0776 - ssch.gob.mx · no. certlflcado: 00001000000

11
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL.: (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo financiero Banarnex CUENTA MAESTRA SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527686252 CONCEPTO DEL PAGO C2-0ll6-18 EN C, t. ,M .P RGO . CHIH P SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS ·1· 12 3052130 O VARG?S TARN.JGO MANUEL .ALEJANDRO ·1 11 21 094 O O 0:352- 713813252 ( COESPRI S )R33 /, n /ng. LAE. Al yfso F'erez C. F'. MAR\ MARTINEZ FECHA FIRMAS AUTORIZADAS PARCIAL 7753 7763 SUMAS IGUALES AUXILIARES: No. 0776 FIRMA CHEQUE RECIBIDO l. DEBE HA.BER 700 .00 700 .00 I UU . UU /UU.UIJ DIARIO: POLIZANo. ..

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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL.: (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo financiero Banarnex

CUENTA MAESTRA SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527686252

CONCEPTO DEL PAGO

C2-0ll6-18 Erv!ERGENC~t., EN C,t.,M.PRGO. CHIH

P SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

·1·12 3052130 O VARG?S TARN.JGO MANUEL .ALEJANDRO

·1 11 21 094 O O 0:352-713813252 ( COESPRI S )R33

/ , n /ng. 1/ean~rtlnez LAE. Alyfso F'erez C. F'. MAR\ MARTINEZ

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAS

PARCIAL

7753

7763

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 0776

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~e-:pre~o \JoT~~ l . i3b4-120~B

DEBE HA.BER

700.00

700.00

I UU .UU /UU.UIJ

DIARIO: POLIZANo.

~•V"t"J.~•vJ. ..

Chihuahua

SECRETARIA

DE SALUD

.,

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

PLIEGO D,J: COMISION Nombre del Comisionado: MANUEL ALEJANDRO VARGA$. TARANGC Oficio número:COESPRIS2-006-1E

RFC: VATM8612228U2 =l=l-<o:3 Centro de costo: 5260 Denominación del Cargo: DITAMINADOR SANITARIO ~'-\33 03'-1 Clave o Nivel del Puesto: DICTAMINADOR SANITARIO ESPECIALIZADO Denominación del Puesto: AUTORIZACION Y DICTAMEN SANITARIO Adscripción: COESPRIS-CHIH Motivo de la comisión: EMERGENCIA ' Lugar de la comisión : CAMARGO, CHIH. Período: 19 DE ABRIL 201!Í ~Nibial'" or¡c;o . Proyecto: EMERGENCIA

Funcionario solicitante: ' Funcionario ..Qlle autoriza

¡}& ~~ IQ. ALEJANDRO IVAN'TORRES SANTIESTEBAN C.P. M.A. MARTIN ~~~INEZ TREVIZO

COORDINADO~ GENERAL - · SECRET-ARIO ENERAL Nombre y firma autógrafa

·¡ Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto lndice Cuota piaría Días Importe

37504 Viáticos 1 200.00

' Litros Precio por litro Importe

26102 Combustible :43 500.00 39202 Casetas ji ' • AEROLÍNEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos ;

Total ' 700.00 ' DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: Programa: Autorización Presupuesta! ' . EJERCIDO SALDO

• C.P. Edgar Noé Nevárez VALE A FAVOR DE LOS ·sERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: ¡ 1

' . ~ Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que

Firma del Empleado Comisionado ·

Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542

GERENTE DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

.t\e:\O.MfO ~tno~ \ . ~ V

D

Chihuahua

SECRETARIA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

' PLIEGO DE COMISION

Nombre del Comisionado: MANUEL ALEJANDRO VARGAS TARANGC Oficio número:COESPRIS2-006-18 RFC: VATM8éo12228U2

'=7'-:t(c,3 Centro de costo: .

5260 Denominación del Cargo: DITAMINADOR SANITARIO .?DL\3 008(.{ . Clave o Nivel del Puesto: DICTAMINADOR SANIT RIO ESPECIALIZADO Denominación del Puesto: AUTORIZACION Y DICTAMEN SANITARIO Adscripción : COESPRIS-CH 1 H Motivo de la comisión : EMERGENCIA

Lugar de la comisión : CAMARGO, CHIH. n Período: 19 DE ABRIL 2018

Proyecto: I;MERGENCIA Funci~(lario solicitante: Funcio~ario Qvé autoriza

()} \()\ IQ. ALEJANDRO IVAN TORRES SANTIESTE~AN C.P. M.A. MA~:Rt~INEZ TREVIZO

COORDINADOR GENERAL . SECRE ARI GENERAL Nombre y firma autógrafa ¡ Nombre y firma autógrafa

SE AUfORIZA~ ,

Concepto del gasto lndíce - Cuota diaria· Días Importe 37504 Viáticos ;!'\ 1 200.00

;

Litros Preciopor litro Importe 26102 Combustible 1 ,, 39202 Casetas ' 500.00 ·''

.AEROL,ÍNEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total 700.00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: Programa: Autorización Presupuesta! 1"; EJERCIDO ' SALDO .

