consorzio intercomunale socio - assistenziale “valle di susa”

61
Presentazione del Con.I.S.A. 1 Consorzio Intercomunale Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Socio - Assistenziale Valle di Susa” Valle di Susa”

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Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale “Valle di Susa”. - PowerPoint PPT Presentation

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Presentazione del Con.I.S.A. 1

Consorzio Consorzio Intercomunale Intercomunale

Socio - AssistenzialeSocio - Assistenziale““Valle di Susa”Valle di Susa”

Presentazione del Con.I.S.A. 2

LA STORIA La gestione associata

dei servizi socio-assistenziali trae origini lontane nel tempo e discende dalla L.R. 20/82 che promuove e sostiene la delega, da parte dei Comuni, della gestione dei servizi socio-assistenziali alle USL che, di conseguenza, vengono denominate USSL

Comuni

Comuni

Unità

Sanitaria

LocaleUnità

Sanitaria

Locale

UnitàSocioSanitariaLocale

UnitàSocioSanitariaLocale

Presentazione del Con.I.S.A. 3

I 38 Comuni della Valle di Susa delegano all’allora USL 36 tutte le funzioni in materia socio-assistenziale, di cui alla L.R. 20/82, a decorrere dall’1.7.1983

LA STORIA

Presentazione del Con.I.S.A. 4

A seguito dell’aziendalizzazione delle USSL, che dal 1994 diventano ASL, la Regione Piemonte legifera nuovamente in materia socio-assistenziale (L.R. 62/95):

Conferma la validità e l’efficacia della gestione associata cui intende dare continuitàIntroduce e incentiva il modello consortile, con l’intento di valorizzare il ruolo e l’autonomia degli Enti localiSottolinea l’importanza della coincidenza degli ambiti territoriali consortili, (corrispondenti alle ex USSL) con i distretti sanitari delle ASLSancisce l’irrinunciabilità dell’integrazione del comparto sanitario con quello socio-assistenziale relativamente all’area materno-infantile, della disabilità, degli anziani non autosufficienti

Presentazione del Con.I.S.A. 5

Il Con.I.S.A. “Valle di Susa” nasce l’1.1.1997

con l’adesione dei 38 Comuni della Valle, facenti parte delle 2 Comunità Montane, più il Comune di Buttigliera Alta;dall’1.1.1999 il Comune di Sestriere revoca la delega al Con.I.S.A. e la trasferisce, anche per la materia sanitaria, all’ASL 10 di Pinerolo

Presentazione del Con.I.S.A. 6

FORME GESTIONALI DEI SERVIZI ALLA PERSONA

GESTIONE DIRETTA

è prevista dalla legge per Comuni

di medie e grandi dimensioni (capoluoghi di Provincia)

è sconsigliata per i piccoli comuni

GESTIONE ASSOCIATA

attraverso:

Consorzi

Aziende speciali

Delega all’ASL

Convenzione

Comunità montane

Istituzione

Presentazione del Con.I.S.A. 7

CONSORZIO TRA COMUNIEnte strumentale delle Amministrazioni Comunali

dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, finanziaria, gestionale, patrimoniale, regolamentare

Assemblea dei Sindaci e Presidente

(Indirizzo e programmazione)

Revisore unico o collegio

Consiglio di Amministrazione e Presidente (esecutivo)

Direttore(gestionale)

Presentazione del Con.I.S.A. 8

Natura giuridica dell’ente

Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimonialeHa come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicitàEsercita le funzioni che la Legge 8.11.2000 n. 328 attribuisce ai Comuni, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia (L.R. 1/2004)Persegue un’organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo omogeneità ed equità di trattamento

Presentazione del Con.I.S.A. 9

Servizi aggiuntiviIl Consorzio può erogare servizi aggiuntivi rispetto a quelli delegati, purché attinenti alle proprie finalità, su richiesta degli Enti aderenti ed in risposta a specifiche esigenze di politica socialeI relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

Presentazione del Con.I.S.A. 10

Presidente pro-tempore dell’Assemblea: Piero Genovese - Assessore Politiche sociali e Vice Sindaco del Comune di Almese. Ha funzioni di raccordo tra l’Assemblea ed il Consiglio di AmministrazioneVice Presidente pro-tempore dell’Assemblea: Pasquale Luciano - Assessore Politiche sociali del Comune di CesanaDirettore: Anna Blais. Ha funzioni di direzione gestionaleRevisore dei conti: Federico Moine. Ha funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell’Ente

Composizione del Consorzio

Presentazione del Con.I.S.A. 11

Presidente del Consiglio di Amministrazione:Laura Mussano. Ha la rappresentanza legale dell’Ente,

con funzioni di coordinamento dell’attività programmatica e di indirizzo, dettata dall’Assemblea, con quella di amministrazione e di governo del C.d.A.

