀ CULTURALIBilancio Pluriennale 05.03 ATTIVITA' CULTURALIProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazioni eventi: La Bellezza salverà il mondo (n.11), La Lunga Estate degli anni 60 (n. 7), Stagione Estiva Corte Malatestiana (n.2)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XGestione eventi La Bellezza salverà il mondo (da mar. a mag.-da ott. a dic.) R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XGestione eventi La Lunga Estate degli anni 60 R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

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Gestione eventi Stagione Estiva Corte Malatestiana R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

Rendicontazione incassi e presenze R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X0,00

INDICATORI:Presenze spettatori a "La bellezza salverà il mondo"Monitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 2.500,00 a 1.500,00Valore Critico Da 1.499,00 a 800,00Peso 10,00Stato Attuale

6.000,00

Presenze spettatori a "La lunga estate degli anni '60"Monitoraggio Dal 01/06/2011 al 31/07/2011Valore Ottimale Da 5.000,00 a 3.000,00Valore Critico Da 2.999,00 a 1.500,00Peso 10,00Stato Attuale

6.000,00

Presenze spettatori a "Stagione estiva Corte Malatestiana"Monitoraggio Dal 01/07/2011 al 31/08/2011Valore Ottimale Da 1.500,00 a 1.000,00Valore Critico Da 999,00 a 600,00Peso 10,00Stato Attuale

1.024,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato Importo Accertato

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SPESEDescrizione Organizzazione, gestione e promozione

Cap. 1052.312.01 € 39.000 La bellezza salverà il mondo Cap. 1052.318.01 € 34.000 La lunga estate degli anni '60Cap. 1052.318.01 € 19.000 Stagione estiva presso la Corte Malatestiana

Importo Stanziato 92.000,00€ 39.000,00 1052.312.01 Spese diverse per l'organizzazione di iniziative culturali promosse

direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia E. 5.000 - La Bellezza salverà il mondo E. 39.000 - Fano Film Festival E. 8.000 - Concerti d'Organo E. 7.000 - collaborazioni varie E. 2.000.

€ 53.000,00 1052.318.01 Spese artistiche ed organizzative per la realizzazione delle varie iniziative: Cori Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000 - Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni '60 E. 34.000 - Concerti estivi E. 19.000.

Importo Impegnato 84.450,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1560.000.00.00.00 Progetto culturale "La bellezza salverà il mondo" - 2° parte 2011. 20.650,00

2011 994.000.00.00.00 Progetto culturale "La bellezza salverà il mondo" - 1° parte 2011. 13.200,00

2011 994.001.00.00.00 Compenso ai relatori del progetto culturale "La bellezza salverà il mondo" - 1° parte 2011.

1.100,00

2011 1279.003.00.00.00 Anticipazione economale per il progetto culturale "La lunga estate degli anni 60" periodo 7/7 - 11/7/2011.

1.345,80

2011 1336.000.00.00.00 Organizzazione di n. 2 Concerti Estivi in data 21/7 e 3/8/2011. 15.500,00

2011 1279.001.00.00.00 Incarichi professionali per progetto culturale "La lunga estate degli anni 60" periodo 7/7 - 11/7/2011.

4.500,00

2011 1279.000.00.00.00 Progetto culturale "La lunga estate degli anni 60" periodo 7/7 - 11/7/2011.

22.179,20

2011 1279.002.00.00.00 Prestazioni occasionali per progetto culturale "La lunga estate degli anni 60" periodo 7/7 - 11/7/2011.

5.975,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Tomassoni Giuseppina - Panaroni Patrizio

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO" E DI RENDICONTARE GLI INCASSI E LE PRESENZE DELLO STESSO.

RELAZIONE AL 31.12.2011La parte autunnale del progetto “la Bellezza salverà il mondo” si è sviluppata sulla lettura di uno dei più grandi e tormentati romanzi di fine Ottocento e inizio Novecento: Alla Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust (Auteuil, Paris 1871 – Paris 1922).Un pubblico numeroso ed entusiasta ha assistito alle letture dei brani selezionati dal prof. Gualtiero de Santi, docente all'Università degli Studi di Urbino; il coordinamento è di Marco Florio.I primi due appuntamenti si sono svolti in salotti di palazzi gentilizi fanesi, in genere chiusi al pubblico e aperti per l'occasione, che hanno fatto da cornice ideale, dato che gran parte del romanzo è ambientata nei salotti della Belle Epoque.Gli incontri sono stati aperti da una introduzione in lingua da parte di una madrelinguista, Ghislaine Joly, ed è stato previsto un accompagnamento musicale alla viola di Cecilia Biondini.Il terzo incontro è stato ospitato nell'Aula Magna del Liceo Artistico Apolloni di Fano, (Palazzo Marcolini), dove gli studenti hanno curato per l'occasione l'allestimento scenografico, attivando una significativa collaborazione e compartecipazione all'iniziativa.Due appuntamenti sono stati riservati agli studenti di alcune Scuole Superiori della città, in questo caso alla lettura da parte delle attrici è seguito un interessante dibattito animato dal Prof. Gualtiero De Santi.I 6 incontri si sono svolti a partire dal 26 novembre 2011 sino al 19 dicembre 2011.Le presenze registrate nei 6 incontri sono state circa 900 di cui 150 studenti.Tutti gli incontri erano ad ingresso gratuito.

18/11/2011 DET. 2314 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "LA

BELLEZZA SALVERA' IL MONDO"-2° PARTE 2011Approvata la spesa di € 3.500 da imputare al cap. 1052.312.01per integrare l'impegno relativo alla seconda parte del progetto anno 2011 per necessità inerenti il completamento delle iniziative programmate.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SUGLI EVENTI CHE SI SONO GIA' TENUTI ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DI FORNIRE I DATI DEI RELATIVI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011PROGETTO “LA BELLEZZA SALVERA' IL MONDO”La prima parte del progetto si è sviluppata da marzo a ottobre 2011 nei seguenti segmenti:Progetto Scire – Musica e Poesia: - 05.02.2011 – Concerto presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna; performance poetica-pianistica a cura di Claudio D'Antoni.- 14.03.2011 – Lettura concerto presso la Sala Verdi con la poetessa Giovanna Rosadini e il musicista Maurizio Barbetti.- 22.02.2011 – Incontro con il critico letterario Davide Monda presso la sala Ipogea della Mediateca Montanari.- 26.03.2011 – Lettura concerto presso la Sala Verdi con il poeta Claudio Recalcati e i musicisti Jan Gambini e Giacomo Dominici;- 9.04.2011 – Concerto del poeta Umberto Fiori e chitarrista Luciano Margorani presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna;Per i cinque appuntamenti suindicati si sono registrate n. 800 presenze.

Incontri nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Fano, Lucrezia, Saltara e Montemaggiore con poeti e musicisti: in tutto n. 6 appuntamenti per un totale di 1380 alunni partecipanti.- 19.05.2011 – incontro finale e chiusura del progetto in P.zza XX Settembre con la partecipazione di circa 720 alunni.- Lettura del romanzo “Il grande Meaulnes” presso la Sala Ipogea della Mediateca Montanari: n. 5 Incontri che hanno registrato 420 presenze.

Gruppo di letturaIl progetto si è sviluppato, sino al 31/10/2011, in n. 3 incontri presso la Mediateca Montanari con la partecipazione di scrittori e critici letterari (Vito Bonito, Maurizio Gezzi, Massimo Canalini) e la partecipazione di circa 150 spettatori.

Banda del libroLetture del testo “Le tigri di Mompracem” di E. Salgari nei parchi di Bellocchi, Fenile, Cuccurano, S. Orso e Mediateca Montanari per un totale di 7 incontri (dal 20 giugno al 10 luglio 2011) e un totale di 900 presenze.

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Borghi ad Arte - 19/06/2011 – S. Angelo in Ferriano- Mostra d'arte collettiva dei laboratori di pittura del Circolo “A. Bianchini”, Università dei Saperi e Cooperative Sociali Crescere e Labirinto.- Concerto del trio Les Fleurs

- 26/06/2011 – Borgo La Luca- Mostra d'Arte dello scultore Enzo Torcoletti e del pittore Gianni Calcagnini- Concerto “Tzigano Jazz”

Totale presenze dell'iniziativa “Borghi ad Arte” n. 480

04.10.2011 – Presentazione del volume “Il libro segreto di Dante” di Francesco Fioretti presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Spettatori 17011.10.2011 – Presentazione del volume: “Fantastidudine” presso la Mediateca Montanari. Presenze n. 80.

Complessivamente al 31.10.2011, i vari segmenti del progetto “La Bellezza salverà il mondo” hanno visto la presenza di circa 5.100 spettatori.

PROGETTO “LA LUNGA ESTATE DEGLI ANNI '60”Gli eventi previsti si sono svolti nel periodo dal 7 all'11 luglio 2011, in particolare:07/07/2011 – Incontro con Umberto Piersanti “Un testimone degli anni '60” presso il Bastione Sangallo;07/07/2011 – Concerto de “Le Rimmel” al Lido di Fano;08/07/2011 – Incontro con Massimo Raffaeli “Romanzi e antiromanzi” presso il Bastione Sangallo;08/07/2011 – Concerto dei “60's Experience” al Lido di Fano;09/07/2011 – Incontro con Franco Loi e Gualtiero De Santi “Da bambino il cielo” “Il parlar Franco n. 10” presso il Bastione Sangallo;09/07/2011 – Conferenza a tre voci sul beat italiano al Lido di Fano;09/07/2011 – Concerto di Gene Guglielmi e “I Tubi Lungimiranti” al Lido di Fano;11/07/2011 – Tavola rotonda sulle dinamiche della musica beat presso il Ristorante Calamara di Fano;

Complessivamente è stata stimata una partecipazione totale di oltre 6.000 spettatori

PROGETTO “STAGIONE ESTIVA CORTE MALATESTIANA”Il progetto si è sviluppato nella realizzazione dei seguenti eventi:

21.07.2011 – Corte Malatestiana: spettacolo musicale “La Minaccia dell'Erbaccia”, regia e adattamento di Aldo Castellani. Spettatori n. 384.

03.08.2011 – Teatro della Fortuna: spettacolo “Clitennestra” di Marguerita Yourcenar con Anita Bartolucci preceduto in data 2.08.2011 da un incontro sul tema “Il mito greco e la figura di Clitennestra” presso la piazzetta del Teatro. Spettatori complessivi n. 305.

04.09.2011 – Teatro della Fortuna: spettacolo di Teatro Danza “L'Amore è luce” tratto dall'opera “La Bottega dell'orefice” di Karol Woytjla; spettatori n. 335.

Complessivamente il progetto ha visto la presenza di 1024 spettatori.

06/07/2011 DET. 1416 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE N. 2

CONCERTI ESTIVIApprovata la spesa di € 19.000 da imputare al cap. 1052.318.01 per l'organizzazione di n. 2 concerti estivi da tenersi in data 21.07 presso la Corte Malatestiana e in data 03.08 presso il Teatro della Fortuna.

23/06/2011 DET. 1316 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CULTURALE LA

BELLEZZA SALVERA' IL MONDO -2° PARTEImpegnata la somma di € 19.000 al cap. 1052.312.01 per sostenere la seconda parte del progetto.

07/06/2011 G.C. 251 ORGANIZZ. MANIFESTAZ. CULTURALI E TURISTICHE

"NOTTE BIANCA", "LA LUNGA ESTATE ANNI 60", ECApprovata la realizzazione dell'edizione 2011 della "Notte Bianca", de "La lunga estate degli anni '60", della "Fano dei Cesari" e della "Notte Bianca di Marotta", dando mandato all'Ente Manifestazioni ed all'Ente Carnevalesca di collaborare con l'ufficio Turismo quali enti realizzatori degli e eventi "Notte Bianca" e "Fano dei Cesari".

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03/06/2011 DET. 1166 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO LA LUNGA ESTATE ANNI 60

Si determina di approvare la spesa di € 34.000 al Cap.1052.318.01 e di affidare per l'importo di € 9.250 incarichi di collaborazione (di cui e 4.500 incarichi professionali ed € 4.750 prestazioni occasionali).

21/03/2011 DET. 532 PROGETTO CULTURALE LA BELLEZZA SALVERA' IL

MONDO- 1° PARTESi determina di approvare la spesa di € 20.000 per l'organizzazione della manifestazione imputandola al Cap. 1052.312.01 e di affidare incarichi di collaborazione per € 10.000.

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OB.03 INIZIATIVE IN COLLABORAZ. CON ALTRI ENTI E ASSOC.CULTURALI: FANO JAZZ BY THE SEA ,CONCERTI D'ORGANO,MUSICA A CORTE

(1882)

Descrizione:L'obiettivo si articola in 3 progetti e precisamente: Festival Fano Jazz By The Sea edizione 2011: Festival di musica Jazz di importante e consolidata dimensione nazionale ed internazionale che viene realizzato in collaborazione con la Coop. Fano Jazz Network e comprende una settimana di spettacoli alla Corte Malatestiana , Marina dei Cesari e altre sedi;Concerti d'organo: sono previsti n. 4 Concerti d'organo presso la Chiesa di S.M. Nuova, nel 2011 si celebra la 50° edizione della manifestazione che vedrà anche la pubblicazione di un volume dedicato;Musica a Corte. Progetto di concerti e opere liriche presso la Corte Malatestiana o altre sedi: precisamente è previsto un concerto itinerante in tre atti nel Centro Storico di Fano il 21 giugno, giornata dedicata alla Festa Europea della musica; altri due appuntamenti, previsti per il 2 e il 22 luglio saranno attinenti ai 2 campi in cui si suddivide la grande musica, la lirica e il sinfonico.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo ATTIVITÀ MUSICO-TEATRALICentro di Responsabilità 23.10.10 U.O. FONDAZIONE TEATRO - ATTIVITÀ CULTURALIBilancio Pluriennale 05.03 ATTIVITA' CULTURALIProgramma di Mandato ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazioni eventi: Fano Jazz by The Sea (n. 14), Concerti d'Organo (n. 4), Musica a Corte (n. 3)

R Previsto

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Assistenza agli eventi Fano Jazz by The Sea R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Assistenza agli eventi Concerti d'Organo R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Assistenza agli eventi Musica a Corte R Previsto

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

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Rendicontazione incassi e presenze R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

0,00

INDICATORI:Presenze spettatori "Fano Jazz by the Sea"Monitoraggio Dal 01/07/2011 al 31/07/2011Valore Ottimale Da 4.000,00 a 2.000,00Valore Critico Da 1.999,00 a 1.000,00Peso 10,00Stato Attuale

7.506,00

Presenze spettatori a "Concerti d'organo"Monitoraggio Dal 01/08/2011 al 31/08/2011Valore Ottimale Da 1.500,00 a 1.000,00Valore Critico Da 999,00 a 500,00Peso 10,00Stato Attuale

1.320,00

Presenze spettatori a "Musica a Corte"Monitoraggio Dal 01/06/2011 al 31/07/2011Valore Ottimale Da 2.200,00 a 1.500,00Valore Critico Da 1.499,00 a 1.000,00Peso 10,00Stato Attuale

1.880,00

Eventi con ingresso a pagamento (Fano Jazz e Musica a Corte)Monitoraggio Dal 01/07/2011 al 31/07/2011Valore Ottimale Da 9,00 a 7,00Valore Critico Da 6,00 a 5,00Peso 5,00Stato Attuale

8,00

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Eventi in collaborazione con altri Enti con ingresso gratuitoMonitoraggio Dal 01/06/2011 al 31/08/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 14,00Valore Critico Da 15,00 a 16,00Peso 5,00Stato Attuale

14,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Collaborazioni

Cap. 1052.505.01 € 70.000 Fano Jazz by the sea Cap. 1052.312.01 € 7.000 Concerti d'organoCap. 1052.318.01 € 25.000 Musica a Corte

Importo Stanziato 102.000,00€ 7.000,00 1052.312.01 Spese diverse per l'organizzazione di iniziative culturali promosse

direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia E. 5.000 - La Bellezza salverà il mondo E. 39.000 - Fano Film Festival E. 8.000 - Concerti d'Organo E. 7.000 - collaborazioni varie E. 2.000.

€ 25.000,00 1052.318.01 Spese artistiche ed organizzative per la realizzazione delle varie iniziative: Cori Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000 - Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni '60 E. 34.000 - Concerti estivi E. 19.000.

€ 70.000,00 1052.505.01 Contributo all'Associazione Fano Jazz Club per la realizzazione del Festival "Fano Jazz By The Sea" edizione 2011.

Importo Impegnato 101.975,04Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1337.000.00.00.00 Concerti Internazionali d'organo in Santa Maria Nuova. Edizione

2011.6.100,00

2011 1337.001.00.00.00 Anticipazione economale per concerti internazionali d'organo in Santa Maria Nuova. Edizione 2011.

875,04

2011 1278.000.00.00.00 Collaborazione con l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” di Pesaro e con il Coro del Teatro della Fortuna “M. Agostini” per la realizzazione del progetto MUSICA a CORTE 2011.

25.000,00

2011 1272.000.00.00.00 Concessione di un contributo alla Coop. Fano Jazz Network per l'organizzazione e la gestione del Festival "Fano Jazz by the Sea", edizione 2011.

70.000,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Tomassoni Giuseppina

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE INIZIATIVE PROGRAMMATE, IN PARTICOLARE SE E' STATA EFFETTUATA LA RENDICONTAZIONE DELLE PRESENTE E DEGLI INCASSI. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011FESTIVAL FANO JAZZ BY THE SEA EDIZIONE 2011Il Festival si è svolto regolarmente come da programma artistico concordato con il Comune.Come previsto dalla convenzione in essere con l'Associazione Fano Jazz Club il Comune ha provveduto direttamente a: spedizione materiale promozionaledirezione di palcoscenico e impianti illuminotecnicisorveglianza e VV.F.biglietteria e personale di salaportineriapulizieadempimenti inerenti il D.Lgs 81/2008verifiche in merito agli adempimenti SIAE ed ENPALSIl Festival si è sviluppato in 8 giornate (dal 21/7 al 31/7/2011) e si sono esibiti 35 musicisti provenienti da 16 nazioni.Sono stati presenti 2706 spettatori paganti e n. 4800 spettatori ad ingresso gratuito per un totale di 7506 presenze di cui il 20% pervenute da fuori comune.

CONCERTI INTERNAZIONALI D'ORGANO Edizione 2011Giunta quest'anno alla 50° edizione, la pregevole iniziativa preceduta dalla presentazione del volume stampato per l'importante ricorrenza, si è svolta presso la Chiesa di S.M. Nova in Fano in data 5/8 – 12/8 – 19/8 e 26/8/2011 ed ha vista la presenza di organisti di massimo livello internazionale provenienti da Germania, Israele, Danimarca e Inghilterra.Complessivamente la presentazione del volume e i concerti sono stati seguiti da circa 1320 spettatori.

MUSICA A CORTE edizione 2011Questo progetto si è sviluppato, come programmato, nei seguenti appuntamenti:1) Festa Europea della Musica – Concerto itinerante in 3 atti - 21 giugno, ore 19,30 Palazzo Castracane / ore 20,30 Chiesa di San Paterniano / ore 21,30 Bastione SangalloInterpreti- Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini- Roberto Molinelli, direttore- Mirca Rosciani, pianoforteIl concerto proponeva un viaggio nei luoghi e nel tempo. Tre location per tre periodi estetici differenti, il Coro del Teatro della Fortuna interprete del tutto. Dalla musica del '600 a Palazzo Castracane al classicismo viennese a S. Paterniano per concludere con musical al Sangallo.2) Lirica sotto le stelle - 2 luglio, ore 21,15 – Corte MalatestianaInterpreti:Orchestra Sinfonica G. Rossini;Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini;Roberto Molinelli, direttore;Anna Maria Chiuri, mezzosoprano;Musiche di G. Verdi, G. Donizetti, P. Mascagni, G. Bizet;Il Concerto è stato caratterizzato da uno strepitoso tutto esaurito; il pubblico ha apprezzato il programma popolare proposto ed in particolare il mezzosoprano Anna Maria Chiuri.3) Concerto de Aranjuez- 18 luglio ore 21,15 – Corte MalatestianaInterpreti:Orchestra Sinfonica G. Rossini

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Massimo Taddia, direttoreRoberto Tascini, chitarraQuartetto EOSMusiche di J. Rodrigo, M. De FallaIl concerto ha registrato grande apprezzamento da parte del pubblico.4) Stabat mater di Luigi Boccherini- 7 ottobre ore 21,15 – Pinacoteca ex Chiesa San DomenicoInterpreti:Denia Mazzola Gavazzeni, sopranoDaniele Agiman, direttoreOrchestra Sinfonica G. Rossini, ensemble d'archiL'ultimo appuntamento ha visto l'esecuzione di un capolavoro della musica sacra in un luogo dedicato alla conservazione di opere pittoriche dello stesso genere.

Complessivamente il progetto “Musica a Corte 2011” ha registrato la presenza di circa 1880 spettatori ed il coinvolgimento di 169 professionisti tra direttori, solisti, professori d'orchestra e coristi.Si sono svolti complessivamente n.8 eventi con ingresso a pagamento (Fano Jazz e Musica a Corte) e n. 14 eventi con ingresso gratuito.

11/07/2011 DET. 1448 CONCERTI INTERNAZIONALI D'ORGANO IN S. MARIA

NOVA EDIZIONE 2011Impegnata la somma di € 7.000 al cap. 1052.312.01 per collaborare all'organizzazione della 50° edizione dei Concerti d'Organo presso la Chiesa di Santa Maria Nova, promossa dalla Comunità dei Frati Minori della chiesa.I concerti si terranno nei giorni 5,12,19 e 26 agosto.

15/06/2011 DET. 1248 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL COOP.FANO JAZZ

NETWORK PER ORGANIZZ. FANO JAZZ BY THE SEAAssegnato contributo di € 70.000 alla Coop. Fano jazz Network per la gestione e l'organizzazione dell'edizione 2011 del Festival Fano Jazz By the Sea, da imputare al cap. 1052.505.01.

07/06/2011 DET. 1180 COLLABORAZIONE CON L'ORCHESTRA ROSSINI E IL

CORO AGOSTINI PER IL PROGETTO MUSICA A CORTEStabilita collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e il Coro del Teatro della Fortuna Agostini per la realizzazione dell'iniziativa "Musica a Corte 2011" assumendo direttamente le spese relative a parte dei costi artistici e impegnata la somma di € 25.000 al cap. 1052.318.01.Il progetto comprende le seguenti iniziative:21.06 Festa Europea della Musica-concerto itinerante02.07 Lirica sotto le stelle-Corte Malatestiana18.07 Concierto de Aranjiuez-Corte Malatestiana07.10 Stabat Mater-Pinacoteca ex Chiesa di San Domenico

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OB.04 SISTEMA UNIFICATO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI FANO

(1883)

Descrizione:Interventi straordinari sul patrimonio (emeroteca, fondi storici, donazioni)Gruppo di lavoro costituito con provvedimento n. 329 del 15.02.2011 del Direttore Generale:Dirigente competente Dott. Francesco Giovanelli Direttore Mediateca Me.Mo. Dott. Danilo Carbonari Direttore Biblioteca Federiciana Dott.ssa Pia Vecchione Funzionario Mediateca Dott.ssa Valeria Patregnani Ingegnere LL.PP. Ing. Mariangela GiommiValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

85,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECACentro di Responsabilità 23.10.20 U.O. BIBLIOTECABilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione progetto strategico di massima con individuazione di linee-guida e principali ambiti di intervento da presentare all'Amministrazione

R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XEmeroteca: scelta degli scarti, valutazione stato di conservazione, catalogazione on line -1° stralcio: periodici locali - parte

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XCarta delle collezioni: costruzione utilizzando schedari storici e cataloghi topografici

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

Donazioni: valutazione dei documenti, scarto R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:N. ambiti di intervento individuatiMonitoraggio Dal 15/02/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 2,00Peso 10,00Stato Attuale

4,00

N. testate locali catalogateMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 3,00Valore Critico Da 4,00 a 2,00Peso 15,00Stato Attuale

0,00

N. volumi donati esaminatiMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 500,00 a 300,00Valore Critico Da 299,00 a 200,00Peso 15,00Stato Attuale

1.320,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato Importo Accertato

SPESEDescrizione Catalogazione e scarto

Cap. 1051.303.03 € 5.000

Importo Stanziato 5.000,00€ 5.000,00 1051.303.03 Spese diverse per il funzionamento della biblioteca.In particolare per:

sorveglianza, adesione al polo SBN, catalogazione e inventariazione, assistenza delle attrezzat. informatiche e della rete internet, sistemaz. depositi, manutenz. impianti e quanto altro necessario al funzionam. della biblioteca storica ed alla organizzazione della nuova mediateca.

Importo Impegnato

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RISORSE UMANE

Risorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Mariangela GiommiNote Gruppo di lavoro: Danilo Carbonari, Maria Pia Vecchione, Valeria Patregnani,

Mariangela Giommi, Marco Ferri (consulente Fondazione Federiciana)M. Pia Vecchione in pensione a far data dall'1.04.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

La seconda e la terza attività sono state considerate al 50% in quanto la prima delle due non è stata espletata nelle modalità previste e la seconda non è giunta a conclusione.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SUL LAVORO SVOLTO NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO INDICANDO SE SON STATI RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI PREFISSATI. FORNIRE I DATI DEFINITIVI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Gruppo di lavoroSi sono avute altre due riunioni del gruppo di lavoro nelle quali sono state definite le possibili collocazioni dei servizi bibliotecari che sono state messe in relazione con i necessari interventi edilizi. E' stata effettuata una prima stima dei costi delle attrezzature.Sono stati presi in esame 4 ambiti di intervento (indicatori): impianto antincendio, barriere architettoniche, spazi per depositi, ampliamento della sala di lettura.EmerotecaCome già relazionato alla data del 31.10.2011 si è ritenuto più urgente intervenire sui documenti dell'ex Rete Provinciale di Prestito ridefinendo il relativo indicatore. Si conferma che l'intervento è stato completato trattando tutti i 908 titoli.Carta delle collezioniNon ci sono aggiornamenti rispetto alla precedente relazione.DonazioniE' stata completata la catalogazione del lascito “Peconi” composto di 1320 volumi.Indicatori (definitivi)− N. ambiti di intervento individuati: 4− N. volumi trattati ex Rete Provinciale di Prestito (in sostituzione del numero delle testate locali catalogate): 908− N. volumi donati catalogati (lascito Peconi): 1320

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE QUALI ATTIVITA' SONO STATE SVOLTE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE, CONSIDERATO CHE NON RISULTANO IMPEGNATE LE SOMME PREVENTIVATE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il gruppo di lavoro costituito con provvedimento del Direttore Generale n. 329/2011 ha prodotto un progetto strategico di massima con individuazione di linee-guida sui principali ambiti di intervento (strutturali, organizzazione del personale, emeroteca e fondi), consegnato con nota P.G. n. 19891/2011. Successivamente il Gruppo di lavoro è stato modificato ed integrato. Si è svolto un primo incontro nel mese di ottobre che ha concentrato l'attenzione sugli aspetti strutturali. Si stanno elaborando indicazioni bibliotecarie sulla collocazione dei servizi per verificarne la compatibilità con i possibili interventi edilizi.

Emerotecasi è valutato lo stato di conservazione e le richieste di accesso ai documenti. Si è ritenuto quindi opportuno iniziare un processo di digitalizzazione partendo dai periodici locali. E' stato presentato un progetto alla Regione per il finanziamento di interventi (restauro e digitalizzazione) sul periodico locale “La Concordia”. Si è avviato lo studio delle opportunità e delle possibilità dello scarto dell'emeroteca nazionale, tenuto conto delle prescrizioni normative. Contestualmente si è ritenuto più urgente effettuare l'intervento di valutazione dello stato di conservazione con conseguente attivazione dello scarto e/o messa a magazzino dei 908 libri della ex Rete Provinciale di Prestito. Lo specifico indicatore (n. testate locali catalogate) andrebbe ridefinito.

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Carta delle collezionisi è avviato lo studio e si sta lavorando alla definizione del documento. L'elaborazione è particolarmente complessa in considerazione del fatto che i documenti catalogati on-line è soltanto di circa il 20%.

DonazioniPer le donazioni depositate da tempo era prevista una valutazione dei documenti e l'eventuale inserimento a catalogo di quanto ritenuto utile per le biblioteche. Tale attività è stata appena avviata con il lascito “Peconi” (1320 volumi). Entro il 31 dicembre 2011 saranno individuati i volumi da inserire a catalogo e quelli da destinare alla scarto.Sono in corso contatti per l'acquisizione di donazioni di notevole interesse (fondo Antonio Glauco Casanova). Per le donazioni correnti la valutazione viene fatta di volta in volta e i documenti ritenuti validi vengono messi subito a catalogo.

Risorse finanziarieNon è stato assunto specifico impegno di spesa perché alla realizzazione degli obiettivi hanno concorso, oltre ai dipendenti di ruolo del Comune, bibliotecari dipendenti del RTI che gestisce i servizi del Sistema Bibliotecario della Città di Fano i cui costi sono stati già inseriti nel contratto di servizio in vigore.

Risorse umaneIl gruppo di lavoro ha nel corso dell'anno subito delle modifiche. Non vi fa più parte Maria Pia Vecchione (cessazione rapporto di lavoro) mentre è stato integrato con Gianluca Cantiani (Comune di Fano), Harald Innerhofer, Matteo Orsini (consulenti Fondazione Montanari).

