laporan - ppid dinas kominfo kab. bojonegoro | it's your...

102
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

Upload: vannguyet

Post on 08-May-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2013

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOJONEGORO

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala

limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, akhirnya Dinas Komunikasi dan

informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dan

operasional dengan baik, sesuai dengan rencana kerja/ rencana strategis yang telah

disusun dalam tahun 2013.

Untuk dapat mengetahui lebih jauh atas program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan tersebut, maka disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro tahun 2013. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo

Kabupaten Bojonegoro ini, hanya dapat dikemukakan secara garis besar atau secara

umum, dengan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi dan

misi, tujuan, sasaran, serta pengukuran kinerja dengan maksud sebagai

pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika, juga dapat digunakan

sebagai pedoman dan arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa

yang akan datang.

Kami juga menyadari bahwa apa dan bagaimana yang dilakukan Dinas

Komunikasi dan Inforematika selama ini masih banyak kekurangan didalam

melaksanakan tugas-tugas program dan kegiatan, yang semuanya itu mudah-

mudahan dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang dan semoga hal ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Bojonegoro, 28 Pebruari 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I

NIP. 19670224 198602 1 001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................... i

Daftar isi ............................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

a. Struktur Organisasi ............................................................................. 1

b. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................... 1

c. Kondisi Pegawai ................................................................................. 5

d. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 6

BAB II RENCANA STRATEJIK

a. Rencana stratejik ................................................................................ 10

1. Visi .................................................................................................. 10

2. Misi ................................................................................................. 10

3. Sasaran stratejik ............................................................................. 10

4. Arah kebijakan ................................................................................ 10

b. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 ............................................... 11

c. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013 .... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Pengukuran Kinerja dan Analisis atas Capaian .................................. 23

b. Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD ..................... 38

c. Akuntabilitas Keuangan (fisik dan non fisik) ........................................ 41

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 65

Lampiran-lampiran

1. Bagan Struktur Organisasi .............................................................................. 66

2. RS ................................................................................................................... 67

3. PKK ................................................................................................................. 69

4. RKT ................................................................................................................. 82

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan

Informatika yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro pada tahun 2013 meliputi :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

- Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM

terlaksana 7 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 7 kali dan

Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) sebanyak 136 Kelompok

tersebar di 27 Kecamatan

- Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana

12 kali, dan dialog publik di Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari

jumat kecuali hari libur

- Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer

melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th, Dedicate hosting web

www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun, grand desain 1 paket,

penambahan IP phone 42 unit, serta pengembangan jaringan lingkup

SKPD dan management software

- Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi

dan perangkat keras melalui perawatan Jaringan LAN dan FO selama 1

tahun, pengadaan UPS dan server 1 unit untuk NOC, Web cam & headset

75 unit, pengadaan CCTV 2 titik, jaringan ke RSUD Sosrodorojatikusumo

dan RSUD Sumberrejo, dan jalor FO baru ke 3 skpd.

- Pengembangan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan

internet gratis kepada masyarakat

- Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui

pengadaan radio UHF untuk studio Induk 1 paket dan untuk OB Van 1

paket

b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

- Terselenggaranya Pelatihan jaringan IT bagi operator IT dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 2 hari dengan peserta 10

orang dan bersertifikat

- Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi IP Phone dengan peserta

seluruh SKPD

iv

c. Program kerjasama informasi dengan mas media

- Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho

pembangunan daerah, panel untuk pameran pelayanan publik, liputan

khusus berita 12 kali, dokumentasi foto, dan Iklan layanan masyarakat

selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak 108

kali

- Terbentuknya PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai

implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan

publik

- Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui

pelaksanaan pendataan radio dan pembinaan terhadap pengelola radio

se kabupaten Bojonegoro

- Terlaksanannya Rakor PPID 2 kali dengan ajang tukar pendapat /sharing

terhadap permasalahan-permalahan SKPD

d. Program Penyuluhan, pembinaan dan pengawasan Cukai Rokok serta

Penindakan Rokok Ilegal

- Penyuluhan penindakan rokok ilegal melaui membuatan Stiker sebanyak

2.575 lb, spanduk 73 kegiatan, baliho 27 kegiatan, iklan surat kabar 13

kegiatan, iklan radio 20 kegiatan dan iklan layanan masyarakat lewat TV

dan film 10 kegiatan

1. KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan

program kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain :

a. Belum optimalnya pembinaan, peran dan fungsi KIM, sehingga tidak semua

desa membentuk/memiliki kelompok KIM

b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan

dan pedesaan

c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK

d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai

manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi

yang efektif, efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur

e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-

portal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang

disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet

v

2. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala-

kendala antara lain :

a. Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa

b. Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan

workshop

c. Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi

d. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal

e. Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan

pengembangan e-government serta pengenalan operator sistem komputer

bagi staf di lingkup SKPD Kabupeten Bojonegoro selain pelatihan komputer,

internet dan e-mail

f. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan

pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu

g. Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan, milik/bantuan Kementerian

Kominfo pusat

h. Mengoptimalkan fungsi media center bantuan kementerian Kominfo

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Data dan Informasi

4. Bidang Diseminasi dan Informasi

5. Bidang Jaringan Komunikasi

6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

7. UPTD Radio Malowopati FM

Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ditetapkan

dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah kabupaten

bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah

kabupaten bojonegoro nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja

inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis

daerah kabupaten bojonegoro, mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Komunikasi dan Informasi

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi

4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan

Informasi

5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 2

Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1

UPTD yaitu :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas menyiapkan bahan

koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dan juga mempunyai

fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;

- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan

kinerja;

- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam

rangka penatausahaan;

- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan

laporan;

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Keuangan

- Kepala Sub Bagian Program dan Laporan

2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris

Dinas.

Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi. Juga mempunyai

fungsi Sebagai berikut :

- Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan

informasi;

- Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa

data;

- Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi

- Penyiapan dokumentasi dan informasi

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 3

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh :

- Kepala seksi Pengumpulan dan Administrasi Data

- Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data

- Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi

3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris

Dinas.

Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan

rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang

diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan

karakter bangsa. Juga mempunyai fungsi :

- Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan

pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik

elektronik, cetak dan luar ruang

- Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik

- Penyiapan pedoman diseminasi informasi

- Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten

- Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh :

- Kepala seksi Layanan Informasi Publik

- Kepala Seksi Media Interaktif

- Kepala Seksi Media Informasi

4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris

Dinas.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 4

Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga

komunikasi dan juga mempunyai fungsi :

- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan

evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi

- Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan

informasi

- Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam

pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan

pengembangan pelayanan publik

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Jaringan Komunikasi dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh :

- Kepala seksi Komunikasi sosial

- Kepala Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi

- Kepala Seksi Komunikasi Pemerintah

5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan

sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Juga mempunyai

fungsi :

- Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi

dan komunikasi

- Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat

lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah

- Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan

jaringan

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 5

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- Kepala seksi Pengembangan Perangkat lunak

- Kepala Seksi Pengembangan Perangkat keras

- Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem

6. UPTD Radio Malowopati FM

UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan

nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang

Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

C. KONDISI PEGAWAI (Sumberdaya Aparatur yang ada)

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro saat ini sebanyak 63 orang. Dari sejumlah 63 pegawai tersebut, 46

berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi

antara lain :

a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- Golongan IV/a : 6 orang

- Golongan IV/b : 2 orang

- Golongan IV/c : - orang

- Golongan III/d : 11 orang

- Golongan III/c : 5 orang

- Golongan III/b : 17 orang

- Golongan III/a : 3 orang

- Golongan II/d : - orang

- Golongan II/c : 1 orang

- Golongan II/b : - orang

- Golongan II/a : - orang

- Golongan I/d : 1 orang

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 6

- Honorer/non Gol : 17 orang

b. Berdasarkan Pendidikan Formal :

- Pasca Sarjana : 6 orang

- Sarjana : 20 orang

- D3 : 2 orang

- SLTA : 16 orang

- SLTP : 1 orang

- SD : 1 orang

c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah

mengikuti pendidikan penjenjangan :

- Diklatpim Tingkat IV : 8 orang

- Diklatpim Tingkat III : 3 orang

d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki

jabatan struktural :

- Esselon IIb : 1 orang

- Esselon IIIa : 1 orang

- Esselon IIIb : 4 orang

- Esselon IVa : 14 orang

- Esselon IVb : 1 orang

e. Berdasarkan Kompetensi :

a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang

b. Operator Komputer : 1 orang

c. Programmer TI : 2 orang

d. Fotografer/Videografer : 1 orang

D. SARANA PRASARANA

Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam

menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti :

gedung, 3 buah kendaraan roda empat, 22 buah sepeda motor roda dua untuk

operasional, telepon, komputer dan sarana penunjang lainnya, dengan rincian :

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 7

Tabel 1. Sarana Prasarana Kantor

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Mobil

Sepeda Motor

Generator

Bateray Carger

Tranformator

Tripot

Tool kit set

Scaner

AC

Rak besi

Rak Kayu

Filing besi/metal

Brangkas

Lemari kaca

Lemari kayu

Papan Pengumuman

Papan tulis

White Board

Peta

Alat Pemotong kertas

Overhad Proyektor

Meja kerja eselon II

5 unit

22 buah

2 buah

1 buah

1 buah

2 buah

1 buah

3 buah

22 buah

1 buah

4 buah

9 buah

2 buah

2 buah

3 buah

27 buah

1 buah

2 buah

1 buah

1 buah

2 buah

1 buah

- Kijang Inova S 1263

AP(Pimpinan)

- Kijang LX S 304 AP (Sekretaris)

- Kijang S 1145 AP (siaran keliling)

- APV S 1274 AP(Malowopati)

- Carry (Jaringan Komunikasi)

Kabid, Staf

NOC, Putar film

Sektetariat

Malowopati

PTI, Sekretariat

NOC

Media Center, PTI

R. Pimpinan, NOC,Sekretariat,

Bidang-bidang

Malowopati

Sekretariat, PTI, Malowopati,Media

center

Sekretariat, Media center

PTI, ruang pimpinan

PTI, Malowopati

PTI,Sekt.,Data,Jarkom,Media

center

Kecamatan

Sekretariat

Sekretariat, Aula

Data & Informasi

PTI

PTI, Aula

Pimpinan

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 8

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Meja kerja eselon III

Meja kerja eselon IV

Meja Kerja Pegawai

Meja Tamu

Kursi Tamu

Kursi Rapat

Kursi Putar

Meja komputer

Sofa

Jam dinding

Kipas angin

Exhouse fan

Televisi

Cassete Recorder

Loudspeker

Wireless

Mecrofon

Camera vidio

Lambang Garuda

Tiang bendera

Tangga alumuniumn

Mimbar/podium

Handycam

Komputer

Laptop

Server

Printer

Hub

Almari

Camera elektronic

Slide Proyektor

Automatic emergenci lght

8 buah

9 buah

48 buah

1 buah

1 set

24 buah

8 buah

4 buah

8 buah

11 buah

8 buah

1 buah

1 buah

5 buah

3 buah

3 buah

9 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

17 buah

9 buah

4 buah

12 buah

9 buah

4 buah

4 buah

2 buah

4 buah

Sekretariat, Bidang-bidang

Sekretariat, Bidang-bidang

Sekretariat, Bidang-bidang

R. Pimpinan

R. Pimpinan

Aula

Sekret.,PTI, NOC, Data

PTI, Sekret.

