o gminykrzeszy w u4,' z;;l · • budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3...

6
Skladu Regionalnej Izbya rac u ' .. ..... .. - ... --. w Zielonej G6rze z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie: opmu 0 sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 przedlozonej przez W6jta Gminy Krzeszyce Na podstawie art.13 pkt 5, art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 pazdziemika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych G.t. Dz.U. z 2012r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Sklad Orzekaj'}cy w osobach: 1. Marek Lewandowski - 2. Lidia laworska - czlonek 3. Iwona Porowska - czlonek po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Krzeszyce za 2015 r. postanawia : §1 Pozytywnie z uwagami zaopiniowac sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 roku. §2 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. Uzasadnienie Sklad Orzekaj'}cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal pod wzglydem forrnalno-prawnym sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Krzeszyce za 2015r. Sklad Orzekaj'}cy stwierdzil ze: wielkosc planowanych dochod6w i wydatk6w po zmianach wg uchwal i zarz'}dzen jest zgodna z planem wykazanym w sprawozdaniach statystycznych; sprawozadnie z wykonania budzetu zostalo przedlozone w obowi'}Zuj'}cym prawnie terrninie. - Gmina spelnia wymogi okreslone przepisami art. 242. Na koniec roku osi'}gniyto dodatni wynik operacyjny brutto. Gmina spelnia wymogi okreslone przepisami art. 243 ufp zgodnie z ponizszq tabel'} Wykonanie budzetu w 2015 przedstawia ponizsza tabela REGIONAlNA IZBA OBRACHUNKOWA w Zielo nej Garze Zespot Zamiejscowy u l. Ja giellonc yka 10 66-400 G O I' ZOW Wlk p. Uchwala Nr 14612016 URl.I\O GMINYKRZESZY YN 11. U4,' z;;l __ Ldz, '. .. - .. , Wyszczeg6lnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 2 3 4 5 Dochody og6lem, w tym: 16891363,04 16774931,43 99,3%

Upload: others

Post on 26-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: O GMINYKRZESZY w U4,' z;;l · • Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl

Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izbya rac u ' .. .....~.. -...--.

w Zielonej G6rze z dnia 04 kwietnia 2016 roku

w sprawie: opmu 0 sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 przedlozonej przez W6jta Gminy Krzeszyce

Na podstawie art.13 pkt 5, art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 pazdziemika 1992 roku 0

regionalnych izbach obrachunkowych G.t. Dz.U. z 2012r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Sklad Orzekaj'}cy w osobach:

1. Marek Lewandowski - przewodnicz~cy 2. Lidia laworska - czlonek 3. Iwona Porowska - czlonek

po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Krzeszyce za 2015 r. postanawia :

§1

Pozytywnie z uwagami zaopiniowac sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 roku.

§2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia.

Uzasadnienie

Sklad Orzekaj'}cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze zbadal pod wzglydem forrnalno-prawnym sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Krzeszyce za 2015r. Sklad Orzekaj'}cy stwierdzil ze:

wielkosc planowanych dochod6w i wydatk6w po zmianach wg uchwal i zarz'}dzen jest zgodna z planem wykazanym w sprawozdaniach statystycznych;

sprawozadnie z wykonania budzetu zostalo przedlozone w obowi'}Zuj'}cym prawnie terrninie. - Gmina spelnia wymogi okreslone przepisami art. 242. Na koniec roku osi'}gniyto dodatni wynik operacyjny brutto.

Gmina spelnia wymogi okreslone przepisami art. 243 ufp zgodnie z ponizszq tabel'}

Wykonanie budzetu w 2015 przedstawia ponizsza tabela

REGIONAlNA IZBA OBRACHUNKOWA

w Zielonej Garze Zespot Zamiejscowy

ul. Jagiellonc yka 10 66-400 G O I'ZOW Wlkp .

Uchwala Nr 14612016

URl.I\O GMINYKRZESZY r---'-'w;..:..P~YN ~I:...O

11. U4,' z;;l __ ~

Ldz, '. 1~ ..-.. .f..~.~' ,

Wyszczeg6lnienie Plan po zmianach Wykonanie %

wykonania

2 3 4 5

Dochody og6lem, w tym: 16891363,04 16774931,43 99,3%

Page 2: O GMINYKRZESZY w U4,' z;;l · • Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl

dochody biez'Ice 15656291,04 15851922,62 101.2%

dochody maj'ltkowe 1235072,00 923008,81 74,7%

w tym: ze sprzedaiy majqtku 543000,00 230936,81 42,5%

dochody z tytulu srodkow unijnych i zagranicznych, w tym

735 159,00 758767,85 103,2%

Finansowanie programow i projektow ze srodkow unijnych

735 159,00 752941,48 102,4%

Wspolftnansowanie programow i projekt6w ze srodk6w unijnych

0,00 5826,37

Wydatki og6lem, w tym: 16894962,04 16574887,32 98,1%

Wydatki biez'Ice, w tym: 14895557,04 14 737 471,41 98,9%

wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

6708285,55 6651538,78 99,2%

dotacje na zadania biez<jce 679000,00 660474,43 97,3%

wydatki na obslug~ dlugu j.s.t. 297000,00 294414,60 99,1%

wyplaty z tytulu gwarancji i por~czen udzieJonych przez jst

wydatki maj'ltkowe, w tym:

