programas de auditoria..pptx

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  • 8/16/2019 PROGRAMAS DE AUDITORIA..pptx

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    CONTABILIDAD

    PAST – USS SCU LA D CONTABILIDAD S D C

    CURSO :  AUDITORÍA II

    DO NT : Dra.. GUZMAN ARANGURI, Blanca Lyly.  STUDIANT :JOVEL LOZADA GUEVARA

     

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    Programas dauditoría

    El programa de auditoría es un enunciado,

    ordenado y clasifcado, de los procedimientosque han de emplearse, la extensión que se lela oportunidad en que se han de aplicar.

    Un programa de auditoría incluye todas lanecesarias para planifcar, organizar y llevaauditorías.

    Conc

    epto.

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    Finalidad

    Facilitar el

    cumplimentoordenado de losprocedimientos yevaluaciones de

    naturalezasemejante

    Utilizar deguía para noincurrir en loposible, enomisiones orepeticiones

    Permitimejosuperv

    del trabaaudito

  • 8/16/2019 PROGRAMAS DE AUDITORIA..pptx

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    !erifcar la

    observancia de

    las "ormas#nternacionales

    de $uditoría,t%cnicas y

    procedimientos.

    &ermitir alauditor

    economizartiempo

    'ealizar unaasignación

    adecuada deltraba(o a losauditores, de

    acuerdo con sunivel acad%mico y

    experiencia

    $yudaauditor que uti

    otrosprocedim

    s oevaluaci

    Finali

    dad

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    Los papeles de ra!a"o son el con"#no de%#e con&enen la &n'or$ac&(n o!en&da por s# re)&s&(n, as* co$o los res#ladproced&$&enos y pr#e!as de a#d&or*a apellos se s#senan las o!ser)ac&ones, reco$op&n&ones y concl#s&ones conen&das encorrespond&ene.

    Aplicación dpapeles de tra

    Conc

    epto.

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    Los papeles de ra!a"o c#$plen pr&nc&pal$ene los s&#&enes o

    )  Re&srar de $anera ordenada, s&se$&ca y deallada los p

    y ac&)&dades real&/ados por el a#d&or.

    )  Doc#$enar el ra!a"o e'ec#ado para '##ra cons#la y re'er

    Objeti

    vos

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    Propósito de

    Papeles de rabla planeación y desarrollo de la auditoría.la supervisión y revisión del traba(o de

    auditoría.

    'egistran la evidencia en la auditoría.&ermiten organizar y coordinar las

    di*erentes *ases de auditoría.

    +irven de evidencia legal.

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    Los papeles de ra!a"o de!ern-

    )  Incl#&r el prora$a de ra!a"o y, en s# caso, s#s $od&'&cac&ones+ el p

    relac&onarse con los papeles de ra!a"o $ed&ane *nd&ces cr#/ados.

    )  2onener *nd&ces, $arcas y re'erenc&as adec#adas, y odas las c3d#

    %#e sean necesar&os.

     

    !aturaleza

    Característics

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    Archivo Permanente o Expediente

    Continuo de Auditoría.

    a integración delarchivo permanente seiniciar- en la etapa deplaneación de la auditoría,cuando se obtenga

    in*ormación general sobre

    Clasi"cación dePapeles de rabCon base en su utilización y contenido, los papelesse clasifican en archivo permanente o expediente cauditoría y papeles de trabajo actuales. A continseñalan las características de cada uno de ellos.

    Papeles de Trabajo del Per

    os papeles de traba(del período se obtienen en el transauditoría en ellosevidencia del p

    planeación y del pauditoría.

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    Para diseñar las cédulas y su integración ordenada, econsiderar las necesidades de la revisión en funció

    objetivos planteados y de las probables conclusiones pretenda llegar.

    Formulación de Papeles de rab

    Objetiva: es decir, la información debe ser imparcial y lo sucientemeque el lector pueda formarse una opinión.

    De fácil lectura:  para lo cual su contenido se integrará de manera

    sencilla.

    Completa:  en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditosustentar debidamente los resultados, conclusiones y recomendaciones.

    Relacionar claramente: los cruces entre las distintas cédulas (sumarsub-analíticas, de tal manera que los índices y marcas remitan al lector a

    facilidad.

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    os procedimientos de auditoría son el cot%cnicas detalladas que integran el tra

    investigación. a guía usual de procedimauditoría la constituye la #nspección y !ede activos del cliente, tales como /#nversiones y /eudores.

    EJEMPLO: 

    !especto a los inentarios, el auditor necesita satisfacerse de que le"istencia esté razonablemente alorizada, para cumplir con ello#rocedimientos de $uditoría tales como%  &a comparación de los precios aplicados a los inentarios con los

    facturas. &a inestigación de los precios actuales del mercado.

    &a ericación de la e"actitud de los conjuntos de las columnas y lolistas de inentario.

    Procedimientos dauditoría

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    Auditoría de Caj#ancos

    $uditoria de ca(a y bancos es determcierto grado de seguridad que las opecontado y los saldos de bancos son av-lidos, el auditor debe obtener la

    sufciente como para evaluar si los saldobancos, tal y como aparecen en el situación.

    Concepto.

    0. 1uenta general de e*ectivo.2. 1uenta bancaria de *ondo f(o.3. 4ondo f(o de ca(a chica.

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    1omprobar que los saldos que a parec

    los estados fnancieros del E*ectivo e

    y 5anco re6e(en razonablemente

    operaciones e*ectuadas y las exist

    reales que mantiene la unidad de e*e

    y valores en 1a(a así como la co

    aplicación del manual de procedimien

    1a(a y 5anco.

    Objetivos deAuditores de la C

    y #ancos

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    os papeles de traba(o que comprueben las pruebas de acalas transacciones por ca(a, y una evaluación del control inteca(a. 7tros papeles de traba(o para la ca(a incluyen8

    9o(a de agrupamiento. $rqueos de ca(a. 1onfrmaciones bancarias.

    1onfrmaciones de saldos de compensación. 1onciliaciones bancarias. istas de cheques en circulación. istas de cheques investigados. ibro de bancos. ista de pr%stamos otorgados.

    ista de pendientes de pago.

    Papeles de trabapara la auditoría d

    Caja.

    P di i t

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    &rocedimientos de auditoría que se han de aplicaseleccionados, seg:n las circunstancias.

    1ontrol interno de las transacciones por ca

    1ontrol interno sobre ventas en e*ectivo

    1ontrol interno sobre los cobros al cliente

    1ontrol interno sobre los desembolsos en e

    $spectos de control de los *ondos de ca(a c

    1ontrol #nterno sobre el mane(o de *

    +ucursales.

    !erifcar la autenticidad de los saldos

    Procedimientode auditoria$

    %

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    Caso pr%ctico duna auditoria dcomponente ca

    y bancos.

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