Malowopati

Pimpinan,Sekket.,Jarkom, Data

Aula,data,Seket.

NOC

Seket.

Malowopati

Aula

Sekt. Aula, Bidang-bidang

Aula, Malowopati

PTI

Pimpinan, Aula

Aula

Gudang

Aula

Sekretariat

Sekert., Bidang-bidang

Kabid-kabid,data,PTI

NOC, samping Rumdin

Sekert., Bidang-bidang, UPTD

Masing-masing bidang

Sekertariat

Sekertariat, PTI

PTI

NOC

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 9

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Layar film

Sound sistem

Pesawat telpon

Faksimil

Alat konmunikasi Radio

Unit pemancar UHV

Mixer

Stabilizer

Gambar presiden

Gambar wakil presiden

Tanah

Bangunan

2 buah

5 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

3 buah

6 buah

2 buah

2 buah

1.745 m2

1.400 m2

Diseminasi

Aula

Masing-masing bidang

Sekertariat

Media center

Malowopati

Malowopati

Sekert.,Data, Jarkom, PTI,

Malowopati

Aula, Pimpinan

Aula, Pimpinan

Kominfo

Kominfo

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 10

BAB II

RENCANA STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan

berkesinambungan dan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. VISI Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Motivasi dan Dinamisatoris

berkembangnya sumber daya informasi melalui komunikasi interaktif

masyarakat yang bersatu dan mandiri

2. MISI :

a. Meningkatkan pemerataan informasi kepada segenap masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa

b. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya informasi/komunikasi untuk

mencapai pembangunan disegala bidang

c. Mengembangkan komunikasi interaktif dikalangan masyarakat yang

berdasarkan demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,

supremasi hukum dan nilai budaya bangsa

d. Mendorong peranan kelompok komunikasi sosial guna mewujudkan

masyarakat informasi yang bersatu, berkwalitas dan mandiri

e. Mendorong pertumbuhan dan peranan media komunikasi massa dalam

mempercepat berkembangnya masyarakat informasi yang demokratis dan

beradab

3. TUJUAN

Meningkatkan informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses

pemanfaatannya

4. SASARAN STRATEJIK

a. Meningkatnya akurasi data dan informasi pemerintahan dan pembangunan

b. Meningkatnya jenis dan kualitas Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki

Pemerintah Daerah

c. Meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer

(LAN)

5. ARAH KEBIJAKAN

a. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana kerja

b. Ketersediaan dan akurasi data Pemerintahan dan Pembangunan

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 11

c. Proses komunikasi memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

d. Pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

1. SASARAN

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam wakrtu yang lebih pendek

dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

stratejik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan informatika

adalah :

a. Disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana,

penyusunan capaian kinerja serta kapasitas SDM

b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi

masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi

c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk

mengurangi kesenjangan informasi

d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat

dalam bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi

globalisasi informasi dan kesenjangan informasi.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan

prasarana dan SDM yang profesional .

f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam

rangka pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan

publik.

2. INDIKATOR SASARAN

Adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan

pada tahun yang bersangkutan:

a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan

prasarana dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai

b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi

dan lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan

Rakyat dan dialog publik)

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 12

c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media

cetak dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloit, Baliho, spanduk ,bener,

pemutaran Film dan siaran keliling)

d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat

bidang komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya

PPID, update data dan informasi Website

e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana

Media Center dan penyediaan jaringan Internet

f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT

3. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu/beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

Sejalan dengan perencanaan, program dan kegiatan tahun 2013

yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro, program yang dilaksanakan tahun 2013 meliputi :

1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Progran Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Progran Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

7) Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi

8) Program kerjasama Informasi dengan Mas Media

4. KEGIATAN KINERJA TAHUN 2013

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemeerintah sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Indikator Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatis yang

menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 13

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 357.420.000,-

telah terealisir sebesar Rp 276.352.128,- ( 77,32%)

b. Output : Terpenuhinya dukungan jasa telepon, air dan listrik ,surat

kabar/majalah dan internet selama 12 bulan dengan nilai prosentase

pencapaian masing-masing 100 %

c. Outcome : Terlaksananya kelancaran dan peningkatan kinerja

aparatur dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan , Indikator kinerja

kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 152.570.000,-

telah terealisir sebesar Rp 134.980.000,- ( 88,47%)

b. Output : Tercukupinya honorarium pengelola keuangan selama

12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100%

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan

tertib dan lancar administrasi keuangan dengan nilai prosentase

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Indikator kinerja

kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.419.000,- telah

terealisir sebesar Rp 16.470.750,- ( 89,42%)

b. Output : Tercukupinya peralatan, bahan dan jasa kebersihan

selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-

masing 100%

c. Outcome : Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan gedung

kantor dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor, Indikator kinerja

kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 51.930.000,- telah

terealisir sebesar Rp 48.600.000,- ( 93,59%)

b. Output : Tersedianya jasa service peralatan elektronik dinas

selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas

dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator kinerja kegiatan

tersebut terdiri dari :

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 14

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 22.061.100,- telah

terealisir sebesar Rp 21.940.400,- ( 99,45%)

b. Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor/ dinas

berupa alat tulis kantor dan materai selama 12 bulan dengan nilai

prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan

persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 15.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 14.419.600,- ( 96,13%)

b. Output : Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan

administrasi kantor/ dinas berupa cetak amplop dinas, foto copy dan

penjilidan buku selama 12 bulan dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan

persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan

kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 8.589.000,- telah

terealisir sebesar Rp 8.043.300,- ( 93,65%)

b. Output : Tercukupinya kebutuhan alat listrik/penerangan

penunjang kerja selama 12 bulan dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai

prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 88.008.000,- telah

terealisir sebesar Rp 81.269.000,- ( 92,34%)

b. Output : Tersedianya sarana dan prasara penunjang kegiatan

kantor berupa Mobil operasional, mebeuler, Ac, alat studio, dan alat

Rumah tangga selama 12 bulan dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai

prosentase 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 15

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Indikator kinerja kegiatan

tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.315.000,-

terealisir sebesar Rp 31.694.250,- ( 68,43%)

b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan kantor berupa

makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan makanan

minuman lembur selama 12 bulan dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai

prosentase 100 %

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 159.700.000,-

telah terealisir sebesar Rp 149.824.621,- ( 93,82%)

b. Output : Tersedianya penunjang kegiatan operasional luar daerah

berupa perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan dengan nilai

prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai

prosentase 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 182.250.000,-

telah terealisir sebesar Rp 180.750.000,- ( 99,18%)

b. Output : Tersedianya honorarium pegawai non PNS tenaga

pendukung adminitrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan dengan

nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas

dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 65.200.000,- telah

terealisir sebesar Rp 31.100.000,- ( 47,70%)

b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan operasional dalam

daerah berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai

prosentase 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 16

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikator kinerja

kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 45.336.600,- ( 98,56%)

b. Output : Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung kantor

selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan nilai

prosentase pencapaian 100 %

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 108.700.000,-

telah terealisir sebesar Rp 80.065.230,- ( 73,66%)

b. Output : Tercukupinya pemeliharaan kendaraan operasional

dinas dengan baik berupa service, suku cadang, BBM dan Oli

selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan nilai

prosentase 100 %

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 14.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 13.200.000,- ( 94,29%)

b. Output : Tersedianya peralatan kesenian berupa peralatan

gamelan yang siap pakai dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat dengan nilai

prosentase 100 %

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikator kinerja

kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 32.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 15.473.500,- ( 48,35%)

b. Output : Tersedianya Kantor Media Center tempat pelayanan

informasi dan komunikasi bagi publik dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatus terhadap pelayanan publik

dengan nilai prosentase 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 17

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , Indikator kinerja

kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 14.973.750,- ( 83,19%)

b. Output : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian batik bagi

aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase

100%

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 31.275.000,- telah

terealisir sebesar Rp 19.959.800,- ( 63,82%)

b. Output : Tersedianya tertib administrasi dan laporan dengan nilai

prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase

90%

5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 219.635.000,-

telah terealisir sebesar Rp 186.328.500,- ( 84,84%)

b. Output : Tersedianya komunikasi melalui, LCCK, KIM dan

Pertunjukan rakyat dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara

langsung kepada masyarakat dengan nilai prosentase 86 %

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

dan Informasi Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 228.000.000,-

telah terealisir sebesar Rp 166.751.500,- ( 94,92%)

b. Output : Terlaksananya penyebarluasan informasi dan

komunikasi melalui dialog interaktif di Kecamatan, dengan nilai

prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas peralatan studio dan

komunikasi antar SKPD dengan nilai prosentase 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 18

Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.005.059.000,-

telah terealisir sebesar Rp 602.102.500,- ( 59,91%)

b. Output : Tersedianya pembangunan infrastruktur sistem jaringan

komputer dengan bandwith, hosting, Fiber Optik dan redesain

website dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi

jaringan komputeri antar SKPD dengan nilai prosentase 100 %

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 635.395.000,-

telah terealisir sebesar Rp 605.176.090,- ( 95,24%)

b. Output : Terlaksananya penyusunan grand desain TIK Kabupaten

Bojonegoro

c. Outcome : Tersedianya dokumen grand desain TIK Kabupaten

Bojonegoro tahun 2013-2018

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi

Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.045.427.000,-

telah terealisir sebesar Rp 876.312.190,- ( 83,82%)

b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem

informasi dan perangkat keras melalui pengadaan peralatan jaringan

computer dan alat tes kabel FO nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome ; Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan

perangkat keras yang semakin baik dengan nilai prosentase 100%

Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 158.661.000,-

telah terealisir sebesar Rp 102.899.780,- ( 64,86%)

b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas siaran

radio melalui siaran di studio dan OB Van dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi

langsung pada publik melalui media radio dengan nilai prosentase

100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 19

6) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten

bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 96.732.400,- telah

terealisir sebesar Rp 52.968.800,- (54,76%)

b. Output : Terlaksananya penyusunan database potensi

bojonegoro dengan nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro

dengan nilai prosentase 54,76%

Kegiatan Program pengumpulan data dan informasi daerah melalui

pengelolaan website utama dan sub domain Dinas Komunikasi dan

Informatika serta dokumentasi kegiatan pembanguanan dan kegiatan

Bupati Bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

d. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 178.310.000,-

telah terealisir sebesar Rp

e. Output : Terlaksananya pengelolaan website Bojonegoro dan

website dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai prosentase

pencapaian 100%

f. Outcome : Kontent website terupdate secara rutin, dan berita dapat

tampil setiap hari nilai prosentase %

7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

g. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 86.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 67.940.000,- (79%)

h. Output : Terlaksananya pelatihan IT bagi operator jaringan IT dan

jurnalistik online dengan nilai prosentase pencapaian 100%

i. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan IT dengan

nilai prosentase 100 %

8) Program kerja sama informasi dan mas media

Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 134.000.000,-

telah terealisir sebesar Rp 106.557.900,-(79%)

b. Output : Terlaksananya dialog publik nilai prosentase pencapaian

100%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 20

c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi

publik dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah,

Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 420.974.000,-

telah terealisir sebesar Rp 326.453.950,-(78%)

b. Output : Terlaksananya pembuatan spanduk, baliho, tabloit dan

majalah nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome ; Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi

publik dengan nilai prosentase 91 %

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 84.000.000,- telah

terealisir sebesar Rp 58.112.600,-(69%)

b. Output : Terlaksananya transformasi informasi melalui pemutaran

film nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi

publik dengan nilai prosentase 100 %

Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikator

kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 94.791.000,- telah

terealisir sebesar Rp 45.805.000,-(48,32%)

b. Output : Terlaksananya sosialisasi melalui PPID nilai prosentase

pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi

publik dengan nilai prosentase 50%

Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 21.993.000,- telah

terealisir sebesar Rp 6.853.500,-(31%)

b. Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap

pengelola radio, nilai prosentase pencapaian 100%

c. Outcome : Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat dengan nilai prosentase 50%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 21

