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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 11,652,394 10,117,866 1,534,528

국 327,747

균 74,000

기 1,777,290

도 494,629

군 8,978,728

양질의보건의료서비스제공 6,852,878 5,781,579 1,071,299

국 327,747

균 74,000

기 1,642,610

도 484,528

군 4,323,993

보건행정지원 2,036,405 906,363 1,130,042

국 122,358

도 31,850

군 1,882,197

보건지소운영사업 254,700 254,700 0

307 민간이전 254,700 254,700 0

01 의료및구료비 254,700 254,700 0

○일반진료의약품구입

237,600

○일반진료소모품구입

2,700

○치과진료약품및소모품구입

2,400

○한방진료약품구입 7,200

○한방진료소모품구입

4,800

2,200,000원 * 9개소 * 12월

25,000원 * 9개소 * 12월

100,000원 * 2개소 * 12월

150,000원 * 4개소 * 12월

100,000원 * 4개소 * 12월

보건진료소운영지원 145,200 132,000 13,200

201 일반운영비 13,200 0 13,200

02 공공운영비 13,200 0 13,200

○보건진료소 건강증진실 안마의자 렌탈

13,200100,000원 * 11개소 * 12월

307 민간이전 132,000 132,000 0

01 의료및구료비 132,000 132,000 0

○진료의약품구입 125,400

○진료소모품구입 6,600

950,000원 * 11개소 * 12월

50,000원 * 11개소 * 12월

구구팔팔특공대활동지원 2,200 2,200 0

도 660

군 1,540

201 일반운영비 2,200 2,200 0

도 660

군 1,540

01 사무관리비 2,200 2,200 0

- 1 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구구팔팔특공대 운영물품구입

2,200200,000원 * 11개소

도 660

군 1,540

보건행정지원사업 39,900 35,900 4,000

201 일반운영비 5,300 1,300 4,000

01 사무관리비 5,300 1,300 4,000

○지역보건의료심의위원회참석자수당

700

○친절교육 등 강사료 600

○보건기관 체험 견학교실운영물품 및 홍보물제

작구입(특수시책) 2,000

○보건의날행사 2,000

70,000원 * 10명 * 1회

300,000원 * 2회

2,500원 * 200개 * 4종

2,000,000원

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건업무추진 3,0003,000,000원

204 직무수행경비 24,000 24,000 0

03 특정업무경비 24,000 24,000 0

○대민활동비(5급이하)

24,00050,000원 * 40명 * 12월

301 일반보상금 3,600 3,600 0

09 행사실비보상금 3,600 3,600 0

○각종보건사업운영간식제공(통합운영)

3,6002,000원 * 150명 * 12월

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○재해및응급의료약품및소모품구입

4,00050,000원 * 40종 *2회

보건기관시설관리 1,373,793 448,982 924,811

101 인건비 20,374 18,193 2,181

04 기간제근로자등보수 20,374 18,193 2,181

○기간제근로자등보수(청사관리) 20,374

― 급여 16,700

― 주휴수당 3,474

― 명절휴가비 200

66,800원 * 1명 * 250일

66,800원 * 1명 * 52주

100,000원 * 2회

201 일반운영비 409,569 410,289 △720

01 사무관리비 38,896 38,896 0

○화장지및핸드타올 5,040

○청소용품 5,040

○쓰레기봉투 4,000

○청사관리소모품구입

3,024

20,000원 * 21개소 * 12월

20,000원 * 21개소 * 12월

2,000원 * 2,000매

12,000원 * 21개소 * 12월

- 2 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○물가조회수수료 840

○민원구독용도서구입 6,552

― 일간지 2,520

― 주간지 1,512

― 월간지 2,520

○정수기임차료(보건소,지소,진료소)

14,400

70,000원 * 12회

10,000원 * 21개소 * 12월

6,000원 * 21개소 * 12월

10,000원 *21개소 *12월

40,000원 * 30대 * 12월

02 공공운영비 370,673 371,393 △720

○전기사용료(보건소,지소,진료소) 143,952

― 기본료 47,952

― 사용료 96,000

○전화요금(보건소,지소,진료소)

9,600

○상하수도사용료(보건소,지소,진료소)

6,048

○유선방송료(보건소,지소,진료소)

5,040

○자동차세 1,340

― 승용(짚형) 450

― 승용(소형) 800

― 승합(중형) 60

― 화물(중형) 30

○자동차보험료 2,900

― 승용(짚형) 600

― 승용(소형) 1,200

― 승합(중형) 500

― 화물(중형) 450

― 오토바이(방역용) 150

○자동차검사수수료 350

○환경개선부담금 300

― 자동차 300

○온수및난방유류 24,670

― 보건소(온수) 5,650

ㆍ연료비 5,400

ㆍ유지비 250

― 보건지소 19,020

ㆍ석유난로

7,200

ㆍ관사보일러 6,060

※연료비

2,880

※유지비 300

※LPG가스

2,880

6,660원 * 600㎾ * 12월

100원 * 80,000㎾ * 12월

20,000원 * 40회로 * 12월

1,260원 * 400㎥ * 12월

20,000원 * 21개소 * 12월

450,000원 * 1대

200,000원 * 4대

60,000원 * 1대

30,000원 *1대

600,000원 * 1대

300,000원 * 4대

500,000원 * 1대

450,000원 * 1대

150,000원 * 1대

50,000원 * 7개

50,000원 * 3대 * 2회

1,350원 * 4ℓ * 5시간 * 200일

250,000원 * 1대

1,500원 * 8시간 * 120일 * 5대

1,500원 * 8시간 *120일 * 2개소

100,000원 * 3개소

1,500원 * 8시간 * 120일 * 2개소

- 3 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ보건진료소

5,760

○차량유류비 10,980

― 휘발유 8,640

― 경유 2,340

○차량세차비 1,530

○차량유지비 13,000

― 승용(짚형) 1,000

― 승용(소형) 10,000

― 화물(중형) 1,000

― 구급차 1,000

○시설유지비(보건소,지소,진료소)

29,373

○전기안전관리대행수수료(보건소,지소,진료소)

15,120

○승강기정기검사수수료 300

○승강기유지관리위탁수수료 4,800

○소방설비유지관리위탁수수료

3,000

○소방시설정밀검사수수료 1,300

○보건소방역(소독) 1,200

○위험물안전관리자및방화관리자회비

100

○냉난방실내기필터청소유지비

4,250

○무인경비시스템관리수수료

25,200

○비상벨통보서비스및CCTV렌탈수수료

6,240

○청소용역비(보건소,지소,진료소)

18,000

○분뇨정화조청소 5,880

○감염성폐기물처리비(보건소,지소,진료소)

10,080

○화장실비데임차료 6,120

○의료장비유지비(보건소,지소,진료소)

20,000

1,500원 * 8시간 * 120일 * 4개소

1,600원 * 3ℓ * 9대 * 200일

1,300원 * 3ℓ * 3대 * 200일

15,000원 * 6회 * 17대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 10대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

3,000원 * 9,791㎡

60,000원 * 21개소 * 12월

300,000원 * 1회

400,000원 * 12월

300,000원 * 10월

650,000원 * 2회

100,000원 * 12회

100,000원 * 1회

85,000원 * 50대

100,000원 * 21개소 * 12월

40,000원 * 13대 * 12월

18,000,000원 * 1식

14,000원 * 20ℓ * 21개소

40,000원 * 21개소 * 12월

30,000원 * 17대 * 12월

200,000원 * 100대

401 시설비및부대비 925,200 20,000 905,200

01 시설비 925,200 20,000 905,200

○출산육아지원센터 부지매입

900,000

○보건기관(보건소,지소,진료소)조경수전정비

25,200

900,000,000원 * 1식

1,200,000원 * 21개소

405 자산취득비 18,650 0 18,650

01 자산및물품취득비 18,650 0 18,650

- 4 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사무실집기구입등 7,000

○우산빗물제거기 구입 1,800

○의료장비구입 9,850

― 온열롤링매트(보건소 물리치료실)

1,400

― 대여용 휠체어(보건소 물리치료실)

3,500

― 방문용 자동혈압계(가천·대가지소, 명포·

남은·도흥·무학진료소) 900

― 한방실온열매트(가천지소)

3,900

― 청진기(남은) 150

7,000,000원

900,000원 * 2대

700,000원 * 2대

500,000원 * 7대

150,000원 * 6대

1,300,000원 * 3대

150,000원 * 1개

농어촌의료서비스개선사업(보조) 189,538 24,821 164,717

국 122,358

도 30,590

군 36,590

401 시설비및부대비 147,238 0 147,238

국 98,158

도 24,540

군 24,540

01 시설비 142,849 0 142,849

○수륜보건지소 개보수 142,849142,849,000원 * 1식

국 95,233

도 23,808

군 23,808

02 감리비 3,328 0 3,328

○수륜보건지소 개보수 3,328147,238,000원 * 2.26%

국 2,218

도 555

군 555

03 시설부대비 1,061 0 1,061

○수륜보건지소 개보수 1,061147,238,000원 * 0.72%

국 707

도 177

군 177

405 자산취득비 42,300 24,821 17,479

국 24,200

도 6,050

군 12,050

01 자산및물품취득비 42,300 24,821 17,479

○보건소의료장비보강 42,300

― 의료기기(자동신장체중계)구입

6,0001,200,000원 * 5대

국 4,000

도 1,000

군 1,000

- 5 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 의료기기(약품/백신/혈액보관관용냉장고)

구입 18,0006,000,000원 * 3대

국 12,000

도 3,000

군 3,000

― 의료기기(구취측정기)구입

1,5001,500,000원 * 1대

국 1,000

도 250

군 250

― 의료기기(자동혈압계)구입

7,2002,400,000원 * 3대

국 4,800

도 1,200

군 1,200

― 의료기기(환자용 침대)구입

3,6003,600,000원 * 1대

국 2,400

도 600

군 600

― 초전보건지소 견인치료기 구입(군비추가)

6,0006,000,000원 * 1대

공익근무요원 29,074 5,760 23,314

301 일반보상금 29,074 5,760 23,314

08 사회복무요원보상금 29,074 5,760 23,314

○사회복무요원(병장) 29,074

― 급여 19,474

― 교통비 3,840

― 중식비 5,760

405,700원 * 4명 * 12월

4,000원 * 4명 * 20일 * 12월

6,000원 * 4명 * 20일 * 12월

장기기증홍보사업 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○장기기증홍보사업 홍보물품구입

2,00010,000원 * 2종 * 100개

도 600

군 1,400

정신건강사업 1,348,916 1,311,719 37,197

국 108,738

기 688,570

도 144,320

군 407,288

정신보건사업운영 16,000 13,400 2,600

201 일반운영비 14,800 13,400 1,400

- 6 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 14,800 13,400 1,400

○정신건강증진사업물품및홍보물제작구입

1,000

○정신건강심의(심사)위원회심사수당

9,000

○정신건강사업강사수당

1,000

○자살예방사업물품및홍보물제작구입

1,500

○마음성장학교현판및현수막제작(특수시책)

600

○마음성장학교운영물품및홍보물제작구입(특수

시책) 1,200

○마음성장학교퀴즈대회시상품구입(특수시책)

500

100,000원 * 10회

150,000원 * 5명 * 12회

100,000원 * 1시간 * 10회

100,000원 * 15회

100,000원 * 2개소 * 3종

2,000원 * 200개 * 3종

10,000원 * 50명

301 일반보상금 1,200 0 1,200

09 행사실비보상금 1,200 0 1,200

○마음성장학교참여자간식제공(특수시책)

1,2002,000원 * 200명 * 3회

정신건강증진센터운영 212,600 176,000 36,600

기 106,300

도 31,890

군 74,410

101 인건비 185,256 154,760 30,496

기 92,628

도 27,788

군 64,840

03 무기계약근로자보수 41,804 41,699 105

○인건비(팀장5호봉)

31,6652,638,700원 * 1명 * 12월

기 15,830

도 4,750

군 11,085

○명절휴가비 2,6391,319,350원 * 1명 * 2회

기 1,320

도 396

군 923

○가족수당 96080,000원 * 1명 * 12월

기 480

도 144

군 336

○특수근무수당 84070,000원 * 1명 * 12월

기 420

도 126

군 294

○사회보험기관부담금 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

- 7 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

○퇴직금 2,8002,800,000원 * 1명

기 1,400

도 410

군 990

○피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

○교육여비 30050,000원 * 6회

기 150

도 45

군 105

04 기간제근로자등보수 143,452 113,061 30,391

○인건비(팀원,5호봉)

57,5282,397,000원 * 2명 * 12월

기 28,766

도 8,638

군 20,124

○인건비(팀원,3호봉)

49,3202,055,000원 * 2명 * 12월

기 24,660

도 7,398

군 17,262

○명절휴가비 8,9041,113,000원 * 4명 * 2회

기 4,452

도 1,336

군 3,116

○가족수당 1,92080,000원 * 2명 * 12월

기 960

도 288

군 672

○특수근무수당 1,92040,000원 * 4명 * 12월

기 960

도 288

군 672

○사회보험기관부담금 10,560220,000원 * 4명 * 12월

기 5,280

도 1,584

군 3,696

○퇴직금 6,9002,300,000원 * 3명

기 3,450

도 1,035

군 2,415

○피복비 800200,000원 * 4명

기 400

- 8 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 120

군 280

○출장여비 4,800100,000원 * 4명 * 12월

기 2,400

도 720

군 1,680

○교육여비 80050,000원 * 4명 * 4회

기 400

도 120

군 280

201 일반운영비 21,184 16,180 5,004

기 10,592

도 3,178

군 7,414

01 사무관리비 21,184 16,180 5,004

○정신과자문의수당 2,400100,000원 * 2회 * 12월

기 1,200

도 360

군 840

○프로그램운영강사수당

8,800100,000원 * 8회 * 11월

기 4,400

도 1,320

군 3,080

○정신건강사업용차량리스 5,520460,000원 * 12월

기 2,760

도 828

군 1,932

○운영물품및홍보물구입

3,0001,500원 * 2종 * 1,000부

기 1,500

도 450

군 1,050

○정신장애인사회적응프로그램운영

1,464488,000원 * 3회

기 732

도 220

군 512

206 재료비 1,320 660 660

기 660

도 198

군 462

01 재료비 1,320 660 660

○재활프로그램운영재료구입

1,3206,000원 * 20명 * 11월

기 660

도 198

군 462

301 일반보상금 4,840 4,400 440

기 2,420

- 9 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 726

군 1,694

09 행사실비보상금 4,840 4,400 440

○재활프로그램참여자중식및간식제공

4,8405,500원 * 20명 * 4회 * 11월

기 2,420

도 726

군 1,694

정신건강복지센터종사자수당 8,400 6,720 1,680

도 1,344

군 7,056

101 인건비 8,400 6,720 1,680

도 1,344

군 7,056

03 무기계약근로자보수 1,680 1,680 0

○정신건강복지센터종사자장려수당

1,200100,000원 * 1명 * 12월

도 240

군 960

○정신건강복지센터종사자자격수당

48040,000원 * 1명 * 12월

도 96

군 384

04 기간제근로자등보수 6,720 5,040 1,680

○정신건강복지센터종사자장려수당

3,600100,000원 * 3명 * 12월

도 720

군 2,880

○정신건강복지센터종사자자격수당

1,44040,000원 * 3명 * 12월

도 288

군 1,152

○정신건강복지센터종사자수당(군비추가)

1,680140,000원 * 1명 * 12월

치매치료비지원사업 76,000 60,000 16,000

기 38,000

도 11,400

군 26,600

301 일반보상금 76,000 60,000 16,000

기 38,000

도 11,400

군 26,600

01 사회보장적수혜금 76,000 60,000 16,000

○치매환자치료비지원

76,00025,000원 * 304명 * 10월

기 38,000

도 11,400

군 26,600

- 10 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매쉼터지원사업 29,000 28,576 424