C.P. Edgar Noé Nevárez 1

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: '' Correspondiente al pago de viáticos , peaje y cÓmbustio¡e, para el desempeño de esta comisión, mismos que

Firma del Empleado Comisionado

Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua. Chih. Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542

GERENTE DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

.. •1

1 -

- Ne1on:\ro \J;,yo¡c·-::> \ . "

SALUD

. '

Chihuahua ··•lC•ii:r: ;r• 1:'11!. ll'!.'l'.tC'\1

',;CCR~1 '\MI-\

¡:_ S.!'J.L!.!O ;·

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de -Programación y Presupuesto

PLIEGO Df= COMISION Nombre del Comisionado: MANUEL ALEJANDRO VARGAS TARANGC r Ui1cci número. :COESPRIS2-006-18

.t 1 CCfo4t 5l0H UTATAL

RFC: VATM8612228U2 , ,~9 &.!U !.A J>r~oTv~ -:¡._0 3 Centro de costo: 5260 · "'~ ~~"T~ Nll\.\ow

Denominación del Cargo: DITAMINADGR SANITAR~ cou .. ,....... .30'13 2,Q3 '-J Clave o Nivel del Puesto: DICTAMINADOR SANITARIO ESPE IALIZADOQ5 JUN 2018 ?\ ¡~ Denominación del Puesto: AUTORIZACION Y DICTAMEN S IT ARIO 1 \

Adscripción: COESPR.IS-CHIH fío r~NCI AOI\ItiNi "A"~ Motivo de la comisión : EMERGENCIA ; ~ , ·a~ ~' Lugar de la comisión: CAMARGO, CHIH . 1!'... 1\ ~ lo......oi

l. """ • l .) ·~--- -Período: 19 DE AEIRIL 2018

Proyecto: I;:MERGENCIA \ / Funcionario solicitante: FunciQnario )íue autoriza

IQ. ALEJANDRO IVAN TORRES SANTIESTE,BAN COORDINADOR GENERAL '

Nombre y firma autógrafa SE AU1.0RIZAN

' .Concepto del gasto Indica Cuof~ diaria 3'1504 Viáticos

26102 Combustible 39202 Casetas

AERO~ÍNEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

·• Total ·

C.P. M.A. MARYI~A~TINEZ TREVIZO SECRqT At~~p GENERAL Nombre y firma autógrafa

Días Importe 1 200.00

Preció por litro Importe

500.00

.. -

1'- 700.00 DISPONIBILIDAD PRESUPUEST AL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

C.P. Edgar Noé Ne'{árez VALE A FAVOR DE LOS SERVf.C10S DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustibie, para el desempeño de esta comisión, mismos que

Firma del Empleado Comisionado

Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua. Chih . Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542

GERENTE DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

o}

ft:~-. t.; • • ,\sld· p( ... l·''·'-1 >t ·---r- -,-- ~-1-

. / Q.Br. ADRI ~RCIA CHAVEZ

1

1 '

C hihuahua 'H'f·' " ''''~ t ntor·• .• ~

FECHA

CASETAS:

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

19/04/2018

':'[(~ ~- :.T?'I&;. "­

a S ALU

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

Comprob ación del pliego de comisión- COESPRIS2-006- l8

COMPROBACiON DE VIATICOS

CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL ~

SAUCILLO (IDA) CA4349896941 $66 .00

CAMARGO (IDA) DA3324768405 $66 .00

CAMARGO ( REGRESO ) i DA4335965885 $66.00

SAUCILLO (REGRESO) !CA3364371564 '-

$66 .00 $264.00

TOTAL DOCUMENTOS $ 264.00

TOTAL VIÁTICOS $ 700.00

TOTAL REINTEGRO -$ 436.00

, •. ~ri'~' .. -,·.O:t ¡¡"'·,¡ ~'· "· COMPROBACIÓN F ··;-:;~:,f ,, .• .1'"¡,

Eláboró:

1 -P \l. \ ' -\\r~Ay\r(; l?lfr"\e .• ·--..... 1 · r-.... ING. MANUEL ALEJ~Nn"Ro VARGAS TARANGO \ )

Revísó: Autor~ó:j

/Y\ 'l . \)( -IQ. ALEJANDRO IVA POBRES SANTIESTEBAN

COORDINADOR GENERAL ¡ C.P. M.ART~=._;INEZ TREVIZO.

SECR ARI GEN\RAL

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD 1 \'1 Recibí la cantidad de : .•-· , Por concepto de saldo a mi favor, com_o resultado de la liquid(!ción por comprobación de la comisión efectuada .

Firma del Empleado Comisionado 1

RECIBO AL COMISIONADO ,........-Recibí la cantidad de: - /ZECI e,¡ ,t, .L( 36 - 0 0 - -Q(_ 436.00 Por concepto de gastos no efectuados. ' 5 & j ol'li o 2o rg· ./

Nombre y Firma~~ Cajera: r /\~A Ke\11so: \._.) V

( ¡¡ v' Departamento de Control del Presupuesto \(

Q.BR. A'9RtAN GARCIA CHAVEZ

GERENCIA DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

Calle Tercera tb04 Col . Centro ( . p . 31000 Chihuahua, Chih.

Nomb,r~ y firma ~ - \)

! '

SALUD Chihuahua

Chihuahua

~~[;<,; l-1 T.h'-'lfA

DESA un

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto 111"'1''1'MU t.• "'·' · '~''•

- -Comprobac ión del pliego; ·de comisión· COESPRIS?-006-18

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL

CASETAS:

19/04/2018 SAUCILLO (IDA) CA4349896941 $66 .00

19/04/2018 CAMARGO (IDA) bA3324768405 $66.00

19/04/2018 CAMARGO ( REGRESO ) DA4335965885 $66 .00

19/04/2018 SAUCILLO ( REGRESO) CA3364371564 $66.00 $ 264.00

TOTAL DOCUMENTOS $ 264.00 TOTAL VIÁTICOS , ., .. $ 700.00 TOTAL REINTEGRO -$ 436.00 ...

. . : CPMPI\O"~CIÓ,.,.. l. e :·· ... .. ..

, .. ' . . El~~oró: ·- . .. · .. -

1. . !· . ' ·-· \ -+ .· s\Cj{"¡r:' r!cJ ; ~ ··t·). ,· - 1 . . ,_,_ \ . ING. MANUEl 'ALEJA DRO VARGAS TARANGO -~ r-~s·ó:

.. .. . .. Autorizó: : •.

X' .. r .._,-· IQ. ALEJANDRO IVANiTORRES SANTIESTEBAN· . <~t- C.P. MARTIN MARTINEZ TREVIZO.

COORDINADOR GENERAL SECRETARIA GENERAL

RECIBO A LOS S~RVICIOS DE SALUD

Recibí la cantidad de : . .

! .

Por concepto de. saÍdo a mi favor, como resultado a e la' liquidación· pór comprobación de la comisión efectuad·a. ¡

Firma del Empleado Comisionado 1 .. 1

RECIBO Al COÍ\-11SIONADO

Recibí la cantida,d de : .. -

' Por concepto de gastos no efe'ctuados.

Nombre y Firma de la Caj,!?ª \ -

l K! VISO: • ¡ Departamento de Cpntrol del Presupuesto

1' Q.BR. ADRIAN'GJ\~CIA CHAVEZ

GERENCIA DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

Calle Tercera •604 Col. Centro e. P. 31000 Chihuahua, . Chlh· v •

No~bre y firm a , .

111

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SALUD ..... l!,L"I.\1;1'•'····

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. - 436.00

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. t\ Chihuahua

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión: 3.3

Contribuyente o Razón Social :

SSC971029MU9

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certlflcado: 00001000000<102472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT Descripción

93161700 CA3364371564 SAUCILL0 -3 S-N AUTOMOVIL 93161700 CA4349896941 S AUC ILLO 4 N-S AUTO MOVIL

93161700 DA3324768405 CAMARGO 3 N-S AUTOMOVIL 931 61700 DA4335965885 CAMARGO 4 S-N AUTOMOVIL

TOTAL

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 00 /1 00

Moneda: MXN Pu o Mexicano Método d• Pago: PU E Pago en una aola exhibición Fonna de Pago: 01 Ef•ctlvo Condiciones de Pago: Contado

Sello SAT: Fecha de Timbrado: 20104/2018 01:20:32 p. m.

Versión: 1.1 MhX+xq050xCJesRzUHn2G5HFTcj1EhvKPrYbK1KWn/1AWxS.OSSSFMaeo11Ee7cREnfh3Qutv60vRR2p3++AOmxbUikmy+p

7tKeh3m97KcltKPKmkrlHP61zqeS8KgbUd9SEcNnlt1 MOrqnNhN5yJVH8d6jEeUT3bUn 79Ewl1 cg=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: 111 .1]d6ef001 6-0809-4093-a 751-418be8dde84aj20 18-04-20T13:20:32jtaJCI/tHkH]HbsUh/ST3cOA6wiyiifpeltXrgwo8KBqh TRUDG90Xft+c21dqgE77xQZn8a XirchypqGyRzPlnSwi3Yk8eiiC7 +L w9guLArXX2x/130 H75KVJXpSjADrT3YmAs1KbsrgqpY5t436fYX9jPgdgs]lfgmYRNAz8zXB2jmE 1 RMW+ORh8JTkQ7Cov vOII6aFQha09xKqw6145h435T2g2p8KDQM/EXbuORURG61T2kUCTRqhktOfD70WOkKIS4Q6JijmqwRWf8YicYOE6bxJk9w4ebFIVrYeZXn5pNcaQVfxFXHt VEplOPyXIh13MW4qu1 vaD3PKJnu5mgg==]00001 000000306850881 11

Sello Digital del CFDI: laJCIItHkHjHbsUh/ST3cOJ>.SwiyllfpeltXrgwo8KBqhTRUDG90Xfl+c21dqgE77xQZn8aXIrchypqGyRzPLnSIM3Yk8eHC7+Lw9guLArXX2i<ll30H75KVjXpSIADrT3YmAsiKbsrgqpY5143 6fYX9jPgdgsjlfgmYRNAz8zXB2]mE1 RMW+ORh8JTKQ7Covv0116aFQha09xKqw6f45h435T2g2p8KDQMIEXbuDRURG61T2kUCTRqhktOID70 WOkKfS4Q6JijmqwRWI8YicYOE6b xJk9w4ebFiVrYeZXn5pNcaQVfxFXHtVEpLOPyXIhi3MW4qu1vaD3PKJnu5mgg=

No. Certificado SAT: 00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): d6ef0016-0809-4093-a751-418be8dde84a

1 -r \,~e' " '~ ""' .)" \\t: .. ,•.c

1

} \lf\ , ,.~ 1:. "'-]C--"(' ··.-

PagiPa dfl 1

FOLIO

C372668

FECHA

20/04/2018 12:19:57

Unidad SAT Importe

C62 $66 .00 C62 $66.00 C62 $66.00 C62 $66.00

$264.00

: f l l i 1 1 1

·¡

.1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR VSO DE CARRETERAS DE CUOTA.

HORA 14:24:33

CASETA

CLASE

19 abril 2018

SAUCILLO

AUTOMOVIL

SENTIDO

CARRIL

MONEDA

NORTE-SUR

4

PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo $0.00

TOTAL IVIONTO RECAUDADO $66.00

CAMBIO CLIENTE $0.00

FOLIO: GA4349896941 • ;. 1 --r 1-'lc:.:.nue\ A.l'~¡e.l'(i(;_ v-_,. :y") koJ'Cli\1)~

Exija su ticket y cof' scrvelo, es s~ segurc ~omra accllieMe~ .

.- N~ e~poner al ca~~ _ . -A\e¡::.rd~ ·~o"f-'~"2.- -.,...._~~, .,...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua D~REtHO POR USO DE C.-.RRETERAS OE CUOT.t. . .¡,:- ... .... ; ..•

FECHA 19abri12018 HORA 17:30:40

CASETA CAMARGO SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4

TARIFA $66 00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo $0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO 566.00

CAMBIO CLIENTE $0.00

FOLIO: DA4335965885 · , 1

Múi.\ue\ 1~\et(.r{h.J \Juq-•J ·te;~.::~' ]V Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra acc1de~tes . .

1 No exponer al calor. -Ncprc)o \:DIC)C) ·1.

i

GOBI~RNO DEL ESTADO DE ~ CHIHUAHUA

Cf)i_~y~hua ' DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 19 abril 2018 HORA 14:46:47

CASETA CAMARGO SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3

TARIFA $66.00 MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo $0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO $66.00

CAMBIO CLIENTE $0.00

FOLIO: DA3324768405 M . M , • \ . ,,\~me ~t'f' /\!.1'~ ~·~c.-_,

Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra acr.1 ntes . -'tt.:.or ;:,.0\t! U

---~..,..,.N-o expone~~~~-- __ -.-----~~ ~~}:'~ _::-1 _ _ 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chill~_ahua DERECHO POR USO DE

CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 19 sbri1201 il HORA 17:56.01

SENTIDO SUR-NORTE CASETA SAUCILLO

CLASE AUTOMOVIL

$66.00

CARRIL 3

MONEDA PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Eft!<:tivo $0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO $66.00

CAMBIO CLIENTE $0.00

FOLIO: CA3364371564 \) __ !"~~,.\ h.l._.,c .• ~J¡- r:.•f t'f·J k-~• ltt•)t

Exija su ticket y conservelo , e;; su sego'rd c'Or~rrac~1lfentes . No exponer al calor. l\_t ¡:....Oc ó ~'5"''5 ·1

·'

1"

20/4/2016 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

~ (http://www.gob.mx/) > Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta ópción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado poreiSAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los c;lígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

FEC151125BQ8

Folio fiscal

D6EF0016-0809-4093-A 751-418BE8DDE84A

Total del CFDI

$264.00

Nombre o razón social del emisor

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE cv

Fecha de expedición

2018-04-20T12:19:57

Efecto del comprobante

Ingreso

Verifi car CFDI

RFC del Nombre o razón

receptor social del

receptor

SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Fecha PAC que certificación certificó SAT

2018-04- PFE1403121W8

20T13:20:32

Estado CFDI

Vigente

0/\TO PEL VEIIICULO

,,,. ,:, , ... ~ ·' :n : !:11 1.1111

GOiliEil~IO DEl ESTADO DE CHIHUAiiUA SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PAllA LA PllOTECCION CO(IJTRA RIESGOS SP,NITARIOS COESPiliS -CHII·I.

[?.\~Tl~C(Ql~lftl ~:~:»lf'M\fi\q~~:A

. •, • .. :ll .• t·.''··..t: l :

MARCA \\) h~ofb'J .TIPO P;c K U P MODELO --(1~/A::(!-¡ +1 ~:..,'"'.:..·, __ _ ~-tti PLACAS · , - -¡ (,_ No. ECONOMJco..J IJJ(.,·

LUGAR QE lA COMISIOI\l Se." F··o Ce ... cd1· ~') COMISION EFECTUADA \) ¡·-::;, rr,...., 1;\_, , rc.MS! ( 6fY'bO':)t, blc." 7t)""\=<.

11 DE PERSONAS QUE VIAJAN El\! El VEHICULO ·? ___;.._,_ ___ _ !FECt-IA 1 I~Otl/-\ 1 lW .. O!VJHP./.VIE

SAl..! DA E NoRA OA 1 SA!J!Jl}¡ ENTP.AD/~ 1 iNICIAt FINAL tCAIRG/-\

[<\Ir,¿_\ l2_oi..~ Rfc,d_hc 1~ 1 \2 ·se. \9 :50 '~ 3 4qg9 . ~ OBSERVAC/01111:5

Recibo el resguardo del vehfculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehiculo es de caráter oficial y está prohibido su uso con fines personales.

NOMEJRG DEL RESPOIIISABLE:

!lo. Bo. Encaraado de IDetJar~amemo

FIRMA

COMBOJSt~m.!E

IN ICHO 1~HMINO

t.":'i"7-~ ........ .r~·1"",i ... ,"" ;\ •• • ., ., .¡1 !\ .•.• 1 .. .. . -

-:¡,_~ . .. J ~·; .. ~ '\

f:JlTlintDR: / . I]CCESOJUOS:

0 MARCAR GOLPF.S EN CARROCEitfll

DOCUMt:JVT05:

TIIRJETA DE CIRCULI\CION -----­

PLII~------­POlllA DE SEGURO ----.,.....:::::::;=,-..

liCENCI/1----,~----

- ' ·

UNIDI\0 LUCES ( j 1\NTENA--"-¡-T----__ ....;__,_ __

ESPEJOS LI\TERI\lES ___ -r---CRISTI\lES ____ /-r---

COPAS ___ ..:._ __

-...

RECURSOS MATERIALES

CADLES

GATO \1 CllUCETA . ·17

· EliTINTOII "0/ REFtEJANTES /

llANTA EXTRA V COMPRESOR

SALUD . · .. : .~ ·':-·

Chihuahua \ ~-

SERVICibS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ÁDMINISTRMIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRA.MACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORME DE COMISIÓN: .

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Hora de salida : Nombre: Firma:

Sello:

calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chlh.

Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542

SPP-00005/00

Ela oro:

Comisionado

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