lkj-ip dinas kesehatan kabupaten gresik tahun 2018gresikkab.go.id/media/sakip dinkes/lakip dinkes...

98

Upload: truongkhanh

Post on 16-Jun-2019

239 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar
Page 2: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar
Page 3: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Daftar Isi ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULAN

1. Latar Belakang 1

2. Maksud Dan Tujuan 2

3. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 3

4. Sistematika Penyusunan 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 10

2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14

3. Realisasi Anggaran 48

BAB IV PENUTUP 55

LAMPIRAN

Page 4: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Daftar Tabel iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018 8

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 10

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Utama/ Sasaran Tahun 2018 11

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Sasaran Strategis 1

15

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode

Renstra Sasaran Strategis 1

15

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Sasaran Strategis 2

25

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode

Renstra Sasaran Strategis 2

26

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Sasaran Strategis 3

36

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode

Renstra Sasaran Strategis 3

36

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Sasaran Strategis 4

41

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode

Renstra Sasaran Strategis 4

42

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 48

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 51

Page 5: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Daftar Gambar iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesehatan keluarga,

perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan

masyarakat, serta kesehatan lingkungan

16

Gambar 3.2 Pelaksanaan kelas ibu hamil tahun 2018 17

Gambar 3.3 Pelayanan MTBS dan MTBM Pada Bayi dan Balita Tahun 2018 18

Gambar 3.4 Pelacakan Kasus Gizi Buruk Tahun 2018 20

Gambar 3.5 Pemantauan status gizi stunting melalui kegiatan pengukuran

Panjang badan di Posyandu Tahun 2018

20

Gambar 3.6 Kondisi Desa Kramat Inggil Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

Tahun 2018

21

Gambar 3.7 Jumlah Desa Menurut Strata Desa/ Kelurahan Siaga Aktif

Purnama Mandiri Tahun 2018

22

Gambar 3.8 Percepatan Desa ODF Pembangunan Jamban Sehat (Pilar 1)

dan Pemicuhan pilar 2 STBM melalui CTPS (Cuci Tangan

Pakai Sabun)

23

Gambar 3.9 Monev Pengolahan Air Minum Rumah Tangga Tahun 2018

(Pilar 3)

23

Gambar 3.10 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tahun 2018

27

Gambar 3.11 Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait pelaksanaan

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

28

Gambar 3.12 Pelaksanaan ORI (Outbreak Response Immunization) Difteri

3 Putaran Tahun 2018

29

Gambar 3.13 Pemeriksaan dan Penyelidikan Epidemiologi Pengambilan

Specimen Penderita Penyakit PD3I

31

Gambar 3.14 Kegiatan Pelaksanaan Screening Penyakit Tidak Menular

GERDU PTM (GERakan posbinDU Penyakit Tidak Menular)

Tahun 2018

33

Gambar 3.15 Kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 33

Gambar 3.16 Pemeriksaan Jentik Nyamuk di Masyarakat Tahun 2018 34

Gambar 3.17 Pelaksanaan Fogging sebagai pencegahan kejadian DBD 35

Page 6: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Daftar Gambar iv

Gambar 3.18 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan Tahun 2018

37

Gambar 3.19 Survey Akreditasi Puskesmas Sangkapura Tahun 2018 38

Gambar 3.20 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Duduk

Sampeyan Tahun 2018

40

Gambar 3.21 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas Sumber Daya Kesehatan (Indikator Rasio Tenaga

Kesehatan) Tahun 2018

43

Gambar 3.22 Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis Obgyn, Dokter

Spesialis Anak, Dokter Umum, Bidan, Perawat, dan Apoteker)

Tahun 2018

44

Gambar 3.23 Kegiatan pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional 45

Gambar 3.24 Kegiatan penerimaan bagi dokter interenship tahun 2018 45

Gambar 3.25 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas Sumber Daya Kesehatan (Indikator Persentase

Tenaga Kesehatan dan Kefarmasian yang Berizin) Tahun 2018

46

Page 7: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

mempunyai fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas

penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini

secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun

capaian kinerja selama Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada

amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran

dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4689);

Page 8: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pendahuluan 2

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik No. 440/ 64/

4347.52 Tahun 2018 tentang Review Ke-2 Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik Tahun 2018 berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang tertuang pada Review Ke-2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten

Gresik Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun

ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Periode Tahun 2016-2021 dan yang telah direview. Maksud disusunnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan,

Page 9: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pendahuluan 3

sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian

target indikator kinerja utama dalam kurun waktu Tahun 2018 serta sebagai

wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan

dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik selama Tahun

Anggaran 2018;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Gresik pada Tahun 2018;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematik

dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

3. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

1) Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah

diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Gresik. Adapun tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu

Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan”.

Page 10: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pendahuluan 4

2) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

menyelenggarakan fungsi :

(1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program

urusan kesehatan.

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan

(3) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan

kesehatan

(4) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan

(5) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang

kesehatan

(6) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

urusan kesehatan

(7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

3) Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun 2018

terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

b) Subbagian Program dan Pelaporan

c) Subbagian Keuangan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi :

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

c) Seksi Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :

a) Seksi Survailans dan Imunisasi

b) Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

c) Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa

Page 11: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pendahuluan 5

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, meliputi :

a) Seksi Pelayanan kesehatan primer

b) Seksi Pelayanan kesehatan rujukan

c) Seksi Pelayanan kesehatan tradisional

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, meliputi :

a) Seksi Kefarmasian

b) Seksi Alat kesehatan

c) Seksi SDM Kesehatan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Puskesmas, Labkesda, UPPF)

4) Personil/ Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi OPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompeten. Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang terdiri dari 1.030 pegawai.

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat

Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan.

Page 12: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Pendahuluan 6

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun

2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan

antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; pembandingan capaian

kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 berdasarkan dokumen Review

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah/ upaya antisipatif yang diambil serta

penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam rangka

peningkatan kinerjanya.

Page 13: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Perencanaan Kinerja 7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja

ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik dalam satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka

Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik,

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih

diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta

menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu,

penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun

2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada

Indikator Kinerja Utama yang tertuang di Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 yang telah dilakukan review, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun 2018. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran

strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi

didalam upaya pencapaian tujuan dan akan menjadi komitmen bagi Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Adapun Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Page 14: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Perencanaan Kinerja 8

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

1

Meningkatnya

kesehatan keluarga,

perbaikan gizi

masyarakat, Promosi

dan pemberdayaan

masyarakat, serta

kesehatan lingkungan

1.1 AKI 105/ 100.000 KH

1.2 AKB 4/ 1.000 KH

1.3 Persentase balita gizi

buruk

2%

1.4 Persentase Desa

Siaga Aktif Purnama

Mandiri

40%

1.5 Persentase Desa/

Kelurahan STBM

8%

2 Meningkatnya

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

2.1 Persentase Desa/

Kelurahan yang

mencapai UCI

90%

2.2 Persentase Kejadian

Luar Biasa (KLB)

skala Kabupaten

yang ditanggulangi <

24 Jam

84%

2.3 Persentase Desa/

kelurahan yang

memiliki Posbindu

PTM aktif

40%

2.4 Persentase

Keberhasilan

Pengobatan pasien

TB semua kasus

89%

2.5 Case Fatality Rate

(CFR) DBD

0,62%

Page 15: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Perencanaan Kinerja 9

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

3 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kesehatan

3.1 Persentase FKTP

terakreditasi

53%

3.2 Persentase RS

terakreditasi

100%

3.3 Persentase FKTP

dengan nilai SKM

minimal 80%

50%

4 Meningkatnya

Kuantitas dan Kualitas

Sumber Daya

Kesehatan

4.1 Rasio Dokter

Spesialis Obgyn

2/ 100.000

Jumlah Penduduk

4.2 Rasio Dokter

Spesialis Anak

2/ 100.000

Jumlah Penduduk

4.3 Rasio Dokter Umum 70/ 100.000

Jumlah Penduduk

4.4 Rasio Bidan Per

100.000 Penduduk

89/ 100.000

Jumlah Penduduk

4.5 Rasio Perawat Per

100.000 Penduduk

117/ 100.000

Jumlah Penduduk

4.6 Rasio Apoteker Per

100.000 Penduduk

22/ 100.000

Jumlah Penduduk

4.7 Persentase tenaga

kesehatan yang

memiliki izin

100%

4.8 Persentase sarana

kefarmasian yang

berizin

100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kadinkes & Bupati 2018

Page 16: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun

2018 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang

termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara

realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran/ utama yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun

2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja

sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat

kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja

yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja, dengan skala nilai peringkat

kinerja pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91 ≥ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

Page 17: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 11

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

Adapun realisasi dan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran diatas

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran/ Utama Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

% CAPAIAN

1 Meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan

1.1 AKI 105/ 100.000

KH

97/ 100.000

KH

108%

1.2 AKB 4/ 1.000 KH 4,06/ 1.000 KH 99%

1.3 Persentase balita gizi buruk

2% 0,15 % 193%

1.4 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

40% 47,42% 118,55%

1.5 Persentase Desa/ Kelurahan STBM

8% 8,15% 102%

2 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2.1 Persentase Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI

90% 92,98% 103%

2.2 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang ditanggulangi < 24 Jam

84% 100% 119%

Page 18: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 12

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

% CAPAIAN

2.3 Persentase Desa/ kelurahan yang memiliki Posbindu PTM aktif

40% 47,42% 118,55%

2.4 Persentase Keberhasilan Pengobatan pasien TB semua kasus

89% 91,58% 103%

2.5 Case Fatality Rate (CFR) DBD

0,62% 0,49% 121%

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

3.1 Persentase FKTP terakreditasi

53% 46,8% 88%

3.2 Persentase RS terakreditasi

100% 88,89% 89%

3.3 Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80%

50% 90,6% 181%

4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

4.1 Rasio Dokter Spesialis Obgyn

2/ 100.000

Jumlah

Penduduk

2,57/ 100.000

jumlah

penduduk

128%

4.2 Rasio Dokter Spesialis Anak

2/ 100.000

Jumlah

Penduduk

2,26/ 100.000

jumlah

penduduk

113%

4.3 Rasio Dokter Umum

70/ 100.000

Jumlah

Penduduk

82,33/ 100.000

jumlah

penduduk

118%

4.4 Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk

89/ 100.000

Jumlah

Penduduk

91,83/ 100.000

jumlah

penduduk

103%

4.5 Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk

117/ 100.000

Jumlah

Penduduk

119,8/ 100.000

jumlah

penduduk

102%

Page 19: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 13

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

% CAPAIAN

4.6 Rasio Apoteker Per 100.000 Penduduk

22/ 100.000

Jumlah

Penduduk

26,77/ 100.000

jumlah

penduduk

122%

4.7 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin

100% 100% 100%

4.8 Persentase sarana kefarmasian yang berizin

100% 100% 100%

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2018

Page 20: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 14

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil

pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja

guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian

kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 melalui 4 (Empat) sasaran strategis dan

21 (Dua puluh satu) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 (Empat)

sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada Tahun 2018

tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan

pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan

pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan

mutu pelayanan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang pertama ini dapat

dilihat pada tabel berikut :

SASARAN

STRATEGIS 1

Page 21: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 15

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Sasaran Strategis 1

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2017 2018

1 Meningkatnya

kesehatan

keluarga,

perbaikan gizi

masyarakat,

Promosi dan

pemberdayaan

masyarakat,

serta kesehatan

lingkungan

1.1 AKI 105/ 100.000

KH

95,91/ 100.000

KH

97/ 100.000

KH

1.2 AKB 4/ 1.000 KH

5,5/ 1.000 KH

4,06/ 1.000 KH

1.3 Persentase balita gizi buruk

2% 0,61 % 0,15 %

1.4 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

40% 31,74% 47,42%

1.5 Persentase Desa/ Kelurahan STBM

8% 7,02% 8,15%

Sumber : LKj-IP Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2017

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis 1

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Meningkatnya

kesehatan

keluarga,

perbaikan gizi

masyarakat,

Promosi dan

pemberdayaan

masyarakat,

serta

kesehatan

lingkungan

1.1 AKI 95/ 100.000 KH

97/ 100.000 KH

97,89%

1.2 AKB 4/ 1.000 KH 4,06/ 1.000 KH

98,5%

1.3 Persentase balita gizi buruk

2% 0,15 % 193%

1.4 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

50% 47,42% 94,84%

1.5 Persentase Desa/ Kelurahan STBM

15% 8,15% 54,3%

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2016-2021

Page 22: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 16

Gambar 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesehatan keluarga,

perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta

kesehatan lingkungan

Pada Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu Meningkatnya

kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan

masyarakat, serta kesehatan lingkungan, dapat diukur keberhasilannya melalui 5

indikator kinerja utama. Meliputi AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian

Bayi) dan Persentase balita gizi buruk, Persentase desa siaga aktif purnama

mandiri, serta persentase desa/kelurahan STBM.

Pada 3 indikator awal (AKI, AKB, Persentase balita gizi buruk) dapat

dijelaskan bahwa semakin menurunnya nilai realisasi, maka semakin berhasil

indikator tersebut. Indikator pertama yaitu Capaian AKI (Angka Kematian Ibu) pada

tahun 2018 mencapai 108% yang berarti dalam skala nilai peringkat kinerja yaitu

Sangat Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar 97/

100.000 Kelahiran Hidup. Hasil realisasi memang lebih tinggi dari target namun

dari jumlah kematian mengalami kenaikan. Jumlah absolute kematian Ibu pada

tahun 2018 sebanyak 20 kematian ibu dari 20.695 jumlah kelahiran hidup,

sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 19 kematian ibu dari 19.810 jumlah

kelahiran hidup.

Page 23: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 17

Jumlah kematian ibu yang meningkat terbanyak disebabkan karena ibu

hamil penderita Pre Eklampsia yang juga memiliki risiko tinggi berupa penyakit

penyerta seperti Penyakit Stroke (CVA), Xerosis Hepatis, Gagal ginjal stadium V,

Lupus nefritis (SLE), Hepatoma dan Ca Mammae. Sedangkan tenaga kesehatan

juga kurang optimal dalam melakukan screening preeklampsia.

Kematian akibat preeklampsia dapat dicegah jika skrining dilakukan lebih

dini dan optimal. Selain itu kurang tahunya masyarakat bahwa puskesmas bisa

melakukan ANC terpadu (Pemeriksaan kehamilan secara komprehensif) sehingga

masyarakat yang berisiko bisa ditemukan lebih awal.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan jumlah dan angka

kematian Ibu, yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam

pemberian KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) pada ibu-ibu yang

berisiko tinggi agar bisa direncanakan kehamilan yang sehat dan selamat

2. Pengoptimalan peran nakes dalam skrining pre eklampsia dan peningkatan

kompetensi nakes dalam penatalaksanaan pre eklampsia pra rujukan

melalui bimbingan dari dokter spesialis

3. Mengembangkan kegiatan kelas bumil sebagai wadah untuk meningkatkan

kesadaran masyarkat akan pentingnya ANC Terpadu dengan melibatkan

pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3.2 Pelaksanaan kelas ibu hamil Tahun 2018

Page 24: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 18

Indikator Kedua yaitu Capaian AKB (Angka Kematian Bayi) pada tahun 2018

mencapai 99%, dalam skala nilai peringkat kinerja yaitu Sangat Tinggi. Realisasi

kematian bayi pada tahun 2018 sebesar 4,06/1.000 Kelahiran Hidup. Realisasi

tersebut lebih rendah dari tahun 2017 yaitu 5,5/1.000 Kelahiran Hidup. Adapun

realisasi yang lebih rendah tersebut menunjukkan bahwa kematian bayi mengalami

penurunan dari tahun lalu, dari 109 kematian bayi menurun menjadi 84 kematian

bayi.