Consiglio di Amministrazione: Laura Mussano, Emanuele Bellavia, Nicolò Coppola

Requisiti dei componenti del C.d.A.: speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, funzioni svolte, uffici ricoperti (art. 17 comma 2 dello Statuto consortile)

Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo gratuito in quanto non sono previste indennità di funzione.

Presentazione del Con.I.S.A. 12

Legge 8 novembre 2000, n. 328"Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali“

Rappresenta una grande novità nel campo dei servizi sociali in Italia

Assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle persone e alle famiglie, gestito con il metodo della programmazione partecipata degli attori sociali

Sancisce i principi

della universalità delle prestazioni

della sussidiarietà verticale ed orizzontale

della programmazione partecipata

Presentazione del Con.I.S.A. 13

La Regione programma e organizza il sistema integrato degli

interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità,

solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,

omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria

e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,

autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

Criteri operativi che caratterizzano il sistema:• garanzia di risposta ai diritti sociali, definendo prestazioni e livelli

essenziali ed omogenei; • concertazione e cooperazione tra diversi livelli istituzionali• coordinamento e integrazione delle politiche• promozione di una pluralità di offerta dei servizi

La Regione programma e organizza il sistema integrato degli

interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità,

solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,

omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria

e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,

autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

Criteri operativi che caratterizzano il sistema:• garanzia di risposta ai diritti sociali, definendo prestazioni e livelli

essenziali ed omogenei; • concertazione e cooperazione tra diversi livelli istituzionali• coordinamento e integrazione delle politiche• promozione di una pluralità di offerta dei servizi

Legge regionale 8.1.2004, n. 1" Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento“

Presentazione del Con.I.S.A. 14

Strumenti di programmazioneRelazione Previsionale e Programmatica

Piano di Zona Locale

che si devono integrare con:

Profili e Piani di Salute

Piano delle Attività Territoriali del Distretto Sanitario

Piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana

Presentazione del Con.I.S.A. 15

Popolazione

Popolazione complessiva al 31.12.2011 91.660Comune più piccolo Moncenisio (42 ab.)Comune più grande Avigliana (12.476 ab.)5 comuni con più di 5.000 abitanti (Avigliana, Susa (6.680), Bussoleno (6.493), Buttigliera Alta (6.474), Almese (6.383)Totale anziani >65 anni: 21,29% (19.490)Totale minori: 16,02 % (14.665)Totale stranieri: 5.904 pari a 6,45%

Presentazione del Con.I.S.A. 16

COMUNI

quota pro-capite per abitante anno 2012 € 27,44

COMUNI

quota pro-capite per abitante anno 2012 € 27,44

Fonti di finanziamento

REGIONE

fondo Regionale Politiche Sociali finanziamenti vincolati e/o finalizzati fondo nazionale Politiche Sociali ex L. 328/00

REGIONE

fondo Regionale Politiche Sociali finanziamenti vincolati e/o finalizzati fondo nazionale Politiche Sociali ex L. 328/00

Presentazione del Con.I.S.A. 17

PARTECIPAZIONE UTENTI

Regolamentata dai criteri di accesso ai servizi definiti dal Consorzio

PARTECIPAZIONE UTENTI

Regolamentata dai criteri di accesso ai servizi definiti dal Consorzio

SERVIZIO SANITARIO

attività socio-assistenziali a rilievo sanitario di cui al DPCM 8/8/85 e dall'attuale Decreto Ministeriale sui livelli essenziali di assistenza sanitaria

SERVIZIO SANITARIO

attività socio-assistenziali a rilievo sanitario di cui al DPCM 8/8/85 e dall'attuale Decreto Ministeriale sui livelli essenziali di assistenza sanitaria

