distribusi anggaran kegiatan menurut lokasi filedistribusi anggaran kegiatan menurut lokasi

73
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI TAHUN ANGGARAN 2013 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KODE URAIAN TOTAL 1 2 3 Lokasi : 1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.550.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 17.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.20.22 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00 1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dinas Kesehatan & Puskesmas Dinas Kesehata Lokasi : 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.636.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 542.636.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Lokasi : 1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 2.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku Lokasi : 1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 399.449.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 399.449.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 1 Lokasi 1 Sub DAS Lokasi : 2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175.410.000,00 2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 175.410.000,00 Pengembangan microhydro 10 Kecamatan di Wilayah Kab Bandung Lokasi : 2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 95.510.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 . 07 95.510.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri 11 Kecamatan Lokasi : 2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.152.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 1.152.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 13 desa dan 1 Kelurahan Lokasi : 1.18 . 1.20.22 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 1.13 . 1.20.22 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 21 . 03 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.20.22 . 21 . 09 40.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *) 14 Kecamatan Lokasi : 2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6.636.640.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 6.636.640.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.021.382.600,00 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 1.021.382.600,00 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau 14 Kecamatan Sentra Pangan Lokasi : 2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 800.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 14 Kecamatan Sentra Produksi Pangan Lokasi : 2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 1.149.902.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 15 Kecamatan Lokasi : Halaman 1 DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Upload: vodung

Post on 04-Jul-2019

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Lokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.550.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 17.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.20.22 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Dinas Kesehatan & Puskesmas

Dinas Kesehata

Lokasi :

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.636.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 542.636.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 2.500.000.000,00 Pengadaan Tanah

Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku

Lokasi :

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

399.449.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 399.449.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1 Lokasi 1 Sub DASLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175.410.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 175.410.000,00 Pengembangan microhydro

10 Kecamatan di Wilayah Kab BandungLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 95.510.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 07 95.510.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri

11 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.152.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 1.152.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

13 desa dan 1 KelurahanLokasi :

1.18 . 1.20.22 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.13 . 1.20.22 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00

1.13 . 1.20.22 . 21 . 03 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.20.22 . 21 . 09 40.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *)

14 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6.636.640.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 6.636.640.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.021.382.600,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 1.021.382.600,00 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau

14 Kecamatan Sentra PanganLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 800.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna

14 Kecamatan Sentra Produksi PanganLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 1.149.902.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna

15 KecamatanLokasi :

Halaman 1DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 2: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

15 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 484.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 484.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 120.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 120.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman

16 kecamatan endemis DBDLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 264.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 264.750.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

16 kecamatan Wilayah Kab. BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 346.845.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 346.845.000,00 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan

17 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.372.419.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 1.372.419.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.614.177.446,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 1.125.499.446,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 1.138.678.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 350.000.000,00 Pengembangan bibi unggul pertanian/perkebunan

2 Kampung 2 DesaLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 63.305.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 63.305.000,00 Pengembangan desa mandiri energi

2 LokasiLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

724.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 07 724.000.000,00 Pembangunan reservoir

2 Sub DASLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 865.500.000,00

1.03 . 2.03.01 . 28 . 07 865.500.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

22 Pelaku usaha di Kabupaten BandungLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 433.820.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 103.550.000,00 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 330.270.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

3 KecamatanLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 490.833.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 490.833.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

30 PoktanLokasi :

2.02 . 2.01.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 143.100.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 . 01 143.100.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

31 Kec, 62 Pusk, 277 DesaLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 704.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 129.000.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 575.600.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

31 KecamatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.591.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 42.591.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 149.720.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 11 149.720.000,00 Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban

Bangunan)

2.01 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 150.000.000,00

Halaman 2DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 3: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

31 KecamatanLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan

1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 805.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 805.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

31 Kecamatan Tersebar di Kab BandungLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.335.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 2.335.800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

31 Kecamatan, 61 PuskesmasLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.330.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 40.330.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.511.124.350,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 2.511.124.350,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 04 50.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan

31 Kecamatan, 62 PuskesmasLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.909.669.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 1.909.669.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 3 desaLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 196.000.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

31 UPTD/UPF, 30 UPFLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 127.712.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 127.712.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

4 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 740.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 740.000.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

4 lokasiLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.067.500.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 03 1.067.500.000,00 Perencanaan pembangunan reservoir

4 Sub DASLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 1.459.545.000,00

1.03 . 2.03.01 . 28 . 03 1.063.925.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.03 . 2.03.01 . 28 . 05 395.620.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

4 UPTDLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

241.926.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 05 241.926.000,00 Perencanaan normalisasi saluran sungai

5 Puskesmas DTP, 31 UPF, 20 RS Mitra Kabupaten BanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 32.578.640.039,38

1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 32.578.640.039,38 Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin

56 unit usaha di wilayah Kabupaten BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 40.220.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 40.220.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

59 lokasiLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

10.171.876.139,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 10 10.171.876.139,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Halaman 3DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 4: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

6 DI (Daerah Irigasi)Lokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.798.780.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 16 1.798.780.000,00 Pemberdayaan petani pemakai air

6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, KertLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 240.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 240.000.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

7 TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNGLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 269.350.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 269.350.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

8 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 460.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 460.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan

masyarakat yang akan dipasarkan

8 kecamatan rawan HIV, 10 Puskesmas rawan kusta, 6Lokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 220.989.200,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 220.989.200,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

8 UPT PPP Banjaran,Soreang, Ciwidey, Pacet, SolokaLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 160.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 18 . 06 160.000.000,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

9 UPTD (11 Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab. BdgLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 43.425.250,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 43.425.250,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Alun-Alun KecamatanLokasi :

1.08 . 1.20.28 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 185.000.000,00

1.08 . 1.20.28 . 24 . 05 185.000.000,00 Penataan RTH

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanLokasi :

1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.119.548,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 56.535.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 40.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 15.745.248,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 40.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 70.329.300,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 158.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 65.010.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 125.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 15.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.07 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 704.830.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 347.400.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 265.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.07 . 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 100.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 04 . 01 100.000.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun

1.20 . 1.20.07 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 231.079.500,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 150.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 81.079.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

48.000.000,00

Halaman 4DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 5: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanLokasi :

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 10.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 8.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.07 . 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.331.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 47 . 01 611.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

1.20 . 1.20.07 . 47 . 02 3.420.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.07 . 47 . 03 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1.20 . 1.20.07 . 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.034.156.200,00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 01 1.116.337.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 02 691.249.200,00 Seleksi penerimaan calon PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 03 33.000.000,00 Penempatan PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 04 200.000.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 05 303.570.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1.20 . 1.20.07 . 48 . 08 100.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20 . 1.20.07 . 48 . 09 230.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 11 200.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.20 . 1.20.07 . 48 . 12 100.000.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.07 . 48 . 17 60.000.000,00 Formasi Pegawai

BAPAPSILokasi :

1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.246.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 12.246.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.26 . 1.26.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.26 . 1.26.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.560.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03 . 02 14.560.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.24 . 1.26.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 80.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 02 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

BAPAPSI & PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.431.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 36.431.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAPAPSI & PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 871.122.782,40

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 7.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 29.849.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.26 . 1.26.01 . 01 . 04 23.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 19.427.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 5.756.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 41.529.282,40 Penyediaan alat tulis kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 15.005.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 376.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 17.561.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 10.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 83.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 200.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 39.125.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.26 . 1.26.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 512.355.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 51.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 461.095.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.26 . 1.26.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.650.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 35.650.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.26 . 1.26.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

36.528.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 18.648.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.26 . 1.26.01 . 06 . 02 5.676.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.26 . 1.26.01 . 06 . 03 5.676.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.26 . 1.26.01 . 06 . 04 6.528.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Halaman 5DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 6: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

BappedaLokasi :

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.053.489,20

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 90.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 102.148.489,20 Penyediaan alat tulis kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 50.135.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 99.965.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 3.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 24.060.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 178.745.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 10.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 493.090.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 154.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 338.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 23.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 21.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

137.526.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 125.442.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 6.084.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 297.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 297.900.000,00 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan

daerah

1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 875.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 17 875.000.000,00 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 865.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 725.000.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 140.000.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 302.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 94.850.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 37.650.000,00 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 170.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.262.247.900,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 65.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 525.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 139.725.000,00 Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 532.522.900,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 636.140.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 232.500.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 263.640.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 140.000.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 274.189.700,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 274.189.700,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 109.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 109.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan

Bappeda Kabupaten BandungLokasi :

1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 125.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 125.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKBPPLokasi :

1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.853.930,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 4.936.800,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Halaman 6DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 7: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

BKBPPLokasi :

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 28.896.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 24.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 120.749.200,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 118.623.967,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 231.828.863,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 82.890.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 168.554.100,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 118.175.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 22 13.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.12 . 1.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.551.303.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 151.303.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 1.400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.12 . 1.12.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19.490.498,80

1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 19.490.498,80 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.12 . 1.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

46.460.000,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 34.195.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 5.042.500,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 7.222.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 1.225.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 265.000.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 480.000.000,00 Pelayanan KIE

1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 80.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 400.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.12 . 1.12.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 270.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 270.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

1.11 . 1.12.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 275.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 03 119.725.000,00 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam

pemberdayaan perempuan dan anak

1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 155.275.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

1.11 . 1.12.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 180.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 180.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

1.12 . 1.12.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

520.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 520.000.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1.11 . 1.12.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

250.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 250.000.000,00 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.12 . 1.12.01 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 75.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 75.000.000,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

