Programa de Auditoria Interna da Escola de Auditoria

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Programa completo da Semana de Auditoria, realizado pela Escola de Auditoria, em Curitiba, entre os dias 27 e 30.

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    CURITIBA, PR - 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2015

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    A Escola de Auditoria, atendendo as necessidades de seus clientes, lana em Curitiba, entre os dias 27 e 30 de Outubro, a Semana de Auditoria Interna. Durante os quatro dias de curso, os participantes compreendero as bases tcnicas da profisso de Auditor Interno, atravs de aulas expositivas, palestras, seminrios e atividades prticas.

    CURITIBA, PR - 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2015

    OBJETIVO

    O Objetivo capacitar os participantes com bases tcnicas fundamentais para que possam aplicar metodologias e prticas de Auditoria como Ferramenta de Avaliao, Controle e Gesto de Riscos Empresariais; proporcionando aos participantes a oportunidade de discutir presencialmente assuntos prticos e atuais da atividade de auditoria interna e outros aspectos atuais relacionados com os princpios de Boas Prticas e Governana Corporativa.

    PBLICO-ALVO

    -Auditores internos e externos, gestores de controles internos, analistas de controles internos e compliance, e para profissionais que necessitam aprimorar suas tcnicas e que buscam novas metodologias de trabalho aplicadas em processos de auditoria. -Profissionais que buscam ingressar na carreira de auditoria interna e que necessitam aprimorar suas tcnicas e proced-imentos para tornar-se um auditor interno e outros profissionais que buscam competncias e tenham facilidade de identificar processos prioritrios de auditoria em suas diversas modalidades.

    -Empresas em fase de desenvolvimento ou implementao da rea de Auditoria Interna

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    PROGRAMAO

    Entre os dias 27 e 30 de Outubro em Curitiba no Paran

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    1. A moderna concepo da Auditoria Interna;2. O Papel da Auditoria Interna, ps Sarbanes Oxley e as melhores prticas de acordo com os requisitos da Sox e princpios do Informe COSO I e II; 3. Funes Bsicas da Auditoria Interna;4. Auditoria Interna integrada s reas de Controle Interno, Gesto de Riscos e Compliance; 5.Governana Corporativa;6.Modalidades de Auditoria Interna;7. Diferenas bsicas entre Auditoria Interna e a Auditoria Externa;8. IPPF Estrutura e Normas Internacionais para o exerccio da Auditoria Interna; 9. Gerenciamento Prtico de uma rea de Auditoria Interna; 10. Gesto e Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Auditoria Interna; 11. Habilidades Tcnicas e comportamentais do profissional de Auditoria;12. Perfil e Qualidades do Auditor Interno;13. Cdigo de tica do Auditor Interno;14. Comunicao, Negociao e relacionamento entre Auditor e Auditado; 15. Planejamento e Execuo dos Trabalhos de Auditoria Interna;16. O Mercado de trabalho no Brasil;Caso Prtico: Como Estruturar rea atividade de Auditoria Interna.

    1. Cenrio Brasileiro e dados Estatsticos sobre Fraudes;2. Por dentro das Fraudes, conhea as fraudes mais frequentes cometidas em reas de maior riscos. Como so praticadas, como detect-las e como evit-las;3. Aspectos e cuidados importantes que devem ser observados na contratao de empregados, terceiros e outros colaboradores;4. Principais indcios de oportunidade e motivadores para fraudar;5. Detectando quem o agente Fraudador - Seu perfil e Caractersticas;

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    6. As fraudes contra as organizaes e o papel da Auditoria Interna;7. Meios preventivos a serem aplicados em Auditorias de Fraudes;8. A poltica da empresa em relao fraude, que fazer quando da descoberta; Como agir?;9. Aspectos legais e fundamentais para serem adotados na recuperao de perdas e em relao ao agente fraudador; 10. Canal de Denncias, tica e o tratamento dos fatos;11. Lei 12846/13-Anticorrupo e o ambiente corporativo;12. Como o crime organizado contribui para a perpetrao de fraudes no ambiente corporativo;13. Espionagem empresarial-fraude comum no dia a dia das empresas;14. Dependncia qumica e uso de drogas no ambiente corporativo e a relao com a fraude;15. Relatrio das evidncias encontradas e plano de ao ps-fraude;16. Debates e apresentao de Casos Prticos.

    1-Tipologia dos Riscos Riscos relacionados estratgia; Riscos financeiros; Riscos relacionados tecnologia da informao; Riscos operacionais; Riscos de conformidade; Riscos relacionados ao meio ambiente.

    2-Classificao dos riscos Matriz de riscos; Impacto alto, mdio ou baixo; Probabilidade alta, media ou baixa; Estvel (nada sendo mudado); Crescente (devido a fatos como aumento de atividade); Decrescente (por previso de implantao de novo sistema).

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    3-Componentes da Gesto de Riscos-COSO Ambiente Interno; Fixao de objetivos; Identificao de eventos; Avaliao de riscos; Resposta a risco; Atividades de Controle; Informaes e comunicaes; Monitoramento.