Presentazione del Con.I.S.A. 18

I nostri finanziatori

Regione20,7%

Regione prog.finalizzati

11,1%

Province1,7%

Comuni27,7%

Comunità Montane

0,0%

ASL21,3%

Utenti7,4%

Altro7,2% Avanzo

2,9%

Presentazione del Con.I.S.A. 19

Spese sostenute negli anni

1997

€ 2.858.210,78

2005

€ 5.978.230,03

2007

€ 7.637.656,76

2008

€ 7.739.810,00

2009

€ 8.656.927,71

2010

€ 7.964.419,02

2011

€ 7.723.612,52

SPESE CORRENTI DAL 1997 AL 2011

170,23%

29,20%

- 3,02%

Presentazione del Con.I.S.A. 20

Ripartizione costo dei servizi previsti dal consorzio nell’anno

2011Anziani e

promozione sociale

16% Contrasto alla poverta' ed inclusione

sociale 5%

Disabili ed inclusione

sociale 32%

Minori e famiglie

23%

Governance e servizi

generali 24%

Presentazione del Con.I.S.A. 21

La distribuzione delle spese del programma “Governance e servizi generali”

Punto di accoglienza socio-

sanitaria5%

Attività di supporto area minori e adulti

4%

Personale e attività del servizio sociale

professionale35%

Attività di supporto area anziani e

disabili8%

Organi istituzionali e spese generali

27%

Attività direzionali e amministrative

21%

Presentazione del Con.I.S.A. 22

Quota consortile Con.I.S.A.

Anno 1997 € 12,91 Anno 2006 € 18,75

Anno 1998 € 12,31 Anno 2007 € 22,25

Anno 1999 € 13,43 Anno 2008 € 22,70

Anni 2000

/ 2003€ 16,52 Anno 2009 € 23,40

Anno 2004 € 18,00 Anno 2010 € 23,80

Anno 2005 € 18,40 Anno 2011 € 25,18

Presentazione del Con.I.S.A. 23

Gli Enti consorziati hanno l’obbligo di

versare alla Tesoreria del Consorzio,

a trimestri anticipati,

una quota pari a 1 / 4 della

somma calcolata annualmente

Gli Enti consorziati hanno l’obbligo di

versare alla Tesoreria del Consorzio,

a trimestri anticipati,

una quota pari a 1 / 4 della

somma calcolata annualmente

Art. 46 comma 2

Presentazione del Con.I.S.A. 24

Quota comunale pro-capite altri Enti gestori Anno 2012

CISSA Moncalieri€ 29,28 dato provv.

CISSP Settimo T.se€ 32,71

CISS Chivasso€ 31,00 CISAP Grugliasco

€ 30,49

CSSAC Chierida € 28,00 a € 36,00

CISA 12 Nichelino€ 39,00 CIS Ciriè

€ 31,00

CISS 38 Courgnè€ 27,43

INRETE Ivrea€ 30,54 dato provv.

CIDIS Piossasco€ 41,18

Unione Val Sangone€ 34,00

CISA 31 Carmagnolada € 27,00 a € 30,50

CISSA Pianezza€ 29,40 CISA Rivoli

€ 37,00CISS Pinerolo

€ 22,00 – 30,50

CISSAC Caluso€ 28,50

CONISAVALLE DI SUSA

€ 27,00

Presentazione del Con.I.S.A. 25

Risorse umane Con.I.S.A.Direttore 1

Responsabili Area 3

Responsabile Servizi Disabilità 1

Assistenti sociali coordinatori 3

Assistenti sociali 12

Amministrativi 13 (di cui 3 a supporto dei Poli)

Educatori coordinatori 2

Educatori professionali 6

Operatrice socio sanitaria 1

Totale 42 di cui a part time 12

Dotazione organica 45

Presentazione del Con.I.S.A. 26

Risorse umane Con.I.S.A. (al 31.12.2011)

Profilo Quantità Età mediaAnzianità di

servizioDIRETTORE 1 56 31

RESPONSABILI 4 51,5 27,25ASSISTENTI SOCIALI 15 41 15,33

EDUCATORI PROFESSIONALI 8 45,12 16,87AMMINISTRATIVI 13 43,84 13,92

OPERATORI SOCIO SANITARI 1 55 26TOTALE 42 44,36 16,95

Presentazione del Con.I.S.A. 27

Risorse umane Con.I.S.A. (al 31.12.2011)