1.12 . 1.12.01 . 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

217.680.000,00

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 217.680.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

1.12 . 1.12.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 250.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 250.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

BKPPPLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 15.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.21 . 1.21.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 03 . 03 100.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

BKPPP dan 8 UPTLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.714.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 105.614.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 17.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 50.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.550.000,00

Halaman 7DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 8: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

BKPPP dan 8 UPTLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 51.700.000,00 Pengadaan mebeleur

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 219.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKPPP dan 8 UPT serta PoslukahLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.700.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 44.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BKPPP Kabupaten BandungLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 80.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.950.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 234.950.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01 . 1.21.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 400.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 400.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani

BKPPP`Lokasi :

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 273.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 273.600.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BPMPLokasi :

1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 537.212.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 50.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 75.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 67.212.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 12.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 90.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 48.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 94.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 74.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 15.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.16 . 1.16.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.720.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 339.232.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 273.988.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.16 . 1.16.01 . 02 . 29 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 31.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.16 . 1.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

51.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 12.500.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 14.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.16 . 1.16.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.250.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 300.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 300.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 150.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 400.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 350.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 01 350.000.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

1.16 . 1.16.01 . 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 200.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 200.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.24 . 1.26.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 456.734.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 169.065.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Halaman 8DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 9: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 190.500.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 04 97.169.000,00 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

1.24 . 1.26.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 95.424.900,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 24.569.900,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 70.855.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Desa Sangiang Kec. RancaekekLokasi :

1.03 . 1.20.22 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.22 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Desa se4wilayah Kecamatan CikancungLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh )Lokasi :

2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 61.200.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 61.200.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

di 4 DILokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

356.240.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 01 356.240.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

di 40 desa Kabupaten BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.569.937.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 1.569.937.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Di Dalam Dan Di Luar DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 5.892.666.300,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 5.892.666.300,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Di Dalam Dan Di Luar Kantor DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.130.010.050,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 4.130.010.050,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I,Lokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.108.958.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 1.108.958.000,00 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Diluar wilayah Kabpaten BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.800.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 129.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinaas Pendidikan dan KebudayaanLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.060.236.310,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 1.060.236.310,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Dinas KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 281.279.800,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 206.279.800,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 75.000.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.313.976.698,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 5.913.976.698,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 400.000.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 350.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 529.529.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 50.494.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 197.597.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Halaman 9DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 10: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Dinas KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 281.438.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ban-gub)

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

7.245.823.500,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 2.226.567.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 837.484.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 2.202.992.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 1.978.780.000,00 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.073.310.720,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 1.073.310.720,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

Dinas Pendidikan dan KebudayaanLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.346.575.449,82

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 39.150.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 546.445.400,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 393.709.249,82 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.512.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 572.971.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 581.486.600,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 846.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 192.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.286.088.390,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 548.788.390,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 287.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 159.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 159.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 90.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.153.625.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 523.625.000,00 Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 30.000.000,00 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 12.600.000.000,00 Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia SMP

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 67.862.187.230,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 4.030.000.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 1.245.000.000,00 Pemagaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 6.546.904.230,00 Pembangunan Ruang Kelas bagi SMA Negeri ( Bantuan Gubernur Luncuran)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 54.040.283.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 2.000.000.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 2.150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 2.150.000.000,00 Pengadaan Perangkat Penunjang Pendidikan Non Formal dan Informal Lembaga

Komputer dan Bahasa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BandungLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 36.000.000,00 Pendidikan Karakter Bangsa

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 200.000.000,00 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Dinas Pendidikan dan KebudyaanLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.978.610,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 204.978.610,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas PertasihLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657.920.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 9.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 16.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 10DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 11: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Dinas pertasihLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 89.420.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 232.700.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 192.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 68.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 50.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 709.405.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 45.965.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 647.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 15.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 185.005.000,00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 185.005.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

65.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 65.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan KebersihanLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.870.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 25.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 51.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 203.270.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 74.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 887.415.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 04 437.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan

1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 450.415.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas SDAPELokasi :

2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.270.435,09

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 3.850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 25.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 15.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 21.120.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 49.897.735,09 Penyediaan alat tulis kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 18.653.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 3.850.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 6.534.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 14.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 82.565.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 180.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 10.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2.03 . 2.03.01 . 01 . 23 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2.03 . 2.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 588.778.000,00

2.03 . 2.03.01 . 02 . 13 166.838.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 78.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 343.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.03 . 2.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

26.408.000,00

2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 15.473.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.03 . 2.03.01 . 06 . 03 5.485.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 5.450.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas SosialLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.025.094,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 36.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 69.396.094,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 50.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 38.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 118.069.750,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 25.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 135.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Halaman 11DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 12: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Dinas SosialLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 40.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 58.259.250,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.13 . 1.13.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439.888.019,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 72.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 358.446.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13 . 1.13.01 . 02 . 31 8.632.019,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *)

1.13 . 1.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 40.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.13 . 1.13.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 17.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 17.200.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

60.000.000,25

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 60.000.000,25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

794.573.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 794.573.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Dinas Tenaga KerjaLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.865.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 63.865.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.08 . 1.14.01 . 17 Program transmigrasi regional 230.000.000,00

2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 230.000.000,00 Monitoring dan penempatan Transmigran

Dinas Tenaga Kerja Kab. BandungLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.325.199,80

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 73.740.249,80 Penyediaan alat tulis kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 87.759.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 12.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 100.480.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 18.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 45.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 193.250.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 22.750.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 22 45.285.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.14 . 1.14.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 479.964.200,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 99.964.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 360.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 29 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 48.600.000,00

1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 48.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

34.100.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 4.700.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 4.700.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 4.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 135.513.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 135.513.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 475.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 250.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 225.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 335.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 335.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 386.707.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 142.865.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Halaman 12DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 13: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 243.842.000,00 Peningkatan imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 760.573.500,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 129.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 631.573.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.231.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 4.231.810.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD PelayananLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.284.917.550,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 1.284.917.550,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping Kesehatan)

Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

277.492.050,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 277.492.050,00 Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan

Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD YankesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 962.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 962.120.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 72.073.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 72.073.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

DisdukcasipLokasi :

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 54.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 36.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.334.840.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 1.709.540.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 625.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

DiskoperindagLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.555.348.880,80

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 7.500.130,80 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 60.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 217.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 145.075.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 300.388.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 6.875.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 175.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 25.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 597.480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 112.130.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 846.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 62.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.15 . 1.15.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 838.875.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 226.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 612.875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 383.970.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 97.880.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.15 . 1.15.01 . 03 . 03 157.595.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 128.495.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.15 . 1.15.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

34.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 19.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 7.750.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 7.750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

63.950.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11 63.950.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 201.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 119.850.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Halaman 13DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 14: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DiskoperindagLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 81.650.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

DisnakanLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.761.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 88.221.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 102.540.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 14.000.000,00 Pengadaan mebeleur

2.05 . 2.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

65.526.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 55.684.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 9.842.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Disnakan dan UPTDLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.008.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 91.008.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dispertasih Kab BandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.279.058.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 4.279.058.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional

1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 170.272.454,24

1.04 . 1.04.01 . 05 . 07 60.630.054,24 Evaluasi dan Kajian Tupoksi

1.04 . 1.04.01 . 05 . 08 109.642.400,00 Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 100.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 100.000.000,00 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

DISPOPARLokasi :

1.18 . 1.18.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 309.120.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 309.120.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

DISTANBUNHUTLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.459.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 1.743.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 34.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 8.700.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 31.620.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 16.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 81.248.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 64.529.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 6.570.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 34.065.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 8.994.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 19.910.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 51.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 37.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 38.450.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 8.830.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2.01 . 2.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 443.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 45.365.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 74.755.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 323.180.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

42.659.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 23.884.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 9.800.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 8.975.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Distanbunhut dan 15 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 719.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 25 719.250.000,00 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian

Halaman 14DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 15: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DPPKLokasi :

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.451.633.420,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 13.719.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 234.013.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 15.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 14.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 126.096.200,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 165.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 25.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 152.365.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 24.080.220,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 53.663.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 348.921.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 239.742.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 65.390.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 767.938.000,00 Penyediaan jasa pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 30 250.000.000,00 Penyediaan jasa penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai SKPKD

1.20 . 1.20.05 . 01 . 31 250.000.000,00 Penyediaan jasa penunjang operasional Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.964.872.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 1.268.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 2.635.650.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 227.075.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 834.147.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 82.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 82.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

259.000.150,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 120.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 139.000.150,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 8.212.245.683,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 444.447.950,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 152.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 429.052.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 160.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 466.440.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 275.926.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 50.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 235.442.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 150.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 700.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 243.650.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendadataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 150.000.000,00 Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 1.195.000.000,00 Tahapan PBB P2 menjadi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 305.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 3.105.287.733,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang

Pendapatan II

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 150.000.000,00 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan

DPPK Kab.BandungLokasi :

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.841.895.600,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 191.506.400,00 Rapat-rapat paripurna

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 3.650.389.200,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 180.890.000,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 06 180.890.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

InspektoratLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 502.825.000,00

Halaman 15DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 16: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

InspektoratLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 502.825.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Inspektorat Kab. BanddungLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 120.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Inspektorat Kab. BandungLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.406.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 120.406.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 110.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 50.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 22 20.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 967.175.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 03 400.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 137.175.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 430.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.06 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 02 100.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 40.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 20.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.06 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

1.735.843.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 552.060.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 154.077.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 30.038.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.06 . 20 . 04 265.220.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