0,00

1999405,00

0,00

1837415,91 9~-wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne 1999405,00 1837415,91 91,9%

zakup i obj~cie akcji i udzialow oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego

0,00 0,00

wydatki na na programy z udzialem srodkow unijnych i zagranicznych, w tym:

1490370,91 1490253,07 100,0%

Finansowanie programow i projekt6w ze srodk6w unijnych

741653,00 741633,69 100,0%

Wsp61ftnansowanie program6w i projekt6w ze srodkow unijnych

748717,91 748619,38 100,0%

WYNIK BUDZETU (nadwyzka +/deficyt-) -3599,00 200044,11 >< Deficyt -3599,00 >< Nadwyzka

Przychody og6lem, w tym: 845671,00

200044,11

798867,63 ><

94,5%

kredyty i pozyczki, w tym: 845671,00 690184,53 81,6%

na realizacj~ program6w i projekt6w realizowanych z udzialem srodk6w o kt6rych mowa wartS ust. 1 pkt 2 Uofp

694387,00 690184,53 9B

splata pozyczek udzielonych 0,00 0,00 ~

nadwyika z lat ubiegtych, w tym: 0,00 0,00

na pokrycie deficytu 0,00 0,00

papiery wartosciowe, w tym: 0,00 0,00

na realizacj~ programow i projekt6w realizowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. S ust. 1 pitt 2 uofp

0,00 0,00

prywatyzacja majatku jst 0,00 0,00

woJne srodki, 0 kt6rych mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0 finan. publicz. wtym:

0,00 108683,10

na pokrycie deficytu 0,00 0,00

lone zrodla 0,00 0,00

Rozchody og6lem, w tym: 842072,00 840184,53 99,8%

splaty kredytow i po:i:yczek, w tym: 842072,00 840184,53 99,8%

na realizacj~ programow i projektow realizowanych z udzialem srodk6w, o ktorych mowa wart. S ust. 1 pkt 2 Uofp

692 072,00 690184,53 99,7%

Page 3: O GMINYKRZESZY w U4,' z;;l · • Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl

pozyczki (udzielone) 0,00 0,00

wykup papierow wartosciowych, w tym: 0,00 0,00

na realizacj~ programow i projektow realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp

0,00 0,00

inne cele 0,00 0,00

Zobowi'lzania wedJug tytuJow dJuznych, w tym:

Kredyty krotkoterminowe

7110000,00

0,00

Zobowiqzania wymagalne

Naleznosci oraz wybrane aktywa finansowe, wtym:

Wymagalne

0,00

2071341,72

1685967,40

Wynik operacyjny brutto = dochody biez'lce . wydatki biez'lce

760734,00 1114451,21 >< Dochody biez'lce . wydatki biez'lce + nadwyzka z lat ubiegJych + wolne srodki (art. 242 ust 2 nuofp)

760734,00 1223 134,31 X Kwota dJugu: --­ --­tqczna kwota dlugu na koniec okresu bez wylqczen --­ --­ 7110000,00 >< Kwota dlugu na koniec okresu po wylqczeniach

Kwota dlugu na koniec okresu po wylqczeniach wkladu UE --­---­ ---­---­

7110000,00

7110000,00

><><

Kwota spJaty zobowi'lzan:

tqczna kwota splaty zobowiqzan bez wylqczen 1139072,00 1134599,13 >< Kwota splaty zobowiqzan po wylqczeniach 447000,00 444414,60 ><

• Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast

wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl.

SHad Orzekajacy wnosi nast€(pujh,!ce uwagi do przedlozonego sprawozdania:

• na stronie 10 nieprawidlowo wskazano wykonanie wydatk6w w dziale Administracja Publiczna: powinno bye 2.378.748,44zl.

• na stronie lOw dziale Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciwpozarowa bl((dnie wskazano wykonanie wydatk6w: powinno bye 148.647,20zl.

• jednostka nie planuje dochod6w z tytulu oplat za miejsca na cmentarzu komunalnym • zalctcznik nr 3 w zakresie planu przychod6w niezgodny z ostatnict zmianct dokonanct

uchwalct oraz sprawozdaniem Rb-NDS. Plan w § 952 wynosi 845.671zl (poZyczki) oraz lctczna kwota przychod6w wynosi 845.671zl

• w zalctczniku nr 4 brak podzialu dotacj i zgodnie z trescict art. 215 ust. 1 ustawy 0

finansach publicznych na dotacje dla jednostek: "sektora finans6w publicznych" i "spoza sektora finans6w publicznych". Nieprawidlowo uj((to w tym zalctczniku wplat(( na fundusz celowy (rozdzial 75410 § 6170) - nie jest to dotacja. W zwi<tZku z tym kwota podsumowania w kolumnie 5 powinna wynosie 215.000zl.