Profilo LaureaLic. media superiore

Scuola obbligo

Totale

DIRETTORE 1 1RESPONSABILI 4 4

ASSISTENTI SOCIALI 15 15EDUCATORI PROFESSIONALI 6 2 8

AMMINISTRATIVI 2 8 3 13OPERATORI SOCIO SANITARI 1 1

TOTALE 28 11 3 42

Presentazione del Con.I.S.A. 28

Servizi appaltati (al 31.12.2011)

Cooperativa sociale Attività gestite Qualifica 2009 2010 2011

- Assistenza domiciliare Coordinatori OSS 4 4 4

- RA Borgone e Salbertrand Operatori Socio Sanitari 62 59 59 - Servizi educativi Educatori Professionali 31 34 30 - Gruppi Appartamento Cuochi 1 0 0

(da ottobre 2011 coop Biosfera) Assistenti familiari 10 11 13PASS /Sportello inf soc e san Responsabile Area complessa 2 2 3

Assistenti sociali 2 2 2Infermieri professionali 2 2 2amministrativo 1 1 1

operatore di sportello 1 1 1

totale 116 116 115 - CST Coordinatore 1 1 1

Educatori Professionali 6 7 7Operatori Socio Sanitari 8 9 10Personale Servizi generali 2 3 4

totale 17 20 22

Coop SANABIL progetto Integr@rete4 mediatori culturali 10 10 10

Coop Educazione progetto progetto P.A.R.I. esperto politiche att del lav 1 1 0coop Change Centro fam /Punto giovani counsellor 2 2 2

totale 13 13 12TOTALE 146 149 149

Personale impiegato

FRASSATI

IL SOGNO DI UNA COSA - CAD

Presentazione del Con.I.S.A. 29

Risorse umane complessivePersonale

22%

78%

Consorzio Cooperative

Presentazione del Con.I.S.A. 30

Aree di intervento

MINORI E FAMIGLIE

Botero

ANZIANIDISABILI

ADULTI

Van GoghPicasso

Chagall

Presentazione del Con.I.S.A. 31

Servizi ed interventi trasversaliServizio sociale professionaleSegretariato socialeAssistenza economicaAssistenza domiciliareAffidamenti familiari diurni e residenzialiInserimenti a carattere residenzialeInserimenti residenziali a bassa soglia (Casa Meana)Gestione tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno

Presentazione del Con.I.S.A. 32

Servizi ed interventi trasversaliSportelli Inform@stranieriSportello informativo Inform@serviziPunto Unico di Accoglienza socio-sanitario PASSTirocini formativi e di orientamento al lavoroProgetti personalizzati di natura sociale solidaristicaSocial Housing (Casa Bruzolo)Collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia per progetti di “pubblica utilità” e di “giustizia riparativa”

Presentazione del Con.I.S.A. 33

Minori e Famiglie

Educativa territoriale

Centro diurno semiresidenziale

Centro Famiglia

Punto Giovani

Rapporti con autorità giudiziaria in materia civile e penale

Adozioni nazionali e internazionali

Presentazione del Con.I.S.A. 34

Servizio di mediazione familiare Pegaso

Spazio neutro di incontro

Sportelli di ascolto negli istituti scolastici superiori

Presentazione del Con.I.S.A. 35

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011Contr. Integr. M.A. e straordinari 178 323 309 213Anticipi e prestiti 9 14 26 13Sussidi progetti personalizzati 5 10 9 11TOTALE 192 347 344 237

% TOTALE 2008/2011SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE

120,00%23,44%

19,66%44,44%

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011

CONTRIBUTI ECONOMICI € 195.525,95 € 278.626,06 € 271.804,07 € 199.433,26

variazione % 42,50% -2,45% -26,63%

ANTICIPI E PRESTITI € 5.099,32 € 8.366,80 € 16.801,93 € 4.203,50

variazione % 64,08% 100,82% -74,98%

SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI € 7.000,00 € 9.190,30 € 8.104,00 € 6.515,00

variazione % 31,29% -11,82% -19,61%

SPESA COMPLESSIVA € 207.625,27 € 296.183,16 € 296.710,00 € 210.151,76

variazione % 42,65% 0,18% -29,17%

SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE

AUMENTO % 2008/2011

1,22%

-17,57%

-6,93%

2,00%

Sostegno Economico

Presentazione del Con.I.S.A. 36

SAD + semplice attuazione minori 2009 2010 2011Monte ore complessivo da capitolato+diretta 45.549 45.272 45.549