1.20 . 1.20.06 . 20 . 05 178.904.000,00 Inverisasi temuan pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 298.630.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 68.754.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 188.160.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

35.157.000,00

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 35.157.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 394.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 74.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 200.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.06 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 40.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.06 . 03 . 05 50.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jl. Cipaku No. 87 MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

535.476.700,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 535.476.700,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jl. Raya Cipaku No. 87 Paseh MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 243.900.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 243.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22.463.629.575,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 22.463.629.575,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kab BandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 193.000.000,00

Halaman 16DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 17: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kab BandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 05 . 06 193.000.000,00 Kajian Data Potensi Pendapatan

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 5.718.390.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 5.718.390.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.05 . 1.04.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 578.750.000,00

1.05 . 1.04.01 . 15 . 06 578.750.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 523.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 08 90.000.000,00 Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan

Komersil di Kabupaten Bandung

1.06 . 1.04.01 . 15 . 09 83.000.000,00 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung

1.06 . 1.04.01 . 15 . 12 300.000.000,00 Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti

1.06 . 1.04.01 . 15 . 13 50.000.000,00 Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung

1.08 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.439.464.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15 . 01 475.000.000,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 8.524.464.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.04.01 . 15 . 10 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1.08 . 1.04.01 . 15 . 11 360.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.123.945.390,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 610.000.000,00 Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin

1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 1.249.200.000,00 Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 242.567.000,00 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 2.022.178.390,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

(DAK)

1.05 . 1.04.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 273.700.000,00

1.05 . 1.04.01 . 17 . 08 273.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22 . 1.04.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 656.500.000,00

1.22 . 1.04.01 . 17 . 07 656.500.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.06 . 1.04.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 461.100.000,00

1.06 . 1.04.01 . 18 . 03 461.100.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 175.000.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 . 03 175.000.000,00 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1.12 . 1.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.875.418.536,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 03 1.583.518.536,00 Pembangunan gedung kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 05 291.900.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kab. BandungLokasi :

1.17 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.225.000.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.225.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.08 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 911.675.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 911.675.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 60.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 60.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 115.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 115.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 63.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 63.600.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.115.568.920,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 1.000.000.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 2.286.541.920,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 300.000.000,00 Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 7.529.027.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.691.700.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 250.000.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 2.135.200.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 07 306.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.19 . 1.19.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370.982.030,80

1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 1.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 20.705.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Halaman 17DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 18: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kab. BandungLokasi :

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 31.514.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 50.000.000,80 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 31.321.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 9.992.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 67.104.130,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 14 6.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 13.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 80.115.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 58.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.19.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.510.570.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 960.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 464.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 43.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 242.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.03 . 02 . 46 800.000.000,00 pengadaan alat-alat berat

1.19 . 1.19.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.362.502,00

1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 16.362.502,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19 . 1.19.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

17.660.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 17.660.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.19 . 1.19.03 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 109.250.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 109.250.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.22 . 1.19.03 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 200.000.000,00

1.22 . 1.19.03 . 15 . 02 200.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.06 . 1.19.03 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 367.500.000,00

1.06 . 1.19.03 . 19 . 03 367.500.000,00 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

1.19 . 1.19.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 470.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 200.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 270.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.22 . 1.22.01 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 155.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 155.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 869.213.900,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 774.213.900,00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 95.000.000,00 Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban

Kab. Bandung dan SukabumiLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 80.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 80.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatiha dan pendidik

Kab.BandungLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 11.250.000.000,00 Bantuan Sarana Pembelajaran IPA melalui Pengembangan Bidang Astronomi SMP

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 47.390.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 47.390.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

70.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 70.000.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 200.000.000,00 Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau

1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 241.880.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 241.880.000,00 Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 135.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.441.121.450,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 1.441.121.450,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 935.767.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 418.420.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 160.557.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Halaman 18DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 19: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KAB.BANDUNGLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 356.790.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.19.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 1.321.920.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 1.321.920.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik

KabupatenLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 26.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.095.142.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 1.095.142.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Kabupaten BandungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 140.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 140.000.000,00 Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga

Kabupaten BandungLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 304.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 304.800.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.688.748.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 574.000.000,00 Pembangunan saranan dan prasarana bermain

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 48.448.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 966.300.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 50.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia

dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 50.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

1.17 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 23.222.109.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 04 276.334.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

1.17 . 1.01.01 . 15 . 08 22.745.775.000,00 Pembangunan Gedung Kesenian

1.17 . 1.01.01 . 15 . 09 200.000.000,00 Pengembangan Sarana Kebudayaan

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 116.172.285.507,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 1.200.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 165.656.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana bermain

1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 200.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 1.446.151.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 270.000.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 542.036.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 444.450.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 25 1.575.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 159.762.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 510.595.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 22.000.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 122.962.000,00 Penyelenggraan paket A setara SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 1.111.110.000,00 Penyelenggraan paket B setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 250.000.000,00 Penyediaan beasiswa transisi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 150.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 450.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 103.000.000,00 Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 37.500.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah (SMP)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 363.732.507,00 Pengadaan tanah SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 1.161.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 26.400.000,00 Sekolah Satu Atap

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 95.000.000,00 Pengadaan Ruang Perpustakaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 6.851.500.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP ( DAK Luncuran)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 29.714.023.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 42.222.158.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 2.000.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar (SD) Kabupaten

Bandung

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 3.000.000.000,00 Alat Peraga IPA untuk Sekolah Dasar Kabupaten Bandung

1.17 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.445.000.000,00

1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 220.000.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.01.01 . 16 . 02 50.000.000,00 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 350.000.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Halaman 19DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 20: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 249.200.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.01.01 . 16 . 07 3.400.800.000,00 Pengembangan nilai dan geografi sejarah

1.17 . 1.01.01 . 16 . 12 115.000.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

1.17 . 1.01.01 . 16 . 13 60.000.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 11.207.802.013,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.192.188.320,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 3.360.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 855.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 285.000.000,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 37.500.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 230.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 450.000.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 2.350.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 905.188.000,00 Penyelenggraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 306.800.000,00 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 38.547.500,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 500.000.000,00 Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 386.949.500,00 Pembinaan anggota paskibra

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 150.000.000,00 Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 160.628.693,00 Rehabilitasi sedang berat bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK

1.17 . 1.01.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.175.803.000,00

1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 593.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 26.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.01.01 . 17 . 06 373.666.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

1.17 . 1.01.01 . 17 . 08 183.137.000,00 Festipal pagelaran seni tradisional

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 6.586.196.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 625.500.000,00 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 485.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 3.725.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 375.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 200.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 75.696.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 100.000.000,00 Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.000.000.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.185.473.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 102.805.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 180.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 382.382.500,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 200.095.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 412.500.000,00 Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 200.000.000,00 Lesson Study SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 36.232.500,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 100.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 200.621.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 102.972.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 72.597.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 95.267.000,00 Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 100.000.000,00 Lesson Study SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.507.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 225.000.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 5.250.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 269.400.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 325.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 287.800.000,00 Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 150.000.000,00 Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.560.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 4.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 52.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Halaman 20DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 21: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 88.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 80.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 16.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 292.585.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 180.775.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 56.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 118.800.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 151.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 949.990.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 16.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 933.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 100.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.03 . 1.03.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

37.070.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 33.070.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.750.750.500,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 900.000.000,00 Perencanaan pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 19.850.750.500,00 Pengadaan Lahan untuk Jalan

1.07 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10.900.000.000,00

1.07 . 1.03.01 . 15 . 09 10.900.000.000,00 Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum

1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 24.250.757.500,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 972.347.500,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 23.278.410.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 6.311.100.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 600.000.000,00 Perencanaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 5.711.100.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 119.964.534.218,24

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 2.200.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 1.750.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 104.262.634.218,24 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 11.101.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 650.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.03.01 . 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 700.000.000,00 Inspeksi kondisi jalan

1.03 . 1.03.01 . 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 500.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.561.552.805,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 2.723.902.805,00 Pengadaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 05 250.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 450.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 637.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung UPTD

1.03 . 1.03.01 . 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.900.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 700.000.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.200.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 8.489.174.600,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 290.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 8.199.174.600,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.351.973.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 2.351.973.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 247.825.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 247.825.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

1.05 . 1.04.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 894.425.000,00

Halaman 21DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 22: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.05 . 1.04.01 . 17 . 01 669.425.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1.05 . 1.04.01 . 17 . 05 225.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 57.815.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 57.815.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.696.606.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 225.408.000,00 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 1.382.520.000,00 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 88.678.000,00 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan

umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 699.328.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 56.834.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 33.579.000,00 Pengadaan marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 29.025.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 200.000.000,00 Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 207.390.000,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 172.500.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 79.430.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 79.430.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.495.640,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 32.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 32.509.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 30.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 25.035.520,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 20.469.120,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 2.520.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 60.812.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 17.040.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 72.460.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 24.250.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.08 . 1.08.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 737.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 290.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 287.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 58.747.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 58.747.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.08 . 1.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

24.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 13.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 11.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.730.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 150.000.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 300.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 50.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 450.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 700.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 80.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 397.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 147.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 140.000.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 110.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

170.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 170.000.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 492.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 02 125.000.000,00 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

1.08 . 1.08.01 . 20 . 03 297.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 70.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 946.873.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 59.450.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Halaman 22DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 23: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 49.435.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 236.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 445.574.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 18.864.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 25.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 50.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 40.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.10 . 1.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 717.640.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 90.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 607.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 02 . 31 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan

1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 77.565.000,00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 77.565.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

