plano de auditoria interna - iso 9001 - … · formulário plano de auditoria interna versão: 2.1...

1
Formulário Plano de Auditoria Interna Versão: 2.1 Código: FRM05-02 Data de aprovação: 28/12/2013 Escopo da auditoria: _____________________________________________________________________________________________ Processo Área/ Departamento Contato EVENTOS/REQUISITOS Data Hora Equipe Auditora Reunião de abertura 4.1.Requisitos Gerais 4.2.1.Generalidades 4.2.2.Manual da Qualidade 4.2.3.Controle de Documentos 4.2.4.Controle de Registros 5.1. Comprometimento da Direção 5.2.Foco no Cliente 5.3.Política da Qualidade 5.4.1.Objetivos da Qualidade 5.4.2.Planejamento do Sistema de Gestão da Qual. 5.5.1.Responsabilidade e Autoridade 5.5.2.Representante da Direção 5.5.3.Comunicação Interna 5.6.Análise Crítica Pela Direção 6.1.Provisão de Recursos 6.2.1. Generalidades 6.2.2.Competência,Conscientização e Treinamento 6.3.Infra-Estrutura 6.4.Ambiente de Trabalho 7.1.Planejamento da Realização do Produto 7.2.1.Determinação de Requisitos Relac. Ao Produto 7.2.2.Análise Crítica dos Requisitos Relac. Ao Produto 7.2.3. Comunicação com o Cliente 7.4.Aquisição 7.5.1.Controle de Produção e Prestação de Serviço 7.5.3.Identificação e Rastreabilidade 7.5.4. Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 8.1.Generalidades 8.2.1.Satisfação dos Clientes 8.2.2.Auditoria Interna 8.2.3.Medição e Monitoramento de Processos 8.2.4.Medição e Monitoramento de Produto 8.3.Controle de Produto não-conforme 8.4.Análise de Dados 8.5.1.Melhoria Contínua 8.5.2.Ação Corretiva 8.5.3.Ação Preventiva Reunião de encerramento da auditoria Aprovação: _________________________________ ____________________________________ _______________________ Representante da Direção Auditor Líder Data da aprovação CÓPIA NÃO CONTROLADA* *Quando impressa e ou salva no computador 1

Upload: buikhuong

Post on 12-Sep-2018

219 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PLANO DE AUDITORIA INTERNA - ISO 9001 - … · Formulário Plano de Auditoria Interna Versão: 2.1 Código: FRM05-02 Data de aprovação: 28/12/2013 Escopo da auditoria

Formulário

Plano de Auditoria Interna

Versão: 2.1Código: FRM05-02

Data de aprovação: 28/12/2013

Escopo da auditoria: _____________________________________________________________________________________________

ProcessoÁrea/

DepartamentoContato EVENTOS/REQUISITOS Data Hora

EquipeAuditora

Reunião de abertura

4.1.

Req

uisi

tos

Ger

ais

4.2.

1.G

ener

alid

ades

4.2.

2.M

anua

l da

Qua

lidad

e

4.2.

3.C

ontr

ole

de

Doc

umen

tos

4.2.

4.C

ontr

ole

de

Reg

istr

os

5.1.

Com

prom

etim

ento

da

Dire

ção

5.2.

Foc

o n

o C

lient

e

5.3.

Pol

ític

a da

Qua

lidad

e

5.4.

1.O

bjet

ivos

da

Qua

lida

de

5.4.

2.P

lane

jam

ento

do

Sis

tem

a d

e G

estã

o da

Qua

l.

5.5.

1.R

espo

nsab

ilid

ade

e A

utor

idad

e

5.5.

2.R

epre

sent

ant

e d

a D

ireçã

o

5.5.

3.C

omun

icaç

ão I

nter

na

5.6.

Aná

lise

Crí

tica

Pel

a D

ireçã

o

6.1.

Pro

visã

o d

e R

ecur

sos

6.2.

1. G

ener

alid

ade

s

6.2.

2.C

ompe

tênc

ia,C

ons

cie

ntiz

açã

o e

Tre

inam

ento

6.3.

Infr

a-E

stru

tura

6.4.

Am

bien

te d

e T

raba

lho

7.1.

Pla

neja

men

to d

a R

ealiz

açã

o d

o P

rodu

to

7.2.

1.D

eter

min

ação

de

Req

uisi

tos

Rel

ac.

Ao

Pro

duto

7.2.

2.A

nális

e C

rític

a do

s R

equ

isito

s R

elac

. A

o P

rodu

to

7.2.

3. C

omun

icaç

ão c

om o

Clie

nte

7.4.

Aqu

isiç

ão

7.5.

1.C

ontr

ole

de

Pro

duçã

o e

Pre

staç

ão d

e S

ervi

ço

7.5.

3.Id

entif

icaç

ão e

Ras

trea

bilid

ade

7.5.

4. P

ropr

ieda

de d

o C

lient

e

7.5.

5 P

rese

rvaç

ão d

o P

rodu

to

8.1.

Gen

eral

idad

es

8.2.

1.S

atis

façã

o d

os C

lient

es

8.2.

2.A

udito

ria I

nter

na

8.2.

3.M

ediç

ão e

Mon

itora

me

nto

de

Pro

cess

os

8.2.

4.M

ediç

ão e

Mon

itora

men

to d

e P

rodu

to

8.3.

Con

trol

e d

e P

rodu

to n

ão-c

onfo

rme

8.4.

Aná

lise

de

Dad

os

8.5.

1.M

elho

ria C

ontí

nua

8.5.

2.A

ção

Cor

retiv

a

8.5.

3.A

ção

Pre

vent

iva

Reunião de encerramento da auditoria

Aprovação: _________________________________ ____________________________________ _______________________ Representante da Direção Auditor Líder Data da aprovação

CÓPIA NÃO CONTROLADA**Quando impressa e ou salva no computador

1