Monte ore complessivo utilizzato 45.381 45.013 39.475

Monte ore utilizzato per minori 2.413 1.623 1.738 Incidenza ore utilizzate per minori su monte ore complessivo utilizzato

5,3% 3,6% 4,4%

Utenti minori 40 28 27

Media ore effettive per utente 60 58 64

Assistenza Domiciliare

Presentazione del Con.I.S.A. 37

Minori in carico all'educativa territoriale

114 114 124 134 123 110

94 91 96 9882

69

20 2328

3641

41

2006 2007 2008 2009 2010 2011

totale casi n. minori n. minori disabili

Distribuzione delle ore di educativa

15.154 16.339 15.775 16.709 16.205 18.047

12.54912.790 12.163 11.772

10.60010.483

2.6053.549 3.612 4.937

5.6057.564

2006 2007 2008 2009 2010 2011

totale ore n. ore minori n. ore minori disabili

Educativa Territoriale

Presentazione del Con.I.S.A. 38

Affidamenti residenziali di minori

35

14

9

37

11

7

36

63

Aff.residenziali aterzi

Aff.residenziali aparenti

Aff. di MSNA aparenti

2009 2010 2011

Affidamenti Familiari

Presentazione del Con.I.S.A. 39

2006 2007 2008 2009 2010 2011Importo rette minori 741.326€ 819.486€ 696.306€ 461.860€ 495.182€ 577.598€ Minori 42 53 35 28 30 33 Media per utente € 17.650,63 € 15.462,00 € 19.894,46 € 16.495,01 € 16.506,07 € 17.502,97Importo rette mamme 97.499€ 131.423€ 98.734€ 102.541€ 76.916€ 100.088€ Mamme 10 14 8 6 8 6 Media per utente € 9.749,90 € 9.387,36 € 12.341,77 € 17.090,19 € 9.614,50 € 16.681,33

Inserimenti residenziali

Presentazione del Con.I.S.A. 40

SERVIZI EROGATI Totale spese

SAD Minori € 44.700,00 Educativa territoriale minori € 238.013,06 Affidamenti di supporto minori € 78.084,00 Centro diurno semiresidenziale € 147.946,36 TOTALE DOMICILIARITA' MINORI € 508.743,42 Affidamenti residenziali minori € 245.838,11 Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino € 577.598,16 TOTALE RESIDENZIALITA' MINORI € 823.436,27 Sostegno al reddito minori € 199.433,26 Prestiti minori € 4.203,50 Sussidi per progetti personalizzati € 6.515,00 TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE € 210.151,76 Adozioni minori € - TOTALE ADOZIONI MINORI € - Promozione dell'agio e prevenzione del disagio minorile e giovanile € 1.500,00 Sportelli scolastici d'ascolto € - Punto Giovani € - TOTALE PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE € 1.500,00 Servizio di sostegno alla genitorialità "Pegaso" € 18.303,49 Luogo neutro € 59.910,47 Centro per le famiglie € 20.508,77 TOTALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' € 93.722,73 Attività di supporto servizi specialistici per minori € 148.496,61 TOTALE ATTIVITA’ DI SUPPORTO SERVIZI SPECIALISTICI PER MINORI € 148.496,61

PROGRAMMA MINORI € 1.786.050,79

Riepilogo Finanziario

Presentazione del Con.I.S.A. 41

Disabili

Educativa territoriale minoriContributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliareProgetto Gabbianella Educativa territoriale adolescenti e giovaniEducativa scolastica disabili sensorialiCentro Consulenza Ausili informatici Archimede

Presentazione del Con.I.S.A. 42

CST di Sant’Antonino FilareteCST di Susa Il filo di AriannaCAD Per Filo e per segno di Sant’AntoninoCentro diurno Interspazio di Sant’AmbrogioCentro Diurno Ponte di CondoveRAF Maisonetta di Sant’AntoninoTrasporto per l’accesso ai centri diurni