112.400.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 112.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 19.948.283.760,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 716.750.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 110.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 2.589.686.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 62.318.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 150.000.000,00 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 1.753.604.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 362.050.000,00 Penyusunan kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 490.350.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 13.563.525.760,00 peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan

pelaksanaan penerapan E-KTP)

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

680.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 680.600.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.049.439.491,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 144.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 69.289.500,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 593.649.991,00 Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 242.500.000,00 bimbingan sosial keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 518.130.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 518.130.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 497.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 01 435.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 62.500.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik

1.13 . 1.13.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

188.261.500,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 54.375.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 133.886.500,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.751.661.535,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 447.020.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 259.130.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 206.236.535,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial *)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 540.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 11 234.025.000,00 Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan

1.13 . 1.13.01 . 21 . 12 65.250.000,00 pendidikan dan pelatihan bagi TKSK

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.615.362.875,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 04 2.615.362.875,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.350.113.550,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 88.612.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

Halaman 23DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 24: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 2.083.000.050,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.178.501.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.15 . 1.15.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 175.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1.154.220.550,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 309.912.750,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 603.117.800,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 91.190.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 150.000.000,00 Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 288.900.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 40.000.000,00 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 48.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 200.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

251.495.950,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 251.495.950,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 127.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 57.000.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 70.000.000,00 Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 41.040.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 03 41.040.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 117.674.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 61.165.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 07 56.509.000,00 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 89.695.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 89.695.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

2.07 . 1.15.01 . 18 Program penataan struktur industri 95.350.000,00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 03 25.350.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

2.07 . 1.15.01 . 18 . 04 70.000.000,00 Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM

2.07 . 1.15.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 75.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 75.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.898.100,09

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 16.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 51.800.000,09 Penyediaan alat tulis kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 67.369.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 99.925.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 5.643.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 7.260.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 20.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 62.260.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 25.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 51.700.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.18 . 1.18.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.228.088.499,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 210.201.000,00 Pengadaan mebeleur

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 92.944.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 331.738.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 2.973.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.18 . 1.18.01 . 02 . 42 590.231.999,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.18 . 1.18.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.300.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 25.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.18 . 1.18.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

128.248.100,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 81.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 23.589.600,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 22.858.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.18 . 1.18.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 67.894.400,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 67.894.400,00 Pendataan potensi kepemudaan

2.04 . 1.18.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.024.000.000,00

Halaman 24DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 25: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KABUPATEN BANDUNGLokasi :

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 250.000.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 320.000.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 454.000.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1.18 . 1.18.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 420.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 220.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 100.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 05 100.000.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

2.04 . 1.18.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.585.000.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 . 01 300.000.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 1.085.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 200.000.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata

1.18 . 1.18.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

400.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 200.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

2.04 . 1.18.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan 315.000.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 165.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 150.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1.18 . 1.18.01 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 310.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 06 220.000.000,00 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga

1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 90.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 762.475.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 247.475.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 250.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 150.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 115.000.000,00 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan

lembaga/instansi lainnya

1.18 . 1.18.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.735.105.600,00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 1.000.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 225.000.000,00 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana

olahraga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 2.010.105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 1.500.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 24.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 795.152.000,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 795.152.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 430.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 430.000.000,00 Penyiapan Tenaga Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

1.19 . 1.19.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 300.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 200.000.000,00 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

Pengungsi

1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 100.000.000,00 Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

67.971.500,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 33.564.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 34.407.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

205.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 205.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.09 . 1.20.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

259.986.235,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 82.426.235,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 177.560.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan

1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 175.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 175.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga

1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3.735.565.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 3.735.565.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

1.20 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

4.385.618.342,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 4.385.618.342,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Halaman 25DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 26: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 175.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 12 175.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 200.000.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3.978.675.400,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 307.434.400,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 20.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 1.667.472.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 1.833.769.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 150.000.000,00 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 578.471.100,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 280.471.100,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 298.000.000,00 Fasilitasi penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 801.222.800,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 11.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 110.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 86.317.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 11.300.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 215.625.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 233.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 114.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 12.980.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 794.611.200,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 794.611.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.21 . 1.21.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 05 . 04 50.000.000,00 Penilaian angka kredit

1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

176.626.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 166.626.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.21 . 1.21.01 . 06 . 02 5.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.01 . 1.21.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.516.334.233,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 524.600.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 538.914.083,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 452.820.150,00 Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau

2.01 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.390.500.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 01 250.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 02 100.000.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 03 100.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 09 570.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 11 100.000.000,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.01 . 1.21.01 . 16 . 13 319.500.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah

2.01 . 1.21.01 . 16 . 14 296.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 100.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman

2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 180.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa

2.01 . 1.21.01 . 16 . 19 100.000.000,00 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

2.01 . 1.21.01 . 16 . 22 75.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 34 200.000.000,00 Dewan Ketahanan Pangan

2.02 . 1.21.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 177.500.000,00

2.02 . 1.21.01 . 17 . 05 177.500.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

2.01 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 388.600.000,00

2.01 . 1.21.01 . 18 . 01 214.200.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 115.000.000,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 1.21.01 . 18 . 05 59.400.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 1.21.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 60.000.000,00

Halaman 26DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 27: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 60.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 697.060.000,00

2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 208.500.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 362.360.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 20 . 03 126.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

2.05 . 1.21.01 . 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 23.100.000,00

2.05 . 1.21.01 . 22 . 01 23.100.000,00 Kajian sistem penyuluhan perikanan

1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.826.828.700,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 1.036.695.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 1.712.769.600,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 681.115.500,00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 1.396.248.600,00 Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 1.000.000.000,00 Gerai Gelar Produk PNPM Mandiri Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 800.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 55.000.000,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Pronangkis

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 400.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD dan BSMSS

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 200.000.000,00 Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan

Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 145.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS

1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 581.345.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 350.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 231.345.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.26 . 1.26.01 . 21 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 878.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 211.100.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 254.900.000,00 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas

1.26 . 1.26.01 . 21 . 04 62.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 225.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 125.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.137.050.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 02 360.000.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 1.777.050.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 08 1.000.000.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 133.055.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 105.165.000,00 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 27.890.000,00 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi

merusak lingkungan

301.593.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 126.760.000,00 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 78.933.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan rakyat

2.03 . 2.03.01 . 16 . 08 95.900.000,00 Pengukuran Penrunan Muka Tanah (land Subsidence)

1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 2.000.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 28 . 01 2.000.000.000,00 Pembangunan reservoir pengendali banjir

1.03 . 2.03.01 . 31 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.000.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 31 . 01 1.000.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

Kabupaten Bandung dan Kecamatan CiparayLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

223.380.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 223.380.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan MalaysiaLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 300.000.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, DKI Jakarta

Ka

Lokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 345.910.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 345.910.000,00 Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk

Kabupaten BnadungLokasi :

Halaman 27DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 28: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BnadungLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 133.900.000,00

2.01 . 1.21.01 . 24 . 05 133.900.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Kabupaten, Kecamatan, DesaLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Camat RancaekekLokasi :

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.250.000,00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 8.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.22 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

Kantor DinasLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 3.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Kantor Dinas KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.406.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 179.406.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 49.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 47.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 47.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.02 . 1.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 87.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 87.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.900.013.050,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 8.900.013.050,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kantor Dinas Kesehatan kabupaten BandungLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 111.960.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 111.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Dinas Peternakan dan PerikananLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.300.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 26.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 560.560.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 560.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan serta UPTDLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.100.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 40.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.120.300,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 18.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 100.685.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 201.440.300,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 256.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 3.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 14.700.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 42.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 137.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 14.275.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 29.320.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

Halaman 28DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 29: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kantor DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 407.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 407.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

227.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 185.966.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 10.260.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 13.516.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 18.068.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kantor DISHUBLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.626.650.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 51.912.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 29.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 40.835.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 14.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 46.966.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 1.414.075.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 10.215.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 92.310.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 89.976.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 182.940.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 270.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 233.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 150.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.07 . 1.07.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 936.360.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 66.995.000,00 Pengadaan mebeleur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 234.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 634.405.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

90.298.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 76.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 7.220.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 7.078.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 206.671.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 105.618.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 101.053.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 121.280.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 121.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 299.721.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 81.575.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 91.752.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 126.394.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Kantor DisnakanLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.377.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 91.377.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 13.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 24.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.810.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 14.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kantor Disnakan dan 4 UPTDLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 12.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 182.796.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 182.796.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.920.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 18.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 3.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Halaman 29DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 30: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kantor KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 11.920.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 68.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Kantor Kecamatan BaleendahLokasi :

1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kantor Kecamatan CilengkrangLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.292.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 19.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 4.292.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 359.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 250.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 109.680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kantor Kecamatan CiparayLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 4.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 175.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 175.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KANTOR KECAMATAN KUTAWARINGINLokasi :

1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.900.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 15.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 6.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kecamatan PacetLokasi :

1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kantor Kelurahan PasawahanLokasi :

1.20 . 1.20.39 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.39 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.39 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KANTOR KESBANG DAN POLITIKLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.383.051,88

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.170.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 77.578.250,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 41.352.301,88 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 19.982.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 30DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 31: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KANTOR KESBANG DAN POLITIKLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 39.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 14.300.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 141.505.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 72.985.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 65.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

KAWASAN TERTIB LALU LINTASLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 551.942.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 551.942.000,00 manajenen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

Kbaupaten BandungLokasi :

1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 797.060.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 797.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KBB, Cimahi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, PuLokasi :

1.19 . 1.19.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.245.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 142.245.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec Baleendah, Dayeuhkolot, Kutawaringin, SoreangLokasi :