Indicatori: Ambiti di intervento individuati n. 6(ambiti definiti alla lettera B della relazione del G.d.L. Prot. n. 19891/11Volumi ex Rete Provinciale di Prestitto(sostituisce l'indicatore “testate locali catalogate”) n. 908

14/03/2011 NOTA P.G. 19891 DEL GRUPPO DI LAVORO RELATIVA A PROGETTO E

LINEE GUIDA

15/02/2011 PROVV. 329 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER

PROGETTO/OBIETTIVO POLO BIBLIOTECARIOIstituito gruppo di lavoro per la predisposizione e presentazione all'Amministrazione di un progetto/obiettivo per la costituzione di un Polo Bibliotecario.I componenti individuati sono: Dirigente competente Dott. Francesco GiovanelliDirettore Mediateca Dott. Danilo CarbonariDirettore Federiciana Dott.ssa Pia VecchioneFunzionario Mediateca Dott.ssa Valeria PatregnaniArchitetto LL.PP. Arch. Mariangela Giommi

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OB.05 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ACQUISIZIONE FONDO MILLEVOCI

(1884)

Descrizione:Adesione a progetti nazionali (Nati per Leggere), provinciali (Adotta l'Autore) e programmazione di diverse serie di iniziative finalizzate a promuovere la lettura. Condivisione di una piattaforma informatica a livello provinciale per l'acquisizione e il prestito dei documenti on-line. Acquisizione e catalogazione del fondo in lingue straniere dell'Associazione MillevociValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECACentro di Responsabilità 23.10.20 U.O. BIBLIOTECABilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Adotta l'Autore: visite guidate, incontri con autori, corsi R Previsto

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Nati per Leggere: letture in biblioteca, formazione insegnanti, formazione volontari (da gen. a mag.-da ott. a dic.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XSerie di incontri su temi specifici di poesia, scienza e-book (da gen. a mag.-ott.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Condivisione di un sistema operativo informatico comune e acquisizione di documenti on-line attraverso una piattaforma comune con il Sistema Bibliotecario Unificato della Provincia (da gen. a giu.-da nov. a dic.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acquisizione in comodato gratuito, catalogazione e collocazione a scaffale del fondo Millevoci

R Previsto

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

0,00

INDICATORI:N. classi coinvolte nel progetto "Adotta l'autore"Monitoraggio Dal 01/02/2011 al 31/05/2011Valore Ottimale Da 24,00 a 20,00Valore Critico Da 19,00 a 15,00Peso 10,00Stato Attuale

53,00

N. incontri di formazione effettuati per progetto "Nati per leggere"Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 25,00Valore Critico Da 24,00 a 15,00Peso 10,00Stato Attuale

27,00

N. serie di incontri effettuati in biblioteca su temi specificiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/10/2011Valore Ottimale Da 6,00 a 4,00Valore Critico Da 3,00 a 2,00Peso 10,00Stato Attuale

8,00

% file trasferiti per piattaforma comune con Sistema Bibliotecario Unificato della ProvinciaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/04/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 60,00Peso 10,00Stato Attuale

100,00

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Libri acquisiti da fondo Millevoci e catalogatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 800,00 a 600,00Valore Critico Da 599,00 a 400,00Peso 10,00Stato Attuale

782,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1051.303.03 € 8.000

Cap. 1051.310.01 € 2.000

Per il progetto Adotta l'autore le somme sono state impegnate sul cap. 1051.307.01Importo Stanziato 10.000,00€ 8.000,00 1051.303.03 Spese diverse per il funzionamento della biblioteca.In particolare per:

sorveglianza, adesione al polo SBN, catalogazione e inventariazione, assistenza delle attrezzat. informatiche e della rete internet, sistemaz. depositi, manutenz. impianti e quanto altro necessario al funzionam. della biblioteca storica ed alla organizzazione della nuova mediateca.

€ 2.000,00 1051.310.01 Convegni vari Mediateca.

Importo Impegnato 6.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1245.000.00.00.00 Integrazione della quota di partecipazione al progetto "Adotta

l'Autore" 2010/2011 per Mediateca Montanari - Memo .1.000,00

2011 1189.000.00.00.00 Impegno di spesa per partecipazione al progetto provinciale "Adotta l'Autore".

3.000,00

2011 1727.000.00.00.00 Partecipazione al progetto provinciale "Adotta l'Autore" 2011-2012 (+ imp. 2012/ 344).

1.210,00

2011 1569.000.00.00.00 Incarico all'Associazione Culturale Hamelin per la conduzione di un gruppo di lavoro e aggiornamento sulla letteratura per adolescenti rivolto a insegnanti e genitori per l'anno scolastico 2011/2012 (+ imp. 2012/132) .

790,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 6,00Risorse Utilizzate Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Bertini Rubens - Serra Orlando - Ciancaglini

Giuliana - Stefania BattistiNote Serra Orlando (in servizio dal 01/03/2011 P.G. 352 del 17/02/2011)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO, IN PARTICOLARE RIGUARDO AL PROGETTO "NATI PER LEGGERE". AGGIORNARE ANCHE IL RELATIVO INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Nati per leggereE' proseguita l'attività di lettura con altri 5 appuntamenti.E' proseguita anche l'attività di formazione che, oltre gli insegnanti, ha visto partecipare anche i pediatri e personale sanitario dell'Asur, con altri 5 incontri. Due appuntamenti del progetto di formazione attivato con l'associazione Hamelin sono slittati al 2012.Per quanto attiene alle altre attività non ci sono stati cambiamenti o aggiornamenti rispetto alla relazione precedente.Indicatori (definitivi):- N. incontri effettuati per progetto “Nati per Leggere”: 27

02/12/2011 DET. 2431 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL

PROGETTO "ADOTTA L'AUTORE" 2011-2012Determinato di partecipare al progetto "Adotta l'Autore" promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino ed avente quale partner tecnico -operativo l'associazione culturale "Le Foglie d'Oro" di Pesaro; incaricata l'associazione stessa per l'organizzazione e la gestione dele attività da svolgere nel Comune di Fano, ed in particolare l'attivazione di 2 incontri con autori non ricompresi nel programma generale, impegnando la somma complessiva di € 2.000 nel modo seguente:€ 1.210 al cap. 1051.307.01 del bilancio 2011€ 790 al cap. 1051.307.01 del bilancio 2012

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'OBIETTIVO ED EFFETTUATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE. FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011Adotta l'Autore: sono state effettuate le visite guidate, gli incontri con gli autori ed è stato realizzato un corso di scrittura creativa, con il coinvolgimento complessivo di 53 classi.

Nati per Leggere: sono state effettuate 17 letture in biblioteca; è in corso la formazione per il gruppo di lettori volontari (al momento 4 incontri); è prevista entro la fine del 2011 la formazione per gli insegnanti (da concordare con i servizi educativi).

Incontri: sono stati organizzati 2 appuntamenti pubblici sulla poesia, 2 sulla matematica e 4 sugli e-book. Sono inoltre state organizzate iniziative su altri temi.

Piattaforma provinciale: E' stato completato il trasferimento dei file sulla piattaforma software (Typo3) utilizzata dalla rete provinciale. E' anche stato sottoscritto l'accordo di collaborazione con la Provincia. L'attivazione del servizio di accesso ai documenti online (MediaLibraryOnLine) è a cura della Provincia stessa e dovrebbe avvenire all'inizio del 2012.

Fondo Millevoci: il fondo (782 documenti in lingue straniere) è stato acquisito in comodato gratuito, catalogato e collocato a scaffale. E' disponibile al prestito dal mese di giugno.Indicatori:N. 53 classi coinvolte nel progetto "Adotta l'autore";

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N. 21 incontri di formazione effettuati per progetto "Nati per leggere";N. 8 serie di incontri effettuati in biblioteca su temi specifici;100% file trasferiti per piattaforma comune con Sistema Bibliotecario Unificato della Provincia;N. 782 Libri acquisiti da fondo Millevoci e catalogati

25/10/2011 DET. 2108 INCARICO ALL'ASS. CULT. HAMELIN PER CONDUZ.

GRUPPO DI LAVORO SU LETTERATURA PER ADOLESC.Adesione all'attività proposta dall'Associazione Culturale Hamelin di Bologna per la realizzazione di n. 4 incontri per la conduzione di un gruppo di lavoro e aggiornamento rivolto ad insegnanti e genitori sulla letteratura per adolescenti da svolgersi nell'anno scolastico 2011/2012. La spesa di € 1.815 viene imputata per € 790 al cap. 1051.310.01 del bilancio 2011 e per € 1025 al medesimo capitolo del bilancio 2012.

01/06/2011 DET. 1149 IMPEGNO DI SPESA MEDIATECA MONTANARI

-INTEGRAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ADOTTA L'AUTORESi determina di rinnovare la partecipazione all'accordo di collaborazione promosso dalla provincia di Pesaro Urbino per la realizzazione del progetto Adotta l'Autore edizione 2010-2011, con l'integrazione e l'arricchimento delle iniziative programmate e con un'ulteriore finanziamento di € 1.000,00- di trasferire la propria quota di compartecipazione alla Comunità Montana dell'Alto e medio Metauro capofila del progetto per il 60% alla data di sottoscrizione dell'accordo e per il 40% diestro presentazione di relazione e rendiconti finali;- di imputare la spesa di € 1.000 al cap.1051.307.01 come quota di partecipazione al progetto provinciale "Adotta l'Autore" edizione 2010/2011

31/05/2011 G.C. 230 PROGETTO NATI PER LEGGERE. ADESIONE ALL'ACCORDO

DI COLLAB. TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATIDeliberato di aderire all'accordo di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni previste nel progetto provinciale "Nati per leggere" promosso dalla Provincia di Pesaro e di individuare la Mediateca Montanari quale servizio capofila all'interno del Comune.

24/05/2011 G.C. 218 MODIFICA DEL PEG 2011-PROGETTO ADOTTA L'AUTORE

2010-2011Ridotta assegnazione al cap. 1051.303.03 per € 1.000 ed incrementata l'assegnazione del cap. 1051.307.01 per pari somma.

18/05/2011 DET. 1030 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

PROVINCIALE ADOTTA L'AUTOREDeterminato di partecipare all'accordo di collaborazione promosso dalla Provincia di Pesaro per la realizzazione del progetto "Adotta l'autore" edizione 2010/2011 con una cifra di compartecipazione di € 3.000 da imputare al cap. 1051.307.01

29/03/2011 G.C. 113 SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTA' DI FANO. ADESIONE

ALL'ACCORDO DI COLLABORAZ. PROVINCIA DI PUDeliberato di aderire all'accordo di collaborazione per lo sviluppo dei servizi bibliotecari condivisi nella Provincia di Pesaro e Urbino, di approvare lo schema di accordo e di invitare il tavolo tecnico provinciale a prevedere modalità di attivazione e distribuzione della tessera unica del Polo tenendo conto della specifica realtà di Fano.

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OB.06 RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2008 PER LA MEDIATECA COMUNALE

(1885)

Descrizione:Predisposizione della documentazione indicata dalla società incaricata di elaborare il gap analysis. Partecipare all'audit. Elaborare la nuova documentazione per la richiesta della certificazione.Gruppo di lavoro costituito con provvedimento D.G. n. 194 del 28/01/2011.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo MEDIATECACentro di Responsabilità 23.10.35 U.O. MEDIATECABilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione documentazione per gap analysis R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Audit R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Elaborazione nuova documentazione £ Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

Invio richiesta di certificazione £ Previsto

X 10,00 %

Effettivo

0,00

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INDICATORI:N. documenti predisposti per gap analysisMonitoraggio Dal 09/01/2011 al 03/02/2011Valore Ottimale Da 11,00 a 10,00Valore Critico Da 9,00 a 8,00Peso 10,00Stato Attuale

11,00

N. risposte all'auditMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 20,00 a 15,00Valore Critico Da 14,00 a 10,00Peso 10,00Stato Attuale

19,00

N. documenti da produrre per certificazione ISOMonitoraggio Dal 07/03/2011 al 30/04/2011Valore Ottimale Da 1,00 a 5,00Valore Critico Da 6,00 a 10,00Peso 10,00Stato Attuale

5,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione La spesa è finanziata dalla Fondazione MontanariImporto StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Tancini Alessandra - Montesi DanielaNote Gruppo di lavoro: Dott. Danilo Carbonari ,Dott.ssa Valeria Patregnani -Dott.ssa

Alessandra Tancini e Dott.ssa Daniela Montesi (Controllo di Gestione)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE PER QUALE MOTIVO IL LAVORO DI PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE NON SIA STATO CONCLUSO DALLA SOCIETA' DI CONSULENZA ECM EUROPE. SI CHIEDE INOLTRE PERCHE' NON E' MAI STATO CONVOCATO UN INCONTRO CON IL GRUPPO DI LAVORO NOMINATO CON PROVV. 194 DEL 28.01.2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011La società di consulenza ECM Europe era stata incaricata dalla Fondazione Montanari di realizzare uno studio preliminare (gap analysis) per verificare quali fossero le carenze e individuare gli eventuali interventi per rendere conforme ai requisiti della norma EN UNI ISO 9001:2008 la mediateca Montanari. Con la presentazione del rapporto di gap analysis la società terminava il proprio rapporto di consulenza con la Fondazione Montanari. Come detto nella precedente relazione del 31.10.2011 “non si è proceduto all'elaborazione della nuova documentazione, e conseguente invio per la richiesta di certificazione, in considerazione del necessario supporto che dovrebbe essere fornito da consulenti esterni per i quali non sono previsti incarichi da parte dell'Ente”.In sostanza la richiesta di certificazione non è stata ritenuta una priorità, tenuto conto anche dei costi per un incarico di consulenza esterna. Ritengo che sempre per questa ragione non è stato convocato il gruppo di lavoro.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALL'OBIETTIVO SIANO STATE ESPLETATE NEI TEMPI PREVISTI E DI FORNIRE L'EVENTUALE RIFERIMENTO DELL'INVIO RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE. FORNIRE INOLTRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011E' stata predisposta tutta la documentazione richiesta dallo studio di consulenza e necessaria alla gap analysis.Successivamente lo stesso studio ha eseguito l'audit con la direzione della Mediateca a seguito del quale ha consegnato un rapporto dettagliato individuando specificatamente i punti critici che hanno necessità di implementazione (parte del progetto finanziata dalla Fondazione Montanari). Non si è proceduto all'elaborazione della nuova documentazione, e conseguente invio per la richiesta di certificazione, in considerazione del necessario supporto che dovrebbe essere fornito da consulenti esterni per i quali non sono previsti incarichi da parte dell'Ente.Indicatori:Documenti predisposti per gap analysis n. 11Risposte all'audit n.19Documenti prodotti per certificazione ISO n. 5

28/01/2011 PROVV. 194 MEDIATECA MONTANARI-COSTITUZ. GRUPPO DI

LAVORO PER ACQUISIZ. CERTIFICAZIONE ISO 9001Nominato gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto Gap Analysis per la certificazione ISO 9001 dei servizi della Memo.

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25/01/2011 G.C. 13 MEMO MEDIATECA MONTANARI-APPROVAZIONE PIANO AUDIT PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ISO 9001

Preso atto della proposta della Fondazione Montanari e di approvare il piano di audit ISO UNI EN ISO 9001:2008 predisposto dalla ECM Europe, incaricata dalla Fondazione Montanari a sua cura e spese.Autorizzato il Direttore Generale ad individuare e nominare apposito gruppo di lavoro che dovrà collaborare con la ECM Europe per l'effettuazione del progetto GAP Analysis al fine dell'ottenimento della certificazione ISO 9001.

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OB.07 STAMPA DEL 3° NUMERO "I QUADERNI DEL MUSEO" (1886)

Descrizione:Preparazione e stampa del 3° Quaderno del Museo contenente gli atti del convegno "MURUM DEDIT" sul Bimillenario delle Mura Augustee di Fano.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

70,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANOCentro di Responsabilità 23.10.30 U.O. MUSEOBilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Scelta degli argomenti e progettazione grafica R Previsto

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

Stampa e presentazione £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI:Schede segnaletiche e articoli di approfondimentoMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 7,00Valore Critico Da 6,00 a 4,00Peso 20,00Stato Attuale

9,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Cap. 0380.090.02 € 3.000 Acc. 593/2010 Sponsorizzazione Banca Pop. Valconca

Importo Stanziato

Importo Accertato 3.000,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2010 593.000.00.00.00 Contributo della Banca Popolare Valconca di € 3000,00 per la

realizzazione del 3° numero del Quaderno del Museo - (vedi imp.n. 2010/ 1929) -

3.000,00

SPESEDescrizione Cap. 1051.309.01 € 1.000 a carico del bilancio

Cap. 1051.309.01 € 3.000 Imp. 1929/2010 Sponsorizzazione Banca Pop. ValconcaImporto Stanziato 1.000,00€ 1.000,00 1051.309.01 Spese per attività promozionali del museo e pinacoteca.

Importo Impegnato 4.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1638.000.00.00.00 Attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale

museale.1.000,00

2010 1929.000.00.00.00 Assegnazione contributo della Banca Popolare Valconca di € 3.000,00 per la realizzazione del 3° numero del Quaderno del Museo (vedi acc.n. 2010/ 593) -

3.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 70%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE E' STATA EFFETTUATA LA STAMPA DEL QUADERNO E CON CHE TEMPISTICA. FORNIRE INOLTRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.12.2011In merito al presente obiettivo si comunica quanto segue:-sono stati impegnati sul bilancio 2010 € 2000,00, sul bilancio 2011 del museo € 1000,00 cui si sono aggiunti € 3000,00del contributo della Banca Valconca;-si è provveduto a raccogliere i contenuti del Quaderno elaborati dai vari studiosi, in particolare: i testi di contributi vari che vertono sui materiali conservati nel museo, i marmi della sezione archeologica, ultimi studi sulla Testa di Ottavia, le relazioni tecniche degli ultimi restauri effettuati su opere esposte nelle collezioni e di restauri di altro materiale facente parte del patrimonio storico artistico comunale (manufatti ceramici, bassorilievi, puteale marmoreo), le relazioni degli

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studiosi che hanno partecipato al convegno "Murum dedit";-si sono raccolte le immagini a corredo dei testi scritti;-lo studio grafico ha provveduto all'impaginazione dei testi e delle immagini fino ad ora pervenute;- il lavoro non è stato possibile ultimarlo come previsto entro il 31.12.2011 in quanto gli autori dei testi inseriti nella sezione Murum dedit stanno proseguendo la revisione e correzione delle bozze e si presume che tutto questo si protrarrà almeno sino alla metà del 2012.Per quanto riguarda l'indicatore il numero previsto di articoli di approfondimento è di almeno nove.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE E' STATA APPRONTATA LA STAMPA DEL 3° QUADERNO DEL MUSEO NEI TERMINI PREVENTIVATI E SE PER EFFETTUARLA E' STATO SUFFICIENTE IL CONTRIBUTO DELLA BANCA, CONSIDERATO CHE NON RISULTA IMPEGNATA LA SOMMA DI € 1.000 A CARICO DELL'ENTE INDICATA IN SEDE DI PDO INIZIALE. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011In merito al presente obiettivo si comunica quanto segue:-sono stati impegnati sul bilancio 2010 € 2000,00, sul bilancio 2011 del museo € 1000,00 cui si sono aggiunti € 3000,00 del contributo della Banca Valconca;-si è provveduto a raccogliere i contenuti del Quaderno elaborati dai vari studiosi, in particolare: i testi di contributi vari che vertono sui materiali conservati nel museo, i marmi della sezione archeologica, ultimi studi sulla Testa di Ottavia, le relazioni tecniche degli ultimi restauri effettuati su opere esposte nelle collezioni e di restauri di altro materiale facente parte del patrimonio storico artistico comunale (manufatti ceramici, bassorilievi, puteale marmoreo, materiale ligneo e pulpito di S. Pietro in Valle), le relazioni degli studiosi che hanno partecipato al convegno "Murum dedit";-si sono raccolte le immagini a corredo dei testi scritti;-lo studio grafico ha provveduto all'impaginazione dei testi e delle immagini fino ad ora pervenute (si è in attesa dell'ultimo testo elaborato dalla professoressa Purcaro).

09/12/2010 DET. 2632 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO BANCA POP. VALCONCA

DI € 3000 PER 3° NUMERO QUADERNO DEL MUSEOImpegnata la somma di € 3.000 sul cap. 1051.309.01del bilancio 2010 per la stampa del 3° Quaderno del Museo (contributo della Banca Popolare Valconca introitato sul cap. 0380.090.02).

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OB.08 INCONTRI CON IL PUBBLICO ED EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO

(1887)

Descrizione:Il progetto si sviluppa in quattro iniziative.Settimana della Cultura dal 9 al 17 aprile 2011;Mostra "Pandolfo III Malatesti tra Fano e Brescia" dal 9 aprile al 6 novembre 2011;Convegno "Brescia tra Milano e Venezia - Dalla Signoria di Pandolfo III Malatesti al dominio veneziano" sabato 16 aprile 2011;"Notte dei Musei" sabato 14 maggio 2011Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. CERETI LIDEReferente Politico MANCINELLI FRANCOCentro di Costo MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANOCentro di Responsabilità 23.10.30 U.O. MUSEOBilancio Pluriennale 05 CULTURA E TURISMOProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazione R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Gestione R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

0,00

INDICATORI:Visitatori iniziativa "Settimana della Cultura"Monitoraggio Dal 09/04/2011 al 17/04/2011Valore Ottimale Da 200,00 a 150,00Valore Critico Da 149,00 a 110,00Peso 15,00

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Stato Attuale

683,00

Visitatori iniziativa "Mostra Pandolfo III Malatesti"Monitoraggio Dal 09/04/2011 al 06/11/2011Valore Ottimale Da 900,00 a 700,00Valore Critico Da 699,00 a 500,00Peso 15,00Stato Attuale

4.117,00

Partecipanti al convegno "Brescia tra Milano e Venezia"Monitoraggio Dal 16/04/2011 al 16/04/2011Valore Ottimale Da 200,00 a 150,00Valore Critico Da 149,00 a 100,00Peso 15,00Stato Attuale

176,00

Visitatori iniziativa "Notte dei Musei"Monitoraggio Dal 14/05/2011 al 15/05/2011Valore Ottimale Da 600,00 a 450,00Valore Critico Da 449,00 a 350,00Peso 15,00Stato Attuale

811,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Baldarelli Giuseppe

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE INIZIATIVE PROMOSSE ED EFFETTUATE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO, INDICANDO I RISCONTRI OTTENUTI E VALORIZZANDO GLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011SETTIMANA DELLA CULTURA 9-17 aprile 2011L'iniziativa è stata promossa dal MIBAC -Ministero per i Beni e le Attività Culturali - e seguita dall'ufficio Museo civico, per offrire a tutti i cittadini italiani, per 9 giorni con ingresso gratuito, l'opportunità di documentarsi sul patrimonio nazionale. Grazie alle audio- guide in lingua italiana e inglese i visitatori hanno esplorato le sale del nostro Palazzo Malatestiano. Questa XIII edizione è stata valorizzata dalla concomitanza con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il museo civico ha proposto al suo interno la mostra storico documentaria “ L'età di Pandolfo III Malatesti “ e presso il Palazzo de Cuppis la mostra “ Memorie risorgimentali dalla città di Fano “. E' stata pubblicizzata in via telematica anche nei siti nazionali. Visitatori n. 683

MOSTRA PANDOLFO III MALATESTIMostra storico documentaria nata da un 'idea dell'Ufficio Museo civico con la curatela della professoressa Anna Falcioni e del dottor Antonello de Berardinis . Promossa dall'Archivio di Stato di Fano, Università degli studi di Urbino, Dipartimento di Studi internazionali, in collaborazione con Centro Studi sulle Signorie dei Montefeltro e delle Rovere, Soprintendenza Archivistica delle Marche, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico delle Marche. È corredata di catalogo in quadricromia di 138 pagg. interamente realizzato con i fondi dell'Archivio di Stato di Fano e del Centro Studi sulle Signorie dei Montefeltro ( lasciato in omaggio al Museo n. 30 copie per scambi culturali.)Per la realizzazione e l'allestimento sono state usate forze in seno agli uffici stessi e materiali già in dotazione senza spesa alcuna.Visitatori n. 4.117

LA NOTTE DEI MUSEI 7^ edizione organizzata dai Musei di Francia con apertura gratuita dalle 21 di sabato 14 maggio alle ore 1 di domenida15- al centro dell'evento viste guidate alle mostre già in itinere L'età di Pandolfo III Malatesti “, Memorie risorgimentali dalla città di Fano e alla sezione : “itinerario del Seicento fanese : Guido Reni, Domenichino e Simone Cantarini “ nella sala nobile del Palazzo Malatestiano.Incontro con il direttore dell'Archivio di Stato di Pesaro, dott. de Berardinis : “Tra celebrazioni e commemorazioni: riflessioni sull'unificazione nazionale negli ultimi 150 anni” . A seguire dibattito.Visita guidata a cura della dott.ssa Claudia Cardinali ai “dipinti del '600 fanese “Partecipazione 811 persone.

CONVEGNO “NELL'ETA' DI PANDOLFO– III MALATESTI SIGNORE A BRESCIA, BERGAMO E FANOGli organizzatori sono : Prefettura di Brescia, Università di Milano, Prefettura di Pesaro, Comune di Fano. Sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica – sponsor Fondazione CAB.Sala Verdi 16 aprile 2011 – palazzo Castracane Fano.il convegno ha visto la partecipazione di un pullman di 50 persone proveniente da Brescia.La nostra città ha organizzato una visita guidata a cura della prof. Anna Falcioni, alla mostra “l'età di Pandolfo III Malatesti “ e alle Tombe Malatestianee il Convegno con gli Interventi tecnici di : Anna falcioni. Elisabetta Conti, Francesco Paolo Fiore.Partecipanti n. 176 persone.

Totale presenze a tutti gli eventi del presente obiettivo: 5.787.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.09 COLLABORAZIONE COMUNE/ASSOC. SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI COM.LI E SOSTEGNO NELL'ORGANIZZ. DI MANIFESTAZIONI

(1888)

Descrizione:La totalità degli impianti sportivi comunali, eccezion fatta per il circuito ciclistico "Marconi", é concessa in gestione ad Associazioni Sportive, operazione che ha portato alla sottoscrizione di 36 convenzioni pluriennali. Nel più ampio spirito di collaborazione, l'Ufficio Sport verificherà la corretta gestione delle strutture, dall'applicazione dei piani tariffari al perseguimento di idonei standard igienici, dal livello di gradimento della collettività alla cura del patrimonio pubblico, dall'ottimizzazione delle spese di funzionamento alla sensibilizzazione dei gestori rispetto alle vigenti normative sulla sicurezza sui posti di lavoro per i propri operatori. Sarà garantito sostegno finanziario e logistico nell'organizzazione delle manifestazioni sportive internazionali e nazionali che promuovono la pratica sportiva e l'immagine della Città, nonchè delle attività sportive giovanili e per la fascia sociale cosiddetta "debole" - concessione di contributi , collaborazioni e spazi.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

95,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOReferente Politico ANTOGNOZZI SIMONECentro di Costo MANIFESTAZIONI SPORTIVECentro di Responsabilità 23.10.40 U.O. SPORTBilancio Pluriennale 06.02 SPORTProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Controllo e verifica amministrativa, finanziaria, operativa delle gestioni R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XControllo amministrativo delle istanze pervenute in base ai requisiti regolamentari

R Previsto

X

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

Predisposizione e adozione atti per concessione ausili finanziari e collaborazioni

R Previsto

X

X

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Verifica rendicontazioni e liquidazione ausili finanziari R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Contributi erogati / n. domande pervenuteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/06/2011Valore Ottimale Da 80,00 a 70,00Valore Critico Da 69,00 a 40,00Peso 20,00Stato Attuale

87,00

Patrocini erogati / n. domande pervenuteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 5,00Stato Attuale

100,00

Collaborazioni erogate / n. domande pervenuteMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 5,00Stato Attuale

67,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spese per la promozione sportiva e ricreativa- contributi per iniziative sportive

Cap. 1063.304.01 € 47.380Cap. 1063.501.01 € 21.000

Importo Stanziato 68.380,00€ 47.380,00 1063.304.01 Collaborazioni economiche nell'organizzazione di manifestazioni sportive

internazionali e nazionali mediante l'assunzione diretta da parte del Comune di spese relative a prestazioni di servizi.

€ 21.000,00 1063.501.01 Spesa relativa all'assegnazione di contributi alle associazioni sportive.

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Importo Impegnato 64.450,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1069.000.00.00.00 Collaborazione nell'organizzazione delle manifestazioni

internazionali e nazionali programmate nell'anno 2011.46.900,00

2011 1128.000.00.00.00 Erogazione di contributi ordinari per manifestazioni - attività sportive anno 2011 -

17.550,00

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Gremolini Marco - Tombari Loredana

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E DI AGGIORNARE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Negli ultimi mesi dell'anno l'Ufficio Sport ha continuato a condurre un'azione di verifica sulla corretta gestione delle strutture comunali e sulla loro ottimizzazione in termini di fruibilità da parte dell'utenza, così come è stato assicurato il sostegno nell'organizzazione di manifestazioni ed attività a livello agonistico e/o amatoriale nonché per le fasce sociali cosiddette "deboli".Contributi e patrocini erogati in misura pari alle richieste.Per le collaborazioni si conferma il dato fornito al 31.10.