Prestasi yang dicapai dari keberhasilan penurunan kematian bayi tersebut

dikarenakan :

1) Peningkatan kualitas RSUD Umar Mas’ud Bawean dalam memberikan

pelayanan didukung dengan adanya dokter WKDS (Wajib Kerja Dokter

Spesialis) yang salah satunya termasuk dokter spesialis kandungan (Sp.OG)

dan dokter spesialis anak (Sp.A)

2) Tenaga Kesehatan sudah melakukan Rujukan Dalam Rahim (RDR) dan

Rujukan Dini Berencana (RDB), sehingga bayi yang bermasalah dan harus

segera ditangani/ dirujuk bisa menerima pelayanan yang semestinya dan

selamat

3) Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) dan SDIDTK (Stimulasi,

Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) yang lebih berkualitas dalam

rangka pemantauan kesehatan bayi baru lahir agar bayi bisa sehat sesuai

dengan tumbuh kembangya yang optimal.

Gambar 3.3 Pelayanan MTBS dan MTBM Pada Bayi dan Balita Tahun 2018

Page 25: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 19

Keberhasilan tersebut wajib dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga harus

direncanakan upaya yang akan dilakukan. Upaya tersebut yaitu :

a) Pemberdayaan masyarakat untuk pengadaan kelas ibu balita dalam rangka

peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku ibu yang mempunyai bayi dan

balita untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bayi yang optimal.

b) Peningkatan kualitas dan tindak lanjut dari pelayanan MTBS (Manajemen

Terpadu Balita Sakit) dan MTBM (Manajemen terpadu Balita Muda)

c) Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan

kompetensi nakes dalam pelayanan gawatdaruratan maternal neonatal.

Kemudian Indikator ketiga dalam mencapai keberhasilan sasaran 1 yaitu

persentase balita gizi buruk. Persentase balita gizi buruk yang ada di Kabupaten

Gresik pada tahun 2018 lebih rendah sebesar 0,15% dibandingkan dengan tahun

2017 yang sebesar 0,61%, sehingga capaian yang dihasilkan sebanyak 193%,

dalam skala nilai peringkat kinerja yaitu Sangat Tinggi. Pencapaian keberhasilan

sampai 2 kali lipat ini disebabkan karena beberapa faktor yang telah dilakukan

yaitu :

1) Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan

bulan timbang yaitu bulan Februari dan Agustus sehingga status gizi di

Kabupaten Gresik bisa terpantau terutama balita dengan gizi buruk

2) Pelacakan Gizi Buruk yang berkelanjutan

3) Pemantauan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) agar tepat

sasaran

4) Peningkatan kualitas pelaksanaan Kampung ASI di Kabupaten Gresik

satunya yaitu penanggulangan gizi buruk.

Upaya yang terus dilakukan untuk tetap mempertahankan keberhasilan

pencapaian persentase balita gizi buruk yaitu :

(1) Optimalisasi pelaksanaan KP ASI (Kelompok Pendukung ASI)

(2) Peningkatan kualitas dan freskuensi pelacakan kasus gizi buruk

(3) Konsolidasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait upaya

mengeliminasi gizi buruk dan tidak adanya kasus gizi buruk lagi.

Page 26: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 20

Gambar 3.4 Pelacakan Kasus Gizi Buruk Tahun 2018

Gambar 3.5 Pemantauan status gizi stunting melalui kegiatan pengukuran panjang

badan di posyandu Tahun 2018

Page 27: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 21

Indikator ke 4 dan ke 5 dalam mencapai sasaran/ kinerja utama 1 ini

semakin naik nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut. Indikator ke

4 yakni Persentase Desa Siaga aktif purnama mandiri. Capaian Desa Siaga Aktif

Mandiri pada tahun 2018 sebesar 118,55% yang berarti dalam skala nilai peringkat

kinerja yaitu Sangat Tinggi. Hal ini di buktikan dengan realisasi pada tahun 2018

sebesar 47,42% (147 Desa) lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2017 yang hanya

sebesar 31,74% (113 Desa). Capaian berhasil dan realisasi dapat melampaui

target yang telah ditentukan. Kerja keras ini merupakan bentuk kerjasama secara

baik dari kader, petugas dan masyarakat desa dalam mendukung desa siaga aktif.

Namun, dari keberhasilan tersebut juga masih ditemukan hambatan atau

kendala yang dialami dalam pencapaian indikator desa siaga aktif, hambatan/

kendala tersebut meliputi :

1) Forum Desa masih belum berjalan tiap bulan sesuai dengan harapan

2) Untuk bsia mencapai strata purnama/ mandiri dibutuhkan kader

kesehatan aktif sebanyak 6 kader lebih

3) Dukungan dari lintas sektoral yakni dana desa dalam mendukung desa

siaga aktif masih belum sesuai harapan (seperti : Dari Desa (pemdes),

masyarakat dan dunia usaha)

4) Kegiatan SMD (Survey Mawas Diri) hasil akhir masih ada yang belum

membuat kesepakatan bersama dan belum menetapkan telaah.

Gambar 3.6 Kondisi Desa Kramat Inggil Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Tahun 2018

Page 28: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 22

Gambar 3.7 Jumlah Desa Menurut Strata

Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Purnama Mandiri Tahun 2018

Pada gambar diagram batang diatas dijelaskan bahwa di Kabupaten Gresik

mempunyai 356 Desa, dari 356 desa tersebut pada tahun 2018 terdapat 46 Desa

belum aktif, 39 Desa Aktif Pratama, 124 Desa Aktif Madya, 120 Desa Aktif

Purnama dan 27 Desa Aktif Mandiri. Jadi jumlah Desa Siaga Aktif purnama

Mandiri/ PURI (Purnama Mandiri) sebesar 147 Desa, mengalami peningkatan dari

tahun lalu sebanyak 34 Desa, dari 113 Desa pada tahun 2017.

Peningkatan Desa Purnama Mandiri di Kabupaten Gresik harus tetap

dipertahankan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi tersebut

yaitu melalui Pengaktifan desa yang belum aktif dan penguatan petugas

kesehatan, kader, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai

dengan pedoman dalam strata desa siaga aktif, dengan menekankan pada : Forum

Desa, kegiatan SMD dan dukungan lintas sektor melalui dana desa siaga aktif.

Page 29: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 23

Indikator terakhir dalam mengukur sasaran/ kinerja utama ke 1 yaitu

Persentase Desa/ Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 8,15%, sedangkan target yang ditetapkan

ditahun 2018 ini sebesar 8%, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 102%, yang

berarti dalam skala nilai Sangat Tinggi. Pada tahun 2018 dari 356 Desa di

Kabupaten Gresik, terdapat 29 Desa/ Kelurahan STBM, tahun ini mengalami

peningkatan 4 Desa yang ber STBM dari tahun lalu yang hanya 25 Desa.

Keberhasilan ini didapatkan karena adanya dukungan SK Bupati No.

910/205/HK/407.12/2015 tentang Tim Percepatan Desa/ Kelurahan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) Mandiri di Kabupaten Gresik serta dukungan lintas

sectoral dan lintas program terkait.

Gambar 3.8 Percepatan Desa ODF Pembangunan Jamban Sehat (Pilar 1) dan

Pemicuhan pilar 2 STBM melalui CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)

Page 30: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 24

Gambar 3.9 Monev Pengolahan Air Minum Rumah Tangga Tahun 2018 (Pilar 3)

Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan menaikkan capaian

yang ada di tahun berikutnya yaitu :

1) Meningkatkan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektoral

terkait STBM

2) Meningkatkan Monev STBM oleh fasilitator dan petugas kesehatan

3) Adanya dukungan lomba lingkungan yang salah satu item penilaiannya

berkaitan dengan 5 pilar STBM.

Page 31: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 25

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan

pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan

mutu pelayanan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran kedua ini dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Sasaran Strategis 2

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2017 2018

1 Meningkatnya

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Persentase Desa/

Kelurahan yang

mencapai UCI

90% 92,7%

92,98%

Persentase Kejadian

Luar Biasa (KLB) skala

Kabupaten yang

ditanggulangi < 24 Jam

84% 100% 100%

Persentase Desa/

Kelurahan yang

memiliki Posbindu PTM

aktif

40% 62,08% 75%

Persentase

Keberhasilan

Pengobatan pasien TB

semua kasus

89% 94,98% 91,58%

Case Fatality Rate

(CFR) DBD

0.62% 0,47% 0,49%

Sumber : LKj-IP Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2017

SASARAN

STRATEGIS 2

Page 32: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 26

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis 2

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Meningkat-

nya

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Persentase Desa/

Kelurahan yang

mencapai UCI

92% 92,98%

101%

Persentase

Kejadian Luar

Biasa (KLB) skala

Kabupaten yang

ditanggulangi <

24 Jam

90% 100% 111,1%

Persentase Desa/

Kelurahan yang

memiliki

Posbindu PTM

aktif

60% 75% 125%

Persentase

Keberhasilan

Pengobatan

pasien TB semua

kasus

90% 91,58% 101,76%

Case Fatality

Rate (CFR) DBD

0,5% 0,49% 102%

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2016-2021

Page 33: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 27

Gambar 3.10 Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2018

Pada Sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu Meningkatnya

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dapat diukur keberhasilannya melalui 5

indikator kinerja Meliputi Persentase Desa/ Kelurahan mencapai UCI, Persentase

KLB skala Kabupaten yang ditanggulangi <24 jam, Persentase Desa/ Kelurahan

yang memiliki posbindu aktif, persentase keberhasilan pengobatan pasien TB, dan

CFR DBD.

Indikator pertama Capaian Desa/ Kelurahan UCI (Universal Child

Immunization) pada tahun 2018 sebesar 103%, yang berarti dalam skala nilai

peringkat kinerja yaitu Sangat Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pada

tahun 2018 Desa yang mencapai UCI sebanyak 331 Desa dari 356 Desa yang ada

di Kabupaten Gresik, sehingga persentase realisasi tahun 2018 sebesar 92,98%.

Desa UCI mengalami kenaikan dari 330 Desa di Tahun lalu menjadi 331 Desa.

Page 34: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 28

Hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan

capaian indikator desa UCI diantaranya yaitu :

1) Perencanaan kegiatan imunisasi yang matang dan tepat sasaran

2) Penggalangan komitmen tim pelaksana kegiatan imunisasi tingkat

puskesmas dan Kabupaten, termasuk Rumah Sakit dan pihak swasta

penyedia layanan imunisasi

3) Koordinasi berkala dengan semua pihak, terkait pelaksanaan kegiatan

imunisasi. Baik lintas program maupun lintas sector : PKK, Muslimat,

Aisyiah, Kemenag, Diknas, dll

4) Pelaporan bulanan capaian kegiatan imunisasi dan kejadian ikutan pasca

imunisasi

5) Rapid Convenience Assessment (RCA) di desa dan Backlogfighting di

wilayah Puskesmas

6) Sweeping dan Dropout follow up Sweeping sasaran kegiatan imunisasi yang

miss opportunities

7) Monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan imunisasi

Gambar 3.11 Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait pelaksanaan

Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

Page 35: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 29

Gambar 3.12 Pelaksanaan ORI (Outbreak Response Immunization)

Difteri 3 Putaran Tahun 2018

Adapun dari keberhasilan yang dicapai, maka wajib bagi Dinas Kesehatan

untuk mempertahankan capaian yang ada, melalui upaya tetap melakukan hal

yang sama yang sudah dilakukan pada tahun 2018 ditambah dengan Introduksi

vaksin baru, Pembentukan forum Komunikasi imunisasi, Penggalian inovasi

kegiatan imunisasi diseluruh puskesmas dan Outbreak Response Immunization

(ORI) pada daerah prioritas. Dan yang peling penting yaitu pembuatan SK

Penanggungjawab kegiatan imunisasi Kabupaten serta SK Pengelola program

imunisasi Puskesmas.

Page 36: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 30

Indikator ke dua yang mempengaruhi keberhasilan dari sasaran 2 yaitu

Persentase KLB (Kejadian Luar Biasa) skala kabupaten yang ditanggulangi < 24

jam. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 100%, yang berarti dalam skala nilai

peringkat kerja adalah Sangat Tinggi. Realisasi yang dihasilkan di tahun 2018

melebihi dari target yang telah direncanakan. Kejadian KLB di Kabupaten Gresik

mengalami penurunan. Tahun 2017 terdapat 62 KLB, sedangkan tahun ini terdapat

42 KLB.

KLB yang terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Gresik antara lain Kasus

AFP (Acute Flacid Paralysis) Penyakit sejenis polio, KLB suspect Difteri, Kasus

Campak, Krisis kesehatan karena bencana banjir di 7 Kecamatan dan 40 Desa,

KLB Keracunan makanan dan minuman serta Kebakaran. Dari semua KLB yang

disebutkan, KLB tersebut dapat ditanggulangi < 24 jam.

Namun, dalam pencapaian keberhasilan tersebut masih ada hambatan yang

dirasakan saat kegiatan surveilans epidemiologi dalam rangka penanggulangan

KLB. Hambatan tersebut meliputi :

1) Kepatuhan pasien dan Population at risk saat dilakukan profilaksis pada

kasus KLB difteri

2) Kepatuhan pasien saat dilakukan pengambilan specimen difteri

3) Kesulitan dalam pengambilan specimen AFP

Hambatan diatas tidak membuat putus semangat dalam mempertahankan

capaian yang telah diraih, sehingga muncul upaya yang akan dilakukan untuk tetap

mempertahankan dan meningkatkan capaian yakni :

a. Peningkatan Sistem kewaspadaan dini dan respon, serta penganggaran

komunikasi cepat terhadap setiap KLB penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat

Di Cegah Dengan Imunisasi), bencana dan krisis kesehatan/ kedaruratan

kesehatan

b. Pembentukan tim Reaksi Cepat (TRC) bidang kesehatan

c. Workshop Surveilans Epidemiologi

d. Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB untuk setiap rumor dan

laporan kasus yang diterima

e. Pencetakan poster dan leaflet PD3I dan Pengadaan Surveilans Kit

Page 37: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 31

f. Melaksanakan koordinasi dengan kontak person Rumah Sakit dalam

penemuan dan penanggulangan kasus PD3I

g. Pelacakan kesehatan paska kedatangan Jemaah Haji

h. Pelaporan EWARS mingguan

i. Inovasi kegiatan Surveilans berbasis Masyarakat

j. Pelaksanaan ORI untuk penanggulangan KLB PD3I

Gambar 3.13 Pemeriksaan dan Penyelidikan Epidemiologi Pengambilan

Specimen Penderita Penyakit PD3I

Page 38: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 32

Indikator ke 3 untuk mencapai sasaran 2 yaitu Persentase Desa/ Kelurahan

yang memiliki posbindu PTM aktif. Persentase capaian yang dihasilkan sesuai

pada Gambar 3.10 sebesar 188%, yang berarti dalam skala nilai peringkat kerja

adalah Sangat Tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari hasil realisasi pada tahun

2018 sebesar 75%. Dari 356 desa yang ada di Kabupaten Gresik, 267 Desa

diantaranya merupakan desa/ kelurahan yang sudah memiliki posbindu PTM

(Penyakit Tidak Menular) aktif. Naik sebanyak 46 Desa dari tahun 2017.

