zuwendungen an die ratsfraktionen 201 /2020€¦ · 56.760,84 51.210,03 5.550,81 5.2 bereitstellung...
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-
Zuwendungen an dieRatsfraktionen
2019/2020
-
Stand: April 2018
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
- Zusammenstellung Haushaltsjahr 2019
Zuwendungen CDU
EUR
SPD
EUR
Bündnis 90/
DIE GRÜNEN
EUR
FDP
EUR
DIE LINKE
EUR
BBB
EUR
AfB
EUR
Die SOZIAL-
LIBERALEN
EUR
Einzelstadtver-
ordnete
EUR
Geldleistungen 241.520,43 169.252,88 433.424,21 141.819,75 210.787,63 44.704,54 88.165,30 71.345,87 -
geldwerte
Leistungen 578.713,06 411.654,61 102.279,69 119.292,02 22.481,93 122.517,79 17.203,13 26.006,22 12.153,35
insgesamt 820.233,49 580.907,49 535.703,90 261.111,77 233.269,56 167.222,33 105.368,43 97.352,09 12.153,35
-
Stand: April 2018
Anlage 10 a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Nr. Fraktion Voraussichtlicher Bedarf Voraussichtlicher Bedarf Erläuterungen
19¹ 18² 17³
1 2 3 4 5 6
1 CDU Fraktion 109.610,17 109.610,17 109.610,17 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 2,7
dto. Personalkostenerstattung 76.910,26 75.402,21 60.929,71 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 27
Pauschale 55.000,00 55.000,00 55.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 26
241.520,43 240.012,38 225.539,88
2 SPD-Fraktion 80.252,88 80.252,88 80.252,88 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,9
Personalkostenerstattung 21.000,00 21.000,00 21.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 19
Pauschale 68.000,00 68.000,00 68.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 16
169.252,88 169.252,88 169.252,88
3 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 64.548,34 64.548,34 64.548,34 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,6
dto. Personalkostenerstattung 324.375,87 318.015,56 269.637,34 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 16
Pauschale 44.500,00 44.500,00 44.500,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 14
433.424,21 382.563,90 334.185,68
4 FDP-Fraktion 13.050,41 13.050,41 13.050,41 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,7
dto. Personalkostenerstattung 128.769,34 126.244,45 114.598,42 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 7
141.819,75 139.294,86 127.648,83 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2
14.000 € p/a werden bis 2020 mit Personalkosten
verrechnet
5 Fraktion DIE LINKE 18.909,78 18.909,78 18.909,78 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,5
dto. Personalkostenerstattung 147.627,85 142.327,02 107.569,21 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 5
Pauschale 44.250,00 44.250,00 44.250,00
210.787,63 205.486,80 170.728,99
6 BBB-Fraktion 15.704,54 15.704,54 15.704,54 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,4
Pauschale 29.000,00 29.000,00 29.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 4
44.704,54 44.704,54 44.704,54 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2
7 AfB-Fraktion 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3
dto. Personalkostenerstattung 68.019,43 66.685,71 50.315,71 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3
Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00
88.165,30 86.831,58 70.461,58
8 Die Sozialliberalen 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3
Personalkostenerstattung 60.000,00 60.000,00 60.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3
Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00
71.345,87 71.345,87 71.345,87
insgesamt 1.401.020,61 1.339.492,81 1.213.868,25
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
(Geldleistungen)
* Personalkostenerstatt. für die Mitarbeiter/innen in den Geschäftsstellen der Fraktionen und Gruppe, soweit es sich nicht um städt. Mitarbeiter/innen handelt,
die aus dem Personaletat bezahlt werden.
1) HH-Jahr 2) Vorjahr, 3) Vorvorjahr
-
Stand: April 2018
Raumüberlassung an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(Büro und Sitzungsräume)
Gebäude Fraktionen Anzahl der Räume belegte Fläche in qm
Rathaus Bonn CDU 12 343,21
SPD 11 307,12
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 5 233,00
FDP 4 131,22
DIE LINKE 2 34,12
BBB 2 65,43
AfB 2 41,02
Die Sozialliberalen 3 83,68
Einzelstadtverordnete 2 33,80
insgesamt 43 1.272,60
Verwaltungsgebäude CDU 2 110,90
Schieffelingsweg, Duisdorf SPD 1 60,56
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1 26,20
insgesamt 4 197,66
überlassene Räume insgesamt CDU 14 454,11
SPD 12 367,68
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 6 259,20
FDP 4 131,22
DIE LINKE 2 34,12
BBB 2 65,43
AfB 2 41,02
Die Sozialliberalen 3 83,68
Einzelstadtverordnete 2 33,80
insgesamt 47,00 1.470,26
-
Stand: April 2018
Personalausgaben Hochrechnung 2019
Sachkonto Bezeichnung
Gesamtbetrag
EUR
Anteil CDU
EUR
Anteil SPD
EUR
Anteil FDP
EUR
Anteil BBB
EUR
501100 Dienstbezüge - Beamte 179.112,04 125.657,53 - - 53.454,51
501200 Vergütung tariflich Beschäftigter 456.784,28 189.673,06 216.566,74 50.544,48 -
502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigter 35.727,74 14.680,70 17.136,30 3.910,74 -
503200 Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigter 89.131,00 34.938,16 43.867,88 10.324,95 -
504100 Beihilfen Beamte 8.781,00 5.854,00 - - 2.927,00
504110 Fürs.Unterstützungsleistung 2,74 1,18 1,28 0,28 -
505100 Zuf. Pensionsrückstellung Beamte 60.776,01 40.161,48 - - 20.614,53
506100 Zuf. Beihilferückstellung Beamte 17.937,23 11.853,13 - - 6.084,10
509100 Pauschalierte Lohnsteuer 1.178,13 685,93 377,62 114,58 -
849.430,16 423.505,16 277.949,83 64.895,03 83.080,14
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: CDU
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
423.505,16 384.145,39 39.359,77 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen Insg. 454,11 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).
Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
1.563,96 1.445,64 118,32
425.069,12 385.591,03
Hinweis:
Die Angaben für das Haushaltsjahr 2019 beinhalten die der Stadtkämmerei vorliegenden Planwerte für die Kostenstellen 920811 bis 920820.
Der bis 2012 in Ziffer 3 genannte Mietwert wurde gestrichen, weil im Rahmen der Kostenrechnung z.Zt. keine Miete berechnet wird.
GeldwertZweckbestimmung
1
Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: CDU
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
425.069,12 385.591,03 39.478,09
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
86.746,32 81.963,10 4.783,22
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 62.916,50 56.850,13 6.066,37
6.2 Portokosten 216,72 216,72 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 102,24 111,66 -9,42
6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.002,96 1.129,28 -126,32
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 600,00 554,08 45,92
6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn
578.713,06 528.475,20
Zweckbestimmung Geldwert
1
Gesamtbetrag:
Übertrag
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: SPD
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
277.949,83 290.820,61 -12.870,78 Personelle Veränderungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 367,68 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).
Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
2.725,44 2.607,12 118,32
280.675,27 293.427,73Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: SPD
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
280.675,27 293.427,73 -12.752,46
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
75.942,60 70.585,88 5.356,72
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 48.880,50 46.616,82 2.263,68
6.2 Portokosten 2.258,76 2.258,76 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 95,52 540,00 -444,48
6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.342,80 1.179,24 163,56
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 776,21 -376,25
6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn
411.654,61 417.443,84
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 259,20 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).
Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
2.380,08 2.380,08 -
2.380,08 2.380,08Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
2.380,08 2.380,08 -
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
56.760,84 51.210,03 5.550,81
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 1.100,04 1.100,04 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 40.314,69 34.833,08 5.481,61
6.2 Portokosten 858,24 858,24 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 43,44 44,50 -1,06
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 395,76 4,20
6.6 Verwaltungskostenerstattung 422,40 422,40 - 1 Parkplatz Rathaus Bonn
102.279,69 91.244,13
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: FDP
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
64.895,03 60.445,39 4.449,64 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen Insg. 131,22 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
365,88 342,24 23,64
65.260,91 60.787,63Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: FDP
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
65.260,91 60.787,63 4.473,28
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
31.326,36 27.721,32 3.605,04
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 699,96 699,96 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 17.636,67 18.709,18 -1.072,51
6.2 Portokosten 3.337,80 3.337,80 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 32,16 32,75 -0,59
6.4 Gemeindeunfallversicherung 268,56 254,62 13,94
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 300,00 237,44 62,56
6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parkplatz Rathaus Bonn
119.292,02 112.210,30
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Die LINKE
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 34,12 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
30,96 30,96 -
30,96 30,96Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Die LINKE
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
30,96 30,96 -
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
8.145,48 7.208,14 937,34
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 12.315,77 8.509,67 3.806,10
6.2 Portokosten 1.153,80 1.153,80 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,36 6,52 -0,16
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 79,16 20,80
6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parkplatz Rathaus Bonn
22.481,93 17.717,85
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: BBB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
83.080,14 77.762,13 5.318,01 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 65,43 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
2.431,80 2.408,16 23,64
85.511,94 80.170,29Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: BBB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
85.511,94 80.170,29 5.341,65
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
15.620,16 13.822,63 1.797,53
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 9.383,89 9.002,69 381,20
6.2 Portokosten 11.433,24 11.433,24 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 19,92 18,59 1,33
6.4 Gemeindeunfallversicherung 98,64 66,46 32,18
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 150,00 158,32 -8,32
6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
122.517,79 114.972,22
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: AfB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 41,02 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
- - -
0,00 0,00Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: AfB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
0,00 0,00 0,00
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
9.792,72 8.665,82 1.126,90
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 200,04 200,04 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 7.042,73 3.049,71 3.993,02
6.2 Portokosten - - -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 7,68 7,83 -0,15
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 159,96 158,32 1,64
6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
17.203,13 12.081,72
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Die Sozialliberalen
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 83,68 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
- - -
0,00 0,00Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Die Sozialliberalen
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
0,00 0,00 0,00
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
19.977,00 5.617,36 14.359,64
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 200,00 200,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 5.713,66 2.872,70 2.840,96
6.2 Portokosten - - -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 15,60 5,08 10,52
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 79,16 20,80
6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
26.006,22 8.774,30
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Einzelstadtverordnete
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Bereitstellung von Räumen
1.1 für die Geschäftsstelle Insg. 33,80 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
1.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Sitzungen
2. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
53,40 53,40 -
53,40 53,40Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GOEinzelstadtverordnete
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2019
EUR
Ansatz
Vorjahr
2018
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
53,40 53,40 -
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
3.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
8.069,16 7.140,53 928,63
3.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften - -
3.3 Kommunikationstechnik 400,00 400,00 -
3.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
4. Sonstiges
4.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 3.524,59 6.614,80 -3.090,21
4.2 Portokosten - - -
4.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,24 6,45 -0,21
4.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
4.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 259,92 -159,96
4.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
12.153,35 14.475,10
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
- Zusammenstellung Haushaltsjahr 2020
Zuwendungen CDU
EUR
SPD
EUR
Bündnis 90/
DIE GRÜNEN
EUR
FDP
EUR
DIE LINKE
EUR
BBB
EUR
AfB
EUR
Die SOZIAL-
LIBERALEN
EUR
Einzelstadtver-
ordnete
EUR
Geldleistungen 243.058,63 169.252,88 443.890,14 144.395,14 213.740,19 44.704,54 89.525,69 80.145,87 -
geldwerte
Leistungen 589.521,12 419.276,41 103.878,46 121.401,62 22.804,96 124.534,57 17.479,39 26.442,29 12.347,39
insgesamt 832.579,75 588.529,29 547.768,60 265.796,76 236.545,15 169.239,11 107.005,08 106.588,16 12.347,39
-
Stand: April 2018
Anlage 10 a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Nr. Fraktion Voraussichtlicher Bedarf Voraussichtlicher Bedarf Erläuterungen
20¹ 19² 18³
1 2 3 4 5 6
1 CDU Fraktion 109.610,17 109.610,17 109.610,17 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 2,7
dto. Personalkostenerstattung 78.448,46 76.910,26 75.402,21 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 27
Pauschale 55.000,00 55.000,00 55.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 26
243.058,63 241.520,43 240.012,38
2 SPD-Fraktion 80.252,88 80.252,88 80.252,88 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,9
Personalkostenerstattung 21.000,00 21.000,00 21.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 19
Pauschale 68.000,00 68.000,00 68.000,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 16
169.252,88 169.252,88 169.252,88
3 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 64.548,34 64.548,34 64.548,34 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 1,6
dto. Personalkostenerstattung 334.841,80 324.375,87 318.015,56 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 16
Pauschale 44.500,00 44.500,00 44.500,00 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 14
443.890,14 433.424,21 382.563,90
4 FDP-Fraktion 13.050,41 13.050,41 13.050,41 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,7
dto. Personalkostenerstattung 131.344,73 128.769,34 126.244,45 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 7
144.395,14 141.819,75 139.294,86 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2
14.000 EUR p/a werden bis 2020 mit Personalkosten
verrechnet
5 Fraktion DIE LINKE 18.909,78 18.909,78 18.909,78 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,5
dto. Personalkostenerstattung 150.580,41 147.627,85 142.327,02 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 5
Pauschale 44.250,00 44.250,00 44.250,00
213.740,19 210.787,63 205.486,80
6 BBB-Fraktion 15.704,54 15.704,54 15.704,54 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,4
Pauschale 29.000,00 29.000,00 29.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 4
44.704,54 44.704,54 44.704,54 + je Mitglied d. Bezirksfrakt. 24,03 EUR x 2
7 AfB-Fraktion 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3
dto. Personalkostenerstattung 69.379,82 68.019,43 66.685,71 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3
Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00
89.525,69 88.165,30 86.831,58
8 Die Sozialliberalen 11.345,87 11.345,87 11.345,87 mtl. Grundbetrag 848,23 EUR x 0,3
Personalkostenerstattung 60.000,00 60.000,00 60.000,00 + je Mitglied d. Ratsfraktion 230,34 EUR x 3
Pauschale 8.800,00 8.800,00 8.800,00
80.145,87 80.145,87 80.145,87
insgesamt 1.428.713,08 1.409.820,61 1.348.292,81
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
(Geldleistungen)
* Personalkostenerstatt. für die Mitarbeiter/innen in den Geschäftsstellen der Fraktionen und der BIG-Gruppe, soweit es sich nicht um städt. Mitarbeiter/innen handelt,
die aus dem Personaletat bezahlt werden.
1) HH-Jahr 2) Vorjahr, 3) Vorvorjahr
-
Stand: April 2018
Raumüberlassung an die Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(Büro und Sitzungsräume)
Gebäude Fraktionen Anzahl der Räume belegte Fläche in qm
Rathaus Bonn CDU 12 343,21
SPD 11 307,12
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 5 233,00
FDP 4 131,22
DIE LINKE 2 34,12
BBB 2 65,43
AfB 2 41,02
Die Sozialliberalen 3 83,68
Einzelstadtverordnete 2 33,80
insgesamt 43 1.272,60
Verwaltungsgebäude CDU 2 110,90
Schieffelingsweg, Duisdorf SPD 1 60,56
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1 26,20
insgesamt 4 197,66
überlassene Räume insgesamt CDU 14 454,11
SPD 12 367,68
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 6 259,20
FDP 4 131,22
DIE LINKE 2 34,12
BBB 2 65,43
AfB 2 41,02
Die Sozialliberalen 3 83,68
Einzelstadtverordnete 2 33,80
insgesamt 47,00 1.470,26
-
Stand: April 2018
Personalausgaben Hochrechnung 2020
Sachkonto Bezeichnung
Gesamtbetrag
EUR
Anteil CDU
EUR
Anteil SPD
EUR
Anteil FDP
EUR
Anteil BBB
EUR
501100 Dienstbezüge - Beamte 182.694,28 128.170,68 - - 54.523,60
501200 Vergütung tariflich Beschäftigter 465.919,97 193.466,52 220.898,08 51.555,37 -
502200 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigter 36.442,30 14.974,31 17.479,03 3.988,95 -
503200 Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigter 90.913,62 35.636,92 44.745,24 10.531,45 -
504100 Beihilfen Beamte 8.781,00 5.854,00 - - 2.927,00
504110 Fürs.Unterstützungsleistung 2,79 1,20 1,31 0,29 -
505100 Zuf. Pensionsrückstellung Beamte 61.991,53 40.964,71 - - 21.026,82
506100 Zuf. Beihilferückstellung Beamte 18.295,98 12.090,19 - - 6.205,79
509100 Pauschalierte Lohnsteuer 1.201,69 699,64 385,18 116,87 -
851.080,98 431.858,18 283.508,83 66.192,93 84.683,20
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: CDU
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
431.858,18 423.505,16 8.353,02 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen Insg. 454,11 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).
Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
1.563,96 1.563,96 -
433.422,14 425.069,12
Hinweis:
Die Angaben für das Haushaltsjahr 2020 beinhalten die der Stadtkämmerei vorliegenden Planwerte für die Kostenstellen 920811 bis 920821.
Der bis 2012 in Ziffer 3 genannte Mietwert wurde gestrichen, weil im Rahmen der Kostenrechnung z.Zt. keine Miete berechnet wird.
GeldwertZweckbestimmung
1
Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: CDU
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
433.422,14 425.069,12 8.353,02
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
88.274,04 86.746,32 1.527,72
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 63.838,66 62.916,50 922,16
6.2 Portokosten 216,72 216,72 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 102,24 102,24 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.008,12 1.002,96 5,16
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 600,00 600,00 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn
589.521,12 578.713,06
Zweckbestimmung Geldwert
1
Gesamtbetrag:
Übertrag
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: SPD
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
283.508,83 277.949,83 5.559,00 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 367,68 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).
Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
2.725,44 2.725,44 -
286.234,27 280.675,27Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: SPD
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
286.234,27 280.675,27 5.559,00
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
77.280,00 75.942,60 1.337,40
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 1.200,00 1.200,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 49.599,06 48.880,50 718,56
6.2 Portokosten 2.258,76 2.258,76 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 95,52 95,52 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung 1.349,64 1.342,80 6,84
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 399,96 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung 859,20 859,20 - 2 Parkplätze Rathaus Bonn
419.276,41 411.654,61
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 259,20 qm (Schieffelingsweg und Rathaus Bonn).
Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
2.380,08 2.380,08 -
2.380,08 2.380,08Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Bündnis '90/DIE GRÜNEN
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
2.380,08 2.380,08 -
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
57.760,56 56.760,84 999,72
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 1.100,04 1.100,04 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 40.906,54 40.314,69 591,85
6.2 Portokosten 858,24 858,24 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 43,44 43,44 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 399,96 399,96 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parplatz Rathaus Bonn
103.878,46 102.286,89
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: FDP
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
66.192,93 64.895,03 1.297,90 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen Insg. 131,22 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
365,88 365,88 -
66.558,81 65.260,91Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: FDP
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
66.558,81 65.260,91 1.297,90
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
31.878,00 31.326,36 551,64
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 699,96 699,96 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 17.895,41 17.636,67 258,74
6.2 Portokosten 3.337,80 3.337,80 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 32,16 32,16 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung 269,88 268,56 1,32
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 300,00 300,00 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parplatz Rathaus Bonn
121.401,62 119.292,02
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Die LINKE
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 34,12 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
30,96 30,96 -
30,96 30,96Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: Die LINKE
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
30,96 30,96 -
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
8.289,00 8.145,48 143,52
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 12.495,32 12.315,77 179,55
6.2 Portokosten 1.153,80 1.153,80 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,32 6,36 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 99,96 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung 429,60 429,60 - 1 Parplatz Rathaus Bonn
22.804,96 22.481,93
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: BBB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
84.683,20 83.080,14 1.603,06 Tariferhöhungen
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 57,09 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
2.431,80 2.431,80 -
87.115,00 85.511,94Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: BBB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
87.115,00 85.511,94 1.603,06
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
15.895,32 15.620,16 275,16
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 300,00 300,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 9.521,97 9.383,89 138,08
6.2 Portokosten 11.433,24 11.433,24 -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 19,92 19,92 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung 99,12 98,64 0,48
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 150,00 150,00 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
124.534,57 122.517,79
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: AfB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 41,02 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
- - -
0,00 0,00Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Fraktion: AfB
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
0,00 0,00 -
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
9.965,16 9.792,72 172,44
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 200,04 200,04 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 7.146,55 7.042,73 103,82
6.2 Portokosten - - -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 7,68 7,68 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 159,96 159,96 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
17.479,39 17.203,13
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Die Sozialliberalen
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die
Fraktionsmitarbeiter
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische
Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- - -
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle Insg. 83,68 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
- - -
0,00 0,00Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Die Sozialliberalen
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
0,00 0,00 -
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
20.328,84 19.977,00 351,84
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Kommunikationstechnik 200,00 200,00 -
5.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
6. Sonstiges
6.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 5.797,89 5.713,66 84,23
6.2 Portokosten - - -
6.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 15,60 15,60 -
6.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
6.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 99,96 -
6.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
26.442,29 26.006,22
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GO
Einzelstadtverordnete
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
1. Bereitstellung von Räumen
1.1 für die Geschäftsstelle Insg. 33,80 qm (Rathaus Bonn). Im Rahmen der Kostenrechnung wird z.Zt.
keine Miete berechnet.
1.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Sitzungen
2. Bereitstellung einer Büroausstattung
(Büromöbel und -maschinen, sonstiges
Büromaterial und Betriebsmittel)
53,40 53,40 -
53,40 53,40Übertrag
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtverordnete
(geldwerte Leistungen)
Zweckbestimmung Geldwert
1
-
Stand: April 2018
Anlage zu 10 b
Muster zu §56 Abs. 3 Satz 2 GOEinzelstadtverordnete
Erläuterungen
Ansatz
Haushaltsjahr
2020
EUR
Ansatz
Vorjahr
2019
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
2 3 4 5
53,40 53,40 -
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
3.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,
Grundbesitzabgaben, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhalt)
8.211,24 8.069,16 142,08
3.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften
3.3 Kommunikationstechnik 400,00 400,00 -
3.4 Rechenzeiten auf zentraler ADV-Anlage kein Anschluss an Großrechenanlage
4. Sonstiges
4.1 IT-Betrieb + Verwaltungsorganisation 3.576,55 3.524,59 51,96
4.2 Portokosten - - -
4.3 Versicherungsbeiträge Amt 30 6,24 6,24 -
4.4 Gemeindeunfallversicherung - - -
4.5 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 99,96 99,96 -
4.6 Verwaltungskostenerstattung - - -
12.347,39 12.153,35
Zweckbestimmung Geldwert
1
Übertrag
Gesamtbetrag:
Anlage nach 56 GO 2019Anlage nach 56 GO 2020
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