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

tahun 2013 yaitu:

No. Program dan Kegiatan Target Pagu

Anggaran

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.167.462.100

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 357.420.000

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 152.570.000

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 18.419.000

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 51.930.000

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 22.061.100

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 15.000.000

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 8.589.000

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 88.008.000

1.9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 46.315.000

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan 159.700.000

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

12 bulan 182.250.000

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 65.200.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

200.700.000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 46.000.000

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

12 bulan 108.700.000

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1 paket 14.000.000

2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 32.000.000

III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 paket 18.000.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

31.275.000

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

12 bulan 31.275.000

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 22

No. Program dan Kegiatan Target Pagu

Anggaran

V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

3.292.177.000

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

6 lokasi 219.635.000

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

58 kegt 228.000.000

5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

15 kegt 1.005.059.000

5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1 paket 635.395.000

5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi

17 paket 1.045.427.000

5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio

450 kegt 158.661.000

VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

257.631.000

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

3 kegt 79.321.000

6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 4 kegt 178.310.000

VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

81.453.000

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

3 kegt 81.453.000

VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media

870.175.000

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

3 kegt 297.375.000

8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

47 kegt 222.349.000

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

75 film 90 sirkel

115.875.000

8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa

3 kegt 80.940.000

8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

126 kegt 153.636.000

JUMLAH 5.918.873.100

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan

pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,

Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 %

telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Indikatornya

peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tertib dan lancar

administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 %

telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya

kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 %

telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya

terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat

capaian sebesar 0%.

Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini (pengadaan Proyektor)

dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran

sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib

dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat

capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat

capaian sebesar 100%

f. kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikatornya

terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas

dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar

100% atau tingkat capaian sebesar 100%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 24

g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor,

Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat

capaian sebesar 100%

h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikatornya

meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian

sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian

sebesar 100%

i. Kegiatan Penyediaan mankanan dan minuman, Indikatornya

meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian

sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian

sebesar 100%

j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah,

Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat

capaian sebesar 100%

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur

dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi

sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah,

Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan

rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar

100%atau tingkat capaian sebesar 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikatornya

meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan rencana tingkat capaian

sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian

sebesar 100%

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan

rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100%

atau tingkat capaian sebesar 100%

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,

Indikatornya peningkatan pelayanan masyarakat dengan rencana

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 25

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau

tingkat capaian sebesar 100%

d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikatornya

Peningkatan kinerja aparatur terhadap pelayanan dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau

tingkat capaian sebesar 100%

3. Program peningkatan disiplin aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Indikatornya

Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar

100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar

100%

4. Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan

rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90%

atau tingkat capaian sebesar 90%

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi, Indikatornya Meningkatnya informasi dan komunika secara

langsung kepada masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar

100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi Indikatornya Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dengan

rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80%

atau tingkat capaian sebesar 80%

c. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikatornya

Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri

antar SKPD dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah

terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%

d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi,

Indikatornya. Tersusunnya dokumen grand desain TIK Kabupaten

Bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah

terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 26

e. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi

Informasi, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas

pengembangan perangkat keras yang semakin baik dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 95% atau tingkat

capaian sebesar 95%

f. Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,

Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi

langsung pada melalui media radio dengan rencana tingkat capaian

sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian

sebesar 80%

6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

a. Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro,

Indikatornya Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro

dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar

70% atau tingkat capaian sebesar 70%

b. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Daerah melalui dokumentasi

kegiatan pembangunan dan kegiatan Bupati sekaligus publikasi melalui

website Pemkab Bojonegoro, Indikatornya update website setiap hari dan

DVD dokumentasi kegiatan pembangunan dengan rencana tingkat

capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 50% atau tingkat

capaian sebesar 50%

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi,

Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang IT dan

jurnalistik online dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah

terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%

8. Program kerja sama informasi dan mas media

a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikatornya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 75% atau tingkat

capaian sebesar 75%

b. Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah,

Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 27

dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar

91% atau tingkat capaian sebesar 91%

c. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan

informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah

terealisasi sebesar 60% atau tingkat capaian sebesar 60%

d. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikatornya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana

tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau

tingkat capaian sebesar 100%

e. Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,

Indikatornya Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah

terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%

1. Pengukuran Kinerja

Prosentase perbandingan Capaian program dan kegiatan tahun 2012 dan

tahun 2013 sebagai berikut:

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 28

Capaian Program Dan Kegiatan

Tahun 2012 Dan Tahun 2013

NO

Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur

Rekening/

exp/bln

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% √ -

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur

Bln/org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur

Bh/ org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur

Unit/bh 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 29

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat

rim/bh/exp

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor

rim/dos/exp

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur

Mtr/bh 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur

Unit/bh 100% √ -

1.9 Penyediaan makanan dan minuman Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum

Org/kegt

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ --

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 30

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah

Org/kegt

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur

Org/bln - 18 tenaga kontrak

- 1 instruk tur senam

- Panitia Harkitnas

- 18 tenaga kontrak

- 1 instruktur senam

- Panitia Harkitnas

- 18 tenaga kontrak

- 1 instruk tur senam

- Panitia Harkitnas

100% √ -

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan

Org/kegt

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman

paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% √ -

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 31

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

Bln/unit - Service 4 mobil dinas

- Service 13 sepeda motor

- Her registrasi 4 mobil dinas dan 13 sepeda motor

- Service 5 mobil dinas

- Service 14 sepeda motor

- Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor

- Service 5 mobil dinas

- Service 14 sepeda motor

- Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor

100% √ Naik, 11%

(bertam bah 1 unit

mobil)

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik

paket 12 Bulan 1 tahun 1 tahun 100% √ -

2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya ruang media center yang representatif

paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% √ -

III Program peningkatan disiplin aparatur

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur

stel 75 stel pakaian olah

raga

75 stel pakaian olah

raga

75 stel pakaian olah raga

100% √ -

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 32

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013

Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja

Bulan Tgl 10 tiap

bulan

Tgl 10 tiap bulan

Tgl 10 tiap bulan

100% √ -

V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

Terlaksananya LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM dan pembinaan KIM

kegt LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 kali, dan pembinaan KIM 6 kelompok

LCCK 6 kali, Pertura 6 kali,

pekan KIM 1 kali, dan

pembinaan KIM 7

kelompok

LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1

kali, dan pembinaan

KIM 7 kelompok

100% √ Naik 5%

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan

kegt - Dialog di Kecamatan 20 kali

- Dialog di Kabupaten 45 kali

- Dialog di Kecamatan 5 kali

- Dialog di Kabupaten 45 kali

- Dialog di Kecamatan 5 kali

100% √ Naik 1 kegt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 33

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013

Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya Internet

disetiap SKPD dan

Masyarakat, sistem

penyimpanan data secara

cloud/ online dan aplikasi

e-goverment

paket - Bandwidth 35 MB

- Hosting - Pemelihara

an aplikasi 1 paket

- Dokumen perencanaan pengembangan aplikasi

- Pengembangan software aplikasi 1 paket

- Bandwidth 50 MB

- Cloud Computing

- Hosting - Pemelihara

an aplikasi 2 paket

- Pengembangan software aplikasi 1 paket

- Bandwidth 50 MB

- Cloud Computing

- Hosting - Pemelihara

an aplikasi 2 paket

- Pengembangan software aplikasi 1 paket

90% √ Naik 30% untuk

bandwidth

5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika

Tersedianya dokumen grand desain untuk pengembangan TIK 5 (lima) tahun ke depan

paket - 1 paket 1 paket 100% √ Naik 100%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 34

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013

Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi

Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik

paket - Pemeliharaan jaringan

- UPS 10 unit - CCTV 2

lokasi - Jaringan

UTP 12 SKPD

- Hotspot 10 titik

- Pemeliharaan jaringan

- UPS 2 unit - Server 1

unit - HDD 1 unit - CCTV 2

lokasi - Jaringan FO

3 SKPD - Headset 75

unit

- Pemeliharaan jaringan

- UPS 2 unit - Server 1

unit - HDD 1 unit - CCTV 2

lokasi - Jaringan FO

3 SKPD - Headset 75

unit

95% √ Naik 3 paket

5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio

Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat

Bln/kegt

- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB

- Panggung hiburan 2 kali

- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB

- Panggung hiburan 2 kali

- Siaran langsung dg OB Van

- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB

- Panggung hiburan 2 kali

- Siaran langsung dg OB Van

80% √ Naik 1 kegt

VI. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

- - -

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Penyusunan buku database potensi dan Profil Dinas Kominfo

paket 1 paket 3 paket 2 paket √ Naik 1 paket

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 35

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013

Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Terlaksananya Optimalisasi content website dan berita tiap bulan

SKPD/Bln

- - 71 SKPD - 12 bulan

- 22 SKPD - 6 bulan

50% √ Naik 100%

VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- -

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

Pelatihan website dan jurnalis online bagi operator IT SKPD

Paket 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100% √ -

VIII Program Kerjasama informasi dengan mass media

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi public

Paket 1 paket (145 bh spanduk dan panel)

- Baliho 45 bh - Spanduk

150 bh - Buletin 4

edisi - Warta 12

edisi

- Baliho 45 bh - Spanduk

150 bh - Buletin 4

edisi - Warta 4

edisi

75% √ Naik 3 paket

8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi komunikasi publik

Kegt - Dialog interaktif hari jumat 45 kegt,

- spanduk, - baliho, - tabloid - majalah

- Baliho 28 bh - Iklan di

Koran 10 kali

- Iklan di TV 10

- Iklan di Radio 10 bln

- Baliho 0 bh - Iklan di

Koran 12 kali

- Iklan di TV 10

- Iklan di Radio 10 bln

91% Kurang berhasil karena Baliho

tidak ada

-

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 36

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja

Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013

Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se

Berhasil Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Siaran keliling dan pemutaran film

Kegt - Pemutaran film 100 kali

- Siaran keliling 110 kali

- Pemutaran film 100 kali

- Siaran keliling 110 kali

- Pemutaran film 85 kali

- Siaran keliling 100 kali

60% Kurang berhasil

-

8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa

Rakor dan sosialisasi PPID

Kegt - Rakor 2 kali - Sosialisasi

PPID 2 kali

- Rakor 2 kali - Sosialisasi

PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak

Kalender - Cetak

Poster

- Rakor 2 kali - Sosialisasi

PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak

Kalender - Cetak

Poster

100% √ Naik 3 kegt

8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan

Kegt - - Sosialisasi Pembinaan 14 radio 2 Televisi

- Pembukaan Media Center

- Sosialisasi Pembinaan 10 radio 2 Televisi

- Pembukaan Media Center

70% √ Naik 100%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 37

2. ANALISIS ATAS CAPAIAN

Analisis ini berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan

gambaran/prosentase pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam

rencana stratejik.

Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal sebagai

berikut :

a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik

b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang

c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang

Sebagai gambaran umum, hasil evaluasi pengukuran kinerja

berdasarkan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Pencapaian Program : 85% (baik)

b. Pencapaian Kegiatan : 85% (baik)

Berdasarkan hasil tersebut diatas, kegiatan dan program yang

dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada

tahun 2013 menunjukkan kinerja baik. Dan selanjutnya sesuai dengan tupoksi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kondisi yang

diharapkan/keberhasilan yang ingin dicapai adalah:

1. Kondisi Yang diharapkan

- Pengembangan content website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

yang meliputi aplikasi SKPD melalui internet

- Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro secara maksimal

- Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

sebagai coordinator jaringan telematika dan pusat database dari semua

lembaga/institusi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat

interkoneksi dalam satuan Network Operating Center (NOC)

- Peningkatan SDM dan sosialisasi TIK dengan target sasaran aparatur

pemerintah Kabupaten Bojonegoro, swasta, masyarakat dan komunitas

TI.

- Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas public bidang telematika

yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat

- Pengembangan infrastruktur telematika sampai ketingkat kecamatan

guna penjaringan data dapat dilakukan secara online sehingga

memudahkan dalam pencarian data

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 38

- Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa

dalam rangka peningkatan potensi daerah

- Optimalisasi Media Center sebagai pusat informasi daerah

2. Kendala yang dihadapi

- Masih adanya kesenjangan informasi dan komunikasi masyarakat

perkotaan dan pedesaan

- Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK

- Faktor internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai

manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja

organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara

terstruktur

- Faktor eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap

portal-portal pelayanan public yang disediakan di website Pemerintah

Daerah yang disebabkab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

internet

3. Langkah-langkah antisipatif

- Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa

- Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media

cetak, dan workshop

- Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan

informasi

- Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal

- Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan

pengembangan e-government serta pelatihan operator computer bagi

staf dilingkup SKPD Kabupaten Bojonegoro

- Bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

mengoptimalkan pembangunan telecenter angling dharma yang ada di

Kec. Kalitidu

- Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan bantuan dari

Kementrian Kominfo

- Pengembangan pusat data daerah (data warehouse)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro saat

ini dan yang akan datang adalah:

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 39

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun 2013

NO Sasaran Indikator Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se Berhasil

Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1. Meningkatnya pelayanan administrasi Komunikasi dan Informatika

Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur

Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur

Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -

3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dlm rangka peningkatan profesionalisme

Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI

kegt - Pelatihan Dasar Cisco Switch

- Pelatihan Update Website untuk operator SKPD

- Pelatihan Update untuk operator SKPD

- Pelatihan Jurnalistik online untuk operator SKPD

- Pelatihan Update untuk operator SKPD

- Pelatihan Jurnalistik online untuk operator SKPD

100% √ -

4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik

1. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk

kelompok

116 kelompok 121 kelompok

121 kelompok 100% √ Naik 4%

2. Jumlah instansi pemerintah sampai tingkat desa yang terkoneksi dengan jaringan komputer

Instansi 41 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% √ Naik 8%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 40

NO Sasaran Indikator Formula Indikator

Satuan Realisasi

tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013

Capaian/Persenta

se Berhasil

Naik/ Turun

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

3. Kapasitas bandwidth untuk setiap SKPD

MB 512 kbps 1 MB 1 MB 100% √ Naik 50%

4. Kapasitas informasi yang disebarkan melalui media televise, radio, majalah, baliho, spanduk, dan poster-poster

Kegt - spanduk, - baliho 28

bh, - tabloid 12

edisi - majalah

- Baliho 28 bh

- Iklan di Koran 10 kali

- Iklan di TV 10

- Iklan di Radio 10 bln

- Baliho 0 bh - Iklan di Koran

10 kali - Iklan di TV 10 - Iklan di Radio

10 bln

70% √ -

5. Aduan masyarakat melalui dialog publik yang tercafer dalam database

Kegt 397 Pertanyaan

Aduan lebih kecil dari tahun sebelumnya, tertangani semua

474 aduan dan tertangani semua

70% √ -

6. Frekuensi update data dan informasi website

Hari 225 hari dan hanya website utama

365 hari untuk website utama dan SKPD

315 hari untuk website utama dan 22 SKPD rata-rata sebulan sekali

70% kurang berhasil karena update

data SKPD kurang

-

7. Jumlah SKPD yang telah membentuk PPID pembantu

SKPD - 43 SKPD 43 SKPD

8. Jumlah media pertunjukan rakyat

9 jenis 12 jenis 12 jenis 100% √ Naik 20%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 41

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Keuangan Tahun 2013

Dalam rangka melaksanakan tugas operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam tahun

2013 berdasarkan anggaran APBD tahun 2013 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :

EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN 2013

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.167.462.100 94% 995.444.049 85%

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan Dinas Kominfo

357.420.000 12 Bulan 100% 276.352.128 77%

- Belanja telepon Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar, internet

12 bulan 18.000.000 12 bulan 53% 9.562.635 53%

- Belanja air 12 bulan 12.000.000 12 bulan 44% 5.279.550 44%

- Belanja listrik 12 bulan 198.900.000 12 bulan 76% 150.693.223 76%

- Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 56.520.000 12 bulan 100% 56.466.000 100%

- Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 72.000.000 12 bulan 75% 54.350.720 75%

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Dinas Kominfo

152.570.000

12 bulan 100% 134.980.000 88%

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

Tugas-tugas dan laporan dapat dilaksanakan tepat waktu

12 bulan 152.320.000 12 bulan 100% 134.730.000 88%

Belanja Jasa Traksaksi Keuangan

2 buku cek 250.000 2 buku cek 100% 250.000 100%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 42

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan Dinas Kominfo

18.419.000 12 bulan 100%

16.470.750 89%

- Kebersihan dan bahan pembersih Tersedia Kebutuhan Kebersihan

12 Bulan 16.619.000 12 bulan 100% 16.170.750 97%

- Jasa Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 1.800.000 12 bulan 17% 300.000 17%

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Dinas Kominfo

51.930.000 12 bulan 100%

48.600.000 94%

Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga

Tersedia Kebutuhan perawatan peralatan kantor secara berkala

12 Bulan 51.930.000 12 bulan 100% 48.600.000 94%

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan Dinas Kominfo

22.061.100 12 bulan 100%

21.940.400 99%

- Alat Tulis Kantor Tersedia Kebutuhan 12 Bulan 18.512.100 12 bulan 100% 18.502.400 100%

- Perangko, materai dan benda pos lainnya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

3.549.000

12 bulan 100%

3.438.000 97%

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Dinas Kominfo

15.000.000

12 bulan 100% 14.419.600 96%

Belanja cetak Tersedia kebutuhan 12 bulan 7.500.000 12 bulan 100% 7.375.000 98%

Belanja Penggandaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 7.500.000 12 bulan 100% 7.044.600 94%

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan Dinas Kominfo

8.589.000 12 bulan 100% 8.043.300 94%

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)

Tersedia kebutuhan 12 bulan 8.589.000 12 bulan 100% 8.043.300 94%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 43

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

21 unit 88.008.000 21 unit 100% 81.269.000 92%

- Belanja modal pengadaan AC dan alat pendingin

Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik

2 unit Media Center

10.000.000 2 unit 100% 9.922.000 99%

- Belanja modal pengadaan TV 2 unit Dinas Kominfo

7.400.000 2 unit 100% 7.260.000 98%

- Belanja modal pengadaan komputer/PC 2 unit Radio malowopati

15.680.000 2 unit 100% 14.961.000 95%

- Belanja modal pengadaan printer 7 unit Dinas Kominfo

21.000.000 7 unit 100% 20.751.500 99%

- Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

2 buah Dinas Kominfo

1.200.000 2 buah 100% 1.149.500 96%

- Belanja modal pengadaan kulkas 1 buah Dinas Kominfo

4.000.000 1 buah 100% 3.388.000 85%

- Belanja modal pengadaan kamera 1 buah Dinas Kominfo

11.000.000 1 buah 100% 9.559.000 87%

- Belanja modal pengadaan handycam 1 buah Dinas Kominfo

11.728.000 1 buah 100% 10.285.000 88%

- Belanja modal pengadaan perekam suara 3 buah Dinas Kominfo

6.000.000 3 buah 100% 3.993.000 67%

1.9 Penyediaan makanan dan minuman

12 bulan Dinas Kominfo

46.315.000 12 bulan 68% 31.694.250 68%

Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tersedia Kebutuhan 12 Bulan 19.440.000 12 82% 15.933.500 82%

Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman 12 Bulan 7.125.000 12 59% 4.232.250 59%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 44

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 3.750.000 12 97% 3.624.500 97%

Makanan dan Minuman Lembur 12 Bulan 16.000.000 12 49% 7.904.000 49%

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan 159.700.000 12 bulan 100% 149.824.621

94%

Belanja perjalanan dinas luar daerah Kelancaran kinerja dinas 12 bulan dalam & luar propinsi

159.700.000 12 bulan 100% 149.824.621

94%

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran

Tersedianya sarana pendukung operasional dinas

12 bulan Dinas Kominfo

182.250.000 12 bulan 100% 180.750.000

99%

- Honorarium Petugas Khusus 5 Seksi 10.250.000 5 seksi 100% 10.250.000

100%

- Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber 12 Bulan 6.000.000 12 bulan 100% 5.500.000

92%

- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 12 org/ bln 13.000.000 12 org/ bln 100% 12.000.000

92%

- Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 216 org/ bln 153.000.000 216 org/ bln 100% 153.000.000 100%

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 65.200.000 12 bulan 60% 31.100.000 48%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kelancaran kinerja dinas 12 bulan 28 Kec. 65.200.000 12 bulan 48% 31.100.000 48%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 45

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

200.700.000 90% 153.655.330 77%

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 46.000.000 1 paket 100% 45.336.600 99%

Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja

Meningkatnya motivasi kinerja aparatur

1 paket Dinas kominfo, Media Center

46.000.000 1 paket 100% 45.336.600 99%

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

12 bulan Dinas Kominfo

108.700.000 12 bulan 90% 80.065.230 74%

- Belanja Jasa Servis Tersedianya kendaraan Dinas dengan kondisi memadai

1 tahun 14.000.000 1 tahun 52% 7.345.500 52%

- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun 20.500.000 1 tahun 74% 15.270.500 74%

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

12 bulan 69.400.000 12 bulan 77% 53.479.130 77%

- Belanja Tanda Nomor Kendaraan 16 kend 4.800.000 16 kendaraan 83% 3.970.100 83%

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1 tahun Dinas Kominfo

14.000.000 1 tahun 100% 13.200.000 94%

Belanja Pemeliharaan/perawatan Mebelair Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai

1 tahun 14.000.000 1 tahun 100% 13.200.000 94%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 46

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 32.000.000 1 paket 60% 15.053.500 47%

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

Tersedianya gedung media center

1 paket Gedung media center

32.000.000 1 paket 60% 15.053.500 47%

III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000 100% 14.973.750 83%

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 paket Dinas Kominfo

18.000.000 1 paket 100% 14.973.750 83%

Belanja pakaian olahraga Tersedianya pakaian olah raga

1 paket 18.000.000 1 paket 100% 14.973.750 83%

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

31.275.000 100% 19.959.800 64%

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

1 Tahun Dinas Kominfo

31.275.000 1 Tahun 100% 19.959.800 64%

- Uang lembur PNS Tertib Administrasi 1 Tahun 22.300.000 1 Tahun 100% 15.204.000 68%

- Uang lembur non PNS 1 Tahun 4.000.000 1 Tahun 100% 2.250.000 56%

- Belanja Penggandaan 1 Tahun 4.975.000 1 Tahun 100% 2.505.800 50%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 47

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3.292.177.000 99% 2.540.230.560 77,16%

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi

219.635.000 92,00%

186.328.500 84,84%

Honor panitia pelaksana keg 1. LCCK 42 6 lokasi Kab. Bojonegoro

13.200.000 38 90,48%

11.000.000 83,33%

Honor tenaga kerja non pegawai Out Put: Terlaksananya LCCK Sebanyak 6 kali

109 6 lokasi Kab. Bojonegoro

36.000.000 109 100,00%

34.800.000 96,67%

Uang diberikan untuk masyarakat Out Come: terpilihnya 1 KIM terbaik dalam

32 6 lokasi Kab. Bojonegoro

34.000.000

32 100,00%

34.000.000 100,00%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

rangka penyampaian informasi pembangunan

125 Dinkominfo

525.000 100 80,00%

450.000 85,71%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

2. Pertunjukan Rakyat ( PERTURA)

63 6 lks Kab. Bojonegoro

19.750.000 32 50,79%

11.148.000 56,45%

Belanja cetak Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program

500 1 kali Sumenep

1.000.000 500 100,00%

900.000 90,00%

Belanja penggandaan pembangunan melalui media pertunjukan rakyat

540 6 lokasi Kab. Bojonegoro

5.400.000 50,00%

1.200.000 22,22%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 48

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja sewa gedung/kantor/tempat Out come : Tercapainya informasi pembangunan

21 6 lokasi Kab. Bojonegoro

8.000.000 20 95% 4.999.500 62,49%

Belanja sewa sarana mobilitas darat kepada masyarakat melalui Pertura

17 6 Kab. Bojonegoro dan 1 kali Sumenep

12.100.000 11 100% 11.751.000 97,12%

Belanja sewa meja kursi 3. PEKAN KIM JAWA TIMUR

1320 6 lokasi Kab. Bojonegoro

2.160.000 1320 100% 2.160.000 100,00%

Belanja sewa tenda Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program

30 6 lokasi Kab. Bojonegoro

17.400.000 30 100% 17.226.000 99,00%

Belanja serwa sound sistem pembangunan Kabupaten Bojonegoro melalui

18 6 lokasi Kab. Bojonegoro

22.500.000 18 100% 14.916.000 66,29%

Belanja Alat Musik PEKAN KIM kepada peserta utusan dari Kabupaten

12 6 lokasi Kab. Bojonegoro

15.000.000 12 100% 14.784.000 98,56%

Belanja makan minum harian pegawai Kota SeJawa Timur 90 6 lokasi Kab. Bojonegoro

2.250.000 90 100% 2.227.500 99,00%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 49

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja makan minum rapat Out come : Terpublikasinya keberhasilan/potensi

2160 6 lokasi Kab. Bojonegoro

28.350.000 2040 94,44%

22.786.500 80,38%

Belanja pakaian Batik Tradisional Daerah Kabupaten Bojonegoro diforum regional Jawa Timur

20 6 lokasi Kab. Bojonegoro

2.000.000 20 100% 1.980.000 99,00%

4. Pembinaan KIM

Out Put: Terbinanya Kelompok KIM dalam

penyampaian Informasi kepada Masyarakat

Out come : Terwujudnya Kelompok KIM yang

Cerdas terampil dan Mandiri

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

228.000.000 80% 166.751.500 73,14%

Honor tenaga ahli/instruktur Output: Dinkominfo 20.500.000 65% 13.250.000 64,63%

Belanja Alat tulis kantor Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan

Dinkominfo 1.565.000 57% 885.000 56,55%

Belanja perangko, meterai dan benda pos Dinkominfo 960.000 59% 570.000 59,38%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 50

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

Pendopo & Kecamatan

30.500.000 95% 29.084.000 95,36%

Belanja cetak dan penggandaan Outcome: Dinkominfo 2.475.000 12% 885.000 35,76%

Belanja sewa tenda Meningkatnya kebutuhan informasi pada masyarakat

Kecamatan 8.400.000 78% 6.534.000 77,79%

Belanja sound sistem Kecamatan 13.300.000 78% 10.406.000 78,24%

Belanja makanan dan minuman rapat Pendopo & Kecamatan

128.750.000 75% 90.172.500 70,04%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan 17.850.000 80% 14.265.000 79,92%

Belanja Perjalanan dinas luar daerah Surabaya 3.700.000 20% 700.000 18,92%

5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.005.059.000 90% 602.762.500 59,97%

Honor Panpel kegiatan 180 org/bln Dinkominfo 28.200.000 180 org/bln 100% 28.200.000 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 Pkt Dinkominfo 628.000 1 Pkt 100% 628.000 100,00%

Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber 36 org/bln Dinkominfo 12.960.000 36 org/bln 100% 12.960.000 100,00%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 51

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja ATK 1 Pkt Dinkominfo 1.244.000 1 pkt 100% 1.244.000 100,00%

Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya

80 buah Dinkominfo 321.000 15 30% 90.000 28,04%

Belanja Jasa Kawat / faksimile / internet ( Bandwidth)

1 Tahun NOC Dinkominfo

840.828.000 7 Bln 58% 461.535.000 54,89%

Belanja makan dan minum rapat 180 org Dinkominfo 6.300.000 165 95% 5.785.500 91,83%

Belanja makan dan minum tamu 30 org Dinkominfo 1.050.000 10 25% 225.000 21,43%

Perjalanan dinas luar daerah 19 OH 44.900.000 14 OH 80% 33.057.000 73,62%

Belanja pemeliharaan/perawatan peralatan kantor (Kantaya, sofware & website)

1 thn NOC Dinkominfo

18.000.000 1 thn 100% 12.100.000 67,22%

Belanja modal pengadaan software aplikasi (Sofware security)

1 Pkt NOC Dinkominfo

50.628.000 1 Pkt 100% 46.938.000 92,71%

5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika

635.395.000 100% 605.176.090 95,24%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 Pkt Dinkominfo 600.000 1 Pkt 100% 465.000 77,50%

Belanja ATK 1 Tahun Dinkominfo 1.389.500 1 Tahun 100% 1.343.500 96,69%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 52

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya

1 Tahun Dinkominfo 165.000 1 Tahun 100% 126.000 76,36%

Belanja Cetak 1 Pkt Dinkominfo 12.000.000 1 Pkt 100% 11.982.500 99,85%

Belanja Penggandaan 1 Tahun Dinkominfo 900.000 1 Tahun 100% 896.700 99,63%

Belanja Makanan dan Miniman rapat 1 Tahun Dinkominfo 7.150.000 1 Tahun 100% 5.817.390 81,36%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8 kegt 6.225.000 7 90% 4.825.000 77,51%

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 kegt Surabaya, Jakarta

42.950.000 3 60% 18.640.000 43,40%

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan ( Grand design TI)

1 Pkt Dinkominfo 564.015.500 1 Pkt 100% 561.080.000 99,48%

5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi

1.045.427.000 95% 876.312.190 83,82%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- Output/Keluaran: Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem Informasi dan perangkat keras.

3 paket Bojonegoro 1.530.000 3 100 1.438.500 94,02%

Uang lembur PNS 1200 jam/kegt

Bojonegoro 9.600.000 132 11 1.056.000 11,00%

Uang Lembur non PNS 40 jam/kegt

Bojonegoro 280.000 40 100 280.000 100,00%

Belanja ATK Dinkominfo 1.077.000 1.056.500 98,10%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 53

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

- Outcome/Hasil: Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik.