    4-O processo de Risk Assessment-(Avaliao de Risco) Introduo ao ERM - Enterprise Risk Management; Parceria entre Auditores e Gestores; Levantamento de riscos junto aos gestores; Reviso dos riscos pela Auditoria.

    5-Prioridades de Auditoria de riscos Processos que sofreram significativas alteraes; Preocupaes da alta administrao; Fatores conjunturais e de mercado.

    6-Fatores de limitao que podem afetar as prioridades Recursos Humanos; Acesso a informaes; Custos de deslocamentos.

    7-Outros aspectos a considerarProcessos de baixo risco;Profundidade das anlises;Reavaliao dos riscos.

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    1- Papis de Trabalho Regras Bsicas para Elaborao de Papis de Trabalho; Caractersticas dos Papis de Trabalho; Evidncias das Verificaes; Exigncias dos Papis de Trabalho; Identificao dos Papis de Trabalho; Propriedade dos Papis de Trabalho; Tipos de Papis de Trabalho; Compilao de informaes; Arquivamento; Pasta permanente; Pasta corrente; Prazo de arquivamento; Referenciaes; Padronizao dos Papis de Trabalho.

    2- Relatrios de Auditoria Consideraes Iniciais; Normas de Comunicao-IIA Brasil; 2400-Comunicao de resultados; 2410-Critrios para comunicao; 2440-Divulgao dos resultados; Importncia do Relatrio; Estrutura Adequada; Identificao do Pblico Leitor; Redao Objetiva; Apresentao; Organizao dos Tpicos; Elaborao do ndice; Desenvolvimento dos Assuntos; Coeso do Texto; Unidade de Estilo e Forma de Redao; Emprego de Padres; Fatores que prejudicam a Eficincia da Redao; Fatores que contribuem para uma Redao Eficiente; Problemas Bsicos de Redao; Dez coisas a no dizer em um relatrio de auditoria; Exemplos de Relatrios de Auditoria Interna.

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    3- Sumrio Executivo Objetivo; Estrutura; Exemplo.

    4- Plano de Ao Objetivo; Estrutura; Monitoramento das aes corretivas norma 2500 IIA Brasil; Exemplo.

    5-Apresentao do Software Audixpress.

    Caso Prtico: Elaborao de um Relatrio de Auditoria

    PROFESSORES

    Coordenador Pedaggico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Audito-ria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Ps-Graduado em Direito Empresarial e em Administrao e Finanas, Mestre em Marketing, Con-sultor em Gesto Empresarial com 30 anos de experincia em Auditoria, Percias, Preveno de Riscos Empresariais e Investigao de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA. Minis-tra Cursos e Palestras nas reas de Segurana Patrimonial e Corporativa, Audito-ria, Reduo de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gesto de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento "Preveno de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais". Forte atuao em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrnicos (E-book's) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internose Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria - Curitiba/PR. (disponveis nos sites www.portaldeaudi-toria.com.br e www.maph.com.br).

    IBRAIM LISBOA

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    JOS MARCOS TESCHConsultor do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Ps-Graduao em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela Universidade Feder-al de Santa Catarina - UFSC. Consultor em Gesto Empresarial com experincia em Auditoria Empresarial e Governamental em diversas reas. Professor da Graduao e Ps-graduao da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e em outras Instituies de Ensino Superior BORGES DE MENDONA, ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a funo de Coordenador do Curso de Especializao em Auditoria e Recuperao de Empresas na UNISUL. Incentivador do movimento de empresas juniores na UNISUL implantou e orientou Empresa Jnior de Contbeis e orienta a Empresa Jnior das Engenharias. Foi scio das empresas de auditoria, UNIAU-DI do BRASIL Auditores Independentes S/S onde tambm atuou na implan-tao e desenvolvimento do Curso Para Formao de Auditores com o apoio do CRC/SC, Herzmann & Hoegenn Consultores e Auditores S/S. Atua para BFGM Consultoria e Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pblica. Autor de diversos livros entre eles o tema Auditoria Operacional editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1 JOGO CONTBIL (software educativo lanado no Congresso Brasileiro de Contabilidade - 2008). Con-quistou o 1 Lugar Nacional do Prmio SANTANDER UNIVERSIA de Empreendedorismo - edio 2007 Braslia/DF.

    CONVIDADO

    ERLON LISBOA DE JESUSGerente de Auditoria e Gesto de Riscos na

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    LOCALIZAO

    CURITIBA - PR

    FUNPAR - Rua Joo Negro, 280 - Centro - Curitiba - PR

    A Capital paranaense, conhecida como cidade modelo pela sua estrutura, desempenha tambm importante papel econmico, sendo o quarto maior PIB entre as Capitais do Brasil. Grandes empresas nacionais e internacionais possuem sede aqui, entre elas a Renault, OBoticrio e HSBC. O aeroporto Afonso Pena possui voos diretos com as principais capitais, e fica localizado a 25 minutos do centro. Opes de hotis variam entre R$100 a R$400. Para mais informaes, contate a Escola de Auditoria e vamos auxiliar da melhor forma possvel.

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    INSCRIES E CONTATO

    www.escoladeauditoria.com.br/inscricoes/cursos-presenciaiscursos@portaldeauditoria.com.br

    Tel: (41)3068-6708/(11)4063-9121

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