Presentazione del Con.I.S.A. 43

Progetti di Vita Indipendente

Telesoccorso e Teleassistenza

2 Gruppi Appartamento di Avigliana

Presentazione del Con.I.S.A. 44

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011Contr. Integr. M.V. e straordinari 48 60 55 47Anticipi e prestiti 9 22 14 7Sussidi progetti personalizzati 54 59 59 57TOTALE 111 141 128 111

5,56%

SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI

% TOTALE 2008/2011

-2,08%

-22,22%

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011CONTRIBUTI ECONOMICI € 62.456,76 € 67.247,93 € 83.248,67 € 76.266,73

variazione % 7,7% 23,8% -8,4%ANTICIPI E PRESTITI € 10.670,09 € 24.237,99 € 18.933,00 € 8.046,00

variazione % 127,2% -21,9% -57,5%SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI € 69.000,00 € 88.389,00 € 81.778,50 € 79.994,00

variazione % 28,1% -7,5% -2,2%SPESA COMPLESSIVA € 142.126,85 € 179.876,55 € 183.960,11 € 164.306,05

variazione % 26,56% 2,27% -10,68%

SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI

AUMENTO % 2008/2011

15,93%

15,61%

22,11%

-24,59%

Sostegno Economico

Presentazione del Con.I.S.A. 45

ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 2009 2010 2011

Monte ore complessivo da capitolato+diretta 45.549 45.549 45.549 Monte ore complessivo utilizzato 45.381 45.013 39.475 Ore x disabili adulti 11.024 12.144 12.894 Disabili adulti (1) 94 93 95 Ore disabili minori 4.779 4.091 4.027 Disabili minori 28 28 23 Monte ore utilizzato per disabili 15.803 16.235 16.921 Totale utenti disabili 122 121 118 Incidenza ore utilizzate per disabili su monte ore complessivo utilizzato

35% 36% 37%

Media ore effettive per utente 130 134 143

Assistenza Domiciliare

Presentazione del Con.I.S.A. 46

CST S.Antonino

CADCST Susa attivo dal 15.10.07

TOTALE CST

S.AntoninoCAD

CST Susa attivo dal 15.10.07

TOTALE CST

S.AntoninoCAD

CST Susa attivo dal 15.10.07

TOTALE

Utenti 39 16 11 50 35* 20* 13 56 34 16 11 48*

giorni presenza

2011

7.341

2009 2010

8.640 9.157

2008 2009 2010Utenti 15 15 15gg di presenza 1.402 1.598 1.739

CENTRO INTERSPAZIO2009 2010 2011

Utenti 13 14 14gg di presenza 1.551 1.551 1.883

PROGETTO PONTE

Centri Diurni

Presentazione del Con.I.S.A. 47

SERVIZI EROGATI Totale spese

SAD disabili € 302.270,84 Educativa territoriale disabili € 132.297,00 Affidamenti di supporto disabili € 7.106,00 Telesoccorso e teleassistenza disabili Assegni di servizio disabili € 71.439,32 Educativa scolastica disabili sensoriali € 55.000,00 TOTALE DOMICILIARITÀ DISABILI € 568.113,16 CST e Cad € 493.228,09 Centro socio terapeutico di Susa € 55.000,00 Centro diurno interspazio € 113.545,25 Centro diurno Ponte € 84.397,66 Trasporto per l'accesso ai centri diurni € 150.200,00 Interventi di supporto alle famiglie (soggiorni) € 32.420,96 TOTALE CENTRI DIURNI DISABILI € 928.791,96 Affidamenti residenziali disabili € 22.440,00 Inserimenti in strutture residenziali disabili € 366.715,96 Gruppi appartamento € 204.630,25 TOTALE RESIDENZIALITÀ DISABILI € 593.786,21

Inserimenti lavorativi e socializzanti disabili (Solidali) € 243.879,65 Progetti occupazionali € 79.994,00 TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI DISABILI € 323.873,65 Sostegno al reddito disabili € 76.266,73 Anticipi e prestiti disabili € 8.046,00 TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI € 84.312,73

PROGRAMMA DISABILI € 2.498.877,21

Riepilogo Finanziario

Presentazione del Con.I.S.A. 48

Anziani

Contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliareInserimenti in centri diurniTelesoccorso e teleassistenza2 Strutture residenziali a gestione diretta - R.A. N.S. del Rocciamelone di Borgone

- R.A. Galambra di Salbertrand

Presentazione del Con.I.S.A. 49

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011 % TOTALE 2008/2011

Contr. Integr. M.V. e straordinari 38 41 45 26 -31,58%

Anticipi e prestiti 22 18 15 5 -77,27%

TOTALE 60 59 60 31 -48,33%

SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011AUMENTO % 2008/2011

CONTRIBUTI ECONOMICI € 20.653,53 € 29.529,93 € 33.687,18 € 26.966,02

variazione % 42,98% 14,08% -19,95% 30,56%

ANTICIPI E PRESTITI € 43.608,13 € 39.399,00 € 11.907,70 € 7.777,40

variazione % -9,8% -69,8% -34,69% -82,17%SPESA COMPLESSIVA € 64.261,66 € 68.929,26 € 45.594,88 € 34.743,42

variazione % 7,26% -33,85% -23,80% -45,93%

SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI

Sostegno Economico

Presentazione del Con.I.S.A. 50

SAD + SEMPLICE ATTUAZIONE ANZIANI 2009 2010 2011Monte ore complessivo disponibile (Coop. OSS dipendente) 45.549 45.549 45.549 Monte ore complessivo utilizzato 45.381 45.467 39.475 Ore x anziani parzialmente autosufficienti 7.153 6.480 5.497 Anziani parzialmente autosufficienti (1) 90 79 85 Ore x anziani non autosufficienti 18.714 19.271 14.223 Anziani non autosufficienti (2) 184 199 143 Monte ore utilizzato per anziani 25.867 25.751 19.720 Totale utenti anziani (3) 274 278 228

Incidenza ore utilizzate per anziani su monte ore complessivo utilizzato

57% 57% 50%

Media ore effettive per utente 94 93 86

SADSemplice

attuazioneTOTALE

ore x anziani UVG 13.296 349 13.645casi anziani UVG (1) 138 2 140ore x anziani Pischiatria 578 0 578casi anziani Pischiatria 3 0 3

Monte ore utilizzato 13.874 349 14.223Totale utenti anziani non autosufficienti (2) 141 2 143

2011 ASSISTENZA DOMICILIARE + SEMPLICE

ATTUAZIONE

Anziani non autosufficienti

Assistenza Domiciliare

Presentazione del Con.I.S.A. 51

INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

2009 2010 2011

Importo rette anziani non auto 146.258,00€ 194.694,44€ 175.279,67€ Anziani non auto 48 54 50 Media per utente € 3.047,04 € 3.605,45 € 3.505,59

427

101

528

447

119

566

408

160

568

RAF RSA

2009 2010 2011

Andamento dei posti letto convenzionati

51 4084

2543 4885

2143 48

85

21

127

327

130

327

130

327

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 (FuoriDistretto)

totale

2009 2010 2011

Anziani in lista d'attesa e anziani inseriti in convenzione

313420

141 135

235

327 327445

177

270

2006 2007 2008 2009 2010

Lis ta d'attesa a l 31.12 Inseriti in convenzione a l 31.12

Andamento delle integrazioni rette di anziani non autosufficienti

Tipologia dei posti letto disponibili

Confronto lista di attesa – posti letto occupati in convenzione

Confronto posti letto occupati in convenzione al 31/12

Inserimenti residenziali

Presentazione del Con.I.S.A. 52

SERVIZI EROGATI Totale spese

Affidamenti di supporto anziani € 31.254,00 Assegni di servizio anziani € 26.700,00 Inserimenti diurni anziani € - SAD anziani € 405.417,00 Telesoccorso e teleassistenza € 200,00 Altri interventi di domiciliarità anziani TOTALE DOMICILIARITA' ANZIANI € 463.571,00 Affidamenti residenziali anziani € - Inserimenti in strutture residenziali anziani € 206.902,74 Strutture residenziali a gestione diretta € 499.621,39 TOTALE RESIDENZIALITA' ANZIANI € 706.524,13 Anticipi e prestiti anziani € 7.777,40 Sostegno al reddito anziani € 26.996,02 TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI € 34.773,42

TOTALE ANZIANI € 1.204.868,55

Riepilogo Finanziario

Presentazione del Con.I.S.A. 53

Adulti in difficoltà

Si vedano i servizi ed interventi trasversali

Presentazione del Con.I.S.A. 54

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011Contr. Integr. M.A. e straordinari 88 127 117 93Anticipi e prestiti 6 12 11 10

Sussidi Progetti Personalizzati 9 12 16 29

TOTALE 103 151 144 132

222,22%

28,16%

SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI

% TOTALE 2008/2011

5,68%

66,67%

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 2008 2009 2010 2011CONTRIBUTI ECONOMICI € 37.563,49 € 64.994,21 € 69.623,28 € 60.485,60

variazione % 73,0% 7,1% -13,1%ANTICIPI E PRESTITI € 8.991,64 € 7.325,00 € 7.978,00 € 6.208,00

variazione % -18,5% 8,9% -22,2%SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI € 8.520,88 € 16.514,00 € 15.588,00 € 37.661,00

variazione % 93,8% -5,6% 141,6%SPESA COMPLESSIVA € 55.076,21 € 88.833,21 € 93.189,28 € 104.354,60

variazione % 61,29% 4,90% 11,98%

SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI

AUMENTO % 2008/2011

341,98%

89,47%

61,02%

-30,96%

Sostegno Economico

Presentazione del Con.I.S.A. 55

SAD + semplice attuazione adulti 2009 2010 2011

Monte ore complessivo da capitolato + diretta 45.549 45.272 45.549

Monte ore complessivo utilizzato 43.381 45.013 39.475

Monte ore utilizzato per adulti 1.298 1.404 1.096

Incidenza ore utilizzate per adulti su monte ore complessivo utilizzato 3,0% 3,1% 2,8%

Utenti adulti 20 15 19

Media ore effettive per utente 65 94 58

Assistenza Domiciliare

Presentazione del Con.I.S.A. 56

SERVIZI EROGATI Totale spese

SAD adulti € 26.800,00 Affidamenti di supporto adulti € 5.632,00 TOTALE DOMICILIARITÀ ADULTI IN DIFFICOLTÀ € 32.432,00 Sostegno al reddito adulti € 61.217,99 Anticipi e prestiti adulti € 6.771,00 Borse lavoro adulti € 37.862,00 Inclusione sociale adulti € - TOTALE INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTÀ € 105.850,99 Mediazione culturale € 18.018,00 Altri interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri € - TOTALE SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI € 18.018,00 Inserimenti in strutture residenziali adulti € 147.371,12 Affidamenti residenziali adulti € 81.727,70 TOTALE RESIDENZIALITÀ ADULTI € 229.098,82

PROGRAMMA ADULTI € 385.399,81

Riepilogo Finanziario

Presentazione del Con.I.S.A. 57

AREE DI CRITICITÀ

Rischio di delega di funzioni non assegnate(emergenza casa, politiche del lavoro)

Sovrastima delle possibilitàdi intervento rispetto

a dotazioni umane, strumentali, finanziarie

Possibile contrazione dellafunzione di Programmazione tipica dell’Assemblea, a favore dell’organo esecutivo

Rischio di sovrapposizionetra competenze Comunali (esempio assegno natalità, borse studio)e competenze del Consorzio(assistenza economica)

Rischio di scollamento

tra politiche sociali e quelle

della casa, lavoro, istruzione

Presentazione del Con.I.S.A. 58

PUNTI DI FORZA

consolidamento dello spirito solidaristico e mutualistico derivante dall’associazionismoerogazione di servizi con valore di molto superiore al trasferimento di fondi comunali al Consorziocreazione di una rete plurima e diversificata di Servizi non realizzabile da parte di Enti di piccole dimensionigaranzia di soddisfazione dei bisogni indipendentemente dalla quota di partecipazione (principio assicurativo)omogeneità di trattamento dei beneficiari su tutto il

territorio della Valle ed erogazione di analoghi livelli di assistenza

Presentazione del Con.I.S.A. 59

Strategie comunicativeDare ragione

di ciò che si fa

Rendicontare puntualmente le attività svolte

Coinvolgere periodicamente gli attori sociali su

iniziative,promozioni,progettazioni

Presentazione del Con.I.S.A. 60

Strategie comunicativeFar “cultura” rispetto alla solidarietà sociale

Evidenziare il carattere professionale degli interventi

Valorizzare il ruolo programmatorio degli Enti Locali attraverso la partecipazione al Gruppo di lavoro assembleare

Presentazione del Con.I.S.A. 61