20 buah Bojonegoro 180.000 20 100 180.000 100,00%

Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 50 liter NOC Dinkominfo

225.000 - - - 0,00%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 kali Bojonegoro 5.750.000 7 70 3.325.000 57,83%

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 kegt Dalam Propinsi Jawa Timur

15.720.000 1.794.000 11,41%

Belanja pemeliharaan Jaringan Komputer 7 paket Bojonegoro 190.360.000 6 90 100.278.840 52,68%

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

1 unit NOC Dinkominfo

100.000.000 1 100 98.249.950 98,25%

Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook

1 unit Dinkominfo 10.000.000 1 100 9.460.000 94,60%

Belanja modal pengadaan monitor/Display 3 unit Dinkominfo dan Dishub

18.000.000 3 100 17.325.000 96,25%

Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 1 unit NOC Dinkominfo

90.000.000 1 100 84.150.000 93,50%

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

75 unit Bojonegoro 160.430.000 75 100 124.015.000 77,30%

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

2 paket Bojonegoro 380.010.000 2 100 373.357.400 98,25%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 54

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Modal Pengadaan Telepon (IP phone & Instalasi)

21 unit Bojonegoro 62.265.000 21 100 60.346.000 96,92%

5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio

158.661.000 80% 102.899.780 64,86%

Belanja Uang lembur PNS - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur

240 org/jam

Dinkominfo 3.840.000 240 org/jam 100 3.828.000 99,69%

Belanja uang lembur non PNS - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun saat hari Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur

450 org/jam

4.500.000 350 org/jam 77 2.640.000 58,67%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 55

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja ATK - Out Put : Belanja Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar

1 paket 1.004.000 1 paket 100% 989.500 98,56%

Belanja Materai - Out Put : Belanja Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar

115 lbr 450.000 70 lbr 60% 270.000 60,00%

Belanja BBM - Out Put : BBM kegiatan Peliputan dan siaran langsung - Out Come : Pendengar radio bisa mengikuti mendengarkan langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat

572 ltr 6.292.000 542 ltr 94% 5.921.600 94,11%

Belanja Jasa peralatan Kantor dan rumah tangga

- Out Put : Terpeliharanya Peralatan kantor dan Pemancar - Out Come : Lancarnya Kegiatan Administrasi dan siaran

23 kali 22.975.000 22 kali 99% 18.197.700 79,21%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 56

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Out Put : kegiatan Peliputan dan siaran langsung - Out Come : Masyarakat atau Pendengar radio bisa mendapatkan informasi langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat

130 kali 58.500.000 40 kali 30% 17.950.000 30,68%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Out Put : koordinasi Perda dengan Biro Hukum, Perijinan ke KPID setiap 3 Bln sekali, Study banding Pengelolaan Radio ke LPPL yang sudah tuntas perijinannya, Pengurusan Perijinan ke KPI Jakarta dan Dep. Kominfo - Out Come : Perijinan terselesaikan dan mendapatkan gambran yang jelas tentang LPPL

15 kali 14.100.000 10 kali 66% 8.499.980 60,28%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 57

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Pemeliharaan/Perawatan gedung tempat kerja

- Out Put : Gedung perlu perbaikan - Out Come : Gedung terlihat bersih dan rapi

1 paket 30.000.000 1 paket 100% 28.653.000 95,51%

Belanja Modal pengadaan AC dan alat pendingin

- Out Put : Sebagai pendingin ruangan Studio - Out Come : agar alat - alat pemancar dan peralatan studio tidak rusak

1 paket 5.000.000 1 paket 100% 4.950.000 99,00%

Belanja Modal pengadaan Genset - Out Put : Sebagai pelengkap OB Van - Out Come : Siaran langsung melalui OB van berjalan lancar

1 paket 7.000.000 1 paket 100% 6.600.000 94,29%

Belanja Modal pengadaan Notebook - Out Put : Sebagai pendukung kelancaran administrasi - Out Come : kegiatan administrasi berjalan lancar

1 paket 5.000.000 1 paket 100% 4.400.000 88,00%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 58

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

257.631.000 60% 107.594.500 42%

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

79.321.000 70% 38.839.000 49%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Output : Terlaksanyanya penyu-

1 paket

Dinkominfo 430.000 100% 430.000 100,00%

Belanja ATK sunan data potensi daerah Bjn 1 th

Dinkominfo 571.000 100% 571.000 100,00%

Belanja penggandaan Outcome: Tersedianya data

100 eks profil, 200 eks info pembangunan, 614 stiker

Dinkominfo 56.070.000 58% 32.593.000 58,13%

Belanja perjalanan dinas luar daerah potensi dan Kondisi Bojonegoro

5 kegt 22.250.000 25% 5.245.000 23,57%

6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 178.310.000 50% 68.755.500 38,56%

Honor Panpel Kegiatan Outcome : Masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web

12 49.800.000 0% - 0,00%

Belanja ATK 1 1.360.000 1 65,48% 890.500 65,48%

Belanja Jasa Publikasi, dokumentasi dan dekorasi

25 51.000.000 20 93,00% 47.500.000 93,14%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 59

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Cetak Output : 1000 150.000 1000 100,00%

150.000 100,00%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya data base potensi dan kondisi Bojonegoro

12 76.000.000 30,00% 20.215.000 26,60%

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

81.453.000 90,00% 37.564.650 46,12%

Belanja Alat tulis kantor 680.000 0,00%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

225.000 0,00%

Belanja Penggandaan 200.000 0,00%

Belanja perjalanan Dinas luar daerah 36.100.000 0,00%

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 44.248.000 0,00%

VIII Program Kerjasama informasi dengan mass media

870.175.000 82,00% 546.307.037 63%

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

297.375.000 75% 187.235.800 63%

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa meningkatnya informasi langsung yang diterima oleh masyarakat

3 Kabupaten Bojonegoro

4.350.000

Belanja ATK 1 th 1.150.000 30% 1.260.000 28,97%

Belanja materai 170 750.000 30% 318.000 27,65%

Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi

3 paket 276.500.000 40% 255.000 34,00%

Belanja sewa mobilitas darat 1 kegt 5.250.000 70% 185.402.800 67,05%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 60

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15 9.375.000 - 0,00%

8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

222.349.000 91% 174.440.950 78%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Outcome : 3 1.290.000 100% 1.290.000 100,00%

Belanja ATK Terpublikasinya program Pembangunan lewat berita Koran Radar Bojonegoro, JTV B-One dan Radio

1 th 2.759.000 100% 2.512.500 91,07%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

Output : Koran 11, Media TV 10, Media Radio 21, Baliho 27

197.000.000 80% 153.380.450 77,86%

Belanja Cetak dan penggandaan Masyarakat dapat /memperoleh Informasi pembangunan melalui media koran, TV, Radio sehingga ikut mendukung dalam membangun Bojonegoro

Poster 1000 lb, foto 400 lb, Banner 100 bh

21.300.000 83% 17.258.000 81,02%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 61

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

115.875.000 60% 38.921.000 34%

Honor panitia pelaksana Output ; transformasi melalui pemutaran film

75 kali (film) 90 kali (sirkel)

Kabupaten Bojonegoro

51.300.000 8,19% 4.200.000 8,19%

Belanja ATK 1.698.000 10,69% 181.500 10,69%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

1.002.000 10,48% 105.000 10,48%

Belanja bahan bakar minyak/gas Outcome : meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat

35.550.000 70,14% 24.934.500 70,14%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

2.700.000 86,67% 2.700.000 100,00%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.625.000 91,67% 6.800.000 28,78%

8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa

80.940.000 100% 75.927.600 93,81%

Honor nara sumber 1. Tenaga ahli/Narasumber 14 Kabupaten Bojonegoro

31.750.000 18

100% 28.850.000 90,87%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

out put : terlaksananya pelayanan informasi

55 240.000 10

18% 60.000 25,00%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

dan Optimmalisasi Media Center

254 27.770.000

252

99% 27.409.500 98,70%

Belanja Cetak ( buku pedoman PPID) Out come: terlaksananya pelayanan informasi

208 12.480.000 208

100% 12.172.100 97,53%

Belanja penggandaan sesuai regulasi KIP 170 1.700.000 170

100% 1.100.000 64,71%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 62

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja makan minum rapat 2. Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi

400 7.000.000 350

88% 6.336.000 90,51%

Out put: Terlaksananya publikasi dan dokumentasi

spanduk dan poster vinil berpigura

Outcome: memahami regulasi KIP dalam rangka

penguatan layanan informasi kepada publik dan

masyarakat mengerti akan informasi publik

3. Cetak Buku Regulasi PPID

Out put: tercetaknya buku regulasi Keterbukaan

informasi publik

Out Come: PPID SKPD/Pembantu, Badan Publik

memahami Regulasi KIP dan memenuhi layanan

informasi Sesuai Regulasi KIP

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 63

NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/

Kegiatan/Uraian Kegiatan)

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Volume Lokasi Alokasi Anggaran

(Rp.)

REALISASI

FISIK % KEUANGAN %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

153.636.000 70% 69.781.687 45,42%

Honor PNS Tenaga Ahli / nara sumber Out put: Terjalinnya Hubungan antaraPemerintah

3 Bojonegoro 1.125.000 3

100% 1.050.000 93,33%

Honor Tenaga Ahli / Instruktur dan organisasi profesi dalam penyebaran informasi

9 Bojonegoro 9.750.000 4

44% 2.950.000 30,26%

Belanja ATK pembangunan Dinkominfo

2.801.000 80% 1.715.000 61,23%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

Dinkominfo 360.000 70% 195.000 54,17%

Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi

Out come: Meningkatnya informasi pembangunan

30 Wilayah Bojonegoro

17.900.000 29

97% 15.320.000 85,59%

Belanja penggandaan pada masyarakat 2 14 Radio 2 Televisi

1.000.000 2

100% 950.000 95,00%

Belanja makan minum rapat 2 14 Radio 2 Televisi

3.500.000 2

100% 3.291.750 94,05%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64 Wilayah Bojonegoro

45.750.000 34

53% 26.625.000 58,20%

Belanja perjalanan dinas luar daerah 16 Sumenep, Surabaya

71.450.000 8

50% 17.684.937 24,75%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 64

2. Perbandingan Realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013

No. Program dan Kegiatan Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)

Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)

Naik/ turun (%)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

995.444.049

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 355.500.477 276.352.128 -22%

1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99.845.000 134.980.000 35%

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.000.000 16.470.750 83%

1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.649.000 48.600.000 44%

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.403.000 21.940.400 19%

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.249.800 14.419.600 41%

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.366.500 8.043.300 84%

1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 576.533.200 81.269.000 -86%

1.9 Penyediaan makanan dan minuman 23.815.500 31.694.250 33%

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 101.418.000 149.824.621 48%

1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 146.100.000 180.750.000 24%

1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 32.995.000 31.100.000 -6%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

153.655.330

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.845.000 45.336.600 42%

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional 70.499.000 80.065.230 14%

2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 22.336.500 13.200.000 -41%

2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 31.133.000 15.053.500 -52%

III Program peningkatan disiplin aparatur

14.973.750

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 24.631.000 14.973.750 -39%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 65

No. Program dan Kegiatan Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)

Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)

Naik/ turun (%)

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

19.959.800

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD 24.003.000 19.959.800 -17%

V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa

2.540.230.560

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 171.350.000 186.328.500 9%

5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 121.323.250 166.751.500 37%

5.3 Pengadaan alat studio 352.000 0 -100%

5.4 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1.049.246.395 602.762.500 -43%

5.5 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 534.719.900 605.176.090 13%

5.6 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi 149.439.500 876.312.190 486%

5.7 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 52.968.800 102.899.780 94%

VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

107.594.500

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 67.940.000 38.839.000 -43%

6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 0 68.755.500 100%

VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 106.557.900 37.564.650 -65%

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 66

No. Program dan Kegiatan Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)

Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)

Naik/ turun (%)

VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media

546.307.037

8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 326.453.950 187.235.800 -43%

8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 58.112.600 174.440.950 200%

8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 45.805.000 38.921.000 -15%

8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa 6.853.500 75.927.600 1008%

8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 0 69.781.687 100%

IX Program Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok serta Penindakan Rokok Ilegal

142.421.000 0 -100%

9.1 Sosialisasi UU dan peraturan pelaksanaannya tentang cukai rokok dan tembakau 142.421.000 0 -100%

JUMLAH

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 67

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi

dan Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dalan rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercaya kepada

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan akuntabilitas

yang memadai.