1.05 . 1.04.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 547.375.000,00

1.05 . 1.04.01 . 15 . 05 547.375.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

kec banjaranLokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.510.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 8.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 12.910.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kec CikancungLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 300.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 14 300.000.000,00 Pembangunan Gudang Tembakau

Kec Cikancung, Psr Baru Majalaya & Psr BaleendahLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 450.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kec rancaekekLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 200.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 07 200.000.000,00 Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung

Kec SolokanjerukLokasi :

1.05 . 1.04.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 650.000.000,00

1.05 . 1.04.01 . 16 . 05 650.000.000,00 Survey dan pemetaan

KEC,CIMENYANLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec. Cangkuang, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah,Lokasi :

2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 822.983.334,00

2.01 . 2.05.01 . 24 . 07 822.983.334,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan

Kec. Cicalengka dan CiparayLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 297.703.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 297.703.000,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayuLokasi :

Halaman 31DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 32: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayuLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

392.560.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 392.560.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Kec. KutawaringinLokasi :

1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 500.000.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 500.000.000,00 Penataan RTH

Kec. Majalaya, Rancabali, Margaasih, bojongsoangLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 56.550.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 04 56.550.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Kec. Margaasih dan Kec MargahayuLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 75.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 10 75.000.000,00 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung

Kec. PangalenganLokasi :

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 9.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. Rancabali Margaasih majalaya bojongsoang baleLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 255.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 255.000.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

Kec. RancaekekLokasi :

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.162.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 13.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 5.912.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 49.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.22 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.22 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kec. Rancaekek, Majalaya, Pasirjambu cimaungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 92.760.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 92.760.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

Kec. Rancaekek, Soreang dan majalayaLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 566.575.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 05 566.575.000,00 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang

Kec.BanjaranLokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

KEC.CIMENYANLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.400.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 2.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,00

Halaman 32DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 33: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kec.CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 6.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

kecamata RancabaliLokasi :

1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 7.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 1.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.10 . 01 . 22 5.600.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 06 8.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 258.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.800.000,00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 04 6.800.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.10 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 02 6.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 05 . 03 6.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.120.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 1.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 1.520.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.10 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.10 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.10 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.10 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.10 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.10 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.10 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.10 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.10 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.10 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.10 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.10 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.10 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.10 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.10 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.10 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.10 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.19 . 1.20.10 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.10 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.10 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 29.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Halaman 33DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 34: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 04 8.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.24 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.24 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

257.750.000,00

1.20 . 1.20.24 . 20 . 03 257.750.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.24 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.24 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.24 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.24 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 8.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.28 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.20.28 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.28 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 . 12 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 . 13 16.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.22 . 1.20.33 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

275.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 275.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 1.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.35 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.35 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 04 8.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.19 . 1.20.35 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kecamatan Katapang, Ciparay, PangalenganLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 92.065.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 92.065.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Kecamatan PangalenganLokasi :

Halaman 34DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 35: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PangalenganLokasi :

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.715.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 10.715.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.22 . 1.20.18 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.20 . 1.20.18 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kecamatan ArjasariLokasi :

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.17 . 01 . 20 62.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.17 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 337.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.17 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.17 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.17 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.17 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.17 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.17 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00

1.03 . 1.20.17 . 16 . 03 50.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.17 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.17 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.17 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.17 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.17 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.17 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.17 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.17 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.17 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

12.000.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 12.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.17 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.17 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

335.112.000,00

1.20 . 1.20.17 . 20 . 03 335.112.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.17 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

Halaman 35DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 36: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan ArjasariLokasi :

1.18 . 1.20.17 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.17 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.17 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.17 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.17 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan BaleendahLokasi :

1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 12.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 25.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.25 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.25 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 6.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.25 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 18.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.10 . 1.20.25 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.03 . 1.20.25 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.19 . 1.20.25 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.25 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.25 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.25 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.20 . 1.20.25 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

46.912.000,00

1.20 . 1.20.25 . 20 . 03 46.912.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.25 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.25 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Halaman 36DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 37: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan BaleendahLokasi :

1.08 . 1.20.25 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan BanjaranLokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.950.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 25.450.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 21.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.20 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.20 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 294.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 134.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.20 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

114.002.000,00

1.20 . 1.20.20 . 20 . 03 114.002.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kecamatan BojongsoangLokasi :

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 8.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 14.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 1.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 10.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 5.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 15.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 1.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 9.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 40.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 22 5.400.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.11 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 130.780.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 13.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 4.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.11 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 12.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.11 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.11 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.11 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.11 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 20.420.000,00

1.03 . 1.20.11 . 16 . 03 20.420.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.11 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00

1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.11 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.11 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Halaman 37DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 38: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan BojongsoangLokasi :

1.20 . 1.20.11 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.11 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.11 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 21.260.000,00

1.03 . 1.20.11 . 18 . 01 21.260.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.11 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.11 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.11 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

250.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 20 . 03 250.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.11 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.11 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.11 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 30.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 22 . 03 30.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.11 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 20.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 20.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CangkuangLokasi :

1.20 . 1.20.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.900.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 26.875.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 2.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 45.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 16.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.37 . 01 . 20 21.125.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.37 . 01 . 22 4.875.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.37 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 345.700.000,00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 22.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 12.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 110.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.37 . 02 . 42 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.37 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.400.000,00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 5.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.37 . 03 . 04 2.800.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.37 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.37 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.800.000,00

1.08 . 1.20.37 . 15 . 02 6.800.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.37 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.500.000,00

1.10 . 1.20.37 . 15 . 08 8.500.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.37 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11.000.000,00

1.22 . 1.20.37 . 15 . 01 11.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Halaman 38DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 39: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CangkuangLokasi :

1.03 . 1.20.37 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 48.000.000,00

1.03 . 1.20.37 . 16 . 03 48.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.37 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.37 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.37 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 28.000.000,00

1.19 . 1.20.37 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.37 . 16 . 04 18.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.37 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.37 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 21.150.000,00

1.19 . 1.20.37 . 17 . 01 10.750.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.37 . 17 . 03 10.400.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.37 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 60.000.000,00

1.03 . 1.20.37 . 18 . 03 60.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.37 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.37 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.37 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 14.600.000,00

1.22 . 1.20.37 . 18 . 03 14.600.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.37 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

109.988.000,00

1.20 . 1.20.37 . 20 . 03 109.988.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.37 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.750.000,00

1.18 . 1.20.37 . 20 . 04 8.750.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.37 . 20 . 14 7.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.37 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00

1.06 . 1.20.37 . 21 . 01 10.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.37 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 7.500.000,00

1.19 . 1.20.37 . 22 . 03 7.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.37 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.000.000,00

1.08 . 1.20.37 . 24 . 06 5.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CicalengkaLokasi :

1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 5.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 27.924.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 3.576.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 24.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 22 9.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.21 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 185.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 06 14.500.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 8.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.21 . 03 . 04 8.400.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

9.000.000,00

Halaman 39DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 40: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CicalengkaLokasi :

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.21 . 06 . 02 3.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.21 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.000.000,00

1.08 . 1.20.21 . 15 . 02 12.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.21 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.21 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 16.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 16.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.21 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.21 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.21 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.21 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.21 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.21 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.21 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.21 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.112.000,00

1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 15.112.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.21 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 16.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 18 . 03 16.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.21 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.21 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 17.500.000,00

1.18 . 1.20.21 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 7.500.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 10.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.13 . 1.20.21 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 60.000.000,00

1.13 . 1.20.21 . 21 . 03 60.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.19 . 1.20.21 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.21 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 45.000.000,00

1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 45.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan MargahayuLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 75.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 02 75.000.000,00 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Kecamatan CikancungLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.312.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 21.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 14.812.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 42.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 40DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 41: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CikancungLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 31.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.23 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 16.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.23 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.23 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.23 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.23 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.23 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.23 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.23 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.23 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.23 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.23 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.23 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.23 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.23 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.23 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.23 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.23 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.23 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.23 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.23 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.23 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CilengkrangLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 5.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.09 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 63.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 12.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 14 51.000.000,00 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

Halaman 41DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 42: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CilengkrangLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 04 4.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 6.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.09 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 4.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 5.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.09 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.09 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.09 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.09 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 30.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 01 30.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.09 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.09 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.20 . 1.20.09 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.09 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.09 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 60.000.000,00

1.03 . 1.20.09 . 18 . 03 60.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.09 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.09 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.09 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan CileunyiLokasi :

1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 5.160.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 14.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 35.748.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 1.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 4.992.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 17.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 41.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.08 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.600.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 14.600.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.08 . 02 . 21 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Halaman 42DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 43: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CileunyiLokasi :

1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.08 . 03 . 04 8.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.08 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.08 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.08 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.08 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.08 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.08 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.08 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.08 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.08 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.08 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.08 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.08 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.08 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.08 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.08 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.08 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 55.280.000,00

1.03 . 1.20.08 . 18 . 03 55.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.08 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.08 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.08 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.08 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.08 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.08 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.08 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.08 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.08 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.08 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

kecamatan cimaungLokasi :

1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 3.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 16.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 21.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.19 . 01 . 22 2.700.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.19 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.540.000,00

Halaman 43DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 44: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

kecamatan cimaungLokasi :

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 4.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.19 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 900.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.350.000,00

1.08 . 1.20.19 . 15 . 02 9.350.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.19 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.400.000,00

1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 6.400.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.19 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 14.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 14.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.19 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.19 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.19 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14.125.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 . 02 5.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.19 . 16 . 04 9.125.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.19 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.19 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 11.100.000,00