Keberhasilan yang dicapai diawali dengan adanya komitmen yang kuat dari

penanggung jawab program PTM yang ada di puskesmas dan di support oleh

Dinas Kesehatan khususnya bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit). Komitmen tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan SMD

(Survey Mawas Diri) di desa wilayah puskesmas, yang selanjutnya dibawa ke MMD

(Musyawarah Mufakat Desa). Sehingga pada forum MMD tersebut semua berperan

aktif dalam membangun kerjasama untuk mendirikan suatu wadah skrining mandiri

masyarakat yang disebut Posbindu PTM.

Hasil dari MMD mendapatkan kesepakatan untuk pembentukan SK Kader

Posbindu PTM sehingga ada tanggungjawab dan komitmen dari semua pihak

untuk bersinergi dalam eksistensi Posbindu PTM di Desa/Kelurahan. Selain itu

kesadaran dan pengetahuan yang meningkat juga turut andil dalam pembentukan

Posbindu PTM. Dan didukung kebijakan stimulant dari Bidang P2P Dinas

Kesehatan utnuk memfasilitasi pengadaan sarana prasarana Posbindu PTM

berupa Posbindu Kit bagi desa yang memiliki Posbindu PTM.

Adapun upaya yang dilakukan agar Desa/ Kelurahan Posbindu PTM

semakin meningkat ditahun berikutnya yaitu :

1) Melakukan pembinaan Posbindu PTM dalam rangka peningkatan

kualitas pelaksanaan Posbindu PTM

2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yakni kader Posbindu PTM dengan

pelaksanaan seminar atau workshop bagi kader

3) Melaksanakan pertemuan evaluasi secara periodik dengan PJ Posbindu

4) Meningkatkan peran serta aktif dari semua lini masyarakat (Toma,

Togama, karangtaruna dan PKK

5) Melaksanakan crosscutting dengan semua sumber daya yang ada

Page 39: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 33

Gambar 3.14 Kegiatan Pelaksanaan Screening Penyakit Tidak Menular

GERDU PTM (GERakan posbinDU Penyakit Tidak Menular) Tahun 2018

Gambar 3.15 Kegiatan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Page 40: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 34

Indikator ke 4 dan ke 5 juga mendapatkan nilai peringkat kerja Sangat

Tinggi. Indikator ke 4 dan ke 5 ini berbasis penyakit menular. Indikator ke 4

mengenai persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus diperoleh

capaian sebesar 103%. Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan

lengkap yaitu sebanyak 1.958 orang. Sedangkan untuk Jumlah semua kasus TB

yang diobati dan dilaporkan sebesar 2.138 orang sehingga bisa diperoleh realisasi

pada tahun 2018 sebesar 91,58%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan

pengobatan pasien TB semua kasus harus dipertahankan dengan cara menjalin

jejaring antar layanan TB, Melakukan validasi data setiap 3 bulan serta monitoring

dan evaluasi terhadap pemegang program TB.

Indikator ke 5 yaitu Case Fatality Rate (CFR) DBD. Di Kabupaten Gresik

penderita DBD yang meninggal tahun 2018 sebanyak 1 orang dari jumlah semua

penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sebanyak 205 orang. Penderita DBD

menurun dari tahun lalu yang sebanyak 212 orang, sehingga realisasi yang

diperoleh yaitu sebesar 0,49% lebih rendah dari pada target sebesar 0,62%.

Pencapaian ini dikatakan Sangat Tinggi karena semakin menurunnya jumlah

penderita yang meninggal diakibatkan oleh DBD. Pada tahun 2018 Capaian yang

dihasilkan dari realisasi dan target CFR DBD sebesar 121%. Pada indikator ini,

semakin menurunnya realisasi dari target semakin besar nilai capaian.

Gambar 3.16 Pemeriksaan Jentik Nyamuk di Masyarakat Tahun 2018

Page 41: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 35

Gambar 3.17 Pelaksanaan Fogging sebagai pencegahan kejadian DBD

Adapun untuk mempertahankan keberhasilan ini, diantaranya yaitu dengan

melaksanakan tata laksana penderita sesuai standart dan meningkatkan

pemahaman masyarakat/ sosialisasi ke Rumah Sakit untuk penanganan penderita

oleh penatalaksana yang berkompeten. Juga melaksanakan Workshop pada Kader

untuk Pencegahan dan Pertolongan Pertama apabila ada penderita panas. Selain

itu menjalin kerjasama dengan LSM (Aisyiyah) untuk pelatihan kader TB dan tetap

melaksanaan fogging.

Page 42: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 36

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan

pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan

mutu pelayanan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 Sasaran

Strategis 3

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2017 2018

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Persentase FKTP

terakreditasi

53% 34,38% 46,8%

Persentase RS

terakreditasi

100% 88,89% 88,89%

Persentase FKTP dengan

nilai SKM minimal 80%

50% 25% 90,6%

Sumber : LKj-IP Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2017

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis 3

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Meningkat-nya

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi

89% 46,8% 52,58 %

Persentase RS

terakreditasi

100% 88,89% 88,89%

Persentase FKTP

dengan nilai SKM

minimal 80%

100% 90,6% 90.6%

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2016-2021

SASARAN

STRATEGIS 3

Page 43: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 37

Gambar 3.18 Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

Sasaran/ Kinerja Utama yang ke tiga Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

tahun 2018 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Sasaran ini dapat

diukur melalui 3 indikator kinerja utama/sasaran yaitu Persentase FKTP

terakreditasi, persentase RS terakreditasi, dan persentase FKTP dengan nilai SKM

minimal 80%.

Pada indikator kinerja pertama yaitu persentase FKTP (Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi mendapatkan capaian sebesar 88%,

yang berarti dalam skala penilaian kinerja yaitu Tinggi. Capaian tersebut berasal

dari perbandingan antara realisasi yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 46,8%

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 53%. Realisasi yang

diperoleh pada tahun 2018 berasal dari jumlah puskesmas yang terakreditasi

sebanyak 30 puskesmas dari 32 puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik.

Indikator persentase FKTP terakreditasi ini terdapat dua komposisi yaitu

FKTP Puskesmas dan FKTP Klinik. Realisasi dan capaian diatas yang

menghasilkan kinerja Tinggi, terkendala pada FKTP Klinik yang terakreditasi masih

belum ada. Hal ini dikarenakan akreditasi yang awalnya menjadi salah satu syarat

untuk FKTP dapat melakukan credencialing dengan BPJS di Tahun 2019 mundur

Page 44: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 38

menjadi tahun 2021, sehingga klinik yang termasuk dalam Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama belum ada yang melakukan akreditasi di tahun 2018.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar mencapai target dengan melihat

permasalahan yang ada, yakni memberikan informasi terkait manfaat akreditasi

dan mendorong klinik agar melaksanakan akreditasi serta melaporkannya dengan

cara menfasilitasi pendampingan akreditasi. Selain itu dengan menjaga komitmen

yang ada di puskesmas melalui reakreditasi dan mewujudkan puskesmas

terakreditasi bagi seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik sehingga

nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik di tingkat lini terdepan

bagi masyarakat.

Gambar 3.19 Survey Akreditasi Puskesmas Sangkapura Tahun 2018

Page 45: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 39

Indikator sasaran kinerja kedua yaitu mengenai Persentase Rumah Sakit

yang terakreditasi. Capaian pada indikator ini sebesar 89% dalam skala penilaian

kinerja yaitu tinggi. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun lalu.

Capaian menurun dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar

100% dalam artian seluruh Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Gresik harus

terakreditasi. Namun, nyatanya masih ada 2 dari 18 Rumah Sakit yang belum

terakreditasi.

Salah satu Rumah Sakit yang belum terakreditasi yaitu RSUD Umar

Mas’ud Bawean. Rumah Sakit ini belum terkareditasi di tahun 2018 karena Rumah

Sakit baru mulai beroperasi pada bulan Oktober 2017. Sesuai Permenkes Nomor

12 tahun 2012 Pasal 3 ayat (7), setiap rumah sakit baru yang telah memperoleh

izin operasional dan beroperasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib

mengajukan permohonan akreditasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa RSUD

Umar Mas’ud Pada tahun 2019 akan menjalani proses akreditasi karena sudah di

anggarkan pada tahun 2019 dengan dukungan Dana Alokasi Khusu Non Fisik

Akreditasi Rumah Sakit.

Page 46: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 40

Indikator ke 3 untuk mencapai sasaran/ kinerja utama 3 yaitu Persentase

FKTP dengan nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) minimal 80%. Indikator ke

3 ini dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diperoleh masyarakat selama

ini. Target tahun 2018 sebesar 50%, realisasi yang dihasilkan pada indikator ini

juga 90,6%, yakni ada 29 puskesmas yang nilai survey kepuasan masyarakatnya

melebihi 80%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 181%. Dalam skala nilai

peringkat kerja adalah Sangat Tinggi.

Upaya untuk mempertahankan realisasi kinerja tersebut yakni dengan tetap

menjaga kualitas mutu pelayanan kesehatan mulai dari SDM kesehatan yakni

sikap dan kompetensi, sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta pendekatan

akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas

pelayanan melalui Puskesmas terkareditasi dan standarisasi.

Gambar 3.20 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Puskesmas Duduk Sampeyan Tahun 2018

Page 47: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 41

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

Sasaran strategis terakhir ini juga merupakan salah satu upaya mencapai

tujuan : “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status

gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan

akses dan mutu pelayanan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja utama/ sasaran ini dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Sasaran Strategis 4

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2018

REALISASI

2017 2018

1 Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas Sumber

Daya Kesehatan

Rasio Dokter Spesialis

Obgyn Per 100.000

Penduduk

2 2,51 2,57

Rasio Dokter Spesialis

Anak 100.000 Penduduk

2 2,21 2,26

Rasio Dokter Umum Per

100.000 Penduduk

70 80,53 82,33

Rasio Bidan Per 100.000

Penduduk

89 89,81 91,83

Rasio Perawat Per

100.000 Penduduk

117 117,2 119,8

Rasio Apoteker Per

100.000 Penduduk

22 26,18 26,77

Persentase Tenaga

kesehatan yang memiliki

izin

100% 100% 100%

Persentase sarana

kefarmasian yang berizin

100% 100% 100%

Sumber : LKj-IP Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2017

SASARAN

STRATEGIS 4

Page 48: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 42

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis 4

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

AKHIR

RENSTRA

REALISASI

2018

TINGKAT

KEMAJUAN

1 Meningkat-nya

Kuantitas dan

Kualitas

Sumber Daya

Kesehatan

Rasio Dokter Spesialis Obgyn

2 2,57 128,5%

Rasio Dokter

Spesialis Anak

2 2,26 113%

Rasio Dokter

Umum

71 82,33 116%

Rasio Bidan Per

100.000 Penduduk

89 91,83 103%

Rasio Perawat Per

100.000 Penduduk

120 119,8 99,83%

Rasio Apoteker Per

100.000 Penduduk

25 26,77 107%

Persentase

Tenaga kesehatan

yang memiliki izin

100% 100% 100%

Persentase sarana

kefarmasian yang

berizin

100% 100% 100%

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2016-2021

Page 49: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 43

Gambar 3.21 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

Sumber Daya Kesehatan (Indikator Rasio Tenaga Kesehatan) Tahun 2018

Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan

kesehatan dapat diukur melalui 8 indikator kinerja utama/ sasaran, yang dibagi

menjadi dua mengenai indikator Rasio tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis Obgyn,

Dokter Spesialis Anak, Dokter Umum, Bidan, Perawat, apoteker tiap 100.000

Penduduk) untuk menunjukkan kuantitas SDMK (Sumber Daya Manusia

Kesehatan) dan indikator Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin serta

tenaga kefarmasian yang memiliki izin.

Pada indikator Sub bagian pertama yaitu indikator Rasio tenaga

kesehatan. Dapat dilihat dari gambar diatas, bahwa capaian untuk 6 Rasio tersebut

sudah mencapai target tahun 2018. Hal itu dapat diketahui bahwa hasil capaian

semuanya melebihi 100%. Capaian dokter spesialis obgyn/ kandungan sebesar

128% berdasarkan realisasi sebesar 2,57 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap

100.000 penduduk ada 2-3 dokter spesialis Obgyn yang menangani. Capaian

Rasio dokter anak sebesar 113% berdasarkan realisasi sebesar 2,26 per 100.000

penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 2 dokter spesialis Anak yang

menangani.

Capaian Rasio dokter umum sebesar 118% berdasarkan realisasi

sebesar 82,33 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 82

dokter umum yang menangani. Capaian Rasio Bidan sebesar 103% berdasarkan

realisasi sebesar 91,83 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000

Page 50: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 44

penduduk ada 92 Bidan yang menangani. Capaian Rasio perawat sebesar 102%

berdasarkan realisasi sebesar 119,8 per 100.000 penduduk, yang berarti dari

setiap 100.000 penduduk ada 120 perawat yang menangani. Terakhir yakni

Capaian Rasio apoteker sebesar 122% berdasarkan realisasi sebesar 26,8 per

100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 27 apoteker

yang menangani.

Capaian dari indikator rasio tenaga kesehatan sesuai dengan skala nilai

peringkat kinerja dapat dikatakan Sangat Tinggi. Capaian tersebut didukung oleh

data jumlah tenaga kesehatan (Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Anak,

Dokter Umum, Bidan, Perawat, dan Apoteker) yang dapat digambarkan melalui

gambar diagram pie berikut ini :

Gambar 3.22 Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis Obgyn, Dokter

Spesialis Anak, Dokter Umum, Bidan, Perawat, dan Apoteker) Tahun 2018

Upaya yang dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun selanjutnya

untuk indikator rasio tenaga kesehatan, yaitu dengan :

a. Pelaksanaan Uji kompetensi bagi jabatan fungsional tertentu

b. Pelatihan/ Diklat kompetensi bagi jabatan fungsional (perawat, bidan,

dan tenaga kesehatan yang lain)

c. Pemilihan/ pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan

puskesmas tingkat kabupaten

d. Menfasilitasi pelaksanaan PIDI, WKDS, dan Nusantara sehat

Page 51: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 45

Gambar 3.23 Kegiatan pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional

Gambar 3.24 Kegiatan penerimaan bagi dokter interenship tahun 2018

Page 52: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 46

Indikator selanjutnya yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran

/kinerja utama ke 4 ini yaitu persentase tenaga kesehatan yang berizin dan

persentase sarana kefarmasian yang berizin. Untuk keberhasilan dari kedua

indikator tersebut dapat dilihat dari diagram batang berikut ini :

Gambar 3.25 Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan (Indikator

Persentase Tenaga Kesehatan dan Kefarmasian yang Berizin) Tahun 2018

Indikator selanjutnya yang mendukung keberhasilan sasaran 4 yaitu

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin memperoleh pencapaian sebesar

100%, yang berarti skala nilai kirja Sangat Tinggi. Semua tenaga kesehatan yang

melakukan praktik diwajibkan untuk melakukan registrasi dan surat izin tenaga

kesehatan, sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 100%.