LAKIP berfungsi sebagai media pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta pencapaian kinerja dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga

perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada unsur

pimpinan di Daerah maupun masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan,

sehingga dapat memberikan unpan balik guna meningkatkan kinerja pada umumnya

dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bojonegoro pada

khususnya untuk periode berikutnya.

Bojonegoro, 28 Pebruari 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I

NIP. 19670224 198602 1 001

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 68

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 69

Format RS

Rencana Stratejik

Tahun 2009 s/d 2013

Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program Ket

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

informasi dan

komunikasi

manajemen

pemerintah dan

akses

pemanfaatannya

a.Meningkatnya

akurasi data dan

informasi

Pemerintahan dan

Pembangunan

a.Terlaksananya

peningkatan data

dan informasi

Pemerintahan dan

Pembangunan yang

akurat

a.Meningkatkan kualitas

dan kuantitas sarana dan

prasaranakerja

a.Pengembangan

Teknologi Informasi

b.Meningkatnya jenis

dan kualitas Sistem

Informasi

Manajemen yg

dimiliki Pemda

b.Terlaksananya

peningkatan jenis

dan kualitas Sistem

Informasi

Menejemen yang

dimiliki Pemda

b.Ketersediaan dan akurasi

data Pemerintahan dan

Pembangunan

b.Pengembangan

Informasi dan

Komunikasi

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 70

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program Ket

1 2 3 4 5 6

c.Meningkatnya

jumlah SKPD yang

memiliki jaringan

berbasis computer

(LAN)

c.Terlaksanannya

peningkatan jumlah

SKPD yang memiliki

jaringan berbasis

computer (LAN)

c.Proses komunikasi

memanfaatkan Teknologi

Informasi (TI) dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

d.Pelayanan masyarakat

dan pengembangan

potensi daerah

c.Program

Peningkatan

Infrastruktur

Pedesaan

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 71

Formulir PKK

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tahun 2013

Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

Tujuan Kegiatan Ket

Uraian Indikator Satuan Target Realisasi % *)

1.Meningkatkan

kecerdasan,

pemberdayaan dan

kesejahteraan masy

melalui penyel.

Komunikasi dan

informatika

1.Program Pelayanan.

Administrasi Perkantoran

a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA dan

listrik, surat kabar/majalah

dan internet

Input : Rp 357.420.000,-

Output : Pembayaran

Telepon, Air, listrik,

surat kabar dan internet

Outcome : Terlaksanannya

kelancaran dan

peningkatan kinerja

aparatur

Rekening

/ exp/bln

12 bln

12 bln

100 %

2.Meningkatkan

sarana dan

prasarana aparatur

b.Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Input : Rp 152.570.000,-

Output : Pembayaran Hr.

pengelola keuangan

Outcome : Meningkatnya kinerja

aparatur dlm pelaks

tertib dan lancar Adm

keu

Bln/org 12 bln 12 bln 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 72

3.Meningkatkan

kapasitas SDM

bidang komunikasi

dan informatika dlm

rangka peningkatan

profesionalisme

c.Penyediaan. jasa

kebersihan kantor

Input : Rp 18.419.000,-

Output : Belanja peralatan,

bahan dan jasa

kebersihan

Outcome : Terpeliharanya

kebersihan dan

kenyamanan gedung

kantor

Bh/ /org 12 bln 12 bln 100 %

4.Meningkatkan

pengembangan dan

pemanfaatan

Infrastruktur TIK

dalam rangka

memperluas

aksesbilitas masy

memperoleh

informasi dan

peningkatan

pelayanan publik

d.Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kantor

Input : Rp 51.930.000,-

Output : Pembayaran ongkos

jasa service AC,

TV,computer, printer

laptop dan LCD

Outcome : Terpeliharanya

peralatan elektronik

sarana kerja dinas

Unit/bh 12 bln 12 bln 100 %

e.Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Input : Rp 18.407.000,-

Output : Belanja kertas,

odner,buku agenda,

rim/bh/ex

p

12 bln 12 bln 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 73

bolpoin dll

Outcome : Terlaksananya tertib

dan lancar adm dan

persuratan dinas

f.Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Input : Rp 10.250.000,-

Output : Belanja cetak dan

penggandaan amplop

dinas, foto copy dan

penjilidan buku

Outcome : Terlaksananya tertib

dan lancar adm dan

persuratan dinas

rim/dos/e

xp

12 bln 12 bln 100 %

g.Penyediaan komponen

instalasi listrik dan

pembangunan kantor

Input : Rp 4.380.000,-

Output : kabel, lampu,

fitting/alat listrik

lainnya

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

Mtr/bh 12 bln 12 bln 100 %

h.Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Input : Rp 621.278.000,-

Output : Mobil

dinas,mebelaur,AC,So

und s,camera,lampu

Unit/pake

t

12 bln 12 bln 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 74

hias,taplak, korden

dan umbul2

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

i.Penyediaan makanan dan

minuman

Input : Rp 35.900.000,-

Output : Mamin rapat, harian

PNS dan tamu

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

Org/kegt 12 bln 12 bln 100 %

j.Rapat-rapat koord dan konst

keluar daerah

Input : Rp 101.490.000,-

Output : Perjalanan dinas luar

daerah

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

Org/kegt 12

bln

12 bln 100 %

k.Penyediaan jasa Tenaga

Pendukung Adm/Teknis

perkant

Input : Rp 154.600.000,-

Output : Hr peg non PNS

Outcome :Meningkatnya

kelancaran kinerja

aparatur

Org/bln 12 bln 12 bln 100 %

l.Rapat-rapat koord dan

konst dalam daerah

Input : Rp 33.150.000,-,-

Output : Perjalanan dinas

dalam daerah,

Org/kegt 12 bln 12 bln 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 75

Outcome : Meningkatnya kinerja

aparatur

2.Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

a.Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Input : Rp 32.000.000,-

Output : Pengecatan ruang

kerja, mushola dan

perbaikan lantai kamar

mandi

Outcome :Meningkatnya

motivasi kerja aparatur

paket

1 pkt

1pkt

100 %

b.Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Input : Rp 75.000.000,-

Output : Service, suku

cadang dan BBM

Outcome :Meningkatnya

kelancaran kinerja

aparatur

bln

12bln

12bln 100 %

c.Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Input : Rp 22.500.000,-

Output : Service gamelan dan

pemeliharaan

mebeleur

Outcome :Meningkatnya

pelayanan masyarakat

pkt 2 pkt 2pkt 100 %

d.Rehabilitasi sedang/berat Input : Rp 32.000.000,- pkt 1 pkt 1pkt 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 76

gedung kantor Output : Rehab gedung

Media Center

Outcome :Meningkatnya

pelayanan masyarakat

3.Program peningkatan

disiplin aparatur

a.Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Input : Rp 30.580.000,-

Output : Pakaian Olah Raga

dan pakaian batik

Outcome :Meningkatnya kinerja

aparatur

pkt

2 pkt

2pkt

100 %

4.Program Peningkatan dan

Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

a.Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Input : Rp 30.250.000,-

Output : laporan pencapaian

kinerja dan laporan

keuangan

Outcome :Meningkatnya kinerja

aparatur

bln

12 bln

12 bln

100%

5.Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Input : Rp 240.821.000,-

Output : Pembilaan/lomba

KIM dan Pertunjukan

rakyat

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 77

a.Pembinaan dan

Pengembangan jaringan

Komunikasi dan Informasi

Outcome : Meningkatnya

informasi dan

komunikasi secara

langsung kepada masy.

kgt 29 kgt 25kgt 86 %

b.Pembinaan dan

Pengembangan Suber

Daya Komunikasi dan

Informasi

Input : Rp 177.470.000,-

Output : Dialog interaktif di

kecamatan

Outcome : Meningkatnya

informasi dan

komunikasi secara

langsung kepada masy.

kgt 20kgt 20 kgt 100 %

c.Pengadaan alat studio dan

komunikasi

Input : Rp 33.308.000,-

Output : Pengadaan

proyektor

Outcome : Meningkatnya

informasi dan

komunikasi secara

langsung kepada masy.

unit 1 unit 0 unit 0 %

d.Pengkajian dan

pengembangan sistem

informasi

Input : Rp 1.254.067.000,-

Output : Pengadaan

bandwidth, hosting,

master plan, FO,

kgt 1 pkt 1 pkt 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 78

redesain website dan

managemen software

Outcome : tercapainya

peningkatan kwalitas

layanan koneksi

jaringan computer antar

SKPD

e.Pembinaan dan

pengembangan perangkat

keras TI

Input : Rp 548.995.250,-

Output : Perawatan jaringan

FO dan LAN dan

pengadaan WIFI, LAN

dan swith

Outcome : tercapainya

peningkatan kwalitas

dan kwantitas

pengembangan

perangkat keras yg

semakin baik

kgt 1 kgt 1 kgt 100 %

f.Peningkatan komunikasi

dan informasi melalui media

radio

Input : Rp 158.661.000,-

Output : Pengadaan

pemancar di Studio

dan OB Van

bulan 12 bln 12 bln 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 79

Outcome : tercapainya

peningkatan kwalitas

dan kwantitas

pengembangan

perangkat keras yg

semakin baik

6.Program Pengkajian dan

penelitian bidang informasi

dan kounikasi

a.Pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan

kounikasi

Input : Rp 257.631.000,-

Output : Penyusunan buku

database potensi

bojonegoro

Outcome : tersusunnya

database potensi

bojonegoro

pkt 2 pkt 1 pkt 50 %

7.Program Fasilitasi

Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi

a.Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

Input : Rp 81.543.000,-

Output : Pelatihan jaringan IT

bagi operator IT

Outcome : Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

layanan IT

pkt 1 pkt 1 pkt 100 %

8.Program kerja sama Input : Rp 870.175.000,- kgt 145 145 kgt 100 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 80

informasi dan mas media

a.Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

Output : Pembuatan spanduk,

baliho dan panel

Outcome : Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

layanan informasi public

kgt

b.Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

Input : Rp 222.349.000,-

Output : Dialog interaktif hari

jumat, spanduk, baliho,

tabloid dan majalah

Outcome : Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

layanan informasi

komunikasi pulbik

kgt 47 kgt 43 kgt 91 %

c.Penyebarluasan informasi

yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

Input : Rp 155.875.000,-

Output : Rakor dan sosialisasi

PPID

Outcome : Meningkatna kualitas

dan kuantitas layanan

informasi public

kgt 216

kgt

216 kgt 100 %

d.Penyebarluasan informasi

melalui media masa

Input : Rp 80.940.000,-

Output : Siaran keliling dan

pemutaran film

kgt 4 kgt 2 kgt 50 %

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 81

Outcome : Meningkatna kualitas

dan kuantitas layanan

informasi public

e.Pengembangan

komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat

Input : Rp 153.636.000,-

Output : Sosialisasi dan

pembinaan radio

Outcome : Meningkatna kualitas

dan kuantitas layanan

informasi publik

kgt 6 kgt 3 kgt 50 %

% *) Pencapaian Rencana Tk. Capaian

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 82

Formulir RKT

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2013

Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

Sasaran Program

Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Satuan Target

1.Disiplin aparatur,

adm perkantoran,

sarana prasarana,

penyusunan capaian

kinerja serta

kapasitas SDM

1.Meningkatnya

disiplin

pegawaidan

tertib

administrasi,

sarana dan

prasarana serta

capaian kinerja

serta kapasitas

SDM yang

memadai

100% 1.Program

Pelayanan.

Administrasi

Perkantoran

a.Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA dan

listrik, surat

kabar/majalah dan

internet

Input : Rp

435.180.000,-

Output : Pembayaran

Telepon, Air,

listrik, surat

kabar dan

internet

Outcome :

Terlaksanannya

kelancaran dan

peningkatan

kinerja aparatur

Rekenin

g/

exp/bln

12 bln

2.Meningkatkan

pemberdayaan

2.Meningkatnya

keterbukaan

100% b.Penyediaan Jasa

Administrasi

Input : Rp

178.690.000,-

Bln/org 12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 83

potensi dan

lembaga informasi

masyarakat dalam

menghadapi

globalisasi dan

keterbukaan

informasi

informasi

dengan

memberdayaka

n potensi dan

lembaga

informasi

masyarakat

(KIM, Media

Pertunjukan

rakyat dan

dialog public)

Keuangan Output : Pembayaran

Hr. pengelola

keuangan

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

dlm pelaks

tertib dan

lancar Adm keu

3.Meningkatkan

informasi melalui

pendayagunaan

media informasi

untuk mengurangi

kesenjangan

informasi

4.Berkurangnya

kesenjangan

informasi dg

mendayagunak

an media cetak,

Radio, Luar

ruang dan

elektronik(

Radio,Televisi,

Tabloit,

Baliho,spanduk,

100% c.Penyediaan. jasa

kebersihan kantor

Input : Rp

9.000.000,-

Output : Belanja

peralatan,

bahan dan jasa

kebersihan

Outcome :

Terpeliharanya

kebersihan dan

kenyamanan

gedung kantor

Bh/ /org 12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 84

bener,

pemutaran film

dan siaran

keliling

4.Mengembangkan

kapasitas

sumberdaya

aparatur dan

masyarakat dlm

bidang komunikasi

dan informasi yg

optimiapal.

3.Berkembangny

a kapasitas

sumberdaya

aparatur dan

masyarakat

bidang

komunikasi dan

informasi yang

optimal dengan

terbentuknya

PPID, update

data dan

informasi

website

100% d.Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kantor

Input : Rp

33.660.000,-

Output : Pembayaran

ongkos jasa

service AC,

TV,computer,

printer laptop

dan LCD

Outcome :

Terpeliharanya

peralatan

elektronik

sarana kerja

dinas

Unit/bh 12 bln

5.Meningkatkan

kualitas pelayanan

public yang

didukung sarana

5.Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public yang

100% e.Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Input : Rp

18.407.000,-

Output : Belanja

kertas,

rim/bh/e

xp

12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 85

dan prasarana dan

SDM yang

profesional

didukung

dengan sarana

Media Center

dan penyediaan

jaringan internet

odner,buku

agenda, polpoin

dll

Outcome : Terlaksananya

tertib dan lancar

adm dan

persuratan

dinas

6.Meningkatkan

pengembangan

dan pemanfaatan

aplikasi TIK dalam

rangka

pengembangan

muatan e-

government dan

kualitas pelayanan

public

6.Pembangunan

dan

pengembangan

jaringan IT

100% f.Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Input : Rp

10.250.000,-

Output : Belanja cetak

dan

penggandaan

amplop dinas,

foto copy dan

penjilidan buku

Outcome : Terlaksananya

tertib dan

lancar adm

dan persuratan

dinas

rim/dos/

exp

12 bln

g.Penyediaan Input : Rp Mtr/bh 12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 86

komponen instalasi

listrik dan

pembangunan kantor

4.380.000,-

Output : kabel, lampu,

fitting/alat listrik

lainnya

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

h.Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Input : Rp

621.278.000,-

Output : Mobil

dinas,mebelaur,

AC,Sound

s,camera,lampu

hias,taplak,

korden dan

umbul2

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

Unit/pak

et

12 bln

i.Penyediaan makanan

dan minuman

Input : Rp

35.900.000,-

Output : Mamin rapat,

harian PNS dan

tamu

Org/keg

t

12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 87

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

j.Rapat-rapat koord dan

konst keluar daerah

Input : Rp

101.490.000,-

Output : Perjalanan

dinas luar

daerah

Outcome : Meningkatnya

kinerja aparatur

Org/keg

t

12 bln

k.Penyediaan jasa

Tenaga Pendukung

Adm/Teknis perkant

Input : Rp

154.600.000,-

Output : Hr peg non

PNS

Outcome :Meningkatnya

kelancaran

kinerja aparatur

Org/bln 12 bln

l.Rapat-rapat koord dan

konst dalam daerah

Input : Rp

33.150.000,-,

Output : Perjalanan

dinas dalam

daerah,

Outcome : Meningkatnya

Org/keg

t

12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 88

kinerja aparatur

2.Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

a.Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Input : Rp

32.000.000,-,

Output : Pengecatan

ruang kerja,

mushola dan

perbaikan lantai

kamar mandi

Outcome :Meningkatnya

motivasi kerja

aparatur

paket 1 pkt

b.Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Input : Rp

75.000.000,-,

Output : Service, suku

cadang dan

BBM

Outcome :Meningkatnya

kelancaran

kinerja aparatur

bln

12bln

c.Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Input : Rp

22.500.000,-,

Output : Service

pkt 2 pkt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 89

gamelan dan

pemeliharaan

mebeleur

Outcome :Meningkatnya

pelayanan

masyarakat

d.Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

Input : Rp

32.000.000,-,

Output : Rehab gedung

Media Center

Outcome :Meningkatnya

pelayanan

masyarakat

pkt 1 pkt

3.Program

peningkatan

disiplin

aparatur

a.Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Input : Rp

30.580.000,-,

Output : Pakaian Olah

Raga dan

pakaian batik

Outcome :Meningkatnya

kinerja aparatur

pkt 2 pkt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 90

4.Program

Peningkatan

dan

Pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

a.Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Input : Rp

30.250.000,-,

Output : laporan

pencapaian

kinerja dan

laporan

keuangan

Outcome :Meningkatnya

kinerja aparatur

bln 12 bln

5.Program

Pengembanga

n

Komunikasi,

informasi dan

Media Massa

a.Pembinaan dan

Pengembangan

jaringan Komunikasi

dan Informasi

Input : Rp 240.821.000,-,

Output : Pembilaan/lomba KIM

dan Pertunjukan rakyat

Outcome : Meningkatnya

informasi dan komunikasi

secara langsung kepada

masy.

kgt 28 kgt

b.Pembinaan dan

Pengembangan

Suber Daya

Komunikasi dan

Informasi

Input : Rp

177.470.000,-

Output : Dialog interaktif

di kecamatan

Outcome : Meningkatnya

kgt 12kgt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 91

informasi dan

komunikasi

secara langsung

kepada masy.

c.Pengadaan alat studio

dan komunikasi

Input : Rp

33.308.000,-

Output : Pengadaan

proyektor

Outcome : Meningkatnya

informasi dan

komunikasi

secara langsung

kepada masy.

unit 1 unit

d.Pengkajian dan

pengembangan sistem

informasi

Input : Rp

1.254.067.000,-

Output : Pengadaan

bandwidth,

hosting, master

plan, FO,

redesain website

dan managemen

software

kgt 1 kgt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 92

Outcome : tercapainya

peningkatan

kwalitas layanan

koneksi jaringan

computer antar

SKPD

e.Pembinaan dan

pengembangan

perangkat keras TI

Input : Rp

548.995.250,-

Output : Perawatan

jaringan FO dan

LAN dan

pengadaan WIFI,

LAN dan swith

Outcome : tercapainya

peningkatan

kwalitas dan

kwantitas

pengembangan

perangkat keras

yg semakin baik

kgt 1 kgt

f.Peningkatan

komunikasi dan

Input : Rp

154.510.000,-

bln 12 bln

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 93

informasi melalui

media radio

Output : Pengadaan

pemancar di

Studio dan OB

Van

Outcome : tercapainya

peningkatan

kwalitas dan

kwantitas

pengembangan

perangkat keras

yg semakin baik

6.Program

Pengkajian

dan penelitian

bidang

informasi dan

kounikasi

a. Pengkajian dan

penelitian bidang

informasi dan kounikasi

Input : Rp

96.732.400,-

Output : Penyusunan

buku database

potensi

bojonegoro

Outcome : tersusunnya

database potensi

bojonegoro

pkt 2 pkt

7.Program

Fasilitasi

a.Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

Input : Rp

86.000.000,-

pkt 1 pkt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 94

Peningkatan

SDM bidang

komunikasi

dan informasi

informasi

Output : Pelatihan

jaringan IT bagi

operator IT

Outcome : Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas layanan

IT

8.Program

kerja sama

informasi dan

mas media

a.Penyebarluasan

informasi pembangunan

daerah

Input : Rp

134.000.000,-

Output : Pembuatan

spanduk, baliho

dan panel

Outcome : Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas layanan

informasi publik

kgt 145

kgt

b.Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

Input : Rp

420.974.000,-

Output : Dialog

interaktif hari

jumat, spanduk,

baliho, tabloid

kgt 47 kgt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 95

dan majalah

Outcome : Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas layanan

informasi

komunikasi

pulbik

c.Penyebarluasan

informasi yang bersifat

penyuluhan bagi

masyarakat

Input : Rp

84.000.000,-

Output : Rakor dan

sosialisasi PPID

Outcome : Meningkatna

kualitas dan

kuantitas layanan

informasi publik

kgt 216

kgt

d.Penyebarluasan

informasi melalui media

masa

Input : Rp

94.791.000,-

Output : Siaran keliling

dan pemutaran

film

Outcome : Meningkatna

kualitas dan

kgt 4 kgt

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 96

kuantitas layanan

informasi publik

e.Pengembangan

komunikasi antara

pemerintah dan

masyarakat

Input : Rp

21.993.000,-

Output : Sosialisasi

dan pembinaan

radio

Outcome : Meningkatna

kualitas dan

kuantitas layanan

informasi publik

kgt 6 kgt

9.Program

penyuluhan,

pembinaan

dan

pengawasan

cukai rokok

dan tembakau

e.Penyuluhan,

pembinaan dan

pengawasan cukai serta

penindakan rokok ilegal

Input : Rp

150.000.000,-

Output : pembuatan

stiker, baliho,

spanduk, surat

kabar dan iklan

layanan

masyarakat

Outcome : Terwujudnya

tertib cukai rokok

jns 114

jns