도 8,700

군 20,300

201 일반운영비 16,450 17,701 △1,251

도 4,935

군 11,515

01 사무관리비 16,450 17,701 △1,251

○치매쉼터운영물품구입 7,600760,000원 * 10개소

도 2,280

군 5,320

○치매쉼터홍보물제작구입

1,3002,000원 * 325명 * 2종

도 390

군 910

○치매쉼터운영강사수당

5,60070,000원 * 1명 * 8회 * 10개소

도 1,680

군 3,920

○치매쉼터참여자단체복구입 1,95013,000원 * 150명

도 585

군 1,365

301 일반보상금 12,550 10,875 1,675

도 3,765

군 8,785

09 행사실비보상금 12,550 10,875 1,675

○치매쉼터참여자음료제공

7,600800원 * 19명 * 10개소 * 50회

도 2,280

군 5,320

○쉼터운영자원봉사자활동비

4,9502,500원 * 22명 * 45시간 * 2회

도 1,485

군 3,465

치매보듬마을조성사업 30,000 20,000 10,000

도 9,000

군 21,000

201 일반운영비 10,000 5,100 4,900

도 3,000

군 7,000

01 사무관리비 7,000 5,100 1,900

○홍보물제작 3,0002,000원 * 3종 * 500개

도 900

군 2,100

○보듬마당운영비 2,000100,000원 * 20회

도 600

군 1,400

○보듬마당운영강사수당 2,000100,000원 * 20회

도 600

- 11 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,400

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○치매보듬마을 현판식 및 발대식

3,0003,000,000원 * 1식

도 900

군 2,100

206 재료비 2,600 2,000 600

도 780

군 1,820

01 재료비 2,600 2,000 600

○보듬마을조성(꽃길,벽화) 2,600260,000원 * 10종

도 780

군 1,820

301 일반보상금 4,400 3,900 500

도 1,320

군 3,080

09 행사실비보상금 4,400 3,900 500

○보듬마당참여자다과제공

2,0002,000원 * 50명 * 20회

도 600

군 1,400

○보듬리더활동수당 1,800150,000원 * 2명 * 6회

도 540

군 1,260

○치매보듬자문위원수당 600200,000원 * 3회

도 180

군 420

401 시설비및부대비 13,000 9,000 4,000

도 3,900

군 9,100

01 시설비 13,000 9,000 4,000

○보듬마을환경개선 3,0003,000,000원 * 1식

도 900

군 2,100

○보듬마을쉼터조성 10,00010,000,000원 * 1식

도 3,000

군 7,000

치매안심센터운영지원 671,650 698,693 △27,043

기 537,320

도 40,299

군 94,031

101 인건비 309,030 437,710 △128,680

기 247,224

도 18,542

군 43,264

02 기타직보수 6,000 0 6,000

- 12 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치매안심센터협력의사진료활동장려금

6,000500,000원 * 12월

기 4,800

도 360

군 840

03 무기계약근로자보수 67,340 0 67,340

○치매안심센터종사자인건비

67,34033,670,000원 * 2명

기 53,872

도 4,041

군 9,427

04 기간제근로자등보수 235,690 437,710 △202,020

○치매안심센터종사자인건비

235,69033,670,000원 * 7명

기 188,552

도 14,141

군 32,997

201 일반운영비 234,420 195,700 38,720

기 187,536

도 14,065

군 32,819

01 사무관리비 224,420 191,700 32,720

○안심센터홍보물제작 21,4005,000원 * 5종 * 856매

기 17,120

도 1,284

군 2,996

○치매안심센터운영사무용품등구입

4,80040,000원 * 10종 * 12월

기 3,840

도 288

군 672

○시간선택제임기제공무원특근매식비

1,4408,000원 * 15일 * 12월

기 1,152

도 86

군 202

○안심센터운영교구구입

12,00030,000원 * 20명 * 5종 * 4개소

기 9,600

도 720

군 1,680

○차량리스비 37,800450,000원 * 7대 * 12월

기 30,240

도 2,268

군 5,292

○안심센터종사자근무복구입 2,000100,000원 * 20명

기 1,600

도 120

군 280

- 13 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○안심센터운영소모품구입

120,0005,000원 * 120명 * 200일

기 96,000

도 7,200

군 16,800

○안심센터운영외부강사수당

24,000100,000원 * 4명 * 60회

기 19,200

도 1,440

군 3,360

○치매협의위원회활동수당

98070,000원 * 7명 * 2회

기 784

도 59

군 137

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○치매안심센터시설유지비

4,0001,000,000원 * 4개소

기 3,200

도 240

군 560

03 행사운영비 6,000 0 6,000

○치매극복행사 6,0003,000,000원 * 2회

기 4,800

도 360

군 840

202 여비 15,000 0 15,000

기 12,000

도 900

군 2,100

01 국내여비 15,000 0 15,000

○치매안심센터 업무추진여비

6,000250,000원 * 4명 * 6회

기 4,800

도 360

군 840

○시간선택제임기제공무원 출장여비

9,000150,000원 * 5명 * 12월

기 7,200

도 540

군 1,260

301 일반보상금 59,200 49,600 9,600

기 47,360

도 3,552

군 8,288

01 사회보장적수혜금 9,600 0 9,600

○치매조기검진비 9,60080,000원 * 10명 * 12월

기 7,680

도 576

군 1,344

- 14 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 49,600 49,600 0

○안심센터참여자다과제공

48,0002,000원 * 120명 * 200일

기 38,400

도 2,880

군 6,720

○안심센터자원봉사자활동수당

1,6002,500원 * 8명 * 40시간 * 2회

기 1,280

도 96

군 224

304 연금부담금등 12,000 0 12,000

기 9,600

도 720

군 1,680

02 국민건강보험금 12,000 0 12,000

○시간선택제임기제공무원4대보험기관부담금

12,000200,000원 * 5명 * 12월

기 9,600

도 720

군 1,680

307 민간이전 42,000 0 42,000

기 33,600

도 2,520

군 5,880

01 의료및구료비 42,000 0 42,000

○조호물품구입(기저귀, 방수매트 등)

42,00070,000원 * 50명 * 12월

기 33,600

도 2,520

군 5,880

방문보건센터운영 34,950 26,950 8,000

201 일반운영비 16,950 10,150 6,800

01 사무관리비 16,950 10,150 6,800

○방문보건센터운영소모품구입

550

○취약계층폭염한파대비홍보물구입

2,000

○방문보건차량리스 14,400

50,000원 * 11월

4,000원 * 2종 * 250가구

400,000원 * 3대 * 12월

307 민간이전 18,000 16,800 1,200

01 의료및구료비 18,000 16,800 1,200

○방문간호검사소모품구입

18,0001,500원 * 4종 * 3,000명

방문건강관리사업 5,300 5,300 0

도 1,590

군 3,710

- 15 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 5,300 5,300 0

도 1,590

군 3,710

01 사무관리비 5,300 5,300 0

○방문건강관리사업대상자관리물품구입

2,1003,000원 * 2종 * 350개

도 630

군 1,470

○방문건강관리사업소모품및홍보물구입

3,20010,000원 * 5종 * 64개

도 960

군 2,240

방문건강관리사업(국비) 227,676 223,230 4,446

국 108,738

도 32,621

군 86,317

101 인건비 227,676 223,230 4,446

국 108,738

도 32,621

군 86,317

03 무기계약근로자보수 138,923 0 138,923

○방문건강관리사업전문인력 138,923

― 인건비 108,0001,800,000원 * 5명 * 12월

국 54,000

도 16,200

군 37,800

― 정액급식비 6,000100,000원 * 5명 * 12월

국 3,000

도 900

군 2,100

― 퇴직금 9,5001,900,000원 * 5명

국 4,750

도 1,425

군 3,325

― 교육등록비및여비 2,823564,600원 * 5명

국 1,411

도 424

군 988

― 피복비 1,000200,000원 * 5명

국 500

도 150

군 350

― 통신비 60010,000원 * 5명 * 12월

국 300

도 90

군 210

― 출장비 6,000100,000원 * 5명 * 12월

국 3,000

도 900

- 16 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,100

― 명절휴가비 2,000200,000원 * 5명 * 2회

국 1,000

도 300

군 700

― 사회보험기관부담금(군비추가분)

3,00050,000원 * 5명 * 12월

04 기간제근로자등보수 88,753 223,230 △134,477

○방문건강관리사업전문인력 88,753

― 인건비 64,8001,800,000원 * 3명 * 12월

국 32,400

도 9,720

군 22,680

― 정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12월

국 1,800

도 540

군 1,260

― 퇴직금 5,7001,900,000원 * 3명

국 2,850

도 855

군 1,995

― 교육등록비및여비 1,693564,300원 * 3명

국 847

도 253

군 593

― 피복비 600200,000원 * 3명

국 300

도 90

군 210

― 통신비 36010,000원 * 3명 * 12월

국 180

도 54

군 126

― 출장비 3,600100,000원 * 3명 * 12월

국 1,800

도 540

군 1,260

― 명절휴가비 1,200200,000원 * 3명 * 2회

국 600

도 180

군 420

― 사회보험기관부담금(군비추가분)

7,200200,000원 * 3명 * 12월

재가암환자관리 10,000 9,522 478

기 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 3,930 3,452 478

기 1,965

- 17 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 589

군 1,376

01 사무관리비 3,930 3,452 478

○재가암환자관리물품및홍보물구입

2,9702,000원 * 1,485개

기 1,485

도 445

군 1,040

○재가암환자자조교실강사수당

56070,000원 * 8시간

기 280

도 84

군 196

○재가암환자자조교실재료및운영비

400100,000원 * 1시간 * 4회

기 200

도 60

군 140

301 일반보상금 320 320 0

기 160

도 48

군 112

09 행사실비보상금 320 320 0

○재가암환자자조교실참가자다과제공

3202,000원 * 40명 * 4회

기 160

도 48

군 112

307 민간이전 5,750 5,750 0

기 2,875

도 863

군 2,012

01 의료및구료비 5,750 5,750 0

○재가암환자영양식구입 5,7501,500원 * 3,833명

기 2,875

도 863

군 2,012

우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 4,800 6,000 △1,200

도 1,440

군 3,360

201 일반운영비 800 800 0

도 240

군 560

01 사무관리비 800 800 0

○자원봉사자교육강사수당 300100,000원 * 3시간

도 90

군 210

○자원봉사단운영물품및홍보물구입

5005,000원 * 100명

- 18 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 150

군 350

301 일반보상금 4,000 5,200 △1,200

도 1,200

군 2,800

09 행사실비보상금 4,000 5,200 △1,200

○자원봉사자간담회참석자중식제공

7007,000원 * 50명 * 2회

도 210

군 490

○자원봉사자활동비지원

3,30010,000원 * 66명 * 5회

도 990

군 2,310

당뇨합병증예방사업 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

301 일반보상금 1,500 1,000 500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 1,500 1,000 500

○당뇨합병증안저검사지원 1,50010,000원 * 150명

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,500 2,000 △500

도 450

군 1,050

01 의료및구료비 1,500 2,000 △500

○당뇨질환관리소모품구입 1,50015,000원 * 100명

도 450

군 1,050

만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

○만성질환관리 및 건강조사전문가교육비

2,9402,940,000원 * 1명

기 1,470

군 1,470

만성질환관리사업 4,000 6,000 △2,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

- 19 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 만성질환(고혈압,당뇨,이상지질혈증)홍보물

제작 2,0002,000원 * 1,000매

307 민간이전 2,000 4,000 △2,000

01 의료및구료비 2,000 4,000 △2,000

○ 만성질환관리소모품구입(콜레스테롤외4종)

2,00010,000원 * 200명

중증치매노인공공후견사업 600 0 600

기 480

도 36

군 84

201 일반운영비 600 0 600

기 480

도 36

군 84

02 공공운영비 600 0 600

○후견인심판청구비 600300,000원 * 2명

기 480

도 36

군 84

자살예방 환경조성 12,000 0 12,000

도 3,600

군 8,400

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○자살예방 환경조성 홍보물품 구입

1,0005,000원 * 200명

도 300

군 700

301 일반보상금 1,000 0 1,000

도 300

군 700

12 기타보상금 1,000 0 1,000

○응급실기반 자살시도자 연계장려수당 지급

1,00050,000원 * 20명

도 300

군 700

307 민간이전 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○응급실기반 자살시도자 치료비 지급

1,000200,000원 * 5명

도 300

군 700

- 20 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

○농약안전보관함 구입 9,000150,000원 * 60개

도 2,700

군 6,300

질병예방관리사업 303,908 276,014 27,894

국 54,051

기 24,715

도 23,816

군 201,326

급만성감염병관리 161,758 160,816 942

101 인건비 29,058 26,026 3,032

04 기간제근로자등보수 29,058 26,026 3,032

○방역소독 14,429

― 인건비 12,024

― 주휴수당 2,405

○감염병예방사업 14,429

― 인건비 12,024

― 주휴수당 2,405

○피복비 200

66,800원 * 1명 * 180일

66,800원 * 1명 * 36주

66,800원 * 1명 * 180일

66,800원 * 1명 * 36주

100,000원 * 2명

201 일반운영비 30,430 28,180 2,250

01 사무관리비 11,380 9,380 2,000

○급만성감염병및방역교육교재제작

1,050

○급만성감염병예방홍보현수막제작

1,650

○법정감염병예방홍보물구입

2,000

○신종감염병예방홍보물구입

3,000

○진드기매개감염병예방홍보물구입

2,000

○결핵관리사업교육등록비 200

○임상병리실폐액처리비 280

○방역관리소모품구입 250

○감염병관리요원보호복 750

○에이즈예방교육강사수당

200

7,000원 * 1회 * 150부

55,000원 * 3종 * 10개소

4,000원 * 2종 * 250부

4,000원 * 3종 * 250부

2,000원 * 1,000개

100,000원 * 2명

700원 * 80L * 5회

50,000원 * 5종

150,000원 * 5명

100,000원 * 1시간 *2회

02 공공운영비 19,050 18,800 250

○방사선실 장비수리비 2,000

○임상병리실 장비유지관리비 1,600

○PACS장비 유지관리비 6,600

1,000,000원 * 2대

200,000원 * 8종

- 21 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 소프트웨어관리비 3,960

― 서버 관리비 2,640

○방역장비수리비 1,000

○한센복지협회대구경북지부부담금

7,850

330,000원 * 12월

220,000원 * 12월

200,000원 * 5종

7,850,000원 * 1회

206 재료비 77,820 74,820 3,000

01 재료비 77,820 74,820 3,000

○쯔쯔가무시증기피제구입 15,000

○손소독제구입 2,000

○방역소독약품희석유류대 2,620

― 등유 1,500

― 휘발유 1,120

○방역소독약품구입 22,200

― 살충제(연막분무겸용) 21,000

― 살균제 1,200

○유충구제제구입 21,000

○국민기초생활수급자가구위생해충구제사업 15,000

― 모기,지네등해충퇴치제

15,000

5,000원 * 3,000개

10,000원 * 200개

1,000원 * 100ℓ * 15회

1,600원 * 35ℓ * 20회

30,000원 * 700ℓ

12,000원 * 100ℓ

70,000원 * 300ℓ

10,000원 * 1,500가구

301 일반보상금 1,700 1,540 160

09 행사실비보상금 1,700 1,540 160

○전국한센의날행사참석자보상금 1,700

― 차량임차료 900

― 급식비 800

900,000원 * 1대

8,000원 * 50명 * 2식

307 민간이전 22,750 22,750 0

01 의료및구료비 22,750 22,750 0

○감염병환자치료약품구입 1,000

○ 병리실시약및소모품구입 21,750

― 수질검사및감염병검사,간기능,순환기검사

21,750

5,000원 * 200명

5,000원 * 5종 * 870명

신종감염병예방지원사업 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 3,600 3,600 0

도 1,080

군 2,520

01 사무관리비 3,600 3,600 0

○신종감염병예방홍보물제작

3,6003,000원 * 1,200개

도 1,080

군 2,520

202 여비 1,400 1,400 0

도 420

- 22 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 980

01 국내여비 1,400 1,400 0

○신종감염병예방사업추진여비

1,40020,000원 * 2명 * 35일

도 420

군 980

생물테러초동대응요원교육및훈련지원 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○생물테러교육및훈련홍보물제작

1,0005,000원 * 200개

기 500

도 150

군 350

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○생물테러교육및훈련행사운영비

2,0002,000,000원 * 1회

기 1,000

도 300

군 700

재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

206 재료비 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

01 재료비 8,000 8,000 0

○재해대비방역약품구입 8,00040,000원 * 200리터

도 2,400

군 5,600

방역지리정보시스템유지보수 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

201 일반운영비 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

02 공공운영비 3,000 2,750 250

○방역지리정보시스템유지보수비

3,0003,000,000원 * 1식

도 600

군 2,400

- 23 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

에이즈및성병예방사업 2,000 1,642 358

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 1,642 358

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 1,642 358

○에이즈진단시약구입비 1,000200원 * 5,000개

기 500

도 150

군 350

○성매개감염병검진및치료비 1,0002,000원 * 500명

기 500

도 150

군 350

에이즈예방감염관리지원 800 1,000 △200

도 240

군 560

202 여비 800 1,000 △200

도 240

군 560

01 국내여비 800 1,000 △200

○에이즈감염예방관리추진여비

80020,000원 * 1명 * 40일

도 240

군 560

한센간이양로주택운영지원 32,502 29,736 2,766

국 16,251

도 16,251

307 민간이전 32,502 29,736 2,766

국 16,251

도 16,251

02 민간경상사업보조 32,502 29,736 2,766

○한센간이양로시설운영지원

32,50232,502,000원 * 1식

국 16,251

도 16,251

한센인피해사건피해자생활지원금지원사업 37,800 39,600 △1,800

국 37,800

301 일반보상금 37,800 39,600 △1,800

국 37,800

01 사회보장적수혜금 37,800 39,600 △1,800

○한센인피해사건피해자생활지원금

37,800150,000원 * 21명 * 12개월

국 37,800

- 24 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건소결핵관리사업 43,000 12,190 30,810

기 21,500

도 1,290

군 20,210

101 인건비 34,400 0 34,400

기 17,200

군 17,200

04 기간제근로자등보수 34,400 0 34,400

○결핵관리요원 인건비

25,4402,120,000원 * 1명 * 12개월

기 12,720

군 12,720

○명절휴가비 400200,000원 * 1명 * 2회

기 200

군 200

○위험수당 60050,000원 * 1명 * 12월

기 300

군 300

○정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월

기 780

군 780

○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

군 600

○교육여비 20050,000원 * 1명 * 4회

기 100

군 100

○피복비 18090,000원 *1명 * 2회

기 90

군 90

○퇴직금 2,1202,120,000원 * 1명

기 1,060

군 1,060

○사회보험기관부담금 2,700225,000원 * 1명 * 12월

기 1,350

군 1,350

201 일반운영비 2,700 2,700 0

기 1,350

도 405

군 945

01 사무관리비 2,700 2,700 0

○보건소결핵관리사업홍보물제작

2,0002,000원 * 1,000개

기 1,000

도 300

군 700

○호흡기관리실운영물품구입 70070,000원 * 10종

기 350

도 105

- 25 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 245

301 일반보상금 5,400 7,490 △2,090

기 2,700

도 810

군 1,890

01 사회보장적수혜금 5,400 7,490 △2,090

○결핵환자가족검진 1,4001,400,000원 * 1식

기 700

도 210

군 490

○보건소결핵환자검사및진단비지원

4,00040,000원 * 100명

기 2,000

도 600

군 1,400

307 민간이전 500 1,000 △500

기 250

도 75

군 175

01 의료및구료비 500 1,000 △500

○잠복결핵치료제구입지원 500500,000원 * 1식

기 250

도 75

군 175

중학생결핵환자조기발견사업 1,900 2,030 △130

도 570

군 1,330

301 일반보상금 1,900 2,030 △130

도 570

군 1,330

01 사회보장적수혜금 1,900 2,030 △130

○중학생결핵환자결핵검진비지원

1,9001,900,000원 * 1식

도 570

군 1,330

결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 5,148 4,450 698

기 715

도 215

군 4,218

307 민간이전 5,148 4,450 698

기 715

도 215

군 4,218

01 의료및구료비 5,148 4,450 698

○의료기관종사자검진 1,43028,600원 * 50명

기 715

도 215

군 500

- 26 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건소종사자검진(군비추가)

3,71828,600원 * 130명

의약무관리사업 191,034 163,768 27,266

기 181,224

도 1,100

군 8,710

의약무사업 6,210 7,268 △1,058

201 일반운영비 6,210 7,268 △1,058

01 사무관리비 6,210 7,268 △1,058

○마약류 및 약물오남용 관리 2,050

― 마약류 및 약물오남용 예방교육 강사수당

500

― 홍보물 및 교육교재 제작

1,000

― 홍보현수막 제작 550

○방사선피폭선량 측정수수료

360

○방사선장비 정기검사비(보건소)

600

○자동제세동기 소모품 구입

3,200

100,000원 * 5회

1,000원 * 1,000부

55,000원 * 10매

18,000원 * 4회 * 5명

300,000원 * 2대

320,000원 * 10개소

폐의약품회수처리지원사업지원 3,000 4,000 △1,000

도 900

군 2,100

201 일반운영비 2,000 2,800 △800

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,800 △800

○ 폐의약품 수거함 제작 50050,000원 * 10개

도 150

군 350

○ 폐의약품 회수사업 홍보물제작

1,5002,000원 * 750개

도 450

군 1,050

202 여비 1,000 1,200 △200

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,200 △200

○ 폐의약품 수거 활동여비

1,00020,000원 * 2명 * 25일

도 300

군 700

신속대응반운영지원사업 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

- 27 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 의약무관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 400

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

군 400

01 사무관리비 2,000 1,500 500

○ 신속대응반 지원 홍보물 제작

1,5002,000원 * 750개

기 1,050

도 150

군 300

○ 재난의료 담당자 교육등록비 지급

500250,000원 * 2명

기 350

도 50

군 100

보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0

기 1,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 1,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○응급의료홍보물 제작 5002,000원 * 250개

기 500

○심폐소생술 교육 강사수당

500100,000원 * 5시간

기 500

취약지역응급의료기관운영지원 178,824 150,000 28,824

기 178,824

307 민간이전 178,824 150,000 28,824

기 178,824

02 민간경상사업보조 178,824 150,000 28,824

○취약지역응급의료지원비

178,824178,824,000원 * 1개소

기 178,824

군민건강증진사업 380,856 417,204 △36,348

기 155,428

도 61,178

군 164,250

건강새마을조성사업 48,500 82,000 △33,500

도 14,550

군 33,950

201 일반운영비 21,200 49,100 △27,900

도 6,360

군 14,840

01 사무관리비 18,200 41,100 △22,900

○홍보물제작 4,4002,000원 * 110부 * 20종

- 28 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,320

군 3,080

○교육및프로그램운영

9,600100,000원 * 24개소 * 4회

도 2,880

군 6,720

○건강위원회참석수당 4,20070,000원 * 30명 * 2회

도 1,260

군 2,940

03 행사운영비 3,000 8,000 △5,000

○건강마을조성사업발대식 3,0003,000,000원 * 1식

도 900

군 2,100

202 여비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

04 국제화여비 2,000 2,000 0

○건강마을조성사업국외여비(공무원)

2,0002,000,000원 * 1명

도 600

군 1,400

206 재료비 2,000 3,000 △1,000

도 600

군 1,400

01 재료비 2,000 3,000 △1,000

○프로그램운영재료비 2,00010,000원 * 100명 * 2회

도 600

군 1,400

301 일반보상금 20,800 18,200 2,600

도 6,240

군 14,560

06 민간인국외여비 2,000 2,000 0

○건강새마을조성사업국외여비(민간인)

2,0002,000,000원 * 1명

도 600

군 1,400

09 행사실비보상금 10,280 12,280 △2,000

○건강위원회참석자급식제공

2807,000원 * 20명 * 2회

도 84

군 196

○교육및프로그램참석자간식제공

5,0002,000원 * 50명 * 50회

도 1,500

군 3,500

○건강위원회교육등록비및여비

80050,000원 * 8명 * 2회

도 240

- 29 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 560

○건강위원및건강지킴이우수건강마을견학

4,20060,000원 * 70명

도 1,260

군 2,940

12 기타보상금 8,520 3,920 4,600

○마을건강지기활동비 3,600300,000원 * 12월 * 1명

도 1,080

군 2,520

○건강지킴이 사업활동지원

1,92010,000원 * 8회 * 24개소

도 576

군 1,344

○건강설문조사 3,0001,500부 * 2,000원

도 900

군 2,100

307 민간이전 2,500 9,700 △7,200

도 750

군 1,750

01 의료및구료비 2,500 9,700 △7,200

○대사증후군검사시약구입

2,5005,000원 * 250명 * 2회

도 750

군 1,750

지역사회건강조사 60,856 52,616 8,240

기 30,428

도 9,128

군 21,300

202 여비 320 320 0

기 160

도 48

군 112

01 국내여비 320 320 0

○지역사회건강조사사업추진여비

32020,000원 * 2명 * 8회

기 160

도 48

군 112

301 일반보상금 180 180 0

기 90

도 27

군 63

09 행사실비보상금 180 180 0

○지역사회건강조사조사원 (급)간식제공

1802,000원 * 9명 * 10회

기 90

도 27

군 63

- 30 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 60,356 52,116 8,240

기 30,178

도 9,053

군 21,125

05 민간위탁금 60,356 52,116 8,240

○지역사회건강조사 60,35675,445원 * 800명

기 30,178

도 9,053

군 21,125

건강생활실천사업 10,300 26,300 △16,000

201 일반운영비 10,300 18,300 △8,000

01 사무관리비 10,300 18,300 △8,000

○건강생활실천협의회위원참석수당

700

○건강증진업무추진차량대여(리스)

9,600

70,000원 * 10명 * 1회

400,000원 * 2대 * 12월

구강보건사업 11,200 11,700 △500

201 일반운영비 7,200 7,700 △500

01 사무관리비 7,200 6,200 1,000

○구강보건사업홍보물제작

5,000

○구강보건실운영용품구입

1,200

○구강보건의날행사 1,000

2,000원 * 5종 * 500개

50,000원 * 2개소 * 12월

1,000,000원 * 1회

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○구강보건사업재료구입

4,0001,000원 * 1,000명 * 4회

지역사회중심금연지원서비스사업 250,000 244,588 5,412

기 125,000

도 37,500

군 87,500

101 인건비 57,340 59,695 △2,355

기 28,670

도 8,601

군 20,069

03 무기계약근로자보수 28,030 0 28,030

○금연상담사 28,030

― 인건비 21,6001,800,000원 * 1명 * 12월

기 10,800

도 3,240

군 7,560

― 정액급식비 1,200100,000원 *1명 * 12월

기 600

도 180

- 31 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 420

― 사회보험기관부담금

60050,000원 * 1명 * 12월

기 300

도 90

군 210

― 퇴직금 1,9001,900,000원 * 1명

기 950

도 285

군 665

― 교육등록비 및 여비 500500,000원 * 1명

기 250

도 75

군 175

― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

― 명절수당 400200,000원 * 1명 * 2회

기 200

도 60

군 140

― 시간외근무수당지급

36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월

기 180

도 54

군 126

― 야간금연클리닉근무자급식비

707,000원 * 1명 * 10일

기 35

도 11

군 24

04 기간제근로자등보수 29,310 59,695 △30,385

○금연상담사 29,310

― 인건비 21,6001,800,000원 * 1명 * 12월

기 10,800

도 3,240

군 7,560

― 정액급식비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 사회보험기관부담금

2,280190,000원 * 1명 * 12월

기 1,140

도 342

군 798

- 32 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 퇴직금 1,9001,900,000원 * 1명

기 950

도 285

군 665

― 교육등록비및여비 500500,000원 * 1명

기 250

도 75

군 175

― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

― 시간외근무수당지급

36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월

기 180

도 54

군 126

― 야간금연클리닉근무자급식비

707,000원 * 1명 * 10일

기 35

도 10

군 25

201 일반운영비 117,360 110,013 7,347

기 58,680

도 17,604

군 41,076

01 사무관리비 97,860 90,453 7,407

○흡연예방및금연사업 42,300

― 교육및프로그램운영강사수당

3,000100,000원 * 1시간 * 30회

기 1,500

도 450

군 1,050

― 홍보물제작 10,0005,000원 * 2종 * 1,000개

기 5,000

도 1,500

군 3,500

― 금연클리닉행동강화물품구입

15,00015,000원 * 500명 * 2종

기 7,500

도 2,250

군 5,250

― 금연스티커제작 9,9805,000원 * 2종 * 998장

기 4,990

도 1,497

군 3,493

- 33 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 금연홍보현수막제작

4,32060,000원 * 12개소 * 6회

기 2,160

도 648

군 1,512

○대중교통금연광고비 24,960

― 버스외부광고 10,560440,000원 * 2대 * 12개월

기 5,280

도 1,584

군 3,696

― 버스실내광고 14,40030,000원 * 40대 * 12개월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

○지역신문금연광고비

13,200550,000원 * 3개소 * 8회

기 6,600

도 1,980

군 4,620

○금연클리닉사무용품구입 800400,000원 * 2회

기 400

도 120

군 280

○금연사업추진용차량리스

6,600550,000원 * 1대 * 12월

기 3,300

도 990

군 2,310

○금연성공자기념품구입 10,00050,000원 * 200명

기 5,000

도 1,500

군 3,500

02 공공운영비 500 560 △60

○금연지도원상해보험가입 500250,000원 * 2명

기 250

도 75

군 175

03 행사운영비 19,000 19,000 0

○어린이흡연예방인형극공연 6,000400,000원 * 15회

기 3,000

도 900

군 2,100

○흡연예방체험부스운영 6,000600,000원 * 10회

기 3,000

도 900

군 2,100

○청소년금연골든벨운영 7,000700,000원 * 10회

기 3,500

도 1,050

군 2,450

- 34 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 4,800 4,800 0

기 2,400

도 720

군 1,680

01 국내여비 4,800 4,800 0

○금연환경조성사업추진여비

4,80020,000원 * 2명 * 10일 *12월

기 2,400

도 720

군 1,680

301 일반보상금 17,200 20,080 △2,880

기 8,600

도 2,580

군 6,020

09 행사실비보상금 2,800 2,800 0

○금연클리닉참석자간식제공 1,2002,000원 * 600명

기 600

도 180

군 420

○교육및프로그램참석자간식제공

1,2002,000원 * 20명 * 30회

기 600

도 180

군 420

○금연지도원교육비및여비 400200,000원 * 2명

기 200

도 60

군 140

12 기타보상금 14,400 17,280 △2,880

○금연지도원활동비 14,400600,000원 * 2명 * 12월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

307 민간이전 6,300 9,600 △3,300

기 3,150

도 945

군 2,205

01 의료및구료비 6,300 9,600 △3,300

○금연보조제구입 6,30010,000원 * 2종 * 315명

기 3,150

도 945

군 2,205

401 시설비및부대비 47,000 37,000 10,000

기 23,500

도 7,050

군 16,450

01 시설비 47,000 37,000 10,000

○대형LED 금연광고판설치 8,0008,000,000원 * 1식

- 35 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○태양광LED 금연구역 표지판

27,0003,000,000원 * 9개소

기 13,500

도 4,050

군 9,450

○금연홍보용LED전광판설치

12,0003,000,000원 * 4개소

기 6,000

도 1,800

군 4,200

모아건강사업 1,954,688 2,075,317 △120,629

국 42,600

균 74,000

기 296,901

도 134,337

군 1,406,850

출산.육아행복플러스 1,032,685 1,090,665 △57,980

201 일반운영비 13,325 7,805 5,520

01 사무관리비 13,325 7,805 5,520

○출산장려지원금관리시스템유지보수비

2,800

○모아건강관리사업홍보 5,525

― 모아건강관리홍보물제작

2,000

― 모아건강관리사업안내책자제작

2,300

― 모아건강관리사업현수막제작

275

― 모아건강관리사업홍보 950

○〈특수시책〉세자녀이상가정가족사진제작지원 5,000

― 촬영및액자지원 4,500

― 쿠폰및홍보물제작 500

2,800,000원 * 1식

2,000원 * 1,000개

2,300원 * 1,000부

55,000원 * 5개

950,000원 * 1식

150,000원 * 30명

500,000원 * 1식

301 일반보상금 1,016,860 1,082,860 △66,000

01 사회보장적수혜금 1,016,860 1,082,860 △66,000

○성주아기보험가입 270,860

― 2016년도출생아

63,360

― 2017년도출생아

81,000

― 2018년도출생아

84,000

― 2019년도 출생아

42,500

○출산장려단계별지원 743,600

24,000원 * 220명 * 12개월

25,000원 * 270명 * 12개월

25,000원 * 280명 * 12개월

25,000원 * 170명 * 10개월

- 36 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 첫임신축하금 15,000

― 출산축하금지원 75,000

― 첫째아기출산양육지원금

180,000

― 둘째아기출산양육지원금

204,000

― 셋째아기출산양육지원금

180,000

― 넷째아기출산양육지원금

33,600

― 첫돌맞이축하금 50,000

― 아기모사랑출산기념품 6,000

○다자녀(셋째아이이상)태아초음파검사

1,200

○임신초기풍진검사 1,200

100,000원 * 150명

300,000원 * 250명

100,000원 * 150명 * 12개월

200,000원 * 85명 * 12개월

500,000원 * 30명 * 12개월

700,000원 * 4명 * 12월

200,000원 * 250명

24,000원 * 250명

40,000원 * 30명

40,000원 * 30명

405 자산취득비 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

○출산육아용품대여실운영물품구입(유모차 등)

2,500500,000원 * 5대

엄마랑아기사랑방운영사업 2,680 2,680 0

201 일반운영비 2,110 2,110 0

01 사무관리비 2,110 2,110 0

○별고을 북스타트 운영 교재구입

870

○별고을 북스타트 운영 강사수당

1,000

○별고을 북스타트 참석자 기념품 제작

240

29,000원 * 30세트

50,000원 * 2시간 * 10회

8,000원 * 30명

206 재료비 570 570 0

01 재료비 570 570 0

○별고을 북스타트 수업 재료비

5701,900원 * 30개 * 10회

출산장려지원사업 103,900 126,400 △22,500

도 31,170

군 72,730

201 일반운영비 800 2,000 △1,200

도 240

군 560

01 사무관리비 800 2,000 △1,200

○출산및육아용품알뜰시장운영

800800,000원 * 1회

도 240

군 560

301 일반보상금 99,100 120,400 △21,300

도 29,730

- 37 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 69,370

01 사회보장적수혜금 99,100 120,400 △21,300

○첫째아출산장려금지원 14,700100,000원 * 147명

도 4,410

군 10,290

○둘째아이상출산장려금지원

77,40050,000원 * 12월 * 129명

도 23,220

군 54,180

○세자녀이상가족진료비지원사업

7,000100,000원 * 70명

도 2,100

군 4,900

405 자산취득비 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

01 자산및물품취득비 4,000 4,000 0

○출산및육아용품알뜰시장운영물품구입

4,000200,000원 * 20개

도 1,200

군 2,800

의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 900 1,480 △580

기 720

군 180

201 일반운영비 900 900 0

기 720

군 180

01 사무관리비 900 900 0

○의료급여수급권자건강검진홍보비

900900,000원 * 1건

기 720

군 180

영유아건강검진지원 600 0 600

기 480

군 120

301 일반보상금 600 0 600

기 480

군 120

01 사회보장적수혜금 600 0 600

○영유아건강검진비 60033,300원 * 18명

기 480

군 120

난청조기진단검사지원 4,200 1,100 3,100

기 2,100

도 630

군 1,470

201 일반운영비 114 160 △46

- 38 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 57

도 17

군 40

01 사무관리비 114 160 △46

○난청조기진단검사지원(홍보비)

114114,000원 * 1건

기 57

도 17

군 40

301 일반보상금 4,086 940 3,146

기 2,043

도 613

군 1,430

01 사회보장적수혜금 4,086 940 3,146

○난청조기진단검사지원(검사비)

4,08620,430원 * 200명

기 2,043

도 613

군 1,430

선천성대사이상검사및환아관리 3,000 7,500 △4,500

기 1,500

도 450

군 1,050

301 일반보상금 3,000 7,500 △4,500

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 3,000 7,500 △4,500

○선천성대사이상검사및환아관리

3,00010,000원 * 300명

기 1,500

도 450

군 1,050

미숙아및선천성이상아의료비지원 7,740 10,000 △2,260

기 3,870

도 1,161

군 2,709

301 일반보상금 7,740 10,000 △2,260

기 3,870

도 1,161

군 2,709

01 사회보장적수혜금 7,740 10,000 △2,260

○미숙아및선천성이상아의료비

7,7401,548,000원 * 5명

기 3,870

도 1,161

군 2,709

저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 85,200 92,000 △6,800

- 39 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 42,600

도 12,780

군 29,820

307 민간이전 85,200 92,000 △6,800

국 42,600

도 12,780

군 29,820

05 민간위탁금 85,200 92,000 △6,800

○저소득층기저귀조제분유지원사업

85,200400,000원 * 213명

국 42,600

도 12,780

군 29,820

예방접종사업지원 29,800 29,200 600

201 일반운영비 2,600 2,600 0

01 사무관리비 2,600 2,600 0

○예방접종소모품구입 2,600

― 예방접종예진표제작 600

― 사무용품구입 400

― 예방접종홍보현수막제작

1,100

― 예방접종부위접착밴드구입

500

60원 * 10,000매

20,000원 * 20종

55,000원 * 2종 * 10매

25,000원 * 20개

307 민간이전 27,200 26,600 600

01 의료및구료비 27,200 26,600 600

○예방접종약품구입 27,200

― 간염백신 2,000

― 유행성출혈열 5,000

― 노인폐렴구균 5,400

― 인플루엔자(독감)백신 12,000

― 예방접종용알콜솜(피고셒)

500

― 예방접종체온계 1,500

― 백신보관보냉가방 800

4,000원 * 500명

10,000원 * 500명

18,000원 * 300명

8,000원 * 1,500명

10,000원 * 50개

150,000원 * 10개

40,000원 * 2종 * 10개

국가예방접종실시 533,923 594,901 △60,978

기 266,961

도 80,088

군 186,874

307 민간이전 533,923 594,901 △60,978

기 266,961

도 80,088

군 186,874

01 의료및구료비 533,923 594,901 △60,978

○성인예방접종지원(12,913명) 235,792235,792,000원

기 117,896

- 40 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 35,370

군 82,526

○어린이예방접종지원(6,807명) 254,786254,786,000원

기 127,393

도 38,217

군 89,176

○어린이인플루엔자예방접종지원(1,874명)

42,37142,371,000원

기 21,185

도 6,355

군 14,831

○B형간염주산기감염예방 974139,140원 * 7명

기 487

도 146

군 341

예방접종등록센터운영 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

101 인건비 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

04 기간제근로자등보수 25,820 25,351 469

○ 예방접종등록센터운영 25,820

― 급여 21,6001,800,000원 * 1명 *12월

기 10,800

군 10,800

― 퇴직적립금 1,8001,800,000원 * 1명

기 900

군 900

― 사회보험기관부담금

2,160180,000원 * 1명 * 12월

기 1,080

군 1,080

― 명절휴가비 200100,000원 * 1명 * 2회

기 100

군 100

― 피복비 6060,000원 * 1명 * 1회

기 30

군 30

모자보건사업 15,020 15,020 0

201 일반운영비 3,020 3,020 0

01 사무관리비 3,020 3,020 0

○모아건강교실 운영 3,020

― 현수막 및 배너 제작 220

― 강사수당 1,000

― 운영용품(물품)구입

1,200

55,000원 * 4개

100,000원 * 10회

20,000원 * 2종 * 30개

- 41 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 기념품 구입 60010,000원 * 2회 * 30개

307 민간이전 12,000 12,000 0

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

○의료및구료비 12,000

― 임산부영양제공급 3,000

― 영유아영양제공급 8,000

― 임산부영유아관리소모품 1,000

10,000원 * 300명

20,000원 * 400명

20,000원 * 50통

산모신생아건강관리지원사업 92,500 62,500 30,000

균 74,000

도 5,550

군 12,950

307 민간이전 92,500 62,500 30,000

균 74,000

도 5,550

군 12,950

05 민간위탁금 92,500 62,500 30,000

○산모신생아건강관리지원사업(69명)

92,500600,649원 * 154명

균 74,000

도 5,550

군 12,950

난임부부지원 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 300

군 700

01 사회보장적수혜금 2,000 6,000 △4,000

○난임부부지원 2,000

― 체외수정시술비지원 2,000200,000원 * 10명

기 1,000

도 300

군 700

표준모자보건수첩지원 320 320 0

기 160

도 48

군 112

201 일반운영비 320 320 0

기 160

도 48

군 112

01 사무관리비 320 320 0

○표준모자보건수첩지원 3202,000원 * 160명

기 160

- 42 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 모아건강사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 48

군 112

청소년산모의료비지원 400 1,200 △800

기 200

도 60

군 140

307 민간이전 400 1,200 △800

기 200

도 60

군 140

05 민간위탁금 400 1,200 △800

○청소년산모의료비지원 400400,000원 * 1명

기 200

도 60

군 140

고위험임산부의료비지원 14,000 5,000 9,000

기 7,000

도 2,100

군 4,900

301 일반보상금 14,000 5,000 9,000

기 7,000

도 2,100

군 4,900

01 사회보장적수혜금 14,000 5,000 9,000

○고위험임산부의료비지원 14,0001,400,000원 * 10명

기 7,000

도 2,100

군 4,900

주민진료사업 256,155 227,972 28,183

기 105,314

도 30,790

군 120,051

5대암조기검진사업 102,160 61,345 40,815

기 44,913

도 13,474

군 43,773

101 인건비 16,334 14,101 2,233

기 2,000

도 600

군 13,734

04 기간제근로자등보수 16,334 14,101 2,233

○5대암조기검진사업인부임

4,0002,000,000원 * 1명 * 2월

기 2,000

도 600

군 1,400

○5대암조기검진사업인부임(군비추가분)

12,33412,334,000원

- 43 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 85,826 47,244 38,582

기 42,913

도 12,874

군 30,039

01 사회보장적수혜금 85,826 47,244 38,582

○5대암조기검진사업검진비

85,82642,913원 * 2,000명

기 42,913

도 12,874

군 30,039

암예방관리및홍보지원 2,666 2,666 0

도 800

군 1,866

101 인건비 2,666 2,666 0

도 800

군 1,866

04 기간제근로자등보수 2,666 2,666 0

○암예방관리및홍보지원 2,6662,666,000원 * 1명

도 800

군 1,866

암환자의료비지원사업 44,664 39,896 4,768

기 22,332

도 6,700

군 15,632

301 일반보상금 44,664 39,896 4,768

기 22,332

도 6,700

군 15,632

01 사회보장적수혜금 44,664 39,896 4,768

○암환자의료비지원 44,664446,640원 * 100명

기 22,332

도 6,700

군 15,632

생애전환기건강검진 8,938 8,338 600

기 7,150

군 1,788

301 일반보상금 8,938 8,338 600

기 7,150

군 1,788

01 사회보장적수혜금 8,938 8,338 600

○국가건강검진사업(일반건강검진지원)

8,9388,938원 * 1,000명

기 7,150

군 1,788

전립선검진사업 1,800 1,800 0

도 540

군 1,260

- 44 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 1,800 1,800 0

도 540

군 1,260

01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0

○전립선검진비 1,80030,000원 * 60명

도 540

군 1,260

희귀난치성질환자의료비지원 61,838 76,838 △15,000

기 30,919

도 9,276

군 21,643

301 일반보상금 61,838 76,838 △15,000

기 30,919

도 9,276

군 21,643

01 사회보장적수혜금 61,838 76,838 △15,000

○희귀질환자의료비지원 61,8381,236,760원 * 50명

기 30,919

도 9,276

군 21,643

재활사업운영 7,245 7,245 0

201 일반운영비 4,685 4,685 0

01 사무관리비 4,685 4,685 0

○지역사회중심재활사업건강정보지제작 등

3,000

○재활증진실운영소모품구입

285

○장애인나들이행사운영강사수당

200

○장애인나들이행사차량임차료

1,200

2,000원 * 1,500부

9,500원 * 5종 * 6회

100,000원 * 1시간 * 2명

600,000원 * 2대

301 일반보상금 2,560 2,560 0

09 행사실비보상금 2,560 2,560 0

○장애인나들이행사운영비(입장료,여행자보험료

,중식,간식등) 2,56032,000원 * 80명 * 1회

관절염관리사업 4,370 4,370 0

201 일반운영비 4,370 4,370 0

01 사무관리비 4,370 4,370 0

○관절염관리사업운영 970

― 관절염강화교육홍보물(현수막,기념품등)구

입 970

○관절염자조교실강사수당 3,400

― 일반강사기본료 2,000

― 보조강사기본료 1,400

485,000원 * 2식

100,000원 * 1시간 * 20회

70,000원 * 1시간 * 20회

- 45 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

주민건강지킴이 22,474 22,474 0

201 일반운영비 8,674 8,674 0

01 사무관리비 8,674 8,674 0

○한의약지역보건사업 3,230

― 찾아가는한방진료소모품구입

1,500

― 찾아가는한방진료홍보물구입

1,730

○진료비카드결재수수료납부

144

○민원실근무복구입 400

○민원실사무용품구입 600

○암관리사업홍보물(책자등)및소모품구입

4,000

○암예방교육강사수당

300

2,500원 * 150매 * 4종

2,500원 * 173매 * 4종

400,000원 * 3% *12월

200,000원 * 2명

50,000원 * 12종

1,000원*1,000개 * 4종

100,000원 * 1시간 * 3회

307 민간이전 13,800 13,800 0

01 의료및구료비 13,800 13,800 0

○일반진료운영 1,200

― 진료소모품구입 1,200

○한방진료실운영 7,200

― 한방진료약품구입 6,000

― 한방진료소모품구입 1,200

○치과진료약품및소모품구입 3,600

○물리치료약품및소모품구입 1,800

100,000원 * 12월

500,000원 * 12월

100,000원 * 12월

300,000원 * 12월

150,000원 * 12월

지역사회통합건강증진사업 380,916 403,222 △22,306

기 190,458

도 57,137

군 133,321

대사증후군관리사업 243,210 261,174 △17,964

기 121,605

도 36,481

군 85,124

101 인건비 165,600 175,030 △9,430

기 82,800

도 24,840

군 57,960

03 무기계약근로자보수 165,600 3,040 162,560

○통합건강증진사업전문인력 165,600

― 인건비 129,6001,800,000원 * 6명 * 12월

기 64,800

도 19,440

군 45,360

― 사회보험기관부담금

3,60050,000원 * 6명 * 12월

- 46 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,800

도 540

군 1,260

― 정액급식비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

― 출장여비 7,200100,000원 * 6명 * 12월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

― 명절수당 2,400200,000원 * 6명 * 2회

기 1,200

도 360

군 840

― 교육등록비및여비 3,000500,000원 * 6명

기 1,500

도 450

군 1,050

― 피복비 1,200200,000원 * 6명

기 600

도 180

군 420

― 퇴직금 11,4001,900,000원 * 6명

기 5,700

도 1,710

군 3,990

201 일반운영비 50,700 76,735 △26,035

기 25,350

도 7,605

군 17,745

01 사무관리비 50,700 76,735 △26,035

○홍보전단지및리플릿제작

8,1005,400원 * 1,500매 * 1종

기 4,050

도 1,215

군 2,835

○홍보물제작 6,00010,000원 * 300개 * 2종

기 3,000

도 900

군 2,100

○프로그램운영용품및소모품구입

2,600200,000원 * 13종

기 1,300

도 390

군 910

○교육및프로그램운영강사수당

10,000125,000원 * 80회

기 5,000

도 1,500

- 47 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,500

○걷기운동환경조성안내표지판

24,00012,000,000원 * 2개소

기 12,000

도 3,600

군 8,400

206 재료비 3,840 0 3,840

기 1,920

도 576

군 1,344

01 재료비 3,840 0 3,840

○우리할배밥상차리기운영 재료비

3,840240,000원 * 8회 * 2개소

기 1,920

도 576

군 1,344

301 일반보상금 6,800 3,400 3,400

기 3,400

도 1,020

군 2,380

09 행사실비보상금 4,800 2,400 2,400

○교육및프로그램운영참석자간식제공

4,8002,000원 * 30명 * 80회

기 2,400

도 720

군 1,680

12 기타보상금 2,000 1,000 1,000

○교육및프로그램운영시상품구입

2,000100,000원 * 20개소

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 16,270 6,009 10,261

기 8,135

도 2,440

군 5,695

01 의료및구료비 6,270 6,009 261

○검사소모품구입 6,2705,225원 * 1,200명

기 3,135

도 940

군 2,195

04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000

○군민한마음 걷기대회행사준비 지원

10,00010,000,000원 * 1식

기 5,000

도 1,500

군 3,500

건강취약계층지키기사업 30,434 30,434 0

기 15,217

- 48 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,565

군 10,652

201 일반운영비 11,030 11,030 0

기 5,515

도 1,654

군 3,861

01 사무관리비 9,830 9,830 0

○지역사회중심재활사업운영 3,490

― 재활사업홍보물(현수막,리플릿등)제작

3,4903,490원 * 1,000명 * 1종

기 1,745

도 523

군 1,222

○재활프로그램운영 6,040

― 재활프로그램운영강사수당

3,000120,000원 * 25회

기 1,500

도 450

군 1,050

― 재활프로그램소모품구입

2,2005,500원 * 20명 * 20회

기 1,100

도 330

군 770

― 재활협의체위원회회의참석수당

84070,000원 * 6명 * 2회

기 420

도 126

군 294

○재활사업교육등록비 30050,000원 * 3일 * 2명

기 150

도 45

군 105

03 행사운영비 1,200 1,200 0

○장애인식개선인형극공연 1,2001,200,000원 * 1회

기 600

도 180

군 420

202 여비 2,720 2,720 0

기 1,360

도 408

군 952

01 국내여비 2,720 2,720 0

○재활사업관련업무추진비

2,72020,000원 * 2명 * 68일

기 1,360

도 408

군 952

301 일반보상금 11,584 11,584 0

- 49 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 5,792

도 1,738

군 4,054

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○치매조기검진사업 10,000

― 치매조기검진비 10,00080,000원 * 125명

기 5,000

도 1,500

군 3,500

09 행사실비보상금 1,584 1,584 0

○재활사업관련간식비및협의체위원중식제공 1,584

― 재활프로그램관련간식비

1,5002,000원 * 30명 * 25회

기 750

도 225

군 525

― 재활협의체위원중식제공

847,000원 * 6명 * 2회

기 42

도 13

군 29

307 민간이전 5,100 5,100 0

기 2,550

도 765

군 1,785

01 의료및구료비 5,100 5,100 0

○재활사업관련건강증진비 5,100

― 방문재활진료소모품구입

3,6006,000원 * 150명 * 4종

기 1,800

도 540

군 1,260

― 건강증진약품구입(영양제)

1,50010,000원 * 150명

기 750

도 225

군 525

모아건강관리사업 107,272 111,614 △4,342

기 53,636

도 16,091

군 37,545

201 일반운영비 3,050 3,050 0

기 1,525

도 458

군 1,067

01 사무관리비 3,050 3,050 0

○수유패드 구입 1,00010,000원 * 100개

기 500

- 50 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 150

군 350

○영양플러스사업 2,050

― 영양플러스 소모품구입

55011,000원 * 5회 * 10월

기 275

도 83

군 192

― 영양플러스 교육자료및 홍보물 구입

1,5002,000원 * 5종 * 150명

기 750

도 225

군 525

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

01 국내여비 2,000 2,000 0

○영양플러스사업추진여비

2,00020,000원 * 2명 * 50일

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 93,768 98,110 △4,342

기 46,884

도 14,065

군 32,819

01 사회보장적수혜금 92,568 96,910 △4,342

○보충식품공급비 91,368

― 기초생활수급자및기준중위소득의50%미만

47,95274,000원 *12월 * 54명

기 23,976

도 7,193

군 16,783

― 기준중위소득의60%~80%

43,41667,000원 * 12월 * 54명

기 21,708

도 6,512

군 15,196

○아토피천식의료비지원 1,200300,000원 * 4명

기 600

도 180

군 420

09 행사실비보상금 1,200 1,200 0

○영양교육운영비 1,2002,000원 * 6회 * 100명

기 600

도 180

군 420

307 민간이전 8,454 8,454 0

- 51 -

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,227

도 1,268

군 2,959

01 의료및구료비 8,454 8,454 0

○영양플러스사업 500

― 빈혈검사재료비(빈혈검사지외3종)

5002,500원 * 2회 * 100명

기 250

도 75

군 175

○임산부영양제구입 5,9545,954원 * 1,000개

기 2,977

도 893

군 2,084

○아토피보습제구입 2,00020,000원 * 4회 * 25명

기 1,000

도 300

군 700

행정운영경비(보건소) 4,799,516 4,336,287 463,229

기 134,680

도 10,101

군 4,654,735

인력운영비(보건소) 4,514,242 4,060,697 453,545

기 134,680

도 10,101

군 4,369,461

인력운영비 4,345,892 4,060,697 285,195

101 인건비 4,238,072 3,959,417 278,655

01 보수 3,824,006 3,583,324 240,682

○기본급 2,598,166

― 4급(연봉)

77,890

― 6급(29호봉)

1,533,151

― 7급(25호봉)

519,581

― 8급(11호봉)

236,209

― 9급(7호봉)

231,335

○정근수당 216,514

○시간외근무수당

261,859

○가족수당 35,040

― 배우자 20,640

― 부양가족 13,680

― 가산금 720

6,376,000원 * 1명 * 12월 * 1.018

4,048,500원 * 31명 * 12월 * 1.018

3,544,400원 * 12명 * 12월 * 1.018

2,417,000원 * 8명 * 12월 * 1.018

1,893,700원 * 10명 * 12월 * 1.018

2,598,163,625원 * 1/12

11,401원 * 58명 * 33시간 * 12월

40,000원 * 43명 * 1.00 * 12월

20,000원 * 57명 * 1.00 * 12월

30,000원 * 2명 * 1.00 * 12월

- 52 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자녀학비보조수당 28,098

― 고등학생

28,098

○정근수당가산금 57,840

― 20년이상~25년미만

48,000

― 10년이상~15년미만 5,040

― 5년이상~10년미만 4,800

○정근수당추가가산금 13,080

― 25년이상 12,600

― 20년이상~25년미만 480

○육아휴직수당 21,600

○위험근무수당 17,520

― 을종 13,200

― 병종 4,320

○대우공무원수당 55,520

― 5급대우

36,971

― 6급대우

18,549

○특수업무수당 76,920

― 기술업무수당 17,280

ㆍ6.7급 12,960

ㆍ8급이하 2,160

ㆍ기능장,기사<가산금>

720

ㆍ산업기사,운전원<가산금>

1,200

ㆍ운전장<가산금> 240

― 의료업무등수당 6,600

ㆍ간호직렬 3,600

ㆍ의료기사 3,000

― 업무대행수당 720

― 진료업무수당(진료소)

33,000

― 읍면동근무수당 19,320

○정액급식비 96,720

○명절휴가비 252,028

○연가보상비

93,101

468,300원 * 15명 * 1.00 * 4분기

100,000원 * 40명 * 12월

60,000원 * 7명 * 12월

50,000원 * 8명 * 12월

30,000원 * 35명 * 12월

10,000원 * 4명 * 12월

600,000원 * 3명 * 12월

50,000원 * 22명 * 12월

40,000원 * 9명 * 12월

4,100,800원 * 18명 * 0.041 * 12월 * 1.01

8

3,703,400원 * 10명 * 0.041 * 12월 * 1.01

8

30,000원 * 36명 * 12월

20,000원 * 9명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

20,000원 * 5명 * 12월

10,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 6명 * 12월

50,000원 * 5명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

250,000원 * 11명 * 12월

70,000원 * 23명 * 12월

130,000원 * 62명 * 12월

2,520,274,000원 * 1/12 * 120%

2,598,164,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일

02 기타직보수 228,000 204,000 24,000

- 53 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공중보건의사진료활동비

216,000

○공중보건의사위험근무수당(을종)

12,000

900,000원 * 20명 * 12월

50,000원 * 20명 * 12월

03 무기계약근로자보수 186,066 172,093 13,973

○임상병리실,방사선실,진료실,한방실,보건지소

한방진료 186,066

― 급여 125,651

― 상여금 41,884

― 근속가산금(5년이상)

480

― 근속가산금(10년이상)

1,080

― 근속가산금(15년이상)

960

― 시간외근무수당

6,090

― 찾아가는 한방진료 출장여비

1,200

― 명절휴가비 2,400

― 산재보험료 1,234

― 고용보험료 3,083

― 연차수당 2,004

8,350원 * 209시간 * 6명 * 12월

125,651,000원 * 4/12

20,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 3명 * 12월

40,000원 * 2명 * 12월

11,277원 * 1.5 * 5시간 * 6명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

200,000원 * 6명 * 2월

176,145,000원 * 7/1,000

176,145,000원 * 17.5/1,000

66,800원 * 6명 * 5일

204 직무수행경비 107,820 101,280 6,540

02 직급보조비 107,820 101,280 6,540

○직급보조비 107,820

― 5급 3,000

― 6급 57,660

― 7급 20,160

― 8~9급 27,000

250,000원 * 1명 * 12월

155,000원 * 31명 * 12월

140,000원 * 12명 * 12월

125,000원 * 18명 * 12월

치매안심센터운영지원 168,350 0 168,350

기 134,680

도 10,101

군 23,569

101 인건비 161,787 0 161,787

기 129,430

도 9,707

군 22,650

02 기타직보수 161,787 0 161,787

○시간선택제임기제공무원 161,787

― 기본급 117,32023,464,000원 * 5명

기 93,856

도 7,039

군 16,425

― 가족수당 4,800

- 54 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ배우자 2,40040,000원 * 5명 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

ㆍ기타가족 2,40040,000원 * 5명 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

― 초과근무수당 21,042

ㆍ정액분 5,0108,350원 * 5명 * 10시간 * 12월

기 4,008

도 301

군 701

ㆍ초과분 16,0328,350원 * 5명 * 32시간 * 12월

기 12,826

도 962

군 2,244

― 정액급식비 7,800130,000원 * 5명 * 12월

기 6,240

도 468

군 1,092

― 연가보상비 1,82536,500원 * 5명 * 10일

기 1,460

도 109

군 256

― 특수직무수당 9,000150,000원 * 5명 * 12월

기 7,200

도 540

군 1,260

204 직무수행경비 6,563 0 6,563

기 5,250

도 394

군 919

02 직급보조비 6,563 0 6,563

○시간선택제임기제공무원직급보조비

6,563109,370원 * 5명 * 12월

기 5,250

도 394

군 919

기본경비(보건소) 285,274 275,590 9,684

기본경비(보건소) 285,274 275,590 9,684

201 일반운영비 75,654 73,710 1,944

01 사무관리비 69,654 67,710 1,944

○기본사무용수용비 20,880

○일숙직수당 18,150

― 일직비 7,200

― 숙직비 10,950

30,000원 * 58명 * 12월

60,000원 * 1명 * 120일

30,000원 * 1명 * 365일

- 55 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기본업무수행특근매식비

16,704

○복사기임차료 10,800

○공무원교양신문구독료 3,120

8,000원 * 58명 * 3회 * 12월

300,000원 * 3대 * 12월

3,120,000원

02 공공운영비 6,000 6,000 0

○민원및검사결과통지발송우편료

6,000300원 * 20,000매

202 여비 190,320 184,080 6,240

01 국내여비 135,120 128,880 6,240

○보건소업무추진여비

109,200

○보건소현안업무추진여비

25,920

20,000원 * 35명 * 13일 * 12월

120,000원 * 20명 * 12월 * 90/100

02 월액여비 55,200 55,200 0

○보건지소,진료소월액여비

55,200200,000원 * 23명 * 12월

203 업무추진비 14,500 13,000 1,500

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비 3,3003,300,000원

02 정원가산업무추진비 3,280 2,680 600

○정원가산업무추진비 3,28040,000원 * 82명

04 부서운영업무추진비 7,920 7,020 900

○부서운영업무추진비 7,920660,000원 * 12월

204 직무수행경비 4,800 4,800 0

01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0

○4급(보건소장) 4,800400,000원 * 1명 * 12월

- 56 -

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