Page 4: O GMINYKRZESZY w U4,' z;;l · • Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl

• pomoc finansowa udzielona z budzetu w formie dotacji celowej w wys. 100.000 w rozdziale 60014 nie byla poprzedzona stosown~ uchwal~ zgodnie z treSci~ art. 216 ust. 2 pkt 5 ufp).

• re1acjy 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych przedstawia ponizsza tabela

Relacja, 0 ktorej mowa wart. 243 ufp wg Wieloletniej Prognozy Finansowej - GMINA KRZESZYCE za 4 KW ARTALY 2015 roku.

LATA Wskainik [R+O]/[D] Maksymalny dopuszczalny pozlOm splaty Stopieil

objyte ( z uwzglydnieniem zobowi~ail (prawa strona spelnienia

WPF splaty zobowi~ail w wzoru ) relacji

zwi~zku z Srednia z art .. 243 ufp. z Srednia z art. 243 wyl~czeniami ) uwzglydnieniem ufp. z ( lewa strona wzoru ) wyl~czeil ( plan uwzglydnieniem

3 kw) wyl~czeil (

wykonanie)

1 2 3 4 ( 3-2 )

2015 2,75% 3,87% 2,92% 1,12%

2016 2,07% 4,92% 3,97% 2,85%

2017 2,20% 5,98% 5,03% 3,78%

2018 3,21% 7,35% 7,35% 4,14%

2019 5,35% 7,21% 7,21% 1,86% --­ --­

2020 6,43% 7,58% 7,58% 1,15%

2021 4,03% 8,10% 8,10% 4,07%

2022 3,83% 8,33% 8,33% 4,50%

2023 3,73% 8,12% 8,12% 4,39%

2024 3,46% 7,32% 7,32% 3,86%

2025 6,41% 7,58% 7,58% 1,17%

2026 6,73% 7,26% 7,26% 0,53%

2027 6,41% 7,65% 7,65% 1,24%

2028 6,08% 7,13% 7,13% 1,05%

Bior~c powyzsze pod uwagy Sklad Orzekaj~cy postanowil jak na wstypie

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj~cego zgodnie z art.20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysluguje odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Skladu Orzekaj~cego

P

Page 5: O GMINYKRZESZY w U4,' z;;l · • Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl

REGIONAU\L , IZBA OBRACHUN. OWA

w Zielonej G6rzc Zesp61 Zamiejscowy

uJ. Jag iello l1czyka 10 66-400 Gerzow Wlkp ,

Uchwala Nr 743.2016 Skladu Orzekaj~cego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze

z dnia 06 czerwca 2016

URZ~D GMINY KRZESlYCE WPt.YN~t.O

oB. 06. Z016

Ldz . .:L.~t.~ ...BzJo.4. .....

w sprawie: wydania opinii 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce dotycz~cym udzielenia absolutorium W6jtowi.

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 pazdziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych G.t. Dz. U. 2016r. poz.561) w zwi,!zku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 0 samorz,!dzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2016r. poz.446), po zapoznaniu sit( z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wojtowi absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2015r, Sklad Orzekaj'!cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze w skladzie:

1. Marek Lewandowski - przewodnicz,!cy 2. Lidia laworska - czlonek 3. I won a Porowska - czlonek

uchwala, co nastt(puje

§ 1

Postanawia wydac pozytywn~ opinit( 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi z tytulu wykonania budzetu za 2015r.

§2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia.

Uzasadnienie

Sklad Orzekaj'!cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze po zapoznaniu sit( z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz w oparciu 0 uchwalt( Skladu Orzekaj,!cego Nr 146/2016 z dnia 04 kwietnia 2016r. pozytywnie z uwagami opiniuj,!c,! sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za 2015r. , podziela stanowisko wyrazone w nadeslanym wniosku wraz z opini,! wykonania budzetu Gminy w 20 15r

Page 6: O GMINYKRZESZY w U4,' z;;l · • Budzet na 2015r. zaplanowany byl deficytem w wysokosci 3 599,00zl., natomiast wykonanie zostalo zakonczone nadwyzkct w kwocie 200044,11zl

Wniosek komisji rewizyjnej spelnia wymogi okreslone przepisami art. 270 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 pazdziemika 1992r. 0

regionalnych izbach obrachunkowych od nmteJszej uchwaly Skladu Orzekaj~cego przysluguje prawo odwolania sit( do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.