Sedangkan untuk Persentase sarana kefarmasian yang berizin juga

mempunyai capaian sebesar 100% sehingga skala penilaian kinerjanya juga

Sangat Tinggi. Sarana kefarmasian yang berizin mempunyai realisasi tahun 2018

sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang telah ditentukan juga sebesar

100%. Keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara

organisasi profesi apoteker dan tenaga pengelola kefarmasian yang

Page 53: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 47

merekomendasikan izin tempat praktik apoteker. Selain itu apoteker juga tidak

boleh beroperasi sebelum ada SIAK (Surat Izin Apoteker).

Keberhasilan atas capaian tersebut harus dapat dipertahankan untuk

pelayanan kesehatan yang prima dan optimal, sehingga untuk mempertahankan

indikator sasaran sarana kefarmasian yang berizin dengan melakukan monitoring /

pengawasan, dan pembinaan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

beserta jajarannya juga bersama dengan organisasi profesi yang terkait.

Page 54: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 48

3. REALISASI ANGGARAN

1) PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 4 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%) PAGU (Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

1 Meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan

AKI 105/ 100.000 KH

97/ 100.000 KH

108% 26.164.304.150

19.111.491.820

73,04

AKB 4/ 1.000 KH 4,06/ 1.000

KH 99%

Persentase Balita Gizi Buruk

2% 0,15 % 193%

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

40% 47,42% 118,5%

Persentase Desa / Kelurahan STBM 8% 8,14% 102%

2 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase Desa/

Kelurahan yang

mencapai UCI

90% 92,98% 103%

1.117.936.500

1.075.121.000

96,17%

Persentase Kejadian

Luar Biasa (KLB) skala

Kabupaten yang

ditanggulangi < 24 Jam

84%

100%

119%

Page 55: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 49

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%) PAGU (Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

Persentase Desa/

Kelurahan yang

memiliki Posbindu PTM

aktif

40% 75% 188%

Persentase

Keberhasilan

Pengobatan pasien TB

semua kasus

89% 91,58% 103%

Case Fatality Rate

(CFR) DBD

0,62% 0,49% 121%

3 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kesehatan

Persentase FKTP

terakreditasi

53% 46,8% 88% 122.331.924.382,25

95.417.770.338,89

77,99

Persentase RS

terakreditasi

100% 88,89% 89%

Persentase FKTP

dengan nilai SKM

minimal 80%

50% 90,6% 181%

4 Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

Rasio Dokter Spesialis

Obgyn

2/ 100.000 jumlah

penduduk

2,57/ 100.000 jumlah

penduduk

128% 21.000.564.807

18.555.907.417

88,35

Rasio Dokter Spesialis

Anak

2/ 100.000 jumlah

penduduk

2,26/ 100.000 jumlah

penduduk

113%

Page 56: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 50

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%) PAGU (Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

Rasio Dokter Umum 70/ 100.000 jumlah

penduduk

82,33/ 100.000 jumlah

penduduk

118%

Rasio Bidan Per

100.000 Penduduk

89/ 100.000 jumlah

penduduk

91,83/ 100.000 jumlah

penduduk

103%

Rasio Perawat Per

100.000 Penduduk

117/ 100.000 jumlah

penduduk

119,84/ 100.000 jumlah

penduduk

102%

Rasio Apoteker Per

100.000 Penduduk

22/ 100.000 jumlah

penduduk

26,77/ 100.000 jumlah

penduduk

122%

Persentase tenaga

kesehatan yang

memiliki izin

100% 100% 100%

Persentase sarana

kefarmasian yang

berizin

100% 100% 100%

JUMLAH 170.614.729.839,25 134.160.290.575,89 78,63

Page 57: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 51

2) EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Besaran capaian kinerja dengan besaran alokasi dan ralisasi penyerapan anggaran juga dapat menenentukan efisiensi

penggunaan sumber dayanya, maka perbandingan dan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik pada tahun 2018 ini, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN %

CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1 Meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan

Rata-rata capaian indikator Sasaran 1 124,1%

73,04%

51,06%

AKI 108

AKB 99

Persentase Balita Gizi Buruk 193

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 118,5

Persentase Desa / Kelurahan STBM 102

2 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rata-rata capaian indikator Sasaran 2 126,8%

96,17%

30,6%

Persentase Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI 103

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala

Kabupaten yang ditanggulangi < 24 Jam

119

Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki

Posbindu PTM aktif 188

Page 58: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 52

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN %

CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

Persentase Keberhasilan Pengobatan pasien TB

semua kasus 103

Case Fatality Rate (CFR) DBD 121

3 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kesehatan Rata-rata capaian indikator Sasaran 3 119,3%

77,99%

41,34%

Persentase FKTP terakreditasi 88

Persentase RS terakreditasi 89

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal 80% 181

4 Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

Rata-rata capaian indikator Sasaran 4 110,75 %

88,35%

22,4%

Rasio Dokter Spesialis Obgyn 128

Rasio Dokter Spesialis Anak 113

Rasio Dokter Umum 118

Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk 103

Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk 102

Rasio Apoteker Per 100.000 Penduduk 122

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin 100

Persentase sarana kefarmasian yang berizin 100

Page 59: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 53

Berdasarkan tabel 3.11 dan 3.12 keberhasilan pencapaian kinerja dan

anggaran sasaran meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat,

promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan didukung

dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 19.111.491.820,- dari pagu yang

tersedia yaitu Rp 26.164.304.150,-. Berarti persentase penggunaan dana untuk

mencapai keberhasil sasaran/ kinerja utama sebesar 73,04%. Dengan penyerapan

anggaran yang maksimal, dapat memberikan tingkat efisiensi sebesar 51,06% yang

mampu memberikan hasil capaian kinerja tinggi.

Selanjutnya yakni keberhasilan pencapaian kinerja dan anggaran sasaran

meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2018. Dari tabel 3.11

dan 3.12 dapat dijelaskan bahwa sasaran ke dua ini didukung dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp 1.075.121.000,- dari pagu yang tersedia yaitu Rp

1.117.936.500,-. Berarti persentase penggunaan dana untuk mencapai keberhasil

sasaran/ kinerja utama ke dua sebesar 96,17%. Hasil capaian kinerja yang tinggi ini

juga di iringi dengan penyerapan anggaran yang maksimal dan memberikan tingkat

efisiensi sebesar 30,6% dari hasil capaian kinerjanya.

Keberhasilan pencapaian kinerja dan anggaran ke tiga yaitu mengenai

sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tahun 2018. Dari tabel 3.11

dan 3.12 dapat dijelaskan bahwa sasaran ke tiga ini didukung dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp 95.417.770.338,89,- dari pagu yang tersedia yaitu Rp

122.331.924.382,25,-. Berarti persentase penggunaan dana untuk mencapai

keberhasil sasaran/ kinerja utama ke tiga sebesar 77,99%. Hasil capaian kinerja

yang tinggi ini juga di iringi dengan penyerapan anggaran yang maksimal dan

memberikan tingkat efisiensi yang positif sebesar 41,34% dari hasil capaian

kinerjanya.

Keberhasilan pencapaian kinerja dan anggaran yang terakhir mengenai

sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan tahun 2018.

Dari tabel 3.11 dan 3.12 dapat dijelaskan bahwa dari pagu yang tersedia yaitu Rp

21.000.564.807,- pencapaian kinerja utama/sasaran ke empat berhasil menyerap

penggunaan anggaran sebesar Rp 18.555.907.417,-. Berarti persentase

penggunaan dana untuk mencapai keberhasil sasaran/ kinerja utama terakhir

sebesar 88,35%. Hasil capaian kinerja yang tinggi ini juga di iringi dengan

Page 60: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja 54

penyerapan anggaran yang maksimal dan memberikan tingkat efisiensi yang positif

sebesar 22,4% dari hasil capaian kinerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa dari empat kinerja utama/ sasaran kinerja Dinas

Kesehatan kabupaten Gresik, semua sasaran mampu memberikan nilai tingkat

efisiensi yang (+), berarti penggunaan anggaran yang tersedia dapat digunakan

secara maksimal serta mampu memberikan keberhasilan capaian kinerja yang tinggi

dengan menghasilkan efisiensi dan tingkat akuntabilitas yang tinggi pula.

Page 61: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Penutup 55

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini

merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018.

Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu

informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah

dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis/ kinerja

utama, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai

dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat

tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 4 (empat) sasaran

strategis DinasKesehatan Kabupaten Gresik selama tahun 2018 menunjukkan

keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun2016-2021 sebagaimana

yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan

yang diukur dari tingkat realisasi yang telah dicapai, maka secara umum kinerja

Dinas KesehatanKabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini

dapat dilihat dari pencapaian target kinerja, dari 21 indikator kinerja sasaran

yang dilakukan pengukuran kinerja, ada 19 indikator kinerja sasaran yang

kinerjanya telah mencapai kategori sangat tinggi, 2 indikator kinerjanya tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja utama Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran

belanja daerah dalam APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 170.614.729.839,25 (Belanja Langsung Urusan

Wajib), Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 134.160.290.575,89

(Belanja Langsung Urusan Wajib) dengan persentase penyerapan 78,63%.

Selain didukung dengan anggaran APBD ada sejumlah kegiatan yang

menunjang pencapaian kegiatan dengan dukungan anggaran dari Provinsi

berupa dana BK dan dana APBN yakni dana DAK, JKN, dan Cukai.

Page 62: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Penutup 56

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan di

Kabupaten Gresik yaitu dengan perbaikan sistim kinerja dan budaya kerja

mulai dari SDM Kesehatan melalui pelatihan, baik pelatihan skill (Penanganan

komplikasi, pelatihan kegawatdaruratan/ PPGD, akreditasi puskesmas)

maupun pelatihan attitude (Sikap dalam pelayanan), peningkatan

pembangunan puskesmas dan jaringannya, pengadan Prasarana/ mobil

pusling, ambulance, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, serta

pengoptimalan operasional RSUD Umar Mas’ud Bawean.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya

solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun

eksternal. Terhadap berbagai target capaian, Dinas Kesehatan Kabupaten

Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis

dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa

mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2018 menjadi catatan yang

tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna

memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran yang belum tercapai seratus

persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun mendatang

nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan

dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar

kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki

sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Page 63: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

L A M P I R A N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2019

Page 64: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Page 65: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada haail, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : dr. M. NURUL DHOLAMJabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten GreeikBelanjutnye disebut PIHAK KESATU

Nama : Dr. lr. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Jabatan : Bupati GresikBolaku ataean PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Gresik, 23 Januari 2018

PI KE

BUPATI GR

PIHAK KESATUKEPALA DiNAS KESEHATAN

L,^ta

dr. M. NUR OLAMDr. lr. H. BARI ALIM RADIA , ST, M.SiPembina Utama Muda

NtP. 19621123 198901 1 001

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang tolah ditotapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja torsebut monjadi tanggung jawab kami.PIHAK KEDUA akan molakukan supervisi yang dipedukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

I\

t

Page 66: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

105/100.000Kelahiran Hidup

Angka Kematian lbu

4/'1.000

Kelahiran HidupAngka Kematian Bayi

20kPersentase balita gizi buruk

40o/oPersentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

8o/o

1 Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi

masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat,dan kesehatan lingkungan

Persentase Desa/ Kelurahan STBM

90o/oPersentase desa/ kelurahan yang mencapai UCI

84o/oPersentase Keiadian Luar Biasa (KLB) skalaKabupaten yang ditanggulangi < 24 Jam

4Oo/oPersentase desa/ kelurahan yang memilikiposbindu PTM

89%Persentase keberhasilan pengobatan pasien TBsemua kasus

0,620/oCase Fatality Rafe (CFR) DBD

2

53o/o

1O0o/oPersentase RS terakreditasi

500h

3 Meningkalnya kualitas pelayanan kesehatan

2Rasio DoKer spesialis Obgyn per 100.000penduduk

2

.+ Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber dayakesehatan

Rasio DoKer spesialis Anak per 100.000penduduk

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya pencegahan dan pengendalianpenyakit

Persentase FKTP terakreditasi

Persentase FKTP dengan nilai SKM minimal8Oo/o

Page 67: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

Rasio Dokter umum per 100.000 penduduk 70

Rasio Bidan per 100.000 penduduk 89

Rasio perawat per 100.000 penduduk 117

Rasio Apoteker per 100.000 penduduk 22

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin 100Yo

1000k

No Kode Rekening Program Anggaran Keterangan

1 1 .02.1.02.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 9.971.936.500 APBD

2 1 .02.1.02.01.02 Rp 2.200.641.450 APBD

1 .02.1 .02.01 .06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRp 265.540.000 APBD

4 1 .02.1.02.01 .07 Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD Rp 2.780.321.050 APBD

5 1 ,02 1.02.01.15Program Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana danprasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu danjaringannya

Rp 17.500.000.000 APBD

6 1 .02.1.O2.01 .17 Rp 25.623.497.500 APBD

7 1 .02.1.02.01 .18Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

MasyarakatAPBD

I 1.02.1.02.01.19 Program Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Rp 210.935.000 APBD

I 1.O2.1.02.01.20 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp 1 .1 17.936.500 APBD

10 1.O2.1.O2.O1.21Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan

TradisionalRp 107.032.148.000 APBD

Persentase sarana kefarmasian yang berijin

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi

Masyarakat

Rp 466.123.500

Page 68: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

11 1.02.1.02.01.22 Program P€ningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp 8.472.463.500 APBD

12 't.02.1 .02.01 .23 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rp 7.098.678.000 APBD

PI

BUPATI G

Gresik, 23 Januari 2018

SATUEHATAN

e

Muda198901 1 001

\ LrtEo.*Dr. lr. M RADIANTO ST, M.Si

NIP.

0INAS IGSE;1I.

Page 69: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

Indikator Sasaran Renstra

Realisasi

2018Formulasi

Dinas Kesehatan

1

Meningkatnya kesehatan keluarga &

perbaikan gizi masyarakat, Promosi &

pemberdayaan masyarakat, dan

kesehatan lingkungan

AKI95,91 per 100.000

KH

105 per 100.000

KH

20/20.695*10

0.000 KH = 97

Jumlah kematian ibu pada tahap

kehamilan dan

kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup

x 100.000 KH

108%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

AKB 5,5 per 1.000 KH 4 per 1.000 KH84/20.695*1.