30/12/2011 MONITORAGGIO CDG PATROCINI E COLLABORAZIONI AL 31.12

D.G. 451 del 03.11 A.S.D. Ginnastica Aurora -Patrocinio del Saggio di Natale 2011 di ginnastica ritmicaD.G. 452 del 03.11 A.S.D. Sportland -Patrocinio delle iniziative sportive in programma nel periodo nov./ago 2012D.G. 462 del 08.11 Gruppo podistico Fano Corre-Collaboraz. nell'organizzazione gara podistica "2° Trofeo Esalex"D.G. 478 del 15.11 Polisportiva La Combattente Sezione Scacchi-Manifestazioni scacchiD.G. 498 del 25.11 Associazione Guide e Scouts-Manifestazione Santa Messa di NataleD.G. 544 del 22.12 Alma Juventus Fano calcio a 5-Manifestazione Coppa Carnevale di calcio a 5 D.G. 545 del 22.12 A.S.D. Torollski Center-Patrocinio del Campionato Italiano Staffetta di skiroll (9 luglio 2012)

D.C. 461 del 08.11 manifestazione “consegna premi fair play” - Panathlon International Club “Fano”D.C. 462 del 08.11 manifestazione “2° Trofeo Esalex” - gara podistica Gruppo Fano CorreD.C. 499 del 25.11 manifestazione partita di pallavolo benefica - Associazione genitori scuola “Montesi”

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21/12/2011 PROVV. 2631 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA BASEBALL

Affidamento in gestione del campo comunale da baseball sito nella zona sportiva Trave mediante bando di gara ad evidenza pubblica.

24/11/2011 PROVV. 2355 ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON ASDTIRO A

VOLO FANO PER LA GESTIONE CAMPO TIRO A VOLOAccolta la proposta dell'A.S.D. Tiro a Volo Fano di effettuare nel campo di tiro a volo “A.Iacucci” degli interventi di manutenzione per un importo di € 19.000 ca. in cambio dell'estensione della convenzione con il Centro stesso fino al 31.12.2013.

14/11/2011 PROVV. 2259 ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CSI PER LA

GESTIONE DEL PALAZZETTO SPORTAccolta la proposta del Centro Sportivo Italiano/Comitato Provinciale Pesaro Urbino di effettuare nel Palazzetto dello Sport "S. Allende" degli interventi di manutenzione per un importo di € 45.000 in cambio dell'estensione della convenzione con il Centro stesso fino al 31.12.2018. Gli interventi di che trattasi dovranno essere completati entro l'anno 2013.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DI FORNIRE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011L'obiettivo è stato perseguito e regolarmente conseguito sia per quanto concerne la verifica della corretta e confacente gestione degli impianti sportivi comunali, sia per quanto attiene il sostegno finanziario e logistico nell'organizzazione delle manifestazioni sportive internazionali e nazionali , delle attività sportive giovanili e per le fasce sociali cosiddette “deboli”.Contributi erogati n. 33 su 38 richieste pervenutePatrocini erogati n. 44 pari alle richieste pervenuteCollaborazioni erogate n. 27 su 40 richieste pervenute

25/10/2011 D.G.446 DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'USO DEL CAMPO

COMUNALE DA CALCIO ZONA TRAVE V.FRUSAGLIASi delibera di determinare le tariffe per l'uso del campo comunale da calcio sito nella zona sportiva Trave - v.Frusaglia, gestito dall'A.F.A.C. Associazione Fanese Amatori Calcio con convenzione n.59 di Reg. del 20.06.2011

25/10/2011 D.G.442 A.S.D. FANUM FORTUNAE SCHERMA-PATROCINIO DI

MANIFESTAZIONI REG.DI SCHERMASi delibera di concedere alla A.S.D. Fanum Fortunae scherma il patrocinio del Comune di Fano per le manifestazioni regionali di scherma in programma a Fano:18 dicembre 2011 / 10 giugno 2012

25/10/2011 PROVV.2110 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E LA

U.S.VALMETAURO A.S.D .Si dispone di concedere alla U.S. Valmetauro A.S.D. la gestione del campo sportivo sito in via Caminate, località Tombaccia, a tempo indeterminato, con decorrenza 01.11.2011 alle convenzioni di cui allo schema di convenzione.di dare atto che la durata della convenzione verrà rideterminata sulla base della modifica, attualmente in fase di definizione , che verrà apportata all'art.22 "Durata della gestione di palestre e campi sportivi" del Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali.

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30/09/2011 MONITORAGGIO CDG PATROCINI E COLLABORAZIONI AL 30.09

D.G. 17 del 01.02 Patrocinio delle manif. bocce "45 Trofeo Città di Fano"-"Trofeo Centralgarage"-"Trofeo Tecnodue"D.G. 18 del 01.02 Patrocinio dei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali di ScacchiD.G. 19 del 01.02 Patrocinio dei Campionati Italiani Assoluti, di Categoria e Giovanile di Scacchi RapidD.G. 20 del 01.02 Patrocinio della manifestazione denominata "C.S.I. on the beach-FanoEstate 2011"D.G. 21 del 01.02 Patrocinio del quadrangolare di calcio a 5 giovanile denominato "Coppa Carnevale di Fano"D.G. 22 del 01.02 Patrocinio del torneo di tiro a volo a squadre denominato "5° memorial Alberto Iacucci"D.G. 32 del 08.02 Patrocinio delle manifestazioni "16° Master Day"-"30° Sprinter Day" e "40° Nutata Longa"D.G. 33 del 08.02 Patrocinio del progetto denominato "Apri gli occhi senza freni"D.G. 34 del 08.02 Patrocinio della nona edizione della manifestazione podistica internazionale "ColleMar.athon"D.G. 35 del 08.02 Patrocinio della quarta edizione del torneo giovanile di baseball "Fano dei Cesari"D.G. 36 del 08.02 Patrocinio del progetto sportivo "ASI Summer Meeting"D.G. 37 del 08.02 Patrocinio del saggio di fine anno sportivo di ginnastica artisticaD.G. 46 del 15.02 Patrocinio dell'edizione 2011 della manifestazione "Super Quad Show"D.G. 47 del 15.02 Patrocinio della gara nazionale di aeromodellismo "Air Combat"D.G. 68 del 01.03 Patrocinio della quarta edizione del torneo giovanile di calcio a 5 "Madonna Ponte"D.G. 103 del 22.03 Patrocinio della manifestazione ciclistica "27° Trofeo della Liberazione Città di Fano"D.G. 104 del 22.03 Patrocinio della XXVIII° edizione del torneo di minivolley "Trofeo D. Ambrosini"D.G. 111 del 29.03 Patrocinio del 9° Torneo Nazionale "Pasqua Basket Femminile" D.G. 112 del 29.03 Patrocinio dell'iniziativa "Vela over 50 su deriva" D.G. 134 del 12.04 Patrocinio per la realizzazione di alcuni tornei sportivi giovaniliD.G. 143 del 12.04 Patrocinio della manifestazione "IV° Trofeo Città di Fano e V° Tappa Grand Prix Esordienti Reg.le" D.G. 145 del 12.04 Patrocinio dello spettacolo estivo di ginnastica ritmica A.S.D. Ginnastica AuroraD.G. 166 del 28.04 Patrocinio delle manifestazioni "Torneo dei Bar" di calcio e "1° Trofeo ASI" di tiro a voloD.G. 187 del 10.05 Patrocinio delle finali interregionali dei campionati CSI di calcio, pallavolo e basketD.G. 190 del 10.05 Patrocinio delle iniziative di pallavolo in programma nel mese di luglio 2011D.G. 192 del 10.05 Patrocinio della manifestazione "Regata internazionale di windsurf"D.G. 196 del 12.05 Patrocinio dei corsi sportivi e del centro ludico-motorio per bambini nel periodo estivo 2011D.G. 208 del 17.05 Patrocinio della manifestazione denominata "Scuola Vela Open Day"D.G. 213 del 17.05 Patrocinio per la manifestazione "Gimkana motociclistica"D.G. 216 del 24.05 Patrocinio delle manif. veliche "Vivere il mare"-"Campionato derive"-"XXII regata della Redenzione"D.G. 287 del 21.06 Patrocinio della 14° edizione dell'iniziativa " Progetto Bowling e scuola"D.G. 340 del 26.07 Patrocinio del Raduno Federale Giovanile di tiro a volo nella specialità fossa, skeet e double trapD.G. 342 del 26.07 Patrocinio della Regata velica "XII° Regata delle 11 Donne"D.G. 343 del 26.07 Patrocinio della manifestazione "Mary Poppins" presso l'Anfiteatro Rastatt

Provv. 1111 del 27.05 Collaborazione con la scuola di danza ASD Palestra Dynamica per spettacoli alla Corte Malat.Provv. 1112 del 27.05 Collaborazione con la scuola di danza Dance Academy per spettacoli alla Corte MalatestianaProvv. 1113 del 27.05 Collaborazione con la scuola di danza Vaganova per spettacoli alla Corte MalatestianaProvv. 1114 del 27.05 Collaborazione con la scuola di danza Chiara Danza per spettacoli alla Corte Malatestiana

26/09/2011 PROVV. 1913 RINNOVO CONVENZ. TRA COMUNE E SSD VIRTUS

VOLLEY PER LA CONC. DI UN LOCALE AL PALAZZETTORinnovata la concessione in uso alla S.S.D. Virtus Volley fino al 30.09.2012 di n. 1 locale sito all'interno del Palazzetto dello Sport "S. Allende" e confermato il canone annuo di € 395 che la Virtus Volley dovrà corrispondere al gestore dell'impianto a titolo di rimborso delle spese per il riscaldamento e per l'energia elettrica.

19/09/2011 PROVV. 1864 PIANO VASCA PISCINA DINI-SALVALAI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Definiti gli orari di utilizzo della piscina da parte del gestore Sport Management S.S.D. e degli altri fruitori.

29/04/2011 DET. 836 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2011

Si determina di approvare la spesa di € 18.950,00 al cap.1063.501.01 per contributi ordinari anno 2011

20/04/2011 DET. 763 COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTER.ANNO 2011

Si determina di approvare la spesa di €46.000 al Cap.1063.304.01 per organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali

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24/01/2011 PROVV. 146 ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON IL C.S.I PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Accolta la proposta del Centro Sportivo Italiano/Comitato Provinciale Pesaro Urbino di effettuare nel Palazzetto dello Sport "S. Allende" degli interventi di manutenzione per un importo di € 10.000 in cambio dell'estensione della convenzione con il Centro stesso fino al 31.12.2015 . L'amministrazione si riserva di ridurre gli ulteriori mesi di gestione qualora dalla documentazione contabile-fiscale che il CSI sarà tenuto a presentare all'Ufficio Sport risultasse che gli oneri effettivamente sostenuti sono stati minori di quelli preventivati.Gli interventi di che trattasi dovranno essere completato entro il 31.12.2011.

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OB.10 REVISIONE ED AGGIORNAM. REGOLAMENTO COM.LE PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-REGOLAMENTO USO PISCINE

(1889)

Descrizione:Revisione ed aggiornamento del Regolamento Comunale adottato con Deliberazione Consiliare n.177/2007 al fine di eliminare alcune anomalie riscontrate nell'applicazione della normativa nonché di recepire le novità legislative introdotte a livello nazionale ed europeo. Adozione di una Regolamentazione specifica per l'uso e la gestione delle piscine comunali, alla luce particolari caratteristiche strutturali di tali impianti e della loro rilevanza economica.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

20,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Segreteria Generale per consulenza e pareri di leggitimità

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOReferente Politico ANTOGNOZZI SIMONECentro di Costo GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVICentro di Responsabilità 23.10.40 U.O. SPORTBilancio Pluriennale 06.02 SPORTProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Attività amministrativa di analisi, studio, revisione ed aggiornamento della materia sulla base delle normative nazionali ed europee

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborazione ed adozione proposte deliberative £ Previsto

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Liuzzi Cesare

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 20%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI ALLEGARE LA BOZZA DEL REGOLAMENTO REVISIONATO ENTRO L'ANNO E DI SPECIFICARE QUALE NORMATIVA DEL 2011 IMPONE UNA NUOVA REVISIONE DEL REGOLAMENTO PRIMA DI ESSERE APPROVATO (INDICATA NELLO STESSO OBIETTIVO RIPROPOSTO NEL 2012).

RELAZIONE AL 31.12.2011Entro l'anno 2011 non è stato possibile predisporre una bozza del regolamento revisionato non essendo stata ultimata la complessa fase di studio ed approfondimento della materia. Come indicato nel medesimo obiettivo presentato nel 2012, la revisione generale ed aggiornamento del Regolamento Comunale adottato con Deliberazione Consiliare n.144/2007 dovrà tener conto della definizione della durata delle convenzioni delle palestre e dei campi sportivi nonché dell'introduzione sia dei canoni annui a carico dei gestori di impianti che dei corrispettivi per prestazioni di servizio da corrispondere ai gestori in luogo dei contributi annui (come stabilito da GC 512 del 02.12.2011). Inoltre andrà affrontata e normata in modo appropriato la questione della collaborazione con i soggetti gestori circa lo svolgimento di azioni di miglioramento delle strutture.

02/12/2011 G.C. 512 DETERMINAZIONE DEI CANONI ANNUI PER LA GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALIDeliberato di prevedere a partire dal 2012 una corresponsione annua a favore dei gestori degli impianti di un corrispettivo, in luogo di un contributo, che il Comune liquiderà dietro presentazione di una fattura, e di determinare un canone annuo a carico dei gestori a titolo di sfruttamento economico dell'impianto di proprietà comunale.Determinato il canone annuo in:€ 300 più IVA 21% per la gestione degli impianti sportivi a rilevanza cittadina€ 150 più IVA 21% per la gestione delle palestre€ 100 più IVA 21% per la gestione dei campi sportivi

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29/11/2011 G.C. 504 ADEGUAMENTO TARIFFE D'USO DELLA PISCINA DINI SALVALAI

Adeguate le tariffe di ingresso in piscina con decorrenza 1° gennaio 2012.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO LA SITUAZIONE SIA RIMASTA IMMUTATA RISPETTO A QUANTO DICHIARATO NELLA RELAZIONE DI SALVAGUARDIA.

RELAZIONE AL 31.10.2011La revisione del Regolamento n. 144/2007 ha concluso la fase di studio ed approfondimento, fase in cui è comunque emersa la necessità di aggiornare la vigente normativa principalmente per quanto concerne la durata delle gestioni degli impianti a rilevanza di quartiere e l'adeguamento di carattere fiscale riferito alla corresponsione degli attuali contributi annuali di gestione. La predisposizione formale dei relativi atti dovrebbe essere avviata a breve, nel rispetto delle priorità che verranno indicate dall'Assessore e dalla Dirigente di Settore.

30/09/2011 RELAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Risulta ancora in fase di studio e di approfondimento la revisione e l'aggiornamento della vigente normativa per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali nonchè l'adozione di una normativa specifica per l'uso e la gestione della piscina comunale.

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OB.11 ACCOGLIENZA TURISTICA-REALIZZAZIONE FESTA DEL MARE,BANDIERA BLU,4 CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARI

(1890)

Descrizione:Anche per il 2011, il Servizio Turismo provvederà alla gestione diretta delle sopra citate manifestazioni di Accoglienza Turistica facenti ormai parte da anni della tradizione fanese.Malgrado la esigua disponibilità finanziaria nella voce prevista a bilancio, si ritiene di poter raggiungere un risultato che venga ritenuto sufficiente dagli ospiti della Riviera e dai fanesi stessi.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 14,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione INTERSETTORIALITA': Polizia municipale, Ufficio Traffico, Ufficio EconomatoControllo

dell’intenso traffico viario relativo agli eventi, emissione di ordinanze e posizionamento di segnaletica, trasporto e montaggio materiale.

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. GIAMPAOLI MAUROReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo UFFICIO TURISTICO COMUNALECentro di Responsabilità 23.10.50 U.O. TURISMOBilancio Pluriennale 05.04 TURISMOProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Studio e predisposizione materiale promozionale di ogni evento, comprensivo di studio grafico. Scelta dello spettacolo pirotecnico. Studio del cerimoniale e degli interventi bandistici e relativo repertorio, ecc..(gen.-mag.-lug.-ago.-dic.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Monitoraggio nr medio di partecipanti ad ognuna delle manifestazioni programmate (relazione)Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 2,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 40,00Stato Attuale

3,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Stampa materiale relativo alle manifestazioni - Spettacoli pirotecnici - Complessi

bandistici - Orchestre - Service tecnici - Stampa brochure istituzionali - distribuzione materiale - Pubblicità eventi - Ospitalità autoritàCap. 1072.301.01 € 70.000 + contributi all'Ente Manifestazioni

Importo Stanziato 70.000,00€ 70.000,00 1072.301.01 Prestazione di servizi: stampa materiale relativo alle manifestazioni,

services tecnici, stampa brochures istituzionali, distribuzione materiale, pubblicità eventi.

Importo Impegnato 85.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1744.000.00.00.00 Interventi ed iniziative di accoglienza turistica (festa di

capodanno).15.000,00

2011 970.001.00.00.00 Anticipo economale per spese varie minute ed urgenti per accoglienza turistica stagione estiva 2011 -

0,00

2011 1276.000.00.00.00 Impegno di spesa per accoglienza turistica - prestazione di servizi. 40.000,00

2011 1527.000.00.00.00 Spesa per accoglienza turistica - 15.000,00

2011 970.000.00.00.00 Spesa per accoglienza turistica stagione 2011 - 15.000,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Catolfi Chiara - Pedini GiampieroNote Arceci Maurizio in pensione il 4/06/2011, Pedini Giampiero - 45% del tempo

disponibile nell’anno 2011Giampaoli Mauro - 40% del tempo disponibile nell’anno 2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL'EVENTO DELLA FESTA DI CAPODANNO, INDICANDO SE LE MAGGIORI RISORSE RICHIESTE HANNO PERMESSO DI APPORTARE DELLE MIGLIORIE ALL'EVENTO STESSO. RELAZIONARE QUINDI SUL N. MEDIO DEI PARTECIPANTI AD OGNI MANIFESTAZIONE (INDICATORE).

RELAZIONE AL 31.12.2011Come già segnalato nella relazione al 31/10/2011, a fine anno l’Ufficio Turismo disponeva di una cifra minima ma sufficiente alla realizzazione della “Festa di Capodanno”, così come indicato nell’obiettivo. Purtuttavia la Giunta Comunale, ritenendo la stessa troppo esigua per rendere l’evento una vera festa di accoglienza turistica, ha provveduto ad integrarla affinché si migliorasse la qualità degli interventi.Ciò ha permesso, grazie anche alla collaborazione con l’Ente Carnevalesca, la realizzazione di un evento/spettacolo di forte richiamo turistico oltre che di intrattenimento per i cittadini fanesi e delle città vicine.La numerosa partecipazione, quantificabile in alcune migliaia di persone, ha dato slancio e arricchito la festa che è stata gestita, grazie alla collaborazione delle Forze dell’ordine, in modo ordinato e senza problemi di alcun tipo.Relativamente alla partecipazione alle singole manifestazioni si stimano le presenze come di seguito:1) Carnevale + Carn. estivo : 100.0002) Fano dei Cesari: 30.0003) 4 Cantoni: 20.0004) Festa del mare e Bandiera Blu: 30.0005) Capodanno: 3.500totale 183.500per una media di 36.700.

09/12/2011 DET. 2509 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI E INIZIATIVE DI

ACCOGLIENZA TURISTICAImpegnata la somma di € 15.000 al cap. 1072.301.01 per offrire momenti di accoglienza ai turisti italiani e stranieri presenti durante il periodo di Capodanno.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE INIZIATIVE INTRAPRESE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Trattandosi di Obiettivo principalmente rivolto all’accoglienza turistica, questo è stato pressochè completamente svolto fatta eccezione, ovviamente, per la “Festa di Capodanno” per la quale è già stata segnalata, in fase di “salvaguardia degli equilibri di bilancio”, la necessità di un reintegro finanziario, come già avvenuto negli ultimi anni, al fine di disporre di una dotazione economica che permetta di realizzare un evento di valenza pari alle aspettative della Città e dei turisti presenti.

A tal proposito si precisa che, comunque, la dotazione economica accantonata per il Capodanno dall’Ufficio Turismo sarebbe sufficiente per il raggiungimento dell’obiettivo e che, l’eventuale concessione di ulteriori risorse da parte della Giunta, andrebbe ricondotta unicamente alla volontà della stessa di migliorare l’evento rispetto a quanto stabilito in sede di approvazione di bilancio.

Relativamente alla situazione Arrivi / Presenze, siamo in attesa di conoscere i dati che, a giorni, la Regione Marche dovrebbe trasmetterci.

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26/09/2011 DET. 1921 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA-

PRESTAZIONE DI SERVIZIImpegnata la somma di € 15.000 al cap. 1072.301.01per l'organizzazione di eventi di accoglienza turistica.

20/05/2011 DET. 1066 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA -

PRESTAZIONE DI SERVIZISi determina di imputare la spesa complessiva di € 40.000 al Cap.1072.301.01 per manifestazioni di accoglienza turistica

11/01/2011 DET. 62 1°IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TURISTICA -

PRESTAZIONE DI SERVIZISi determina di approvare la spesa di € 15.000 necessarie a promuovere l'immagine e la vocazione turistica della Citta' di Fano e località Balneari di Torrette e Marotta;- di affidare la somma di €1.000 al servizio economato per anticipi di spese varie minuteed urgenti;-di imputare la spesa complessiva di € 15.000 al Cap.1072.301.01

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OB.12 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO - TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI

(1891)

Descrizione:Obiettivo fondamentale dell’attività del Servizio Turismo è la promozione territoriale e degli eventi programmati. Il Servizio sarà impegnato sui vari mercati B2B e B2C, questo con il fine di presentare la valenza turistica di tutto ciò di cui il nostro territorio può offrire. Le attività si concentreranno su Fiere di Settore al seguito delle Regione Marche, in Italia ed all’estero, con particolare attenzione a quei paesi di particolare interesse statistico per la Città. Si riproporrà e potenzierà, con la collaborazione del Distretto Turistico Marcabella, l’iniziativa dei gazebo in diverse piazze di Città italiane individuate nei bacini di utenza tradizionale della nostra zona.Nel corso dell’attività Promozionale, oltre alle varie manifestazioni, verrà dato particolare risalto al Carnevale e alla "Fano dei Cesari". Auspicabile a tale proposito la creazione di materiale ad hoc da parte dell’Ente Manifestazioni, ente che gestisce entrambe le manifestazioni.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. GIAMPAOLI MAUROReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo UFFICIO TURISTICO COMUNALECentro di Responsabilità 23.10.50 U.O. TURISMOBilancio Pluriennale 05.04 TURISMOProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Ricerca di mercato,confronto con la Regione e Distretto Turistico,creazione materiale promozionale,noleggio spazi fieristici,noleggio attrezzature,aggiornamento sito internet e acquisto banners pubblicita' (da gen. a mag.-da set. a dic.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:N. arrivi sul territorio di competenzaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 110.000,00 a 100.000,00Valore Critico Da 99.000,00 a 95.000,00Peso 20,00Stato Attuale

128.423,00

N. presenze sul territorio di competenzaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 700.000,00 a 670.000,00Valore Critico Da 669.000,00 a 650.000,00Peso 20,00Stato Attuale

751.037,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Acquisto spazi espositivi - Interpretariato - Servizi Hostess - Stampa materiale

promozionale - Noleggio mezzi ed attrezzature - Soggiorno personale straordinario - Aggiornamenti sito internet - Acquisto spazi pubblicitari - Collaborazione con il Distretto Turistico Fano - "Marcabella".Cap. 1071.304.01 € 70.000

Importo Stanziato 70.000,00€ 70.000,00 1071.304.01 Prestazione di servizi: stampa materiale promozionale, servizi hostess,

noleggio mezzi ed attrezzature, soggiorno personale straordinario, acquisto spazi pubblicitari, collaborazione al STL.

Importo Impegnato € 69.498,86Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1526.000.00.00.00 Spesa per la promozione turistica - 10.000,00

2011 1373.000.00.00.00 Realizzazione progetti del Distretto Turistico Fano " Marcabella " anno 2011, quota a carico del Comune di Fano.

20.000,00

2011 971.000.00.00.00 Spesa per promozione turistica - 19.498,86

2011 1259.000.00.00.00 Spesa per la promozione turistica - 20.000,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Catolfi Chiara - Pedini GiampieroNote Arceci Maurizio in pensione 4/06/2011, Pedini Giampiero - 45% del tempo disponibile

nell’anno 2011Giampaoli Mauro - 35% del tempo disponibile nell’anno 2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E IN GENERALE SULL'ANDAMENTO DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO. SI CHIEDE INOLTRE DI FORNIRE IL DATO DEGLI ARRIVI E PRESENZE, SE RESO DISPONIBILE DALLA REGIONE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Negli ultimi mesi dell’anno è iniziata l’attività di promozione turistica della stagione 2012. Si è partiti con un Work-shop e presentazione del territorio, al seguito della Regione Marche, ad Amsterdam. In questa occasione si sono incontrati operatori olandesi, belgi e tedeschi selezionati da una ditta specializzata in incoming turistico in collaborazione con ENIT Amsterdam e Francoforte. Nel contesto, dopo la presentazione del territorio con introduzione in lingua e proiezione di immagini della nostra realtà turistica, sono state proposte offerte economiche preparate ad hoc dalle nostre associazioni del ricettivo a cui, successivamente, sono stati passati i numerosi contatti e richieste specifiche.Un’altra azione promozionale si è tenuta in novembre a Londra con la partecipazione al “World Travel Market” . La fiera inglese è forse la più importante,.da un punto di vista tecnico, delle fiere del settore turistico. La partecipazione della quasi totalità dei paesi e dei maggiori tour operator a livello mondiale, da, di anno in anno, preziose informazioni su quello che è l’andamento del mercato e, quindi, la possibilità di poter reperire informazioni che determinano o correggono azioni poste in essere dai nostri operatori.Ultima azione promozionale all’estero intrapresa nel corso del 2011 è stata la partecipazione dell’Ufficio Turismo alla serata di presentazione, tenuta dalla Regione Marche a Stoccolma, del nuovo volo low cost Ancona –Stoccolma.Anche in questa occasione, divisa tra presentazione del territorio e work shop commerciale, sono stati presi contatti riversati ai nostri operatori commerciali.L’ultima azione di sviluppo, mirata alle nuove tecnologie per il turismo, è stata ricercata con la partecipazione al “Buy Tourism On Line” di Firenze. Interessantissimi i contatti, ai desk e alle conferenze, avuti con i rappresentanti dei maggiori portali di prenotazioni presenti su internet. Spiegazioni tecniche di funzionamento, i perché di posizionamenti in una od un’altra posizione nei motori di ricerca, sono stati oggetto di approfondimento e di arricchimento delle conoscenze informatiche da utilizzare nella programmazione dei nostri nuovi siti.Come risultato definitivo del comparto turistico nella nostra città, possiamo dire che vi è stata una sostanziale tenuta.A supporto di ciò i dati relativi alle presenze forniti dalla Regione Marche per il 2011 nella nostra città:ARRIVI – 128.423PRESENZE – 751.037

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE INIZIATIVE INTRAPRESE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO E DEI RELATIVI RISCONTRI. FORNIRE SE POSSIBILE I DATI DEGLI INDICATORI.

RELAZIONE AL 31.10.2011L’obiettivo sopra riportato vede lo svolgersi delle principali attività nei mesi da Ottobre a Marzo, per cui, svolta la parte che ha preceduto la passata stagione turistica, si è in piena attività per la parte di fine anno solare ma già, ovviamente, orientata alla stagione 2012.

Tali attività tengono naturalmente conto delle risorse economiche e umane disponibili, le cui criticità sono già state segnalate nella comunicazione relativa alla “salvaguardia degli equilibri di bilancio”, ma che comunque non hanno impedito di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati fini alla data della presente.

Per l’anno in corso, purtuttavia, saremo impegnati sui vari mercati (Amsterdam, Londra, Stoccolma, Firenze, Milano) fino a pochi giorni prima di Natale.

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26/09/2011 DET. 1917 IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE TURISTICA-

PRESTAZIONE DI SERVIZIImpegnata la somma di € 10.000 al cap. 1071.304.01per la promozione turistica della Riviera.

18/07/2011 DET. 1474 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI D.T.

MARCABELLA-QUOTA A CARICO DEL COMUNEImpegnata la somma di € 20.000 al cap. 1071.304.01 per la gestione del Distretto Turistico Marcabella e la realizzazione dei progetti relativi al 2011.

20/05/2011 DET. 1064 IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE TURISTICA -

PRESTAZIONE DI SERVIZISi determina di impegnare la spesa complessiva di € 20.000 al cap.1071.304.01 per attività di promozione turistica - Prestazione di servizio

11/01/2011 DET. 65 1° IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE TURISTICA -

PRESTAZIONE DI SERVIZISi determina di approvare la spesa di €20.000 per le spese di promozione turistica della Riviera di Fano, Torrette e Marotta; - di affidare al Servizio economato la somma di € 5.000 per anticipi di spese relative alla partecipazione a fiere in Italia e all'Estero e per spese minute ed urgenti- di imputare la spesa complessiva di € 20.000 al Cap.1071.304.01 bilancio 2011

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OB.13 GESTIONE DISTRETTO TURISTICO DI FANO MARCABELLA (EX STL)

(1892)

Descrizione:A seguito della L.R. 9 del 11/07/2006 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, il Sistema Turistico Locale Marcabella e gli altri S.T.L. ricadenti nella nostra provincia, sono stati soppressi.Il nuovo ordinamento prevede infatti un solo Sistema Provinciale e, per dare continuità operativa alla precedente suddivisione territoriale, si è scelto di proseguire i lavori suddividendo le competenze secondo la vecchia suddivisione del STL trasformando gli stessi in Distretti Turistici.Il Comune di Fano, quale capofila del nuovo Distretto, continuerà pertanto l’opera fin qui svolta traendo innegabili vantaggi derivanti dalla coesione con i comuni dell’entroterra e con le realtà economico/turistiche locali. Gli effetti tangibili di tale iniziativa saranno una forte diversificazione dell’offerta (mare ed entroterra insieme), maggiore visibilità sui mercati, maggiore coordinamento di tutto ciò che è turisticamente rilevante, ecc.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile GIOVANELLI FRANCESCOA.P.O. GIAMPAOLI MAUROReferente Politico SANTORELLI ALBERTOCentro di Costo SISTEMA TURISTICO LOCALE "MARCABELLA"Centro di Responsabilità 23.10.50 U.O. TURISMOBilancio Pluriennale 05.04 TURISMOProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Ristampa di materiale promozionale, creazione di gadgets, partecipazione a fiere,eventi promoz.sul territorio con coinvolgimento musei e produttori di prodotti tipici,organizz.gazebo nelle piazze italiane

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Nr eventi organizzati e partecipati Marcabella anche fuori territorioMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 20,00 a 18,00Valore Critico Da 17,00 a 10,00Peso 40,00Stato Attuale

30,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Cap. 0250.060.01 € 120.000 trasferimento dalla Provincia

Cap. 0260.010.03 € 23.274 contributi da comuniCap. 0380.070.01 € 15.000 contributi da privati

Importo Stanziato

Importo Accertato 36.466,00Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 325.000.00.00.00 COMUNI - quota adesione progetto 2011 Distretto Turistico di

Fano "MARCABELLA" (vedi parte imp.n. 2011/1375) -6.966,00

2011 351.000.00.00.00 ASS.NI - QUOTE 2011 progetto Distretto Turistico di Fano "Marcabella" (vedi parte imp.n. 2011/1375)

4.500,00

2011 143.000.00.00.00 PROVINCIA PU - anno 2011 contributo per il Distretto Turistico di Fano "MARCABELLA" - (progetto accoglienza 2010-comunicaz.prov.22.12.2010 pg85104) - (vedi imp.n. 2011/1019)

25.000,00

SPESEDescrizione Acquisto spazi espositivi, Interpretariato, Servizi Hostess, Stampa materiale

promozionale, Noleggio mezzi ed attrezzature, Soggiorno personale straordinario, Aggiornamenti sito internet, Acquisto spazi pubblicitari € 158.274,00 Cap. 1071.205.01 € 8.000Cap. 1071.305.01 € 133.274Cap. 1072.203.01 € 7.000Cap. 1072.302.01 € 10.000

Importo Stanziato 158.274,00€ 8.000,00 1071.205.01 Progetto D.T. Fano - Marcabella.

€ 133.274,00 1071.305.01 Progetto Distretto Turistico Fano - Marcabella in via di definizione da parte dei soci.

€ 7.000,00 1072.203.01 Progetto Distretto Turistico Fano - Marcabella.

€ 10.000,00 1072.302.01 Progetto Distretto Turistico Fano - Marcabella.

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Importo Impegnato 36.471,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1019.001.00.00.00 Realizzazione dei progetti per il Distretto Turistico Fano "

Marcabella " anno 2011 (vedi acc.n. 2011/143).5.000,00

2011 1375.000.00.00.00 Realizzazione dei progetti 2011 del Distretto Turistico Fano " Marcabella " (vedi acc.n. 2011/351 e n. 2011/325 ) .

11.471,00

2011 1019.000.00.00.00 Realizzazione dei progetti per il Distretto Turistico Fano " Marcabella " anno 2011(vedi acc.n. 2011/143 ).

20.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 3,00Risorse Utilizzate Catolfi Chiara - Pedini GiampieroNote Arceci Maurizio in pensione 4/06/2011, Pedini Giampiero - 10% del tempo disponibile

nell’anno 2011Giampaoli Mauro - 25% del tempo disponibile nell’anno 2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO E IN PARTICOLARE SULL'ESITO DELLA FIERA DI MILANO "ARTIGIANO IN FIERA". FORNIRE IL DATO DEFINITIVO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il distretto “Marcabella” è stato presentato in ogni azione promozionale tenuta dal Servizio Turismo. L’ottimizzazione delle scarse risorse disponibili, ha comunque permesso di raggiungere gli obiettivi che ci si prefiggeva.Ristampa materiale in dotazione, valorizzazione dei prodotti tipici del territorio attraverso la collaborazione con “Alberghi Consorziati” e la Camera di Commercio per il progetto “ITINERIS” e la fiera “Artigiano in Fiera” di Milano, sono stati gli assi portanti dell’attività specifica del Distretto.Quest’ultima iniziativa, tenutasi a Milano dal 3 al 11 dicembre, è la massima espressione della collaborazione dei comuni e delle associazioni facenti parte di “Marcabella”. A fronte di uno spazio di circa 50 mt/q è stato allestito uno stand che ha trovato ottimo riscontro tra i visitatori della fiera. In questo spazio è stato distribuito materiale promozionale delle varie realtà dell’entroterra e della costa e, organizzato dai produttori, è stato gestito un ottimo servizio di degustazione e vendita dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico. Tale sinergia ed una gradevole predisposizione degli spazi, ha fatto si che lo stand riscuotesse un ottimo successo di visitatori. Migliaia di brochure sono così finite in casa di nostri potenziali clienti per, magari, un approfondimento della loro lettura ed una conseguente scelta delle nostre località quali meta di vacanza.A fronte di tutto il programma di promozione e accoglienza turistica sviluppato dal Servizio Turismo, si stima che il Distretto “Marcabella” sia stato rappresentato in circa 30 iniziative.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLE ATTIVITA' E SULLE INIZIATIVE SVOLTE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO. FORNIRE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Quanto sopra ha visto l’impegno dell’Ufficio Turismo nel coordinamento delle varie attività di accoglienza/promozione dei comuni facenti parte del Distretto Turistico.

Si sono tenuti incontri con gli amministratori, disposto un piano di interventi, realizzato quanto indicatoci. Di tali indicazioni resta soltanto da realizzare, ma già in avanzato stato di preparazione, la manifestazione “Artigiano in Fiera” prevista a Milano dal 3 al 11 Dicembre p.v.

Per tale manifestazione si è già accantonata la cifra necessaria alla sua realizzazione e disposto personale per la sua gestione.

27/07/2011 DET. 1543 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI 2011

D.T. FANO "MARCABELLA"Accertata la somma di € 6.971 al cap. 260.010.03 per contributi da parte dei Comuni, la somma di € 4.500 al cap. 380.070.01 per contributi da privati e impegnata la somma di € 11.471 al cap. 1071.305.01per provvedere alla realizzazione dei progetti del Distretto Turistico Marcabella di Fano.

16/03/2011 DET. 513 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER IL DISTRETTO

TURISTICO FANO "MARCABELLA"Si determina di accertare l'importo di €25.000 al cap.d'entrata 0250.060.01 " Trasferimenti dalla Provincia di Pesaro Urbino al Distretto Turistico Fano Marcabella"-Di imputare la spesa complessiva di € 25.000 al Cap.1071.305.01, di cui € 5.000 al Servizio Economato per anticipi di spese relative alla partecipazione a fiere in Italia ed all'estero e per spese minute ed urgenti.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

21.11 SETT. 11 - SERVIZI TRIBUTARI

Responsabile: CECCHINI GIANCARLO fino al 30.09.2011 MANTONI DANIELA dal 01.10.2011

Referente Politico: SEVERI RICCARDO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA ICI IN AUTOTASSAZIONE DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA COMUNALE

OB.02 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL’ENTRATA DERIVANTE DALLA TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/ TESORERIA COMUNALE

OB.03 CORRESPONSIONE SALDI INDENNITARI PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA STRADA INTERQUARTIERI E VIA VAMPA

OB.04 MONITORAGGIO MENSILE E/O TRIMESTRALE DELLA ATTIVITÀ ACCERTATIVA AFFIDATA ALLA SOCIETÀ DUOMO G.P.A.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA ICI IN AUTOTASSAZIONE DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA COMUNALE

(1951)

Descrizione:Trattasi di organizzare ex novo e gestire integralmente la scelta effettuata dall’amministrazione comunale di introitare direttamente su proprio tesoriere tutti i versamenti ici effettuati da contribuenti in autotassazione nonché procedere alla loro contabilizzazione nel software gestionale dell’ici (circa 10,5 milioni di euro in due scadenze principali: giugno e dicembre). Tale servizio era stato sinora prestato dall'agente della riscossione Equitalia Marche S.p.A.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 34,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Provv.1649 Dott.Cecchini Giancarlo cessazione dal servizio per pensione d'anzianità a decorrere

dal 1°ottobre 2011

Responsabile CECCHINI GIANCARLOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo I.C.I.Centro di Responsabilità 21.11.10 U.O. TRIBUTIBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazione, verifica, controllo e contabilizzazione versamenti ICI 1° RATA

R Previsto

X

X

X

X 60,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Relazione al 30.09 riepilogativa delle entrate per tipologia R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

Organizzazione, verifica, controllo econtabilizzazione versamenti ICI 2° RATA (nel 2012)

£ Previsto

X

X

X

X 0,00 %

Effettivo

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato 10.400.000,00€ 10.400.000,00 0010.010.01 Gettito stimato con le aliquote dell'anno 2011 tenuto conto del gettito del

2010 detratto il gettito stimato delle abitazioni principali e di quelle ad esse assimilate.

Importo Accertato 10.530.568,35Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 564.000.00.00.00 MIN.DELLE FINANZE - AG.DEL DEMANIO - FIL.MARCHE - saldo

ICI anno 2011 per i beni di proprietà dello Stato ubicati nel Comune di Fano - provvis.entrata n. 8378 del 19.12.2011 -

8.131,00

2011 91.000.00.00.00 ICI 2011 - 10.522.437,35

SPESEDescrizione Spese connesse alla riscossione diretta e gestione dell’ici ordinaria

Cap. 1014.301.02 € 4.000,00 + residuo € 6.000 per incarico a soc.informatica in ambito tributario (cap. 1014.303.01-det. 2441/2010)

Importo Stanziato 43.000,00 € 19.000,00 1014.303.01 Spesa connessa alla gestione informatica della riscossione dell'ICI ordinaria

in autotassazione.

€ 4.000,00 1014.303.01 Spesa connessa alla gestione e riscossione dell'ICI ordinaria in autotassazione.

€ 20.000,00 1014.304.01 Aggi e spese per la riscossione I.C.I. a € 1,10 per bollettino: € 9.350,00 (n. 8.500 bollettini) e per attività gestionale F24.

Importo Impegnato 26.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 820.000.00.00.00 SPESE CORRENTI. ANNO 2011. PREVISIONE DI SPESA

CONNESSA ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DIRETTA DELL'ICI ORDINARIA IN AUTOTASSAZIONE.

2.000,00

2010 1669.000.00.00.00 Contratto di servizio con società informatica in ambito tributario. 12.000,00

2011 1050.000.00.00.00 Spesa connessa alla riscossione dell'ICI: ordinaria in autotassazione per l'anno 2011 -

2.000,00

2011 1430.000.00.00.00 APRA : Assistenza sistemistica per formazione ruoli, normalizzazione archivi informatici e caricamente variazioni ICI - anno 2011 -

5.500,00

2011 1427.000.00.00.00 Gestione e riscossione diretta dell'I.C.I. ordinaria in autotassazione esercizio 2011 ed altri tributi comunali -

0,00

2011 300.000.00.00.00 APRA. : assistenza sistemistica concernente la bonifica e la normalizzazione degli archivi informatici nonche' inserimento denunce di dichiarazioni ICI. Anno 2011 -

4.500,00

2011 1471.000.00.00.00 EQUITALIA. Spese per la riscossione dell'I.C.I. ordinaria 2011 e retro.

0,00

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RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Severi Maura

- Torri Teresa - Rupoli Valter

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE LE SPESE SOSTENUTE AL 31.12.2011 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Le spese sostenute al 31/12/2011 per la realizzazione dell'obiettivo sono quelle relative alle spese di tenuta conti corrente pari ad €. 13.000,00

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 30.09.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROGRAMMATE ALLA DATA DEL 31.10 IN PARTICOLARE CHIARIRE SE E' STATA FATTA L'OPERAZIONE DI CONTROLLO, VERIFICA E CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTI I.C.I. 1°RATA.SE E' STATA FORMULATA LA RELAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA, SPIEGANDO I MOTIVI DEL MINOR IMPORTO ACCERTATO RISPETTO A QUELLO STANZIATO.INOLTRE OCCORRE VALORIZZARE GLI INDICATORI ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011All’indomani della scadenza del versamento in autotassazione della prima rata relativa all’Ici 2011, sulla disamina dei riscontri fatti pervenire dall’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i versamenti effettuati mediante mod. F24, nonché di quelli estrapolati dal cc postale dedicato all’Ici e dai dati fatti pervenire dal Concessionario della riscossione, Equitalia Marche Spa, a quasi tutto il mese di agosto, sono pervenuti versamenti spontanei il cui introito lordo complessivo risulta pari circa ad Euro 5.400.000,00, ivi compresa la riscossione di altre somme Ici di competenza di annualità precedenti comprensive di violazioni.Sulla scorta degli andamenti delle riscossioni relative alle annualità precedenti sembra che si possa sostenere che il risultato ottenuto dovrebbe far pensare ad un concreto raggiungimento della somma già accertata in bilancio nell’esercizio 2010, anche se, in relazione alle numerosissime dichiarazioni di non assoggettabilità ai fini Ici delle abitazioni assimilate all’abitazione principale in quanto cedute in comodato gratuito a parenti in linea retta potrebbe far pensare addirittura ad una contrazione del gettito 2011 rispetto a quello dell’esercizio 2010. Tuttavia si reputa di poter osservare dall’andamento della riscossione, pur con cauto ottimismo, di poter rispettare se non addirittura superare la previsione d’entrata per l’Ici ordinaria per l’anno 2011, prevista per complessivi Euro 10.400.000,00, di circa 100.000,00 euro (Cap. 10.010.01).Con i soli dati in possesso si può segnalare, per l’andamento tributario Ici “ordinario”, un flusso d’introito pressoché regolare, se non superiore alla previsione, fatta ovviamente salva la ormai ordinaria “diminuzione” di gettito conseguente all’esenzione dal pagamento dell’imposta per le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate. In merito alle attività programmate, pertanto si può sostenere che sono stati raggiunti gli obiettivi relativi alla riscossione dell’Ici ordinaria per quanto concerne l’autotassazione dell’acconto di giugno 2011, per la quale è stata regolarmente effettuata l'operazione di controllo, verifica e contabilizzazione versamenti, relativamente ai quali si è accertata un’entrata superiore alla previsione di circa Euro 100.000,00. La valorizzazione degli indicatori alla data del 30.09 può definirsi raggiunta al 100 %.

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

26/07/2011 DET. 1537 APRA APPROVAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA PER FORMAZIONE RUOLI ARCHIVI INFO

Si determina di approvare la spesa di €5.500,00 per assistenza sistemistica per formazione ruoli, normalizzazione archivi informatici e caricamento variazioni I.C.I. da parte della Società Apra .Di imputare la somma di €5.500 al cap.1014.303.01

26/07/2011 DET.1533 GESTIONE E RISCOSSIONE DIRETTA DELL'I.C.I.

ORDINARIA IN AUTOTASSAZIONE ES.2011 E ALTRI TRIBSi determina di impegnare la somma di € 2.000 per la gestione e riscossione diretta dell'ICI ordinaria in autotassazione esercizio 2011 ed altri tributi comunali.Di impegnare la somma di €2.000 al cap.1014.303.01

26/07/2011 DET. 1535 EQUITALIA . SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'I.C.I.

ORDINARIA 2011 E RETROSi determina di imputare la somma di €10.000 al cap.1014.304.01 necessari per far fronte all'acquisizione di servizi relativi alla riscossione dell'I.C.I. ordinaria 2011 e retro ed altri Tributi Comunali

25/01/2011 DET. 157 PREVISIONE DI SPESA CONNESSA ALLA GESTIONE E

RISCOSSIONE DIRETTA DELL'ICISi determina di approvare la spesa di € 2.000 "spese correnti" per far fronte alle spese ed alle altre incombenze occorrenti per l'incasso dell'ICI ordinaria 2011-Di imputare la somma di € 2.000 al capitolo 1014.301.02

13/12/2010 DET. 2657 APRA.APPROVAZIONE SPESA ASSISTENZA SISTEMISTICA

CONCERNENTE ARCHIVI INFORMATICISi determina di approvare la spesa di €4.500 per assistenza sistemistica concernente la bonifica e la normalizzazione degli archivi informatici, riferite alla gestione ICI, programmi di gestione della T.A.R.S.U. nonchè inserimento denunce di dichiarazioni ICI da parte della Società Apra.Di imputare la spesa di €4.500 al cap.1014.303.01

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OB.02 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL’ENTRATA DERIVANTE DALLA TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/ TESORERIA COMUNALE

(1952)

Descrizione:Trattasi di organizzare ex novo e gestire integralmente l'introitazione diretta su proprio tesoriere di tutti i versamenti TIA tributo effettuati da contribuenti in occasione dell’emissione dell’invito quadrimestrale a corrispondere la quota tariffaria (circa 10,5-11 milioni di euro in tre scadenze 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre). Il servizio era sinora prestato dall'ASET Servizi S.p.A.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 21,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Provv.1649 Dott.Cecchini Giancarlo cessazione dal servizio per pensione d'anzianità a decorrere

dal 1°ottobre 2011

Responsabile CECCHINI GIANCARLOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo ALTRI TRIBUTICentro di Responsabilità 21.11.10 U.O. TRIBUTIBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Organizzazione, verifica, controllo e contabilizzazione versamenti TIA 1° e 2° RATA (mag.-giu e set.-ott.)

R Previsto

X

X

X

X

X

X 100,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

Organizzazione, verifica, controllo e contabilizzazione versamenti TIA 3° RATA (nel 2012)

£ Previsto

X

X 0,00 %

Effettivo

0,00

Pagina 540

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizione Al 31.12 dichiarata dal Dirigente riscossione pari a € 6.904.790,61Importo Stanziato 11.550.000,00€ 11.000.000,00 0091.010.01 Entrate da Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).

€ 550.000,00 0091.020.01 Tributo prov.le 5% su Tariffa di Igiene Ambientale.

Importo Accertato 10.238.040,59Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 361.000.00.00.00 T.I.A. 2011 9.900.000,00

2011 627.000.00.00.00 ASET - agevolazioni tariffarie erogate a dicembre 2011 alla Provincia di Pesaro Urbino, quota spettante al Comune di Fano per il servizio rifiuti anno 2011 -

3.195,34

2011 468.000.00.00.00 2011 - TRIBUTO PROV.LE SU TIA 334.845,25

SPESEDescrizione € 11.000.000 spese relative alla T.i.a. voce 1095.301.01 assegnate al Settore Primo +

spese per rimborso alla provincia dell'Addizionale Provinciale 5% su T.i.a. € 550.000,00

Importo Stanziato 11.550.000,00 € 550.000,00 1095.501.01 Rimborso addizionale prov.le 5% su tariffa di igiene ambientale (TIA).

Importo Impegnato 10.739.904,08Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1267.000.00.00.00 impegno di spesa per sevizio smaltimento rifiuti (TIA 2011) e

liquidazione fatture primo quadrimestre 2011.10.405.058,83

2011 1623.000.00.00.00 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE TIA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO .

334.845,25

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Severi Maura

- Torri Teresa - Rupoli Valter

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

RELAZIONARE IN MERITO ALLO STATO DI RISCOSSIONE TIA AL 31.12.2011 INDICANDO LA PERCENTUALE DI RISCOSSO SUL TOTALE DOVUTO.

RELAZIONE AL 31.12.2011Alla data del 31/12/2011 su un totale emesso (n. 2 bollettazioni) di € 7.780.435,70, la riscossione è pari ad € 6.904.790,61

10/11/2011 DET. 2228 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARIFFA TIA-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA

Determinata in € 165.984,31 la quota di spettanza dell'Amministrazione provinciale relativamente alla riscossione della TIA nel periodo 01.01.2001-30.09.2011, dalla quale vengono decurtati € 602,52 quale compenso per la riscossione da riconoscere al Comune di Fano. Viene liquidato alla Provincia l'importo netto finale di € 165.381,79 sul cap. 1095.501.01.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 30.09.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 31.10 MOTIVANDO IL MINOR IMPORTO ACCERTATO RISPETTO A QUELLO STANZIATO.

RELAZIONE AL 30.09.2011Alla data del 30.09 è possibile fornire una rendicontazione statisticamente puntuale ed attendibile in ordine alla Tia tributaria nei confronti della 1° tranche relativa al quadrimestre 2011, pur essendo tuttora in corso i pagamenti ed i solleciti di pagamento che hanno fatto seguito all’invito bonario inizialmente comunicato.L’invito al pagamento della 2° tranche relativa al 2° quadrimestre Tia è stato emesso da Aset Spa solo all’inizio del mese di settembre e conseguentemente alla data si hanno elementi concreti di valutazione pur essendo ancora in corso le scadenze di pagamento.La verifica, il controllo e l’accertamento dell’attività sinora svolta, pue essendo ancora in una fase di fluidità per pagamenti che continuano ad essere eseguiti sui continui solleciti che si producono, ha fatto registrare la seguente situazione:

non pagato alla data odierna % non pagato

Fatturazione primo quadrimestre € 371.866,40 9,88%Fatturazione secondo quadrimestre € 647.248,96 16,10%

La sensazione dello scrivente, maturata pur senza avere il possesso di dati certi ed incontrovertibili, è che l’insolvenza generale in ambito Tia si attesti ben oltre l’ipotizzato 7,5 % che inizialmente si riteneva di dover prevedere. Sempre a “sensazione” di addetto ai lavori, anche se da pochi mesi, si reputa che essa, nel lungo periodo, si possa attestare su valori sensibilmente più elevati, pari circa al doppio di quella inizialmente stimata. Una successiva sensazione che si reputa di aver ricavato, senza tuttavia avere dati certi, è quella che il fenomeno della elusione e/o quello della evasione si attesti su livelli più elevati di quelli che normalmente si reputano “ordinari”. D’altro canto a distanza di circa un decennio dall’operazione di verifica e controllo operata sul territorio (anno 2003) è da reputarsi normale che molte situazioni si siano, per così dire, fluidificate, con variazioni nell’imponiibile non sempre comunicate al Gestore del Servizio.Non si reputa del tutto inopportuno valutare di procedere ad una nuova verifica da effettuarsi nell’ambito delle superfici imponibili anche ai fini di una calmierazione delle tariffe a fronte della continua ascesa dei costi di gestione.In merito alle attività programmate, in ogni caso, si può sostenere che sono stati raggiunti gli obiettivi relativi alla riscossione della Tia tributo, per la quale è stata regolarmente effettuata l'operazione di controllo, verifica e contabilizzazione versamenti.La valorizzazione degli indicatori alla data del 30.09, relativamente al 1° quadrimestre, può definirsi raggiunta al 100%.

22/06/2011 D.C.173 ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE

REGOLAMENTO DELLA TIA

30/03/2011 D.C.88 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO

DELLA TIA TARIFFA TRIBUTARIA DI IGIENE AMB.Il Consiglio Comunale approva il Regolamento comunale per l'istituzione della tariffa di Gestione dei rifiuti solidi urbani

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OB.03 CORRESPONSIONE SALDI INDENNITARI PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA STRADA INTERQUARTIERI E VIA VAMPA

(1953)

Descrizione:Completamento delle procedure espropriative relative alla costruzione della strada denominata Interquartieri, tratto da Via Roma a Via Trave (subordinato all'inizio dei lavori ed alla redazione dei frazionamenti catastali) e di Via VampaValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 34,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%

40,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione L’attività è subordinata all’inizio dei lavori della strada interquartieri ed alla redazione dei

frazionamenti catastali, senza dei quali non è possibile procedere

Descrizione Provv.1649 Dott.Cecchini Giancarlo cessazione dal servizio per pensione d'anzianità a decorrere dal 1°ottobre 2011

Responsabile CECCHINI GIANCARLOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo ESPROPRICentro di Responsabilità 21.11.20 U.O. ESPROPRIAZIONIBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Esecuzione accordi bonari per acquisizione delle aree di Via Vampa (N.3)

R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Pagamento saldi per espropri Interquartieri (subordinati a frazionamenti a carico dei LL.PP.)

£ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. saldi per espropri pagati per InterquartieriMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 10,00Valore Critico Da 9,00 a 5,00Peso 15,00Stato Attuale

0,00

N. accordi bonari per Via Vampa con pagamento accontoMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 3,00 a 2,00Valore Critico Da 1,00 a 0,00Peso 15,00Stato Attuale

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Via Vampa voce 2081.103 € 267.484 risorse da assegnare+ imp.1857/2010 di €

207.516,00- Interquartieri: € 8.390.000 : imp. nn. 1220/2004, 2371/2004- 2216/2005- 2007/2009-2009/2009-2010/2009-2011/2009 per un totale di € 7.725.000+ € 665.000 da assegnare Totale € 8.390.000.Spese per incarico esterno voce 1016.304.07 imp.1520/2010: € 4.500 circa per pratiche iniziali di Via Vampa ed € 5.500 circa per le pratiche sinora prodotte per Interquartieri.Spese incarico esterno 2011 voce 1016.304.07 € 2.500 circa per conclusione pratiche espropri via Vampa e circa € 11.500 per conclusione Interquartieri

Importo StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse PrevisteRisorse UtilizzateNote Cecchini Giancarlo e incaricati esterni

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 40%

L'obiettivo non è stato completamente raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del Dirigente. Dal 1/10/2011 l'ufficio espropriazioni è affidato al Settore Lavori Pubblici.

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE SE ENTRO LA FINE DELL'ANNO SIA STATA SVOLTA QUALCHE ATTIVITA' RIGUARDANTE L'INTERQUARTIERI.

RELAZIONE AL 31.12.2011Non riesco a dare informazioni in merito un quanto l'U.O. Espropri è stata assegnata al settore LL.PP.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 30.09.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31.10. SE LE ATTIVITA' SONO PROSEGUITE COME DA PROGRAMMA E SE SONO STATI ATTRIBUITI DEGLI INCARICHI. VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO

RELAZIONE DEL 30.09.2011Alla data del 30.09 è stato formalmente e praticamente raggiunto l’obiettivo programmato di acquisizione delle aree di Via Vampa, essendo stati perfezionati dapprima gli accordi bonari con le Ditte interessate e successivamente gli atti notarili di trapasso della proprietà in capo all’Amministrazione comunale.Obiettivo Via Vampa raggiunto al 100% per quanto concerne l’Ufficio per le Espropriazioni.Alla data del 30.09, in ordine al perfezionamento delle procedure espropriative relative alla costruzione della strada Interquartieri, non sono stati ancora redatti i frazionamenti catastali delle aree da acquisire in capo all’Amministrazione comunale (di competenza del Settore LL.PP.) e pertanto si vige ancora nello stato di acquisizione delle aree in virtù degli accordi bonari sottoscritti dall’Ufficio per le Espropriazioni nel marzo – aprile 2010.Di conseguenza sono ancora da corrispondere i saldi relativi al 20% degli importi a suo tempo concordati con le diverse proprietà, da determinarsi a conguaglio in relazione all’esatta entità delle superfici da apprendere che potrà essere definita solo mediante l’esecuzione ed approvazione dei frazionamenti catastali. L’Ufficio per le Espropriazioni si è riservato un periodo temporale di 2 anni di tempo per la corresponsione dei saldi, senza aggravio di interessi o di che altro: ma nel mese di marzo – aprile 2011 il periodo temporale di quiescenza andrà a scadere. Occorrerà evitare richieste di corresponsioni di interessi presumibilmente provvedendo in tempo utile al pagamento di un ulteriore sostanzioso acconto dei saldi indennitari salvo conguaglio.Nel contempo l’Ufficio per le Espropriazioni ha proseguito nell’attività ordinaria relativa alle pratiche espropriative in itinere (contenziosi in essere, assistenza notarile, svincoli delle indennità di pratiche pregresse, ecc.) usufruendo dell’attività di tecnici incaricati.Obiettivo Strada Interquartieri fermo per cause di forza maggiore e non raggiunto per cause non dipendenti dall’Ufficio per le Espropriazioni.

10/06/2011 NOTA P.G. 38603 REDAZIONE ATTI NOTARILI DI ACQUISIZIONE

AREEComunica che in data 6 giugno c.a. con rogiti a cura notaio De Martino in Fano sono stati redatti gli atti di trapasso in capo a questa amministrazione delle aree già in proprietà delle ditte SVILUPPO SRL E FURLANI ALDO occorenti per la realizzazione dell'opera pubblica in via vampa. Pertanto comunica che da tale data la situazione di acquisizione delle aree occorrenti per l'attuazione del progetto può essere definita completa in ogni sua parte.Attualmente i rogiti notarili sono in fase di registrazione e volturazione catastale.Si richiama la determinazione nr 2855 del 28/12/2010 e si dà atto che in relazione alla spesa complessiva presunta di € 217.516,00 (€ 207.516 al cap.2081.103 e € 10.000 al cap.2081.103.02) risulta un'economia complessiva di € 40.876,94 che può essere portata in riduzione dell'impegno assunto essendo terminate e definite le acquisizioni econonomicamente onerose......

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31/03/2011 PROVV.620 ESPROPRIAZIONE AREE PER LAVORI DI COMPLET.STRADA ZONA INDUSTRIALE DI BELOCCHI (VIA VAMPA)

È dichiarato concluso in data 29 marzo 2011 l’accordo bonario per la espropriazione definitiva delle aree di seguito descritte e precisate, acquisito agli atti con prot. 20234 del 29 marzo 2011, ed approvata la determinazione di spesa dirigenziale, come in premessa indicato, premessa che qui deve intendersi come integralmente trascritta e fedelmente riportata, concernente le somme indennitarie sotto riportate da corrispondere in acconto entro 30 ÷ 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo bonario ed a definitivo saldo, da corrispondersi entro quattro mesi dalla predetta data di sottoscrizione del citato accordo bonario contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trapasso della proprietà, alla Ditta cedente per l’esecuzione delle opere relative ai lavori di completamento della strada Zona Industriale di Bellocchi (via Vampa) in Comune di Fano:

DITTA :Sig. Furlani Aldo, nato a Fano (PU) il 30/12/1926, e residente in Fano (PU) via IX Strada n. 5, codice fiscale FRL LDA 26T30 D488Q (piena proprietà 1000/1000);

− Porzione di terreno di cui alla particella distinta a Catasto Terreni del Comune di Fano al Foglio 101, n° 907, qualità seminativo, classe 1°, della superficie catastale nominale di mq 672, derivante da frazionamento catastale n° 52561 del 25.03.2011, da espropriare definitivamente per la realizzazione dell’opera;

INDENNITÀ DEFINITIVE PROPOSTE ED ACCETTATE BONARIAMENTE:Indennità di espropriazione definitiva, complessiva di risarcimentoper frutti pendenti, danni diretti ed indiretti, risarcimenti, reiterazioni,occupazione temporanea ed ogni altra valutabile circostanza: mq 672 Euro 70.669,96

INDENNITÀ COMPLESSIVA ACCETTATA A TITOLO DEFINITIVO: Euro 70.669,96

DETERMINAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE IN ACCONTO:Indennità di espropriazione in acconto 80 % Euro 70.669,96 * 0,80 = Euro 56.535,97Così suddiviso pro – quota:- Signor Furlani Aldo (p. proprietà 1000/1000) Euro 56.535,97

La predetta indennità in acconto sarà corrisposta dall’Amministrazione Comunale entro il termine di 30 ÷ 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario.

DETERMINAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE A SALDO CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO NOTARILE:Indennità di espropriazione a saldo 20 % Euro 70.669,96 * 0,20 = Euro 14.133,99Così suddiviso pro – quota:- Signor Furlani Aldo (p. proprietà 1000/1000) Euro 14.133,99

La predetta indennità a saldo sarà corrisposta dall’Amministrazione Comunale entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario contestualmente alla stipulazione del rogito notarile di trapasso della proprietà in capo all’Amministrazione Comunale.

30/03/2011 PROVV.608 ESPROPRIAZIONE AREE PER I LAVORI DI COMPLET. STRADA ZONA INDUS. DI BELOCCHI (VIA VAMPA)

È dichiarato concluso in data 29 marzo 2011 l’accordo bonario per la espropriazione definitiva delle aree di seguito descritte e precisate, acquisito agli atti con prot. 20234 del 29 marzo 2011, ed approvata la determinazione di spesa dirigenziale, come in premessa indicato, premessa che qui deve intendersi come integralmente trascritta e fedelmente riportata, concernente le somme indennitarie sotto riportate da corrispondere in acconto entro 30 ÷ 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo bonario ed a definitivo saldo, da corrispondersi entro quattro mesi dalla predetta data di sottoscrizione del citato accordo bonario contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di trapasso della proprietà, alla Ditta cedente per l’esecuzione delle opere relative ai lavori di completamento della strada Zona Industriale di Bellocchi (via Vampa) in Comune di Fano:DITTA :

Sviluppo S.r.l., con sede in Comune di Fano (PU) Viale XII Settembre n. 80, partita iva 01335580419 (piena proprietà 1000/1000);

− Porzione di terreno di cui alla particella distinta a Catasto Terreni del Comune di Fano al Foglio 101, n° 908, qualità orto irriguo, classe 3°, della superficie catastale nominale di mq 810, derivante da frazionamento catastale n° 52561 del 25.03.2011, da espropriare definitivamente per la realizzazione dell’opera;

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INDENNITÀ DEFINITIVE PROPOSTE ED ACCETTATE BONARIAMENTE:Indennità di espropriazione definitiva, complessiva di risarcimentoper soprassuolo stradale già eseguito sull’area da apprendere come dacomunicazione del competente Ufficio Tecnico Comunale

mq 810 Euro 105.969,10- IVA 20 % sulla somma Euro 21.193,82

INDENNITÀ COMPLESSIVA ACCETTATA A TITOLO DEFINITIVO: Euro 127.162,92

DETERMINAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE IN ACCONTO:nella misura dell’80 %Indennità di espropriazione in acconto 80 %: Euro 105.969,10* 0,80 = Euro 84.775,28

- IVA 20 % sulla somma Euro 16.955,06 INDENNITÀ COMPLESSIVA DA VERSARE IN ACCONTO 80 %: Euro 101.730,34

La predetta indennità in acconto sarà corrisposta dall’Amministrazione Comunale entro il termine di 30 ÷ 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario.

DETERMINAZIONE INDENNITÀ COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE A SALDO CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO NOTARILE:nella misura residua del 20 %Indennità di espropriazione a saldo 20 %: Euro 105.969,10* 0,20 = Euro 21.193,82

- IVA 20 % sulla somma Euro 4.238,76 INDENNITÀ COMPLESSIVA DA VERSARE A SALDO 20 %: Euro 25.432,58

La predetta indennità a saldo sarà corrisposta dall’Amministrazione Comunale entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario contestualmente alla stipulazione del rogito notarile di trapasso della proprietà in capo all’Amministrazione Comunale.

N.B. - Le somme indennitarie non sono soggette alla ritenuta fiscale nella misura del 20 %, ai sensi della legge 30.12.1991 n° 413, art. 11 comma 7° ed a quanto sancito dall’art. 35 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, in quanto trattasi di Società commerciale.

È autorizzata, in conseguenza di ciò, il pagamento a vista delle somme come determinate in acconto al precedente punto, entro il termine stabilito, nonché la redazione dell’atto notarile di trapasso della proprietà in capo all’Amministrazione Comunale di Fano, con incarico ad uno Studio Notarile di fiducia dell’Amministrazione a redigere il rogito in questione a firma, per parte comunale, del sottoscritto Dirigente responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, con la contestuale corresponsione, sub conditione sospensiva della redazione dell’atto notarile, dell’indennità determinata a saldo come al superiore punto ovvero delle indennità ancora pendenti alla data di stipula notarile, così come sopra quantificate; è dato atto, a tal fine, che la Ditta esproprianda ha dichiarato che i beni ceduti sono liberi da qualsiasi vincolo e che, in ogni caso, tiene sollevata l'Amministrazione Comunale ed il Dirigente sottoscritto da qualsiasi pretesa di terzi;

È stabilito che ad avvenuta registrazione e trascrizione, copia notarile, completa degli estremi di registrazione e trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, venga trasmessa a cura del dipendente Ufficio Contratti, all'Ufficio per le Espropriazioni, all’Ufficio LL.PP. Strade e all'Ufficio Patrimonio, a completamento della pratica espropriativa e per l'aggiornamento dello stato patrimoniale;

È dato atto che le somme di cui sopra sono da porsi a carico alla voce di bilancio 2081.103.06 all’oggetto “Costruzione, ampliamento e completamento di strade, piazze e marciapiedi” impegno n. 2010-1857, ove esiste la necessaria disponibilità, conto 02 vincolato Tesoreria Comunale – natura spesa 11.01.02.000010 – codice Siope 2102;

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OB.04 MONITORAGGIO MENSILE E/O TRIMESTRALE DELLA ATTIVITÀ ACCERTATIVA AFFIDATA ALLA SOCIETÀ DUOMO G.P.A.

(1954)

Descrizione:Come previsto per le annualità precedenti il progetto prevede il costante e continuo monitoraggio dell’attività generale ed accertativa affidata al concessionario Duomo g.p.a srl per il recupero dell’ICI (monitoraggio mensile) nonché per la Tosap, l’Icp e le Affissioni (monitoraggio trimestrale). L’attività consiste anche nell’accertamento mensile e/o trimestrale delle entrate nelle casse comunali. L’attività è da reputarsi opportuna e di garanzia per l’Ente.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 11,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Provv.1649 Dott.Cecchini Giancarlo cessazione dal servizio per pensione d'anzianità a decorrere

dal 1°ottobre 2011

Responsabile CECCHINI GIANCARLOReferente Politico SEVERI RICCARDOCentro di Costo SPESE GENERALI TRIBUTICentro di Responsabilità 21.11.10 U.O. TRIBUTIBilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Monitoraggio dell'attività accertativa mediante verifica della relazione mensile sullo stato degli incassi inviata dalla Duomo GPA srl e mediante verifica tabulato semestrale degli atti di accertamento emessi

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 80,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:Verifica della relazione mensile sullo stato degli incassi: nr verifiche effettuate nell'anno (icp tosap dpa n.4 )Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 12,00 a 10,00Valore Critico Da 9,00 a 2,00Peso 20,00Stato Attuale

12,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato 170.000,00€ 150.000,00 0010.020.01 Recupero ICI per annualità pregresse non prescritte.

€ 10.000,00 0030.010.01 Recuperi anni pregressi.

€ 10.000,00 0110.010.01 Sanzioni su tributi vari.

Importo Accertato 690.384,60Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 154.000.00.00.00 EQ.MARCHE PU e diversi AGENTI della RISCOSS.NE - RUOLO

ICI 1994/2001 ct 8858-8859.8861 - (conc.PU R.N.2006/1008)-registro crediti di dubbia esigibilità-

591,79

2011 147.000.00.00.00 EQ. MARCHE SPA PU e diversi AGENTI della RISCOSS. - risc. MORA RUOLI ICI ANNI PREGRESSI -

2.351,59

2011 146.000.00.00.00 EQ. MARCHE SPA PU e diversi AGENTI della RISCOSS.- RUOLO ICI 1999 E PRECED. COD.TRIB.8858-59-61 (CONC.PESARO R.N.2004/3890) - REGISTRO CREDITI DUBBIA ESIG.-

3.961,62

2011 235.000.00.00.00 COMUNE DI PESARO - ici anno 2010 versata da MANTECCA MASSIMO di competenza del Comune di Fano -

55,00

2011 153.000.00.00.00 EQ.MARCHE PU e diversi AGENTI della RISC.NE - RUOLO ICI 1993/1998 - ct 8858-8859-8861 -(ruolo conc.PU n. 2002/3458) - registro crediti dubbia esigibilità-

74,88

2011 252.000.00.00.00 DUOMO GPA SRL - ANNO 2011 recupero ICI ann.tà pregresse- 300.425,99

2011 166.000.00.00.00 ICI 2010 E RETRO - 382.923,73

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SPESEDescrizioneImporto Stanziato 35.000,00 € 35.000,00 1014.303.01 Incarico esterno per recupero tributi comunali (proroga incarico annualità

pregresse 2005 - 2011).

Importo Impegnato 54.718,54Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1204.000.00.00.00 DUOMO GPA SRL-anno 2011 sistemazione contabile compenso

trattenuto per il recupero della ICI ann.tà pregresse-54.718,54

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Severi Maura

- Torri Teresa - Rupoli Valter

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:-RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EFFETTUATA NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO-VALORIZZAZIONE DELL'INDICATORE AL 31/12/2011-MOTIVAZIONI DEL NOTEVOLE SCOSTAMENTO TRA LE ENTRATE PREVENTIVATE E QUELLE ACCERTATE.-INDICAZIONE DI QUANTO RISCOSSO A TITOLO DI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ARRETRATA.

RELAZIONE AL 31.12.2011E' continuata l'attività di monitoraggio nei confronti di Duomo Gpa. E' stata fatta la verifica sulla rendicontazione effettuata da Duomo Gpa relativa all'ultimo trimestre 2011.Per quanto riguarda gli scostamenti sono da segnalare sia quello negativo relativo all'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni legato al particolare momento di crisi congiunturale, che però è stato abbondantemente controbilanciato dal maggior recupero ICI anni pregressi.La riscossione a titolo di imposta pubblicità arretrata ammionta ad € 45.866,90.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 30.09.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALL' ATTIVITA' PROGRAMMATA E SE E' IN LINEA CON I TEMPI PREVISTI.SE SONO STATE EFFETTUATE VERIFICHE SULLA RELAZIONE MENSILE-STATO DEGLI INCASSI

RELAZIONE AL 30.09.2011Relativamente alla Tosap, all’Imposta sulla pubblicità e alle Pubbliche affissioni, per quanto si hanno dati consolidati esclusivamente per i primi sei mesi della corrente gestione, tutti puntualmente trasmessi al Settore Servizi Finanziari con le informative del caso, sembra poter esprimere un giudizio cautamente positivo, atteso che si hanno accertamenti di somme mediamente similari rispetto a quelle degli esercizi precedenti, come dal dettaglio che segue.In relazione alla gestione Tosap, all’attualità, coi soli dati contabili del 1° semestre, si rileva, rispetto alla previsione annua, un andamento tutto sommato “bilanciato” rispetto alla previsione, che può riepilogarsi come da prospetto di dettaglio:Gestione Tosap Totale 6/12Tosap permanente 295.000Tosap temporanea 150.000

445.000Tosap complessiva mesi di luglio e agosto 100.000

545.000

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− Il gettito annuo previsto dal bilancio di previsione è di Euro 760.000− L’incasso accertato nei primi 8 mesi risulta pari ad Euro 545.000Per l’ultimo quadrimestre, tenuto conto del consolidato relativo allo stesso periodo degli ultimi esercizi, nonché dei recuperi che sta effettuando il Concessionario del servizio anche mediante iscrizione a ruolo di somme dovute e non riscosse è da ritenersi ordinario presumere che si possano stimare introiti che facciano attestare la riscossione complessiva su importi molto prossimi a quello preventivato, salvo, beninteso, eventuali scostamenti per quanto concerne la Tosap temporanea, per la quale si assiste ad una leggera flessione causata fra l’altro da una riduzione delle occupazioni di spazi pubblici effettuata da cantieri edili che nel periodo risultano molto rarefatti.Per le riscossioni in ordine alla Pubblicità, date per assodate le riflessioni effettuate nei precedenti esercizi circa la continua “riduzione” degli spazi pubblicitari, all’attualità, coi soli dati contabili relativi al 1° semestre e le entrate accertate per i mesi di luglio ed agosto, si rileva il seguente andamento dell’accertato, come da prospetto di dettaglio:Gestione Pubblicità Totale 6/12Pubblicità permanente 540.000Pubblicità temporanea 35.000

575.000Pubblicità complessiva mesi di luglio e agosto 45.000

620.000

− Il gettito annuo previsto dal bilancio di previsione è di Euro 910.000− L’incasso accertato nei primi 8 mesi risulta pari ad Euro 620.000Per l’ultimo quadrimestre, sulla prudenziale stima degli incassi accertati nei pregressi esercizi, nonché sulla prudenziale previsione del Concessionario, basata anche sulla notevole riduzione degli spazi pubblicitari e sulla consistente scorretta concorrenza, può reputarsi legittimo prevedere in questa fase un gettito medio complessivo che potrebbe far attestare il gettito complessivo annuo su somme inferiori a quelle preventivate a bilancio per un importo stimabile in circa – 120.000 Euro (30.010.01). All’attualità sussistono, secondo controlli ed accertamenti approntati dal Concessionario del servizio, accertamenti relativi ad omessi o parziali pagamenti ed anche accertamenti conseguenti ad irregolarità riscontrate a seguito di censimento sul territorio, per un numero di atti pari a circa 400 ÷ 450, per una vera sorte tributaria stimabile di circa Euro 100.000, della quale tuttavia non può al momento non è possibile ritenere con certezza se possa essere interamente considerata esigibile e di conseguenza accertabile.Per le riscossioni in ordine ai diritti sulla Gestione delle Pubbliche Affissioni, all’attualità, con i dati contabili del 1° semestre, si rileva il seguente dettaglio come da prospetto:Gestione Pubbliche Affissioni Totale 6/12Diritti pubbliche affissioni 70.000

70.000Gestione Pubbliche Affissioni complessiva mesi di luglio e agosto 35.000

105.000− Il gettito annuo previsto dal bilancio di previsione è di Euro 160.000− L’incasso accertato nei primi 8 mesi risulta pari ad Euro 75.000Per l’ultimo quadrimestre, sulla prudenziale stima degli incassi accertati nei pregressi esercizi, e tenuto conto del calo fisiologico relativo al settore, nonché della previsione di stima effettuata dal Concessionario del servizio, è da ritenersi legittimo preventivare sin d’ora tali entrate in difetto rispetto alla previsione, ancorché per importi minimali che possono aggirarsi su somme pari a – 10 mila Euro (cap. 100.010.01)Relativamente al capitolo di entrata Sanzioni in materia tributaria (Cap. 110.010.01) all’attualità, con i dati contabili relativi ai primi otto mesi di gestione, si può ritenere che l’importo previsto nel bilancio di previsione, pari ad Euro 10.000,00, possa essere ampiamente superato di ulteriori Euro 10.000,00.Attività ordinaria gestita in concessione (ICI):L’attività della Concessionaria, nel corso del corrente esercizio, fa rilevare quanto segue:l’obiettivo pianificato nel bilancio di previsione 2011, che quantifica una consistenza di Euro 150.000,00, è prevedibile che possa essere pressoché raggiunto, atteso che all’attualità le somme accertate ed incassate dal Concessionario Duomo Gpa ammontano a complessivi Euro 110.000,00 circa. Si reputa che per la fine dell’esercizio la predetta somma possa attestarsi, mediante la riscossione degli ultimi 4/12 dell’esercizio, su circa Euro 150.000,00.Si ha notizia inoltre di un positivo risultato ottenuto in sede di contenzioso che dovrebbe portare a breve termine nelle casse dell’Ente una sostanziosa somma (circa ulteriori Euro 160 – 170 mila).Di conseguenza si deve ritenere, in ordine ai recuperi della sola Concessionaria Duomo Gpa Srl, che la attuale previsione accertativa di Euro 150.000,00, in relazione a quanto precisato, possa essere ritenuta raggiunta ed ampiamente superata.Le verifiche sullo stato degli incassi sono state puntualmente eseguite come di seguito nel dettaglio:1. 09 MAGGIO 2011 – prot. 30381 “Contratto servizio Tosap - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi 1° trimestre c.a. – Liquidazione e saldo competenze 1° trimestre 2011.2. 25 LUGLIO 2011 – prot. 50207 “Contratto servizio Tosap - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi 2° trimestre c.a. – Liquidazione e saldo competenze 2° trimestre 2011..3. 09 MAGGIO 2011 – prot. 30382 “Contratto servizio Affissioni e pubblicità - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi 1° trimestre c.a. – Liquidazione e saldo competenze 1° trimestre 2011.4. 25 LUGLIO 2011 – prot. 50206 “Contratto servizio Affissioni e pubblicità - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi 2° trimestre c.a. – Liquidazione e saldo competenze 2° trimestre 2011.1. 23 FEBBRAIO 2011 – prot. 12192 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Gennaio 2011”.2. 15 MARZO 2011 – prot. 16506 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. –

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Febbraio 2011”.3. 18 APRILE 2011 – prot. 25321 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Marzo 2011”.4. 09 MAGGIO 2011 – prot. 30378 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Aprile 2011”.5. 15 GIUGNO 2011 – prot. 40017 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Maggio 2011”.6. 19 LUGLIO 2011 – prot. 449059 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Giugno 2011”.7. 09 AGOSTO 2011 – prot. 54372 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Luglio 2011”.8. 05 SETTEMBRE 2011 – prot. 58933 “Contratto servizio Ici annualità pregresse 2005 ÷ 2010 - Ditta: Duomo G.P.A. – monitoraggio incassi Ici – Rendiconto Agosto 2011”.Tutta l’attività programmata risulta sostanzialmente in linea con le tempistiche previste.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

22.12 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: FULIGNO GIORGIO

A.P.O.: DI QUIRICO ALESSANDRO fino al 30.09.2011

Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 ATTIVAZIONE SERVIZIO PRESIDIO TERRITORIO EX-CIRCOSCRIZIONALE

OB.02 RICORSO A NUOVE TECNICHE INFORMATICHE NELLA GESTIONE ATTI DI ACCERTAMENTO A SEGUITO DI RIDUZIONE TEMPI DI NOTIFICA

OB.03 ISTITUZIONE DI UN NUOVO APPOSITO SERVIZIO DI P.M. PER LA SORVEGLIANZA DEI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI

OB.04 CONTRASTO ALLA VENDITA DI MERCI CONTRAFFATTE E AL COMMERCIO AMBULANTE ABUSIVO

OB.05 CONTRASTO ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E CONTROLLO DOTAZIONE LOCALI DI APPARECCHI PER LA RILEV. TASSO ALCOOL

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OB.01 ATTIVAZIONE SERVIZIO PRESIDIO TERRITORIO EX-CIRCOSCRIZIONALE

(2014)

Descrizione:La costante presenza sul territorio delle forze di polizia costituisce una efficace forma di contrasto alla commissione di illeciti, assicurando al contempo un adeguato controllo sulla corretta e fluida circolazione stradale: tutto ciò indubbiamente,contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza nella cittadinanza. A seguito dell’avvenuta soppressione delle circoscrizioni, si è deciso di suddividere il territorio comunale in quattro macro aree che raggruppano più quartieri, per le quali si intende garantire, per quanto possibile, la costante presenza di una pattuglia con due vigili che assicuri costante vigilanza a contrasto degli illeciti. In dettaglio,1^ macro area : Ospedale, San Lazzaro, Vallato, Centinarola e Sassonia;2^ macro area : Sant'Orso, Bellocchi, Falcineto, Carrara e Cuccurano;3^ macro area : Trave, Poderino, Fanfani, Gimarra, Belgatto, Fenile, Carignano, Sant'Andrea e Lido;4^ macro area : Marotta, P.Sasso, Torrette, Metaurilia e CaminateValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 32,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Dal 10.06.2011 la delega dell'Assessore Santorelli passa all'Assessore Lomartire

Responsabile FULIGNO GIORGIOA.P.O. DI QUIRICO ALESSANDROReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.Centro di Responsabilità 22.12.10 P.M.- SEGRETERIA INFORMAZIONE CONTENZ. AMBIENTEBilancio Pluriennale 03.01 POLIZIAProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Vigilanza complessiva sul territorio delle varie ex circoscrizioni R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 15,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPredisposizione posti di controllo per infrazioni al C.d.S. anche con identificazione di persone

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 10,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:Turni di presenziamento della pattuglia nella 1° macro areaMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 300,00 a 250,00Valore Critico Da 249,00 a 100,00Peso 15,00Stato Attuale

364,00

Turni di presenziamento della pattuglia nella 2° macro areaMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 300,00 a 250,00Valore Critico Da 249,00 a 100,00Peso 15,00Stato Attuale

322,00

Turni di presenziamento della pattuglia nella 3° macro areaMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 300,00 a 250,00Valore Critico Da 249,00 a 100,00Peso 15,00Stato Attuale

624,00

Turni di presenziamento della pattuglia nella 4° macro areaMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 150,00 a 100,00Valore Critico Da 99,00 a 70,00Peso 15,00Stato Attuale

192,00

Controlli complessivamente effettuati dal C.d.S. nelle 4 macro aree anche con identificazione di personeMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 2.800,00 a 2.400,00Valore Critico Da 2.399,00 a 2.000,00Peso 15,00Stato Attuale

2.494,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Cap. 0305.020.01 Sanzioni relative al C.d.S. (l'entrata comprende anche il centro città)Importo Stanziato 1.150.000,00€ 1.150.000,00 0305.020.01 Sanzioni relative a violazioni di norme in materia di circolazione stradale.

Importo Accertato 861.112,52Anno e numero Descrizione Accertamenti Importo2011 105.000.00.00.00 2011 - INFRAZ. AL C.D.S. DAI CCP 807.229,65

2011 63.000.00.00.00 SANZIONI PER VIOLAZ. NORME CIRCOLAZ.STRADALE 2011. 53.882,87

SPESEDescrizioneImporto Stanziato Importo Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 22,00Risorse Utilizzate Pagani Daniele - Piccioli Michele - Rosa Daniela - Paterniani Loredana - Vagnini

Matteo - Santinelli Giacomo - Valentini Maurizio - Falcioni Chiara - Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Pigna Alessandro - Farina Elisa - Sebastiano Ridolfi - Bertulli Learco - Laura Polverari - Vinicio Uguccioni - Capodagli Giada - Raffaella Curzi - Raffaella Gattoni - Luzi Paolo - Menconi Casilde - Paci Roger - Paola Scarano - Panebianco Barbara Rosa - Muratori Francesco - Gambini Beatrice - Tranquilli Monia - Romeo Carlo - Schiavone Michele Antonio - Carnaroli Tommaso - Stefanelli Roberto

Note Baldelli non è stato utilizzato per l'obiettivo (indicato in nota pg 78283)Utilizzati anche Bertulli, Polverari, Uguccioni, Capodagli, Curzi, Gattoni, Luzi, Mencoboni, Paci e Scarano (indicati in nota pg. 75908)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Minori entrate accertate rispetto al preventivato

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE LA MOTIVAZIONE DELLE MINORI ENTRATE ACCERTATE RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO.

RELAZIONE AL 31.12.2011La previsione d’entrata era stata formulata sulla base della preventivata assunzione di personale che sarebbe dovuta avvenire nel corso del 2011: in seguito, assodato che in realtà non si sarebbe potuto procedere a tale assunzione, nel bilancio, conformemente alle indicazioni congiunte del Comandante e dell’Assessore, è stata prevista una riduzione di entrata di 300.000 euro di cui al capitolo 0305.020.01

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il territorio delle ex-circoscrizioni è stato suddiviso in 4 macro aree, che sono oggetto di attività di controllo ad opera del personale con la finalità sia di garantire la fluidità della circolazione stradale sia di migliorare la percezione di sicurezza nella cittadinanza.La 1^ macro area è stata oggetto al 31.12.2011 di n. 364 turni di presenziamento;La 2^ macro area è stata oggetto al 31.12.2011 di n. 322 turni di presenziamento;La 3^ macro area è stata oggetto al 31.12.2011 di n. 624 turni di presenziamento;La 4^ macro area è stata oggetto al 31.12.2011 di n. 192 turni di presenziamento;Globalmente nelle quattro macro aree al 31.12.2011 sono stati effettuati n. 2494 controlli anche con identificazione di persone.Si precisa che le risorse umane utilizzate per il conseguimento dell’obiettivo sono diminuite di una unità poiché l’agente Baldelli, al rientro dopo un lungo periodo di assenza per ragioni di salute, è stato destinato a servizi interni.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31.10 VALORIZZANDO GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il territorio delle ex-circoscrizioni è stato suddiviso in 4 macro aree, che sono oggetto di attività di controllo ad opera del personale con la finalità sia di garantire la fluidità della circolazione stradale sia di migliorare la percezione di sicurezza nella cittadinanza.

La 1^ macro area è stata oggetto al 31.10.2011 di n. 281 turni di presenziamento;

La 2^ macro area è stata oggetto al 31.10.2011 di n. 229 turni di presenziamento;

La 3^ macro area è stata oggetto al 31.10.2011 di n. 498 turni di presenziamento;

La 4^ macro area è stata oggetto al 31.10.2011 di n. 186 turni di presenziamento;

Globalmente nelle quattro macro aree al 31.10.2011 sono stati effettuati n. 2448 controlli anche con identificazione di persone.

Si precisa che le risorse umane utilizzate per il conseguimento dell’obiettivo sono diminuite di una unità poiché l’agente Baldelli, al rientro dopo un lungo periodo di assenza per ragioni di salute, è stato destinato a servizi interni.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59539 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOI servizi nelle macro aree sono stati regolarmente attivati e la gestione è conforme ai dettagli del Pd.o

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OB.02 RICORSO A NUOVE TECNICHE INFORMATICHE NELLA GESTIONE ATTI DI ACCERTAMENTO A SEGUITO DI RIDUZIONE TEMPI DI NOTIFICA

(2020)

Descrizione:La Legge n° 120 del 29 luglio 2010 ha introdotto rilevanti novità nel Codice della Strada disponendo, tra l’altro, la riduzione da 150 a soli 90 giorni del termine entro il quale il verbale d’accertamento deve essere notificato al trasgressore, qualora non sia possibile la contestazione immediata: il nuovo termine di notifica, che decorre dalla data di accertamento dell’infrazione, si applica alle violazioni accertate dal 13 agosto 2010 (data in cui è entrata in vigore la predetta Legge).In ragione di questa rilevante riduzione dei termini, che ha compromesso la funzionalità dell'ufficio ed ha visto un preoccupante accumulo del carico di lavoro inevaso, il Comando Polizia Municipale intende fare ricorso a nuove procedure informatiche sia in fase di rilievo delle violazioni che di trasferimento dei dati nell’elaboratore per la successiva gestione, senza dover procedere, quindi, ad un aumento d’organico rispetto a quello assegnato al 13.8.10 per accelerare le operazioni.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 19,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Dal 10.06.2011 la delega dell'Assessore Santorelli passa all'Assessore Lomartire

Responsabile FULIGNO GIORGIOA.P.O. DI QUIRICO ALESSANDROReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALECentro di Responsabilità 22.12.30 P.M.- SERV. INTERNI AMMINISTRAZIONE CRTFORMAZIONEBilancio Pluriennale 03.01 POLIZIAProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Predisposizione di tutta la modulistica afferente alle verbalizzazioni al CdS, che necessita di rielaborazione da parte dell'Ufficio, affinché sia a lettura OCR; formazione del personale ai fini del corretto utilizzo della nuova modulistica

R Previsto

X

X 30,00 %

Effettivo

X

X

Utilizzo esclusivo ed appieno da parte di tutto il personale della nuova modulistica CdS-OCR

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X 35,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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INDICATORI:Ore per formazione interna del personale di P.M. e predisposizione nuova modulistica a lettura OCRMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 30/04/2011Valore Ottimale Da 20,00 a 16,00Valore Critico Da 15,00 a 10,00Peso 10,00Stato Attuale

40,00

N. preavvisi notificati e/o pagati/n. preavvisi accertati con modalità OCRMonitoraggio Dal 01/05/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 50,00Peso 25,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Spese per esternalizzazione servizio gestione procedimento sanzionatorio violazioni

affidato a Poste Italiane e SapidataCap. 1031.302.03 € 121.040 I. 111/2011

Importo Stanziato 121.040,00€ 121.040,00 1031.302.03 Assistenza fotocopiatrice e computer; collegamento ACI PRA e MCTC;

copie eliografiche di planimetrie e fotocopie a colori - sviluppo e stampa fotografie; gestione esterna procedure contravvenzionali; gestione data-entry.

Importo Impegnato 194.040,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 111.000.00.00.00 Esternalizzazione del servizio gestione procedimento

sanzionatorio delle violazioni al cds e Polizia Amministrativa per anni 5 con decorrenza 01/02/2010

194.040,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE UMANERisorse Previste 13,00Risorse Utilizzate Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Irene Polverari - Marco Zenobi - Ilaria Bacchini -

Sabbatini Silvia - Lorenzo Bavosi - Mattioli Luigi - Bruschi Giacomo - Ponticelli Francesco - Monica Pascucci - Manuela Uguccioni - Mencucci Sergio

Note Da agosto Sabbatini Silvia è stata sostituita da Selvaggio Stefano (indicato in nota pg 78283)Utilizzati anche Mattioli, Bruschi, Pascucci, Uguccioni Manuela e Ponticelli (indicati in nota pg 75908) Mencucci Sergio

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Maggiori spese sostenute rispetto al preventivato

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DI MOTIVARE IL NOTEVOLE INCREMENTO DELLA SPESA REGISTRATO PER LA CONVENZIONE CON LE POSTE E SAPIDATA, RELAZIONANDO SU CHE TIPO DI PREVISIONE ERA STATA EFFETTUATA IN PARTENZA.

RELAZIONE AL 31.12.2011All’atto della formulazione della previsione, l’Amministrazione aveva fornito indicazioni atte a far cessare la prassi (prima di allora voluta dalla stessa) di sanzionare i veicoli senza apporre il preavviso sul parabrezza: da allora, all’accertamento della sanzione conseguiva il rilascio di un preavviso che l’utente poteva subito pagare senza che si dovesse procedere alla notifica del verbale.In seguito, nel corso dell’estate 2011 l’Amministrazione ha mutato parere tornando a fornire l’indicazione (peraltro ampiamente pubblicizzata sugli organi di stampa) di procedere a sanzionare senza apporre il preavviso sul parabrezza tutti quei veicoli in sosta su marciapiedi, piste ciclopedonali, intersezioni e in divieto di fermata: di conseguenza si è dovuto far largo ricorso alla notifica d’ufficio dei verbali con immediato consequenziale incremento delle spese di notifica rispetto a quanto preventivato.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Dopo il prescritto periodo di formazione del personale e predisposizione di tutta la nuova modulistica che ha interessato i mesi di marzo ed aprile, si è dato inizio all’adozione della nuova procedura (OCR) di verbalizzazione .Globalmente sono state dedicate n° 40 ore alla predisposizione della nuova modulistica a lettura OCR ed alla formazione del personale, onde evitare al massimo l’annullamento di atti dovuti ad errata compilazione.Percentualmente al 31.12.2011 sono stati notificati e/o pagati (cioè non annullati in autotutela e dunque andati a buon fine) il 100% dei preavvisi OCR elevati, poiché i pochissimi gli atti consegnati errati dagli agenti sono stati comunque sanati prima di essere avviati alla notifica.Si precisa che le risorse umane utilizzate per il conseguimento dell’obiettivo sono diminuite di una unità poiché dal mese di agosto l’agente Sabbatini Silvia è stata destinata ad altro servizio, sostituita – ma non in via continuativa – dall’agente Selvaggio Stefano che ha continuato, tuttavia, ad occuparsi anche del servizio annonario presso i mercati .

07/12/2011 DET. 2491 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO-INTEGRAZIONE CAP. DI SPESAIncrementato l'imp. 111/2011 sul cap. 1031.302.03 di € 73.000 in quanto lo stanziamento iniziale risultava insufficiente per far fronte alle spese di notifica di atti che sono notevolmente aumentati rispetto alle previsioni.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31.10 IN PARTICOLARE CHIARIRE SE E' STATA PREDISPOSTA TUTTA LA MODULISTICA RIGUARDANTE LE VERBALIZZAZIONI AL CDS AFFINCHE' SIA A LETTURA OCR CON CONTESTUALE FORMAZIONE DEL PERSONALE.INOLTRE INDICARE DA QUANDO LA NUOVA MODULISTICA VIENE UTILIZZATA DA TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO.VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO ALLA DATA DEL 31.10

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel rispetto dei tempi previsti, dopo il prescritto periodo di formazione del personale e predisposizione di tutta la modulistica che ha interessato i mesi di marzo ed aprile, nel corso dei quali in via sperimentale si erano comunque già utilizzati i modelli di accertamento d’infrazione in formato OCR, dal mese di maggio si è dato inizio all’adozione della nuova procedura (OCR) di verbalizzazione e la nuova modulistica è stata utilizzata da tutto il personale.

Globalmente sono state dedicate n° 40 ore alla predisposizione della nuova modulistica a lettura OCR ed alla formazione del personale, onde evitare al massimo l’annullamento di atti dovuti ad errata compilazione.

Percentualmente al 31.10.2011 sono stati notificati e/o pagati (cioè non annullati in autotutela e dunque andati a buon fine ) il 100% dei preavvisi OCR elevati, poiché i pochissimi atti consegnati errati dagli agenti sono stati comunque sanati prima di essere avviati alla notifica.

Si precisa che le risorse umane utilizzate per il conseguimento dell’obiettivo sono diminuite di una unità poiché dal mese di agosto l’agente Sabbatini Silvia è stata destinata ad altro servizio, sostituita – ma non in via continuativa – dall’agente Selvaggio Stefano che continua, tuttavia, ad occuparsi anche del servizio annonario presso i mercati

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59539 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIODopo il prescritto periodo di formazione del personale a predisposizione di tutta la nuova modulistica che ha interessato i mesi di marzo ed aprile, si è dato inizio all'adozione della nuova procedura (ocr) di verbalizzazione: l'andamento delle operazioni è in linea con quanto preventivato nel pdo.

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OB.03 ISTITUZIONE DI UN NUOVO APPOSITO SERVIZIO DI P.M. PER LA SORVEGLIANZA DEI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI

(2021)

Descrizione:La Polizia Municipale, in particolare a mezzo del suo Nucleo di Polizia Ambientale, si rende disponibile ad attuare una serie di servizi, per l'anno 2011, per lo più in abiti borghesi, nell'ambito dei numerosi parchi pubblici comunali ed aree verdi (in primis i Passeggi e non solo), tesi a garantire la sicurezza urbana con particolare riferimento a quella delle categorie più deboli. Più in dettaglio, la vigilanza sarà indirizzata a contrastare la circolazione di veicoli, alla verifica sulla corretta detenzione di cani, alla vigilanza sulla eventuale presenza di rifiuti, al degrado ambientale, alla presenza di giochi e strutture pericolose ed alla presenza di eventuali soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Detto servizio avrà quale più significativo riscontro una maggior percezione della sicurezza in tali ambiti.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 19,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Dal 10.06.2011 la delega dell'Assessore Santorelli passa all'Assessore Lomartire

Responsabile FULIGNO GIORGIOA.P.O. DI QUIRICO ALESSANDROReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.Centro di Responsabilità 22.12.10 P.M.- SEGRETERIA INFORMAZIONE CONTENZ. AMBIENTEBilancio Pluriennale 03.01 POLIZIAProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Preventiva formazione del personale a cura del Coordinatore Mango per l'attività di controllo di cui all'obiettivo con relativa predisposizione di ogni adeguata modulistica del caso

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Attività di vigilanza vera e propria da disimpegnarsi nell'ambito di tutti i parchi ed aree verdi comunali con una cadenza mediamente di 2 giorni la settimana

R Previsto

X

X

X

X

X

X 55,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Ore di formazione del personale e predisposizione modulistica per nuovo servizio sorveglianza parchiMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 8,00Valore Critico Da 7,00 a 5,00Peso 10,00Stato Attuale

12,00

N. servizi disimpegnati a mezzo di apposita pattuglia volta al controllo dei parchi ed aree verdiMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 30/09/2011Valore Ottimale Da 50,00 a 40,00Valore Critico Da 39,00 a 20,00Peso 15,00Stato Attuale

50,00

Identificazione persone per adempimenti di attività connesse al controllo dei parchi e aree verdiMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 30/09/2011Valore Ottimale Da 120,00 a 90,00Valore Critico Da 89,00 a 60,00Peso 10,00Stato Attuale

160,00 RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 7,00Risorse Utilizzate Roberto Mango - Ricci Andrea - Valentini Maurizio - Farina Elisa - Sara Serfilippi -

Tranquilli Monia - Stefanelli Roberto

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' PROGRAMMATE, INDICANDO IN QUALE PERIODO E' AVVENUTA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO CON RELATIVA PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA IN USO.INDICARE QUANDO E' PARTITA L'ATTIVITA' DI VIGILANZA VERA E PROPRIA SUL TERRITORIO, SE LA CADENZA E' STATA DI DUE GIORNI A SETTIMANA COME PROGRAMMATO.VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI IN SEDE DI PDO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel rispetto dei tempi previsti, dopo il prescritto periodo di formazione del personale e predisposizione di tutta la modulistica per il servizio di sorveglianza dei parchi e delle aree verdi comunali, periodo che ha interessato il mese di marzo per un totale di 12 ore, dal mese di aprile è partita l’attività di vigilanza vera e propria sul territorio con cadenza di due volte la settimana mediamente.

Le sette unità utilizzate globalmente hanno effettuato n° 50 servizi per un totale di n. 300 ore di lavoro: sono state identificate n. 160 persone.

L’obiettivo è stato quindi pienamente raggiunto.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59539 SALVAGUARDIA EQULIBRI DI

BILANCIOE' stato regolarmente attivato il servizio e la gestione è conforme ai dettagli del pdo.

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OB.04 CONTRASTO ALLA VENDITA DI MERCI CONTRAFFATTE E AL COMMERCIO AMBULANTE ABUSIVO

(2022)

Descrizione:La Polizia Municipale intende contribuire al ripristino della legalità nel settore della produzione e vendita di merce tutelata dal Diritto d’Autore, permettendo a coloro che operano lecitamente di recuperare competitività, ed allo Stato di limitare i danni generati dall’evasione fiscale. Per il 2011 si vuole quindi intensificare il controllo non solo sulle aree di mercato ma sull’intero territorio comunale, avvalendosi in particolare del personale del Servizio Annonario, per far fronte al problema in maniera adeguata e realizzare una intensa attività di prevenzione e contrasto sia del commercio ambulante abusivo che della contraffazione, sequestrando le merci irregolari.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 11,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Dal 10.06.2011 la delega dell'Assessore Santorelli passa all'Assessore Lomartire

Responsabile FULIGNO GIORGIOA.P.O. DI QUIRICO ALESSANDROReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.Centro di Responsabilità 22.12.10 P.M.- SEGRETERIA INFORMAZIONE CONTENZ. AMBIENTEBilancio Pluriennale 03.01 POLIZIAProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Attivazione di appositi servizi di pattugliamento volti ad accertare il rispetto delle norme in tema di commercio ed in particolare a contrastare il commercio ambulante abusivo e la vendita di merci contraffatte, con cadenza di 2 gg a sett.

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 70,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

Pagina 566

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:N. servizi effettuati volti alla repressione della vendita di mezzi contraffatti o commercio ambulante abusivoMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 80,00 a 70,00Valore Critico Da 69,00 a 50,00Peso 15,00Stato Attuale

109,00

N. sequestri per violazioni normative sulla vendita merci contraffatte e sul commercio ambulante abusivoMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 180,00 a 160,00Valore Critico Da 159,00 a 140,00Peso 15,00Stato Attuale

245,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate Gaudenzi Carla - Stefano Selvaggio - Olivi Alessandra - Rossana Maiella - Scarpellini

Alessandro - Tinti AndreaNote Da agosto Selvaggio è stato destinato all'ufficio Violazioni (indicato in nota pg 78283)

Utilizzata anche Maiella Rossana (indicato in nota pg 75908)

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Conformemente alla programmazione decisa in sede di predisposizione del P.D.O., sin dal mese di marzo sono stati attivati appositi servizi di pattugliamento del territorio volti ad accertare il rispetto delle norme in tema di commercio ed in particolare a contrastare il commercio ambulante abusivo e la vendita di merci contraffatte, con cadenza di almeno 2 gg alla settimana .Alla data del 31 dicembre sono stati effettuati n. 109 servizi volti alla repressione della vendita di merci contraffatte o commercio ambulante abusivo con un totale di n° 245 sequestri effettuati per violazione alle norme sul commercio e n. 14 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.Dal mese di agosto l’agente Selvaggio è stato assegnato all’Ufficio Violazioni, anche se non in via continuativa durante la settimana, pur continuando – con minore frequenza – anche a prestare servizio di sorveglianza all’interno dei mercati settimanali.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ATTIVATI I SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO E IN QUALE PERIODO, INOLTRE CHIARIRE SE LA CADENZA SETTIMANALE E' STATA DI DUE GIORNI A SETTIMANA COME PREVENTIVATO.INDICARE IL NUMERO DI SERVIZI EFFETTUATI ALLA DATA DEL 31.10 E IL NUMERO DI SEQUESTRI PER VIOLAZIONE ALLA NORME SUL COMMERCIO

RELAZIONE AL 31.10.2011Conformemente alla programmazione decisa in sede di predisposizione del P.D.O., sin dal mese di marzo sono stati attivati appositi servizi di pattugliamento del territorio volti ad accertare il rispetto delle norme in tema di commercio ed in particolare a contrastare il commercio ambulante abusivo e la vendita di merci contraffatte, con cadenza di almeno 2 gg alla settimana .Alla data del 31 ottobre sono stati già effettuati n. 91 servizi alla repressione della vendita di merci contraffatte o commercio ambulante abusivo con un totale di n° 240 sequestri effettuati per violazione alle norme sul commercio.Dal mese di agosto l’agente Selvaggio è stato assegnato all’Ufficio Violazioni, anche se non in via continuativa durante la settimana, pur continuando – con minore frequenza – anche a prestare servizio di sorveglianza all’interno dei mercati settimanali.Le risultanze sono particolarmente positive e, per quanto l’anno di riferimento non sia ancora concluso, già è possibile affermare che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59539 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOIl servizio è stato regolarmente attivato e già sono stati elevati numerosi verbali con relativi sequestri amministrativi ed anche penali, nel caso di merci contraffatte.

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OB.05 CONTRASTO ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E CONTROLLO DOTAZIONE LOCALI DI APPARECCHI PER LA RILEV. TASSO ALCOOL

(2023)

Descrizione:La Polizia Municipale che espleta costantemente servizi di vigilanza sul territorio comunale, nell'intento di garantire quanto più possibile la sicurezza della circolazione, predisporrà specifici e mirati controlli atti a prevenire e se del caso, contrastare le condotte di guida in stato di ebbrezza. Detti controlli, anche alla luce della riforma codicistica che ha depenalizzato le fasce più basse (quella con valore pari a 0,51-0,80 e quella con valore pari a 0,01-0,50 per le particolari categorie di conducenti), verranno effettuati con l'utilizzo di pretest ed apparecchiatura etilometro in dotazione al Comando. Inoltre, per intensificare l'attività di prevenzione propria della P.M., verranno predisposti accertamenti presso i locali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, che proseguono l'attività oltre la mezzanotte, affinché questi siano dotati delle apposite apparecchiature per la rilevazione del tasso alcolemico, così come previsto dal CdS.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 19,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Dal 10.06.2011 la delega dell'Assessore Santorelli passa all'Assessore Lomartire

Responsabile FULIGNO GIORGIOA.P.O. DI QUIRICO ALESSANDROReferente Politico LOMARTIRE GIANLUCACentro di Costo SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.Centro di Responsabilità 22.12.10 P.M.- SEGRETERIA INFORMAZIONE CONTENZ. AMBIENTEBilancio Pluriennale 03.01 POLIZIAProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Formazione del personale sulla nuova normativa inerente la guida in stato di ebbrezza, realizzata con risorse umane interne

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Attivazione di appositi servizi di pattugliamento, mediamente 6 volte al mese, volti ad accertare il rispetto delle norme sul tasso alcoolemico per i conducenti di veicoli a motore e da parte dei locali

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:Ore di preventiva formazione del personale su normativa guida in stato di ebrezza e predisposizione modulisticaMonitoraggio Dal 01/03/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 10,00 a 8,00Valore Critico Da 7,00 a 5,00Peso 10,00Stato Attuale

10,00

N. servizi effettuati con pattuglia per controllo tasso alcoolemico conducenti veicoli a motoreMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 60,00 a 50,00Valore Critico Da 49,00 a 30,00Peso 15,00Stato Attuale

60,00

N. servizi effettuati con pattuglia per controllo dotazione locali di macchinari per rilevazione tasso alcoolemicoMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/12/2011Valore Ottimale Da 30,00 a 20,00Valore Critico Da 19,00 a 10,00Peso 15,00Stato Attuale

128,00

RISORSE:ENTRATE

DescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE UMANERisorse Previste 24,00Risorse Utilizzate Montagna Anna Rita - Nazzareno Livi - Pagani Daniele - Piccioli Michele - Paterniani

Loredana - Rosa Daniela - Vagnini Matteo - Santinelli Giacomo - Valentini Maurizio - Falcioni Chiara - Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Pigna Alessandro - Farina Elisa - Sebastiano Ridolfi - Baldelli Michele - Bertiboni Anna Maria - Busca Fabrizio - Carpineti Erica - Panebianco Barbara Rosa - Muratori Francesco - Gambini Beatrice - Tranquilli Monia - Romeo Carlo - Stefanelli Roberto - Schiavone Michele Antonio - Carnaroli Tommaso

Note Utilizzati anche Bertiboni, Busca e Carpineti (indicati in nota pg 75908)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Conformemente a quanto programmato, nel mese di marzo sono state dedicate 10 ore alla necessaria preventiva formazione del personale sulla nuova normativa in merito alla guida in stato di ebbrezza, con predisposizione della relativa modulistica: dal mese di aprile è poi iniziato il previsto servizio sul territorio che ha visto una cadenza media di n. 6 volte al mese, per un totale di 60 servizi di controllo (con n. 930 persone identificate) al 31 dicembre 2011.Inoltre sono stati effettuati n. 128 controlli negli esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande (S.A.B.) circa la dotazione presso i locali dei prescritti macchinari per la rilevazione del tasso alcoolemico con n. 5 contestazione per mancata esposizione tabelle e n. 4 per mancanza di etilometro.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LE ATTIVITA' SI SONO SVOLTE COME DA PROGRAMMA IN PERTICOLARE CHIARIRE QUANDO E' AVVENUTA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA NUOVA NORMATIVA, QUANDO E' PARTITA L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO E SE TALI SERVIZI SI SONO SVOLTI MEDIAMENTE 6 VOLTE AL MESE COME PROGRAMMATO.OCCORRE VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI

RELAZIONE AL 31.10.2011Conformemente a quanto programmato, nel mese di marzo sono state dedicate 10 ore alla necessaria preventiva formazione del personale sulla nuova normativa in merito alla guida in stato di ebbrezza, con predisposizione della relativa modulistica: dal mese di aprile è poi iniziato il previsto servizio sul territorio che ha visto una cadenza media di n. 6 volte al mese, per un totale di 58 servizi di controllo (con n. 900 persone identificate) al 31 ottobre 2011.Inoltre sono stati effettuati n. 120 controlli negli esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande (S.A.B.) la dotazione presso i locali dei prescritti macchinari per la rilevazione del tasso alcoolemico

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59539 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOIl servizio è stato regolarmente attivato e già sono stati elevati verbali a carico dei violatori, compreso i gestori di pubblici esercizi che non erano dotati di apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico.

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COMUNE DI FANOPROVINCIA DI PESARO E URBINODIREZIONE GENERALESERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Referto di Gestione Finale

P.D.O.2011

22.13 SETT. 13° - SERV. TERRITORIALI E AMBIENTALI

Responsabile: FOSSI GABRIELE

A.P.O.: BRUNORI RENZO (Ambiente) fino al 30.09.2011

Referente Politico: FALCIONI MAURO (Demanio e SUAP) SERFILIPPI LUCA (Ambiente)

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RIEPILOGO OBIETTIVI

OB.01 RILEVAZIONE CONFINI DEMANIALI MARITTIMI

OB.02 DATABASE DEMANIO MARITTIMO

OB.03 DETERMINAZIONI PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE

OB.04 RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO DEL COMUNE

OB.05 EMISSIONI IN ATMOSFERA - REDAZIONE DATABASE

OB.06 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NUOVO PIANO DI ZONA

OB.07 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO

OB.08 AUTORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO STRUTTURA RICETTIVA ED CASALE MONACELLI

OB.09 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE / DIREZIONALE

OB.10 RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP

OB.12 ACCORDO DI PROGRAMMA TERME DI CARIGNANO

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

OB.01 RILEVAZIONE CONFINI DEMANIALI MARITTIMI (1976)

Descrizione: Il progetto si pone come obiettivo la rilevazione di massima delle situazioni anomale della posizione della dividente demaniale rispetto alle proprietà private con conseguente segnalazione alla autorità competenti.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo DEMANIOCentro di Responsabilità 22.13.30 DEMANIO MARITTIMOBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Analisi di massima delle criticità a partire dai documenti in archivio e ricostruzione atti e corrispondenza

R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Reperimento cartografia SID e ortofoto delle situazioni anomale R Previsto

X

X 20,00 %

Effettivo

X

X

Sopralluoghi in loco e produzione documentazione fotografica R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

Redazione schede tecniche e invio delle stesse alle autorità preposte (Capitaneria di Porto di Fano - Agenzia del Demanio)

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:n° schede elaborate per zonaMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/04/2011Valore Ottimale Da 4,00 a 3,00Valore Critico Da 2,00 a 1,00Peso 20,00Stato Attuale

5,00

N. sopralluoghi effettuatiMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 4,00 a 3,00Valore Critico Da 2,00 a 1,00Peso 20,00Stato Attuale

9,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

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30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il progetto ha fatto emergere delle situazioni anomale della posizione della dividente demaniale rispetto alle proprietà private con conseguente segnalazione alla autorità competenti.. Nella prima fase si è proceduto all'analisi dettagliata del Piano Particolareggiato delle Spiagge e si sono rilevate alcune anomalie consistenti essenzialmente in posizionamento della dividente demaniale in aree non più esistenti o dove vi è stato un ripascimento; individuazione di aree completamente private destinate a spiaggia e arenile;Si è proceduto inoltre alla ricostruzione della corrispondenza intercorsa tra il Comune di Fano, la Regione Marche (servizio Turismo e servizio Legislativo) e il Ministero dei Trasporti in materia di accertamento della linea di confine demaniale – estensione del demanio Marittimo. Nella seconda fase si è provveduto a reperire e fare le copie fotostatiche della cartografia SID e dell'aerofotogrammetrica dei punti analizzati nella fase uno tramite localizzazione e stampa dal portale internet del Comune. Infine, sulla base dell'analisi eseguita e supportati dalla documentazione cartografica, si è proceduto ad eseguire una serie di sopralluoghi assieme all'Istruttore Amministrativo Enrico Luè Verri, su apposito mezzo (Fiat panda 4x4) su tutto l'arenile Demaniale a partire da Fosso Sejore sino a Marotta con conseguente produzione della documentazione fotografica composta da n° 14 scatti allegati alle schede.Nell'ultima fase si è provveduto alla redazione di n. 4 schede Tecniche composte ciascuna da:una intestazione con elencati gli stabilimenti oggetto di analisi, riferimenti catastali della zona ed elenco allegati;documentazione fotografica;estratto ortofoto e catastale;estratti SID con indicati i punti di criticitàestratto piano spiagge approvato con D.C.C. n. 58 del 6/4/2006Si è inoltre prodotta una relazione illustrativa riassuntiva divisa per le varie schede riportante i dati essenziali di ogni scheda e una sintetica esposizione delle problematiche riscontrate. Con nota p.g. 47826 del 14/7/2011 si è trasmesso il suddetto materiale (Schede e relazione), per quanto di competenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, alla regione Marche servizio Internazionalizzazione, Turismo e Commercio e all'Agenzia del Demanio di Ancona. Il progetto si è concluso nei termini previsti raggiungendo interamente gli obiettivi previsti.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI FORNIRE IL DATO DEL SECONDO INDICATORE (N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI) E DI INDICARE LA TEMPISTICA DELLE ATTIVITA' EFFETTUATE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Si sono effettuati n. 9 sopralluoghi sul litorale demaniale da Fosso Sejore sino a Marotta producendo n. 20 scatti fotografici allegati alla relazione della fase 3 nel periodo 30-31/3/2011.

30/09/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI

DI BILANCIOE' stato realizzato nei tempi previsti dal P.d.o. (concluso in data 14/07/2011) il rilievo delle anomalie sul confine demaniale mediante produzione di n. 5 schede di rilievo complete di documentazione fotografica e relazione tecnica con conseguente segnalazione agli enti preposti e trasmesso alla Capitaneria-Regione ed Agenzia del Demanio in data 14/07/2011 p.g. 47826.

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OB.02 DATABASE DEMANIO MARITTIMO (1977)

Descrizione:ll progetto prevede la realizzazione di un database in formato .xls dell'ufficio Demanio con cui gestire le pratiche ordinarie di richieste autorizzazioni e poter reperire in tempo reale le informazioni relative alle pratica e al loro stato di lavorazione utilizzando anche campi cromatici per una più immediata consultazione. Inoltre si importeranno i dati relativi alle pratiche dell'anno 2010. Tale lavoro mette le basi per una futura implementazione in formato Access.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo DEMANIOCentro di Responsabilità 22.13.30 DEMANIO MARITTIMOBilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Studio dei campi necessari per l'impostazione delle tabelle R Previsto

X 5,00 %

Effettivo

X

Creazione database con programmi open source già disponibili R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Inserimento dati anno 2010 R Previsto

X 50,00 %

Effettivo

X

Verifica funzionamento e stampa report R Previsto

X 10,00 %

Effettivo

X

0,00

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INDICATORI:n° pratiche inserite relative all'anno 2010Monitoraggio Dal 01/01/2011 al 31/03/2011Valore Ottimale Da 250,00 a 200,00Valore Critico Da 199,00 a 50,00Peso 20,00Stato Attuale

263,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 4,00Risorse Utilizzate Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

ALLEGARE SCHEDA FAC-SIMILE DEL FOGLIO EXCEL CREATO PER LA GESTIONE DEI DATI OGGETTO DELL'OBIETTIVO. INDICARE ALTRESI' SE E COME IL PRESENTE OBIETTIVO E' COLLEGATO ALL'OBIETTIVO N. 1 DEL 2012: "SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO".

RELAZIONE AL 31.12.2011Si precisa che l'obiettivo 02 del 2011 non è collegato all'obiettivo 01 del 2012 che riguarda il SID (ministeriale) e non la gestione interna delle pratiche.Si allega file schede excel

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Si è realizzato con questo progetto un database in formato “.xls” dell'ufficio Demanio con cui si stanno gestendo le pratiche ordinarie di richieste autorizzazioni e si ricercano in tempo reale le informazioni relative alle pratiche e al loro stato di lavorazione utilizzando anche campi cromatici per una più immediata consultazione. Inoltre si sono importati i dati relativi alle pratiche dell'anno 2010. Nella prima fase del progetto, dopo dettagliata analisi di software di gestione similari si è deciso di configurare il database con i seguenti campi di inserimento e ricerca :1. Colore distintivo dello stato della pratica

Verde = Pratica conclusa positivamenteGiallo = Pratica in corsoViola = emesso preavviso di diniegoRosso = Diniego praticaRosa = in fase di rilascioNero = istanza sostituita da altra domandaBlu = pratica non conclusa – mai integratalettera “A” = Archiviata

2. P.N. = numero della pratica3. Ditta Richiedente4. Oggetto5. Data di arrivo6. P.G. = Numero di protocollo7. Data di assegnazione8. Stato della pratica9. Evasa il = data di evasione della pratica10. Ritirata il = data di ritiro dell'atto finale da parte del richiedente11. Provv. = numero e data del provvedimento conclusivo12. Note = eventuali note Nella seconda fase, al fine di creare il database, seppure con molti limiti strutturali, si è deciso di utilizzare i software open source disponibili in particolare Open Office Org Calc vers. 3.0.0 .Il Database creato si compone di n. 4 pagine e n. 15 colonne con i campi individuati. La ricerca dei dati è avvenuta mediante l'utilizzo del comando “cerca e sostituisci”. Nella terza fase, si è proceduto all'inserimento dei dati relativi alle pratiche di richiesta Autorizzazione relative all'anno 2010 con le specifiche di tutti i passaggi intervenuti durante lo svolgimento dell'iter della pratica. In particolare sono stati annotati sul file .xls, negli appositi campi, i riferimenti di tutte le lettere, note, pareri e nulla osta pervenuti dagli enti preposti con date e numeri di protocollo.In totale sono stati inseriti per l'anno 2010 nella pagina “pratiche” n. 263 pratiche. Il file rimane aperto al fine di inserire note e provvedimenti relativi alle pratiche del 2010 ma emessi durante l'anno successivo.Nell'ultima fase è provveduto in data 28/3/2011 ad una verifica formale dei dati immessi e alla stampa di un report intero. Il progetto si è concluso nei termini previsti raggiungendo interamente gli obiettivi previsti.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE IL NUMERO DI PRATICHE RELATIVE AL 2010 INSERITE NEL DATABASE (INDICATORE).

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel database sono state inserite n. 263 pratiche relative all'anno 2010 così come riportato nella relazione della fase 3 del 28/3/2011.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOE' stata creata, nei tempi previsti dal pdo (concluso in data 28/03/2011) una banca dati informatizzata in formato xls delle autorizzazioni demaniali (sia dell'anno 2010 sia del 2011) in modo da poter seguire passo passo l'iter delle pratiche anche mediante l'utilizzo di supporti cromatici di facile lettura. Inoltre è stata aggiornata la pagina web del demanio con inserimento di notizie, legislazioni e box-banca dati per la pubblicazione di richieste di concessione con procedura di evidenza pubblica.

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OB.03 DETERMINAZIONI PROFILI ACQUE DI BALNEAZIONE (1978)

Descrizione:Al fine di compilare i profili di ciascuna acqua di balneazione secondo quanto predisposto dalla nuova normativa vigente in materia qualità delle acque di balneazione introdotta dal D.Lgs 116/2008 e relativo Decreto Ministeriale Attuativo del 30/3/2010, (modello dell’All. E al DM 30.03.2010) è necessario reperire un insieme di informazioni relative ad esse nonché al tratto di costa prospiciente . Questa attività potrà essere svolta solo attraverso una fattiva collaborazione con l’Ufficio Demanio, Progettazione Demanio, Servizi Lavori Pubblici (interni) la Regione Marche, ARPAM, ASET (ente gestore servizio Fognatura)Dette informazioni costituenti i PROFILI delle acque di balneazione, saranno inseriti nel Portale nazionale del Ministero della Salute.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità:Ufficio Demanio, Progettazione Demanio, Servizi Lavori Pubblici (interno)

Regione Marche- ARPAM-ASET (esterni)

Descrizione Tipo di collaborazione richiesta: collaborazione nel fornire dati di competenza ai fini della compilazione dei profili delle acque.

Responsabile FOSSI GABRIELEA.P.O. RENZO BRUNORIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo AMBIENTECentro di Responsabilità 22.13.20 SERVIZIO AMBIENTEBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Reperimento dati per ogni acqua di balneazione R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

Invio dati reperiti ad ARPAM per la pubblicazione dei profili sul sito istituzionale del Ministero della Salute

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

INDICATORI:numero di schede compilate / totale schede da compilareMonitoraggio Dal 01/01/2011 al 30/04/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 60,00Peso 40,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse UtilizzateNote Utilizzato solo Brunori Renzo

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI INDICARE QUANTE SCHEDE SONO STATE COMPILATE IN RAPPORTO A QUELLE DA COMPILARE (INDICATORE).

RELAZIONE AL 31.10.2011Sono state compilate n. 31 schede (corrispondenti alle 31 acque di balnezione del Comune di Fano) su 31 da compilare: 30 M NORD TORRENTE ARZILLA_IT011041013005; 80 M SUD FOSSO SEJORE_IT011041013001; 150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA_IT011041013004 180 M NORD ASSE FIUME METAURO_IT011041013030; BAGNI LUCA_IT011041013029; BERSAGLIO - FINE GO-KART_IT011041013010; CAMPING GABBIANO_IT011041013024; CAMPING MADONNA PONTE_IT011041013011; CAMPING VERDE LUNA CO SOTTOPASSO FF.SS._IT011041013013; HOTEL AL KM 246,4 SS.16_IT011041013003; HOTEL IMPERIAL_IT011041013023; HOTEL SPIAGGIA ORO_IT011041013026; HOTEL TOSCA_IT011041013027; LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO_IT011041013031; MAROTTA - PENSIONE TRIESTE_IT011041013017; METAURILIA

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STRADA A MARE CO CHIESA_IT011041013012.; PENSIONE ANGELA SASSONIA CENTRO_IT011041013008; PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.44_IT011041013019; PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.70_IT011041013020; PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA148_IT011041013022; PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169_IT011041013021; PONTE SASSO CASELLO FF.SS_IT011041013016; RISTORANTE AL KM 244,75 SS.16_IT011041013002; SASSONIA NORD CO IST. BIOLOGIA MARINA_IT011041013007; SFIORATORE DEPURATORE SASSONIA SUD_IT011041013009; SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA_IT011041013006; TORRETTE - BAGNI LORI_IT011041013018; TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO_IT011041013014; TORRETTE LARGO BELLARIVA SCALETTA MARE_IT011041013015; VIA FAA DI BRUNO N. 24_IT011041013028; VIA FAA DI BRUNO N. 88_IT011041013025.Obiettivo concluso nei termini; è possibile prendere visione delle schede, contenenti le informazioni ed i dati raccolte da questo ufficio in collaborazione con il servizio acque dell'Arpam di Pesaro, Regione Marche ed Aset nel portale Istituzionale del Ministero della Salute alla pagina: www.portaleacque.it

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOSono continuate le verifiche ed i controlli sul territorio attivati a seguito di segnalazioni di scarichi abusivi di acque e/o di inconvenienti igienico sanitari determinati dalla cattiva gestione di impianti fognari e/o rete acque reflue domestiche volti alla individuazione/regolarizzazione degli scarichi abusivi. In stretta collaborazione con il servizio acque dell'Arpam di Pesaro, Regione Marche ed Aset si è provveduto alla raccolta dei dati necessari nonchè di tutte le informazioni utili alla compilazione dei Profili di ciascuna acqua di balneazione e tratto di costa relativo, secondo quanto predisposto dalla nuova normativa vigente in materia di qualità delle acque di balneazione introdotta dal D.lgs 116/2008 e relativo decreto ministeriale attuativo del 30/03/2010. Le informazioni entrate a far parte della scheda tecnica dei profili sono state pubblicate nel mese di aprile nel portale nazionale del Ministero della Salute.

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OB.04 RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO DEL COMUNE

(1979)

Descrizione:In collaborazione con il Servizio Radiazioni e Rumore dell’ARPAM di Pesaro, il servizio Ambiente predisporrà la relazione Biennale sullo stato Acustico del Comune, che costituisce una istantanea della situazione di inquinamento acustico sull’intero territorio comunale. La finalità è quella di verificare oggettivamente lo stato di attuazione delle politiche di risanamento acustico eventualmente intraprese dal Comune, fornire indicazioni sulle politiche da adottare per il miglioramento delle situazioni critiche e costituire una importante fonte di dati per l’analisi della problematica dell’inquinamento acustico su scala più ampia.Dati da reperire sono quelli generali del Comune: estensione territoriale, numero di abitanti; nonché quelli relativi alla classificazione acustica, al Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore degli enti gestori di Infrastrutture di Trasporto, alla certificazione acustica degli edifici, al rumore delle infrastrutture di trasporti e altri ancora.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: Ufficio Mobilità Urbana, Servizi Urbanistici, ARPAM - collaborazione nel fornire dati di competenza ai fini della compilazione della relazione; ausilio per la compilazione (parte tecnica)

Responsabile FOSSI GABRIELEA.P.O. RENZO BRUNORIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo AMBIENTECentro di Responsabilità 22.13.20 SERVIZIO AMBIENTEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Reperimento dati R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redazione relazione biennale R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

Proposta delibera di consiglio per approvazione R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

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RISORSE:

ENTRATEDescrizione Cap. 0370.060.01 € 5.000 Recupero da privati per controlli di inquinamento acustico

(correlato al capitolo 1096.302.04 della spesa)Importo Stanziato 5.000,00€ 5.000,00 0370.060.01 Versamento da parte di privati per il recupero delle spese sostenute a

seguito di controlli ARPAM.(Correlato alla voce di spesa 1096.302.04).

Importo Accertato

SPESEDescrizione La collaborazione nella redazione della Relazione biennale di che trattasi, è contemplata

nella convenzione sottoscritta dal comune di Fano ed ARPAMCap. 1096.302.03 € 5.000 Convenzione con ArpamCap. 1096.302.04 € 5.000 Controlli Arpam per esposti controllo inquinamento acustico

Importo Stanziato 10.000,00 € 5.000,00 1096.302.03 Rimozione rifiuti abbandonati da ignoti, da soggetti identificati ma irreperibili

e da soggetti identificati ma non solvibili. MUD (anche in aree comunali) E.3.500;Rimborso spese attività commissione Cava Solazzi E. 500;Energia elettrica per le centraline di monitoraggio E. 2.000; Convenzione con la Provincia per il monitoraggio della qualità dell'aria E. 23.000;Convenzione con ARPAM per il controllo monitoraggio inquinamento elettromagnetico E. 2.000;Controllo inquinamento acustico (Convenzione ARPAM) E. 5.000.

€ 5.000,00 1096.302.04 Controlli ARPAM per esposti inquinamento acustico.(Correlato alla voce d'entrata 370.060.01).

Importo Impegnato 7.160,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1776.000.00.00.00 Interventi per la tutela dell'ambiente - Prestazione di servizi -

Integrazione e rafforzamento della Attività istituzionale ARPAM sulla base delle esigenze specifiche del Comune di Fano in ordine alla prevenzione, controllo, monitoraggio dell'inquinamento acustico

5.000,00

2011 1647.000.00.00.00 Interventi per la tutela dell'ambiente - Controlli ARPAM per esposti inquinamento acustico .

2.160,00

RISORSE UMANERisorse PrevisteRisorse Utilizzate Montani MonicaNote Monica Montani dal 01.02.2011

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'approvazione in Giunta è avvenuta in dicembre, quella in Consiglio il 25.01.2012.

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30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE PER QUALE MOTIVO NON RISULTA ACCERTATO L'INTROITO PREVISTO PER RECUPERO DA PRIVATI.

RELAZIONE AL 31.12.2011La somma di € 2.160,00 (Capitolo 1096.302.04 Impegno n. 1647/2011- Determina n. 2317 del 21.11.2011) è stata impegnata per far fronte all'eventuale pagamento di fatture emesse da ARPAM a seguito di rilievi fonometrici richiesti da questo ufficio su istanza di privati, che hanno presentato formali segnalazioni di disturbo prodotte da rumori di macchinari, impianti attività ecc.L'intervento ARPAM conformemente a quanto disposto dall'Art. 24 bis del RPU, avverrà previo deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale (Cap. 604.270.01) da parte del richiedente l'accertamento, pari al costo della prestazione, che sarà introitato definitivamente in caso non emergano violazioni di legge.In Caso contrario, ovvero qualora siano accertate infrazioni, detta somma sarà restituita all'esponente e conseguentemente addebitata al soggetto disturbante attribuendo a quest'ultimo tutti gli oneri relativi all'accertamento oltre alle eventuali sanzioni di legge”.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

La Relazione Biennale sullo Stato Acustico del Comune, costituisce una istantanea della situazione di inquinamento acustico sull’intero territorio comunale. La finalità del documento è quella di verificare oggettivamente lo stato di attuazione delle politiche di risanamento acustico intraprese dal Comune, fornire indicazioni sulle politiche da adottare per il miglioramento delle situazioni critiche e costituire una importante fonte di dati per l’analisi della problematica dell’inquinamento acustico su scala più ampia. In collaborazione con il Servizio Radiazioni e Rumore dell’ARPAM di Pesaro, il Servizio Ambiente ha provveduto, previa raccolta di tutti quei dati necessari :estensione territoriale, numero abitanti, dati relativi alla classificazione acustica, al piano di contenimento ed abbattimento del rumore degli enti gestori di infrastrutture di trasporto, alla certificazione acustica degli edifici, al rumore delle infrastrutture di trasporti, al rumore da sorgenti industriali, alla gestione delle attività temporanee, al numero di lamentele da parte dei cittadini, stima della popolazione esposta al rumore...) alla redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune, Fano. Detta relaziona sottoposta alla approvazione da parte della Giunta comunale nel dicembre 2011 è stata altresì approvata dall'assemblea consiliare il 25.01.2012 con deliberazione n. 9 e trasmessa in copia alla Provincia di Pesaro e Urbino nonché alla Regione Marche

14/12/2011 DET. 2548 INTERV. PER TUTELA AMBIENTE-INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO ATTIVITA' ARPAM

Impegnata la somma di € 5.000 sul cap. 1096.302.03 per finanziare il rinnovo della convenzione Comune di Fano-ARPAM per le attività riguardanti la vigilanza, il controllo e la prevenzione in materia di inquinamento acustico.

21/11/2011 DET. 2317 INTERV. PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE-CONTROLLI ARPAM PER ESPOSTI INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvata la spesa di € 2.160 sul cap. 1096.302.04 a favore di ARPAM per gli interventi da effettuare per esposti inquinamento acustico.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO, E IN PARTICOLARE SE E' STATO CONCLUSA LA RELAZIONE BIENNALE E SE E' STATA STIPULATA LA CONVENZIONE CON L'ARPAM PER IL 2011, CONSIDERATO CHE NON RISULTA L'IMPEGNO RELATIVO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Relativamente alla stipula della convenzione con ARPAM è da evidenziare come la stessa avente per oggetto: “integrazione e rafforzamento dell'attività istituzionale ARPAM sulla base delle esigenze del Comune in materia di inquinamento acustico” ha valenza annuale, con decorrenza dal 19.11 di ogni anno. L'U.O. Ambiente sta pertanto predisponendo il rinnovo della convenzione per l'anno 2011-2012 che verrà eseguito nel mese novembre.E' stata approntata la relazione biennale sullo stato acustico del comune: La stessa è stata completata in ogni sua parte ad eccezione di quella riguardante i flussi giornalieri di mezzi circolanti su strada. Le sole informazioni disponibili per la compilazione di detta sezione, sono state recentemente reperite presso il Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino, che per gli anni 2010 2011 ha eseguito delle campagne di rilievi di flussi veicolari sulle strade provinciali correnti all'interno del territorio comunale di Fano.L'elaborazione di detti dati, permetterà il completamento della relazione biennale che verrà proposta, per l'approvazione in consiglio entro il mese di dicembre.

Si richiede pertanto di modificare la scadenza dell'obiettivo al mese di dicembre.

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30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

L'ufficio ambiente ha predisposto con Arpam una convenzione annuale (suscettibile di rinnovo) per l'integrazione e il rafforzamento della attività istituzionali di quest'ultima agenzia sulla base delle esigenze comunali in tema di inquinamento acustico.In collaborazione con il servizio radiazioni e rumore dell'Arpam di Pesaro, è in atto la raccolta dati (estensione territoriale, numero abitanti, dati relativi alla classificazione acustica, al piano di contenimento ed abbattimento del rumore degli enti gestori di infrastrutture di trasporto, alla certificazione acustica degli edifici, al rumore delle infrastrutture di trasporti, al rumore da sorgenti industriali, alla gestione delle attività temporanee, al numero di lamentele da parte dei cittadini, stima della popolazione esposta al rumore...) necessari alla redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune, che costituisce una istantanea della situazione di inquinamento acustico sull'intero territorio comunale. Detta relazione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale ed inviata alla Regione Marche.

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OB.05 EMISSIONI IN ATMOSFERA - REDAZIONE DATABASE (1980)

Descrizione:La normativa statale definisce gli obblighi che le attività produttive devono rispettare. Per queste attività viene istituita una procedura di autorizzazione e vengono fissate prescrizioni minime che devono figurare in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni delle sostanze inquinanti. Si tratta di evitare o ridurre al minimo il rilascio di emissioni inquinanti nell'atmosfera. Secondo i dati ISPRA risulta che le attività industriali sono responsabili di alte percentuali di emissioni inquinanti di NOx (25%), SOx (78%), PM10 (28%), diossine e furani (72%). La realizzazione di un database informatizzato delle emissioni industriali, permetterà una migliore gestione amministrativa, nonché un migliore e puntuale controllo delle emissioni. Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: SUAP Per l'individuazione delle voci da inserire nel database C.E.D. Per la

creazione database Provincia Ente responsabile dell'atto che autorizza le emissioni in atmosfera e ai controlli

Descrizione ASUR Ente che esprime parere su igiene sanità pubblica ARPAM Ente preposto al parere ambientale

Descrizione La collaborazione con altri enti è finalizzata a creare un sistema che possa essere utile in tutti i livelli di consultazione, pertanto il loro coinvolgimento sarà necessario in fase di progettazione del sistema.

Responsabile FOSSI GABRIELEA.P.O. RENZO BRUNORIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo AMBIENTECentro di Responsabilità 22.13.20 SERVIZIO AMBIENTEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Creazione database R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Immissione dati R Previsto

X 50,00 %

Effettivo

X

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0,00

INDICATORI:N. dati inseriti/ totale dati da inserireMonitoraggio Dal 31/07/2011 al 30/11/2011Valore Ottimale Da 100,00 a 80,00Valore Critico Da 79,00 a 60,00Peso 20,00Stato Attuale

100,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Tabarretti Paolo

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

INDICARE IL NR TOTALE DELLE PRATICHE PERVENUTE AL 30.11.2011 E IL NR DI QUELLE INFORMATIZZATE ALLA STESSA DATA.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il numero di pratiche pervenute pari a 120 corrisponde al numero di pratiche informatizzate. 120/120 = 1 (100%)Il numero di pratiche pervenute corrisponde col numero di pratiche informatizzate. Il dato è desumibile dal DB nel totale di 74 attività produttive per un totale di 264 pratiche (100%)

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29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

E' stato costruito un database geografico per la catalogazione delle attività soggette ad autorizzazione ai sensi del titolo V del D.lgs 152/2006. Il database geografico prevede un sistema relazionale di gestione di tutti i documenti autorizzatori che vengono scansionati e inseriti all'interno del database.Tale sistema ha permesso di mettere ordine nell'archivio esistente e permette il controllo e la gestione veloce di tutti i documenti autorizzatori. Attraverso l'uso ordinato e veloce dei documenti non solo è possibile ora consultare e gestire le pratiche inerenti le emissioni inquinanti delle attività produttive, ma all'attualità il Comune di Fano ha sbrigato tutte le pratiche nei modi e nei termini previsti dalla legge e ha partecipato a tutte le conferenze dei servizi previste dalla legge.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO SIANO STATI GIA' INSERITI DEI DATI NEL DATABASE E IN CASO POSITIVO VALORIZZARE L'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Il sistema è stato ormai completato. I dati relativi alle attività produttive soggette ad autorizzazione ordinaria (art.269 D.Lgs 152/06), sono stati tutti inseriti. La documentazione relativa a: atto autorizzatorio, mappa dell'impianto, volture, vecchie autorizzazioni è stata tutta scansionata ed inserita all'interno del sistema informativo territoriale dell'U.O. Ambiente. Attualmente, tale data base è stato implementato con informazioni riguardanti anche le imprese con autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06.Valore indicatore: N imprese inserite nel data base/n. Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 269 Dlgs 152/06 = 1Obiettivo raggiunto entro i termini

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOE' stato costruito un database geografico per la catalogazione delle attività soggette ad autorizzazione ai sensi del titolo V del D.lgs 152/2006. Il database geografico prevede un sistema relazionale di gestione di tutti i documenti autorizzatori che vengono scansionati e inseriti all'interno del database.Tale sistema ha permesso di mettere ordine nell'archivio esistente e permette il controllo e la gestione veloca di tutti i documenti autorizzatori. Attraverso l'uso ordinato e veloce dei documenti non solo è possibile ora consultare e gestire le pratiche inerenti le emissioni inquinanti delle attività produttive, ma all'attualità il Comune di Fano ha sbrigato tutte le pratiche nei modi e nei termini previsti dalla legge e ha partecipato a tutte le conferenze dei servizi previste dalla legge.

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OB.06 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - NUOVO PIANO DI ZONA

(1981)

Descrizione:In base alla normativa statale e regionale i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il regolamento in vigore nel nostro Comune va aggiornato sulla base di:- nuovi insediamenti abitativi;- nuove esigenze di localizzazione dei concessionari;- nuove tecnologie (antenne UMTS, DVBH, WiMax);- estendere il regolamento di localizzazione a tutte le antenne dello spettro da 0 a 300 Ghz (attualmente il regolamento riguarda solo le antenne per telefonia mobile). Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 8,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 15%

15,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: ARPAM (supporto tecnico)Sett. Urbanistica.La collab.con altri enti è

finalizzata a creare un sistema che possa essere utile in tutti i livelli di consultazione,il loro coinvolgimento sarà necessario in fase di progettaz.

Responsabile FOSSI GABRIELEA.P.O. RENZO BRUNORIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo AMBIENTECentro di Responsabilità 22.13.20 SERVIZIO AMBIENTEBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Consultazioni con concessionari, comitati, ARPAM, Urbanistica R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Approvazione atto di indirizzo di Giunta £ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Approvazione atto di Consiglio £ Previsto

X 35,00 %

Effettivo

0,00

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INDICATORI:N. incontri di consultazioneMonitoraggio Dal 01/04/2011 al 31/07/2011Valore Ottimale Da 8,00 a 6,00Valore Critico Da 5,00 a 3,00Peso 20,00Stato Attuale

5,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Convenzione con Arpam per monitoraggio inquinamento elettromagnetico

Cap. 1096.302.03 € 2.000Importo Stanziato 2.000,00€ 2.000,00 1096.302.03 Rimozione rifiuti abbandonati da ignoti, da soggetti identificati ma irreperibili

e da soggetti identificati ma non solvibili. MUD (anche in aree comunali) E.3.500;Rimborso spese attività commissione Cava Solazzi E. 500;Energia elettrica per le centraline di monitoraggio E. 2.000; Convenzione con la Provincia per il monitoraggio della qualità dell'aria E. 23.000;Convenzione con ARPAM per il controllo monitoraggio inquinamento elettromagnetico E. 2.000;Controllo inquinamento acustico (Convenzione ARPAM) E. 5.000.

Importo Impegnato 2.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1201.000.00.00.00 Interventi per la tutela dell'ambiente - Prestazione di servizi

-Integrazione e rafforzamento della Attività istituzionale ARPAM sulla base delle esigenze specifiche del Comune di Fano in ordine alla prevenzione, controllo, monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico.

2.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Tabarretti Paolo

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STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 15%

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDONO LE MOTIVAZIONI DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ENTRO L'ANNO. SI CHIEDE ALTRESI' DI ALLEGARE LA BOZZA DI REGOLAMENTO PREDISPOSTA NEL 2011.

RELAZIONE AL 31.12.2011Sono state ricevute le modifiche e le osservazioni da parte dei gestori in merito all'ubicazione degli impianti.E' stato rivisto e corretto l'impianto normativo del regolamento.Al fine di incrociare i dati riguardanti gli impianti da installare con i dati della pianificazione territoriale comunale,è stato predisposto un GIS ad hoc.Il regolamento è in fase di studio congiuntamente con gli uffici urbanistica e patrimonio e con la segreteria generale.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

In base alla normativa statale e regionale i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il regolamento in vigore nel nostro Comune va aggiornato sulla base di:- nuovi insediamenti abitativi;- nuove esigenze di localizzazione dei concessionari;- nuove tecnologie (antenne UMTS, DVBH, WiMax);- estendere il regolamento di localizzazione a tutte le antenne dello spettro da 0 a 300 Ghz (attualmente il regolamento riguarda solo le antenne per telefonia mobile). L'iter di creazione del regolamento ha già realizzato incontri con i tecnici di ARPAM, ASUR, Comune di Pesaro, tecnici comunali dei servizi patrimonio, tributi, mobilità, ll.pp.. Sono stati acquisiti dalle compagnie telefoniche proprietarie degli impianti i piani di sviluppo 2012-2013 georeferenziati, e con i relativi tecnici sono state eseguite verifiche e sopralluoghi sulle aree di possibile futura installazione degli impianti.E' stata redatto uno studio sulle soluzioni progettuali a basso impatto sull'ambiente nonché una bozza di regolamento.E' stato effettuato il tavolo tecnico con il settore urbanistica al fine di predisporre l'apparato normativo del piano.E in redazione la proposta di delibera di consiglio per l'approvazione del nuovo regolamento nonché la proposta di delibera di giunta per l'approvazione del piano 2012-2013.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE DI RELAZIONARE IN MERITO ALLE ATTIVITA' DELL'OBIETTIVO ESPLETATE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE E DI VALORIZZARE IL DATO DELL'INDICATORE.

RELAZIONE AL 31.10.2011Sono giunti anche i piani di sviluppo 2012-2013 georeferenziati, da parte dei gestori. Sono stati esperite verifiche e sopralluoghi con i relativi gestori sulle aree di futura installazione degli impianti. I piani sono stati assemblati e presentati agli assessori all'ambiente e urbanistica. E' stato effettuato il tavolo tecnico con il settore urbanistica al fine di predisporre l'apparato normativo del piano.E in redazione la proposta di delibera di consiglio per l'approvazione del nuovo regolamento nonché la proposta di delibera di giunta per l'approvazione del piano 2012-2013. Si richiede pertanto di modificare la tempistica dell'obiettivo.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOE' stata rinnovata la convenzione con Arpam per il servizio di controllo dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Sono stati esperiti controlli e monitoraggi in seguito a segnalazioni dei cittadini e/o richieste dell'U.O. ambiente stesso. L'iter di creazione del regolamento ha già realizzato incontri con i tecnici di ARPAM, ASUR, Comune di Pesaro, tecnici comunali dei servizi patrimonio, tributi, mobilità, ll.pp.. Sono stati incontrati i tecnici delle compagnie proprietarie degli impianti, sono stati acquisiti dagli stessi i piani di sviluppo biennio 2012-2013 è stata redatta la bozza di regolamento è sottoposta ai tecnici di cui sopra. E' stata redatto uno studio sulle soluzioni progettuali a basso impatto sull'ambiente.

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19/05/2011 DET. 1052 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

-INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO ARPAMIntegrazione e rafforzamento delle Attività istituzionali ARPAM sulla base delle esigenze specifiche del Comune di Fano in ordine alla prevenzione, controllo, monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico per l'anno 2011.Si determina di impegnare la somma di € 2.000 al capitolo 1096.302.03

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OB.07 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO (1982)

Descrizione:Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Regina, da destinare a struttura sanitaria poliambulatoriale con un reparto per degenti in stato vegetativo persistente ed un centro congressi, sito in fano, Loc. Carignano, Via Bevano n. 48/a - progetto in variante al P.R.G.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 13,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%

30,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: richiesta pareri ed autorizzazioni

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo SPORTELLO UNICO IMPRESACentro di Responsabilità 22.13.10 SUAP E TUTELA PAESAGGIOBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Conclusione procedura di VAS Convocazione della 4^ Conferenza di Servizio - Redazione del verbale della 4^ Conferenza di Servizio -

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Pubblicazione della variante al P.R.G. - Predisposizione dell'atto di adozione della variante

£ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

- Approvazione del progetto in variante al P.R.G. da parte del Consiglio comunale - Predisposizione del Titolo Unico -Pubblicazione del Titolo Unico.

£ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

0,00

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RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Battistuzzi Oriana - Malaspina MariangelaNote Oriana Battistuzzi dal 01.05.2011

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%

In sede di Conferenza di Servizi la ditta richiedente ha richiesto un'ulteriore variante urbanistica per la modifica della categoria funzionale della zona F5_IC prevedendo un ulteriore uso consentito e pertanto è stato necessario con nota del 1/9/2011 richiedere nuovamente parere di conformità urbanistica alla Provincia di Pesaro e Urbino, Parere ottenuto in data 22/12/2011.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

La ristrutturazione dell’ex hotel Regina consentirà di realizzare un centro sanitario di rilevanza, che con i suoi servizi permetterà ai pazienti marchigiani di non dovere spostarsi in Emilia Romagna o in altre regioni, consentirà, con la dotazione di ambulatori chirurgici e non, una deospedalizzazione importante. Per poter promuovere la struttura come polo importante per l’intera città, nella sala congressuale e nell’adiacente sala riunioni sarà possibile organizzare incontri, studi e corsi, legati non solo al mondo della sanità, ma anche del sociale e della formazione.Il complesso iter della Variante al PRG vigente presentata ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii. prese avvio con la prima Conferenza di Servizi sin dalle prime fasi dell’iter di approvazione del progetto emerse la problematica legata allo smaltimento dei reflui e di conseguenza all’individuazione di una scelta progettuale adeguata e condivisa della rete fognante.I lavori della conferenza di Servizi si sono conclusi con l’approvazione del progetto e di conseguenza della soluzione adottata per il tracciato delle rete fognante, in data 10/05/2011. In particolare il tracciato della rete fognante approvato ed alla conferenza di Servizi che prevede la realizzazione di un unico impianto fognario per tutta l’area di Carignano, ricade parzialmente in area denominata SIC (IT5310008 – corso dell’Arzilla) e pertanto è stato necessario attivare la procedura di screening ai sensi della D.G.R.220/2010 per quanto concerne la valutazione di incidenza, trasmettendo alla Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità competente in materia, con nota del 29/08/2011 la documentazione presentata dalla ditta.In sede di conferenza di Servizi la ditta richiedente ha richiesto una ulteriore variante urbanistica per la modifica della categoria funzionale della zona F5_IC prevedendo un ulteriore uso consentito (U5.5.- attrezzature sanitarie ed ospedaliere) e pertanto è stato necessario (nota del 01/09/2011) richiedere nuovamente parere di conformità urbanistica alla Provincia di Pesaro e Urbino (Delibera di Giunta Provinciale n. 321 del 22.12.2011 acquisita il 04.01.2012 con P.G. 467).

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE E' PERVENUTO IL PARERE DELLA PROVINCIA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, E IN CASO POSITIVO SE LA VARIANTE E' STATA PUBBLICATA.

RELAZIONE AL 31.10.2011In data 27/10/2011, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Fano al n. 71965, è pervenuta la valutazione di screening positiva. Considerato che nella Conferenza di Servizi (conclusiva) del 10/5/2011 la Ditta ha richiesto di modificare la categoria funzionale della zona omogenea F5_IC prevedendo, oltre all'uso “U5.2 – Attrezzature sociali, attrezzature socio-sanitarie ed assistenziali” indicato nel progetto, anche l'uso “U5.5 – Attrezzature sanitarie ed ospedaliere”, gli elaborati progettuali sono stati modificati e ritrasmessi in data 1° settembre 2011 alla Provincia per l'ottenimento di un nuovo parere di conformità urbanistica con cui si recepisca la modifica della destinazione d'uso. Pervenuto tale parere si procederà alla pubblicazione della variante al P.R.G.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOIn data 10/05/2011 si sono conclusi i lavori della conferenza di servizi per progetto in variante al Piano Regolatore Generale. La soluzione prescelta prevede la realizzazione di un unico impianto fognario per l'intera area di Carignano. Poichè il tracciato fognario insiste su un'area SIC-ZPS (sito di interesse comunitario-zona di protezione speciale) in data 29/08/2011 è stata trasmessa, per il parere di competenza, la valutazione di incidenza alla Provincia di Pesaro e Urbino. Pervenuto tale parere, si procederà alla pubblicazione della variante al P.r.g. a termini di legge.

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OB.08 AUTORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO STRUTTURA RICETTIVA ED CASALE MONACELLI

(1984)

Descrizione:Ampliamento struttura ricettiva country house e realizzazione di: sala polifunzionale, centro benessere, piscina, chiosco ristorante-bar e servizi annessi, sull'immobile (ex Casale Monacelli) sito in Fano, Via Flaminia n. 46 - progetto in variante al P.R.G.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%

30,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: pareri ed autorizzazioni

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo SPORTELLO UNICO IMPRESACentro di Responsabilità 22.13.10 SUAP E TUTELA PAESAGGIOBilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Avviamento procedura di VAS Avviamento procedura di variante P.R.G. con la convocazione della 1^ Conferenza di Servizio - Redazione del verbale della 1^ Conferenza di Servizio -

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Conclusione procedura di VAS Convocazione della 2^ Conferenza di Servizio - Redazione del verbale della 2^ Conferenza di Servizio -

£ Previsto

X 30,00 %

Effettivo

Pubblicazione della variante al P.R.G. - Predisposiz.dell'atto di adozione della variante - Approvazione del prog.in variante al P.R.G. da parte del Consiglio comunale - Predisposizione del Titolo Unico -Pubblicazione del Titolo Unico

£ Previsto

X 40,00 %

Effettivo

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0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Olivelli Laura - Santini Daniela

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 30%

Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo in quanto la ditta ha chiesto la sospensione del procedimento.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il presente obiettivo ha come oggetto l’ampliamento di una struttura ricettiva – country house e realizzazione di una sala polifunzionale, centro benessere, piscina, chiosco ristorante-bar e servizi annessi in una variante al PRG vigente, ai sensi della normativa dello Sportello Unico per le attività produttive. (al momento della presentazione dell’istanza la normativa vigente era il D.P.R.447/1998). Detto progetto ha ottenuto il parere favorevole al proseguo dell’iter di variante da parte della Giunta Comunale in data 07/12/2010 (D.G.C. n.456) sulla base del suddetto parere l’ufficio ha provveduto ad avviare (parallelamente) in data 05/05/2011, l’iter della variante urbanistica ai sensi dell’art.5 del D.P.R.447/1998 e ss.mm.ii. e della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., pervenendo alla convocazione della 1^ Conferenza di Servizi per l’esame contestuale del progetto da parte di tutti gli enti/uffici coinvolti nei procedimenti avviati, che si è svolta in data 16/06/2011. In tale sede sono stati richiesti ulteriori adempimenti alla ditta richiedente, riguardanti tra l’altro la presentazione di documentazione integrativa inerente altro progetto (variante a precedente titolo Unico n.1/2008 - inerente modifiche interne al fabbricato). La ditta non ha presentato le integrazioni richieste, ed ha chiesto la sospensione del procedimento di che trattasi.Nella relazione dell'U.O. Suap e Tutela del Paesaggio del 31.10.2011 è stata comunicata la sospensione dell'iter e la modifica dell'obiettivo. In data 17/11/2011, la ditta ha presentato solo parte della documentazione necessaria comunicando nel contempo che avrebbe provveduto ad inviare la documentazione mancante appena disponibile.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO SIANO PERVENUTE LE MODIFICHE RICHIESTE ALLA DITTA IN SEDE DI PRIMA CONFERENZA E IN CASO POSITIVO QUANDO SI PREVEDE DI CONVOCARE LA SECONDA.

RELAZIONE AL 31.10.2011In data 20/4/2011, con nota P.G. 26321, la ditta ha richiesto di sospendere provvisoriamente l'iter procedurale della pratica. Interpellato in via informale il progettista è emerso che la ditta aveva problemi. Alla data del 31/10/2011 non sono pervenute integrazioni, ma il progettista ha confermato che la ditta ha intenzione di procedere. Stante quanto sopra si chiede di modificare la tempistica dell'obiettivo.

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30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

In data 16/06/2011 si è svolta la prima conferenza di servizi per progetto in variante al Piano Regolatore Generale. In Conferenza sono stati decisi nuovi adempimenti in capo alla ditta che comporteranno modifiche al progetto originario. Pervenute tali modifiche verrà convocata la seconda riunione della conferenza di servizi.

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OB.09 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE / DIREZIONALE

(1986)

Descrizione:Realizzazione di edificio commerciale previa parziale demolizione di fabbricato esistente ubicato in Fano Via Arcevia - progetto in variante al P.R.G.Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 4,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

85,00%

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:

Descrizione Intersettorialità: pareri-autorizzazioni-stipula convenzione

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo SPORTELLO UNICO IMPRESACentro di Responsabilità 22.13.10 SUAP E TUTELA PAESAGGIOBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

convocazione della 2^ Conferenza di Servizio - Redazione del verbale della 2^ Conferenza di Servizi

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Conclusione procedura di VAS Convocazione della 3^ Conferenza di Servizi - Redazione del verbale della 3^ Conferenza di Servizi

R Previsto

X 30,00 %

Effettivo

X

Pubblicazione della variante al P.R.G. - Predisposizione dell'atto di adozione della variante

R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

Approvazione del progetto in variante al P.R.G. da parte del Consiglio comunale - Predisposizione del Titolo Unico -Pubblicazione del Titolo Unico.

£ Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

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0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 2,00Risorse Utilizzate Malaspina Mariangela - Spadoni MarcoNote Marco Spadoni dal 01.05.2011

STATI DI ATTUAZIONE: 31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'85%

E' stata approvata la variante in C.C. ma non predisposto il Titolo Unico in quanto la ditta non si è attivata per la firma della convenzione urbanistica.

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il presente obiettivo ha come oggetto l’ampliamento di un edificio commerciale previa demolizione di un fabbricato esistente. in variante al PRG vigente, ai sensi della normativa dello Sportello Unico per le attività produttive, In particolare confermando quanto già riferito nella relazione del 31/10/2011, si comunica che l’approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi (che costiutisce Adozione della Variante al PRG ai sensi della normativa di settore) è avvenuta in data 26/05/2011, che successivamente la documentazione è stata pubblicata nel rispetto di quanto contenuto nel PDO2011, per 60 giorni (dal 23/07/2011 al 20/09/2011) ai sensi di legge, e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni e pertanto il progetto è stato Approvato con D.C.C. n. 324 del 14/11/2011.Come previsto nella suddetta delibera il consiglio comunale ha dato mandato:- “….al Dirigente del SETTORE VII - SERVIZI URBANISTICI per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno essere modificati gli aspetti sostanziali;- “… al Dirigente del SETTORE IV - SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI –SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO, di rilasciare il Titolo Unico ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, … e di procedere alla pubblicazione nel B.U.R. …”.Successivamente all’approvazione del progetto, in variante l’ufficio si è attivato per la predisposizione del Titolo Unico nei tempi indicati nel PDO 2011, il titolo Unico non è stato rilasciato in quanto alla data del 31/12/2011 la ditta non si era ancora attivata per la firma della convenzione urbanistica.

14/11/2011 CC 324 APPROVAZ. VARIANTE AL PRG TRAMITE SUAP REALIZZ. EDIFICIO COMMERCIALE/DIREZIONALE

Approvata la variante parziale al PRG relativa alla realizzazione di edificio commerciale/direzionale previa demolizione di fabbricato esistente in Via Arcevia; dato mandato al Dirigente del Settore VII-Serv. Urbanistici per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica e al Dirigente del Settore IV-Serv. Territoriali e Ambientali per la pubblicazione sul BIR dell'approvazione della variante.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LA CONFERENZA CONCLUSASI IN DATA 26 MAGGIO SIA LA SECONDA O LA TERZA; IN CASO SIANO STATE EFFETTUATE ENTRAMBE, SPECIFICARE LA TEMPISTICA.SI CHIEDE INOLTRE SE ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE SIA STATA APPROVATA LA VARIANTE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

RELAZIONE AL 31.10.2011La Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/05/2011 era la terza (e conclusiva), mentre la seconda si è svolta il 28 febbraio. A seguito della pubblicazione della variante, i cui termini scadevano il 20/9/2011, non sono pervenute osservazioni. Per l'approvazione definitiva della variante da parte del C.C. sono stati chiesti ulteriori adempimenti al tecnico incaricato della Ditta che sono stati prodotti successivamente alla data del 31/10/2011. La variante urbanistica è stata approvata dal C.C. in data 14/11/2011.

30/09/2011 RELAZIONE DIRIGENTE P.G. 59512 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI

BILANCIOIn data 26/05/2011 si sono conclusi i lavori della conferenza di servizi per progetto in variante al Piano regolatore generale. Tale variante è stata pubblicata (nei tempi previsti dall'obiettivo) per un periodo di 60 gg dal giorno 22/07/2011 al giorno 20/09/2011 compreso, ai fini delle eventuali osservazioni. Dopo tale scadenza, ed entro 60 gg, il Consiglio Comunale approverà definitivamente la Proposta di variante urbanistica, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni pervenute.

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OB.10 RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(1987)

Descrizione:Riorganizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive alla luce del D.P.R. 160/2010Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 13,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo SPORTELLO UNICO IMPRESACentro di Responsabilità 22.13.10 SUAP E TUTELA PAESAGGIOBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Attestazione della sussistenza dei requisiti necessari previsti dalla normativa per l’iscrizione del SUAP nell’elenco nazionale

R Previsto

X 25,00 %

Effettivo

X

Proposta atto di indirizzo finalizzato al progetto di adesione al centro servizi territoriale Pesaro e Urbino per l’utilizzo di software di gestione delle pratiche (SUAP) – Approvazione dell’atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale

R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Stipula di convenzione con il Centro Servizi Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino

R Previsto

X 20,00 %

Effettivo

X

Gestione di tutti i procedimenti ordinari e di variante secondo le nuove modalità stabilite dal D.P.R.160/2010

R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizione Cap. 1091.314.01 € 6.000 (€ 4.000 per convenzione con Provincia - € 2.000 per

formazione)Importo Stanziato 6.000,00€ 6.000,00 1091.314.01 Spese per progetto adesione centro servizi territoriali Pesaro e Urbino per

utilizzo del software di gestione delle pratiche dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e delle pratiche del commercio.

Importo Impegnato 6.000,00Anno e numero Descrizione Impegni Importo2011 1167.000.00.00.00 Spese per il progetto di adesione al centro servizi territoriali di

Pesaro e Urbino - Prestazioni di servizio - Anno 2011-6.000,00

RISORSE UMANERisorse Previste 5,00Risorse Utilizzate - Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina MariangelaNote Santini Daniela, Malaspina Mariangela, Olivelli Laura, 2 ulteriori figure (1 Funzionario

tecnico e 1 Funzionario/istruttore amministrativo)

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

30/12/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.12.2011

SI CHIEDE DA CHE MESE E' STATO POSSIBILE UTILIZZARE LA NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI IN FORMA TELEMATICA E SE LA PROCEDURA ADOTTATA E' DEL TUTTOCONFORME AL D.P.R 160/2010, CONSIDERATO CHE ALLA FINE NON E' STATO IMPLEMENTATO ENTRO L'ANNO IL SOFTWARE DELLA PROVINCIA..SI CHIEDE DI VALORIZZARE NUMERICAMENTE I PROCEDIMENTI ORDINARI E DI VARIANTE PER I QUALI E' STATA SEGUITA LA PROCEDURA PREVISTA DAL D.P.R. 160/2010 , INDICANDO DA QUALE MESE LA STESSA E' STATA ATTIVATA E INDICANDO ANCHE IL NR TOTALE DELLE ISTANZE PERVENUTE.

RELAZIONE AL 31.12.2011Il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ha provveduto a pubblicare sul portale istituzionale del Comune di Fano, nella pagina del SUAP (http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=783), sin dalla data del 21/3/2011, data di accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'indirizzo PEC: [email protected] Dal momento dell'accreditamento tutti i dati relativi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fano sono stati inoltre pubblicati sul portale di riferimento per le imprese, www.impresainungiorno.gov pertanto, pur non essendo stato implementato entro l'anno 2010 il programma della Provincia, gli utenti, conformemente a quanto disposto

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

dal D.P.R. n. 160/2010 (art. 4, comma 1) possono far pervenire al S.U.A.P. le istanze relative alle attività produttive in modalità telematica (o tramite programma web-broswer o tramite PEC) utilizzando l'indirizzo [email protected], ferma restando la possibilità di inviarle anche a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] Dal 21/3/2011 in poi, tutte le istanze pervenute in modalità telematica al SUAP sono state esaminate e gestite “in modalità telematica” e quindi in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010. Nell'ambito di tale procedura, l'ufficio ha provveduto:

all'aggiornamento ed alla gestione della pagina SUAP contenente tutte le informazioni relative allo sportello;all'esame istruttorio del progetto “a video” e quindi in assenza di stampe cartacee, utilizzando i file pdf/A pervenuti;ad inviare tutte le comunicazioni alla ditta richiedente e ai tecnici progettisti tramite PEC; ad inviare tutte le richieste di pareri/autorizzazioni agli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento, siano essi interni o esterni al Comune di Fano, tramite PEC;ad esaminare il pogetto in Commissione edilizia (laddove necessario) mediante la proiezione dei file (avendo l'ufficio provveduto all'acquisto di proiettore e pc portatile);a rilasciare il Titolo Unico in modalità telematica e a trasmetterlo ai richiedenti via PEC.Ulteriormente, in base alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero per la Semplificazione Normativa che recita “... nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica .. nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartecee ...”, l'Ufficio ha mantenuto la possibilità di presentazione delle istanze in modalità cartacea. Questo, in attesa dell'adeguamento degli strumenti hardware e software del personale assegnato all'Ufficio e al fine di mettere a punto le nuove procedure afferenti le pratiche pervenute in via telematica, ferma restando la possibilità per l'utente di interfacciarsi con il SUAP tramite PEC. IN PARTICOLARE SI FA PRESENTE CHE NELL'ANNO 2011 SONO PERVENUTE AL SUAP: N. 301 ISTANZE, DI CUI N. 298 ISTANZE PERVENUTE IN MODALITA' CARTACEA E N. 3 ISTANZE PERVENUTE IN MODALITA' TELEMATICA (n. 2 Domande Uniche e n. 1 Segnalazione Certificata Inizio Attiivtà).

Le pratiche esaminate con procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010 (in vigore dal 1° ottobre 2011) sono state n. 33. Le pratiche esaminate con procedimento di variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 160/2010 (in vigore dal 1° ottobre 2011) sono state n. 0.

29/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Il progetto di riorganizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive è finalizzato al miglioramento delle attività e dei servizi erogati in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, pubblicato in G.U. il 30/9/2010). In particolare nell’ambito del progetto l’Ufficio ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto dall’art.4 commi 10 e 11 del suddetto D.P.R.160/2010 ovvero in data 21/03/2011 lo sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fano è stato accreditato (con numero IDENTIFICATIVO UNICO NAZIONALE 1697) presso il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito della verifica dei requisiti previsti dalla normativa. Al fine di ottenere detto accredimento l’Ufficio ha provveduto a realizzare apposita pagina web interamente dedicata allo sportello Unico, contenente informazioni generali inerenti l’attività svolta dallo sportello, la modalità di presentazione delle pratiche, la modulistica (suddivisa in base agli endoprocedimenti da attivare), la normativa di riferimento per i vari procedimenti, alcuni link a siti istituzionali, una pagina dedicata alla pubblicazione delle varianti al PRG approvate ai sensi del D.P.R.160/2010 (ex D.P.R.447/1998), e una dedicata alle Conferenze di servizi.Tale pagina viene attualmente gestita dall’ufficio che ne cura l’aggiornamento e la periodica revisione dei contenuti.In accordo con quanto previsto dal PDO 2011 in data 22/02/2011 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare un atto di indirizzi finalizzato all’adesione del SUAP del Comune di Fano al Centro Servizi Territoriale di Pesaro e Urbino (da ora CSTPU). Successivamente come disposto dalla D.G.C. n.53 del 22/02/2011 il Dirigente ha provveduto, nel mese di giugno, a sottoscrivere la convenzione per il quinquennio 2011-2015 con il CSTPU.Nel corso dell’anno l’Ufficio ha partecipato ai diversi incontri organizzati dalla Provincia di Pesaro e Urbino, al fine mettere a punto in base alle esigenze di ogni singolo SUAP un software per la gestione telematica delle istanze. Nonostante la messa a punto di tale sistema di gestione telematica delle istanze sia ancora in corso, lo sportello Unico è oraganizzato per ricevere e gestire le pratiche pervenute a mezzo di Posta elettronica Certificata (PEC) ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine quasi tutti i componenti dell’ufficio si sono attivati richiedendo autonomamente alla regione Marche la CNS della Regione Marche e richiedendo inoltre l’abilitazione alla lettura e Gestione della Casella PEC del SUAP a cui vengono indirizzate e da cui vengono gestite le istanze le istanze (in quanto ai fini dell’accreditamento presso l’agenzia per le imprese tale indirizzo deve essere reso noto e quindi pubblicato sul portale “impresa in un giorno” e sul sito del Comune).Il progetto si può ritenere concluso per gli aspetti inseriti nel PDO 2011 nei tempi previsti, in quanto attualmente l’ufficio è in grado di gestire, seppur con dotazioni softeware e hardware spesso insufficienti, tutti i procedimenti in forma telematica, a partire dalla ricezione dell’istanza, fino al rilascio del titolo Unico. In particolare l’ufficio riceve (oltre alle pratiche che a tutt’oggi pervengono in modalità cartacea) le istanze “via” PEC, verifica che i documenti siano formalmente ricevibili controllando la presenza e validità delle firme digitali apposte, comunica e richiede pareri “via” PEC con gli interessati (tecnici progettisti, committenti, enti terzi, uffici comunali), istruisce le pratiche mediante la consultazione dei file pdf/A inviati, propone l’esame di tali documenti alle commissioni mediante l’utilizzo di dotazioni informatiche, rilascia i titoli abilitativi in forma digitale e provvede da ultimo all’archiviazione dei dati.

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31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE L'ATTO DI INDIRIZZO E' STATO APPROVATO DALLA GIUNTA E SE LA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA E' STATA MATERIALMENTE STIPULATA. INDICARE LA TEMPISTICA DELLE ATTIVITA' ESPLETATE.

RELAZIONE AL 31.10.2011In data 22/02/2011 con propria deliberazione, la Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo finalizzato al progetto di adesione al Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino cui è seguita la stipula della convenzione per il quinquennio 2011-2015 firmata nel mese di giugno 2011. Nel mese di luglio 2011 (giorni 19-20 e 22) da parte della Provincia è stato organizzato un corso di formazione al software VBG di back office, al fine di valutare la possibilità di un effettivo utilizzo dello stesso.

03/05/2011 DET. 876 SPESE PER IL PROGETTO DI ADESIONE AL CENTRO

SERVIZI TERRITORIALI DI PESARO E URBINOImpegnata la somma di € 6.000 al cap. 1091.314.01 per il progetto di adesione al centro servizi territoriali di Pesaro e urbino per l'utilizzo del software di gestione delle pratiche dello sportello unico (SUAP) e delle pratiche del commercio.

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OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP

(1988)

Descrizione:Verifiche ambientali area ex mattatoioValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Mantenimento Peso Assegnato: 5,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

100,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: Uffici tecnici comunali,patrimonio, Urbanistica - pareri tecnici di fattibilità e

nulla osta all'esecuzione delle opere.

Responsabile FOSSI GABRIELEA.P.O. RENZO BRUNORIReferente Politico SERFILIPPI LUCACentro di Costo AMBIENTECentro di Responsabilità 22.13.20 SERVIZIO AMBIENTEBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Conferenza di servizio sullo stato ambientale del sito R Previsto

X 15,00 %

Effettivo

X

Verifiche ambientali da parte del RRA (Responsabile Rischio Amianto),nominato dall'Ufficio Ambiente

R Previsto

X 45,00 %

Effettivo

X

X

X

X

Verifiche ambientali da parte di ARPAM- Ufficio Ambiente R Previsto

X 40,00 %

Effettivo

X

X

X

0,00

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Comune di Fano - Servizio Controllo di Gestione

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse PrevisteRisorse UtilizzateNote Utilizzato solo Brunori Renzo

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LA CONFERENZA DI SERVIZIO SIA STATA CONVOCATA DAL VOSTRO SETTORE O DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI, COME SEMBRA RISULTI DA PROVVEDIMENTO DEI SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI IN CUI VIENE DISPOSTA L'INTERDIZIONE DELL'AREA DELL'EX MATTATOIO AI DIPENDENTI.SI CHIEDE INOLTRE SE SIANO STATE EFFETTUATE LE VERIFICHE AMBIENTALI INDICATE NELLE ATTIVITA' E CON CHE TEMPISTICA.

RELAZIONE AL 31.10.2011Nel mese di febbraio personale dell’U.O. Ambiente, unitamente al tecnico della SEA incaricato da questa amm.ne (U.O. Ambiente) a svolgere la funzione di Responsabile rischio amianto eseguivano alcuni sopralluoghi nell’area in oggetto. Nel mese di aprile consegnata da parte del RRA la relazione tecnica di verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto riferita all’immobile in questione; nel mese di maggio su richiesta dello scrivente ufficio detta relazione tecnica veniva integrata con una nota esplicativa nella quale venivano evidenziati gli adempimenti da adottare per l’eventuale accesso all’area ex Mattatoio.Nel mese di aprile personale di questa U.O. Ambiente eseguiva una ricognizione dell’area mirata esclusivamente a verificare l’eventuale presenza di criticità ambientali (cisterne interrate, eventuale presenza di particolari tipologie di rifiuti e/o contaminazione del terreno ecc.).Allo stesso fine sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi nel mese di giugno congiuntamente a personale ARPAM.

03/03/2011 PROVV. 439 INIBIZIONE ACCESSO ALL'EX MATTATOIO COMUNALE

E AREE LIMITROFEConsiderato il verbale della conferenza di servizi trasmesso dal Dirigente del settore Lavori Pubblici a tutti i Dirigenti con nota pg 6869 del 02.02.2011, con il quale si invitano i Dirigenti stessi ad interdire l'accesso ai propri dipendenti all'ex mattatoio, si dispone di interdire l'accesso ai propri dipendenti.

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OB.12 ACCORDO DI PROGRAMMA TERME DI CARIGNANO (1989)

Descrizione:Iter tecnico amministrativo per la conclusione dell'accordo da sottoscrivere tenendo conto delle osservazioni presentate e conseguente approvazione della variante al PrgValido dal 01/01/2011 al 31/12/2011Tipologia: Sviluppo Peso Assegnato: 13,00

% Realizzazione obiettivo alla data del 31.12.2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

50,00

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO:Descrizione Intersettorialità: Urbanistica - pareri tecnici di fattibilità e nulla osta all'esecuzione delle opere

Responsabile FOSSI GABRIELEReferente Politico FALCIONI MAUROCentro di Costo SPORTELLO UNICO IMPRESACentro di Responsabilità 22.13.10 SUAP E TUTELA PAESAGGIOBilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTEProgramma di Mandato

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Attività ESGen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

Peso

Controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante urbanistica e alla VAS subordinate al rilascio del parere della Sovrintendenza

R Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XSubordinatamente al rilascio del parere della Sovrintendenza Stipula dell'accordo definitivo.

£ Previsto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 50,00 %

Effettivo

0,00

RISORSE:

ENTRATEDescrizioneImporto Stanziato

Importo Accertato

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SPESEDescrizioneImporto StanziatoImporto Impegnato

RISORSE UMANERisorse Previste 1,00Risorse Utilizzate Panaroni Paola

STATI DI ATTUAZIONE:31/12/2011 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo in quanto il parere della Soprintendenza ottenuto in data 24/5/2011 è parzialmente negativo

30/12/2011 RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Alla data del 31/10/2011 il Comune Fano attendeva di conoscere se la Provincia così come richiesto dalla Soprintendenza avrebbe emesso la rettifica della determinazione relativa alla VAS formulata con nota del 15.9.2011 p.g. 62284.In data 01/12/2011 l’ufficio, per dar corso alla conclusione dell’accordo di Programma, ha richiesto al Settore Servizi Finanziari- U.O. Alienazioni e acquisizioni patrimoniali, la valutazione di stima del terreno comunale in comproprietà con la Provincia di Pesaro e Urbino ricadente all’interno del comparto interessato dall’Accordo di Programma. (trasmesso alla Provincia con nota del 18/01/2012).Con nota del 07.12.2011 p.g. 90172 la Provincia di Pesaro e Urbino trasmette con Determinazione dirigenziale n. 3337 del 07/12/2011 le “Precisazioni in merito alla determinazione dirigenziale n. 2246 del 12/09/2011 relativa alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente l’accordo di programma per la realizzazione di un centro termale denominato Terme di Carignano”. La Provincia con tale determinazione formula le precisazioni in merito alle procedure relative all’accordo escludendo dallo stesso le fasi 5 e 6 con i relativi carichi urbanistici mantenendole pertanto “nella loro originaria destinazione urbanistica prevista dal vigente PRG all’interno del comparo ST4_P08”; mentre “gli interventi previsti nelle fasi 1-3 e 4, così come da normativa, dovranno essere autorizzati ai sensi dell’art. 146 del D.lgs.vo n. 42/04 per valutare le opere nella loro definizione architettonica e volumetrica in rapporto al contesto paesaggistico tutelato ai sensi DEL dpgr n. 668 del 03/02/2011 prima del rilascio del permesso di costruire”.

31/10/2011 RELAZIONE DEL DIRIGENTE AL 31.10.2011

SI CHIEDE SE LA SOVRINTENDENZA ABBIA RILASCIATO IL PARERE DI SUA COMPETENZA E IN CASO POSITIVO QUALI ATTIVITA' SIANO STATE SVOLTE DALL'UFFICIO ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO.

RELAZIONE AL 31.10.2011Con nota del 24.5.2011 Prot. 8675 la Soprintendenza esaminata la documentazione progettuale allegata alla nota del 29.03.2011 Prot. 23857 esprime una valutazione favorevole alle fasi 1e 2 relative in modo specifico all’attuazione e al recupero del complesso termale storico, degli annessi e del nuovo campo da golf. Circa la fase 3 sono condivise le strutture riabilitative e non e non quelle ricettive e di servizi connesse alle funzioni religiose.Nella fase 4 non condivide la realizzazione di strutture sportive e rispetto le fasi 5 e 6 dove sono previste le destinazioni alberghiere e residenziali la Soprintendenza si esprime negativamente.

Alla luce del sopraccitato parere della Soprintendenza, questo settore, con nota del 3.6.2011 Prot. 36896 richiede assistenza legale finalizzata al prosieguo dell’Accordo di Programma che dovrà essere sottoscritto da parte del Sindaco e ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Provincia; alla quale non ha avuto riscontro alcuna risposta.

Con nota del 18/07/2011 Prot. 51265/11 la Provincia trasmette alla Soprintendenza la lettera firmata dal Presidente Ricci, dai Sindaci dei Comuni di Fano e di Pesaro, dalla Società Terme di Carignano per “Richiesta nuova valutazione in merito all’Accordo di Programma Preliminare…” comunicandole la necessità di dar corso al processo di sviluppo termale dell’area di Carignano chiedendo inoltre di riconsiderare positivamente almeno l’ampliamento previsto dell’ex Hotel 4

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Fonti previsto nella Fase 3 della nuova proposta progettuale per una superficie già prevista di 4.400 mq.

Con nota del 15.9.2011 p.g. 62284 la Provincia di Pesaro e Urbino trasmette con Determinazione n. 2446 del 12/09/2011 il parere motivato relativo alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

Con nota del 25.10.2011 p.g. 72473 la Soprintendenza trasmette una nota agli Enti interessati all’accordo di programma, con la quale in seguito al parere motivato rilasciato dalla Provincia chiede alla stessa di rettificarlo in considerazione della nota prot. 8675 del 24/05/2011 con cui la Soprintendenza ha rilasciato il proprio parere. Ad oggi il Comune di Fano rimane in attesa di conoscere se la Provincia così come richiesto dalla Soprintendenza formulerà la rettifica della determinazione relativa alla VAS.

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