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Sistema Integrado SLFW FATURAMENTO Pacientes Particulares Rua Coriolano, 205 - Vila Romana – São Paulo – SP Tel. 55 11 3871.1868 Fax. 55 11 3675.5414 eMail. [email protected] 1 TUTORIAL FATURAMENTO de PACIENTES PARTICULARES Julho / 2006 Revisão 01

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TUTORIAL

FATURAMENTO

de PACIENTES PARTICULARES

Julho / 2006

Revisão 01

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I) Introdução No setor em que atuamos (área da saúde), é fundamental administrarmos as informações, de forma precisa e atualizada. Atualmente, as organizações enfrentam o problema da falta de centralização dessas informações, muitas vezes disponíveis em diversas bases de dados, instalados em diferentes locais da empresa, o que torna o processo complexo, lento e muitas vezes contendo muitas falhas. Com base nesta realidade, criamos em 1989, uma ferramenta “batizada” de Sistema Integrado SLFW. Com telas amigáveis, o Sistema Integrado SLFW, possibilita o gerenciamento da informação de forma atualizada e rápida nos diversos setores da empresa. Nossa ferramenta une os elementos necessários ao controle otimizado de uma empresa atuante na área da saúde. Ela ainda permite a agilização e otimização das rotinas operacionais manuais e/ou informatizadas, uma melhor administração dos métodos e um refinado gerenciamento, dos setores componentes da empresa, permitindo com isso, um aumento na produtividade e lucratividade. Para a correta implementação desta ferramenta, elaboramos este tutorial que tem por objetivo a orientação dos usuários nos corretos procedimentos a serem seguidos na utilização do Sistema Integrado SLFW. Lembramos que, para seu manuseio, é necessário que os usuários tenham conhecimentos básicos de informática e das rotinas operacionais dos setores onde atuam. Na montagem deste tutorial, não foi nossa preocupação e nem nosso objetivo, a instrução / implementação de conceitos de informática, bem como, alterações das metodologias de Informações, Organização e Métodos componentes da empresa.

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II) Reinstalando ou Instalando o Sistema Integrado SLFW pela primeira vez Antes de utilizarmos, pela primeira vez, o Sistema Integrado SLFW, devemos OBRIGATÓRIAMENTE , iniciarmos os cadastramentos, na ordem apresentada a seguir: 1) EMPRESA (Identificação) – (Módulo SLFWO- Opção: Utilitários) 2) USUÁRIOS do Sistema – (Módulo SLFWO- Opção: Utilitários)

2.1) USUÁRIOS 2.2) OBSERVAÇÕES à cada Usuário 2.3) PREVILÉGIOS de cada Usuário

3) CONSULTÓRIOS – (Módulo SLFWO- Opção: Utilitários) 4) MÉDICOS RESPONSÁVEIS – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 5) RECEITAS PADRONIZADAS – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 6) C.I.D – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 7) MATERIAIS – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 8) KITS de Materiais – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 9) TAXAS – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 10) TABELAS de PREÇOS – (Módulo SLFWO- Opção: Tabelas) 11) CONVÊNIOS – (Módulo SLFWO- Opção Tabelas) 12) LIVROS (datas e horários dos médicos) (Módulo AGENDA- Opção: Tabelas-Livros)

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III) Dicas Importantes

1) Quando do cadastramento de uma tabela de honorários, o código de chamada

adotado para o cadastramento dos PROCEDIMENTOS no sistema integrado SLFW (Módulo SLFWO – Tabelas-Honorários), deverá ser o mesmo para o código do Kit de Materiais correlato, cadastrado.

2) Quando do cadastramento dos MATERIAIS no sistema integrado SLFW (Módulo

SLFWO – Tabelas-Materiais), o código de chamada adotado para o cadastramento de um Kit de Materiais, deverá ser o mesmo para o código do Procedimento correlato, cadastrado.

3) Fazer o cadastramento dos MÉDICOS no sistema integrado SLFW (Módulo

SLFWO) utilizando OBRIGATÓRIAMENTE o módulo Tabelas – MÉDICOS RESPONSÁVEIS.

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FATURAMENTO de pacientes PARTICULAR (sem CONVÊNIO M ÉDICO) Ao entrarmos no módulo de Recepção / Faturamento a tela abaixo nos é apresentada:

Vamos agora incluir um paciente a ser faturado por nosso sistema através das opções Paciente -> Incluir ou da tecla de atalho “F3”:

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Quando pressionamos a tecla “F3 – Inclusão de Pacientes ”, a tela a seguir nos é apresentada:

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Entramos com todos os dados solicitados.

Pressionamos a tecla “OK” para confirmação dos dados e voltamos à tela principal.

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Posicionado o cursor sobre o paciente que desejamos faturar e por intermédio da opção Paciente -> Receber -> Atendimento , iniciamos o seu faturamento (vide tela a seguir):

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Escolhida a opção anteriormente citada (Paciente -> Receber -> Atendimento ) e caso o paciente ainda não tenha sido dispensado pelo médico, a mensagem “Confirm” abaixo nos é apresentada:

Pressionando a tecla “Yes”, informamos ao sistema que desejamos emitir o RECIBO, sendo a tela a seguir apresentada:

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Vamos agora confirmar todos os procedimentos realizados por este paciente e/ou adicionar novos procedimentos realizados:

O 1º Procedimento foi uma consulta (CO), como vemos na tela acima. Pressionando com o auxílio do mouse o botão “+”, apontado pela seta à direita acima, vamos agora à inclusão de um 2º Procedimento.

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Este novo procedimento exemplo é um Raio-X. Escolhemos no campo Tipo , apresentado abaixo, o código “RX”.

Em seguida, vamos ao campo “Código de Chamada ” escolher um procedimento correlato.

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Ao posicionarmos o cursor sobre o campo “Código de Chamada” nos será apresentada uma lista de procedimentos associados. Em nosso exemplo (vide tela abaixo), temos apenas um único procedimento RX, cadastrado em nossa tabela de Particular.

Pressionando o botão “OK”, indicado na seta acima, escolhemos o procedimento de RX selecionado.

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A tela abaixo nos é apresentada.

Inserimos as demais informações e pressionamos a tecla “OK” para confirmação do 2º Procedimento.

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A tela abaixo, nos será apresentada com a inclusão do 2º Procedimento.

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Vamos agora, acrescentar mais um procedimento a este paciente. Este novo procedimento exemplo, é um Procedimento Genérico. Escolhemos no campo “Tipo ” abaixo, o código “PR”.

Em seguida, vamos ao campo “Código de Chamada ” escolher o procedimento associado.

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Ao posicionarmos o cursor sobre o campo “Código de Chamada” e pressionarmos o botão de escolha do mouse por duas vezes, nos será apresentada uma lista de procedimentos associados. Em nosso exemplo (vide tela abaixo), temos apenas um único procedimento cadastrado em nossa tabela de Particular.

Posicionando o cursor na linha do procedimento escolhido, em nosso caso temos um único procedimento “GOTEIRA ANTIBRAQUIAL”, e pressionando o botão “OK”, como indicado na seta acima, fazemos nossa escolha.

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A tela abaixo nos é apresentada.

Inserimos as demais informações e pressionamos a tecla “OK” para confirmação da inclusão do 3º Procedimento.

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A tela abaixo, nos será apresentada com o cadastramento do 3º Procedimento, composto pelo procedimento “Goteira Antibraquial”, que tem o “Kit de Materiais Goteira Ante Braquio Palmar”, associado a ele.

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Vamos agora, acrescentar uma Taxa de Sala. Escolhemos na opção “Tipo ” abaixo, o código “TX”.

Em seguida, vamos ao campo “Código de Chamada ” escolher uma Taxa de Sala:

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Escolhemos a Taxa de Sala cujo Código de Chamada é o “09”, conforme apresentamos a seguir.

Pressionamos o botão “OK” para confirmação, sendo a tela a seguir apresentada.

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Vemos na tela acima, a Taxa de Sala “INJEÇÃO IM/EV” incluída.

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Vamos agora, incluir um material / medicamento utilizado por este paciente.

Pressionando com o auxílio do mouse o botão “+”, apontado pela seta à direita acima ( na linha dos Materiais / Medicamentos ), incluímos um Material / Medicamento:

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A tela abaixo nos é apresentada (INCLUINDO MATERIAL), para que sejam inseridas as informações relativas a quantidade e material (ou medicamento).

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Informamos a “Quantidade” (em nosso exemplo igual a 1,00) e escolhemos um “Material” (em nosso exemplo o material escolhido é um medicamento AMPOLA CATAFLAN 75MG).

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Pressionamos o botão “OK” para confirmação dos dados inseridos.

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Abaixo, nos é apresentada a tela composta por uma Consulta (CONSULTA), um Raio-X (RAIO-X OMBRO), um procedimento e seu respectivo kit de materiais (GOTEIRA ANTIBRAQUIAL e kit GOTEIRA ANTE BRAQUIO PALMAR), uma taxa de sala (INJEÇÃO IM/EV) e um Material / MEDICAMENTO (AMPOLA CATAFLAN 75MG).

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Vamos agora, informar a “Forma de Pagamento”;

A mensagem Error acima, “A forma de pagamento deve ser informada”, ocorre, quando pressionamos o botão “OK” (no canto inferior direito da tela) para finalizarmos o faturamento, sem informar forma de pagamento . Escolhendo, com o auxílio do mouse, a opção “Forma de Pagamento” (vide seta acima no alto à esquerda), nos será apresenta a tela a seguir:

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Como vemos na tela abaixo, o total de R$ 120,00 deverá ser pago. Em nosso exemplo, vamos supor que nosso cliente pague este total de três formas diferentes. Uma parte em dinheiro (R$ 40,00) , outra parte em cheque (R$ 40,00) e o restante com Cartão Visa (R$ 40,00).

Sendo assim, informamos no campo “Parcelas ”, o valor igual a “3”.

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Informamos linha por linha, o pagamento, data, valor, etc....

Ao término do preenchimento, pressionamos o botão “OK” para finalizarmos o faturamento de nosso paciente Particular.

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Uma mensagem nos é mostrada, para imprimirmos o recibo deste paciente.

Pressionamos o botão “Yes” para a impressão do recibo.

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As opções de impressora nos são apresentadas a seguir.

Escolhendo o botão “OK”, como indicado na tela acima, imprimimos o recibo médico, apresentado a seguir.

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Após vários fechamentos de Pacientes Particulares, vamos agora efetuar o faturamento em um determinado período de tempo, por médico ou de todos os médicos que atendam Pacientes Particulares.

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Através das opções Relatórios -> Caixa , como apresentado a seguir, iniciamos o faturamento dos pacientes “Particulares”.

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A tela a seguir nos é apresentada:

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Informamos o “Período” de RECEBIMENTO ou ATENDIMENTO, as datas de “Início” e “Fim” dos RECEBIMENTOS ou ATENDIMENTOS realizados (vide tela a seguir).

Caso queiramos informar o nome do profissional responsável pelos ATENDIMENTOS, basta clicarmos duas vezes no campo “Médico” e uma relação de todos os profissionais (Ex. Médicos, Técnicos, etc...) que estão cadastrados no sistema, nos será apresentada.

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Em nosso caso, escolhemos o profissional indicado pela seta, na tela abaixo.

Ao pressionarmos o botão “Visualizar ”, a tela a seguir nos será apresentada.

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Vemos que na tela acima existem dois grupos de pacientes. O primeiro grupo (em nosso exemplo Ficha 107, Prontuário 292 identificado por Hermes Ribeiro K J Junior) consta o paciente atendido pelo profissional escolhido (Ex. Médico Xupetonaldo de Oliveira) cujo recibo de atendimento foi emitido. No segundo grupo (em nosso exemplo Fichas 6, 32 e 106) constam todos os pacientes que podem ou não terem sido atendidos por este profissional cujos recibos de atendimento NÃO foram emitidos .

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Vamos agora, emitir os recibos de atendimentos para os pacientes de fichas de faturamento de números 6, 32 e 106. Voltamos a tela inicial do sistema e através da tecla de atalho “F8”(Procura) fazemos a busca do primeiro paciente de nome “ROSEMARY APARECIDA DA SILVA”. Quando este é encontrado, a tela abaixo nos é apresentada.

Vamos agora, emitir os recibos para este paciente, cujo a ficha de faturamento é o de numero 6 (vide seta maior apresentada na tela acima).

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Escolhemos a opção Paciente -> Receber -> Atendimento ou a tecla de atalho “F9” e iniciamos seu faturamento.

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Informamos os procedimentos realizados:

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Informamos a forma de pagamento utilizada:

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Imprimimos o Recibo de Atendimento deste paciente:

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Na tela a seguir, nos será apresentado o recibo de atendimento deste paciente.

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Ao final da impressão do recibo de atendimento deste paciente a tela abaixo nos é apresentada.

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Através da tecla de atalho “F8” (Procurar), fazemos uma nova busca do segundo paciente de nome “FABRÍCIO KORBER PADOVANI”. Quando este é encontrado, a tela abaixo nos é apresentada.

Vamos agora, emitir o recibo de atendimento para este paciente, cujo a ficha de faturamento é o de numero 32 (vide seta apresentada na tela acima).

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Escolhemos a opção Paciente -> Receber -> Atendimento ou a tecla de atalho “F9” e iniciamos seu faturamento.

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Informamos os procedimentos realizados:

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Caso hajam, acrescentamos ao sistema, os procedimentos realizados por este paciente:

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Ao pressionarmos o botão “OK”, indicado na seta acima, a tela a seguir nos é apresentada:

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Na tela abaixo, foi adicionado mais um procedimento a este paciente (vide seta abaixo).

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Vamos agora, emitir o recibo de pagamento para este paciente:

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O pagamento dos serviços realizados serão efetuados em 03 cheques pré-datados, conforme mostrado na tela a seguir:

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Procedemos a impressão do Recibo de Atendimento:

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E na tela a seguir, nos é mostrado o Recibo de Atendimento deste paciente.

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Através da tecla de atalho “F8” fazemos a busca do terceiro paciente de nome “HERMANO J CARCAMANNO”. Escolhemos a opção Paciente -> Receber -> Atendimento ou a tecla de atalho “F9” e iniciamos seu faturamento.

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Na tela abaixo, nos é apresentado o procedimento de consulta.

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Caso hajam, incluímos os procedimentos relativos à este paciente.

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A tela acima nos mostra o paciente com todos os procedimentos efetuados (Consulta + Procedimento “COLETE GESSADO” com Kit de Materiais associado a este procedimento).

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O pagamento dos serviços efetuados será feito via Cartão de Débito (Cartão Redecard). Note bem que para este pagamento, foi concedido um desconto, conforme mostrado na tela a seguir:

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Imprimimos o Recibo de Atendimento:

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Na tela a seguir, nos é apresentado o Recibo de Atendimento deste paciente.

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Ao término da impressão do Recibo de Atendimento, a tela a seguir nos é apresentada.

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Através das opções Relatórios -> Caixa , abaixo apresentadas, voltamos ao faturamento dos pacientes “Particulares”.

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Escolhemos agora, imprimir TODOS OS PACIENTES PARTICULARES atendidos no período de 01/07/2006 a 27/07/2006 por qualquer médico da empresa (vide campo “Médico” em branco) e pressionamos o botão “Visualiza”. Todos os pacientes serão apresentados, conforme nos mostra a tela abaixo.

Lembramos que quando nenhum profissional for especificado (Campo “Médico” em branco) o sistema entenderá que os pacientes particulares a serem apresentados, são TODOS os pacientes PARTICULARES atendidos por qualquer profissional.

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Ao escolhermos a opção “Imprime”, apresentada na tela anterior, emitimos o relatório de “Recebimento de Particulares”:

Ao escolhermos a opção “OK”, conforme seta acima, nos será impresso o relatório em questão, apresentado na tela a seguir:

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Ao término da impressão, a tela abaixo nos é apresentada:

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Ao escolhermos a aba “Cheque Pré”, apontado pela seta na tela abaixo, visualizamos todos os cheques “Pré-Datados” emitidos contra a empresa por pacientes PARTICULARES.

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Ao escolhermos a opção “Imprime”, apresentada na tela anterior, emitimos o relatório de “Cheques Pré-Datados”:

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Ao término da impressão, a tela abaixo nos é apresentada: