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PARTE II - SPESA Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015 5 Annotazioni INTERVENTO Codice e numero 1 Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONE DI COMPETENZA 6 7 8 in diminuzione SOMME RISULTANTI in aumento VARIAZIONI Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.01 personale 10.000,00 12.430,44 0,00 12.430,44 0,00 1.01.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 2.500,00 1.575,00 0,00 575,00 1.000,00 1.01.01.03 prestazioni di servizi 84.753,17 88.370,67 0,00 3.039,39 85.331,28 1.01.01.05 trasferimenti 833,11 1.100,00 0,00 50,00 1.050,00 1.01.01.07 imposte e tasse 8.115,60 8.330,00 0,00 5.501,40 2.828,60 1.01.01.08 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 1.073,72 0,00 1.073,72 Totale Servizio 01 106.201,88 111.806,11 1.073,72 21.596,23 91.283,60 Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA- ZIONE 1.01.02.01 personale 297.416,27 280.878,87 24.635,55 0,00 305.514,42 1.01.02.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 17.748,20 11.481,00 0,00 1.841,00 9.640,00 1.01.02.03 prestazioni di servizi 166.682,72 213.217,00 0,00 2.603,50 210.613,50 1.01.02.05 trasferimenti 1.449,13 8.500,00 0,00 4.300,00 4.200,00 1.01.02.07 imposte e tasse 18.434,23 20.450,00 841,45 0,00 21.291,45 1.01.02.08 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totale Servizio 02 501.730,55 535.526,87 25.477,00 8.744,50 552.259,37 Pagina 1 di 23 Titolo 1

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Titolo 1

SPESE CORRENTI

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI

1.01.01.01 personale 10.000,00 12.430,44 0,00 12.430,44 0,00

1.01.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 2.500,00 1.575,00 0,00 575,00 1.000,00

1.01.01.03 prestazioni di servizi 84.753,17 88.370,67 0,00 3.039,39 85.331,28

1.01.01.05 trasferimenti 833,11 1.100,00 0,00 50,00 1.050,00

1.01.01.07 imposte e tasse 8.115,60 8.330,00 0,00 5.501,40 2.828,60

1.01.01.08 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 1.073,72 0,00 1.073,72

Totale Servizio 01 106.201,88 111.806,11 1.073,72 21.596,23 91.283,60

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMA- ZIONE

1.01.02.01 personale 297.416,27 280.878,87 24.635,55 0,00 305.514,42

1.01.02.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 17.748,20 11.481,00 0,00 1.841,00 9.640,00

1.01.02.03 prestazioni di servizi 166.682,72 213.217,00 0,00 2.603,50 210.613,50

1.01.02.05 trasferimenti 1.449,13 8.500,00 0,00 4.300,00 4.200,00

1.01.02.07 imposte e tasse 18.434,23 20.450,00 841,45 0,00 21.291,45

1.01.02.08 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Totale Servizio 02 501.730,55 535.526,87 25.477,00 8.744,50 552.259,37

Pagina 1 di 23Titolo 1

Page 2: Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015 fileComune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015 5 Annotazioni ... Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso

PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAPROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

1.01.03.01 personale 131.117,57 132.176,06 21.417,03 0,00 153.593,09

1.01.03.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 6.526,00 6.300,00 0,00 1.300,00 5.000,00

1.01.03.03 prestazioni di servizi 14.595,04 36.950,00 0,00 484,37 36.465,63

1.01.03.07 imposte e tasse 9.800,00 11.000,00 0,00 1.311,70 9.688,30

Totale Servizio 03 162.038,61 186.426,06 21.417,03 3.096,07 204.747,02

Servizio 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI

1.01.04.01 personale 69.056,82 81.524,49 3.945,64 0,00 85.470,13

1.01.04.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 1.500,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00

1.01.04.03 prestazioni di servizi 67.620,64 61.760,00 11.283,08 0,00 73.043,08

1.01.04.05 trasferimenti 272,66 6.600,00 0,00 500,00 6.100,00

1.01.04.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

1.01.04.07 imposte e tasse 5.000,00 5.500,00 321,70 0,00 5.821,70

1.01.04.08 oneri straordinari della gestione corrente 720.626,00 58.000,00 10.231,80 0,00 68.231,80

Totale Servizio 04 864.076,12 215.284,49 25.882,22 500,00 240.666,71

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01 personale 0,00 0,00 17.323,62 0,00 17.323,62

1.01.05.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 6.950,54 10.000,00 7.000,00 0,00 17.000,00

1.01.05.03 prestazioni di servizi 78.464,81 186.000,00 0,00 111.269,80 74.730,20

1.01.05.04 utilizzo di beni di terzi 1.925,52 1.854,74 0,00 0,00 1.854,74

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

1.01.05.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 56.660,79 50.950,41 0,00 9.598,51 41.351,90

1.01.05.07 imposte e tasse 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00

Totale Servizio 05 144.001,66 248.805,15 25.473,62 120.868,31 153.410,46

Servizio 06

UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 personale 160.453,80 162.972,36 21.308,66 0,00 184.281,02

1.01.06.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 4.652,31 3.800,00 900,00 0,00 4.700,00

1.01.06.03 prestazioni di servizi 27.632,78 30.650,00 38.040,29 0,00 68.690,29

1.01.06.07 imposte e tasse 12.294,77 13.050,00 19,07 0,00 13.069,07

1.01.06.08 oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Totale Servizio 06 205.033,66 210.472,36 78.268,02 0,00 288.740,38

Servizio 07

ANAGRAFE STATO CIVILE,LEVA ELETTORALE E SERVIZIO STATIS- TICO

1.01.07.01 personale 41.244,51 41.250,60 6.753,19 0,00 48.003,79

1.01.07.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 2.300,92 1.300,00 1.700,00 0,00 3.000,00

1.01.07.03 prestazioni di servizi 1.983,84 2.550,00 1.050,00 0,00 3.600,00

1.01.07.07 imposte e tasse 2.690,66 2.700,00 0,00 454,60 2.245,40

Totale Servizio 07 48.219,93 47.800,60 9.503,19 454,60 56.849,19

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 personale 52.142,42 64.000,00 0,00 38.571,62 25.428,38

1.01.08.03 prestazioni di servizi 11.130,36 13.000,00 1.681,92 0,00 14.681,92

1.01.08.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Pagina 3 di 23Titolo 1

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

1.01.08.07 imposte e tasse 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.01.08.08 oneri straordinari della gestione corrente 618,84 51.354,45 0,00 42.660,69 8.693,76

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 108.100,00 16.643,00 0,00 124.743,00

1.01.08.11 fondo di riserva 0,00 86.763,90 0,00 8.921,77 77.842,13

Totale Servizio 08 63.891,62 324.218,35 18.824,92 90.154,08 252.889,19

Totale Funzione 01 2.095.194,03 1.880.339,99 205.919,72 245.413,79 1.840.845,92

Funzione 03

POLIZIA LOCALE

Servizio 01

POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01 personale 195.123,56 200.471,82 17.026,43 0,00 217.498,25

1.03.01.03 prestazioni di servizi 572,66 500,00 0,00 0,00 500,00

1.03.01.05 trasferimenti 79.600,00 53.000,00 0,00 22.000,00 31.000,00

1.03.01.07 imposte e tasse 12.874,83 14.350,00 928,42 0,00 15.278,42

Totale Servizio 01 288.171,05 268.321,82 17.954,85 22.000,00 264.276,67

Servizio 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.05 trasferimenti 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

Totale Servizio 03 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

Totale Funzione 03 288.171,05 268.771,82 17.954,85 22.000,00 264.726,67

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

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Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Servizio 01

SCUOLA MATERNA

1.04.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 0,00 3.500,00 2.500,00 0,00 6.000,00

1.04.01.03 prestazioni di servizi 15.709,66 14.000,00 1.100,00 0,00 15.100,00

1.04.01.05 trasferimenti 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Totale Servizio 01 17.209,66 19.000,00 3.600,00 0,00 22.600,00

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 5.865,06 6.300,00 0,00 3.300,00 3.000,00

1.04.02.03 prestazioni di servizi 15.121,50 18.000,00 950,00 0,00 18.950,00

1.04.02.05 trasferimenti 3.250,00 3.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00

1.04.02.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.303,43 7.100,08 0,00 212,51 6.887,57

Totale Servizio 02 31.539,99 34.400,08 4.950,00 3.512,51 35.837,57

Servizio 03

ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.03 prestazioni di servizi 29.952,29 35.000,00 0,00 5.350,00 29.650,00

1.04.03.05 trasferimenti 2.533,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.04.03.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 40.481,03 40.623,28 0,00 2.118,48 38.504,80

Totale Servizio 03 72.966,32 77.623,28 0,00 7.468,48 70.154,80

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRISERVIZI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)

1.04.05.01 personale 31.372,33 32.825,28 0,00 84,58 32.740,70

1.04.05.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 32.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 5 di 23Titolo 1

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

1.04.05.03 prestazioni di servizi 414.427,24 405.120,00 0,00 21.600,00 383.520,00

1.04.05.05 trasferimenti 12.267,01 9.600,00 4.000,00 0,00 13.600,00

1.04.05.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.196,73 7.674,96 0,00 438,77 7.236,19

1.04.05.07 imposte e tasse 2.090,00 2.100,00 100,97 0,00 2.200,97

Totale Servizio 05 500.690,31 457.320,24 4.100,97 22.123,35 439.297,86

Totale Funzione 04 622.406,28 588.343,60 12.650,97 33.104,34 567.890,23

Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 01

BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTE- CHE

1.05.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00

1.05.01.03 prestazioni di servizi 12.307,09 12.410,00 0,00 0,00 12.410,00

1.05.01.05 trasferimenti 409,50 580,00 0,00 0,00 580,00

Totale Servizio 01 13.716,59 13.990,00 1.000,00 0,00 14.990,00

Servizio 02

TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.05.02.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 2.135,86 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.05.02.03 prestazioni di servizi 50.412,28 54.100,00 15.880,00 0,00 69.980,00

1.05.02.04 utilizzo di beni di terzi 942,45 6.500,00 7.560,00 0,00 14.060,00

1.05.02.05 trasferimenti 13.300,00 22.800,00 3.600,00 0,00 26.400,00

1.05.02.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.814,97 10.449,12 0,00 380,62 10.068,50

Totale Servizio 02 77.605,56 95.849,12 27.040,00 380,62 122.508,50

Totale Funzione 05 91.322,15 109.839,12 28.040,00 380,62 137.498,50

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Funzione 06

FUNZIONI DEL SETTORE STORTIVO E RICREATIVO

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI INPIANTI

1.06.02.03 prestazioni di servizi 1.160,63 3.250,00 0,00 250,00 3.000,00

1.06.02.05 trasferimenti 25.231,00 20.000,00 4.792,00 0,00 24.792,00

1.06.02.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.595,06 5.010,49 0,00 75,40 4.935,09

Totale Servizio 02 31.986,69 28.260,49 4.792,00 325,40 32.727,09

Servizio 03

MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

1.06.03.03 prestazioni di servizi 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

1.06.03.05 trasferimenti 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Servizio 03 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

Totale Funzione 06 31.986,69 28.260,49 15.792,00 325,40 43.727,09

Funzione 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 01

SERVIZI TURISTICI

1.07.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 1.671,90 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.07.01.03 prestazioni di servizi 107.419,41 115.950,00 0,00 86,00 115.864,00

1.07.01.05 trasferimenti 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.07.01.07 imposte e tasse 80.755,00 150.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Totale Servizio 01 189.846,31 269.450,00 0,00 50.086,00 219.364,00

Servizio 02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1.07.02.03 prestazioni di servizi 64.500,00 42.040,00 7.500,00 0,00 49.540,00

Totale Servizio 02 64.500,00 42.040,00 7.500,00 0,00 49.540,00

Totale Funzione 07 254.346,31 311.490,00 7.500,00 50.086,00 268.904,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

1.08.01.01 personale 66.195,83 69.687,98 0,00 15.955,32 53.732,66

1.08.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 15.290,36 33.246,88 0,00 621,78 32.625,10

1.08.01.03 prestazioni di servizi 50.444,97 62.943,75 42.400,98 0,00 105.344,73

1.08.01.05 trasferimenti 38.749,39 39.200,00 9.800,00 0,00 49.000,00

1.08.01.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 68.406,62 66.225,37 0,00 196,02 66.029,35

1.08.01.07 imposte e tasse 5.021,18 5.150,00 0,00 1.012,70 4.137,30

Totale Servizio 01 244.108,35 276.453,98 52.200,98 17.785,82 310.869,14

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

1.08.02.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 6.500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1.08.02.03 prestazioni di servizi 162.223,06 185.700,00 19.199,00 0,00 204.899,00

1.08.02.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.846,38 2.668,21 0,00 2.668,21 0,00

Totale Servizio 02 171.569,44 193.368,21 19.199,00 2.668,21 209.899,00

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Servizio 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

1.08.03.03 prestazioni di servizi 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00

1.08.03.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 852,78 646,31 0,00 221,21 425,10

Totale Servizio 03 17.352,78 17.146,31 0,00 221,21 16.925,10

Totale Funzione 08 433.030,57 486.968,50 71.399,98 20.675,24 537.693,24

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1.09.01.01 personale 192.234,38 172.352,34 30.123,28 0,00 202.475,62

1.09.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 1.650,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.09.01.03 prestazioni di servizi 77.605,81 36.850,00 11.400,98 0,00 48.250,98

1.09.01.05 trasferimenti 290,58 500,00 0,00 100,00 400,00

1.09.01.07 imposte e tasse 12.943,76 12.250,00 1.743,49 0,00 13.993,49

1.09.01.08 oneri straordinari della gestione corrente 1.876,43 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Totale Servizio 01 286.600,96 225.452,34 43.267,75 2.100,00 266.620,09

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1.09.03.01 personale 33.900,00 39.000,00 213,98 0,00 39.213,98

1.09.03.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 6.600,00 14.000,00 16.821,44 0,00 30.821,44

1.09.03.03 prestazioni di servizi 7.000,00 9.000,00 20.154,33 0,00 29.154,33

1.09.03.05 trasferimenti 3.517,00 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00

Pagina 9 di 23Titolo 1

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

1.09.03.07 imposte e tasse 2.500,00 2.400,00 0,00 210,80 2.189,20

Totale Servizio 03 53.517,00 65.400,00 41.189,75 210,80 106.378,95

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.09.04.03 prestazioni di servizi 4.981,34 6.000,00 1.106,12 0,00 7.106,12

1.09.04.04 utilizzo di beni di terzi 2.100,00 2.500,00 500,00 0,00 3.000,00

1.09.04.05 trasferimenti 5.800,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

1.09.04.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 11.664,32 7.891,38 0,00 501,10 7.390,28

1.09.04.07 imposte e tasse 2.384,50 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

Totale Servizio 04 26.930,16 24.791,38 1.606,12 501,10 25.896,40

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.01 personale 187.986,97 186.670,65 7.052,53 0,00 193.723,18

1.09.05.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 22.665,66 33.000,00 0,00 3.204,65 29.795,35

1.09.05.03 prestazioni di servizi 1.696.040,61 1.706.800,00 0,00 58.595,10 1.648.204,90

1.09.05.05 trasferimenti 237.556,80 22.800,00 0,00 7.630,00 15.170,00

1.09.05.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 16.778,62 15.903,43 0,00 925,27 14.978,16

1.09.05.07 imposte e tasse 12.357,76 12.480,00 689,26 0,00 13.169,26

Totale Servizio 05 2.173.386,42 1.977.654,08 7.741,79 70.355,02 1.915.040,85

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

1.09.06.01 personale 76.445,44 94.469,40 1.441,24 0,00 95.910,64

1.09.06.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 11.611,00 14.500,00 426,38 0,00 14.926,38

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

1.09.06.03 prestazioni di servizi 40.745,63 39.464,26 31.686,43 0,00 71.150,69

1.09.06.04 utilizzo di beni di terzi 4.883,21 5.050,00 3.950,00 0,00 9.000,00

1.09.06.05 trasferimenti 0,00 5.000,00 0,00 3.500,00 1.500,00

1.09.06.07 imposte e tasse 5.385,94 6.580,00 598,52 0,00 7.178,52

Totale Servizio 06 139.071,22 165.063,66 38.102,57 3.500,00 199.666,23

Totale Funzione 09 2.679.505,76 2.458.361,46 131.907,98 76.666,92 2.513.602,52

Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (Serviziorilevante ai fini I.V.A.)

1.10.01.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

1.10.01.03 prestazioni di servizi 92.188,29 105.000,00 3.000,00 0,00 108.000,00

Totale Servizio 01 92.188,29 105.100,00 3.000,00 0,00 108.100,00

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

1.10.04.03 prestazioni di servizi 45.388,57 25.500,00 30.945,20 0,00 56.445,20

1.10.04.05 trasferimenti 198.153,09 215.450,00 22.692,85 0,00 238.142,85

Totale Servizio 04 243.541,66 241.050,00 53.638,05 100,00 294.588,05

Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.10.05.01 personale 28.001,19 22.881,54 0,00 21.048,71 1.832,83

1.10.05.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 3.000,00 3.000,00 471,36 0,00 3.471,36

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

1.10.05.03 prestazioni di servizi 12.012,42 37.300,00 5.553,61 0,00 42.853,61

1.10.05.06 interessi passivi e oneri finanziari diversi 14.508,29 13.900,35 0,00 676,73 13.223,62

1.10.05.08 oneri straordinari della gestione corrente 1.716,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Totale Servizio 05 59.237,90 79.081,89 6.024,97 21.725,44 63.381,42

Totale Funzione 10 394.967,85 425.231,89 62.663,02 21.825,44 466.069,47

Funzione 11

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPU ECONOMICO

Servizio 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

1.11.07.01 personale 60.502,61 54.000,00 7.058,65 0,00 61.058,65

1.11.07.02 acquisto di beni di consumoe/o materie prime 13.300,00 20.000,00 43.770,51 0,00 63.770,51

1.11.07.03 prestazioni di servizi 56.697,83 62.800,00 70.832,74 0,00 133.632,74

1.11.07.05 trasferimenti 1.520,00 3.520,00 18.698,12 0,00 22.218,12

1.11.07.07 imposte e tasse 4.300,00 4.000,00 1.172,80 0,00 5.172,80

Totale Servizio 07 136.320,44 144.320,00 141.532,82 0,00 285.852,82

Totale Funzione 11 136.320,44 144.320,00 141.532,82 0,00 285.852,82

Pagina 12 di 23Titolo 1

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Riassunto Titolo 1

SPESE CORRENTI

2.095.194,03 1.880.339,99 205.919,72 245.413,79 1.840.845,92FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

288.171,05 268.771,82 17.954,85 22.000,00 264.726,67FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

622.406,28 588.343,60 12.650,97 33.104,34 567.890,23FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

91.322,15 109.839,12 28.040,00 380,62 137.498,50FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENICULTURALI

31.986,69 28.260,49 15.792,00 325,40 43.727,09FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE STORTIVO E RICREATIVO

254.346,31 311.490,00 7.500,00 50.086,00 268.904,00FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

433.030,57 486.968,50 71.399,98 20.675,24 537.693,24FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI

2.679.505,76 2.458.361,46 131.907,98 76.666,92 2.513.602,52FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO EL'AMBIENTE

394.967,85 425.231,89 62.663,02 21.825,44 466.069,47FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

136.320,44 144.320,00 141.532,82 0,00 285.852,82FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPUECONOMICO

Totale Titolo 1 7.027.251,13 6.701.926,87 695.361,34 470.477,75 6.926.810,46

Pagina 13 di 23Titolo 1

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PARTE II - SPESA

Comune di Bibbona BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI

2.01.01.01 aquisizione di beni immobili 9.000,00 12.500,00 5.523,65 0,00 18.023,65

2.01.01.05 acquisto beni mobili 40.000,00 0,00 8.670,00 0,00 8.670,00

Totale Servizio 01 49.000,00 12.500,00 14.193,65 0,00 26.693,65

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMA- ZIONE

2.01.02.05 acquisto beni mobili 0,00 18.000,00 0,00 7.983,80 10.016,20

Totale Servizio 02 0,00 18.000,00 0,00 7.983,80 10.016,20

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAPROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

2.01.03.05 acquisto beni mobili 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Totale Servizio 03 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 aquisizione di beni immobili 0,00 25.600,00 75.141,53 0,00 100.741,53

2.01.05.05 acquisto beni mobili 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Totale Servizio 05 0,00 25.600,00 125.141,53 0,00 150.741,53

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Servizio 06

UFFICIO TECNICO

2.01.06.05 acquisto beni mobili 5.208,18 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Totale Servizio 06 5.208,18 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

2.01.08.05 acquisto beni mobili 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totale Servizio 08 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totale Funzione 01 54.208,18 67.600,00 141.335,18 10.483,80 198.451,38

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01

SCUOLA MATERNA

2.04.01.05 acquisto beni mobili 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

Totale Servizio 01 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

2.04.02.01 aquisizione di beni immobili 0,00 492.300,02 0,00 107.300,02 385.000,00

Totale Servizio 02 0,00 492.300,02 0,00 107.300,02 385.000,00

Servizio 03

ISTRUZIONE MEDIA

2.04.03.05 acquisto beni mobili 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Totale Servizio 03 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Totale Funzione 04 0,00 498.600,02 0,00 113.600,02 385.000,00

Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 02

TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

2.05.02.05 acquisto beni mobili 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Totale Servizio 02 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Totale Funzione 05 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

Funzione 06

FUNZIONI DEL SETTORE STORTIVO E RICREATIVO

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI INPIANTI

2.06.02.01 aquisizione di beni immobili 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

2.06.02.07 trasferimenti di capitale 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 26.000,00

Totale Servizio 02 0,00 28.000,00 13.000,00 0,00 41.000,00

Totale Funzione 06 0,00 28.000,00 13.000,00 0,00 41.000,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2.08.01.01 aquisizione di beni immobili 31.783,15 22.358,98 514.121,90 0,00 536.480,88

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

2.08.01.05 acquisto beni mobili 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

Totale Servizio 01 31.783,15 26.858,98 514.121,90 4.500,00 536.480,88

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2.08.02.01 aquisizione di beni immobili 0,00 0,00 208.319,00 0,00 208.319,00

Totale Servizio 02 0,00 0,00 208.319,00 0,00 208.319,00

Totale Funzione 08 31.783,15 26.858,98 722.440,90 4.500,00 744.799,88

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2.09.01.05 acquisto beni mobili 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.09.01.07 trasferimenti di capitale 1.923,28 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale Servizio 01 1.923,28 2.000,00 20.000,00 0,00 22.000,00

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

2.09.02.01 aquisizione di beni immobili 0,00 0,00 14.881,65 0,00 14.881,65

2.09.02.07 trasferimenti di capitale 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Totale Servizio 02 0,00 20.000,00 14.881,65 0,00 34.881,65

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

2.09.03.05 acquisto beni mobili 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

2.09.03.07 trasferimenti di capitale 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 03 78,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2.09.04.01 aquisizione di beni immobili 11.500,00 944.895,00 9.306,01 0,00 954.201,01

Totale Servizio 04 11.500,00 944.895,00 9.306,01 0,00 954.201,01

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

2.09.05.05 acquisto beni mobili 22.570,00 5.441,00 0,00 5.441,00 0,00

Totale Servizio 05 22.570,00 5.441,00 0,00 5.441,00 0,00

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

2.09.06.01 aquisizione di beni immobili 0,00 10.000,00 0,00 9.597,40 402,60

2.09.06.03 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 33.400,00 0,00 33.400,00

2.09.06.05 acquisto beni mobili 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00

Totale Servizio 06 0,00 43.000,00 33.400,00 42.597,40 33.802,60

Totale Funzione 09 36.071,28 1.023.336,00 77.587,66 48.038,40 1.052.885,26

Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2.10.04.01 aquisizione di beni immobili 39.200,00 0,00 39.200,00 0,00 39.200,00

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

2.10.04.05 acquisto beni mobili 52.700,00 0,00 3.029,12 0,00 3.029,12

2.10.04.07 trasferimenti di capitale 12.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00

Totale Servizio 04 103.900,00 10.000,00 47.229,12 0,00 57.229,12

Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

2.10.05.01 aquisizione di beni immobili 11.051,47 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

Totale Servizio 05 11.051,47 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

Totale Funzione 10 114.951,47 10.000,00 397.229,12 0,00 407.229,12

Funzione 11

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPU ECONOMICO

Servizio 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

2.11.07.01 aquisizione di beni immobili 0,00 36.942,44 242.938,95 0,00 279.881,39

2.11.07.05 acquisto beni mobili 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

Totale Servizio 07 0,00 40.942,44 242.938,95 4.000,00 279.881,39

Totale Funzione 11 0,00 40.942,44 242.938,95 4.000,00 279.881,39

Pagina 19 di 23Titolo 2

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Riassunto Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

54.208,18 67.600,00 141.335,18 10.483,80 198.451,38FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

0,00 498.600,02 0,00 113.600,02 385.000,00FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENICULTURALI

0,00 28.000,00 13.000,00 0,00 41.000,00FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE STORTIVO E RICREATIVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

31.783,15 26.858,98 722.440,90 4.500,00 744.799,88FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI

36.071,28 1.023.336,00 77.587,66 48.038,40 1.052.885,26FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO EL'AMBIENTE

114.951,47 10.000,00 397.229,12 0,00 407.229,12FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

0,00 40.942,44 242.938,95 4.000,00 279.881,39FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPUECONOMICO

Totale Titolo 2 237.014,08 1.700.837,44 1.594.531,81 186.122,22 3.109.247,03

Pagina 20 di 23Titolo 2

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PARTE II - SPESA

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIAPROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni dicassa 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

3.01.03.03 Rimborso di quota capitale dimutui e prestiti 290.575,24 314.583,59 0,00 1.862,78 312.720,81

Totale Servizio 03 290.575,24 714.583,59 0,00 1.862,78 712.720,81

Totale Funzione 01 290.575,24 714.583,59 0,00 1.862,78 712.720,81

Riassunto Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

290.575,24 714.583,59 0,00 1.862,78 712.720,81FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

Totale Titolo 3 290.575,24 714.583,59 0,00 1.862,78 712.720,81

Pagina 21 di 23Titolo 3

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE 114.750,91 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 234.185,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALEPER CONTO DI TERZI 28.538,80 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-ZIONALI 25.225,21 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 24.026,87 101.000,00 1.750.000,00 0,00 1.851.000,00

4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI 7.714,23 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Totale 444.441,02 1.046.000,00 1.750.000,00 0,00 2.796.000,00

Riassunto Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Totale Titolo 4 444.441,02 1.046.000,00 1.750.000,00 0,00 2.796.000,00

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5

Annotazioni

INTERVENTO

Codice enumero

1

Denominazione

2

Impegni ultimoesercizio chiuso

3

Previsioni definitiveesercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMMERISULTANTIin aumento

VARIAZIONI

RIEPILOGO DEI TITOLI7.027.251,13 6.701.926,87 695.361,34 470.477,75 6.926.810,46Titolo 1

SPESE CORRENTI

237.014,08 1.700.837,44 1.594.531,81 186.122,22 3.109.247,03Titolo 2SPESE IN CONTO CAPITALE

290.575,24 714.583,59 0,00 1.862,78 712.720,81Titolo 3SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

444.441,02 1.046.000,00 1.750.000,00 0,00 2.796.000,00Titolo 4SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Totale Spese 7.999.281,47 10.163.347,90 4.039.893,15 658.462,75 13.544.778,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione

7.999.281,47 10.163.347,90 4.039.893,15 658.462,75 13.544.778,30TOTALE GENERALE DELLA SPESA

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