000 KH = 4,06

Jumlah kasus kematian bayi pada

usia 0-1 tahun /

Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun

tertentu x

1.000 KH

99%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

Persentase Balita Gizi Buruk 0.61% 2%125/84.500*1

00% = 0,15%

Jumlah balita dengan BB sangat

kurang / Jumlah

balita yang ditimbang x 100 %

193%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

Persentase Desa Siaga Aktif

Purnama Mandiri31.70% 40%

101/356*100

% = 28,37%

Jumlah Desa siaga aktif purnama

mandiri /

Jumlah seluruh Desa x 100 %

71% Sedang Laporan Puskesmas

Persentase Desa/Kelurahan STBM 7.02% 8%29/356*100 %

= 8,14%

Jumlah Desa / Kelurahan Yang

melaksanakan STBM / Jumlah Desa

/

Kelurahan Yang ada x 100 %

102%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

2Meningkatnya pencegahan dan

pengedalian penyakit

Persentase desa/kelurahan yang

mencapai UCI92.70% 90%

331/356*100

% = 92,98%

Jumlah Desa / Kelurahan UCI /

Jumlah seluruh

Desa / Kelurahan x 100 %

103%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

Persentase Kejadian Luar Biasa

(KLB) skala Kabupaten yang di

tanggulangi < 24 Jam

100% 84%42/42*100% =

100%

Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)

skala

Kabupaten yang di tanggulangi <

24 Jam /

Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)

skala

119%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

Keterangan/Sumber DataNo Sasaran Renstra Indikator Kinerja Sasaran Renstra Baseline 2017Target

2018

Realisasi 2018Capaian  Nilai

Page 70: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

Indikator Sasaran Renstra

Realisasi

2018Formulasi

Dinas Kesehatan

Keterangan/Sumber DataNo Sasaran Renstra Indikator Kinerja Sasaran Renstra Baseline 2017Target

2018

Realisasi 2018

Capaian  Nilai

Persentase desa/kelurahan yang

memiliki posbindu PTM aktif62.08% 40%

267/356*100

% = 75%

Jumlah desa/kelurahan yang

memiliki

posbindu PTM aktif / Jumlah

desa/kelurahan

x 100 %

188%Sangat

TinggiLaporan Puskesmas

Persentase keberhasilan

pengobatan pasien TB semua

kasus

94.98% 89%

1.958/2.138*

100% =

91,58%

Jumlah semua kasus TB yang

sembuh dan

pengobatan lengkap / Jumlah

semua kasus

TB yang diobati dan dilaporkan X

100 %

103%Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Case Fatality Rate DBD 0.47% 0.62%1/205*100% =

0,49%

Penderita DBD meninggal / Semua

penderita

DBD yang ditemukan dan ditangani

X 100 %

121%Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

3Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatanPersentase FKTP terakreditasi 34.37% 53%

(30/32*50%)

+ (0/21*50%)

= 46,8%

( Puskesmas terakreditasi / Jumlah

puskesmas X 50 % ) + (Klinik

terakreditasi /

Jumlah Klinik X 50 % )

88% Tinggi Laporan FKTP

Persentase RS terakreditasi 88.89% 100%16/18*100% =

88,89%

Rumah sakit yang terakreditasi /

Jumlah

seluruh Rumah Sakit X 100 %

89% Tinggi Laporan Rumah Sakit

Persentase FKTP dengan nilai

SKM Minimal 80%25% 50%

29/32*100% =

90,6%

Jumlah FKTP dengan nilai SKM ≥

80% /

Jumlah seluruh FKTP x 100%

181%Sangat

TinggiLaporan FKTP

4Meningkatnya kuantitas & kualitas

sumber daya kesehatanRasio Dokter Spesialis Obgyn 3 2

33/(1.285.018

/100.000) =

2,57

(Jumlah Dokter Spesialis Obgyn /

100.000

jumlah penduduk)128%

Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Rasio Dokter Spesialis Anak 2 2

29/(1.285.018

/100.000) =

2,26

(Jumlah Dokter Spesialis Anak /

100.000

jumlah penduduk)

113%Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Page 71: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

Indikator Sasaran Renstra

Realisasi

2018Formulasi

Dinas Kesehatan

Keterangan/Sumber DataNo Sasaran Renstra Indikator Kinerja Sasaran Renstra Baseline 2017Target

2018

Realisasi 2018

Capaian  Nilai

Rasio Dokter Umum 82 70

1058/(128501

8/100000) =

82,33

(Jumlah Dokter Umum / 100.000

jumlah

penduduk)

118%Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Rasio bidan per 100.000

penduduk92 89

1180/(128501

8/100000) =

91,83

(Jumlah Bidan / 100.000 jumlah

penduduk103%

Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Rasio perawat per 100.000

penduduk120 117

1540/(128501

8/100000) =

(Jumlah Perawat / 100.000 jumlah

penduduk)102%

Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Rasio apoteker per 100.000

penduduk27 22

344/(1285018

/100000) =

26,77

(Jumlah apoteker / 100.000 jumlah

penduduk122%

Sangat

Tinggi

Laporan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Persentase tenaga kesehatan

yang memiliki ijin100% 100% 100%

Jumlah tenaga kesehatan yang

memiliki ijin /

Jumlah tenaga kesehatan di

kabupaten gresik

yang melaksanakan pelayanan X

100 %

100%Sangat

Tinggi

Laporan Perijininan Tenaga

Kesehatan

Persentase sarana kefarmasian

yang berijin100% 100%

201/201*100

% = 100%

Jumlah sarana kefarmasian (apotek

dan toko

obat ) yang berijin / Jumlah sarana

kefarmasian X 100 %

100%Sangat

Tinggi

Laporan Perijininan Sarana

Farmasi

Page 72: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TUJUAN :

1 UHH Berdasarkan Angka Kematian

menurut umur (Age Spesifik Date

Rate/ASDR) diperoleh dari

catatan registrasi mortalitas

secara time series atau secara

tidak langsung dengan program

Mortpak Lite

72,30 72.31 72.40 72.5 72.6 72.7 73.0

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masyarakat ibu dan anak, status gizi dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu

DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

Target

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

Target

Tahun

2020

Target

Tahun

2021

NO INDIKATOR TUJUAN RUMUSKondisi Awal

2015

Target

Tahun 2016

Target

Tahun

2017

Page 73: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

1 AKI Jumlah kematian ibu pada tahap

kehamilan dan kelahiran / Jumlah

Kelahiran Hidup x 100.000 KH

93,65 PER

100.000

115 110 105 102 100 95

2 AKB Jumlah kasus kematian bayi pada

usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran

Hidup pada tahun tertentu x 1.000

KH

3,59 PER 1000 4 4 4 4 4 4

3 Persentase balita gizi

buruk

Jumlah balita dengan BB sangat

kurang / Jumlah balita yang

ditimbang x 100 %

1.2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

4 Persentase Desa Siaga

Aktif Purnama Mandiri

Jumlah Desa siaga aktif purnama

mandiri / Jumlah seluruh Desa x 100

%

10% 20% 35% 40% 40% 45% 50% 1. Pembangunan

berwawasan kesehatan

2. Koordinasi Lintas

Program dan Lintas Sektor

dalam pelaksanaan PHBS

3. Pengembangan

Upaya Kesehatan

Berbasis Masyarakat

(UKBM)

Program promosi

dan

pemberdayaan

masyarakat

5 Persentase

Desa/Kelurahan STBM

Jumlah Desa / Kelurahan Yang

melaksanakan STBM / Jumlah

Desa / Kelurahan Yang ada x

100 %

2,5 % 3% 6% 8% 10% 12% 15% 1. Peningkatan akses

Lingkungan Sehat melalui

pemberdayaan

masyarakat,

2. Peningkatn peran lintas

sektor dalam mendukung

akses lingkungan sehat

Program

kesehatan

lingkungan, kerja

dan olah raga

Sasaran

Ket

Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun Strategi Kebijakan Program

Cara Mencapai

Program

kesehatan

keluarga dan

perbaikan gizi

masyarakat

2

Meningkatnya

kesehatan keluarga dan

perbaikan gizi

masyarakat, promosi &

pemberdayaan

masyarakat, dan

kesehatan lingkungan

1. Peningkatan pelayanan

kesehatan ibu, KB, bayi,

remaja dan lansia,

2. Penanganan masalah

gizi kurang dan gizi buruk

pada bayi, anak balita,ibu

hamil dan menyusui

Page 74: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

Sasaran

Ket

Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun Strategi Kebijakan Program

Cara Mencapai

2

1 Persentase

desa/kelurahan yang

mencapai UCI

Jumlah Desa / Kelurahan UCI /

Jumlah seluruh Desa / Kelurahan x

100 %

81.46% 90.00% 88% 90% 92% 92% 92%

2 Persentase Kejadian

Luar Biasa (KLB) skala

Kabupaten yang di

tanggulangi < 24 Jam

Jumlah Kejadian Luar Biasa

(KLB) skala Kabupaten yang di

tanggulangi < 24 Jam / Jumlah

Kejadian Luar Biasa (KLB) skala

Kabupaten x 100 %

80% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

3 Persentase

desa/kelurahan yang

memiliki posbindu PTM

Jumlah desa/kelurahan yang

memiliki posbindu PTM / Jumlah

desa/kelurahan x 100 %

10% 20% 30% 40% 50% 55% 60%

4 Persentase keberhasilan

pengobatan pasien TB

semua kasus

Jumlah semua kasus TB yang

sembuh dan pengobatan lengkap

/ Jumlah semua kasus TB yang

diobati dan dilaporkan X 100 %

77% 79% 89% 89% 89% 90% 90%

5 Case Fatality Rate DBD Penderita DBD meninggal /

Semua penderita DBD yang

ditemukan dan ditangani X 100 %

0,69 % 0,67 % 0,65 % 0,62 % 0,60 % 0,58 % 0,50%

Meningkatnya

pencegahan dan

pengedalian penyakit

1. Penguatan kepemilikan

program di tingkat

kabupaten kota melalui

advokasi komunikasi dan

mobilisasi sosial

2. Optimalisasi tata

laksana penyakit menular

, tidak menular disemua

jenjang pelayanan

kesehatan

3. Penguatan dukungan

masyarakat sipil dalam

pengendalian penyakit

4. Penguatan Manajemen

Bencana dan Surveilans

Epidemiologi

5. Peningkatan kapasitas

tenaga teknis program

melalui pelatihan yang

bermutu yang dikelola

oleh lembaga pelatihan

kesehatan yang terstandar

6. Membuat upaya inovatif

dalam pengendalian

penyakit dan

penanggulangan masalah

kesehatan dengan

melibatkan kalangan

akademisi dan lembaga

riset kesehatan

1. Program

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit

Page 75: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

Sasaran

Ket

Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun Strategi Kebijakan Program

Cara Mencapai

2

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan

1 Persentase FKTP

terakreditasi

( Puskesmas terakreditasi /

Jumlah puskesmas X 50 % ) +

(Klinik terakreditasi / Jumlah

Klinik X 50 % )

4% 11% 36% 53% 63% 72% 89% Program

Pelayanan

Kesehatan primer,

rujukan dan

Tradisional

2 Persentase RS

terakreditasi

Rumah sakit yang terakreditasi /

Jumlah seluruh Rumah Sakit X

100 %

81% 81% 93% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase FKTP

dengan nilai SKM

minimal 80%

Jumlah FKTP dengan nilai SKM ≥

80% / Jumlah seluruh FKTP x

100%

13% 19% 25% 50% 75% 100% 100%

1. Peningkatan aksesibilits

dan kualitas pelayanan

kesehatan di Fasilitas

Kesehatan Dasar dan

Rujukan

Page 76: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

Sasaran

Ket

Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun Strategi Kebijakan Program

Cara Mencapai

2

Meningkatnya kuantitas

dan kualitas sumber

daya kesehatan 1Rasio Dokter Spesialis

Obgyn

(Jumlah Dokter Spesialis Obgyn /

100.000 jumlah penduduk)1 1 2 2 2 2 2

Program

peningkatan

sumber daya

kesehatan

2Rasio Dokter Spesialis

Anak

(Jumlah Dokter Spesialis Anak /

100.000 jumlah penduduk)1 1 2 2 2 2 2

3 Rasio Dokter Umum(Jumlah Dokter Umum / 100.000

jumlah penduduk)45 45 70 70 71 71 71

4Rasio bidan per 100.000

penduduk

(Jumlah Bidan / 100.000 jumlah

penduduk)65 65 88 89 89 89 89

5Rasio perawat per

100.000 penduduk

(Jumlah Perawat / 100.000 jumlah

penduduk)98 98 116 117 118 119 120

6Rasio apoteker per

100.000 penduduk

(Jumlah apoteker / 100.000

jumlah penduduk)20 20 21 22 23 24 25

7

Persentase tenaga

kesehatan yang memiliki

ijin

Jumlah tenaga kesehatan yang

memiliki ijin / Jumlah tenaga

kesehatan di kabupaten gresik

yang melaksanakan pelayanan X

100 %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8Persentase sarana

kefarmasian yang berijin

Jumlah sarana kefarmasian

(apotek dan toko obat) yang

berijin / Jumlah sarana

kefarmasian (apotek dan toko

obat) X 100 %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.Pendistribusian tenaga

kesehatan di rumah sakit,

balai kesehatan,

puskesmas dan

jaringannya

2 Pendayagunaan tenaga

kesehatan yang kompeten

sesuai kebutuhan

penataan

3. Pembuatan regulasi

penataan tenaga

kesehatan

4. Peningkatan Sediaan

farmasi, alat kesehatan

dan makanan memenuhi

syarat untuk mencukupi

kebutuhan

Page 77: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AKI PROGRAM

KESEHATAN

KELUARGA DAN

PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

Cakupan pelayanan

nifas90,64 % 91% 12,997,045,900 92% 20,811,554,550 92% 22,704,673,000 93% 24,975,140,300 94% 27,472,654,330 95% 30,219,919,763

Dinas

Kesehata

n

Kabupat

en

Gresik

AKB Cakupan peyanan

KN lengkap

98,20 % 95% 95% 96% 96% 97% 98%

Persentase

balita gizi buruk

Persentase balita

gizi kurang

7.56% 8% 8% 8% 8% 7% 7%

Cakupan pelayanan

kesehatan remaja

70% 82% 83% 83% 85% 88% 90%

Cakupan Pelayanan

kesehatan lansia

50% 69% 70% 70% 70% 75% 75%

Peningkatan

pelayanan

kesehatan ibu dan

anak

Cakupan kunjungan

ibu hamil K4

87,75 % 90% 543,945,000 90% 579,500,000 91% 498,500,000 92% 548,350,000 93% 603,185,000 95% 663,503,500

Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

96,45% 94% 94% 95% 96% 97% 98%

Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

yang memiliki

kompetensi

kebidanan

92,35% 92% 92% 93% 93% 94% 95%

Cakupan neonatus

dengan komplikasi

yang ditangani

81.47% 82% 84% 86% 88% 90% 90%

Cakupan kunjungan

bayi

99.55% 95% 95% 96% 96% 97% 98%

Cakupan pelayanan

anak balita

81.13% 80% 81% 82% 83% 84% 85%

Cakupan Peserta KB

Aktif

69.16% 70% 70% 70% 72% 72% 75%

REVIEW KE-2 RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Meningkatnya

kesehatan

keluarga &

perbaikan gizi

masyarakat,

promosi &

pemberdaya-

an masyarakat,

dan kesehatan

lingkungan

Page 78: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengelolaan DAK

Jampersal

Persentase

Terlaksananya

Program Jampersal

di Kabupaten Gresik

100% 100% 3,202,780,000 100% 4,171,289,000 100% 4,588,433,000 100% 5,047,276,300 100% 5,552,003,930 100% 6,107,204,323

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Alon

Alon

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Alon-

Alon

100% 100% 244,000,000 100% 562,000,000 100% 562,000,000 100% 618,200,000 100% 680,020,000 100% 748,022,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Nelayan

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Nelayan

100% 100% 181,000,000 100% 403,417,000 100% 403,417,000 100% 443,758,700 100% 488,134,570 100% 536,948,027

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Industri

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Industri

100% 100% 240,000,000 100% 528,932,000 100% 528,932,000 100% 581,825,200 100% 640,007,720 100% 704,008,492

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Kebomas

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Kebomas

100% 100% 257,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 495,000,000 100% 544,500,000 100% 598,950,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Gending

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Gending

100% 100% 233,000,000 100% 541,450,000 100% 541,450,000 100% 595,595,000 100% 655,154,500 100% 720,669,950

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Manyar

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Manyar

100% 100% 207,000,000 100% 330,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Sembayat

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Sembayat

100% 100% 202,000,000 100% 360,000,000 100% 360,000,000 100% 396,000,000 100% 435,600,000 100% 479,160,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Sukomulyo

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Sukomulyo

100% 100% 268,000,000 100% 588,825,000 100% 588,825,000 100% 647,707,500 100% 712,478,250 100% 783,726,075

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Duduk

Sampeyan

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Duduk

Sampeyan

100% 100% 273,000,000 100% 606,000,000 100% 606,000,000 100% 666,600,000 100% 733,260,000 100% 806,586,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Cerme

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Cerme

100% 100% 340,000,000 100% 747,500,000 100% 747,500,000 100% 822,250,000 100% 904,475,000 100% 994,922,500

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Page 79: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Dadap

Kuning

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Dadap

Kuning

100% 100% 173,000,000 100% 270,000,000 100% 270,000,000 100% 297,000,000 100% 326,700,000 100% 359,370,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Balong

Panggang

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Balong

Panggang

100% 100% 236,000,000 100% 534,948,000 100% 534,948,000 100% 588,442,800 100% 647,287,080 100% 712,015,788

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Dapet

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Dapet

100% 100% 171,000,000 100% 253,000,000 100% 253,000,000 100% 278,300,000 100% 306,130,000 100% 336,743,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Benjeng

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Benjeng

100% 100% 226,000,000 100% 502,000,000 100% 502,000,000 100% 552,200,000 100% 607,420,000 100% 668,162,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Metatu

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Metatu

100% 100% 190,000,000 100% 271,300,000 100% 271,300,000 100% 298,430,000 100% 328,273,000 100% 361,100,300

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Menganti

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Menganti

100% 100% 331,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 440,000,000 100% 484,000,000 100% 532,400,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Kepatihan

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Kepatihan

100% 100% 232,000,000 100% 397,500,000 100% 397,500,000 100% 437,250,000 100% 480,975,000 100% 529,072,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Kedamean

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Kedamean

100% 100% 211,000,000 100% 272,500,000 100% 272,500,000 100% 299,750,000 100% 329,725,000 100% 362,697,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Slempit

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Slempit

100% 100% 187,000,000 100% 265,000,000 100% 265,000,000 100% 291,500,000 100% 320,650,000 100% 352,715,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Driyorejo

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Driyorejo

100% 100% 305,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Karang Andong

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Karang

Andong

100% 100% 221,000,000 100% 287,500,000 100% 287,500,000 100% 316,250,000 100% 347,875,000 100% 382,662,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Wringinanom

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Wringinanom

100% 100% 248,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Page 80: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Kesamben Kulon

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Kesamben Kulon

100% 100% 184,000,000 100% 418,000,000 100% 418,000,000 100% 459,800,000 100% 505,780,000 100% 556,358,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Bungah

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Bungah

100% 100% 322,000,000 100% 662,500,000 100% 662,500,000 100% 728,750,000 100% 801,625,000 100% 881,787,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Dukun

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Dukun

100% 100% 225,000,000 100% 345,000,000 100% 345,000,000 100% 379,500,000 100% 417,450,000 100% 459,195,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Mentaras

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Mentaras

100% 100% 211,000,000 100% 287,500,000 100% 287,500,000 100% 316,250,000 100% 347,875,000 100% 382,662,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Sidayu

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Sidayu

100% 100% 262,000,000 100% 640,050,000 100% 640,050,000 100% 704,055,000 100% 774,460,500 100% 851,906,550

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas Ujung

Pangkah

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Ujung

Pangkah

100% 100% 213,000,000 100% 347,500,000 100% 347,500,000 100% 382,250,000 100% 420,475,000 100% 462,522,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Sekapuk

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Sekapuk

100% 100% 159,000,000 100% 262,540,000 100% 262,540,000 100% 288,794,000 100% 317,673,400 100% 349,440,740

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Panceng

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Panceng

100% 100% 263,000,000 100% 310,000,000 100% 310,000,000 100% 341,000,000 100% 375,100,000 100% 412,610,000

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Sangkapura

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas

Sangkapura

100% 100% 329,937,000 100% 402,500,000 100% 402,500,000 100% 442,750,000 100% 487,025,000 100% 535,727,500

Bantuan

Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

Tambak

Persentase Biaya

Operasional

Kesehatan

Puskesmas Tambak

100% 100% 233,000,000 100% 234,769,000 100% 234,769,000 100% 258,245,900 100% 284,070,490 100% 312,477,539

Manajemen BOK

di Kabupaten

Persentase

pengelolaan

manajemen BOK

100% 100% 294,063,000 100% 1,578,049,000 100% 3,064,134,000 100% 3,370,547,400 100% 3,707,602,140 100% 4,078,362,354

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Page 81: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Penanggulangan

masalah gizi

masyarakat

Persentase bayi usia

kurang dari 6 bulan

yang mendapat ASI

Eksklusif

41.30% 42% 894,946,900 44% 745,930,500 47% 845,930,500 50% 930,523,550 50% 1,023,575,905 50% 1,125,933,496

Persentase Ibu

Hamil KEK

ditemukan

5.08% 6% 6% 6% 5% 5% 5%

Persentase balita

gizi buruk yang

mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

pemberian MP-ASI

pada balita BGM 6-

24 bulan dari

keluarga miskin

61.29% 70% 75% 80% 85% 85% 90%

Persentase Balita

kurus yang

mendapat makanan

tambahan

1.22% 75% 80% 85% 90% 90% 90%

Persentase ibu

Hamil KEK

mendapatkan

makanan tambahan

23.41% 50% 65% 80% 95% 95% 95%

Presentasi ibu hamil

mendapatkan tablet

tambah darah (Fe)

90 tablet

87.26% 87% 90% 95% 98% 98% 98%

Persentase rumah

tangga yang

mengkonsumsi

garam beryodium

cukup

96.04% 96% 96% 96% 97% 97% 97%

Prsentase balita 6-

59 bulan

mendapatkan Vit A

97.20% 95% 95% 96% 96% 97% 97%

Persentase remaja

putri mendapat

tablet tambah darah

1 tablet setiap

minggu selama 1

tahun

N/A 15% 20% 25% 30% 30% 30%

Persentase bayi

baru lahir mendapat

Inisiasi Menyusu

Dini (IMD)

42.70% 43% 44% 47% 50% 50% 50%

Persentase balita

yang ditimbang

berat badannya

76.80% 77% 77% 78% 79% 80% 80%

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Page 82: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Peningkatan

pelayanan

kesehatan remaja

dan usila

Pemeriksaan berkala

pada anak sekolah

10% 10% 483,374,000 15% 454,555,050 20% 425,444,500 25% 467,988,950 30% 514,787,845 35% 566,266,630

Cakupan

Penjaringan

kesehatan siswa SD,

SMP, SMA sederajat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan jumlah

puskesmas PKPR

55% 55% 60% 70% 80% 90% 100%

Persentase kader

UKS

6% 6% 7% 7% 8% 9% 10%

Jumlah posyandu

lansia

10% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Cakupan pelayanan

kesehatan pra lansia

54% 60% 61% 62% 63% 64% 65%

BOK UKM

Sekunder

Kabupaten

Persentase

pengelolaan Dana

BOK UKM Sekunder

Kabupaten

0% 0% - 0% - 100% 1,082,560,000 100% 1,190,816,000 100% 1,309,897,600 100% 1,440,887,360

Persentase

Desa Siaga Aktif

Purnama

Mandiri

PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN

DAN

PEMBERDAYA-

AN

MASYARAKAT

Persentase rumah

tangga ber PHBS70% 78% 8,693,546,500 80% 10,433,230,000 81% 4,083,147,000 83% 4,491,461,700 84% 4,940,607,870 85% 5,434,668,657

Pengembangan

Media Promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

Presentase Jumlah

Posyandu PURI

89,4 % 90% 4,524,060,000 91% 3,666,857,000 92% 4,028,147,000 92% 4,430,961,700 93% 4,874,057,870 94% 5,361,463,657

Jumlah Posyandu

yang menerapkan

I'm Posyandu/

Posyandu Go

0 0 1 40 80 160 280

Pelaksanaan MMD

di Desa

10% 13% 16% 19% 22% 25% 28%

Peningkatan Jumlah

Poskesdes PURI

49% 50% 51% 52% 53% 54% 55%

Peningkatan

Pembentukan

Poskestren di

Pondok Pesantren

29,2 % 30% 31% 32% 33% 34% 35%

Peningkatan

Pembentukan Saka

Bakti Husada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Page 83: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Jumlah

Pemanfaatan RTH

sebagai pusat area

promosi kesehatan

0 0 1 1 RTH 2 RTH 3 RTH 4 RTH

Cakupan PHBS di

institusi pendidikan

50% 52% 54% 56% 58% 60% 62%

Cakupan PHBS di

institusi kesehatan

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

Cakupan PHBS di

TTU

60% 62% 64% 66% 68% 70% 72%

Cakupan PHBS di

tempat kerja

48% 50% 52% 54% 56% 58% 60%

Cakupan PHBS di

pondok pesantren

30% 32% 34% 36% 38% 40% 42%

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat (BK

Provinsi)

Persentase

Pengelolaan dana

Bantuan Keuangan

dari Provinsi Bidang

Kesehatan untuk

meningkatkan

kesehatan

masyarakat

0 100% 4,169,486,500 100% 6,766,373,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000

Persentase

Desa/

Kelurahan

STBM

PROGRAM

KESEHATAN

LINGKUNGAN,

KERJA DAN

OLAH RAGA

Persentase

keluarga/ rumah

tangga yang ber

STBM2,5 % 3% 583,176,800 6% 467,500,000 8% 603,286,000 10% 663,614,600 12% 729,976,060 15% 802,973,666

Persentase TTU

yang bersanitasi

dasar

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Penyelenggaraan

kesehatan

lingkungan

Persentase

Peningkatan

desa/Kelurahan

ODF

43% 50% - 60% 447,500,000 70% 447,500,000 80% 492,250,000 90% 541,475,000 100% 595,622,500

Persentaserumah

tangga yang

melaksanakan CTPS

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Persentase sarana

air bersih , air

minum yang

diinspeksi

memenuhi syarat

kesehatan

75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%

Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan

pengelolaan sampah

rumah tangga

75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%

Meningkatka

n derajat

kesehatan

masyarakat,

ibu dan anak,

status gizi,

dan

pengendalian

penyakit

secara

berkelanjutan

didukung

pemerataan

akses dan

mutu

pelayanan

Page 84: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan

pengelolaan limbah

cair rumah tangga

75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%

Persentase TTU

yang memenuhi

syarat kesehatan

lingkungan

65% 66% 67% 68% 69% 70% 71%

Persentase

kecamatan sehat

39% 50% 56% 67% 78% 89% 89%

Penyelenggaraan

kesehatan kerja

dan olah raga

Persentase

puskesmas yang

melaksanakan

pelayanan

kesehatan kerja

5% 15% - 25% 20,000,000 35% 155,786,000 45% 171,364,600 55% 188,501,060 65% 207,351,166

Persentase

puskesmas yang

melaksanakan

pembinaan pada

kelompok olah raga

masyarakat

31% 46.8% 50% 55% 60% 65% 70%

Meningkatnya

pencegahan

dan

pengedalian

penyakit

Persentase

desa/kelurahan

yang mencapai

UCI

PROGRAM

PENCEGAHAN

DAN

PENGENDALIAN

PENYAKIT

Persentase bayi

yamg mendapatkan

IDL (Imunisasi Dasar

lengkap)90% 90% 1,751,092,900 92% 1,355,701,250 92.0% 1,635,124,000 93% 802,365,025 93.0% 882,601,528 93% 970,861,680

Persentase

Kejadian Luar

Biasa (KLB)

sekala

Kabupaten yang

di tanggulangi <

24 Jam

Persentase penyakit

potensi wabah yang

dilakukan

Penyelidikan

Epidemiologi

80% 100% 82% 84% 86% 88% 90%

Persentase

desa/kelurahan

yang memiliki

posbindu PTM

aktif

Persentase

penduduk >15 tahun

yang dilakukan

screening faktor

resiko PTM

2% 4% 5% 5% 5% 6% 7%

Persentase

keberhasilan

pengobatan

pasien TB

semua kasus

Notifikasi Kasus TB

yang diobati (Case

Notification Rate =

CNR )

134/

100.000

penduduk

137/

100.000

pendud

uk

141/

100.000

pendud

uk

147/

100.000

pendudu

k

154/

100.000

pendud

uk

163/

100.000

pendud

uk

174/

100.000

pendud

uk

Case Fatality

Rate DBD

Insiden / Angka

kesakitan DBD

46/

100.000

penduduk

51/

100.000

pendud

uk

56/

100.000

pendud

uk

55/

100.000

pendudu

k

54/

100.000

pendud

uk

53/

100.000

pendud

uk

52/

100.000

pendud

uk

Persentase kasus

pemasungan yang

ditangani

3,1% 2,8% 3% 3% 2.5% 2.5% 2.5%

Page 85: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengendalian

penyakit tidak

menular

Proporsi perempuan

usia 30 -50 tahun

yang dideteksi dini

kanker serviks dan

payudara

2% 4% - 6% 100,000,000 8% 203,777,750 10% 224,155,525 12% 246,571,078 14% 271,228,185