1.19 . 1.20.19 . 17 . 01 6.100.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 5.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.19 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.19 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.19 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 11.405.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 03 11.405.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.19 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.19 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19.680.000,00

1.18 . 1.20.19 . 20 . 04 9.850.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 9.830.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.18 . 1.20.19 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 200.000.000,00

1.18 . 1.20.19 . 21 . 02 200.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.19 . 1.20.19 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 22 . 03 12.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.19 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 105.000.000,00

1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 105.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.152.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 1.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 10.272.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 16.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 39.280.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Halaman 44DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 45: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 133.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 14.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 5.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls

1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 1.600.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 1.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.10 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kecamatan CiparayLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 10 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur

Kecamatan CiweideyLokasi :

1.20 . 1.20.34 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan CiwideyLokasi :

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 5.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.34 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 257.500.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.34 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.34 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.34 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.34 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.34 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.34 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.000.000,00

1.10 . 1.20.34 . 15 . 08 8.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.34 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.34 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.34 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 25.062.500,00

1.03 . 1.20.34 . 16 . 03 25.062.500,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.34 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8.000.000,00

1.18 . 1.20.34 . 16 . 01 8.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.34 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 8.390.000,00

1.19 . 1.20.34 . 16 . 02 8.390.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.20 . 1.20.34 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.34 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.34 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Halaman 45DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 46: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CiwideyLokasi :

1.03 . 1.20.34 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 50.000.000,00

1.03 . 1.20.34 . 18 . 01 50.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.34 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.34 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.34 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 15.000.000,00

1.22 . 1.20.34 . 18 . 03 15.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.34 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.34 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.028.000,00

1.18 . 1.20.34 . 20 . 04 7.442.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.34 . 20 . 14 7.586.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.34 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.311.500,00

1.06 . 1.20.34 . 21 . 01 9.311.500,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.34 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.34 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan dan DesaLokasi :

1.10 . 1.20.28 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.28 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.08 . 1.20.28 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.28 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.22 . 1.20.28 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.28 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.28 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.28 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.11 . 1.20.28 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.28 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.28 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00

1.22 . 1.20.28 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.28 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.28 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.28 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.28 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan dan KabupatenLokasi :

1.19 . 1.20.28 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

KECAMATAN DAYEUHKOLOTLokasi :

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 8.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 3.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.14 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

Halaman 46DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 47: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KECAMATAN DAYEUHKOLOTLokasi :

1.20 . 1.20.14 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 127.300.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 110.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.14 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 7.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.14 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.000.000,00

1.08 . 1.20.14 . 15 . 02 15.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.14 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.14 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.14 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.14 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.14 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.14 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 33.000.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 18.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 15.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.14 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 40.000.000,00

1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 40.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.14 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.14 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.14 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.14 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 11.000.000,00

1.18 . 1.20.14 . 20 . 04 11.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 13.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 13.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.14 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 17.000.000,00

1.19 . 1.20.14 . 22 . 03 17.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

KECAMATAN DAYEUHOLOTLokasi :

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.560.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 4.560.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan IbunLokasi :

1.20 . 1.20.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 6.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 19.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 6.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Halaman 47DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 48: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan IbunLokasi :

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 20.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.30 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 21 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.30 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.30 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.22 . 1.20.30 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.30 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.30 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.30 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.30 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.30 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 34.000.000,00

1.19 . 1.20.30 . 17 . 01 20.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.30 . 17 . 03 14.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.30 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34.912.000,00

1.03 . 1.20.30 . 18 . 03 34.912.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.30 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

20.000.000,00

1.11 . 1.20.30 . 18 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.30 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.30 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.30 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.30 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.30 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.30 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.30 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.30 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.30 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 388.134.500,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 388.134.500,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kecamatan KatapangLokasi :

1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.306.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 2.530.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 17.877.050,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 1.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 6.411.350,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 4.510.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 1.507.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 42.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 1.450.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 1.620.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 13.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 42.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Halaman 48DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 49: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan KatapangLokasi :

1.20 . 1.20.15 . 01 . 22 2.750.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.15 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 376.338.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 10.750.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 115.588.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.750.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 04 2.300.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 3.450.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.15 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.425.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 02 3.425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

6.831.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 3.836.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 1.158.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 1.837.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.15 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 68.800.000,00

1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 62.800.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 11 6.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.15 . 1.20.15 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 25.000.000,00

1.15 . 1.20.15 . 15 . 08 25.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.18 . 1.20.15 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.955.000,00

1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 13.955.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.15 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.830.000,00

1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 9.830.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.22 . 1.20.15 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4.250.000,00

1.22 . 1.20.15 . 16 . 02 4.250.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.20 . 1.20.15 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.350.000,00

1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 7.350.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.15 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 31.300.000,00

1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 31.300.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.03 . 1.20.15 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 75.000.000,00

1.03 . 1.20.15 . 18 . 03 75.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.15 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.15 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3.250.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 02 3.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.06 . 1.20.15 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 7.000.000,00

2.06 . 1.20.15 . 19 . 03 7.000.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

1.20 . 1.20.15 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

268.075.000,00

1.20 . 1.20.15 . 20 . 03 268.075.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 7.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 7.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan KertasariLokasi :

1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.412.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 8.812.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 28.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 33.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.27 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 220.500.000,00

Halaman 49DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 50: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan KertasariLokasi :

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 3.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 16 100.000.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.27 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 5.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.27 . 03 . 04 5.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.27 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.27 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.27 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.27 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.03 . 1.20.27 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.27 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.27 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.27 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.27 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.27 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.27 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.27 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.27 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.27 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.27 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.27 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.27 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.27 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.27 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.27 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.27 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.27 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.27 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan KutawaringinLokasi :

1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.600.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.38 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 22.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.38 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 553.320.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 02 200.000.000,00 Pembangunan rumah dinas

1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 73.320.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.38 . 02 . 10 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur

Halaman 50DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 51: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan KutawaringinLokasi :

1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 114.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.38 . 02 . 42 150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.38 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.38 . 03 . 02 4.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.38 . 03 . 04 3.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 4.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.38 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.500.000,00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.38 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.38 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.18 . 1.20.38 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00

1.18 . 1.20.38 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.38 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.38 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.38 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.38 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.38 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.38 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.38 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.38 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.38 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.38 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.38 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.38 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.38 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.38 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.38 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.38 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.38 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.38 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.38 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi

merusak lingkungan

197.860.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 197.860.000,00 Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan

Kecamatan MajalayaLokasi :

1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 41.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.29 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 289.792.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 165.792.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Halaman 51DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 52: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan MajalayaLokasi :

1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 03 . 03 6.500.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.20 . 1.20.29 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.29 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.29 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.29 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.29 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.29 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.29 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.29 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.29 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.29 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.29 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.03 . 1.20.29 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.20 . 1.20.29 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.29 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.29 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.29 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.29 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.29 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.29 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.29 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.29 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.29 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.29 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.29 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.29 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.29 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.29 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.29 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan MargaasihLokasi :

1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.540.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 20.040.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 27.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Halaman 52DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 53: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan MargaasihLokasi :

1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.13 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 128.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 06 4.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.960.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 4.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.13 . 03 . 04 4.760.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.13 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 17.250.000,00

1.08 . 1.20.13 . 15 . 02 17.250.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.13 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.13 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.13 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 31.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 16 . 03 31.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.13 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.13 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 21.400.000,00

1.19 . 1.20.13 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.13 . 16 . 04 11.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.13 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.13 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.13 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 32.262.000,00

1.03 . 1.20.13 . 18 . 03 32.262.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.13 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.13 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.13 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.13 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.13 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.13 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.13 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.13 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 15.000.000,00

1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 15.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan Margaasih

Kecamatan Margaasih

Kecamata

Lokasi :

1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 4.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan MargahayuLokasi :

Halaman 53DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 54: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan MargahayuLokasi :

1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 4.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 2.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20 26.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.12 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.900.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 900.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.12 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 110.000.000,00

1.08 . 1.20.12 . 15 . 02 110.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.12 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.12 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 5.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.12 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.12 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.12 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.12 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 19.899.500,00

1.19 . 1.20.12 . 16 . 02 5.750.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.12 . 16 . 04 14.149.500,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.12 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.12 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.800.000,00

1.19 . 1.20.12 . 17 . 01 3.800.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.11 . 1.20.12 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.12 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.975.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 03 4.975.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.12 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

29.237.500,00

1.20 . 1.20.12 . 20 . 03 29.237.500,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.12 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10.000.000,00

1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.12 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan NagregLokasi :

Halaman 54DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 55: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan NagregLokasi :

1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.544.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 12.134.950,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 5.004.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 6.353.250,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 46.603.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 8.848.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 25.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.24 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 166.900.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 159.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KECAMATAN PACETLokasi :

1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.912.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 13.212.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 29.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 19.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 39.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.26 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.26 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.26 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.26 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.26 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.26 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.26 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.26 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.26 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.26 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.26 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.26 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.26 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.26 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.26 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.26 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.26 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.26 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.26 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.26 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 02 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Halaman 55DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 56: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PacetLokasi :

1.20 . 1.20.26 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.26 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.26 . 20 . 14 20.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.26 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.26 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.26 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan PacetrLokasi :

1.19 . 1.20.26 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kecamatan PairambuLokasi :

1.10 . 1.20.33 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.475.000,00

1.10 . 1.20.33 . 15 . 08 4.475.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kecamatan PairjambuLokasi :

1.20 . 1.20.33 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kecamatan PameungpeukLokasi :