Proporsi kelompok

khusus yang

melaksanakan

posbindu PTM

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Presentase ODGJ

berat yang

mendapatkan

pelayanan

kesehatan jiwa

sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyelengga-

raan dan

pelayanan

imunisasi

Persentase anak

usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi

campak

90% 93% 94% 95% 205,701,250 96% 205,701,250 97% 98%

Surveillans dan

Kesehatan Matra

Persentase

penanggulangan

KLB < 24 jam

80% 80% - 82% 305,701,250 84% 275,645,000 86% 303,209,500 88% 333,530,450 90% 366,883,495

Persentase

terlaksananya

penaggulangan

krisis dan bencana

pada wilayah kondisi

matra

80% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

Persentase

pembinaan

kesehatan jamaah

haji

80% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

Pengendalian

penyakit menular

langsung

Persentase ODHA

yang mendapat ARV

28% 30% - 35% 950,000,000 37% 250,000,000 40% 275,000,000 43% 302,500,000 45% 332,750,000

RFT Rate penderita

kusta

84,21% 85% 86% 87% 88% 89% 90%

Persentase cakupan

penemuan penderita

pneumonia balita

4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45%

Presentase Pasien

TB yang mengetahui

status HIV

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Page 86: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengendalian

Penyakit Menular

Vector dan

Zoonotik

Prensentase

cakupan penderita

diare semua umur

10% 10% 10% 10% 700,000,000 10% 700,000,000 10% 10%

Angka bebas jentik 75% 77% 80% 82% 84% 86% 90%

Jumlah desa dengan

jumantik terlantih

3% 4% 8% 12% 15% 20% 25%

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

Persentase

FKTP

terakreditasi

PROGRAM

PELAYANAN

KESEHATAN

PRIMER,

RUJUKAN DAN

TRADISIONAL

Persentase

puskesmas

terakreditasi13% 34% 69,106,048,455 65% 64,774,863,000 93% 71,494,589,000 100% 71,659,854,200 100% 78,825,839,620 100% 86,708,423,582

Persentase RS

terakreditasi

Persentase Pustu

sesuai standar

33% 40% 47% 54% 60% 67% 74%

Persentase

FKTP dengan

nilai SKM

minimal 80%

Persentase

Ponkesdes sesuai

standar

54% 56% 58% 60% 62% 64% 66%

Persentase klinik

yang memiliki ijin

operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase RS yang

memiliki ijin

operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

penyehat tradisional

terdaftar

51% 58% 62% 66% 70% 74% 80%

Peningkatan

pelayanan

kesehatan FKTP

Puskesmas dengan

penilaian kinerja baik

0% 75% 2,838,050,000 78% 2,764,150,000 81% 3,106,787,000 84% 3,417,465,700 87% 3,759,212,270 90% 4,135,133,497

Pembinaan pustu 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembinaan

ponkesdes

11% 29% 53% 69% 85% 100% 100%

Page 87: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Penerbitan

rekomendasi ijin

klinik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Visitasi Klinik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembinaan Klinik 38% 61% 74% 87% 100% 100% 100%

Pelayanan

kesehatan tim P3K

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase honor

pelayanan

kesehatan subsidi

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Persentase honor

pelayanan

kesehatan non

subsidi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Standarisasi

pelayanan

kesehatan

Persentase pelatihan

akreditasi

puskesmas

72% 100% 1,436,950,000 100% 1,682,000,000 100% 1,682,000,000 100% 1,850,200,000 100% 2,035,220,000 100% 2,238,742,000

Pendampingan

akreditasi

puskesmas

22% 40% 68% 100% 100% 100% 100%

Survey akreditasi

puskesmas

13% 34% 65% 93% 100% 100% 100%

Kemitraan

asuransi

kesehatan

masyarakat

Cakupan pelayanan

kesehatan pasien

masyarakat miskin

65,41% 66% 15,617,703,600 68% 13,586,800,000 70% 13,586,800,000 72% 14,945,480,000 74% 16,440,028,000 76% 18,084,030,800

Cakupan rujukan

pasien masyarakat

miskin

8,62% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Alon-Alon

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 986,828,808 100% 1,863,000,000 100% 1,512,000,000 100% 1,663,200,000 100% 1,829,520,000 100% 2,012,472,000

Page 88: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Nelayan

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 531,997,028 100% 519,210,000 100% 493,920,000 100% 543,312,000 100% 597,643,200 100% 657,407,520

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Industri

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 673,740,298 100% 720,720,000 100% 637,488,000 100% 701,236,800 100% 771,360,480 100% 848,496,528

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Kebomas

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,629,089,358 100% 1,338,492,000 100% 1,612,440,000 100% 1,773,684,000 100% 1,951,052,400 100% 2,146,157,640

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Gending

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 879,695,723 100% 909,792,000 100% 703,872,000 100% 774,259,200 100% 851,685,120 100% 936,853,632

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Manyar

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,359,137,858 100% 1,494,000,000 100% 1,584,000,000 100% 1,742,400,000 100% 1,916,640,000 100% 2,108,304,000

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Sembayat

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 977,000,978 100% 1,010,525,000 100% 1,020,240,000 100% 1,122,264,000 100% 1,234,490,400 100% 1,357,939,440

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Sukomulyo

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,005,215,497 100% 1,119,000,000 100% 1,119,024,000 100% 1,230,926,400 100% 1,354,019,040 100% 1,489,420,944

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Duduk Sampeyan

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,630,507,898 100% 1,969,356,000 100% 1,931,256,000 100% 2,124,381,600 100% 2,336,819,760 100% 2,570,501,736

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Cerme

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,095,158,799 100% 2,592,000,000 100% 2,710,800,000 100% 2,981,880,000 100% 3,280,068,000 100% 3,608,074,800

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Dadap Kuning

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 870,993,987 100% 752,118,000 100% 796,680,000 100% 876,348,000 100% 963,982,800 100% 1,060,381,080

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Balongpanggang

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,601,822,012 100% 1,413,504,000 100% 1,300,320,000 100% 1,430,352,000 100% 1,573,387,200 100% 1,730,725,920

Page 89: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Dapet

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 679,455,719 100% 539,682,000 100% 546,840,000 100% 601,524,000 100% 661,676,400 100% 727,844,040

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Benjeng

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,957,480,566 100% 1,542,456,000 100% 1,884,168,000 100% 2,072,584,800 100% 2,279,843,280 100% 2,507,827,608

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Metatu

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 923,664,209 100% 965,850,000 100% 993,960,000 100% 1,093,356,000 100% 1,202,691,600 100% 1,322,960,760

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Menganti

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,573,333,828 100% 2,069,880,000 100% 2,359,728,000 100% 2,595,700,800 100% 2,855,270,880 100% 3,140,797,968

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Kepatihan

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,008,754,421 100% 1,084,608,000 100% 1,084,104,000 100% 1,192,514,400 100% 1,311,765,840 100% 1,442,942,424

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Kedamean

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,617,667,014 100% 1,201,320,000 100% 1,479,384,000 100% 1,627,322,400 100% 1,790,054,640 100% 1,969,060,104

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Slempit

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 887,391,469 100% 802,800,000 100% 804,816,000 100% 885,297,600 100% 973,827,360 100% 1,071,210,096

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Driyorejo

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,780,745,920 100% 3,215,428,000 100% 1,991,592,000 100% 2,190,751,200 100% 2,409,826,320 100% 2,650,808,952

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Karangandong

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,529,261,207 100% 1,256,544,000 100% 1,424,160,000 100% 1,566,576,000 100% 1,723,233,600 100% 1,895,556,960

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Wringinanom

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,925,853,275 100% 1,616,616,000 100% 1,512,000,000 100% 1,663,200,000 100% 1,829,520,000 100% 2,012,472,000

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Kesamben Kulon

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,492,991,328 100% 1,045,296,000 100% 1,203,840,000 100% 1,324,224,000 100% 1,456,646,400 100% 1,602,311,040

Page 90: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Bungah

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 3,349,859,610 100% 2,674,944,000 100% 2,740,680,000 100% 3,014,748,000 100% 3,316,222,800 100% 3,647,845,080

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Dukun

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,451,353,880 100% 1,515,672,000 100% 1,696,680,000 100% 1,866,348,000 100% 2,052,982,800 100% 2,258,281,080

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Mentaras

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,357,477,999 100% 948,744,000 100% 954,000,000 100% 1,049,400,000 100% 1,154,340,000 100% 1,269,774,000

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Sidayu

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,245,662,636 100% 2,203,560,000 100% 2,203,560,000 100% 2,423,916,000 100% 2,666,307,600 100% 2,932,938,360

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Ujung Pangkah

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,852,713,051 100% 1,542,672,000 100% 1,534,968,000 100% 1,688,464,800 100% 1,857,311,280 100% 2,043,042,408

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Sekapuk

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 329,037,872 100% 361,950,000 100% 402,000,000 100% 442,200,000 100% 486,420,000 100% 535,062,000

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Panceng

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,108,217,308 100% 1,899,000,000 100% 1,763,784,000 100% 1,940,162,400 100% 2,134,178,640 100% 2,347,596,504

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Sangkapura

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 2,517,505,265 100% 1,793,952,000 100% 1,747,368,000 100% 1,922,104,800 100% 2,114,315,280 100% 2,325,746,808

Pengelolaan Dana

FKTP Puskesmas

Tambak

Persentase Jasa

pelayanan

kesehatan dan

dukungan

operasional

100% 100% 1,383,730,034 100% 990,792,000 100% 926,784,000 100% 1,019,462,400 100% 1,121,408,640 100% 1,233,549,504

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

Rujukan

Pembinaan dan

pengawasan RS

23% 100% - 100% 40,000,000 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100% 119,790,000

Visitasi RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penerbitan

rekomendasi izin RS

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 91: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

Tradisional

Pembinaan

penyehat tradisional

50% 55% - 60% 30,000,000 65% 135,000,000 70% 148,500,000 75% 163,350,000 80% 179,685,000

Pembinaan

programer kestrad

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

visitasi sarana

pelayanan kestrad

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Penerbitan STPT

dan SIPT

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Akreditasi

Puskesmas (DAK)

Persentase Dana

Alokasi Khusus

Akreditasi

Puskesmas

- - -

100% 1,698,430,000 100% 1,868,279,000 100% 2,055,106,900 100% 2,260,617,590 100% 2,486,679,349

Penyediaan Biaya

Operasioanal RS.

Bawean

Persentase

pengelolaan Biaya

operasional RS

Bawean

100% 100% 595,000,000 100% 1,258,750,000 100% 1,294,750,000 100% 1,424,225,000 100% 1,566,647,500 100% 1,723,312,250

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Dasar

(DAK)

Pengadaan Alkes 1 Paket 1 Paket 17,542,951,000 100% 4,595,000,000 1 Paket 5,054,517,000 100% 5,559,968,700 100% 6,115,965,570 100% 6,727,562,127

Pengadaan

Ambulans 0 0

4 Unit 2 Unit -

Pengadaan Pusling

Roda Dua 0 0

32 Unit 160 Unit -

Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus

(Prioritas Daerah)

Persentase

pengelolaan Dana

Alokasi Khusus

(Prioritas Daerah)

0% 0% - 0% - 100% 29,894,600,000 0% - 0% - 0% -

Pengelolaan

Ponkesdes (BK

Provinsi)

Persentase

pengelolaan dana

Bantuan Keuangan

Provinsi dalam

rangka pengelolaan

Ponkesdes

0% 0% - 0% - 100% 3,915,000,000 100% 4,306,500,000 100% 4,737,150,000 100% 5,210,865,000

Page 92: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas

sumber daya

kesehatan

Rasio dokter

spesialis obygn

per 100.000

jumlah

penduduk

PROGRAM

PENINGKATAN

SUMBER DAYA

KESEHATAN

Persentase Tenaga

Kesehatan minimal

D3 Kesehatan yang

Berijin100% 100% 20,995,981,000 100% 7,475,000,000 100% 8,564,956,000 100% 9,421,451,600 100% 10,363,596,760 100% 11,399,956,436

Rasio dokter

spesialis anak

per 100.000

jumlah

penduduk

Persentase sarana

pengelolaan makmin

memenuhi syarat

40% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Rasio dokter per

100.000 jumlah

penduduk

Persentase

ketersediaan obat

dan perbekalan

kesehatan sesuai

dengan kebutuhan

86.45% 87% 88% 89% 90% 91% 92%

Rasio bidan per

100.000 jumlah

penduduk

Persentase

pemenuhan alat

kesehatan

puskesmas dan

jaringannya sesuai

standar

17.33% 22% 28% 35% 41% 49% 56%

Rasio apoteker

per 100.000

jumlah

penduduk

Peningkatan mutu

pelayanan farmasi

Visitasi perijinan

sarana pelayanan

kefarmasian

100% 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 97,729,000 100% 107,501,900 100% 118,252,090 100% 130,077,299

Persentase

tenaga

kesehatan yang

memiliki ijin

Peningkatan

pengawasan

keamanan pangan

Persentase sarana

pengelolaan

makanan jajanan

memenuhi syarat

kesehatan

40% 45% 77,381,000 50% 90,000,000 55% 250,000,000 60% 275,000,000 65% 302,500,000 70% 332,750,000

Persentase

sarana

kefarmasian

yang berijin

Persentase sarana

pengelolaan

makanan olahan

memenuhi syarat

kesehatan

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Persentase sarana

pengelolaan

makanan siap saji

memenuhi syarat

kesehatan

65% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Penyuluhan

keamanan pangan

bagi pengelola

industri rumah

tangga pangan

87% 70% 73% 76% 79% 82% 85%

Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus

Bidang

Kefarmasian

Persentase Dana

Alokasi Khusus

Bidang Kefarmasian

100% 100% 10,306,800,000 100% 7,027,000,000 100% 7,729,727,000 100% 8,502,699,700 100% 9,352,969,670 100% 10,288,266,637

Peningkatan

Pemerataan obat

dan perbekalan

kesehatan

Persentase tingkat

kecukupan obat dan

perbekalan

kesehatan

86.45% 87% 10,306,800,000 88% 38,000,000 89% 50,000,000 90% 55,000,000 91% 60,500,000 92% 66,550,000

Page 93: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Peningkatan Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Penunjang

Persentase sampel

yang memenuhi

syarat

23.50% 25% 270,000,000 28% 285,000,000 31% 287,500,000 34% 316,250,000 37% 347,875,000 40% 382,662,500

Pengelolaan

Manajemen

Tenaga

Kesehatan

Penerbitan SIP dan

SIK tenaga

kesehatan

100% 100% - 100% - 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000

Pembinaan nakes

teladan

0% 60% 65% 70% 75% 80% 85%

Distribusi Obat

dan E-Logistik

(DAK)

Persentase

pengelolaan dana

DAK untuk distribusi

obat dan E-Logistik

0% 0% - 0% - 100% 74,823,000 100% 82,305,300 100% 90,535,830 100% 99,589,413

Akreditasi

Labkesda

Persentase

pengelolaan dana

DAK untuk

akreditasi Labkesda

0% 0% - 0% - 100% 168,210,000 100% 185,031,000 100% - 100% -

PROGRAM

PEMBINAAN

LINGKUNGAN

SOSIAL

Persentase

Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan

100% 100% 2,060,378,187 100% 1,485,000,000 100% 1,598,676,000 100% 1,758,543,600 100% 1,934,397,960 100% 2,127,837,756

Penyediaan /

Peningkatan /

Pemeliharaan

Sarana Pra

Sarana Fasilitas

Kesehatan Yang

Bekerjasama

Dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

Kesehatan

(DBHCHT)

Persentase

Penyediaan /

Peningkatan /

Pemeliharaan

Sarana Pra Sarana

Fasilitas Kesehatan

Yang Bekerjasama

Dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

Kesehatan

(DBHCHT)

0% 0% - 0% - 100% 9,358,402,000 100% 10,294,242,200 100% 11,323,666,420 100% 12,456,033,062

Pembayaran Iuran

Jaminan

Kesehatan Bagi

Penduduk Yang

Didaftarkan Oleh

Pemerintah

Daerah dan / atau

Pembayaran Iuran

Jaminan

Kesehatan Bagi

Pekerja Yang

Terkena

Pemutusan

Hubungan Kerja

(DBHCHT)

Persentase

Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan

Bagi Penduduk

Yang Didaftarkan

Oleh Pemerintah

Daerah dan / atau

Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan

Bagi Pekerja Yang

Terkena Pemutusan

Hubungan Kerja

(DBHCHT)

0% 0% - 0% - 100% 2,263,535,000 100% 2,489,888,500 100% 2,738,877,350 100% 3,012,765,085

Page 94: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

PROGRAM

PENDUKUNG

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase fasilitasi

terhadap

pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah100% 100% 7,116,049,600 100% 7,714,988,950 100% 8,305,569,000 100% 9,136,125,900 100% 10,049,738,490 100% 11,054,712,339

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Persentase barang

cetakan dan

Pengandaan

100% 100%

146,371,600

100% 187,454,000 100% 167,454,000 100% 184,199,400 100% 202,619,340 100% 222,881,274

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang -

undangan

Persentase bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

100% 100%

3,600,000

100% 9,500,000 100% 20,948,000 100% 23,042,800 100% 25,347,080 100% 27,881,788

Penyediaan

makanan dan

minuman

Persentase

Penyediaan

makanan dan

minuman

100% 100%

200,000,000

100% 190,000,000 100% 220,240,000 100% 242,264,000 100% 266,490,400 100% 293,139,440

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

Persentase Rapat

koordinasi dan

konsultasi

100% 100%

252,355,000

100% 247,167,250 100% 247,200,000 100% 271,920,000 100% 299,112,000 100% 329,023,200

Penyediaan Jasa

Administrasi

Perkantoran

Persentase

Penyediaan Jasa

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

6,513,723,000

100% 6,672,937,700 100% 7,218,904,950 100% 7,940,795,445 100% 8,734,874,990 100% 9,608,362,488

Penyediaan Jasa

Operasional

Kantoran

Persentase Jasa

Operasional

Kantoran

100% 100%

-

100% 407,930,000 100% 430,822,050 100% 473,904,255 100% 521,294,681 100% 573,424,149

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA

PRASARANA

APARATUR

Persentase fasilitasi

terhadap sarana

prasarana aparatur

100% 100% 3,019,208,000 100% 3,344,070,350 100% 4,450,531,000 100% 4,895,584,100 100% 5,385,142,510 100% 5,923,656,761

Pengadaan

Peralatan/

Perlengkapan

Kantor/Rumah

Tangga

Persentase

Pengadaan

Peralatan/

Perlengkapan

Kantor/ Rumah

Tangga

100% 100% 1,907,508,000 100% 2,167,338,600 100% 2,606,503,950 100% 2,867,154,345 100% 3,153,869,780 100% 3,469,256,757

Pemeliharaan

rutin / berkala

kantor/rumah

tangga

Persentase

Pemeliharaan rutin /

berkala

kantor/rumah tangga

100% 100% 791,700,000 100% 844,231,750 100% 1,397,195,000 100% 1,536,914,500 100% 1,690,605,950 100% 1,859,666,545

Pemeliharaan

rutin / berkala

kendaraan

Persentase

Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan

Jabatan /Dinas/

Operasional

100% 100% 320,000,000 100% 332,500,000 100% 446,832,050 100% 491,515,255 100% 540,666,781 100% 594,733,459

Meningkatnya

kinerja

perangkat

daerah dalam

rangka

pelaksanaan

TUPOKSI

Persentase

Capaian

program Dinas

Kesehatan

dengan nilai

minimal 75%

Page 95: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pembangunan

Gedung Kantor

Persentase

Pembangunan

Gedung Kantor

0% 0% 0% 0% 100% 15,000,000,000 100% 100%

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGA

N SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase fasilitasi

terhadap pelaporan

kinerja dan

keuangan 100% 100% 340,925,400 100% 382,665,700 100% 411,958,000 100% 453,153,800 100% 498,469,180 100% 548,316,098

Penyusunan

Laporan Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Persentase laporan

kinerja dan

keuangan

100% 100% 29,626,000 100% 28,135,300 100% 28,140,000 100% 30,954,000 100% 34,049,400 100% 37,454,340

Penyusunan

Rencana Satuan

Kerja Perangkat

Daerah

Persentase

dokumen

perencaaan

100% 100% 65,180,000 100% 92,567,900 100% 92,563,200 100% 101,819,520 100% 112,001,472 100% 123,201,619

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Kegiatan SKPD

Persentase

dokumen evaluasi

program dan

kegiatan

100% 100% 103,422,000 100% 77,662,500 100% 77,662,500 100% 85,428,750 100% 93,971,625 100% 103,368,788

Pembangunan

dan Pemutakhiran

Data Dasar

Pelayanan

Kesehatan

Persentase

puskesmas yang

menerapkan SIKDA

dalam pelayanan

kesehatan

0% 3% 142,697,400 9% 184,300,000 13% 213,592,300 16% 234,951,530 19% 258,446,683 22% 284,291,351

Program

Pengelolaan Unit

Pelaksana

Teknis SKPD

Persentase fasilitasi

terhadap

pengelolaan UPT

100% 100% 2,639,200,000 100% 2,507,240,000 100% 3,168,613,000 100% 3,485,474,300 100% 3,834,021,730 100% 4,217,423,903

Pengeloaan

Puskesmas Alon-

Alon

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Alon-

Alon

100% 100% 150,000,000 100% 142,500,000 100% 180,460,000 100% 198,506,000 100% 218,356,600 100% 240,192,260

Pengeloaan

Puskesmas

Nelayan

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Nelayan

100% 100% 89,250,000 100% 84,787,500 100% 102,750,000 100% 113,025,000 100% 124,327,500 100% 136,760,250

Pengeloaan

Puskesmas

Industri

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Industri

100% 100% 87,000,000 100% 82,650,000 100% 95,000,000 100% 104,500,000 100% 114,950,000 100% 126,445,000

Page 96: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengeloaan

Puskesmas

Kebomas

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Kebomas

100% 100% 88,650,000 100% 84,217,500 100% 98,000,000 100% 107,800,000 100% 118,580,000 100% 130,438,000

Pengeloaan

Puskesmas

Gending

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Gending

100% 100% 76,350,000 100% 72,532,500 100% 102,850,000 100% 113,135,000 100% 124,448,500 100% 136,893,350

Pengeloaan

Puskesmas

Manyar

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Manyar

100% 100% 82,000,000 100% 77,900,000 100% 103,600,000 100% 113,960,000 100% 125,356,000 100% 137,891,600

Pengeloaan

Puskesmas

Sembayat

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Sembayat

100% 100% 62,850,000 100% 59,707,500 100% 74,803,000 100% 82,283,300 100% 90,511,630 100% 99,562,793

Pengeloaan

Puskesmas

Sukomulyo

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Sukomulyo

100% 100% 85,500,000 100% 81,225,000 100% 113,350,000 100% 124,685,000 100% 137,153,500 100% 150,868,850

Puskesmas Duduk

Sampeyan

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Duduk

Sampeyan

100% 100% 106,700,000 100% 101,365,000 100% 123,250,000 100% 135,575,000 100% 149,132,500 100% 164,045,750

Pengeloaan

Puskesmas Cerme

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Cerme

100% 100% 110,250,000 100% 104,737,500 100% 148,850,000 100% 163,735,000 100% 180,108,500 100% 198,119,350

Pengeloaan

Puskesmas Dadap

kuning

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Dadap

kuning

100% 100% 55,350,000 100% 52,582,500 100% 63,200,000 100% 69,520,000 100% 76,472,000 100% 84,119,200

Puskesmas Balong

Panggang

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Balong

Panggang

100% 100% 93,150,000 100% 88,492,500 100% 128,200,000 100% 141,020,000 100% 155,122,000 100% 170,634,200

Pengeloaan

Puskesmas Dapet

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Dapet

100% 100% 55,000,000 100% 52,250,000 100% 63,000,000 100% 69,300,000 100% 76,230,000 100% 83,853,000

Pengeloaan

Puskesmas

Benjeng

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Benjeng

100% 100% 75,500,000 100% 71,725,000 100% 95,000,000 100% 104,500,000 100% 114,950,000 100% 126,445,000

Pengeloaan

Puskesmas

Metatu

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Metatu

100% 100% 59,200,000 100% 56,240,000 100% 67,200,000 100% 73,920,000 100% 81,312,000 100% 89,443,200

Page 97: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengeloaan

Puskesmas

Menganti

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Menganti

100% 100% 75,000,000 100% 71,250,000 100% 82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 100% 109,807,500

Pengeloaan

Puskesmas

Kepatihan

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Kepatihan

100% 100% 54,000,000 100% 51,300,000 100% 67,250,000 100% 73,975,000 100% 81,372,500 100% 89,509,750

Pengeloaan

Puskesmas

Kedamean

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Kedamean

100% 100% 59,500,000 100% 56,525,000 100% 67,000,000 100% 73,700,000 100% 81,070,000 100% 89,177,000

Pengeloaan

Puskesmas

Slempit

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Slempit

100% 100% 54,500,000 100% 51,775,000 100% 62,350,000 100% 68,585,000 100% 75,443,500 100% 82,987,850

Pengeloaan

Puskesmas

Driyorejo

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Driyorejo

100% 100% 115,200,000 100% 109,440,000 100% 149,000,000 100% 163,900,000 100% 180,290,000 100% 198,319,000

Pengeloaan

Puskesmas

Karangandong

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Karangandong

100% 100% 53,850,000 100% 51,157,500 100% 61,650,000 100% 67,815,000 100% 74,596,500 100% 82,056,150

Pengeloaan

Puskesmas

Wringinanom

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Wringinanom

100% 100% 92,500,000 100% 87,875,000 100% 102,500,000 100% 112,750,000 100% 124,025,000 100% 136,427,500

Pengeloaan

Puskesmas

Kesamben kulon

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Kesamben kulon

100% 100% 81,000,000 100% 76,950,000 100% 88,500,000 100% 97,350,000 100% 107,085,000 100% 117,793,500

Pengeloaan

Puskesmas

Bungah

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Bungah

100% 100% 116,000,000 100% 110,200,000 100% 138,000,000 100% 151,800,000 100% 166,980,000 100% 183,678,000

Pengeloaan

Puskesmas Dukun

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Dukun

100% 100% 69,450,000 100% 65,977,500 100% 77,500,000 100% 85,250,000 100% 93,775,000 100% 103,152,500

Pengeloaan

Puskesmas

Mentaras

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Mentaras

100% 100% 76,000,000 100% 72,200,000 100% 106,000,000 100% 116,600,000 100% 128,260,000 100% 141,086,000

Page 98: LKj-IP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018gresikkab.go.id/media/SAKIP Dinkes/LAKIP DINKES 2018.pdfEvaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14 3. Realisasi Anggaran 48 ... Gambar

TARGET Rp TARGET Rp.

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

IDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (OUT

COME) DAN

KEGIATAN ( OUT

PUT )

DATA

CAPAIAN

PADA

AWAL

PERENCA

NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNG

JAWAB

LOKASI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPD

4

Pengeloaan

Puskesmas Sidayu

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Sidayu

100% 100% 102,000,000 100% 96,900,000 100% 136,000,000 100% 149,600,000 100% 164,560,000 100% 181,016,000

Pengeloaan

Puskesmas Ujung

pangkah

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Ujung

pangkah

100% 100% 91,800,000 100% 87,210,000 100% 112,350,000 100% 123,585,000 100% 135,943,500 100% 149,537,850

Pengeloaan

Puskesmas

Sekapuk

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Sekapuk

100% 100% 59,000,000 100% 56,050,000 100% 66,500,000 100% 73,150,000 100% 80,465,000 100% 88,511,500

Pengeloaan

Puskesmas

Panceng

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Panceng

100% 100% 92,000,000 100% 87,400,000 100% 107,500,000 100% 118,250,000 100% 130,075,000 100% 143,082,500

Pengeloaan

Puskesmas

Sangkapura

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas

Sangkapura

100% 100% 88,650,000 100% 84,217,500 100% 96,000,000 100% 105,600,000 100% 116,160,000 100% 127,776,000

Pengeloaan

Puskesmas

Tambak

Persentase

Terpenuhinya

Operasional

Puskesmas Tambak

100% 100% 82,000,000 100% 77,900,000 100% 88,500,000 100% 97,350,000 100% 107,085,000 100% 117,793,500

PROGRAM

PENGADAAN,

PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN

SARANA DAN

PRASARANA

PUSKESMAS/

PUSKESMAS

PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

Persentase

ketersediaan fasilitas

pelayanan

kesehatan

puskesmas dan

jaringannya

50%

Puskesma

s yang

dibangun,

48,65%

Pustu

yang

dibangun,

59,38%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

60,81%

Pustu

yang

dibangu

n,

28,050,000,000

62.5%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

60,81%

Pustu

yang

dibangu

n,

10,000,000,000

71.88%

Puskesm

as yang

dibangun

, 71.62%

Pustu

yang

dibangun

,

12,854,508,000

81.25%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

82.43%

Pustu

yang

dibangu

n,

25,650,000,000

90.63%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

94.59%

Pustu

yang

dibangu

n,

26,815,000,000

100%

Puskes

mas

yang

dibangu

n, 100%

Pustu

yang

dibangu

n,

29,496,500,000

Pembangunan

Puskesmas

Persentase

pembangunan

puskesmas

50%

Puskesma

s yang

dibangun,

59.38%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

20,850,000,000 62.5%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

10,000,000,000 71.88%

Puskesm

as yang

dibangun

,

11,354,508,000 81.25%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

24,000,000,000 90.63%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

25,000,000,000 100%

Puskes

mas

yang

dibangu

n,

27,500,000,000

Pembangunan

Puskesmas

Pembantu

Persentase

Pembangunan

Pustu

48,65%

Pustu

yang

dibangun,

60.81%

Pustu

yang

dibangu

n,

7,200,000,000 60,81%

Pustu

yang

dibangu

n,

-

71.62%

Pustu

yang

dibangun

,

1,500,000,000 82.43%

Pustu

yang

dibangu

n,

1,650,000,000 94.59%

Pustu

yang

dibangu

n,

1,815,000,000 100%

Pustu

yang

dibangu

n,

1,996,500,000