1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.492.500,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 9.135.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 14.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 15.032.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 36.125.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 7.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 8.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 6.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.16 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 421.837.500,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 38.467.500,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 267.370.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.340.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 25.340.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.16 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 500.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.16 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 25.000.000,00

1.08 . 1.20.16 . 15 . 02 25.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.16 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.800.000,00

1.10 . 1.20.16 . 15 . 08 10.800.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.16 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19.440.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 19.440.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Halaman 56DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 57: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PameungpeukLokasi :

1.03 . 1.20.16 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00

1.03 . 1.20.16 . 16 . 03 50.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.16 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.16 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 36.000.000,00

1.19 . 1.20.16 . 16 . 02 14.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.16 . 16 . 04 22.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.16 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.16 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 32.000.000,00

1.19 . 1.20.16 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 20.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.16 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.16 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.16 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.16 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 24.760.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 03 24.760.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.16 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

45.950.000,00

1.20 . 1.20.16 . 20 . 03 45.950.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.16 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.16 . 20 . 04 20.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.19 . 1.20.16 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 23.840.000,00

1.19 . 1.20.16 . 22 . 03 23.840.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan PangalenganLokasi :

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.197.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 7.522.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 49.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 44.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 81.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.18 . 01 . 22 3.975.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.18 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 28.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.18 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.18 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.18 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10.000.000,00

1.08 . 1.20.18 . 15 . 02 10.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.03 . 1.20.18 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 70.000.000,00

1.03 . 1.20.18 . 16 . 03 70.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.18 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.18 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Halaman 57DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 58: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PangalenganLokasi :

1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.18 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 15.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 15.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.06 . 1.20.18 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.22 . 1.20.18 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.18 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.18 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 20.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.18 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan PasehLokasi :

1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.007.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 20.000.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 5.006.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.31 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.31 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.31 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.31 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.20.31 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.31 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.03 . 1.20.31 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.31 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.31 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.31 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.31 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 18.905.000,00

1.19 . 1.20.31 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.31 . 16 . 04 8.905.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.31 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.31 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.31 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.31 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.11 . 1.20.31 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.31 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

Halaman 58DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 59: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PasehLokasi :

1.22 . 1.20.31 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.31 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.31 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.31 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.31 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.31 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.31 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan PasijambuLokasi :

1.20 . 1.20.33 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 17 . 19 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kecamatan PasirjabuLokasi :

1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

Kecamatan PasirjambuLokasi :

1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.08 . 1.20.33 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08 . 1.20.33 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.08 . 1.20.33 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08 . 1.20.33 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.08 . 1.20.33 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.08 . 1.20.33 . 01 . 18 10.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08 . 1.20.33 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.20.33 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.08 . 1.20.33 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.33 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.33 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.300.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 2.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 1.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.33 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 28.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 15 . 02 28.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.22 . 1.20.33 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.33 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.000.000,00

1.18 . 1.20.33 . 16 . 01 13.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.33 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 24.650.000,00

1.19 . 1.20.33 . 16 . 02 4.650.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.33 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.33 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 21.950.000,00

1.19 . 1.20.33 . 17 . 01 9.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.33 . 17 . 03 12.950.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.33 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 99.085.000,00

1.03 . 1.20.33 . 18 . 03 99.085.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.33 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.33 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.33 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.33 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 12.000.000,00

Halaman 59DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 60: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PasirjambuLokasi :

1.18 . 1.20.33 . 20 . 04 12.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.06 . 1.20.33 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.33 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 13.000.000,00

1.19 . 1.20.33 . 22 . 03 13.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan RancabaliLokasi :

1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.560.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 1.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 12.960.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 8.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 20 34.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.35 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.35 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.35 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.35 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.35 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.35 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.35 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.35 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.35 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.35 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.35 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.35 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.35 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.35 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.35 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.03 . 1.20.35 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.35 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.35 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.35 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.35 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.35 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.35 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.35 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.35 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.35 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.35 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.35 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Halaman 60DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 61: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan RancabaliLokasi :

1.08 . 1.20.35 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.35 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan RancaekekLokasi :

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.900.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.22 . 01 . 22 2.900.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 14 40.000.000,00 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.08 . 1.20.22 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.22 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.22 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.22 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.19 . 1.20.22 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 53.800.000,00

1.19 . 1.20.22 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.22 . 16 . 04 43.800.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.22 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.22 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000,00

1.19 . 1.20.22 . 17 . 01 10.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 10.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.11 . 1.20.22 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

19.000.000,00

1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 19.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.22 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.22 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.22 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 16.200.000,00

1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 16.200.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan SolokanjerukLokasi :

1.20 . 1.20.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 10.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 35.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.32 . 01 . 20 40.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.32 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 374.760.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 7.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.100.000,00

Halaman 61DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 62: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

kecamatan solokanjerukLokasi :

1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 22.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.32 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.32 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.32 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.32 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.32 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.32 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.32 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.32 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.32 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.32 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.20 . 1.20.32 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.32 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.32 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.32 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.32 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.32 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.20 . 1.20.32 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.32 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.32 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.32 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.32 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.32 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 33.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 22 . 03 33.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.32 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.32 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

kecamatan soreangLokasi :

1.20 . 1.20.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 9.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 21.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.36 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.070.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 110.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.36 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 9.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.36 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Halaman 62DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 63: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan, Desa, KabupatenLokasi :

1.19 . 1.20.28 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

KecamatanCilengkrangLokasi :

1.19 . 1.20.09 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 25.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 16 . 04 25.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kecamatn PameungpeukLokasi :

1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

kecamatn solokanjerukLokasi :

1.22 . 1.20.32 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.32 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Kecamtan CiwideyLokasi :

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 41.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.20.34 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14.400.000,00

1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 14.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.34 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.34 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

kecmatan solokanjerukLokasi :

1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.19 . 1.20.32 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Keecamatan PasehLokasi :

1.03 . 1.20.31 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.31 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kel AndirLokasi :

1.20 . 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kel JelekongLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.45 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

822.260.000,00

1.20 . 1.20.45 . 20 . 03 822.260.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kel. Manggahang Kec. BaleendahLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.970.973.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 6.500.000.000,00 Pembangunan balai latihan kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 1.470.973.000,00 Pembangunan Balai Latihan Kerja

keluar Kabupaten bandungLokasi :

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 8.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kelurahanLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kelurahan AndirLokasi :

Halaman 63DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 64: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kelurahan AndirLokasi :

1.20 . 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.000.000,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.41 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.41 . 01 . 12 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.41 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.41 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00

1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.41 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

634.300.000,00

1.20 . 1.20.41 . 20 . 03 634.300.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan BaleendahLokasi :

1.20 . 1.20.42 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.600.000,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 08 18.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.42 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.42 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.42 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.42 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000,00

1.20 . 1.20.42 . 02 . 42 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.42 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

825.800.000,00

1.20 . 1.20.42 . 20 . 03 825.800.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan CibeunyingLokasi :

1.20 . 1.20.44 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.44 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.44 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.44 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.44 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.44 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 297.295.000,00

1.20 . 1.20.44 . 02 . 24 47.295.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.44 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.44 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

879.685.000,00

1.20 . 1.20.44 . 20 . 03 879.685.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan JelekongLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.45 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.45 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kelurahan JelkongLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelurahan ManggahangLokasi :

1.20 . 1.20.43 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.43 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.43 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.43 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.43 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.43 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 221.000.000,00

1.20 . 1.20.43 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.43 . 02 . 42 176.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.43 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

553.852.000,00

1.20 . 1.20.43 . 20 . 03 553.852.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Halaman 64DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 65: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kelurahan PasawahanLokasi :

1.20 . 1.20.39 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

515.540.000,00

1.20 . 1.20.39 . 20 . 03 515.540.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan Rancaekek KencanaLokasi :

1.20 . 1.20.48 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.500.000,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.48 . 01 . 08 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 11 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.48 . 01 . 13 59.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 17 21.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.48 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.48 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.48 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 543.280.000,00

1.20 . 1.20.48 . 02 . 03 500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.48 . 02 . 24 43.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.48 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20 . 1.20.48 . 03 . 02 4.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.48 . 03 . 05 5.200.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.48 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.48 . 06 . 01 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.48 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

1.064.580.000,00

1.20 . 1.20.48 . 20 . 03 1.064.580.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan SulaimanLokasi :

1.20 . 1.20.47 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

585.260.000,00

1.20 . 1.20.47 . 20 . 03 585.260.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan WargamekarLokasi :

1.20 . 1.20.46 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.000.000,00

1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 8.680.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.46 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.46 . 01 . 10 8.320.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.46 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.46 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 95.000.000,00

1.20 . 1.20.46 . 02 . 16 50.000.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan

1.20 . 1.20.46 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.46 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

513.080.000,00

1.20 . 1.20.46 . 20 . 03 513.080.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kematan CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 5.600.000,00 Pengadaan mebeleur

KESBANGPOLLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.605.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 638.605.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Komplek Pemda Kab BandungLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 200.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 15 200.000.000,00 Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

LOKASI RAKOR PROVINSI, RAKORNAS DAN LOKASI WTNLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 150.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

LUAR KAB.BANDUNGLokasi :

Halaman 65DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 66: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

LUAR KAB.BANDUNGLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 147.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar NegeriLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 140.345.500,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 140.345.500,00 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Luar wilayah Kab BandungLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, CileuLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 329.792.500,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 329.792.500,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pasar Tradisional yang dikelola Kabupaten BandungLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8.425.851.525,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 8.425.851.525,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.25 . 1.26.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.093.543.500,00

1.25 . 1.26.01 . 15 . 02 932.656.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.26.01 . 15 . 03 922.337.500,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.25 . 1.26.01 . 15 . 06 238.550.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.25 . 1.26.01 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 78.794.000,00

1.25 . 1.26.01 . 17 . 01 78.794.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Puskesmas dan DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 209.555.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 209.555.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

RSUD CICALENGKALokasi :

1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.830.800,65

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 3.680.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 37.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.04 . 01 . 03 7.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 06 27.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 216.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 09 15.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 78.763.200,65 Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 11 34.654.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.04 . 01 . 12 19.033.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 82.985.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 3.940.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.04 . 01 . 18 82.725.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 53.150.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.02 . 1.02.04 . 01 . 23 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.02 . 1.02.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 901.686.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 660.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.04 . 02 . 22 27.846.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 213.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 196.638.400,00

1.02 . 1.02.04 . 05 . 01 183.638.400,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02 . 1.02.04 . 05 . 02 13.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

41.453.000,00

1.02 . 1.02.04 . 06 . 01 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.04 . 06 . 02 8.320.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02 . 1.02.04 . 06 . 03 10.508.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.02 . 1.02.04 . 06 . 04 7.625.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Halaman 66DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 67: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

RSUD CICALENGKALokasi :

1.02 . 1.02.04 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.502.483.813,00

1.02 . 1.02.04 . 16 . 12 5.502.483.813,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.04 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.086.800,00

1.02 . 1.02.04 . 19 . 01 26.086.800,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.04 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 37.020.000,00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 37.020.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

8.197.300.857,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 05 0,00 Pengembangan ruang gawat darurat

1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 1.000.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 5.017.780.083,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 42.638.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 1.165.482.594,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 109.434.180,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 25 60.000.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 801.966.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)

1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

470.531.262,00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 113.908.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 27 . 16 231.642.240,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 27 . 17 97.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 27 . 20 27.180.222,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 113.999.000,00

1.02 . 1.02.04 . 28 . 01 12.851.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.04 . 28 . 05 14.350.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.04 . 28 . 06 14.325.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1.02 . 1.02.04 . 28 . 07 57.000.000,00 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

1.02 . 1.02.04 . 28 . 08 15.473.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

RSUD Kelas B MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

16.594.350.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 285.350.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (BAN-GUB Luncuran)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 16.309.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

28.855.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 28.855.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit ( DAK Luncuran )

RSUD SoreangLokasi :

1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 199.832.000,32

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 199.832.000,32 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.933.730.257,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 13 17.933.730.257,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.853.851.436,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 4.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 252.335.136,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 601.516.300,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 5.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Satpol ppLokasi :

1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.631.880,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 10.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 25.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 32.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 53.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 67DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 68: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Satpol ppLokasi :

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 100.780.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 224.101.880,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.19.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 310.262.192,77

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 290.262.192,77 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 190.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 190.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.354.031.014,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 5.721.631.014,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 107.400.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 80.000.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 445.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 744.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 694.200.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.19 . 1.19.02 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 50.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

1.19 . 1.19.02 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 50.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Satuan Polisi Pamong prajaLokasi :

1.19 . 1.19.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sekertaiat DPRDLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Sekertariat DPRDLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.732.628.949,30

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 88.925.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 235.399.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 49.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 28.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 115.554.750,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 68.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 155.930.849,30 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 160.248.850,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 129.520.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 15.484.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 305.847.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.379.219.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.360.562.575,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 375.010.575,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 985.552.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 221.670.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 200.670.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 21.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 965.635.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 189.150.000,00 Bimbingan dan Konseling

1.20 . 1.20.04 . 05 . 05 776.485.000,00 Penyediaan jasa jaminan Asuransi Kesehatan Dewan

1.20 . 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

271.745.947,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 86.667.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 47.108.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 101.848.497,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 36.122.150,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.390.370.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 3.390.370.000,00 Reses

Halaman 68DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 69: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Sekertariat DPRD DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 83.080.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 83.080.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sekertariat DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.334.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 136.310.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 547.024.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 242.880.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 242.880.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi

Sekretariat BPMPDLokasi :

1.22 . 1.22.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.807.250,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 19.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 29.596.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 10.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 35.710.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 27.766.550,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 2.812.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 198.679.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 7.872.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 27.920.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 141.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 20.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 22 42.400.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.22 . 1.22.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 881.614.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 293.010.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 26.008.000,00 Pengadaan mebeleur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 48.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 283.230.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 02 . 42 230.416.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.050.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 9.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.22 . 1.22.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

71.195.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 43.141.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 20.466.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 7.588.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Sekretariat DaerahLokasi :

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.453.180.300,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 961.180.300,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 492.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

793.682.500,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 715.922.500,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 77.760.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 953.619.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 953.619.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 779.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 779.750.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Wilayah Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

205.629.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 205.629.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Setda

Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 222.500.000,00

Halaman 69DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 70: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Setda

Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 222.500.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur

Skertariat DPRDLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.739.700,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 22.739.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD terkait, 31 Kecamatan Se Kabupaten BandungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 203.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 203.500.000,00 Sosialisasi UUD No. 11 Tahun 2009 *)

SMPN 1 CicalengkaLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 46 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

SMPN 1 NagregLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 100.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)

TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNGLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 22.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 22.400.000,00 Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

TERMINAL PANGALENGAN DAN TERMINAL CICALENGKALokasi :

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 235.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 235.300.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

TERSEBAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANDUNGLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.019.320.336,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 1.019.320.336,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersebar di 31 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 491.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 491.600.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Tersebar di 31 Kecamatan dan DISTANBUNHUTLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 423.545.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 423.545.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Tersebar di 4 Kecamatan Kab.BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 102.600.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 102.600.000,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi

Tersebar di 4 UPTDLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.265.414.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 15 1.265.414.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

tersebar di 6 lokasi kab bandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 300.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 300.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Tersebar di Kabupaten BandungLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.274.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 1.918.050.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 356.250.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan

Tersebar di wilayah kab bandungLokasi :

1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.933.925.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 1.933.925.000,00 Pemeliharaan RTH

Halaman 70DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 71: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Tersebar dibeberapa kecamatanLokasi :

2.02 . 2.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 349.057.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 349.057.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu

Tersedianya DanaLokasi :

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 16.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

UPTD Pemadam KebakaranLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.050.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 25.050.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II dan IIILokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 95.305.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 15.700.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 79.605.000,00 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

UPTD Pembenihan IkanLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 331.625.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 331.625.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul

UPTD Pembibitan TernakLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 785.531.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 785.531.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

UPTD Sub DAS CiwideyLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.343.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 14 1.343.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

UPTD Sub DAS Ciwidey dan UPTD CisangkuyLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

740.940.000,00

1.03 . 2.03.01 . 26 . 09 740.940.000,00 Master plan sumber daya air

Wil. Kabupaten BandungLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 422.310.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 422.310.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Wil. Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : LampungLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 175.450.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 175.450.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung, Kec. Katapang, WiLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 320.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 07 320.000.000,00 Pengembangan industri kreatif berbasis fashion

Wil. Kec. Soreang,Kutawaringin, Majalaya, RancabalLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 144.470.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 144.470.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

wilayah kab bandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 5.290.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 5.290.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.06 . 1.04.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 21 . 01 20.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Wilayah Kab. BandungLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.049.155.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 2.049.155.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan

Halaman 71DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 72: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Wilayah Kab.BandungLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.365.885.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 1.365.885.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

Wilayah Kabupaten BandunfLokasi :

1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 347.672.452,40

1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 347.672.452,40 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

Wilayah Kabupaten BandungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 312.204.433,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 312.204.433,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

2.06 . 1.15.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 186.495.250,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 01 10.170.000,00 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 33.240.250,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 133.010.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 10.075.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 507.500.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 507.500.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri

1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.561.106.680,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.009.631.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.162.228.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 50.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 290.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 180.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 162.532.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 3.626.015.680,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.980.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 100.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.051.107.914,87

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 5.725.393.522,87 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 246.864.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 594.854.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 477.901.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 164.865.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 58.412.000,00 Pengadaan alat-alat komunikasi

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 574.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 144.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.208.943.392,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 2.613.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 209.565.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 31.420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 201.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 201.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 50.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

89.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 89.900.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.550.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 13 912.175.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 1.085.250.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 18 552.575.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 20 42.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 75.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Desa

Halaman 72DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Page 73: DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Wilayah Kabupaten BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 4.365.438.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 4.365.438.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.01 . 2.05.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.057.298.550,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 393.748.050,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 . 2.05.01 . 21 . 03 254.565.000,00 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

2.01 . 2.05.01 . 21 . 06 232.531.000,00 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium

2.01 . 2.05.01 . 21 . 07 176.454.500,00 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan

2.01 . 2.05.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 353.290.000,00

2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 121.105.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 232.185.000,00 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan

2.05 . 2.05.01 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 159.590.000,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 159.590.000,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan Kawasan Perikanan

Wilayah Kabupaten Bandung

Wilayah Kabupaten Bandu

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.868.652.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 394.874.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 508.240.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 965.538.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 233.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 233.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Wilayah Kabupatenm BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 77.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Wilayah Kecamatan KatapangLokasi :

1.15 . 1.20.15 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

7.732.000,00

1.15 . 1.20.15 . 16 . 06 7.732.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I, IILokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 535.768.370,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 535.768.370,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Wilayah Provinsi Jawa BaratLokasi :

1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 500.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 500.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

JUMLAH 1.070.150.311.155,10

Halaman 73DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI