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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00 0 000256 16.01.2014 1 Convite 28/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 5.453,47 5.453,47 Limpeza e Generos Alimencicios pa ra uso da Secretaria Municipal (Es cola Gina Guagnini), Vencedora dos itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,42,43,44,45,46,47,48,4 9,57,58, e 59.O pagamento sera efe tuado em parcela unica , ate 20 di as apos a entrega do objeto licita do. Total do Empenho : 5.453,47 0 000259 16.01.2014 1 Convite 28/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.559,50 1.559,50 Limpeza e Generos Alimencicios pa ra uso da Secretaria Municipal Ve ncedora dos itens: 92,93,95,96 e 9 9.O pagamento sera efetuado em par cela unica , ate 20 dias apos a en trega do objeto licitado. Total do Empenho : 1.559,50 0 000262 16.01.2014 1 Convite 28/2013 1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.595,85 2.595,85 Limpeza e Generos Alimencicios pa ra uso da Secretaria Municipal Ve ncedora dos itens: 60,61,62,63,64,

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Page 1:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 000256 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 5.453,47 5.453,47

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal (Es

cola Gina Guagnini), Vencedora dos

itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,42,43,44,45,46,47,48,4

9,57,58, e 59.O pagamento sera efe

tuado em parcela unica , ate 20 di

as apos a entrega do objeto licita

do.

Total do Empenho : 5.453,47

0 000259 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.559,50 1.559,50

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos itens: 92,93,95,96 e 9

9.O pagamento sera efetuado em par

cela unica , ate 20 dias apos a en

trega do objeto licitado.

Total do Empenho : 1.559,50

0 000262 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.595,85 2.595,85

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos itens: 60,61,62,63,64,

Page 2:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,8

0,84,85, e 91.O pagamento sera efe

tuado em parcela unica , ate 20 di

as apos a entrega do objeto licita

do.

Total do Empenho : 2.595,85

0 000503 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 9.054,95 9.054,95

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1

0,14,18,20,21,22,24,25,26,31,32,34

,35,38,41,43,44,45,46,47,48,49,51,

53,55,57,61,70,75,76,78-Ensino Fun

damental

Total do Empenho : 9.054,95

0 000511 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 765,11 765,11

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para participantes de Projetos So

ciais(PAIF), conforme Licitacao To

mada de Precos 03/2014-Empresa Ven

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 3:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

cedora dos itens 1,4,10,13,22,24,2

5,26,31,35,38,48,49,53,55-FMAS-PBF

(1030)

Total do Empenho : 765,11

0 000966 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.051,40 2.051,40

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1

0,14,18,20,21,22,24,25,26,3,34,35,

41,43,4,46,47,48,49,51,53,55,56,57

,61,75,76,78-Creche-Empenho substi

tutivo ao de n° 505/2014

Total do Empenho : 2.051,40

0 000967 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.597,35 2.597,35

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 1,6,10,

18,20,21,22,24,25,26,31,32,35,45,4

6,47,49,51,53,55,56,57,61,70,75,76

,78-Pre-Escola-Empenho substitutiv

o ao de n° 506/2014

Total do Empenho : 2.597,35

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0 002065 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de paes e biscoitos 106,30 106,30

para merenda escolar-Escola Munic

ipal Ginna Guagninni-Creche

Total do Empenho : 106,30

0 002183 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pao caseiro para 28,60 28,60

Merenda Escolar-Educacao Infantil

-Creche

Total do Empenho : 28,60

Total do Credor .: 24.212,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

0 000120 03.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de feixe de mola de veiculo Sc

ania L111-Placas-IOA-2038

2 2,0000 un Porca Tucho 18,98 37,96

3 1,0000 un Pino de Centro 8,00 8,00

4 1,0000 Porca simples 0,75 0,75

Total do Empenho : 46,71

0 000166 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

1 1,0000 REF. Aquisicao de peca spara conse 39,50 39,50

rto e manutencao de veiculo-Ford-M

ercedes -Plcas-IJA-0381

Total do Empenho : 39,50

0 000633 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para camin

hao Mercedes Benz-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Parafusos 3/4X5/12 7,99 7,99

3 1,0000 un Porca Simples 3/4 1,00 1,00

4 1,0000 un Grampo 5/8 210 20,00 20,00

5 2,0000 un Porca dupla 5/8 1,60 3,20

6 1,0000 un Mola mestra dianteira 133,00 133,00

7 1,0000 un Pino de centro 12*4 12,00 12,00

8 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75

Total do Empenho : 177,94

0 000940 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.325,25 1.325,25

ara conserto de fexe de molas de C

aminhao F-12000-Plcas-IJE-8074, co

nforme Orcamento 46378

Total do Empenho : 1.325,25

0 000975 21.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo F12000-PLcas-IJE-8074

2 2,0000 un Parafuso 18mmX120mm 14,00 28,00

3 2,0000 un Porca torque 18mm 3,00 6,00

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Total do Empenho : 34,00

0 001181 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 34,29 34,29

orrachas, porcas, arruelas, coxims

) para veiculo Micro-onibus Marco

Polo Valare-Placas-ILE-9815

Total do Empenho : 34,29

0 001370 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708

2 2,0000 un Pino de centro 12*8CB 9,00 18,00

3 2,0000 un Porca simples 12mm 0,75 1,50

Total do Empenho : 19,50

0 001912 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Caminhao Ford Cargo-26x26-Plcas

-IMS-7150

2 1,0000 un Mola dianteira 306,34 306,34

3 1,0000 un Pino de centro 8,00 8,00

4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75

5 2,0000 un parafuso 1,30 2,60

6 2,0000 un Porca simples 0,16 0,32

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

Total do Empenho : 318,01

Total do Credor .: 1.995,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94

0 000730 06.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00

-2896

2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4,00

-2896

3 1,0000 un Lampada farol-Zafira Gm-Plcas-2896 30,00 30,00

4 1,0000 un Lampada freio-Zafira Gm-Plcas-2896 4,00 4,00

5 1,0000 Regulagem Farol-ambulancia-doblo- 10,00 10,00

Plcas-ISF-8872

6 1,0000 Lampada da placa -Uno mile-ISM-290 12,00 12,00

4

7 1,0000 un Fusivel 1,00 1,00

Total do Empenho : 69,00

0 000735 06.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

los da Sec. de Obras(F-12000-Plcas

-IJE-8074, FR 120, Ford Cargo 26*2

6-Plcas-IMS-7150)

2 1,0000 un Estator 100,00 100,00

3 1,0000 un Induzido 340,00 340,00

Total do Empenho : 440,00

0 000832 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

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1 REF. Aquisicao de pecas spara Carr

egadeira FR 120

2 1,0000 un Placa ga 1541 88,00 88,00

3 1,0000 un Rotor 110,00 110,00

4 1,0000 un Estator 190,00 190,00

Total do Empenho : 388,00

Total do Credor .: 897,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00

0 000316 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 UN Aquisicao de baldes de 20 litros c 170,00 680,00

ada de oleo FX 20w 30 para a retro

escavadeira randon RK 408.

Total do Empenho : 680,00

0 000480 29.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para c 30,00 60,00

aminhao Iveco vertis-Plcas-IUL-949

3

Total do Empenho : 60,00

0 001730 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para v 26,00 52,00

eiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00

7150

Total do Empenho : 52,00

0 002336 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Scania 111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Mangueira radiador 48,00 48,00

3 4,0000 un Borrachas 5,00 20,00

Total do Empenho : 68,00

Total do Credor .: 860,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04

0 000188 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor da ar 1.480,00 1.480,00

7.N7764 para caregadeira Caterpil

lar 930R

Total do Empenho : 1.480,00

Total do Credor .: 1.480,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71

0 000491 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 4.104,00 4.104,00

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 129

Total do Empenho : 4.104,00

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Total do Credor .: 4.104,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60

0 000180 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de garfo forcado e 24,00 48,00

Rastel para Sec. de Servicos Urban

os

Total do Empenho : 48,00

0 001322 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 312m de fio de n 187,20 187,20

ylon para rocadeiras da sec. de Se

rvicos Urbanos

Total do Empenho : 187,20

0 001324 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas , molas e 20,00 20,00

pratos para rocadeira da Sec. da

Ass. Social

Total do Empenho : 20,00

0 001354 10.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina de corta 1.790,00 1.790,00

r grama Trac JT55c com recolhedor

para Sec. Municipal de Servicos Ur

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60

banos

Total do Empenho : 1.790,00

0 001662 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas de segura 14,00 14,00

nca para rocadeira da sec; da Ass.

Social

Total do Empenho : 14,00

0 001930 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 51,00 51,00

rto de rocadeiras da Sec. de Servi

cos Urbanos

Total do Empenho : 51,00

0 001940 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 200,0000 kg REF. Aquisicao de adubo para flore 1,40 280,00

s dos canteiros da Praca Municipal

Total do Empenho : 280,00

0 001943 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 77,00 77,00

ara conserto de rocadeiras da Sec.

de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 77,00

0 002315 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de dobradicas para 100,00 100,00

Parque Municipal de Rodeios

Page 12:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 100,00

Total do Credor .: 2.567,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90

0 000518 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 25 m de corda pa 6,80 6,80

ra montagem de estande de exposic

ao e divulgacao da IX Festa do Pin

hao no 30° Rodeio Internacional de

Vacaria, conforme lei municipal 7

69/2013 de 04 de dezembro de 2013

Total do Empenho : 6,80

0 000689 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de luvas de borrach 5,90 5,90

a para Sec. da Administracao

Total do Empenho : 5,90

0 001161 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 35mm par 12,90 12,90

a Sec. da Admnistracao

Total do Empenho : 12,90

0 001315 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 13:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90

1 1,0000 REF. Aquisicao de desingripante pa 8,90 8,90

ra Sec. da Educacao

Total do Empenho : 8,90

0 001529 19.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Stan 35m 13,90 13,90

m para Sec. de Esporte e Lazer

Total do Empenho : 13,90

0 001530 19.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de ferramentas(Lima 63,50 63,50

s, Brocas e ganchos) para Sec. de

Esporte e Lazer

Total do Empenho : 63,50

0 001922 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo para cavade 11,90 11,90

ira da sec. de Esporte e Lazer

Total do Empenho : 11,90

0 002005 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 6,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 4,00 24,00

a ornamentacao de Pascoa na Praca

Central

Total do Empenho : 24,00

0 002162 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de chave fenda para 6,90 6,90

sala do eletricista

Page 14:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 6,90

Total do Credor .: 154,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

0 000225 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de materiais para t

anque de combustivel da Sec. de Ob

ras e Transito

2 1,0000 un Cadeado 25mm 10,00 10,00

3 2,0000 m Mangueiras cristal 5,00 10,00

Total do Empenho : 20,00

0 000284 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 30,0000 un Ref. aquisicao de rebites para div 0,20 6,00

isorias da Sec.da fazenda.

Total do Empenho : 6,00

0 000321 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de esticador de cabos pa 24,00 24,00

ra o ginasio municipal.

Total do Empenho : 24,00

0 000324 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de vassouras para gari. 99,00 99,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 15:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

Total do Empenho : 99,00

0 000405 24.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 7,5 m de corda de 5mm 4,50 4,50

.

Total do Empenho : 4,50

0 000451 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 37,50 37,50

s e arruelas para Patrulha Agricol

a

Total do Empenho : 37,50

0 000467 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

para manutencao de equipamentos da

Sec. de Servicos Urbanos

2 1,0000 un Pneu carrinho de mao 23,50 23,50

3 2,0000 un Camaras de ar 15,00 30,00

Total do Empenho : 53,50

0 000469 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lona filme para 36,00 36,00

estande de divulgacao da IX Festa

do Pinhao no Rodeio Internacional

de Vacaria, conforme Lei Autorizat

iva n° 769 de 04 de Dezembro de 20

13

Total do Empenho : 36,00

Page 16:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000686 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Sec. de Obras e Transito

2 3,5000 kg Corrente elo longo 15,00 52,50

3 4,0000 kg Corrente elo sold 55 15,50 62,00

4 2,0000 un Enxada 18cm com cabo 27,00 54,00

Total do Empenho : 168,50

0 000687 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de veneno para comb 5,50 5,50

ate de formigas no viveiro municip

al

Total do Empenho : 5,50

0 000719 05.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 0.40 par 17,00 17,00

a Sec. de Obras

Total do Empenho : 17,00

0 000890 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de trena Baspan par 12,00 12,00

a Sec. de Obras e transito

Total do Empenho : 12,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

0 000951 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 01kg de grampo p 8,00 8,00

ara cerca 1*9(gerdau)

Total do Empenho : 8,00

0 001160 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 180,00 180,00

os(pinos, graxeiras, porcas, barra

s, filtros, lanterna) para veiculo

Trator TL 85E

Total do Empenho : 180,00

0 001239 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de arame farpado pa 135,00 135,00

ra conserto de cercas-Sec. de Obra

s

Total do Empenho : 135,00

0 001373 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Sec. de Obras e Transito

2 2,0000 un Foice 1/2 com cabo 35,00 70,00

3 1,0000 un Lima chata n° 08 16,00 16,00

4 1,0000 un Chave para motoserra 10,00 10,00

Total do Empenho : 96,00

0 001419 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara de ar ´pa 23,00 23,00

ra carrinho de mao da Sec. de Serv

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icos Urbanos

Total do Empenho : 23,00

0 001518 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fitilho para amm 10,00 10,00

arracao de arvores da Praca Munici

pal

Total do Empenho : 10,00

0 001519 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 50,0000 REF. Aquisicao de arruela lisa par 0,25 12,50

a carregadeira Caterpilar 930R

Total do Empenho : 12,50

0 001546 20.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas lisas z 7,50 7,50

incadas para caminhao Mercedes Ben

z-Plcas-IJQ-3714

Total do Empenho : 7,50

0 001548 20.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 124,0000 m REF. Aquisicao de fio de nylon par 1,00 124,00

a rocadeiras da Sec. de servicos U

rbanos

Total do Empenho : 124,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

0 001594 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 1,515 KG de cord 30,30 30,30

a para Sec. de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 30,30

0 001660 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 80 amper 308,00 308,00

es para Retroescavadeira-FB 80,2

Total do Empenho : 308,00

0 001661 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para ensil 21,20 21,20

adeira Nogueira

Total do Empenho : 21,20

0 001692 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Pado par 11,00 11,00

a Sec. de Des. Economico

Total do Empenho : 11,00

0 001882 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 40,0000 REF. Aquisicao de arruelas zincada 0,15 6,00

s lisas 1/4 para veiculo Ford Carg

o 26*26-Placas-IML-3340

Total do Empenho : 6,00

0 001999 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

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rto e manutencao de maquinas, equi

pamentos e ferramentas da Sec. de

Ass. social

2 1,0000 un Corrente 3/8 60,00 60,00

3 1,0000 un Lima para afiar moto-serra 5,00 5,00

4 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00

5 1,0000 un Plug femea 3,50 3,50

6 1,0000 un Extensao cabide 68,00 68,00

Total do Empenho : 139,50

0 002000 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 40,0000 sc REF. Aquisicao de 40sc de adubo or 22,00 880,00

ganico para flores e arvores da Pr

aca e Avenida Central

Total do Empenho : 880,00

0 002068 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de porcas para cami 6,00 18,00

nhao Iveco Vertis-Plcas-IUL-9493

Total do Empenho : 18,00

0 002118 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Sec. de Obras e Transito

2 2,0000 un Pa 15,00 30,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

3 2,0000 un Cabo para pa 12,00 24,00

Total do Empenho : 54,00

0 002196 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e arue 17,25 17,25

las para colocacao em bancos da pr

aca

Total do Empenho : 17,25

0 002210 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de lona leve 6x4 pa 136,00 272,00

ra Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 272,00

0 002389 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de chuveiro zagonel 40,00 40,00

para Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 40,00

0 002390 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 100,0000 m REF. Aquisicao de corda 5mm para e 0,60 60,00

stoque almoxarifado da Sec. de Obr

as

Total do Empenho : 60,00

0 002393 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lona leve para c 136,00 136,00

aminhao Mercedes Ford F-12000-Plca

s-IJE-8074

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Total do Empenho : 136,00

0 002426 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 14,0000 M REF. AQUISICAO DE CORDA DE SISAL P 1,50 21,00

ARA IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-

SE DE 01/05/14 A 04/05/14

Total do Empenho : 21,00

Total do Credor .: 3.093,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2548 ALCINDO FURLANETTO/ELIANA DA SILVA FURLANETTO CPF = 578.218.010-20

0 002332 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 600,0000 KG REF. Aquisicao de 600 KG de pinhao 2,56 1.536,00

para IX Festa do Pinhao a realiza

r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 1.536,00

Total do Credor .: 1.536,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74

0 001331 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de estojos alusivos 700,00 700,00

ao dia Internacional da Mulher pa

ra distribuicao durante Encontro r

ealizado pela Sec. da Ass. Social,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74

Educacao e EMATER

Total do Empenho : 700,00

0 001957 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 50,0000 REF. Aquisicao de bolsas e mochila 23,00 1.150,00

s personalizadas para participante

s do Projeto Madrinha

Total do Empenho : 1.150,00

Total do Credor .: 1.850,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70

0 000258 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 6.816,50 6.816,50

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal (Es

cola Gina Guagnini), Vencedora dos

itens: 40,41,45,53,54,55, e 56.O

pagamento sera efetuado em parcela

unica , ate 20 dias apos a entreg

a do objeto licitado.

Total do Empenho : 6.816,50

0 000261 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.585,00 1.585,00

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos item 97 e 98.O pagamen

to sera efetuado em parcela unica

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, ate 20 dias apos a entrega do ob

jeto licitado.

Total do Empenho : 1.585,00

0 000264 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.410,60 2.410,60

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos itens: 79,81,82,83,86,

87, e 88. pagamento sera efetuado

em parcela unica , ate 20 dias apo

s a entrega do objeto licitado.

Total do Empenho : 2.410,60

0 000858 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 far REF. Aquisicao de papel higienico 69,80 349,00

para estoque almoxarifado da Prefe

itura Municipal

2 10,0000 far REF. Aquisicao de papel toalha brn 49,90 499,00

co(Fardo com 5000 unidades) para e

stoque almoxarifado da Prefeitura

Municipal

Total do Empenho : 848,00

0 001584 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de limp 4.252,10 4.252,10

eza e produtos de higiene para est

oque almoxarifado da Prefeitura Mu

nicipal

Total do Empenho : 4.252,10

0 001750 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 60,0000 REF. Aquisicao de telas para micto 2,80 168,00

rio para estoque almoxarifado do m

unicipio

Total do Empenho : 168,00

Total do Credor .: 16.080,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90

0 000764 10.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de kit pelicula par 200,00 200,00

a veiculo Spin-Placas-IBV-0744

2 1,0000 un REF. Aquisicao de pelicula para ve 200,00 200,00

iculo Onix-Plcas-IVE-2590

Total do Empenho : 400,00

0 001955 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de peliculas para v 200,00 200,00

eiculo Siena-Plcas-IUZ-1604

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49

0 001527 19.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Moton

iveladora Case 885

2 4,0000 Pino 75326511 120,00 480,00

3 4,0000 un Arruela 75326220 7,00 28,00

4 4,0000 un Porca 75326480 12,00 48,00

Total do Empenho : 556,00

Total do Credor .: 556,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2538 ANATEX MAGAZINE LTDA CNPJ = 88.533.187/0001-30

0 002127 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 UN Aquisicao de bolas de futsal-penal 212,90 638,70

ti para a secretaria de esportes.

Total do Empenho : 638,70

Total do Credor .: 638,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06

0 000803 12.02.2014 1 Convite 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 16.156,00 16.156,00

tes para veiculos da Sec. de Obras

e Transito, conforme Licitacao 04

/2014-Empresa Vencedora dos itens

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06

02,03,05,06

Total do Empenho : 16.156,00

Total do Credor .: 16.156,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13

0 000971 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 30 encadernacoes 65,00 65,00

de documentos para Setor do Contr

ole Interno

Total do Empenho : 65,00

Total do Credor .: 65,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2564 ANISIO ANTUNES PEREIRA-ILDA CAMPOS MOREIRA CPF = 639.177.930-91

0 002410 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 29 KG de Pinhao 74,00 74,00

para IX Festa do Pinhao

Total do Empenho : 74,00

Total do Credor .: 74,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72

0 000475 28.01.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 120,00 120,00

a motorista referente a pagamento

de confeccao de placa de veiculo M

icro-onibus Volare no municipio de

Vacaria no dia 28/01/2014

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Total do Empenho : 120,00

0 001989 07.04.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87

a POA no dia 08/04/2014 a fim de

levar pacientes para realizacao de

consultas e exames medicos especi

alizados.

Total do Empenho : 71,87

Total do Credor .: 191,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07

0 000169 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e oleo hid 690,00 690,00

raulico para conserto de veiculos

Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3714

conforme Orcamento anexo 01/2013

Total do Empenho : 690,00

0 000462 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de veiculo Mercedes Benz 1113-

Plcas_IJQ-3714

2 1,0000 un Mangueira de direcao 85,00 85,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07

3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00

4 2,0000 lt Oleo hidraulico 15,00 30,00

5 1,0000 un Porca e arruela 20mm 4,00 4,00

Total do Empenho : 125,00

Total do Credor .: 815,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99

0 002313 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de placa trazeira M 120,00 120,00

ercedes Benz-1114-Plcas-IJQ-3708

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01

0 000690 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos nasal par 24,48 24,48

a consultorios da Unidade Basica d

e Saude

Total do Empenho : 24,48

Total do Credor .: 24,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30

0 002126 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford F-1200-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Carcaca das engrenagens 525,00 525,00

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3 1,0000 un Arvores do comando com valvulas 760,00 760,00

4 12,0000 un Tucho de valvulas 22,50 270,00

5 1,0000 un Tubo de retorno 100,00 100,00

6 1,0000 un Jogo de juntas completo 465,00 465,00

Total do Empenho : 2.120,00

Total do Credor .: 2.120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21

0 002120 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bolos para confr 95,00 95,00

aternizacao de Pascoa da Escola Mu

nicipal Ginna Guagninni-Pre-Escola

Total do Empenho : 95,00

Total do Credor .: 95,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08

0 001345 10.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Zafira-Plcas-IPS-1624

2 1,0000 un Pino da suspensao 90,00 90,00

3 2,0000 un Bieleta da suspensao 45,00 90,00

Total do Empenho : 180,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08

0 001544 20.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa

ra veiculo Renault Clio-Plcas-IND-

6962

2 1,0000 un Oino 85,00 85,00

3 4,0000 l Oleos 32,00 128,00

Total do Empenho : 213,00

0 002352 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REf. Aquisicao de borrachas para v 17,50 35,00

eiculo Renault Clio-PLacas-IND-696

0

Total do Empenho : 35,00

Total do Credor .: 428,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18

0 001492 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de oleos, elementos

e filtros para troca em veiculo K

ombi-Plcas-ISN-3549

2 4,0000 l Oleo Motor 40,00 160,00

3 1,0000 Elemento filtrante 50,00 50,00

4 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

5 1,0000 un Suporte 70,00 70,00

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08

0 002354 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas, acessorio

s para consertos eletricos em Trat

or TL 85E

2 2,0000 un Faroletes 59,00 118,00

3 2,0000 un Lampadas faroletes 15,00 30,00

4 2,0000 un Fusiveis 1,00 2,00

5 2,0000 un Terminais 1,50 3,00

6 1,0000 un Espaguete 2,50 2,50

Total do Empenho : 155,50

Total do Credor .: 155,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68

0 000196 10.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para repos

icao em veiculo Prisma-Plcas-IPR-3

782

2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 100,00 100,00

3 1,0000 un Solda 50,00 50,00

Total do Empenho : 150,00

0 000314 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 471,00 471,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68

veiculo Prisma IPR-3782.articulac

ao axial, coxim amortecedor diante

iro, kit amortecedor dianteiro e a

mortecedor

Total do Empenho : 471,00

0 001995 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.319,00 1.319,00

ara conserto e manutencao de veicu

lo Prisma-Plcas-IPR-3782, conforme

Orcamento n° 11777

Total do Empenho : 1.319,00

Total do Credor .: 1.940,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81

0 000248 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de palheta para vei 25,00 25,00

culo Zafira-Placas-ISM-2896

Total do Empenho : 25,00

0 001344 10.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veic

ulo Renault clio-PLcas-IND-6962

2 1,0000 Cilindro de embreagem 82,00 82,00

3 1,0000 Fechadura do capo 33,00 33,00

4 1,0000 un Batente da fechadura 35,00 35,00

Total do Empenho : 150,00

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0 002173 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para vei 52,00 52,00

culo prisma-Plcas-IPR-3782

Total do Empenho : 52,00

Total do Credor .: 227,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89

0 000391 23.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Botao interruptor PIC 2054 para o 70,00 70,00

veiculo ford F12000 placas IJE-807

4.

Total do Empenho : 70,00

0 002081 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3

708

2 1,0000 Induzido 259,00 259,00

3 1,0000 un Impulsor 59,00 59,00

4 1,0000 un Solenoide 109,00 109,00

5 3,0000 un Bucha 5,00 15,00

6 1,0000 un Porta escovas 23,00 23,00

7 2,0000 Terminal ponteira 7,00 14,00

8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89

Total do Empenho : 499,00

Total do Credor .: 569,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18

0 000139 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 25,00 25,00

Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872

Total do Empenho : 25,00

0 000265 16.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de barra axial esquerda 160,00 160,00

e cabo de freio de mao para manute

ncao veiculo Doblo ambulancia-ISF-

8872.

Total do Empenho : 160,00

0 001468 14.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de coletor de escap 700,00 700,00

amento para veiculo Ambulancia Dob

lo-Placas-ISF-8872

Total do Empenho : 700,00

0 001971 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de espelho retrovis 777,00 777,00

or lado esquerdo para veiculo Duca

tto-Placas-IPG-6644

Total do Empenho : 777,00

Page 36:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 001972 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cataluizador par 700,00 700,00

a veiculo Ambulancia Doblo-Plcas-I

SF-8872

Total do Empenho : 700,00

0 002418 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEIC. AMB

ULANCIA DUCATTO - PLACAS - IPG 664

4

2 1,0000 UN CORREIA DENTADA 190,00 190,00

3 1,0000 UN ABRACADEIRA 5,00 5,00

Total do Empenho : 195,00

Total do Credor .: 2.557,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86

0 000114 03.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus 205x55x16 420,00 840,00

P7 para veiculo Ford Focus Placas-

ISO-7088

Total do Empenho : 840,00

0 001037 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" fer 170,00 170,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86

ro para veiculo GM Zafira-Plcas-IP

S-1624

Total do Empenho : 170,00

0 001084 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" 05 100,00 100,00

furos para veiculo GM Zafira-Plcas

-IPS-1624

Total do Empenho : 100,00

Total do Credor .: 1.110,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16

0 001446 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de revistas, gibis 1.912,38 1.912,38

e livros de diversos temas para o

Projeto Passeio das Letras

Total do Empenho : 1.912,38

Total do Credor .: 1.912,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2509 BELA SUL TEXTIL COM. IND. LTDA CNPJ = 91.846.972/0001-57

0 001156 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 25,0000 REF. Aquisicao de travesseiros com 19,90 497,50

tecidos de algodao enchimento em

fibra 0,50cm x0,70cm-Educacao Infa

ntil-Creche

2 25,0000 UN REF. Aquisicao de fronhas 0,50cmx0 5,90 147,50

,70cm em malha para Educacao Infan

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til-Creche

3 25,0000 un REF. Aquisicao de colchonetes com 58,90 1.472,50

capa e estampa infantil com zipper

-1,70cmx0,60cm-Educacao Infantil-C

reche

Total do Empenho : 2.117,50

Total do Credor .: 2.117,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33

0 000698 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 695,00 1.390,00

novas para veiculos e maqiuinas pe

sadas da Sec. de Obras, conforme L

icitacao Tomada de Precos 04/2014-

Empresa vencedora do item 04

Total do Empenho : 1.390,00

Total do Credor .: 1.390,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52

0 000312 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de embreagem completa pa 2.935,46 2.935,46

ra o caminhao Iveco placa IUL-9493

.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52

Total do Empenho : 2.935,46

Total do Credor .: 2.935,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20

0 001044 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 10.774,50 10.774,50

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s itens 14,17,29,36,38,41,47

Total do Empenho : 10.774,50

Total do Credor .: 10.774,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10

0 001236 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 616,00 616,00

musicalizacao e desenvolviemnto lu

dico na escola e caixas organizado

ras-Escola Municipal Ginna Guagnin

ni-Ensino Fundamental

Total do Empenho : 616,00

Total do Credor .: 616,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04

0 000243 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

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1 2,0000 u REF. Aquisicao de pilhas para tele 15,00 30,00

fone sem fio da Unidade Basica de

Saude

Total do Empenho : 30,00

Total do Credor .: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47

0 000460 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de copa

e cozinha para Escola Municipal d

e Ensino Fundamenatl Ginna Guagnin

ni

2 6,0000 un Jarras de vidro 1,5l lisa 13,00 78,00

3 1,0000 Caixa box plastico organizado 56l 81,90 81,90

Total do Empenho : 159,90

0 001407 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de caixa gram box c 81,90 327,60

apacidade 56lts para Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Ginna Gu

agninni

Total do Empenho : 327,60

0 002582 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais diver 320,00 320,00

sos para utilizacao na IX Festa do

Pinhao a realizar-se 01/05/2014 a

04/05/2014

Total do Empenho : 320,00

Total do Credor .: 807,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36

0 001039 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de varal de chao pa 31,00 31,00

ra secar roupas-Unidade Basica de

Saude

Total do Empenho : 31,00

0 001318 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fixotac 18lts pa 210,00 210,00

ra colgem de parque e reparos gera

is no Ginasio Municipal de Esporte

s

Total do Empenho : 210,00

0 001531 19.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o eletronico para manutencao dos p

roprios municipais

2 10,0000 un Lampadas 40w 2,50 25,00

3 50,0000 un Lampadas Fluorescentes 20w 5,50 275,00

4 2,0000 un Tomadas 8,50 17,00

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5 3,0000 un Lampdas Economicas 25w 12,90 38,70

6 1,0000 un Lampdas Compactas 25W 15,50 15,50

7 3,0000 un Lampda eletr^onica 20w 11,90 35,70

8 1,0000 un Lampada eletronica 15w 9,50 9,50

9 4,0000 un Pes de borrachas para cadeiras 0,50 2,00

Total do Empenho : 418,40

Total do Credor .: 659,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82

0 002190 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,31 m³ de brit 512,82 512,82

a para uso nas diversas ruas do mu

nicipio

Total do Empenho : 512,82

0 002305 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.882,01 1.882,01

a aquisicao de aproximadamente 85,

57 m³ de brita n° 01 para manutenc

ao das vias urbanas do municipio

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,13 -0,13

mento de valor estimativo a maior

Total do Empenho : 1.881,88

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82

0 002326 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.932,70 1.932,70

a aquisicao de 87,85 m³ de brita n

° 01 para logradouros do municipio

Total do Empenho : 1.932,70

0 002363 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.343,92 2.343,92

a aquisicao de aproxiamadamente 1

04 m³ de po brita n° 01 para manut

encao de ruas e avenidas do munici

pio

Total do Empenho : 2.343,92

0 002432 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 11m³ de brita n° 242,00 242,00

01 para ruas e avenidas municipio

de Muitos Capoes

Total do Empenho : 242,00

Total do Credor .: 6.913,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89

0 000914 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de calibracao e dis 107,00 107,00

co td para veiculo Ford Transit-Pl

cas-ISM-7063

Total do Empenho : 107,00

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0 002464 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de acessorios para

veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-421

8

2 1,0000 un Rodoar 02 eixos 700,00 700,00

3 4,0000 un Apara barro 62,50 250,00

4 1,0000 Pistola ar 75,00 75,00

5 1,0000 un Pecas avulsas 164,00 164,00

Total do Empenho : 1.189,00

0 002465 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de radio Pionner pa 450,00 450,00

ra veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-

4218

Total do Empenho : 450,00

Total do Credor .: 1.746,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

0 000226 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto e manutencao de veiculo caminh

ao Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381

2 1,0000 un Tacografo 180,00 180,00

3 1,0000 un Conjunto lamina 100,00 100,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

4 1,0000 un Anel tensor 5,00 5,00

5 2,0000 un Cinta catraca 190,00 380,00

Total do Empenho : 665,00

0 000778 10.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira espira 34,00 34,00

l para ar de veiculocaminhao F-120

00-Plcas-IJE 8074 e Ford Cargo 26*

26-Plcas-IML-3340

Total do Empenho : 34,00

0 000932 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de acessorios para

substituicao em veiculo Mercedes P

lacas-IJA-0381

2 1,0000 un Fixador de lona 10,00 10,00

3 2,0000 un Espelhos 65,00 130,00

4 1,0000 Spray 15,00 15,00

5 1,0000 Braco espelho 70,00 70,00

Total do Empenho : 225,00

0 001178 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 383,00 383,00

os para conserto e manutencao de v

eiculo Caminhao Mercedes-Plcas-IJQ

-3714

Total do Empenho : 383,00

Total do Credor .: 1.307,00

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

0 000187 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 27,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 189,00

20l de para Unidade Basica de sa

ude

Total do Empenho : 189,00

0 000320 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de gas de cozinha p13, p 42,00 42,00

ara cozinha da SMO.

Total do Empenho : 42,00

0 000432 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 108,50

mineral para consumo na Sec. da A

dministracao

Total do Empenho : 108,50

0 000685 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 108,50

20l para diversas secretarias

Total do Empenho : 108,50

0 000747 07.02.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

1 15,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 116,25

20lts para Sec. Municipal de Saud

e

Total do Empenho : 116,25

0 000861 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00

-13 para Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 84,00

0 000921 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 REf. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 155,00

20l para Sec. Municipal de Saude

2 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00

-13 para Sec. Municipal de Saude

Total do Empenho : 239,00

0 001240 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00

-13 para Sec. de Obras

Total do Empenho : 42,00

0 001316 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 11,0000 un REF. Aquisicao de bombonas 20lts p 7,75 85,25

ara Sec. da Administracao

Total do Empenho : 85,25

0 001343 10.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00

Page 48:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

-13kg para Sec. de Obras e Transit

o

Total do Empenho : 126,00

0 001425 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 13,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 100,75

20lts para Sec. Municipal de Saud

e

Total do Empenho : 100,75

0 001569 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00

-13 para Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 42,00

0 001593 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 8,00 112,00

20lts para Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 112,00

0 001761 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao 13KG GLP 42,00 42,00

para Sec. da Ass. Social

Total do Empenho : 42,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 49:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

0 001883 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00

-13 GLP para Unidade Basica de Sau

de

Total do Empenho : 42,00

0 001921 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 12,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 8,00 96,00

20lts para Unidade Basica de Saud

e

Total do Empenho : 96,00

0 001949 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00

-13 para Escola Municipal de Ensin

o Fundamental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 126,00

0 002047 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 13,0000 REF. Aquisicao de bombona 18lts de 8,00 104,00

agua mineral para estoque almoxar

ifado(Prefeitura Municipal)

Total do Empenho : 104,00

0 002114 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00

-13 para Sec. de Obras

Total do Empenho : 42,00

Page 50:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 002115 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00

-13 para Sec. da Saude

Total do Empenho : 42,00

0 002334 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00

-13 para Sec. de Obras e TRansito

Total do Empenho : 84,00

0 002335 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00

-13 para Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 126,00

0 002427 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 14,0000 UN REF. AQUISICAO DE BOMBONAS 20 LTS 8,00 112,00

DE AGUA P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO PR

EF. MUNICIPAL

Total do Empenho : 112,00

0 002554 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00

-13 para Cozinha da Prefeitura Mun

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 51:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

icipal

Total do Empenho : 42,00

Total do Credor .: 2.253,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1493 Carmetal Ind.de Impl.Rodoviarios CNPJ = 01.606.913/0001-19

0 000283 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 un Paralamas envolventes para o veicu 297,50 595,00

lo Ford Cargo 2626-IML-3340.

Total do Empenho : 595,00

Total do Credor .: 595,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34

0 001405 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Buchas, pi 2.440,00 2.440,00

nos de centro dianteiro, jumelos,

grampos dianteiros, parafusos, pin

os, porcas, centrais, balancas, pi

nos, tirantes, grampos traseiros)

para veiculo F-12000-Plcas-IJE-807

4

Total do Empenho : 2.440,00

Total do Credor .: 2.440,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70

0 000489 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.545,18 2.545,18

Page 52:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 04,

08,21,23,130,131,147,170

Total do Empenho : 2.545,18

0 000827 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 700 comprimidos 348,60 348,60

de levomepromazina 100mg para Unid

ade Basica de Saude

Total do Empenho : 348,60

Total do Credor .: 2.893,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

0 000454 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangeueiras, con 313,00 313,00

exoes, emendas e reducoes para Enc

iladeira Nogueira-Patrulha Agricol

a

Total do Empenho : 313,00

0 000779 10.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de peca spara Camin

hao Ford F-12000-Placas-IJE-8074

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 53:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

2 0,6000 m Mangueira Alta Pressao 3/4 35,00 21,00

3 2,0000 un Conexao 12*12 44,50 89,00

Total do Empenho : 110,00

0 001138 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 677,00 677,00

adeira Nogueira da Patrulha Agrico

la

Total do Empenho : 677,00

0 001284 05.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 RE> Aquisicao de 0,4m de mangueira 120,00 120,00

s 3/4 Ap e 02 conexoes 12*12 para

implementos da Patrulha Agricola

Total do Empenho : 120,00

0 001560 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 511,00 511,00

adeira Nogueira pecus-Patrulha Agr

icola

Total do Empenho : 511,00

0 001686 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(M 1.247,00 1.247,00

olas, exo, pinos e engrenagens) pa

ra Enciladeira Nogueira

Total do Empenho : 1.247,00

Total do Credor .: 2.978,00

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86

0 001237 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 2.101,80 2.101,80

canos, pistoes, pastilhas, reparos

dofreio, juntas, pinos)para Careg

adeira Caterpillar 930R

1 1,0000 Estorno devido falta de entrega de -59,80 -59,80

mercadoria(reparo cilindro de fre

ios)

Total do Empenho : 2.042,00

Total do Credor .: 2.042,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 000101 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00

de gasolina para abastecimento dos

veiculos da Sec. da Saude(Prisma-

Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS

M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS

F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;

Doblo-Placas-IPU-0300;Zafira Gm-P

lacas-2896-Spin-Placas-IBV-0744, F

iat siena-Placas-IUZ-1604)conforme

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 55:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

Contrato Administrativo 06/2013 d

e 01/02/2013-Jan/2014

Total do Empenho : 5.000,00

0 000102 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 650,00 650,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de De

s. Economico(Montana-Placas-IND-20

65)conforme Contrato Administrativ

o 06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014

Total do Empenho : 650,00

0 000103 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.100,00 2.100,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de Ob

ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C

ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-

ISN-3549)conforme Contrato Adminis

trativo 06/2013 de 01/02/2013-Jan/

2014

Total do Empenho : 2.100,00

0 000104 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 400,00 400,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de As

s. Social(Celta-Placas-IPV-1504)co

Page 56:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

nforme Contrato Administrativo 06/

2013 de 01/02/2013-Jan/2014

Total do Empenho : 400,00

0 000105 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 700,00 700,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos do Gabinete(F

ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-

Placas-IMT-3305)conforme Contrato

Administrativo 06/2013 de 01/02/20

13-Jan/2014

Total do Empenho : 700,00

0 000106 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.000,00 1.000,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. da Ad

ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624

; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co

ntrato Administrativo 06/2013 de 0

1/02/2013-Jan/2014

Total do Empenho : 1.000,00

0 000294 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 57:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

1 1,0000 Referente a oleo e filtro para os 3.000,00 3.000,00

veiculos da SMS.

Total do Empenho : 3.000,00

0 000441 27.01.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 166,56 166,56

imento dos veiculos do Gabinete(Fo

rd Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-P

lacas-IMT-3305)conforme Contrato A

dministrativo 06/2013 de 01/02/201

3-Jan/2014

Total do Empenho : 166,56

0 000442 27.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 1.846,28 1.846,28

imento dos veiculos da Sec. da Sau

de(Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile

Placas-ISM-2904; Ambulancia Doblo

-Placas-ISF 8872;Ambulancia-Placas

-IPG-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Z

afira Gm-Placas-2896-Spin-Placas-I

BV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-160

4)conforme Contrato Administrativo

06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014

Total do Empenho : 1.846,28

0 000444 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 169,50 169,50

para veiculo Celta-Plcas-IPV-1504

Page 58:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 169,50

0 000445 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos sintetico 49,50 49,50

para veiculo Astra-Plcas-IMT-3305

Total do Empenho : 49,50

0 000446 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de liquido de freio 36,00 36,00

para veiculo da Sec. de Obras

Total do Empenho : 36,00

0 000663 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 220,00

rvidores da Patrulha durante prest

acao de servicos no interior do mu

nicipio no periodo de Jan/2014

Total do Empenho : 220,00

0 000664 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REf. Aquisicao de marmitas para se 11,00 44,00

rvidores da Sec. da Ass. social du

rante prestacao de servicos no int

erior da municipio

Total do Empenho : 44,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 59:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 000665 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 142,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 1.562,00

rvidores da Sec. de Obras durante

prestacao de servicos no interior

do municipio

Total do Empenho : 1.562,00

0 000674 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00

isicao de gasolina para abastecime

nto dos veiculos da Sec. da Saude(

Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile Pl

acas-ISM-2904; Ambulancia Doblo-Pl

acas-ISF 8872;Ambulancia-Placas-IP

G-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Zafi

ra Gm-Placas-2896-Spin-Placas-IBV-

0744, Fiat siena-Placas-IUZ-1604)c

onforme Contrato Administrativo 06

/2013 de 01/02/2013-Fev/2014

Total do Empenho : 6.000,00

0 000675 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 300,00 300,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de De

s. Economico(Montana-Placas-IND-20

65)conforme Contrato Administrativ

o 06/2013 de 01/02/2013-Fev/2014

Page 60:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 300,00

0 000676 31.01.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.500,00 1.500,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos do Gabinete(F

ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-

Placas-IMT-3305)conforme Contrato

Administrativo 06/2013 de 01/02/20

13-Fev/2014

Total do Empenho : 1.500,00

0 000677 31.01.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.200,00 1.200,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. da Ad

ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624

; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co

ntrato Administrativo 06/2013 de 0

1/02/2013-Fev/2014

Total do Empenho : 1.200,00

0 000679 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.000,00 1.000,00

aquisicao de gasolina para abaste

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 61:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

cimento dos veiculos da Sec. de Ob

ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C

ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-

ISN-3549)conforme Contrato Adminis

trativo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/

2014

Total do Empenho : 1.000,00

0 001162 27.02.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 361,59 361,59

stecimento dos veiculos da Sec. de

Obras(S-10-Placas-IPW-6838, Picku

p Courrier-Placas-8369, Kombi-Plac

as-ISN-3549)conforme Contrato Admi

nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-J

an/2014

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20

mento a maior

Total do Empenho : 361,39

0 001163 27.02.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 164,92 164,92

stecimento dos veiculos da Sec. de

Des. Economico(Montana-Placas-IND

-2065)conforme Contrato Administra

tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201

4

Total do Empenho : 164,92

Page 62:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 001164 05.03.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 164,92 164,92

stecimento dos veiculos da Sec. de

Des. Economico(Montana-Placas-IND

-2065)conforme Contrato Administra

tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201

4

Total do Empenho : 164,92

0 001165 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos para abast 51,00 51,00

ecimento de motosserras e rocadeir

as do municipio-Fev/2014

Total do Empenho : 51,00

0 001471 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 50.000,00 50.000,00

de gasolina para abastecimento dos

veiculos da Sec. da Saude(Prisma-

Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS

M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS

F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;

;Zafira Gm-Placas-2896-Spin-Placa

s-IBV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-

1604; Onix-Plcas-IVE-2590; )confor

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 63:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

me Contrato Administrativo 06/2013

de 01/02/2013-Periodo de Marco/20

14 a Dez/2014

Total do Empenho : 50.000,00

0 001472 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 6.000,00 6.000,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de De

s. Economico(Montana-Placas-IND-20

65)conforme Contrato Administrativ

o 06/2013 de 01/02/2013-Periodo de

Marco/2014 a Dez/2014

Total do Empenho : 6.000,00

0 001473 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 22.000,00 22.000,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de Ob

ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C

ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-

ISN-3549)conforme Contrato Adminis

trativo 06/2013 de 01/02/2013-Peri

odo de Marco/2014 a Dez/2014

Total do Empenho : 22.000,00

0 001475 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 10.000,00 10.000,00

icao de gasolina para abasteciment

Page 64:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

o de veiculos do Gabinete(Astra-P

lacas-IMT-3305, Ford Focus-Plcas-I

SO-7088), conforme Contrato Admini

strativo 06/2013-Periodo de Marco/

2014 a Dez/2014

Total do Empenho : 10.000,00

0 001476 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 12.000,00 12.000,00

icao de gasolina para abasteciment

o de veiculos da Sec. da Administ

racao(Zafira-Plcas-IPS-1624; Doblo

-Plcas-IPU-0300), conforme Contrat

o Administrativo 06/2013-Periodo d

e Marco/2014 a Dez/2014

Total do Empenho : 12.000,00

0 001479 17.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para aquis 3.800,00 3.800,00

icao de gasolina para veiculos da

Sec. da Ass. Social(celta-Plcas-IP

V-1504), conforme contrato Adminis

trativo 06/2013-Periodo de Marco/2

013 a Dez/2013

Total do Empenho : 3.800,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 65:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 001903 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 235,00 235,00

antes para veiculos da Sec. de Obr

as

Total do Empenho : 235,00

0 001904 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lubrificante e o 147,40 147,40

leos para veiculo Montana-Plcas-IN

D-2065

Total do Empenho : 147,40

Total do Credor .: 131.868,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58

0 000777 10.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 10,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 7,00 70,00

ao(Equipamento de Protecao Individ

ual)para funcionarios da Sec. da A

ss. Social

Total do Empenho : 70,00

Total do Credor .: 70,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49

0 000488 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 6.620,50 6.620,50

a Unidade Basica de Saude, conform

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e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 11,

27,29,30,56,169,176

1 1,0000 estorno devido a impossibilidade d -20,93 -20,93

e fracionamento dos medicamentos d

as embalagens originais conforme m

emorando interno da SMS.

Total do Empenho : 6.599,57

Total do Credor .: 6.599,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1589 CIRO PAVAN FILHO CNPJ = 08.250.238/0001-87

0 002430 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mudas de amor pe 80,40 80,40

rfeito para homenagem em comemorac

ao ao Dia das Maes(PBF-II)

Total do Empenho : 80,40

Total do Credor .: 80,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53

0 000430 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a maleta de emergencia da Unidade

Basica de saude

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53

2 120,0000 amp Dipirona sodica 500mg 0,60 72,00

3 50,0000 amp Fenobarbital 1000mg 1,36 68,00

4 200,0000 amp Metoclopramida 5mg 0,20 40,00

5 500,0000 cp Carvedilol 25mg 0,13 65,00

6 1,0000 cap 1000 capsulas de metoclopramida 10 50,00 50,00

mg

7 1,0000 cap Capsulas Omeprazol 20mg 225,00 225,00

8 5,0000 amp Flumazenil 18,25 91,25

1 1,0000 REF. ANULACAO POR FALTA DE ENTREGA -2,69 -2,69

DE MERCADORIA--MEMOR. INTERNO-NF

N° 221829

Total do Empenho : 608,56

0 000496 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 9.151,40 9.151,40

Unidade Basica de Saude, conforme

Licitacao Tomada de Precos 01/201

4-Empresa vencedora dos itens 03,

28,32,36,46,64,70,75,76,77,80,83,9

7,100,107,112,133,143,154,172

1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -6,57 -6,57

(entrega de medicamentos inferior

ao solicitado)

Total do Empenho : 9.144,83

0 000877 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 514,80 514,80

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

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onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 5,35,42,54

Total do Empenho : 514,80

Total do Credor .: 10.268,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80

0 000896 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 15,0000 REF. Aquisicao de almocos e refrig 14,80 222,00

erantes para participantes do VER-

SUS realizado em 17/02/2014 em Mui

tos Capoes

Total do Empenho : 222,00

0 000923 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50

fraternizacao dos alunos no inicio

do ano letivo 2014-Creche

Total do Empenho : 182,50

0 000924 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50

fraternizacao dos alunos no inicio

do ano letivo 2014-Pre-Escola

Total do Empenho : 182,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80

0 000925 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 292,00 292,00

fraternizacao dos alunos no inicio

do ano letivo 2014-Ensino Fundame

ntal

Total do Empenho : 292,00

0 001567 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 33,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 330,00

imentacao de servidores da Patrulh

a Agricola em servico no interior

do municipio

Total do Empenho : 330,00

0 001568 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 11,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 110,00

imentacao de servidores da Sec. de

Obras em servico no interior do m

unicipio

Total do Empenho : 110,00

Total do Credor .: 1.319,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54

0 000118 03.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de pecas para troca

em veiculo Scania L111-Placas-IOA-

2038

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2 1,0000 un Separador da descarga 33,72 33,72

3 1,0000 un Junta turbina 4,73 4,73

4 6,0000 un Prisioneiro cavalete 1,20 7,20

5 1,0000 un Parafuso 12X030 1,20 1,20

6 1,0000 un Arruela 12mm 0,66 0,66

7 1,0000 un Material para limpeza 2,49 2,49

Total do Empenho : 50,00

0 000185 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto e reposicao em veiculo Scania

111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Bomba de agua 259,80 259,80

3 1,0000 1 Parafuso 10X30 1,05 1,05

4 6,0000 un Arruela lisa 0,33 1,98

5 1,0000 Porca 10mm 0,93 0,93

6 2,0000 un Arruela lisa 0,66 1,32

7 1,0000 un Material para limpeza 4,92 4,92

Total do Empenho : 270,00

Total do Credor .: 320,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89

0 000472 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de copa 311,00 311,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89

e cozinha para Escola Municipal d

e Ensino fundamental Ginna Guagnin

ni-Ensino Fundamental

Total do Empenho : 311,00

0 001430 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de panela de alumin 252,00 252,00

io 4lts para Escola Municipal de E

nsino Fundamental Ginna Gaugninni

Total do Empenho : 252,00

0 001885 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 12,0000 REF. Aquisicao de prateleiras em a 150,00 1.800,00

co 1,95X1,00X0,27 para Unidade Bas

ica de Saude

Total do Empenho : 1.800,00

0 002383 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00

a aquisicao de materiais para conc

urso de gasronomia e culinaria a s

er realizado durante a programacao

da IX Festa do Pinhao a realizar-

se de de 01/05/2014 a 04/05/2014

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -122,40 -122,40

mento de saldo estimativo a maior

Total do Empenho : 577,60

Total do Credor .: 2.940,60

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80

0 000873 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 8.029,17 8.029,17

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 28,41,48,49,50,67,69,71,7

5,97,99,102,116,118,119,122,123,12

4,126,130,133.

Total do Empenho : 8.029,17

Total do Credor .: 8.029,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49

0 000153 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 Aquisicao de medicamentos para far

macia da Uniadade Basica de Saude

2 1,0000 amp 15 ampolas de Decanoato de Haloper 115,05 115,05

idol

3 20,0000 un Ipratropio 0,52 10,32

4 150,0000 frs Ambroxol Xarope 1,03 154,80

5 100,0000 frs Azitomicina suspensao 2,32 232,20

6 50,0000 frs Amoxicilina +Clavilanato 4,55 227,50

7 1,0000 un 1000 capsulas Amoxicilina 500mg 71,00 71,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 73:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49

8 1,0000 cp 400 Capsulas Levomepromazina 100mg 237,60 237,60

9 1,0000 un Ampolas Diclofenaco sodico injetav 87,10 87,10

el

Total do Empenho : 1.135,57

0 000487 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 5.998,17 5.998,17

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Toamada de Precos 01/2

014-Empresa vencedora dos itens 43

,44,78,139,151,156,157,177

Total do Empenho : 5.998,17

0 000878 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 754,75 754,75

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 12,63,70,79,111,113,114,1

31

Total do Empenho : 754,75

0 002235 23.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a Unidade Basica de Saude

2 40,0000 un Maleato de timolol 0,5% 1,02 40,80

3 50,0000 un Levomepromazina 4% 8,10 405,00

4 1,0000 un 4950 Glibenclamida 5mg 123,75 123,75

5 500,0000 un Tioridazina 100mg 0,75 377,00

Page 74:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

6 40,0000 un Fenobarbital gotas 40mg/ml 1,69 67,60

Total do Empenho : 1.014,15

Total do Credor .: 8.902,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

0 000257 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 600,40 600,40

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal (Es

cola Gina Guagnini), Vencedora dos

itens: 18,19,30,31,32,33,34,36,37

,38,39,50,51 e 52.O pagamento sera

efetuado em parcela unica , ate 2

0 dias apos a entrega do objeto li

citado.

Total do Empenho : 600,40

0 000260 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 898,50 898,50

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos item 94.O pagamento se

ra efetuado em parcela unica , ate

20 dias apos a entrega do objeto

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

licitado.

Total do Empenho : 898,50

0 000263 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 879,70 879,70

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos itens: 65,66,76,89 e 9

0.O pagamento sera efetuado em par

cela unica , ate 20 dias apos a en

trega do objeto licitado.

Total do Empenho : 879,70

0 000500 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 4.868,60 4.868,60

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 03,15,1

7,19,33,37,39,40,42,60,63,64,65,66

,67,68,72-Ensino Fundamental

Total do Empenho : 4.868,60

0 000510 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 295,00 295,00

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para participantes de Projetos So

ciais(PAIF), conforme Licitacao To

mada de Precos 03/2014-Empresa Ven

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cedora dos itens 3,15,17,19,60,63-

FMAS-PBF(1030)

Total do Empenho : 295,00

0 000797 11.02.2014 1 Convite 27/2013

1 50,0000 REF. Aquisicao de Cestas Basicas p 113,59 5.679,50

ara distribuicao a populacao de Mu

itos Capoes em situacao de vulnera

bilidade, conforme Licitacao Convi

te 27/2013

Total do Empenho : 5.679,50

0 000962 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 943,70 943,70

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 03,15,1

7,19,33,37,40,42,60,63,64,65,66,67

,68,72-Creche-Empenho substitutivo

ao de n° 502/2014

Total do Empenho : 943,70

0 000963 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.874,65 1.874,65

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 03,15,1

7,19,37,40,42,60,63,64,65,66,67,68

,72-Pre-Escola-Empenho Substitutiv

o ao de n° 501/2014

Total do Empenho : 1.874,65

Total do Credor .: 16.040,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60

0 000515 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 10m de lona de p 123,20 123,20

rotecao fitilho reciclado para es

tande de exposicao e divulgacao da

IX Festa do Pinhao no 30° Rodeio

Internacional de Vacaria, conforme

lei municipal 769/2013 de 04 de d

ezembro de 2013

Total do Empenho : 123,20

Total do Credor .: 123,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

0 000221 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(05Kg) par 8,99 17,98

a cozinha da Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 17,98

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0 000236 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 30,99 30,99

ntacao para funcionarios que irao

prestar atendimento no Distrito Vi

la Ituim

Total do Empenho : 30,99

0 000522 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 23,28 23,28

ntacao para refeicao de funcionari

os que prestaram atendimento na UB

S(Unidade Basica de Saude)-Vila It

uim

Total do Empenho : 23,28

0 000707 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de generos de alime

ntacao e material de limpeza para

Sec. de Obras

2 2,0000 un Coador para cafe 2,49 4,98

3 1,0000 un Sabao em po 5,99 5,99

4 1,0000 un Esponja de aco 1,89 1,89

5 2,0000 un Embalagem de plastico 3kg 3,59 7,18

6 1,0000 kg acucar 8,79 8,79

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 79:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

Total do Empenho : 28,83

0 000724 05.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 un REF. Aquisicao de acucar 5kg para 8,79 35,16

cozinha da Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 35,16

0 000725 05.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 9v para 11,19 11,19

microfone sem fio do Gabinete do p

refeito

Total do Empenho : 11,19

0 000741 07.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 26,14 26,14

ntacao para refeicao de auxiliares

de servicos gerais nas limpezas d

a Unidade Basica Vila Ituim e UBS(

sede)

Total do Empenho : 26,14

0 000837 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao em po gota 11,98 11,98

limpa para Sec. de Esportes e Laz

er

Total do Empenho : 11,98

0 000846 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 60,16 60,16

Page 80:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

ntacao para refeicao de funcionari

os que irao prestar atendimento na

UBS(Vila Ituim)

Total do Empenho : 60,16

0 000887 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 688,52 688,52

ntacao para funcionarios que prest

arao servicos no interior do munic

ipio durante abertura de estrada n

o Lajeado B

Total do Empenho : 688,52

0 000956 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 43,95 43,95

ntacao para Sec. de Obras e Transi

to

Total do Empenho : 43,95

0 000983 21.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de arroz, saladas e 13,25 13,25

refrigerantes para funcionarios q

ue irao trabalhar no dia 22/02/201

4

Total do Empenho : 13,25

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 81:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

0 001045 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 261,37 261,37

ntacao para funcionarios da Sec. d

e Obras e Transito

Total do Empenho : 261,37

0 001145 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 84,25 84,25

ntacao para funcionarios que prest

arao atendimento na UBSUnidade Bas

ica de Saude-Vila ituim

Total do Empenho : 84,25

0 001183 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF.Aquisicao de garrafas termicas 28,59 57,18

5l para Sec. de Esporte e Lazer

Total do Empenho : 57,18

0 001342 10.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de garrafa Termolar 72,99 72,99

1,8 l para Sec. de Obras e Transi

to

Total do Empenho : 72,99

0 001463 14.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de desinfetante par 17,16 17,16

a limpeza de Unidade Basica de sau

de

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Total do Empenho : 17,16

0 001508 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas diversas 28,48 28,48

para Sec. de Esporte e Lazer

Total do Empenho : 28,48

0 001517 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de vassouras de pal 61,45 61,45

ha e nylon para Sec. de Obras

Total do Empenho : 61,45

0 001942 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 102,79 102,79

umo para Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 102,79

0 001981 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 153,06 153,06

ntacao para funcionarios da Sec. d

e Obras que estiveram em servico p

ela Secretaria em 05/04/2014

1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01

a maior

Total do Empenho : 153,05

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 83:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

Total do Credor .: 1.830,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93

0 000626 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.515,11 2.515,11

ntacao para recpcao de autoridades

, exposicao de produtos locais e d

ivulgacao da IX Festa do Pinhao du

rante o 30° Rodeio da Vacaria, con

forme Lei Municipal 769/2013

Total do Empenho : 2.515,11

Total do Credor .: 2.515,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57

0 000189 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao d ebaterias 40A par 120,00 480,00

a iluminacao de emergencias de PP

CI(Plano de Prevencao e Combate a

Incendios)

Total do Empenho : 480,00

0 000211 13.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria A/C Delc 280,00 280,00

o 65 AH para veiculo Prisma-Placas

-IPR-3782

Total do Empenho : 280,00

Page 84:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 001292 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de baterial AC delc 230,00 230,00

o 45amperes para veiculo Celta-PLc

as-IPV-1504

Total do Empenho : 230,00

0 001319 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 170 AH i 400,00 400,00

deal para veiculo Mercedes Bens-Pl

cas-IJQ-3714

Total do Empenho : 400,00

0 001888 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 60A para 290,00 290,00

veiculo GM-S-10-Plcas-IPW-6838

Total do Empenho : 290,00

0 002434 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria pioneiro 650,00 1.300,00

170 AHP para Trator de Esteira Ko

matsu D68

Total do Empenho : 1.300,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.980,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35

0 000499 29.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de tintas diversas

e material para Pintura interna

Ginasio Municipal de Esportes

2 2,0000 gal Tinta branca 3,6 l alto brilho 76,50 153,00

3 5,0000 gal Tinta Azul 3,6 Alto Brilho 76,50 382,50

4 8,0000 gal Tinta laranja 3,6 l alto brilho 76,50 612,00

5 8,0000 gal base alto brilho 3,6 l 76,50 612,00

6 4,0000 gal Solvente raz 5l 43,50 174,00

7 4,0000 un Rolo de la 23cm 16,43 65,72

8 4,0000 un Garfo gaiola 23cm 7,56 30,24

9 4,0000 un Rolo de la 9cm, 7,13 28,52

10 2,0000 un Fita crepe 25X50 7,02 14,04

11 3,0000 un Trincha 03 7,94 23,82

Total do Empenho : 2.095,84

0 000745 07.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de tintas para pint

ura interna do Ginasio de Esporte

s Municipal

2 5,0000 l Coralite azul Brilhante 3,6l 76,50 382,50

3 3,0000 l Bellacasa esmalte branco 3,6l 76,50 229,50

Total do Empenho : 612,00

0 000934 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de tintas diversas

para pintura de Ginasio de Esporte

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s Municipal

2 2,0000 l Brilho protecao ACR coral base 71,13 142,26

3 2,0000 l Coralit brilhante azul dekk rey 3, 76,50 153,00

6l

4 1,0000 un Massa corrida coral 3,6l 25,60 25,60

5 5,0000 l Seladora concentrada saykerlack 3, 83,16 415,80

6lt

6 2,0000 un Thinner 68,06 136,12

Total do Empenho : 872,78

Total do Credor .: 3.580,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77

0 000465 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de ducha termo Mult 57,00 57,00

itemperatura para Escola Municipal

de Ensino Fundamental Ginna Guagn

inni

Total do Empenho : 57,00

0 000466 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de sensor de presen 48,00 48,00

ca para Biblioteca Publica Municip

al

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -0,40 -0,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77

lancado a menor referente a NF de

n° 4519

Total do Empenho : 47,60

0 000953 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de materiais para i

nstalacoes diversas na Escola Muni

cipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni

2 60,0000 m Mangueira para jardim 3,15 189,00

3 30,0000 m Fio paralelo 2*2,25 mm 2,30 69,00

4 2,0000 un Plugs macho-Femea 2,50 5,00

Total do Empenho : 263,00

0 000954 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 10,0000 REF. Aquisicao de reatores 2*40 pa 26,80 268,00

ra manutencoes eletricas nos propr

ios municipais

Total do Empenho : 268,00

Total do Credor .: 635,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

0 000132 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de Haldol 84,43 84,43

Decanoato injetavel com 05 ampolas

para Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 84,43

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0 000514 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 1 caixa de morfi 24,74 24,74

na 10mg para paciente oncologico d

o municipio

Total do Empenho : 24,74

0 000800 11.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a Unidade Basica de Saude(Empenho

Substitutivo ao de n° 6814-2013 la

ncado em credor com cnpj incorreto

)

2 1,0000 un 60 capsulas de Ciloztazol 100mg 39,58 39,58

3 25,0000 un Pragabalina 75mg 2,65 66,25

Total do Empenho : 105,83

0 001685 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a Unidade Basica de Saude

2 1,0000 cx Clobazan 18,07 18,07

3 1,0000 cx Zipasidona 80mg 449,28 449,28

Total do Empenho : 467,35

0 001728 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de produtos para co

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

mposicao de Kit Higiene do Projeto

Madrinha

2 10,0000 un Conjunto pente/escova 15,99 159,90

3 30,0000 un Sabonetes barra 2,60 78,00

4 20,0000 un Alccol 70% 2,99 59,80

5 30,0000 un Algodao York 2,29 68,70

6 10,0000 un Sabonete Liquido 12,99 129,90

Total do Empenho : 496,30

Total do Credor .: 1.178,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01

0 000392 23.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 de alt 204,00 204,00

a pressao c/conecoes .

Total do Empenho : 204,00

0 000520 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras conex 104,00 104,00

oes e terminais para veiculo Ford

Cargo-pLvcas-IMS-7150

Total do Empenho : 104,00

0 000888 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 3/8 pa 74,00 74,00

ra veiculo Ford F-12000-Plcas-IJE-

8074

Total do Empenho : 74,00

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0 001238 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras diver 200,00 200,00

sas para Retroescavadeira RK 406

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 582,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17

0 000893 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas diversas pa 1.103,75 1.103,75

ra conserto de Trator Valtra 885 T

s

Total do Empenho : 1.103,75

0 001601 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para embuc 348,00 348,00

hamento dianteiro de Trator Valtra

885 TS

Total do Empenho : 348,00

0 001668 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trato 220,00 220,00

r valtra 885TS

Total do Empenho : 220,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17

0 001892 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 159,50 159,50

ara Trator TL 85E

Total do Empenho : 159,50

0 001950 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de radiador complet 857,75 857,75

o para Trator Valtra 885TS

Total do Empenho : 857,75

Total do Credor .: 2.689,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96

0 001925 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pedras para bord 367,40 367,40

ado dos vestidos das Soberanas da

IX Festa do Pinhao

Total do Empenho : 367,40

0 001936 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,25 2,25

1925/2014 referente a aquisicao d

e pedras para bordados dos vestido

as das soberanas da IX Festa do Pi

nhao

Total do Empenho : 2,25

0 001997 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de cons

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umo que sera utlizado nas Oficinas

do CRAS(Centro de Referencia em A

ssistencia Social)

2 1,5000 m Feltro acrilico 15,90 23,85

3 2,0000 kg Fibra siliconada 11,90 23,80

Total do Empenho : 47,65

0 002306 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para con 202,68 202,68

feccao de fantasias-Escola Municip

al Ginna Guagninni-Pre-escola

Total do Empenho : 202,68

0 002333 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fitas e jutas ce 70,00 70,00

tim para enfeites na IX Festa do P

inhao

Total do Empenho : 70,00

Total do Credor .: 689,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

0 000856 13.02.2014 1 Convite 03/2014

1 300,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 3.600,00

a aquisicao de marmitas para alime

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

ntacao de servidores municipais da

Patrulha Agricola em servico no i

nterior do municipio, conforme Lic

itacao Convite 03/2014

Total do Empenho : 3.600,00

0 000857 13.02.2014 1 Convite 03/2014

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 15.120,00 15.120,00

a aquisicao de 1260 marmitas para

alimentacao de servidores municipa

is da Sec. de Obras em servico no

interior do municipio, conforme Li

citacao Convite 03/2014-Periodo de

Fev/2014 a Julho/2014

Total do Empenho : 15.120,00

0 002433 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 35,0000 kg REF. Aquisicao torta doce e salaga 16,00 560,00

da para festividades em Comemoraca

o aos dias das maes

Total do Empenho : 560,00

Total do Credor .: 19.280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20

0 001333 07.03.2014 1 Pregao 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 100.000,00 100.000,00

ancia para Sec. Municipal de Saude

, conforme Licitacao Pregao 05/201

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4-Empresa vencedora do item 1.1-FR

(4292-Recurso Estadual)

Total do Empenho : 100.000,00

0 001334 07.03.2014 1 Pregao 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 14.700,00 14.700,00

ancia para Sec. Municipal de Saude

, conforme Licitacao Pregao 05/201

4-Empresa vencedora do item 1.1-FR

(ASPS)

Total do Empenho : 14.700,00

Total do Credor .: 114.700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03

0 001174 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de oleos e filtros

para reviao de veiculo Spin-Plcas-

IVB-0744

2 3,5000 l oleo Lubrificante 34,00 119,00

3 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

4 1,0000 un Anel retentor 5,11 5,11

1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -0,11 -0,11

Total do Empenho : 144,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03

0 001515 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos , aneis re 166,81 166,81

tentores, filtros e elementos para

revisao 10000 km de veiculo Spin

1,8l-Plcas-IBV-0744

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -1,81 -1,81

mento a maio

Total do Empenho : 165,00

0 001916 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aqusicao de sensor de tempera 69,51 69,51

tura para veiculo astra-Placas-IMT

-3305

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -4,51 -4,51

mento a maior

Total do Empenho : 65,00

0 001918 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.588,04 2.588,04

ara veiculo Montana-Placas-IND-206

5, conforme Orcamento de Compra n°

126605

Total do Empenho : 2.588,04

Total do Credor .: 2.962,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44

0 000969 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de juntas, filtros

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e oleos para veiculo GM Zafira-Plc

as-IPS-1624

2 1,0000 un Junta do carter 97,00 97,00

3 1,0000 un Junta de tampas de valvulas 30,00 30,00

4 1,0000 un Correia dentada 74,00 74,00

5 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

6 4,5000 l Oleo 30,00 135,00

Total do Empenho : 356,00

Total do Credor .: 356,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93

0 000519 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Esvav

adeira Hidraulica Case

2 16,0000 un Capa de porca 30mm 2,00 32,00

3 1,0000 un Barrica 16lts 60,00 60,00

Total do Empenho : 92,00

0 001557 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de banco e capa par 1.800,00 1.800,00

a banco inclusa para veiculo Ford

F-1200-Plcas-IJE-8074

Total do Empenho : 1.800,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93

0 002338 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Pecas para veiculo Merecedes

Benz-Plcas-IJQ-3708

2 1,0000 un Engate rapido 20,00 20,00

3 3,0000 un Porca sextavada multiuso 3,00 9,00

4 2,0000 un Pistola Modelo ar novo 35,00 70,00

Total do Empenho : 99,00

Total do Credor .: 1.991,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66

0 000464 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 38,30 76,60

abao liquido para UBS(Unidade Basi

ca de Saude)

Total do Empenho : 76,60

Total do Credor .: 76,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2496 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME CNPJ = 15.025.636/0001-65

0 000490 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 8.022,97 8.022,97

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 15,

35,50,88,126,152,162

Total do Empenho : 8.022,97

Total do Credor .: 8.022,97

Page 98:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90

0 002466 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 376,00 376,00

umo para decoracoes diversas duran

te a IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 376,00

Total do Credor .: 376,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

0 000013 02.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 Aquisicao de mouroes de cerca 2,20 14,30 57,20

X09X10 para cercamento de cascalhe

ira

Total do Empenho : 57,20

0 000014 02.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de oculos de protecao pa 10,00 10,00

ra funcionarios da Sec. da Ass. So

cial

Total do Empenho : 10,00

0 000015 02.01.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

1 Aquisicao de materiais para reparo

s diversos na Sec. da Ass. Social

2 3,0000 un Rolo de la para pintura 6,00 18,00

3 2,0000 un Luva de 25mm para correr 7,00 14,00

4 1,0000 un Luva 25mm soldavel 1,00 1,00

5 1,0000 un Pimentao de louca 3,50 3,50

Total do Empenho : 36,50

0 000016 02.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 Aquisicao de materiais para carpin

teiros da Sec. da Ass. Social

2 1,0000 un Barra roscavel 12mm 11,00 11,00

3 1,0000 un Disco 7 1/4 44,00 44,00

4 2,0000 un Arruelas 0,50 1,00

5 1,0000 un Parafuso 0,50 0,50

6 1,0000 un Broca 1/2X400mm 70,00 70,00

Total do Empenho : 126,50

0 000181 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 67,50 67,50

ico(Sifao, Tees, barras de canos,

luvas diversas bitolas)para Unidad

e Basica de Saude

Total do Empenho : 67,50

0 000219 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 400,0000 REF. Aquisicao de mangueira preta 0,60 240,00

1/2 para distribuicao de agua no D

istrito Capao grande

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Total do Empenho : 240,00

0 000246 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de uniao 3/4 para r 4,50 4,50

ede de agua Distrito Vila Ituim

Total do Empenho : 4,50

0 000333 22.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de registro sodlavlel 25 14,90 14,90

mm e tubo de silicone para manuten

cao SMAS.

Total do Empenho : 14,90

0 000406 24.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de materiais para constr 1.100,50 1.100,50

ucao de banehriso no Parque de Eve

ntos.

Total do Empenho : 1.100,50

0 000706 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o para manutencao eletrica nos pro

prios municipais

2 35,0000 m Fio solido 6mm 2,40 84,00

3 2,0000 un Conector de aluminio para cabo 2,00 4,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

Total do Empenho : 88,00

0 000862 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de torneira preta 1/2 pa 25,00 25,00

ra Sec. de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 25,00

0 001043 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 47.808,00 47.808,00

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s iten 02,16,18,26,27,28,35,37,40

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por exclu -400,00 -400,00

sao do item de n° 35, por valor in

exiquivel, conforme Memorando Inte

rno

Total do Empenho : 47.408,00

0 001140 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de cola para reparo 13,00 39,00

s na quadra do Ginasio Municipal d

e Esportes

Total do Empenho : 39,00

0 001302 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pa com cabo para 40,00 40,00

Patrulha Agricola

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Total do Empenho : 40,00

0 001303 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de rolos e luvas pa 30,00 30,00

ra pintura da quadra do Ginasio Mu

nicipal de Esportes

Total do Empenho : 30,00

0 001387 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pinceis para ofi 43,75 43,75

cina da Sec. de Obras

Total do Empenho : 43,75

0 001487 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o eletronico para Ginasio Municipl

a de Esportes

2 2,0000 un Hastes para chuveiro 4,00 8,00

3 4,0000 un Chuveiros eletricos 24,00 96,00

Total do Empenho : 104,00

0 001547 20.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material para Es

cola Municipal Ginna Guagninni

2 1,0000 un Torneira para pia 9,00 9,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

3 0,8000 kg Corda nylon 17,50 14,00

Total do Empenho : 23,00

0 001574 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de discos de corte 7,20 36,00

para Sec. de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 36,00

0 001575 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de cola para Oficin 15,00 30,00

a da Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 30,00

0 001576 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 25mm e f 79,00 79,00

echadura externa para Portal de Ac

esso ao municipio

Total do Empenho : 79,00

0 001666 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de cons

umo reparos nos banheiros do parqu

e Municipal de Rodeios

2 4,0000 un Tubo cano soldavel 25mm 15,00 60,00

3 1,0000 jg Jogo de ponteira bosch 29,00 29,00

Total do Empenho : 89,00

0 001732 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 80,70 80,70

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ico para banheiros do Parque Munic

ipal de Rodeios

Total do Empenho : 80,70

0 001941 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de esteios para Par 110,00 440,00

que Municipal de Rodeios

Total do Empenho : 440,00

0 002004 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de palanques(moeira 17,00 34,00

o) para ornamentacao de pascoa na

Praca Central

Total do Empenho : 34,00

0 002049 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 lt REF. Aquisicao de tinta acrilica b 268,00 536,00

ranca 18lts para pinturas diversas

no Parque Municipal de Rodeios

Total do Empenho : 536,00

0 002105 14.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o para manutencao eletrica do Port

al de Acesso

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

2 8,0000 m Fio 6mm verde 2,40 19,20

3 9,0000 m Fio 6mm azul 2,40 21,60

4 6,0000 m Fio 6mm preto 2,40 14,40

5 6,0000 m Fio 6mm vermelho 2,40 14,40

6 1,0000 un Caixa de luz 30,00 30,00

7 4,0000 Parafuso brocante 1,00 4,00

8 1,0000 Martelo borracha 7,00 7,00

Total do Empenho : 110,60

0 002163 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de materiais para P

arque Municipal de Rodeios

2 1,0000 un Veda rosca 4,00 4,00

3 5,0000 un Conector 4,00 20,00

4 3,0000 un Ducha linea 27,00 81,00

5 1,0000 un Caixa descarga 20,00 20,00

Total do Empenho : 125,00

0 002166 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de sacos de ciment 23,00 92,00

o para concretagem de bancos da pr

aca municipal

Total do Empenho : 92,00

0 002187 17.04.2014 1 Convite 12/2014

1 116,0000 m³ REF. Aquisicao de areia para ser u 120,00 13.920,00

tilizada no Parque Municipal Hugo

de Teixeira Lemos, conforme Licita

cao Convite n° 12/2014-Empresa ven

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cedora do item 01

Total do Empenho : 13.920,00

0 002292 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 64m² de aluzinco 2.400,00 2.400,00

para manutencao da caobertura do

Ginasio de Esportes-Sede

Total do Empenho : 2.400,00

0 002295 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa compensado 16,80 16,80

para veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300

Total do Empenho : 16,80

0 002308 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de adaptadores, tee 31,10 31,10

s, registros, curvas para Centro M

unicipal de Eventos

Total do Empenho : 31,10

Total do Credor .: 67.478,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

0 001559 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de instrumentos mus

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

icais para Escola Municipal de Ens

ino Fundamental Ginna Gaugninni-En

sino Fundamental

2 1,0000 un Bateria 1.340,00 1.340,00

3 2,0000 un Violao completo 450,00 900,00

Total do Empenho : 2.240,00

Total do Credor .: 2.240,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22

0 002400 28.04.2014 132014 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 7.368,00 7.368,00

ara conserto de Motoniveladora Fia

talis FG 85B , conforme Orcamento

n° 7512

Total do Empenho : 7.368,00

Total do Credor .: 7.368,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53

0 001759 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de material de consu

mo para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni

2 50,0000 un Ganchos medios 2,98 149,00

3 1,0000 un Buchas 3,63 3,63

4 3,0000 Parafusos 0,80 2,40

Total do Empenho : 155,03

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0 001765 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos, e para 27,25 27,25

fusos para Sec. da Industria Com.

Tur. e Meio Ambiente

Total do Empenho : 27,25

Total do Credor .: 182,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47

0 001441 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 584,10 584,10

ogico para atendimento, conforme L

icitacao Convite 05/2014-Empresa V

encedora dos itens 6,9,23,41,50,57

Total do Empenho : 584,10

Total do Credor .: 584,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98

0 001439 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 4.034,49 4.034,49

ogico para atendimento, conforme L

icitacao Convite 05/2014-Empresa V

encedora dos itens 2,3,7,8,10,13,1

4,15,16,17,18,24,28,32,33,34,35,37

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98

,38,44,46,48,51,53,54,59,60,62,63,

68

Total do Empenho : 4.034,49

Total do Credor .: 4.034,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35

0 001438 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 7.729,70 7.729,70

ogico para atendimento, conforme L

icitacao Convite 05/2014-Empresa V

encedora dos itens1,5,20,25,26,27,

31,43,45,47,49,52,58,67,69

Total do Empenho : 7.729,70

Total do Credor .: 7.729,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2536 DG SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30

0 002043 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Spin-Plcas-IBV-0744

2 1,0000 Filtro de combustivel 26,86 26,86

3 1,0000 Filtro de ar do motor 33,70 33,70

4 1,0000 un Filtro acbide 129,71 129,71

5 1,0000 Liq limp sist 90,00 90,00

6 4,0000 Velas de ignicao 14,34 57,36

Total do Empenho : 337,63

Total do Credor .: 337,63

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66

0 000907 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de notebook Acer-te 1.590,00 1.590,00

la 15.6"-HD 500GB-Memoria 2GB com

Windons 8 para Setor administrativ

o-Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 1.590,00

0 001134 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX com ad 65,00 65,00

aptador SATA para commputador do D

epartamento Pessoal

Total do Empenho : 65,00

0 001423 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF, Aquisicao de tela de notebook 340,00 340,00

14led para Sec. Municipal de Saud

e

Total do Empenho : 340,00

0 002480 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de Nobreak para Cam 275,00 825,00

eras de Monitoramento e vigilancia

dos Proprios Municipais

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66

Total do Empenho : 825,00

Total do Credor .: 2.820,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1112 DICAFER-DIST CAXIENSE DE ABRASIVOS E MAQ LTDA CNPJ = 95.809.414/0001-72

0 002128 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de verniz e diluent

es anti chamas para Parque de Rode

ios e Centro Municipal de Eventos

2 9,0000 l Verniz anti chama 3,6lts 108,31 974,79

3 5,0000 l Diluentes anti chamas 12,29 61,45

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por falta -457,82 -457,82

de entrega da mercadoria orcada

Total do Empenho : 578,42

Total do Credor .: 578,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40

0 000495 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 2.876,00 2.876,00

Unidade Basica de Saude, conforme

Licitacao Tomada de Precos 01/201

4-Empresa vencedora dos itens 02,

39,84,140.

1 1,0000 REF. Estorno de empenho conforme M -2,24 -2,24

emorando interno de 17/02/2014

Total do Empenho : 2.873,76

Total do Credor .: 2.873,76

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54

0 000678 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REf. Aquisicao de material farmaco

logico para funcionarios da Sec. d

a Ass. Social

2 9,0000 un Protetor solar fator 50 200gr 34,90 314,10

3 1,0000 un Protetor solar fator 30 120gr 26,70 26,70

Total do Empenho : 340,80

Total do Credor .: 340,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53

0 000213 13.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.031,74 3.031,74

rto de caixa, embreagem e comando

de Trator TL 85 E, conforme Orcame

nto n° 16697

Total do Empenho : 3.031,74

Total do Credor .: 3.031,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74

0 002102 14.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 6,0000 REF. Aquisicao de bombons 1kg com 25,75 154,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74

48un cada para distribuicao aos pa

rticipantes de grupos desenvolvido

s pelo CRAS(Centro de Referencia e

m Assistencia Social)

Total do Empenho : 154,50

Total do Credor .: 154,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2447 DONDE SUPERMERCADOS LTDA CNPJ = 92.350.271/0001-95

0 002346 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de materiais divers

os para almoxarifado da Prefeitura

Municipal

2 2,0000 un Fardos de papel higienico comum 95,84 191,68

3 30,0000 kg Cafe moido extra forte embalado a 11,98 359,40

vacuo

Total do Empenho : 551,08

Total do Credor .: 551,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46

0 000504 29.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de camaras para vei 76,00 228,00

culo Caminhao 900-Tortuga Mercede

s 1113 -1114-Plcas-IJQ-3708 e Plac

as-IJQ-3714

Total do Empenho : 228,00

0 000694 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

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1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 2.196,00 2.196,00

novas para veiculos da Patrulha Ag

ricola, conforme Licitacao Tomada

de Precos 04/2014-Empresa vencedor

a do item 14

Total do Empenho : 2.196,00

0 000695 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

novas para veiculos e maquinas pes

adas da Sec. de Obras, conforme Li

citacao Tomada de Precos 04/2014-E

mpresa vencedora dos itens 2,5, 6,

7 e 13

2 1,0000 un Item 02 4.464,00 4.464,00

3 1,0000 un Item 05 732,00 732,00

4 1,0000 un Item 06 290,00 290,00

5 1,0000 un Item 07 1.902,00 1.902,00

6 1,0000 un Item 13 1.036,00 1.036,00

Total do Empenho : 8.424,00

Total do Credor .: 10.848,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53

0 000659 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura comple 529,27 529,27

ta de porta traseira esquerda de v

eiculo-Clio-Plcas-IND-6962

Total do Empenho : 529,27

Total do Credor .: 529,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61

0 000726 05.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de fraldas, absorven

tes e leite para distribuicao a pa

cientes do municipio

2 56,0000 far Fraldas geriatricas 15,00 840,00

3 26,0000 l Leite milupa 17,75 461,50

4 4,0000 far Fraldas XG 38,00 152,00

5 2,0000 far Absorventes 21,00 42,00

Total do Empenho : 1.495,50

0 001167 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de leite, fraldas g

eriatricas, absorventes para distr

ibuicao a pacientes do municipio

2 17,0000 un Leite milupa n° 02 16,00 272,00

3 64,0000 pct Fraldas geriatricas 13,50 864,00

4 3,0000 pct Absorventes 13,00 39,00

5 4,0000 pct Fraldas XG geriatricas 37,50 150,00

Total do Empenho : 1.325,00

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0 002122 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri

cas, absorventes e leite milupa pa

ra distribuicao a pacientes do mun

icipio

2 6,0000 far Absorventes geriatricos 13,50 81,00

3 25,0000 un Leite milupa 17,50 437,50

4 51,0000 far Fraldas geriatricas 14,50 739,50

Total do Empenho : 1.258,00

Total do Credor .: 4.078,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13

0 000279 17.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 un Aquisicao de tela industrial para 3,40 68,00

manutencao dos Srvicos.

Total do Empenho : 68,00

0 000292 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,5000 un Aquisicao de mangueira de cristal- 8,90 22,25

medidor para o tanque de combustiv

el da SMO.

Total do Empenho : 22,25

0 000705 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13

1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Secretaria de Obras e Transito

2 1,0000 ujn Caixa de ferramentas 96,64 96,64

3 1,0000 un Chave combinada 11mm 12,00 12,00

4 0,0400 kg Eletrodo 2,50m 278,47 11,14

Total do Empenho : 119,78

0 000852 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de ferramentas dive

rsas para Sec. Municipal de Servic

os Urbanos

2 1,0000 un Alicate de Pressao 36,34 36,34

3 1,0000 un Alicate Universal 35,18 35,18

4 2,0000 un Cadeado 25mm 13,01 26,02

5 1,0000 un Caixa de ferramentas 33,45 33,45

6 2,0000 un Chave phillips 6,200mm 11,11 22,22

7 1,0000 un Chaves combinadas 6x32mm 169,00 169,00

8 1,0000 un Marreta 1 kg 33,82 33,82

9 2,0000 un Chaves de fenda 6x200mm 7,82 15,64

Total do Empenho : 371,67

0 000985 21.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de chave biela RBT 18,39 18,39

14mm para Oficina da Sec. de Obras

Total do Empenho : 18,39

0 001341 10.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao da cabo para pa ret 51,00 51,00

o e pa de corte para Sec. de Obra

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s e Transito

Total do Empenho : 51,00

0 001379 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 kg REF. Aquisicao de graxa grafitada 52,86 52,86

para oficina da Sec. de Obras

Total do Empenho : 52,86

0 001391 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de ferramentas para

sala do eletricista do municipio

2 1,0000 un Serra coppo bimetal 32mm 28,24 28,24

3 1,0000 un Serra copo bimetal 25mm 22,58 22,58

4 1,0000 un Broca 12*25mm 31,81 31,81

Total do Empenho : 82,63

0 001409 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Moton

iveladora Case 885

2 1,0000 un Manilha tipo/3/4 49,57 49,57

3 1,0000 un Gancho Oval com trava 65,20 65,20

4 12,3700 kg Corrente soldada 3/4 24,76 306,28

Total do Empenho : 421,05

0 001605 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(A 931,27 931,27

bracadeiras, adesivos, cintas, man

gueiras, silicone) para conserto d

e pistao de veiculo Ford Cargo-Plc

as-IMS-7150

Total do Empenho : 931,27

0 002080 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de solda oximig bic

para aparelho de solda da Sec. de

Obras

2 4,0000 un Oximig bico 1,044mm 6,72 26,88

3 4,0000 un Oximig bocal 15mm 46,42 185,68

Total do Empenho : 212,56

0 002312 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de solventes para o

ficina da Sec. de Obras e Transito

2 2,0000 l Querosene 900ml 8,84 17,68

3 1,0000 l Querosene 18l 161,34 161,34

4 4,0000 l Querosene 5l 45,85 183,40

Total do Empenho : 362,42

0 002392 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 12,0000 m REF. Aquisicao de fita isolante ar 3,00 36,00

ea 70*200 para estoque almoxarifad

o

Total do Empenho : 36,00

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0 002416 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 AQUISICAO DE SPRAY VERMELHO P/ SEC 14,57 29,14

. OBRAS E TRANSITO

Total do Empenho : 29,14

Total do Credor .: 2.779,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03

0 000926 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 3.000,00 3.000,00

os pedagogicos para Escola Municip

al de Ensino Fundamental Ginna Gua

gninni-Creche

Total do Empenho : 3.000,00

0 000929 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 2.985,00 2.985,00

os pedagogicos para Escola Municip

al de Ensino Fundamental Ginna Gua

gninni-Pre-Escola

Total do Empenho : 2.985,00

Total do Credor .: 5.985,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 121:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2533 EDSON GOMES BENEDET-ME CNPJ = 18.352.282/0001-51

0 002031 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de plantas diversas, 5.143,00 5.143,00

grama para embelezamento e jardin

agem da Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 5.143,00

0 002202 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de plantas,arvores 98,00 98,00

gramas diversas para ornamentaca

o e ajardinamento da Uniadade Bas

ica de Saude-Empenho Complementar

ao de n° 2031/2014

Total do Empenho : 98,00

Total do Credor .: 5.241,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1891 ELEANDRO RADAMES BONESI - ARTE & FATO CNPJ = 11.744.852/0001-00

0 001998 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 unidades de 3.000,00 3.000,00

jornais "O capoense" para distrib

uicao informativa a comunidade cap

oense

Total do Empenho : 3.000,00

Total do Credor .: 3.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14

0 001330 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de madeira em pinus

Page 122:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

, ripas e meia cana para manutenc

ao de centro musical

2 52,0000 m² Forro de pinus 1° 8,00 416,00

3 10,0000 un Ripas 7*5*5,40 12,00 120,00

4 30,0000 m Meia cana 1,70 51,00

Total do Empenho : 587,00

Total do Credor .: 587,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2506 EMERSON LUIZ DEFARRARI PADILHA-MEC. PES. RDR CNPJ = 12.427.450/0001-44

0 001062 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de bobinas de trans 260,00 520,00

missao para Motoniveladora FG 85B

Total do Empenho : 520,00

Total do Credor .: 520,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2549 EMILIO DEOLIVEIRA LISBOA-VANDA MARIA LISBOA CPF = 146.678.780-53

0 002367 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de 139 kg de pinhao 355,00 355,00

para IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 355,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 123:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 355,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2520 EMPORIO DAS SEDAS-TECIDOS EM GERAL OUTROS = 99999999999

0 001510 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.500,00 3.500,00

a aquisicao de tecidos para confec

cao de vestidos da rainha e prince

sas da IX Festa do Pinhao

1 1,0000 Estorno devido compra realizada a -2.084,33 -2.084,33

menor do pedido.

Total do Empenho : 1.415,67

Total do Credor .: 1.415,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44

0 000210 13.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 43,00 43,00

-13 para Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 43,00

0 000471 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 47,23 47,23

umo para janta de recepcao de auto

ridades para divulgacao da IX Fest

a do Pinhao durante o Rodeio Inter

nacional de vacaria, conforme Lei

Municipal n° 769/2013 de 04 de D

ezembro de 2013

Total do Empenho : 47,23

Page 124:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000517 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 18,70 18,70

ntacao para funcionarios que estao

montando estande de exposicao e d

ivulgacao da IX Festa do Pinhao no

30° Rodeio Internacional de Vacar

ia, conforme lei municipal 769/201

3 de 04 de dezembro de 2013

Total do Empenho : 18,70

0 000670 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00

517/2014 referente a Nota Fiscal

n° 1232

Total do Empenho : 2,00

0 000710 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de higi

ene e limpeza para Unidade Basica

de Saude

2 5,0000 kg sabao em po 5,25 26,25

3 2,0000 un Pinho sol 450ml 3,90 7,80

Total do Empenho : 34,05

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 125:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 144,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39

0 001578 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de cadeira da Sec. da Fazenda

2 1,0000 un Pistao para cadeira 110,00 110,00

3 1,0000 un Pezinho 10,00 10,00

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 597 FABRICA DE TELAS IOB LTDA CNPJ = 88.619.358/0001-48

0 002101 14.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aqusicao de telas diversas pa

ra substituicao e reforma nas lixe

iras do municipio

2 33,0000 m Tela malha 30mm 0,75cm 22,00 726,00

3 40,0000 m Tela malha 30mm 0,50cm 15,00 600,00

Total do Empenho : 1.326,00

Total do Credor .: 1.326,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2521 FARMACIA BELLA FARMA CNPJ = 90.108.903/0001-83

0 001513 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento cont 35,20 35,20

rolado Hidrato de Cloral 6% para

realizacao de exame de ECG em cria

ncas

Total do Empenho : 35,20

Page 126:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Credor .: 35,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29

0 000384 23.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de comprimidos de tramad 751,32 751,32

ol 100mg para parciente oncologico

.

Total do Empenho : 751,32

0 000385 23.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pradaxa 150mg para pa 166,99 166,99

ciente Zeli Borges de Oliveira.

Total do Empenho : 166,99

Total do Credor .: 918,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52

0 001596 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de radio e fonte pa 284,00 284,00

ra Gabinte da Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 284,00

0 001893 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de fontes e placas

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52

para manutencao de Camaras de Vigi

lancia no Portal de Acesso

2 3,0000 un Fontes medias 49,00 147,00

3 1,0000 un Fonte 5A grande 99,00 99,00

4 1,0000 un Placa DVR 125,00 125,00

Total do Empenho : 371,00

Total do Credor .: 655,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2534 FERRETTI FUTSAL CNPJ = 01.109.184/0001-95

0 002041 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material especif 299,80 299,80

ico para treinamentos especificos

de Futsal-Sec. Municipal de Esport

e e Lazer

Total do Empenho : 299,80

Total do Credor .: 299,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34

0 000821 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Fiat FB 80,2T

2 1,0000 un Cardan 792,95 792,95

3 2,0000 un Kit abracadeiras e parafusos 7,38 14,76

4 2,0000 un Cruzeta 37,69 75,38

5 1,0000 un Junta tampa de valvulas 31,21 31,21

6 1,0000 un Junta do coletor 14,55 14,55

7 1,0000 un Junta do cabecote 41,76 41,76

Page 128:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 970,61

0 000822 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Carre

gadeira Caterpillare 930 R

2 4,0000 un Reparo de pincas 23,76 95,04

3 1,0000 un Silencioso 86,00 86,00

4 1,0000 un Tubo de saida 57,00 57,00

Total do Empenho : 238,04

Total do Credor .: 1.208,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06

0 002209 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas diversa 60,00 60,00

s para Retroescavadeira Randon Tra

cada 80.2 T

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95

0 000839 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford Cargo 26*26-Placas-IMS-715

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 129:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95

0

2 1,0000 un Junta descarga 20,00 20,00

3 1,0000 un Junta descarga 30,00 30,00

4 1,0000 un Conexao turbina 800,00 800,00

Total do Empenho : 850,00

Total do Credor .: 850,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91

0 000293 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 un Aquisicao de oleo FX 20w 30 para m 170,00 680,00

otoniveladora Case 885.

Total do Empenho : 680,00

0 000804 12.02.2014 1 Convite 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 9.376,20 9.376,20

tes para veiculos da Sec. de Obras

e Transito, conforme Licitacao 04

/2014-Empresa Vencedora dos itens

01,04

Total do Empenho : 9.376,20

Total do Credor .: 10.056,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70

0 000414 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de carga de gas para o a 250,00 250,00

r condicionado do trator Valtra 88

5ts.

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Total do Empenho : 250,00

0 000781 10.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor sande 1.600,00 1.600,00

n 5H14 R13A canal 2°12v para trato

r valtra 885TS

2 1,0000 REF. Aquisicao de filtro secador u 140,00 140,00

niversal 63,8mm 2Pressostato para

Trator Valtra 885TS

3 1,0000 un REF. Aquisicao de carga fluido R 1 250,00 250,00

3aa 1200kg para Trator valtra 885

TS

Total do Empenho : 1.990,00

0 002223 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de motor rd t7474 B 560,00 1.120,00

R 14 c/c ivl 24v para Motonivelado

ra Case 885

Total do Empenho : 1.120,00

Total do Credor .: 3.360,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24

0 000712 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de materiais divers

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24

os para Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Portao de ferro 2,80X1,48 com fech 680,00 680,00

adura

3 1,0000 un Porta 2,14X0,86 vidro e chapa 400,00 400,00

4 1,0000 un Grade 1,56X1,20 270,00 270,00

5 1,0000 un Grade 1,27,0,74 170,00 170,00

6 1,0000 un Grade 1,00x1,21 150,00 150,00

7 1,0000 un Grade 1,18X0,91 190,00 190,00

8 1,0000 un Grade 0,51x0,92 100,00 100,00

9 1,0000 un Grade 0,33X0,94 80,00 80,00

10 1,0000 un Grade 0,72*1,22 150,00 150,00

11 1,0000 un Chapa para colocacao de porta 120,00 120,00

Total do Empenho : 2.310,00

0 000855 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 10,00 10,00

712/2014-Materiais diversos para

Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 10,00

Total do Credor .: 2.320,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93

0 000709 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixa com 50tira 40,00 800,00

s reagentes Accucheck Active para

pacientes do municipio-diabetes Ti

po I

Total do Empenho : 800,00

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0 000874 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 4.992,80 4.992,80

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 1,3,6,7,8,10,13,20,31,33,

34,51,68,78,86,89,101,108,109,112,

120,127,128,132

Total do Empenho : 4.992,80

0 002403 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixas com 50tir 40,00 800,00

as Test Acuchek Active para pacien

tes dia beticos Tipo I do municipi

o de Muitos Capoes

Total do Empenho : 800,00

Total do Credor .: 6.592,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17

0 001556 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aqusisicao de pecas para veic

ulo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-715

0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 133:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17

2 1,0000 un Valvula 23,00 23,00

3 12,0000 un Retentor de valvula 11,25 135,00

4 2,0000 un Mola de valvula 78,00 156,00

5 1,0000 un Material de limpeza 35,00 35,00

Total do Empenho : 349,00

Total do Credor .: 349,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

0 000704 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714 e

Placas-IJA-0381

2 2,0000 Junta tampa diferencial grande 18,00 36,00

3 2,0000 un Semi eixo 1113 320,00 640,00

Total do Empenho : 676,00

0 000776 10.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, unioes, 235,00 235,00

insert, porcas e emendas diversas

bitolas para estoque da Oficina da

Sec. de Obras

Total do Empenho : 235,00

0 000892 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula de desca 15,00 15,00

rga rapida para veiculo caminhao M

ercedes-Plcas-IJQ-3714

Total do Empenho : 15,00

Page 134:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000949 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 05m de tubo nylo 28,25 28,25

n 12*9 para Motoniveladora Caterpi

llar 930r

Total do Empenho : 28,25

0 001063 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 75,00 75,00

tro 2770mm para veiculo Mercedes B

enz-Plcas-IJQ-3708

Total do Empenho : 75,00

0 001151 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-37

14

2 1,0000 un Contra pino, 0,80 0,80

3 1,0000 un Retentor de roda 1113 10,00 10,00

4 1,0000 un Rolamento roda 1113 65,00 65,00

5 1,0000 un Rolamento roda 113 145,00 145,00

Total do Empenho : 220,80

0 001180 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, porcas e 44,95 44,95

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 135:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

tees para veiculo Caminhao Ford-P

lcas-IJE-8074

Total do Empenho : 44,95

0 001335 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Camin 17,00 17,00

hao Mercedes-Placas-IJA-0381

Total do Empenho : 17,00

0 001417 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto e manutencao de veiculo Merced

es Benz-Plcas-IJA-0381 e retroesca

vadeira Caterpillar 930R

2 1,0000 un Aranha trava 2,00 2,00

3 1,0000 un Arruela encosto do cubo 3,00 3,00

4 1,0000 Barrica de agua plastica 67,60 67,60

5 4,0000 un Diafragma freio ar 20 15,00 60,00

6 1,0000 un Retentor roda 1113 12,00 12,00

7 1,0000 un Torneira barrica 6,00 6,00

Total do Empenho : 150,60

0 001537 19.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicoa de pecas para veicu

lo caminhao Mercedes Benz-Plcas-IJ

Q-3714

2 2,0000 un Bujao carter motor 26mm 16,00 32,00

3 1,0000 Carter motor 1113-Turbo 390,00 390,00

4 1,0000 jg Jogo de junta do carter 19,00 19,00

Page 136:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

5 1,0000 jg Jogo de junta lateral do coletor 39,00 39,00

6 1,0000 jg Junta radiador do oleo 29,00 29,00

Total do Empenho : 509,00

0 001735 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de cuica de freio p 180,00 360,00

ara caminhao Mercedes Benz-Placas-

IJQ-3714

Total do Empenho : 360,00

0 001764 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para camin 162,00 162,00

hao Mercedes-Plcas-IJQ-3714

Total do Empenho : 162,00

0 002175 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de tempe 80,00 80,00

ratura para retroescavadeira FB 80

,2T

Total do Empenho : 80,00

0 002339 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro lubrifica 46,70 46,70

nte para veiculo Ford F-12000-Plca

s-IJE-8074

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 137:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

Total do Empenho : 46,70

Total do Credor .: 2.620,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34

0 000171 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF.Aquisicao de brita n° para con 40,00 200,00

strucao de banheiros no Parque Mu

nicipal de Rodeios

Total do Empenho : 200,00

0 001720 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,38m³ de brita 1.168,98 1.168,98

n° 01 para manutencao das vias ur

banas do municipio

Total do Empenho : 1.168,98

Total do Credor .: 1.368,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2498 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53

0 000699 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

novas para veiculos da Patrulha Ag

ricola, conforme Licitacao Tomada

de Precos 04/2014-Empresa vencedor

a dos itens 3,15

2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00

3 3,0000 un Item 15 380,00 1.140,00

Total do Empenho : 4.335,00

Page 138:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000700 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

novas para veiculos da patrulha Ag

ricola, conforme Licitacao Tomada

de Precos 04/2014-Empresa vencedor

a dos itens 3,9,10,11,12

2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00

3 30,0000 un Item 09 48,00 1.440,00

4 30,0000 un Item 10 58,00 1.740,00

5 6,0000 un Item 11 72,00 432,00

6 6,0000 un Item 12 20,00 120,00

Total do Empenho : 6.927,00

Total do Credor .: 11.262,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2522 GILBERTO MILANI-COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA CNPJ = 16.755.815/0001-10

0 001570 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 REF. Aquisicao de bancos modelo ra 392,50 7.850,00

iz estrutura em ferro fundido e re

guas em madeira de lei-Alta resist

encia para Praca Central do munici

pio

Total do Empenho : 7.850,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 7.850,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46

0 001670 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de escada em fibra 1.250,00 1.250,00

flexivel 5,40m*9,60m para sala ele

tricista

Total do Empenho : 1.250,00

Total do Credor .: 1.250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05

0 000289 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 200,0000 UN Aquisicao de estojo escolar. 7,90 1.580,00

Total do Empenho : 1.580,00

0 000290 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para p 7,90 395,00

re escola.

Total do Empenho : 395,00

0 000291 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para c 7,90 395,00

reche.

Total do Empenho : 395,00

0 001731 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bolinhas anti-st 2.275,00 2.275,00

ress em vinil medindo 5cm de diame

tro para Sec. Municipal de Saude

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Total do Empenho : 2.275,00

Total do Credor .: 4.645,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09

0 000142 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 folhas tim 830,00 830,00

bradas para utlizacao nos diveros

setores da Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 830,00

0 000273 17.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de agenda escolar person 1.330,00 1.330,00

alizada (300 unidades).

Total do Empenho : 1.330,00

0 002184 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 cartilhas p 2.750,00 2.750,00

ara divulgacao sobre Licenciament

o Ambiental

Total do Empenho : 2.750,00

Total do Credor .: 4.910,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07

0 001395 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.437,50 2.437,50

ara conserto e manutencao de Trato

r TL 85E

Total do Empenho : 2.437,50

Total do Credor .: 2.437,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08

0 000516 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de Joelho de esgoto 10,55 10,55

e tubo 40mm para estande de expo

sicao e divulgacao da IX Festa do

Pinhao no 30° Rodeio Internacional

de Vacaria, conforme lei municipa

l 769/2013 de 04 de dezembro de 20

13

Total do Empenho : 10,55

0 000627 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 435,10 435,10

o(Cabos, suportes, abracadeiras, f

itas, fios) para montagem de estan

de para recpecao de autoridades, e

xposicao de produtos locais e divu

lgacao da IX Festa do pinhao, dura

nte o 30° Rodeio Internacional de

Vacaria, conforme Lei municipal n°

769/2013

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Total do Empenho : 435,10

0 000640 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de espigao, valvula 31,65 31,65

e regulador para fogao do Centro

Municipal de Eventos

Total do Empenho : 31,65

0 002152 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de disjuntor trifas 85,00 85,00

ica 60 a 70amp para Sec. Municipal

da Administracao

Total do Empenho : 85,00

Total do Credor .: 562,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68

0 002003 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 1650 mudas de fl 1.155,00 1.155,00

ores para embelezamento das ruas e

avenidas do municipio

Total do Empenho : 1.155,00

0 002214 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 465,0000 REF. Aquisicao de mudas de flores 0,70 325,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68

para embelezamento de pracas e can

teiros centrais do municipio

Total do Empenho : 325,50

0 002302 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 1740 mudas de fl 1.218,00 1.218,00

ores da estacao para embelezamento

de Pracas e Canteiros do municipi

os

Total do Empenho : 1.218,00

Total do Credor .: 2.698,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98

0 000635 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material farmaco

logico para setor de enfermagem

2 5,0000 un Umidificadores para O² 18,00 90,00

3 5,0000 l alcool 70% 9,50 47,50

Total do Empenho : 137,50

Total do Credor .: 137,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38

0 000428 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a maleta de emrgencia da Unidade B

asica de Saude

2 10,0000 amp Atropina 0,68 6,80

Page 144:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

3 10,0000 amp Bicarbonato de sodio 1,01 10,10

4 10,0000 amp Gluconato de calcio 1,78 17,80

5 10,0000 amp Ratitidina 1,27 12,70

6 50,0000 amp Buscopam composto 1,34 67,00

7 10,0000 amp Cedilanide 1,12 11,20

8 10,0000 amp Dolantina 3,13 31,30

9 10,0000 amp Cloreto de Potassio 0,92 9,20

Total do Empenho : 166,10

Total do Credor .: 166,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90

0 000474 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de pecas para conse

rto e manutencao em veiculo GM Ast

ra-Plcas-IMT-3305

2 1,0000 un Junta do coletor de descarga 12,00 12,00

3 1,0000 un Junta do coletor de admissao 26,00 26,00

4 1,0000 un Sensor de rotacao 396,00 396,00

Total do Empenho : 434,00

0 002207 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa

ra veiculo Zafira-Plcas-IPS-1624

2 1,0000 un Valvula termostatica 135,00 135,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 145:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90

3 1,0000 l oleo Havoline SW30 30,00 30,00

Total do Empenho : 165,00

0 002397 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 624,00 624,00

ara conserto de veiculo Prisma-Pla

cas-IPR-3782

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -115,00 -115,00

mento em natureza da despesa indev

ida

Total do Empenho : 509,00

Total do Credor .: 1.108,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03

0 000151 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de molas a gas para 172,00 172,00

porta de Trator Valtra 885 TS

Total do Empenho : 172,00

0 001483 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores pa 90,00 180,00

ra porta de Trator Valtra 885 TS

Total do Empenho : 180,00

Total do Credor .: 352,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09

0 001046 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

Page 146:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 1,0000 REF. Aquisicao de computador compl 2.850,00 2.850,00

eto processador HD 500 monitor 23

"(Gravador de TV, teclado e mouse)

Windowns 7 profissional para Sec.

de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 2.850,00

0 001933 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas diversas p

ara conserto de Notebook da Sec. d

a Educacao

2 1,0000 un Fonte 20v 3,5A 149,00 149,00

3 1,0000 un Pente de memoria 2GB 169,00 169,00

4 1,0000 un Switch 08 portas 89,00 89,00

Total do Empenho : 407,00

0 002396 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para coner 21,00 21,00

to de Notebook da Sec. de Educacao

Total do Empenho : 21,00

Total do Credor .: 3.278,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 147:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67

0 000159 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00

85A para impressoras da Sec. da Fa

zenda

Total do Empenho : 400,00

0 000240 15.01.2014 12014 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.200,00 1.200,00

a impressoes realizadas no periodo

de 2014 por impressora HP Laser

Jet 3052(Sec. da Administracao) e

HP Laserjet P-2015(Assessoria Juri

dica) locadas em regime de Comoda

to

Total do Empenho : 1.200,00

0 000251 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de atuador para impresso 35,00 35,00

ra hp 04480 para sala da Assessoci

a Juridica.

Total do Empenho : 35,00

0 000723 05.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00

85A para estoque da Sec. da Admini

stracao

Total do Empenho : 400,00

0 000904 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

Page 148:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 266,00 266,00

85A e cartuchos recondicionados 75

A e 74 B para estoque almoxarifado

Total do Empenho : 266,00

0 000920 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de cartuchos origin 40,00 160,00

ais 662 P e 662C para impressora d

o Gabinete

Total do Empenho : 160,00

0 001420 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de cartu 80,00 400,00

chos de 85 A para estoque almoxari

fado

Total do Empenho : 400,00

0 001561 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner recondici 330,00 330,00

onado para estoque almoxarifado do

municipio

Total do Empenho : 330,00

0 001563 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 110,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 149:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67

MLI665 para Sec. da Ass. Social

Total do Empenho : 110,00

0 001887 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 110,00

Sansung SCX 3200 para Sec. da Ass.

Social

Total do Empenho : 110,00

0 002111 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de tonners para imp

ressoras da Sec.da Ass. Social

2 1,0000 un Tonner completo 78A 80,00 80,00

3 1,0000 Toner completo 35A 70,00 70,00

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 3.561,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23

0 000461 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 35,00 35,00

co para sala Nutricionista(Sec. da

Educacao)

Total do Empenho : 35,00

0 000952 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 32,00 32,00

co para Sec. da Educacao

Total do Empenho : 32,00

Page 150:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 001314 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos diverso 100,00 100,00

s para Sec. Municipal de Saude

Total do Empenho : 100,00

0 001733 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos para di 35,00 70,00

versas Secretarias do municipio

Total do Empenho : 70,00

0 002002 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 35,00 105,00

icos para funcionarios da Sec. de

Educacao

Total do Empenho : 105,00

Total do Credor .: 342,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11

0 000946 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 2.524,00 2.524,00

s pedagogicas diversas para Escola

Municipal de Ensino Fundamental G

inna Guagninni-Ensino Fundamental

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11

Total do Empenho : 2.524,00

0 000947 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 695,90 695,90

s pedagogicas diversas para Escola

Municipal de Ensino Fundamental G

inna Guagninni-Pre-Escola

Total do Empenho : 695,90

0 000948 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 55,00 55,00

s pedagogicas diversas para Escola

Municipal de Ensino Fundamental G

inna Guagninni-Creche

Total do Empenho : 55,00

Total do Credor .: 3.274,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63

0 001762 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 168,60 168,60

ene e limpeza para estoque almoxa

rifado do municipio

Total do Empenho : 168,60

Total do Credor .: 168,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2546 IX FESTA DO PINHAO OUTROS = 99999999999

0 002388 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

Page 152:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 1,0000 REF.Empenho referente a despesas e 10.000,00 10.000,00

xtras com premiacoes dentro da IX

Festa Pinhao 2014

Total do Empenho : 10.000,00

Total do Credor .: 10.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72

0 000854 13.02.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas originais 27.085,00 27.085,00

para conserto de Motoniveladora Ca

se 885, conforme processo de Inexi

gibilidade de Licitacao 01/2014

Total do Empenho : 27.085,00

0 000943 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas diversas p

ara reposicao em Escavadeira Hidra

ulica Case 220CXB

2 4,0000 un Filtro de cabine YN 50v01015p3 160,00 640,00

3 4,0000 un Filtro de gabine YN50v01014p1 345,00 1.380,00

4 2,0000 un Elemento Filtro 424273566 80,00 160,00

5 3,0000 un Filtro de ar interno 360,00 1.080,00

6 3,0000 un Filtro de ar externo 175,00 525,00

7 2,0000 un Filtro hidraulico 370,00 740,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72

8 2,0000 un Filtro diesel 170,00 340,00

9 1,0000 un Espelho retrovisor 420,00 420,00

10 1,0000 un Correia do alternador 159,03 159,03

11 1,0000 Correia ar 187,00 187,00

Total do Empenho : 5.631,03

0 001166 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira alta p 1.099,00 1.099,00

ressao (tubo Flexivel) para Escava

deira Hidraulica CX 220B

Total do Empenho : 1.099,00

Total do Credor .: 33.815,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70

0 000329 22.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de uma torneira meber 11 59,00 59,00

67c21 para a sede.

Total do Empenho : 59,00

0 001150 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 777,80 777,80

o diverso(Disjuntores, caixas, con

duletes, cabos tomadas, parafusos,

porcas, buchas, fitas, abarcadeir

as) para instalacao de sistema de

ar condicionado e internet na Unid

ade Basica de Saude(Sede)

Total do Empenho : 777,80

Page 154:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 002048 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 2.233,82 2.233,82

o e hidraulico para consertos e re

paros gerais no Centro de Eventos

e Parque de Rodeios

Total do Empenho : 2.233,82

0 002119 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material hidraul

ico para distribuicao de agua para

Vila Ituim

2 1,0000 m 1200m mangueira preta 3/4*2,5mm 1.080,00 1.080,00

3 12,0000 pc Uniao 3/4 1,10 13,20

4 24,0000 un Abracadeiras 3/4 1,10 26,40

Total do Empenho : 1.119,60

0 002431 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,10 0,10

2048/2014-Aquisicao de material e

letrico e hidraulico

Total do Empenho : 0,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 4.190,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49

0 000666 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 8,90 8,90

a Operador de Maquina referente a

nota Fiscal de n° 1637. correspond

ente a aquisicao de sifao sanfonad

o para montagem de estande de divu

lgacao da IX Festa do Pinhao duran

te o 30° Rodeio Internacional de V

acaria

Total do Empenho : 8,90

Total do Credor .: 8,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2489 JONATHAN HENRIQUE MOTTA-PECAS CNPJ = 10.878.260/0001-18

0 000182 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Aneis, ret 1.685,70 1.685,70

entores, buchas,estaor, placas, de

fletor) para conserto de Motonivel

adora Fiat allis FG 85 B, conforme

Orcamento Anexo

Total do Empenho : 1.685,70

Total do Credor .: 1.685,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10

0 001418 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(P 1.424,40 1.424,40

Page 156:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

orcas, juntas, arruelas, parafauso

s, junta admissao, coletores,cilin

dro mestre, contra pinos, pastilha

s de freios, lampdas, velas, cabo

de freio, jogos de cabos) para vei

culoS-10-Plcas-IPW-6838

Total do Empenho : 1.424,40

0 002159 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Kombi-Placas-ISN-3549

2 2,0000 un Chapa plastica ld 30,00 60,00

3 2,0000 un Chapa plastica le 30,00 60,00

4 3,0000 un Contra pino 2,00 6,00

Total do Empenho : 126,00

Total do Credor .: 1.550,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2547 JOSE MARTINS DE BARROS CPF = 312.495.400-97

0 002331 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 KG REF. Aquisicao de 174 KG de pinhao 446,00 446,00

para IX Festa do Pinhao a realiza

r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 446,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 157:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 446,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2515 JP CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94

0 001402 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 548,90 548,90

ediente para Sec. Municipal de Adm

inistracao, conforme Licitacao 08/

2014-Empresa vencedora dos itens 6

,8,15,16,17,25,30

1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -5,40 -5,40

ento de valor a maior

Total do Empenho : 543,50

Total do Credor .: 543,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08

0 001607 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de kit embuchamento 3.200,00 3.200,00

completo de eixo dianteiro de Mo

toniveladora Dresser 205C

Total do Empenho : 3.200,00

Total do Credor .: 3.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2551 JUVENCIO AGUDO RIBEIRO/MARIA MARGARIDA PINTO CPF = 360.928.190-15

0 002369 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de 450 kg de pinhao 1.152,00 1.152,00

para IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 1.152,00

Page 158:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Credor .: 1.152,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40

0 000184 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira RK 406

2 9,0000 un Dentes centrais 40,00 360,00

3 6,0000 un Dentes laterais direito e dentes l 45,00 270,00

aterais esquerdos

4 30,0000 un Parafusos 3,60 108,00

5 30,0000 un Porcas 1,60 48,00

Total do Empenho : 786,00

0 000255 16.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 un Aquisicao de dente do rippewr; 69,80 349,00

2 5,0000 un pinos e 11,40 57,00

3 8,0000 un haste para a Motoniveladora FG 85 79,00 632,00

B.

Total do Empenho : 1.038,00

Total do Credor .: 1.824,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 159:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33

0 000453 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de filtroas para Tr 224,00 224,00

ator TL 85 E da Patrulha Agricola

Total do Empenho : 224,00

0 000661 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo Ambra Multi 10,95 219,00

-G 10w30 para veiculos da Patrulha

agricola

Total do Empenho : 219,00

0 001600 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula termosta 100,00 100,00

tica para Trator TL 85E

Total do Empenho : 100,00

0 002148 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.915,94 2.915,94

ara reforma em cabecote motor de T

rator TL 85 E, conforme Orcamento

9396/2014

Total do Empenho : 2.915,94

Total do Credor .: 3.458,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03

0 000494 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 15.844,73 15.844,73

a Unidade Basica de Saude, conform

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e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 09,

17,4266,7985,95,99,101,102,109,115

,116,120,132,148,149,155,159,165,1

66,173,179

Total do Empenho : 15.844,73

Total do Credor .: 15.844,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73

0 000660 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisisicao de servo para embr 1.300,00 1.300,00

eagem de veiculo Ford Cargo 26x26-

Plcas-IMS-7150

Total do Empenho : 1.300,00

0 000671 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tanque de combus 950,00 950,00

tivel para veiculo Ford Cargo 2626

-Plcas-IMS-7150

Total do Empenho : 950,00

0 001192 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de filtros, oleos ,

aditivos e elementos para veiculo

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73

Van Ford Transit-Plcas-ISM-7063

2 9,0000 l oleo de motor 26,49 238,41

3 2,0000 un Elementos 58,00 116,00

4 1,0000 un Filtro 158,00 158,00

5 1,0000 un Decarbonizante bico 89,55 89,55

6 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38

Total do Empenho : 608,34

0 002045 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de espelho lado direito 520,00 520,00

para o veiculo Transit, placa ISM-

7063.

Total do Empenho : 520,00

Total do Credor .: 3.378,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2505 KUMPEL E KUMPEL LTDA-ME CNPJ = 14.110.303/0001-71

0 001041 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 4.316,40 4.316,40

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s kitens 7,8,9,12,13,15,19,21,23,3

2,43,45,46,48,49

Total do Empenho : 4.316,40

Total do Credor .: 4.316,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84

0 001305 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e brinqued 725,91 725,91

os para comemoracao de atividades

de retorno as aulas da Escola Muni

cipal Ginna Guagninni-Ensino Funda

mental

Total do Empenho : 725,91

Total do Credor .: 725,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1677 L & M Pecas para tratores Ltda CNPJ = 02.335.680/0001-20

0 002001 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Fiat FB 80,2

2 1,0000 un Cilindro 3.400,00 3.400,00

3 1,0000 un Flange 330,00 330,00

4 1,0000 un Junta da Tampa 20,00 20,00

5 1,0000 un Junta do cabecote 75,00 75,00

6 1,0000 un Tubo 80,00 80,00

7 1,0000 un Mangueira 50,00 50,00

8 1,0000 un Termostatica 90,00 90,00

9 2,0000 un Cabo do acelerador 170,00 340,00

Total do Empenho : 4.385,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 4.385,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20

0 001310 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mapas planetario 2.226,60 2.226,60

s diversos e Quadro branco Xalingo

formica para Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninni

-Ensino Fundamental

Total do Empenho : 2.226,60

Total do Credor .: 2.226,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56

0 000879 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 7.922,15 7.922,15

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 9,17,18,19,22,24,25,37,38

,40,47,52,56,62,64,66,72,90,103,10

4,105,106,134,135

Total do Empenho : 7.922,15

Total do Credor .: 7.922,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 820 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90

0 000744 07.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de elo emenda para 65,00 130,00

veiculo Motoniveladora Case 885 e

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FG 85B

Total do Empenho : 130,00

Total do Credor .: 130,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2550 LADIR VIEIRA SUTIL-ROSELI SALETE RISSON SUTIL CPF = 643.187.370-04

0 002368 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de 120 kg de pinhao 307,00 307,00

para IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 307,00

Total do Credor .: 307,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2525 LAGOA VIDROS IND. E COM. LTDA CNPJ = 14.803.090/0001-63

0 001898 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de vidro comum inco 144,00 144,00

lor 4mm para Uindade Basica de Sau

de

Total do Empenho : 144,00

0 001948 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 6,1000 m REF. Aquisicao de vidro comum inco 60,00 366,00

lor 4mm para Sec. de Esporte e Laz

er

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2525 LAGOA VIDROS IND. E COM. LTDA CNPJ = 14.803.090/0001-63

Total do Empenho : 366,00

Total do Credor .: 510,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67

0 001146 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 01kg pa 60,00 60,00

ra veiculo Montana-Plcas-IND-2065

Total do Empenho : 60,00

0 001411 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de extin 70,00 350,00

tores do Centro Municipal de Event

os Artulino Telles de Oliveira

Total do Empenho : 350,00

0 001412 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tores para os proprios municipais

da Sec. da Educacao

2 11,0000 un Recarga extintor 04kg 65,00 715,00

3 6,0000 un Recarga extintor 06kg 75,00 450,00

Total do Empenho : 1.165,00

0 001413 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tor para os proprios municipais da

Sec. Municipal de Saude

2 4,0000 un Recraga extintor 04kg 65,00 260,00

Page 166:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

3 2,0000 un Recarga extintor 06kg 75,00 150,00

Total do Empenho : 410,00

0 001414 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tores dos proprios municipais da S

ec. de Obras

2 4,0000 kg Recarga de extintor 04kg 65,00 260,00

3 3,0000 Recarga extintor 06kg 75,00 225,00

Total do Empenho : 485,00

0 001415 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tor para os proprios municipais da

Sec. da Administracao

2 1,0000 un Recarga extintor CO² 04kg 70,00 70,00

3 4,0000 un Recarga extintor 04kg ABC 65,00 260,00

Total do Empenho : 330,00

0 001416 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tor para os proprios municipais da

sec. da Ass. Social

2 5,0000 un Revarga extintor 04kg 65,00 325,00

3 1,0000 1 Recarga extintor CO² 04kg 75,00 75,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67

Total do Empenho : 400,00

0 002177 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 02K 120,00 120,00

G com suporte para Caminhao Merced

es-Plcas-IJA-0381

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 3.320,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01

0 001774 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Moton

iveladora Caterpilar 930R

2 1,0000 un Dente 283,00 283,00

3 1,0000 un Unha 64,00 64,00

4 1,0000 un Tampa 42,00 42,00

5 1,0000 un Pino 6,00 6,00

6 1,0000 un Trava 8,00 8,00

Total do Empenho : 403,00

0 001775 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de selenoide J92811 631,00 631,00

61 1° linha para Motoniveladora Ca

se 885

Total do Empenho : 631,00

Total do Credor .: 1.034,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 168:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Credor : 2259 Leno Leo Leal Sodre CPF = 434.436.300-06

0 002366 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 kg REF.Aquisicao de 328 kg de pinhao 839,00 839,00

para IX Festa do Pinhao a realizar

-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 839,00

Total do Credor .: 839,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87

0 000427 27.01.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas para 125,00 125,00

Prefeito em Exercicio com aliment

acao para servidores que realizar

am servicos de montagem de estand

es, limpeza de espaco locado no P

arque de Rodeios de Vacaria durant

e o Rodeio Internacional para divu

lgacao da IX Festa do Pinhao

Total do Empenho : 125,00

Total do Credor .: 125,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 169:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62

0 000820 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford Cargo 26X26-Plcas-IMS-7150

2 2,0000 Calco dinateiro cabine 70,00 140,00

3 2,0000 un Calco Gabine traseiro 110,00 220,00

Total do Empenho : 360,00

0 000831 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de calco dianteiro 70,00 140,00

para veiculo Ford Cargo 2626-Plcas

-IMS-7150

Total do Empenho : 140,00

0 000865 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lona de freio tr 200,00 200,00

uck guerra para veiculo Ford cargo

26*26-Plcas-IML-3340

Total do Empenho : 200,00

0 000905 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de macaneta porta l 50,00 50,00

ado direito para veiculo Ford Cour

rier-Plcas-ISO-8369

Total do Empenho : 50,00

0 000939 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 60,00 60,00

a porta lado direito para Ford Cou

rrier-Placas-ISO-8369

Page 170:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 60,00

0 002116 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de acessorios para

veiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IML

-3340

2 4,0000 un Lente para lanterna trazeira 15,00 60,00

3 4,0000 un Lanterna trazeira 45,00 180,00

Total do Empenho : 240,00

0 002195 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo de enchimen 395,00 395,00

to oleo do motor para veiculo Ford

F-12000-Plcas-IJE-8074

Total do Empenho : 395,00

0 002340 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de kits buchas esta 36,00 72,00

bilizador para veiculo Ford F-1200

0-Plcas-IJE-8074

Total do Empenho : 72,00

Total do Credor .: 1.517,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 171:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82

0 002064 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de coxim da caixa 74,00 74,00

de veiculo Scania 111-Plcas-IOA-20

38

Total do Empenho : 74,00

Total do Credor .: 74,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00

0 000631 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 121,80 121,80

para ornamentacao da Escola Munici

pal Ginna Guagninni

Total do Empenho : 121,80

0 000915 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 300,00 300,00

para ornamentacao da Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Ginna Gu

agninni-Educacao Infantil-Pre-esco

la

Total do Empenho : 300,00

0 001715 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 556,00 556,00

mentacao da Escola Municipal de En

sino Fundamental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 556,00

Page 172:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 001875 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 1710 mudas de bo 1.197,00 1.197,00

ca de leao, amor perfeito para emb

elezamento urbano(Ruas e Avenidas

do municipio)

Total do Empenho : 1.197,00

Total do Credor .: 2.174,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90

0 000875 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 3.295,00 3.295,00

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 11,15,21,23,76,87,91,92,9

6

Total do Empenho : 3.295,00

Total do Credor .: 3.295,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60

0 000112 03.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 Aquisicao de agendas diversas para

Sec. da Fazenda

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 173:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60

2 4,0000 un Agendas 12,90 51,60

3 1,0000 un Agenda 22,90 22,90

4 1,0000 un Agenda 24,90 24,90

Total do Empenho : 99,40

0 000859 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de expe

diente para Sec. municipal da Faze

nda

2 2,0000 un Caixa de grampo 3,90 7,80

3 9,0000 un Pastas A-z 7,90 71,10

4 2,0000 un Caixas de pasta suspensa 115,00 230,00

5 3,0000 pct Pacotes folhas cartao 12,90 38,70

6 2,0000 pct Folha cartao 16,90 33,80

7 5,0000 un Pasta A-Z 7,90 39,50

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20

mento a maior

Total do Empenho : 420,70

0 001329 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de ficharios para S 69,90 69,90

ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie

nte

Total do Empenho : 69,90

0 001401 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 952,30 952,30

ediente para Sec. Municipal de Sau

de, conforme Licitacao 08/2014-Emp

Page 174:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

resa vencedora dos itens 40,50,52,

53

Total do Empenho : 952,30

0 001716 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos diversos 438,60 438,60

para decoracao de pascoa para Esc

ola Municipal de Ensino Fundamenta

l Ginna Guagninni

Total do Empenho : 438,60

0 002556 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.750,00 3.750,00

a aquisicao de material de consumo

diversos a ser utilizado durante

a IX Festa do Pinhao a realizar-se

de 01/05/2014 a 04/05/2014

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -172,00 -172,00

mento de valo estimativo a maior

Total do Empenho : 3.578,00

Total do Credor .: 5.558,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 175:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97

0 000458 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF.Aquisicao de agendas para o Co 18,90 94,50

nselho Tutelar

Total do Empenho : 94,50

0 000459 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de agendas para Sec 18,90 94,50

. Municipal da Fazenda

Total do Empenho : 94,50

Total do Credor .: 189,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04

0 000174 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 881,90 881,90

diente e material para organizacao

de arquivos e documentos da Escol

a Municipal de Ensino Fundamental

Ginna Guagninni-Ensino Fundamental

Total do Empenho : 881,90

0 000632 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de material de exped 185,60 185,60

iente para Sec. da Educacao

Total do Empenho : 185,60

0 000669 31.01.2014 Nao se Aplica

1 10,0000 REF. Aquisicao de pastas AZ para s 7,90 79,00

etor de contabilidade-Sec. da Faze

Page 176:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

nda

Total do Empenho : 79,00

0 000919 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais didati 200,10 200,10

cos pedagogicos para Escola Munici

pal Ginna Guagninni-Ensino Fundame

ntal

Total do Empenho : 200,10

0 002013 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material para de 1.285,27 1.285,27

coracao de pascoa na Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Ginna Gu

agninni

Total do Empenho : 1.285,27

0 002238 23.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de bolso 79,80 79,80

para Museu municipal

Total do Empenho : 79,80

0 002239 23.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 1 REF. Aquisicao de artigos para pin 236,70 236,70

tura e confeccao de material manua

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 177:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04

l para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 236,70

Total do Credor .: 2.948,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 995 LIVRARIA PANISSON- LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47

0 000848 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas e brinqued 756,00 756,00

os educativos e pedagogicos para E

scola Municipal Ginna Guagninni-Pr

e-escola

Total do Empenho : 756,00

Total do Credor .: 756,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81

0 000524 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro de mes 298,00 298,00

a refrigerado para Sec. de Obras e

Transito

Total do Empenho : 298,00

Total do Credor .: 298,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24

0 000190 09.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG C397 299,00 299,00

Desbloqueado Preto-Memoria interna

Page 178:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1GB e cartao de Memoria 2GB para

Conselho Tutelar

Total do Empenho : 299,00

0 002479 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de radio portatil c 209,00 209,00

d + USB para Escola Municipal de E

nsino Fundamental Ginna Guagninni-

Sec. da Educacao

Total do Empenho : 209,00

Total do Credor .: 508,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1007 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25

0 000849 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 m² REF. Aquisicao 0,108m² de madeira 378,00 378,00

para manutencao de Parques Infanti

s do municipio

Total do Empenho : 378,00

Total do Credor .: 378,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60

0 000173 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 10,0000 m REF. Aquisicao de areia media para 183,00 1.830,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 179:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60

construcao de sanitarios no parqu

e Municipal de Rodeios

Total do Empenho : 1.830,00

Total do Credor .: 1.830,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27

0 002212 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de produtos de higi

ene e limpeza para estoque almoxar

ifado

2 10,0000 l Facimol 12,00 120,00

3 5,0000 l Shampoo cera 12,00 60,00

Total do Empenho : 180,00

Total do Credor .: 180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1968 LUZ E FORMA -COM. E DECORACOES . LTDA CNPJ = 02.742.361/0002-10

0 001377 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 7.974,35 7.974,35

oracao e iluminacao das salas da E

scola Municipal Ginna Guagninni-Ed

ucacao Infantil-Creche

Total do Empenho : 7.974,35

Total do Credor .: 7.974,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80

0 000828 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

Page 180:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 1,0000 REF. Aquisicao de 23 armacoes mais 4.753,00 4.753,00

lentes para distribuicao a pacie

ntes do municipio de Muitos Capoes

que necessitam de Assistencia Oft

almologica

Total do Empenho : 4.753,00

0 001055 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de armacoes mais le 319,00 319,00

ntes para distribuicao a paciente

s do municipio de Muitos Capoes qu

e necessitam de Assistencia Oftalm

ologica-Complemento ao empenho de

n° 828/2014

Total do Empenho : 319,00

Total do Credor .: 5.072,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38

0 000899 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00

pressao karcher 1600 libras-k2195

para Unidade Basica de Saude-Capa

o Grande

Total do Empenho : 349,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 181:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38

0 000900 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00

ptressao Karcher 1600 libras k219

5 para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 349,00

Total do Credor .: 698,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2393 MAGALDI INST. MANUT. ELETRICA EIRELI CNPJ = 10.729.942/0001-69

0 002176 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o e eletronico para Centro Municip

al de Eventos

2 100,0000 m Cabo PP 2*1,5mm 1,85 185,00

3 100,0000 m Fio paralelo 2X1,5mm 1,30 130,00

4 50,0000 m Fio paralelo 28 2,5mm 2,50 125,00

5 10,0000 un Tomada sistema 20AS 6,10 61,00

6 1,0000 un Lampada Espiral 25w 30,85 30,85

Total do Empenho : 531,85

Total do Credor .: 531,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77

0 000429 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivo em recor 29,96 29,96

te aplicado para veiculo-Doblo-Plc

as-IPU-0300

Page 182:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,06 -0,06

mento de valo a maior-NF n° 474

Total do Empenho : 29,90

0 000448 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lona e placa de 1.005,00 1.005,00

PVC adesivada para divulgacao da I

X Festa do Pinhao, conforme Lei Mu

nicipal n° 769/2013 de 04 de dezem

bro de 2013

Total do Empenho : 1.005,00

0 000450 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de vinil cartelas de 31,85 31,85

adesivos recortados para organiza

cao de material da Escola Municipa

l Ginna Guagninni(Pre-Escola)

1 1,0000 REF. Anulacao por lancamneto a mai -0,05 -0,05

or-NF n° 472

Total do Empenho : 31,80

0 000912 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de placa PVC adesiv 25,00 25,00

a proibido fumar para sinalizacao

interna nos predios municipais,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 183:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77

1 1,0000 REf. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20

mento a maior

Total do Empenho : 24,80

0 001952 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos para id 401,86 401,86

entificacao do Micro-Onibus- Volar

e-Plcas-IVF-4218 da Sec. Municipal

de Saude

Total do Empenho : 401,86

0 002025 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos diverso 23,10 23,10

s(cadeirantes, DAER) para Sec. Mun

icipal de Saude

Total do Empenho : 23,10

0 002135 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 637,35 637,35

1952 referente a aquisicao de ade

sivos para identificacao de Micro-

onibus-Volare-Plcas-IVF-4218

Total do Empenho : 637,35

0 002151 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Placas indicativas em pVC para 60,00 60,00

Escola Municipal de Ensino Fundam

ental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 60,00

Page 184:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 002409 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de banners diversos

para utilizacao na IX Festa do Pi

nhao

2 1,0000 un Banner 1,20mX0,9m 75,00 75,00

3 2,0000 un Banner 0,80cmX0,60CM 35,00 70,00

Total do Empenho : 145,00

0 002415 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. AQUISICAO DE ADESIVOS PARA VE 70,00 70,00

IC. DA SECREC. DA SAUDE

Total do Empenho : 70,00

0 002435 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de banners informat 168,00 336,00

ivos 1,80mX1,20 para Secretaria Mu

nicipal de Saude e Vigilancia em S

aude

Total do Empenho : 336,00

0 002461 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de adesivos diverso

s para identificacao de locias dur

ante a IX Festa do Pinhao a realiz

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 185:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77

ar-se de 01/05/2014 a 04/05/2014

2 18,0000 un Adesivos lixo seco e organico 15,67 282,10

3 64,0000 un Adesivos Feche Torneira 1,77 113,40

4 1,0000 un Placa onibus 50*15 9,00 9,00

5 12,0000 un Placas acampamento 80*15 14,40 172,80

6 120,0000 un Fichas Numeradas 0,50 60,00

7 2,0000 un Banner 80*60 35,00 70,00

1 1,0000 Anulcao por lancamento a maior -0,01 -0,01

Total do Empenho : 707,28

0 002467 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de banners 1,20*0,9 75,00 150,00

0cm para Sec. da Industria Comerci

o Turismo e Meio Ambiente

Total do Empenho : 150,00

0 002553 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de placas adesivada 83,63 250,90

s em pvc para IX Festa do Pinhao a

realizar-se de 01/05/2014 a 04/05

/2014

Total do Empenho : 250,90

0 002555 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de banner 0,90X1,20 75,00 75,00

cm para identificacao dos grupos

e oficinas do CRAS(Centro de Refer

encia em Assistencia Social)

2 1,0000 un REF. Aquisicao de faixa 2,00X 0,50 70,00 70,00

Page 186:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

cm para identificacao dos grupos

e oficinas do CRAS(Centro de Refer

encia em Assistencia Social)

Total do Empenho : 145,00

Total do Credor .: 4.017,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90

0 001450 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 640,00 640,00

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 11,12(FR-4011-In

centivo a Atencao Basica)

Total do Empenho : 640,00

Total do Credor .: 640,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31

0 000483 29.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 10,0000 REF. Aquisicao de camisas masculin 59,00 590,00

as para representacao do municipio

de Muitos Capoes em eventos ofici

ais

Total do Empenho : 590,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 187:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31

0 000692 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de camisas feminina 59,00 177,00

s para representacao do municipio

de Muitos Capoes em eventos oficia

is para divulgacao da IX Festa do

Pinhao

Total do Empenho : 177,00

Total do Credor .: 767,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97

0 001853 31.03.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 30.729,50 30.729,50

rto de Trator de Esteira Komatsu D

65E 06B, conforme Processo de Inex

igibilidade 02/2014

Total do Empenho : 30.729,50

0 002289 24.04.2014 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4.160,78 4.160,78

1853/2014 referente a aquisicao d

e pecas para Trator Komatsu D65E 0

6B, conforme Processo de Inexigibi

lidade 02/2014

Total do Empenho : 4.160,78

Total do Credor .: 34.890,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 188:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12

0 001065 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de calcos para Moto 35,00 140,00

niveladora Dresser 205C

Total do Empenho : 140,00

Total do Credor .: 140,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1756 MARCELO SILVEIRA CARRARO CPF = 895.209.470-00

0 002072 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 2.640,00 2.640,00

entacao para merenda escolar dos a

lunos da Escola Municipal Ginna Gu

agninni

Total do Empenho : 2.640,00

Total do Credor .: 2.640,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77

0 000844 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas de futsal( 880,00 880,00

diversos tamanhos) e cones diverso

s para Sec. Municipal de Esporte

e Lazer

Total do Empenho : 880,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 189:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77

0 001741 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas diversas t 352,00 352,00

opper amador e futebol de campo pa

ra Sec. de Esporte e Lazer

Total do Empenho : 352,00

0 001751 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de handebo 39,00 390,00

l HL1 para Sec. de Educacao-Ensino

Fundamental

Total do Empenho : 390,00

0 001974 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 417,00 417,00

ivos para Sec. Municipal de Esport

e e Lazer

Total do Empenho : 417,00

0 002317 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material esporti

vo para Sec. de Esporte e Lazer

2 3,0000 un Bracadeiras elasticas capitao 13,00 39,00

3 13,0000 un Pares de meias de Futsal 7,00 91,00

4 1,0000 un Escada Funcional 79,00 79,00

5 1,0000 un Balde masagista 89,00 89,00

Total do Empenho : 298,00

Total do Credor .: 2.337,00

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67

0 000497 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 8.983,97 8.983,97

Unidade Basica de Saude, conforme

Licitacao Tomada de Precos 01/201

4-Empresa vencedora dos itens 05,

13,16,18,26,34,54,67,86,87,91,98,1

13,124,125,134,137,142,144,158,160

,167

Total do Empenho : 8.983,97

Total do Credor .: 8.983,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2565 MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF = 510.594.950-15

0 002460 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 55kg de pinhao p 140,80 140,80

ara IX Festa do Pinhao a realizar-

se de 01/05/2014 a 04/05/2014

Total do Empenho : 140,80

Total do Credor .: 140,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 573 MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL CNPJ = 04.647.322/0001-88

0 002316 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 24,00

ntacao para funcionarios da Patrul

ha Agricola

Total do Empenho : 24,00

Total do Credor .: 24,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39

0 001367 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 500 fichas para 99,00 99,00

maracacao de consultas medicas esp

ecializadas

Total do Empenho : 99,00

Total do Credor .: 99,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86

0 000484 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 9.352,85 9.352,85

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa Vencedora dos itens 12,

14,20,38,41,48,51,52,58,73,74.

Total do Empenho : 9.352,85

0 000485 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.650,10 3.650,10

a Unidade Basica de Saude, conform

Page 192:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 65,

69,72,90,96

Total do Empenho : 3.650,10

0 000486 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 23.623,54 23.623,54

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa Vencedora dos itens 19,

82,94,105,106,111,114,118,119,136,

138,141,146,150,153,161,164,175,17

8

Total do Empenho : 23.623,54

Total do Credor .: 36.626,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08

0 000222 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para camin

hao Mercedes Benz-PLcas-IJA-0381

2 1,0000 un Maquina de vidro 85,00 85,00

3 1,0000 un Macaneta do vidro 15,00 15,00

Total do Empenho : 100,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 193:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21

0 000224 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos 1/2X1 11,76 11,76

3/4 para Motoniveladora FG 85B

Total do Empenho : 11,76

0 001366 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 39,69 39,69

20mm para Patrulha Agricola

Total do Empenho : 39,69

0 001477 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 39,30 39,30

s e rebites para veiculos da sec.

de Obras e Transito

Total do Empenho : 39,30

0 002112 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos para p 7,20 7,20

lacas de sinalizacao das vias urba

nas

Total do Empenho : 7,20

0 002211 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos e arr 16,44 16,44

uelas para Retroescavadeira Randon

Tracada 80,2

Total do Empenho : 16,44

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0 002234 23.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos, porca 33,78 33,78

s e arruelas para veiculo Ford F-1

2000-Plcas-IJE-8074

Total do Empenho : 33,78

0 002318 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos divers 39,69 39,69

os para enciladeira da Patrulha Ag

ricola

Total do Empenho : 39,69

Total do Credor .: 187,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28

0 001572 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Scania111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Conexao macho 7,66 7,66

3 1,0000 un Mangueira nylon 3,30 3,30

4 1,0000 un Reservatorio 40,66 40,66

5 1,0000 un Abracadeira Intercooler 37,00 37,00

6 2,0000 un Coxim dianteiro do motor 42,90 85,80

Total do Empenho : 174,42

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28

Total do Credor .: 174,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10

0 000886 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REf. Aquisicao de motor de coxim t 89,00 356,00

raseiro para veiculo Ford cargo 26

*26-Plcas-IMS-7150

Total do Empenho : 356,00

0 000906 18.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de selo para motor 24,00 24,00

cumins serie c de veiculo Motonive

ladora Dresser 2052 C

Total do Empenho : 24,00

0 001321 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Micro

-onibus Volare-Plcas -ILE-9815

2 1,0000 un retentor tracao 49,00 49,00

3 1,0000 un Trava porca 14,00 14,00

Total do Empenho : 63,00

0 001327 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de bucha do s de ve 34,00 68,00

iculo Micro-onibus-Volare-Plcas-IL

E-9815

Total do Empenho : 68,00

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0 001693 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Embreagem 1.850,00 1.850,00

3 1,0000 jg Jogo de Juntas 169,00 169,00

Total do Empenho : 2.019,00

0 001722 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de ret 39,00 39,00

orno para veiculo Ford Cargo26*26-

Plcas-IMS-7150

Total do Empenho : 39,00

0 002078 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford F-12000-Placas-IJE-8074

2 1,0000 Suporte dianteiro do motor 108,00 108,00

3 1,0000 Junta do compressor 18,00 18,00

Total do Empenho : 126,00

0 002341 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de junta carter cum 109,00 109,00

mis para veiculo F-12000-Plcas-IJE

-8074

Total do Empenho : 109,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10

Total do Credor .: 2.804,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00

0 000238 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto dee veiculo Ambulancia-Placas-

IPG-6644

2 6,0000 Oleos 26,00 156,00

3 1,0000 un Filtro oleo 75,00 75,00

4 1,0000 un Filtro diesel 90,00 90,00

5 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00

6 1,0000 un Porta fuzivel 12,00 12,00

7 2,0000 un Cintos de seguranca 65,00 130,00

8 1,0000 un Anel de vedacao 5,00 5,00

Total do Empenho : 538,00

0 000818 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de porta de fechadu 140,00 140,00

ra traseira para veiculo Fiat Dobl

o-Plcas-IPU-0300

Total do Empenho : 140,00

0 000982 21.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de ponteira de dire 78,00 78,00

cao e terminal para veiculo zafira

-GM-Plcas-ISM-2896

Total do Empenho : 78,00

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0 001085 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de pecas para veicul

o Uno Mile-Plcas-ISM-2904

2 1,0000 un Fechadura Interna 38,00 38,00

3 1,0000 un Bucha 2,00 2,00

4 1,0000 un Fechadura externa 35,00 35,00

5 1,0000 un Grampos 6,00 6,00

Total do Empenho : 81,00

0 001245 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de combus 20,00 20,00

tivel para veiculo Ambulancia Dobl

o-Plcas-ISF-8872

Total do Empenho : 20,00

0 002023 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Pecas para veiculo Zafira-GM-

Plcas-ISM-2896

2 1,0000 un Correia dentada 65,00 65,00

3 1,0000 un Tensor da correia 110,00 110,00

Total do Empenho : 175,00

0 002458 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.307,00 2.307,00

ara conserto de veiculo Ambulancia

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00

Doblo-Plcas-ISF-8872, conforme So

licitacao 2159

Total do Empenho : 2.307,00

Total do Credor .: 3.339,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04

0 001285 05.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 259,50 259,50

os para enciladeira Nogueira e Pla

ntadeira Kun da Patrulha Agricola

Total do Empenho : 259,50

0 001689 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para recon 143,91 143,91

strucao de cabecalho de Carretao A

gricola

Total do Empenho : 143,91

Total do Credor .: 403,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91

0 002022 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Trato

r TL 85E

2 10,0000 un Selos 5,00 50,00

3 4,0000 un Junta cabecote 40,00 160,00

4 4,0000 un Junta tampa da valvula 9,70 38,80

5 8,0000 Valvula descarga/admisssao 5,50 44,00

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Total do Empenho : 292,80

Total do Credor .: 292,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95

0 001382 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de carcaca pre-filt 18,00 18,00

ro para retroescavadeira Caterpila

r 930R

Total do Empenho : 18,00

0 001466 14.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Pecas para ensiladeira Noguei 15,20 15,20

ra da Patrulha Agricola

Total do Empenho : 15,20

0 001528 19.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 135,05 135,05

rto de Enciladeira Nogueira

Total do Empenho : 135,05

0 001718 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 496,00 496,00

nutencao e troca de pecas de Encil

adeira Nogueira

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95

Total do Empenho : 496,00

0 001719 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Encil 69,38 69,38

adeira Nogueira

Total do Empenho : 69,38

0 002028 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para encil 11,05 11,05

adeira Nogueira-Patrulha Agricola

Total do Empenho : 11,05

0 002391 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta agricola 280,00 280,00

para veiculo Mercedes Benz-Plcas-

IJQ-3708

Total do Empenho : 280,00

Total do Credor .: 1.024,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30

0 000001 02.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 Aquisicao de materiais para instal

acao de PPCI(Plano de Prevencao e

Combate a Incendios)

2 1,0000 un Placas "Risco de Incendio" 24,00 24,00

3 3,0000 un Placa Extintor 13,00 39,00

4 4,0000 un Placas "Saida de emergencia" 9,00 36,00

5 2,0000 un Placas "Saida de emergencia" 13,00 26,00

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6 4,0000 un Placas de iluminacao emergencial a 200,45 801,80

utonoma

Total do Empenho : 926,80

0 000959 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 305,0000 m REF. Aquisicao de cabo de internet 0,99 301,95

CFTV 0,51X40 para manutencao de r

ede dos imoveis municipais

Total do Empenho : 301,95

0 002483 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de blocos,baterias

12v, luminarias de emergencia para

PPCI(Plano de Prevencao e Combate

a Incendios)da IX Festa do Pinhao

de 01/05/2014 a 04/05/2014

2 9,0000 un Bloco de emergencia 271,70 2.445,30

3 9,0000 un Bateria 12v 61,70 555,30

4 25,0000 un Luminaria emergencia ECP 33,70 842,50

5 5,0000 un Luminarias emergencia Keywest 35,40 177,00

Total do Empenho : 4.020,10

Total do Credor .: 5.248,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99

0 001659 26.03.2014 12014 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de ferro 1/8*2" par 10,00 30,00

a veiculo ford Cargo-26*26-Plcas-I

ML-3340

Total do Empenho : 30,00

Total do Credor .: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1252 METALURGICA ESMERALDENSE LTDA. CNPJ = 04.614.796/0001-23

0 002191 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de grade d eferro m 1.150,00 1.150,00

edindo 7,00X1,20 para Ginasio Muni

cipal de Esportes

Total do Empenho : 1.150,00

0 002365 28.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 13,0000 REF. Aquisicao de 13 lixeiras de t 400,00 5.200,00

ela galvanizada para lixo seco par

a intalacao em diversas ruas do mu

nicipio

Total do Empenho : 5.200,00

Total do Credor .: 6.350,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86

0 000876 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 16.373,10 16.373,10

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

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onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 2,14,16,26,27,36,39,43,44

,45,55,57,58,59,60,61,65,73,74,80,

81,82,83,84,85,93,94,98,100,107,11

0,115,117,121,125

Total do Empenho : 16.373,10

0 001440 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 1.627,08 1.627,08

ogico para atendimento, conforme L

icitacao Convite 05/2014-Empresa V

encedora dos itens 4,11,12,19,21,2

2,29,30,36,39,40,42,56,61,64,65,66

Total do Empenho : 1.627,08

Total do Credor .: 18.000,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26

0 000696 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 6.630,00 6.630,00

novas para veiculos da Patrulha Ag

ricola, conforme Licitacao Tomada

de Precos 04/2014-Empresa vencedor

a do item 01

Total do Empenho : 6.630,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 205:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26

0 000697 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

novas para veiculos e maquinas pes

adas da Sec. de Obras, conforme Li

citacao Tomada de Precos 04/2014-E

mpresa vencedora dos itens 01,08

2 12,0000 un Item 01 1.105,00 13.260,00

3 4,0000 un Item 08 1.300,00 5.200,00

Total do Empenho : 18.460,00

Total do Credor .: 25.090,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90

0 001392 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de peca spara veicu

lo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 1,0000 un Estribo lado direito 255,00 255,00

3 1,0000 un Estribo lado esquerdo 255,00 255,00

Total do Empenho : 510,00

0 002026 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de pecas para veicul

o ford cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00

3 2,0000 un Amortecedores de gabine 80,00 160,00

4 1,0000 un Jogo de borracha 28,00 28,00

5 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford cargo 26X26-Placas-IMS-715

Page 206:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0

6 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00

7 2,0000 un Amortecedores de Gabine 80,00 160,00

8 1,0000 jg Jogo de borrachas estabilizador di 28,00 28,00

anteiro

Total do Empenho : 1.168,00

Total do Credor .: 1.678,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06

0 000708 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge

ral para Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Armario em mDF branco 1,30X40X0,45 1.245,00 1.245,00

3 1,0000 un Balcao em mdf branco 2,20X1,50*0,3 1.675,00 1.675,00

6

4 1,0000 un Balcao em MDF Branco 2,15X0,80x0,5 1.060,00 1.060,00

0

Total do Empenho : 3.980,00

0 001141 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em MDF br 800,00 800,00

anco medindo 1,75X0,80X0,55 para s

ala de vacinas da Unidade Basica d

e Saude

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 207:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06

Total do Empenho : 800,00

0 001767 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de armario em mDF b 2.000,00 2.000,00

ranco com gavetas para arquivos e

pastas suspensas da Unidade Basica

de Saude

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 6.780,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2478 N & C COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ = 18.530.736/0001-37

0 000713 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 5,00 10,00

para Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 10,00

0 000847 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 8,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 5,00 40,00

para Escola Municipal de Ensino Fu

ndamental Ginna Guagninni

Total do Empenho : 40,00

0 001734 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 12,0000 REF. Aquisicao de copia de chave Y 5,00 60,00

ate para Sec. da Ass. Social

Total do Empenho : 60,00

0 002394 28.04.2014 13 Dispensada por Limite

Page 208:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 16,0000 REF. Aquisicao de copias de chave 5,00 80,00

s para diversas portas da Escola M

unicipal de Ensino Fundamental Gin

na Guagninni

Total do Empenho : 80,00

Total do Credor .: 190,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91

0 000968 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de kit bebe(Fraldas 303,60 303,60

, tip tops, panos , babadores, toa

lhas, meias, cobertores) completo

para Projeto Madrinha-Sec. da Ass.

Social

Total do Empenho : 303,60

0 001275 28.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Bebes(Fralda 269,30 269,30

s, tip tops, meias, cobertores, pa

nos) para Projeto Madrinha da Sec.

da Ass. Social

Total do Empenho : 269,30

0 001721 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91

1 REF. Aquisicao de pecas para comp

osicao de Kit Bebes do Projeto Mad

rinha

2 10,0000 un Toalhas com capuz 9,90 99,00

3 10,0000 un Conjunto pano de boca 11,50 115,00

Total do Empenho : 214,00

0 001977 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 13,0000 REF. Empenho Estimativo referente 260,80 3.390,40

a aquisicao de Kits Bebes para Aux

ilio Natalidade para Assistencia S

ocial

1 1,0000 estorno devido aquisicoes a menor -5,20 -5,20

referente ao pedido.

Total do Empenho : 3.385,20

Total do Credor .: 4.172,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15

0 002167 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.812,50 1.812,50

ntacao da Agricultura Familiar par

a alimentacao escolar-Escola Munic

ipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni

Total do Empenho : 1.812,50

Total do Credor .: 1.812,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 210:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62

0 000319 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para oficina me 1.070,34 1.070,34

canica da Secretaria de Obras.

Total do Empenho : 1.070,34

0 001451 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas e materiai

s diversos para almoxarifado da Se

c. de Obras

2 3,0000 un Trava rolamento 50gr 33,10 99,30

3 12,0000 un Fita larga transparente 2,99 35,88

4 10,0000 un Fita isolante 2,91 29,10

5 200,0000 un Arruela lisa 12mm 0,24 48,00

6 200,0000 un Porca travante 10mm 0,49 98,00

7 1,0000 un Balde graxa grafitada 320,00 320,00

8 2,0000 un Sabao Onex 38,97 77,94

1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -3,20 -3,20

or

Total do Empenho : 705,02

Total do Credor .: 1.775,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34

0 001442 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino I

nfantil

Total do Empenho : 11.493,50

0 001443 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino F

undamental

Total do Empenho : 11.493,50

0 001444 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 2.592,00 2.592,00

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19

Total do Empenho : 2.592,00

0 001445 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 648,00 648,00

onfeccao de vestuario, conforme Li

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citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19

Total do Empenho : 648,00

0 001447 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 1.479,10 1.479,10

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 13,14,15,16-PACS

(4530)

Total do Empenho : 1.479,10

0 001448 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 678,60 678,60

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 17,18(FR-4760-Vi

gilancia em saude)

Total do Empenho : 678,60

0 001449 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 4.683,30 4.683,30

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34

ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19(FR-4011-

Incentivo a Atencao Basica)

Total do Empenho : 4.683,30

Total do Credor .: 33.068,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78

0 001743 28.03.2014 1 Convite 10/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de 54000 kg de Avei 45.360,00 45.360,00

a Preta fiscalizada para distribui

cao ao produtores rurais do munici

pio. conforme Licitacao Convite 10

/2014

Total do Empenho : 45.360,00

Total do Credor .: 45.360,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34

0 000684 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de placas de identi 11,45 57,25

ficacao interna da Unidade Basica

de saude

Total do Empenho : 57,25

Total do Credor .: 57,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24

0 001152 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

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1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos e materi 293,82 293,82

ais e aviamentos para confeccao de

toalhas para Escola Municipal de

Ensino Fundamental-Ginna Guagninni

(Ensino Fundamental)

Total do Empenho : 293,82

Total do Credor .: 293,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43

0 000237 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Impressoes em copias colorida 174,00 174,00

s para Sec. da Educacao

Total do Empenho : 174,00

Total do Credor .: 174,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35

0 000979 21.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 27,58 27,58

ntacao para servidores da Unidade

Basica de Saude que irao realizar

a mudanca de espaco da farmacia e

almoxarifado

Total do Empenho : 27,58

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35

0 001317 07.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lasanhas para al 28,26 28,26

moco das funcionarias que irao tra

balharno organizacao do almoxarifa

do dos medicamentos

Total do Empenho : 28,26

0 002342 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para fun 535,00 535,00

cionarios que irao participar da c

ampanha de vaciancao no dia 26/04/

2014

Total do Empenho : 535,00

Total do Credor .: 590,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00

0 000507 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 5.145,10 5.145,10

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 07,08,9

,11,16,28,29,30,36,50,52,54,58,59,

62,69,71,73,74,77-Ensino Fundament

al

Total do Empenho : 5.145,10

Page 216:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000512 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 887,80 887,80

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para participantes de Projetos So

ciais(PAIF), conforme Licitacao To

mada de Precos 03/2014-Empresa Ven

cedora dos itens 2,23,27,29,36,50,

52,59,62-FMAS-PBF(1030)

Total do Empenho : 887,80

0 000964 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.126,80 2.126,80

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 07,08,1

1,28,29,36,50,52,54,58,59,62,71,73

,74,77-Pre-Escola

Total do Empenho : 2.126,80

0 000965 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.336,60 1.336,60

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00

mpresa Vencedora dos itens 07,08,9

,11,12,16,28,29,30,36,50,52,54,58,

59,62,69,71,73,74,77-Creche-Empenh

o substitutivo ao de n° 508/2014

Total do Empenho : 1.336,60

Total do Credor .: 9.496,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2526 PE DE APOIO COMPLEM. ORTOP. LTDA CNPJ = 01.432.670/0010-30

0 001975 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de meia calca media 200,00 200,00

compressao 20-30mmmttg para pacie

nte Miriam Bronzatti

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08

0 000403 24.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para o caminhao 697,55 697,55

Ford F350-placas IQZ-7800.

Total do Empenho : 697,55

0 001047 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 43,35 43,35

rto de veiculo Ford F-350-Plcas-IQ

Z-7800

Total do Empenho : 43,35

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0 001602 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas c 2.666,00 2.666,00

onforme orcamento anexo n° 7524 pa

ra conserto de Ford Cargo 26*26-Pl

acas-IMS-7150

Total do Empenho : 2.666,00

0 001664 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3708

2 12,0000 un Parafuso 12*60 1,89 22,68

3 12,0000 un Porca 12mm 1,00 12,00

4 2,0000 un Manivela dos vidros 13,00 26,00

5 1,0000 un Macaneta da porta 5,00 5,00

6 1,0000 un Forro da porta 73,00 73,00

Total do Empenho : 138,68

Total do Credor .: 3.545,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46

0 001378 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de fardamentos e un

iformes esportivos para Sec. de Es

porte e Lazer

2 15,0000 con Uniformes esportivos 100,00 1.500,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46

3 15,0000 con Uniforme esportivo oficial(reserva 100,00 1.500,00

)

4 30,0000 con Uniformes para treinos 55,00 1.650,00

5 15,0000 con Conjunto de agasalho forrado com b 150,00 2.250,00

ordado

Total do Empenho : 6.900,00

0 002124 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 22,0000 REF. Aquisicao de uniforme que ser 16,50 363,00

a utilizado pelos integrantes do

Projeto Patrulha cidada desenvolvi

do pelo CRAS(Centro de Referencia

em Assistencia Social)

Total do Empenho : 363,00

Total do Credor .: 7.263,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33

0 000691 03.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de sildenafila para 139,80 139,80

farmacia da UBS(Unidade Basica de

Saude)

Total do Empenho : 139,80

0 000901 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 11,0000 REF. Empenho estimativo referente 139,80 1.537,80

a aquisicao de sidenafila para uso

controlado fornecido a pacientes

do municipio de Muitos Capoes

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Total do Empenho : 1.537,80

Total do Credor .: 1.677,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57

0 002083 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e materiai 689,00 689,00

s diversos para conserto de molas

de veiculo Mercedes Benz-Plcas-IJQ

-3708

Total do Empenho : 689,00

Total do Credor .: 689,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

0 000121 03.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel Dies 374,05 374,05

el S-10 Aditivado e oleo Arla 32 S

hel para abastecimento de veiculo

Iveco Vertis-Placas-IUL-9493

Total do Empenho : 374,05

0 000133 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 120,00 120,00

astecimento veiculo Prisma-Placas-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

IPR-3782

Total do Empenho : 120,00

0 000134 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 135,80 135,80

astecimento veiculo Ambulancia-Dob

lo-Plcas-ISF-8872

Total do Empenho : 135,80

0 000135 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 123,91 123,91

astecimento veiculo Zafira-Plcas-I

PS-1624

Total do Empenho : 123,91

0 000145 06.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 55,37 55,37

astecimento de veiculo Ford Focus-

Placas-ISO-7088

Total do Empenho : 55,37

0 000150 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 161,66 161,66

astecimento de veiculo Montana-Pla

cas-IND-2065

Total do Empenho : 161,66

0 000164 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de combustivel para 83,05 83,05

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abastecimento de veiculo Uno Mile-

Plcas-ISM-2904

Total do Empenho : 83,05

0 000165 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 126,37 126,37

astecimento de veiculo Chevrolet S

pin-pLcas-IBV-0744

Total do Empenho : 126,37

0 000431 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 167,92 167,92

abastecimento de veiculo Spin-Plc

as-IBV-0744

Total do Empenho : 167,92

0 000625 30.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel S-10 Adit 475,50 475,50

ivado para veiculo Caminhao Iveco

Vertis-Plcas-IUL-9493

Total do Empenho : 475,50

0 000662 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo Shell Arla 347,12 347,12

32 10l para caminhao Iveco vertis-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

Plcas-IUL-9493

2 1,0000 un Aquisicao de sabao Detty Forte pa 83,00 83,00

ra limpeza implementos da Patrulh

a Agricola

Total do Empenho : 430,12

0 000840 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 158,11 158,11

veiculo Spin-Plcas-IBV-0744

Total do Empenho : 158,11

0 000872 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo diesel S-10 318,53 318,53

Aditivado e shel Arla 32 para aba

stecimento de veiculo Caminhao Ive

co Vertis- Placas-IUL-9493

Total do Empenho : 318,53

0 001291 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 171,50 171,50

para veiculo Astra-plcas-IMT-3305

Total do Empenho : 171,50

0 001301 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Spin 158,34 158,34

-Plcas-IVB-0744 da Sec. Municipal

de Saude

Total do Empenho : 158,34

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0 001389 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 85,23 85,23

-Plcas-IVE-2590

Total do Empenho : 85,23

0 001669 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de tarros certifica 27,00 81,00

dos pelo IMETRO para transporte de

combustivel

Total do Empenho : 81,00

0 001758 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 79,64 79,64

-PLcas-IVE-2590 da Sec. Municipal

de Saude

Total do Empenho : 79,64

0 001760 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bombona para tra 27,00 27,00

nsporte de combustivel(IMETRO) par

a Sec. de Esportes

Total do Empenho : 27,00

0 001763 31.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 60l de diesel S- 354,11 354,11

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

10 Aditivado e 20lts de Shell Arla

32 para caminhao Iveco vertis-Plc

as-IUL-9493

Total do Empenho : 354,11

0 002079 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro VP 114r4 77,00 77,00

para veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005

7

Total do Empenho : 77,00

0 002158 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Abastecimento emergencial de 133,26 133,26

veiculo Onix-PLcas-IVE-2590

Total do Empenho : 133,26

0 002304 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 100,41 100,41

veiculo Onix-Plcas-IVE-2590

Total do Empenho : 100,41

0 002457 30.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 160,27 160,27

aabastecimento emergencial de vei

culo Onix-Plcas-IVE-2590 durante v

iagem a POA

Total do Empenho : 160,27

Total do Credor .: 4.158,15

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33

0 001403 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 840,66 840,66

ediente para Sec. Municipal de sau

de, conforme Licitacao 08/2014-Emp

resa vencedora dos itens 41,42,43,

44,45,47,49,51,54,55,56,57,59,60,6

2,64,67,70,74,75,76,78,79

Total do Empenho : 840,66

0 001404 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.102,90 2.102,90

ediente para Sec. Municipal da Adm

inistracao, conforme Licitacao 08/

2014-Empresa vencedora dos 1,2,3,

4,5,10,18,19,26,27,29,36,37,39

Total do Empenho : 2.102,90

0 001589 24.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 96,00 96,00

diente para Sec. da Administracao,

conforme Licitacao Convite 08/201

4-Empresa vencedora do item 67

Total do Empenho : 96,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33

Total do Credor .: 3.039,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49

0 000493 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.576,60 2.576,60

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 10,

45,59,63,93,121,122

Total do Empenho : 2.576,60

Total do Credor .: 2.576,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81

0 000457 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,9000 kg REF. Aquisicao de varetas para sol 57,42 223,93

da metal para Oficina da Sec. de O

bras

Total do Empenho : 223,93

0 001497 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Sec. da Administracao-Eletricista

2 1,0000 un Caixa plastica 49*25 c/ bandeija 75,00 75,00

3 1,0000 un Serra copo bimetal 40,00 40,00

Total do Empenho : 115,00

0 001663 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

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1 1,0000 REF. Aquisicao de lixas, chaves e 64,38 64,38

cordas diversas para Oficina da S

ec. de Obras

Total do Empenho : 64,38

0 001881 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Ofici 106,39 106,39

na da Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 106,39

0 001891 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de Equipamento de P

revencao a Incendio para Ginasio M

unicipal de Esportes

2 1,0000 Protetor facial Incolor 26,35 26,35

3 1,0000 un Alicate para bomba de agua 97,57 97,57

4 1,0000 un Perneira de raspa 20,49 20,49

Total do Empenho : 144,41

0 001920 02.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas diversa 45,00 45,00

s para Oficina da Sec. de Obras e

Transito

Total do Empenho : 45,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 229:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 699,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18

0 000864 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para dis 1.000,00 1.000,00

tribuicao a produtores do municipi

o de Muitos Capoes participantes d

os programas da Sec. de Des. Econo

mico-safra Verao

Total do Empenho : 1.000,00

0 000935 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 20,0000 REF. Aquisicao de herbicida para c 20,00 400,00

ontrole de ervas daninhas de Parqu

e Municipal de Rodeios e Centro Mu

nicipal de Eventos

Total do Empenho : 400,00

Total do Credor .: 1.400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22

0 000200 10.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o para Poco Artesiano Vila Ituim

2 1,0000 Caixa Medidor 50*50 extr. lacravel 130,00 130,00

3 1,0000 un Suporte para caixa medidor 20,00 20,00

Total do Empenho : 150,00

0 000447 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de silicone 285g e 60,50 60,50

Page 230:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

cebolinha para luminaria para manu

tencao eletrica na Unidade Basica

de Saude(sede)

Total do Empenho : 60,50

0 001507 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de agua 15 3.100,00 3.100,00

000 litras em fibra para Parque Mu

nicipal de Rodeios

Total do Empenho : 3.100,00

Total do Credor .: 3.310,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 459 RECUPER APARELHOS ORTOPEDICOS CNPJ = 01.492.179/0001-04

0 002174 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de ataduras elastic 20,20 80,80

as para Sec. de Esporte e Lazer

Total do Empenho : 80,80

Total do Credor .: 80,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73

0 000871 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina para Moto 6.700,00 6.700,00

niveladora Dresser 205C

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 231:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73

Total do Empenho : 6.700,00

Total do Credor .: 6.700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52

0 001308 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de jogos para Escol

a Municipal de Ensino Fundamental

Ginna Guagninni-Pre-Escola

2 1,0000 un Master Play 1.760,00 1.760,00

3 1,0000 un Jogo de Xadrez Gigante 295,00 295,00

4 1,0000 un Jogo de ludo gigante 295,00 295,00

Total do Empenho : 2.350,00

0 001309 06.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 3.941,00 3.941,00

sos(Passa Minhoca, jogo da amareli

nha, colchonetes, circuito de ativ

iades) para o Desenvolvimento moto

r das criancas da Escola Municipal

Ginna Guagninni-Pre-Escola

Total do Empenho : 3.941,00

Total do Credor .: 6.291,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22

0 000711 04.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de munhao e retento 446,00 446,00

r para motoniveladora dresser 205c

Page 232:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 446,00

0 000727 05.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte para Mot 70,00 70,00

oniveladora Dresser 205C

Total do Empenho : 70,00

0 001380 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Randon RK 106

2 1,0000 un Polia lisa 457,00 457,00

3 1,0000 un Correia 112,00 112,00

4 2,0000 un Parafuso 2,00 4,00

Total do Empenho : 573,00

0 001381 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de correia do alter 161,00 161,00

nador para Retroescavadeira Randon

RK 406B

Total do Empenho : 161,00

0 001577 24.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Randon 2014-PACII

2 1,0000 un Pino Central 214,00 214,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 233:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22

3 1,0000 un Retentor 68,00 68,00

Total do Empenho : 282,00

Total do Credor .: 1.532,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94

0 000829 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ducatto-Plcas-IMH-0057

2 2,0000 un Cabo de freio de mao 125,00 250,00

3 2,0000 un Kit reparo patim, 20,00 40,00

4 1,0000 un Macaneta porta ferderal 130,00 130,00

Total do Empenho : 420,00

0 002051 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa

ra revisao em Micro-Onibus-Volare-

Plcas-ILE-9815

2 2,0000 un Bucha barra estabilizadora 12,00 24,00

3 2,0000 un Bucha amortecedor dianteiro 10,00 20,00

4 1,0000 Filtro 65,00 65,00

5 1,0000 un Filtro 35,00 35,00

6 1,0000 un Filtro 75,00 75,00

7 10,0000 l Oleo de motor 12,00 120,00

Total do Empenho : 339,00

Total do Credor .: 759,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79

Page 234:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000172 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 40,0000 sc REF. Aquisicao de cimento Itambe p 26,00 1.040,00

ara construcao de banheiros no Par

que Municipal de Rodeios

Total do Empenho : 1.040,00

Total do Credor .: 1.040,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72

0 000167 07.01.2014 12014 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de Motoniveladora Caterpelar 1

20K

2 1,0000 un Bomba para lubrificacao 163,00 163,00

3 1,0000 un Bico Flexivel 30,00 30,00

Total do Empenho : 193,00

0 001464 14.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de chaves para Trat 79,00 79,00

or TL 85e

Total do Empenho : 79,00

0 002066 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cinta catraca AT 190,00 190,00

754 C para Patrulha Agricola

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72

Total do Empenho : 190,00

Total do Credor .: 462,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29

0 001153 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 713,00 713,00

musicalizacao e desenvolvimento lu

dico na escola(Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninn

i)-Ensino Fundamental

Total do Empenho : 713,00

0 001154 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 813,00 813,00

musicalizacao e desenvolvimento lu

dico na escola(Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninn

i)-Ensino Infantil-Pre-Escola

Total do Empenho : 813,00

0 001155 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 773,00 773,00

musicalizacao e desenvolvimento lu

dico na escola(Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninn

i)-Creche

Total do Empenho : 773,00

Page 236:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Credor .: 2.299,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06

0 002220 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de braco soldado pa 580,00 580,00

ra Escarificador Stara

Total do Empenho : 580,00

Total do Credor .: 580,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20

0 000220 14.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 2.311,19 2.311,19

is para pintura da Unidade Basica

de Saude-Sede. conforme Orcamento

de compra 2352/2014

Total do Empenho : 2.311,19

0 000937 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 209,62 628,86

ura de telhado para Unidade Basica

de Saude-Sede

Total do Empenho : 628,86

0 001049 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20

1 REF. Aquisicao de tintas diversas

para Pintura Interna da Unidade Ba

sica de Saude

2 2,0000 l Tita acrilica base pastel 18l 264,82 529,64

3 1,0000 l Tinta acrilica branca 18l 257,45 257,45

Total do Empenho : 787,09

0 001394 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta 18lts acri 301,58 301,58

lica pastel 120-4 para pintura da

Unidade Basica de Saude

Total do Empenho : 301,58

0 001496 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 l REF. Aquisicao de 3,6l de tinta ac 65,25 195,75

rilica base pastel para Unidade Ba

sica de Saude

Total do Empenho : 195,75

0 002030 08.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de tita acrilica br 100,00 400,00

anca para pintura dos cordoes e si

nalizacao de ruas diversas do muni

cipio

Total do Empenho : 400,00

0 002113 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de tintas e materia

l de pintura para sinalizacao das

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vias urbanas do municipio

2 4,0000 lt Tinta acrilica branca 18lts 100,00 400,00

3 2,0000 lt Tinta piso amarela 18lts 188,00 376,00

4 5,0000 un Rolo de la 15cm 14,00 70,00

Total do Empenho : 846,00

Total do Credor .: 5.470,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92

0 000152 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a farmacia da Unidade Basica de sa

ude

2 1,0000 1000 Digoxina 0,25 mg 60,00 60,00

3 1,0000 5000 Glibenclamida 5g 100,00 100,00

4 50,0000 un Dexametasona+neomicina Colirio 2,60 130,00

5 1,0000 1200 Capsulas vitamina A 237,60 237,60

Total do Empenho : 527,60

0 002229 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a farmacia da Unidade Basica de Sa

ude

2 300,0000 un Ivermectina 6mg 0,31 93,60

3 600,0000 un Bisacodil 5mg 0,13 78,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 239:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92

4 1,0000 un Acetato de ciproterona + enilestra 336,00 336,00

diol 2mg+ 0,035 mg

Total do Empenho : 507,60

Total do Credor .: 1.035,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2530 SABANI FELIPE TASSINARI DE SOUZA CNPJ = 11.468.426/0001-90

0 002009 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cds co 2.800,00 2.800,00

m gravacao das musicas do Festival

1° Canto do Charao dentro da prog

ramacao da IX Festa do Pinhao a re

alizar-se de 01/05/2014 a 04/05/20

14

Total do Empenho : 2.800,00

Total do Credor .: 2.800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87

0 000277 17.01.2014 1 Pregao 01/2014

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 196.976,00 196.976,00

a aquisicao de aproximadamente 947

00 litros de oleo diesel comum pa

ra abastecimento dos veiculos da S

ec. de Obras e Transito, conforme

Licitacao Pregao 01/2014

Total do Empenho : 196.976,00

0 000436 27.01.2014 1 Pregao 01/2014

Page 240:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 85.999,68 85.999,68

a aquisicao de aproximadamente 41

346 litros de oleo diesel comum pa

ra abastecimento de veiculos da Se

c. de Obras e Transito, conforme L

icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a

Dez/2014-FEP(Fundo Especial de Pe

troleo)

Total do Empenho : 85.999,68

0 000437 27.01.2014 1 Pregao 01/2014

1 960,0000 REF. Empenho Estimativo referente 2,08 1.996,80

a aquisicao de aproximadamente 192

50 litros de oleo diesel comum pa

ra abastecimento dos veiculos da P

atrulha Agricola e Transito, confo

rme Licitacao Pregao 01/2014-Jan/2

014 a Dez/2014-CIDE(1045)

Total do Empenho : 1.996,80

0 000438 27.01.2014 1 Pregao 01/2014

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.996,80 1.996,80

a aquisicao de aproximadamente 960

litros de oleo diesel comum para

abastecimento dos veiculos da Sec

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 241:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87

. de Obras Transito, conforme Lici

tacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a De

z/2014

Total do Empenho : 1.996,80

0 000439 27.01.2014 1 Pregao 01/2014

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 40.040,00 40.040,00

a aquisicao de aproximadamente 19

250 litros de oleo diesel comum pa

ra abastecimento de veiculos da Pa

trulha Agricola, conforme Licitaca

o Pregao 01/2014-Jan/2014 a Dez/20

14(Livre)

Total do Empenho : 40.040,00

0 000440 27.01.2014 1 Pregao 01/2014

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 5.790,72 5.790,72

a aquisicao de aproximadamente 27

84 litros de oleo diesel comum par

a abastecimento de veiculos da Sec

. da Saude(Micro-Onibus Volare e D

ucatto-Placas-IMH-007), conforme L

icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a

Dez/2014(ASPS)

Total do Empenho : 5.790,72

Total do Credor .: 332.800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85

Page 242:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 000957 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de cartuchos para

impressoras da Sec. da Admnistraca

o

2 1,0000 Cartucho tinta HP 74 69,00 69,00

3 2,0000 Cartucho tinta HP 75 49,00 98,00

Total do Empenho : 167,00

0 000958 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 28,90 57,80

abao liquido para estqoue almoxari

fado

Total do Empenho : 57,80

0 001397 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.766,80 2.766,80

ediente para Sec. Municipal de Adm

inistracao, conforme Licitacao Con

vite 08/2014-Empresa Vencedora dos

itens 12,23 24,33,35

Total do Empenho : 2.766,80

0 001398 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.462,00 1.462,00

ediente para Sec. Municipal de Sau

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 243:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85

de, conforme Licitacao 08/2014-Emp

resa vencedora dos itens 66,80

Total do Empenho : 1.462,00

0 001427 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de quadros diversos

de metal 60*90 para Unidades Basi

cas de Saude-Sede e Capao Grande

2 2,0000 un Quadros de metal 60*90 Unidade Bas 83,90 167,80

ica de saude-sede

3 1,0000 un Quadro metal 60*90-Capao Grande 83,90 83,90

Total do Empenho : 251,70

0 001428 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 8,0000 pc REF.Aquisicao de pacotes de imas p 16,90 135,20

ara Unidade Basica de Saude(sede)

e Capao Grande

Total do Empenho : 135,20

0 001890 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mini DVD para gr 76,50 76,50

avacao dos jogos dos Campeonatos d

e Futsal

Total do Empenho : 76,50

0 001895 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 1.490,05 1.490,05

os para reliazacao de Oficinas no

Centro de Referencia em Assistenci

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a Social

Total do Empenho : 1.490,05

0 001896 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 130,60 130,60

os para reliazacao de Oficinas no

Centro de Referencia em Assistenci

a Social

Total do Empenho : 130,60

Total do Credor .: 6.537,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2537 SEMAR COM. DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 93.885.572/0001-86

0 002100 14.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 2.800,00 2.800,00

os em MDF-Parafusos, trilhos, arma

rios para Unidade Basica de Saude(

Sede)

Total do Empenho : 2.800,00

0 002428 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,01 0,01

2100/2014

Total do Empenho : 0,01

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.800,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2514 SERIAT COMERCIO DE BRINDES LTDA CNPJ = 94.973.294/0001-81

0 001390 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 100,0000 REF. Aquisicao de mouse pad otico 3,90 390,00

2mm com logo do municipio para Esc

ola Municipal Ginna Guagninni

Total do Empenho : 390,00

Total do Credor .: 390,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33

0 001038 24.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras de ci 38,00 76,00

lindro para Unidade Basica de Saud

e(sede)

Total do Empenho : 76,00

0 001562 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras para 9,00 18,00

arquivo de aco da Escola MMunicipa

l de Ensino Fundamental Ginna Guag

ninni

Total do Empenho : 18,00

0 002321 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cheves 35,00 35,00

para Sec. da Administracao

Total do Empenho : 35,00

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Total do Credor .: 129,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

0 000412 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de uma lampada para o ve 8,00 8,00

iculo montana IND-2065.

Total do Empenho : 8,00

0 000930 19.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 110,50 110,50

o para Trator New Hollando TL 85E

Total do Empenho : 110,50

0 001147 26.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 48,00 48,00

para veiculo Montana-Plcas-IND-20

65

Total do Empenho : 48,00

0 001176 27.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o para conserto em caminhao Merecd

es Benz-Plcas-IJQ-3714

2 1,0000 un Lnatena 20,00 20,00

3 3,0000 un Lampadas 1141 3,00 9,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

4 1,0000 un Terminal 1,00 1,00

5 1,0000 un Lente 111 8,00 8,00

Total do Empenho : 38,00

0 001452 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas (rel´s, ro 691,00 691,00

lamentos, rotor, estator) para Ret

roescavadeira Randon 406/2013

Total do Empenho : 691,00

0 001488 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Pecas para conserto de Retroe

scavadeira Fiat FB 80,2T

2 1,0000 un Automatico 83,00 83,00

3 1,0000 un Porta escovas 32,00 32,00

4 1,0000 un Bobina 85,00 85,00

5 1,0000 un Borracha de vedacao 7,00 7,00

6 1,0000 un Bendix 56,00 56,00

7 1,0000 un Induzido 188,00 188,00

Total do Empenho : 451,00

0 001490 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de veiculo Mercedes Benz 1113-

Placas-IJQ-3714

2 1,0000 un Rolamento 22,00 22,00

3 1,0000 un Rolamento 32,00 32,00

4 1,0000 un Escova 15,00 15,00

5 3,0000 un Fuzivel 0,50 1,50

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6 1,0000 un Lanterna 27,00 27,00

7 1,0000 un Rele 39,00 39,00

Total do Empenho : 136,50

0 001677 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-

9815

2 1,0000 un Motor de partida 1.650,00 1.650,00

3 1,0000 un Automatico 140,00 140,00

4 1,0000 un Chave de ignicao 70,00 70,00

5 1,0000 un1 Bateria 380,00 380,00

Total do Empenho : 2.240,00

0 002179 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Caminhao Mercedes -PLcas-IJA-03

81

2 1,0000 un Rele do pisca 35,00 35,00

3 1,0000 un Lampada 1034 3,00 3,00

Total do Empenho : 38,00

0 002310 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3714

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

2 1,0000 un Lanterna 26,00 26,00

3 1,0000 un Lampada 3,00 3,00

4 2,0000 un Soquete ts22 6,00 12,00

Total do Empenho : 41,00

0 002330 25.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Pecas para veiculo F-12000-Pl

cas-IJE-8074

2 1,0000 un Termometro w 01125c 78,00 78,00

3 2,0000 un Terminais fio 0,50 1,00

4 1,0000 un1 Lampada 3,00 3,00

Total do Empenho : 82,00

0 002411 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Randon 406B

2 1,0000 un Lampada 13,00 13,00

3 3,0000 un Lampda H3 13,00 39,00

4 4,0000 un Cinta 0,50 2,00

Total do Empenho : 54,00

Total do Credor .: 3.938,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56

0 001087 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas r 300,00 300,00

efrigerante R134A para veiculo Mi

crpo-onibuas-Placas-9815

Total do Empenho : 300,00

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0 001674 26.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de desl 358,00 358,00

ocamento e recarga e manutencao d

e ar condicionado de Trator Valtra

885 TS e Trator New holland TL 85

E

Total do Empenho : 358,00

0 002054 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF.Aquisicao de acessorios para M

otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa

c II)

2 1,0000 un Alto Falantes 80,00 80,00

3 1,0000 un Antena 55,00 55,00

4 1,0000 un Fiacao 20,00 20,00

5 1,0000 un Pelicula 280,00 280,00

Total do Empenho : 435,00

0 002055 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de CD Pionner para M 420,00 420,00

otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa

c II)

Total do Empenho : 420,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 1.513,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30

0 000424 27.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.568,62 1.568,62

a divulgacao da IX Festa do Pinhao

Total do Empenho : 1.568,62

0 001514 18.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.542,00 1.542,00

a divulgacao da IX Festa do Pinhao

Total do Empenho : 1.542,00

0 001984 04.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 carteirinha 1.856,70 1.856,70

s de saude do cidadao capoense par

a Sec. Municipal de Saude

Total do Empenho : 1.856,70

0 002236 23.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 4000 folders par 1.912,00 1.912,00

a divulgacao da IX Festa do Pinhao

a realizar-se de 01/05/2014 a 04/

05/2014

Total do Empenho : 1.912,00

0 002237 23.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 300 blocos de in 424,98 424,98

gressos para IX Festa do Pinhao

Total do Empenho : 424,98

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Total do Credor .: 7.304,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 522 TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CPF = 912.030.820-53

0 002425 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 KG REF. AQUISICAO DE 436 KG DE PINHAO 1.116,00 1.116,00

P/ IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-

SE DE 01/05/14 A 04/05/14

Total do Empenho : 1.116,00

Total do Credor .: 1.116,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44

0 001886 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de nobreak 600 Forc 368,00 368,00

e Lina para Sec. da Educacao

Total do Empenho : 368,00

Total do Credor .: 368,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07

0 000897 17.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de canos de concret 439,29 878,58

o 1,5m para reforma de bueiros

Total do Empenho : 878,58

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 253:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07

Total do Credor .: 878,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1835 TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA CNPJ = 11.766.881/0001-72

0 000249 15.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de persianas para a 1.150,00 1.150,00

rea nova da Unidade Basica de Saud

e-Sede

Total do Empenho : 1.150,00

Total do Credor .: 1.150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20

0 002417 29.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEICULOS

M.BENS PLACAS IJQ 3708

2 1,0000 UN FLANGE CARDAN 8T 85,00 85,00

3 1,0000 UN DISCO EMBRAGEM 320,00 320,00

4 1,0000 UN ROLTO EMBREAGEM 68,00 68,00

5 1,0000 UN REGULADOR EMBREAGEM 27,00 27,00

6 1,0000 UN TORRE CAIXA CAMBIO 54,00 54,00

7 10,0000 UN TUCHO SEMI EIXO 2,50 25,00

8 1,0000 UN PCS DIVERSAS 8,00 8,00

Total do Empenho : 587,00

Total do Credor .: 587,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58

0 000799 11.02.2014 1 Dispensada por Limite

Page 254:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 Disco Intermediario 45,00 45,00

3 1,0000 Jogo de arruelas 10,00 10,00

Total do Empenho : 55,00

0 002301 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide para R 295,00 295,00

etroescavadeira FB 80,2

Total do Empenho : 295,00

Total do Credor .: 350,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 000157 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 kg REF.Aquisicao de grampos para cerc 6,55 6,55

amento de cascalheira

Total do Empenho : 6,55

0 000158 07.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de chuveiro eletric 42,00 42,00

o para vestiario dos funcionarios

da Sec de Obras e Transito

Total do Empenho : 42,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 255:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 000201 10.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 7,0000 REF. Aquisicao de brita n° 01 para 55,00 385,00

Sec. da Ass. Social

Total do Empenho : 385,00

0 000285 20.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 un Aquisicao de torques armador e 25,00 50,00

2 2,0000 un trena de 05 mts. 12,00 24,00

Total do Empenho : 74,00

0 000322 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de material diversos par 87,90 87,90

a o ginasio de esportes.

Total do Empenho : 87,90

0 000323 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de tubo soldavel 25mm; b 51,90 51,90

oia 25/1/2 e flange adaptador 25mm

, para a SMAS.

Total do Empenho : 51,90

0 000325 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de areia media para a qu 1.000,00 1.000,00

adra de volei.

Total do Empenho : 1.000,00

0 000402 24.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Aquisicao de telhas brasilit 4mm, 306,00 306,00

pregos telheiro e pegos 18x30 para

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o acampamento do Rodeio da Vacari

a cfe. Lei Municipal 769/2013 que

autoriza o Municipio a participar

do 30 Rodeio Internacional de Vaca

ria.

Total do Empenho : 306,00

0 000470 28.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REf. Aquisicao de porcas, arruelas 9,90 9,90

e tampoes para manutencoes hidrau

licas na Unidade Basica de Saude-S

ede

Total do Empenho : 9,90

0 000639 31.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 24,70 24,70

ico para reparos em rede de agua d

a Sec. da Ass. social

Total do Empenho : 24,70

0 000798 11.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 143,80 143,80

o diverso para servicos de instala

coes e manutencoes na Sec. de Obra

s e Transito

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 257:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62

Total do Empenho : 143,80

0 000851 13.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de interruptores e 6,40 6,40

porcas para manutencoes eletricas-

Unidade Basica de saude(Sede)

Total do Empenho : 6,40

0 000863 14.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de torneiras PVC e 18,00 18,00

tampas com rosca para Sec. de Serv

icos Urbanos

Total do Empenho : 18,00

0 000955 20.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de tomadas sistema 7,30 14,60

X para manutencao eletrica na sala

do setor de ICMS

Total do Empenho : 14,60

0 001042 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 27.938,35 27.938,35

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s itens 1,3,4,5,6,10,11,20,22,24,2

5,30,31,33,34,39,42,44,51

Total do Empenho : 27.938,35

Page 258:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 001089 25.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de tampas de vaso s 72,00 72,00

anitario, gancho 6mm e buchas 6mm

para Escola Municipal de Ensino Fu

ndamental Ginna Guagninni-Ensino F

undamental

Total do Empenho : 72,00

0 001368 11.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de registro 3/4" e 14,50 14,50

caximbo para substituicao em redes

de agua do interior do municipio

Total do Empenho : 14,50

0 001386 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de broca videa 8mm 32,00 32,00

para sala eletricista

Total do Empenho : 32,00

0 001388 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas hidraulica 152,00 152,00

s diversas para Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 259:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62

Total do Empenho : 152,00

0 001393 12.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material diverso 234,40 234,40

para manutencoes diversas em prop

rios da sec. da Ass. Social

Total do Empenho : 234,40

0 001485 17.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 12,0000 REF. Aquisicao de lixas n° 100 par 1,70 20,40

a Sec. de Obras e Transito

Total do Empenho : 20,40

0 001558 21.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o para Sec. da Ass. Social

2 50,0000 un Fio paralelo 2,5mm 2,00 100,00

3 6,0000 un Lampada Economica 13,00 78,00

Total do Empenho : 178,00

0 001606 25.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 70,70 70,70

centes e lampadas economicas 25w p

ara Portal de Acesso a0o municipio

Total do Empenho : 70,70

0 001683 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de jogos de lampada 62,00 124,00

s fluorescentes para entrada da Un

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idade Basica de Saude(sede)

Total do Empenho : 124,00

0 001739 28.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 5 82,00 82,00

/8" para bocas de lobo dos logrado

uros publicos

Total do Empenho : 82,00

0 001740 28.03.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 1.125,00 1.125,00

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s item 35

Total do Empenho : 1.125,00

0 001884 01.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas economi 71,00 213,00

cas 65watts para Ginasio de Esport

es(Sede)

Total do Empenho : 213,00

0 001953 03.04.2014 1 Dispensada por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62

1 4,0000 REF. Aquisicao de plug macho perex 4,00 16,00

para Sec. Municipal de Saude

Total do Empenho : 16,00

0 002006 07.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material eletric

o e eletronico para ornamentacao d

e Pascoa na Praca Central

2 6,0000 Plug macho 4,00 24,00

3 2,0000 Lampadas Economicas 13,00 26,00

Total do Empenho : 50,00

0 002053 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de cons

umo para reparos no Parque Municip

al de Rodeios

2 14,0000 m Malha de ferro 6,30 88,20

3 8,0000 sc Cimento Supremo 23,50 188,00

4 2,0000 m Areia 140,00 280,00

Total do Empenho : 556,20

0 002063 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material hidraul

ico para Parque Municipal de Rodei

os

2 8,0000 un Reducao soldavel 32/25 1,00 8,00

3 4,0000 un Luva soldavel 25mm 1,00 4,00

Total do Empenho : 12,00

Page 262:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

0 002095 14.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de pint

ura para Parque Municipal de Rodei

os

2 3,0000 un Pincel 2" 5,90 17,70

3 2,0000 un Rolo de espuma 15cm com cabo 5,50 11,00

Total do Empenho : 28,70

0 002117 15.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos sextav 1,60 1,60

ados 5cm da Sec. da Ind. Com. Turi

smo e Meio Ambiente

Total do Empenho : 1,60

0 002160 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 30mm e r 17,00 17,00

ebites para Sec. de Esporte e Laze

r

Total do Empenho : 17,00

0 002161 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate de bico 20,00 20,00

para Sec. Municipal de Administrac

ao

Total do Empenho : 20,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 263:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 002168 16.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REf. Aquisicao de materiais de pin 131,50 131,50

tura diversos para IX Festa do Pin

hao

Total do Empenho : 131,50

0 002185 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de lampadas 100w in 2,90 5,80

candescente para Sec. de Obras

Total do Empenho : 5,80

0 002186 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de pint 20,00 20,00

ura para maraccao de campo do Cent

ro Poliesportivo Municipal

Total do Empenho : 20,00

0 002197 17.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de barras de ferro 82,00 164,00

5/8 para colocacao de bancos-Sec.

de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 164,00

0 002299 24.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de chave Philips pa 7,30 7,30

ra Sec. Municipal de Saude

Total do Empenho : 7,30

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Total do Credor .: 33.457,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2501 VIA INOX VAREJO E DISTRB. DE UTILIDADES LTDA CNPJ = 04.685.362/0001-14

0 000835 12.02.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de material de copa

e cozinha para Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni-Pre-escola

2 25,0000 un Copos inox para crianca-REF. 61253 58,32 1.458,00

/080

3 25,0000 un Colheres para sobremesa inox-ref.6 2,78 69,50

3901/040

4 25,0000 un Pratinhos inox para sobremesa-ref. 17,54 438,50

61339/111

Total do Empenho : 1.966,00

Total do Credor .: 1.966,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21

0 000498 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 6.790,00 6.790,00

Unidade Basica de Saude, conforme

Licitacao Tomada de Precos 01/201

4-Empresa vencedora dos item 89

1 1,0000 estorno conforme memorando interno -9,70 -9,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21

da secretaria.

Total do Empenho : 6.780,30

Total do Credor .: 6.780,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80

0 001714 27.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de espelhos e vidro 2.592,00 2.592,00

s para manutencao de Centro Musica

l(Departamento da Cultura)

Total do Empenho : 2.592,00

Total do Credor .: 2.592,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66

0 000212 13.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de medicacoes neces

sarias para atendimento odontologi

co

2 2,0000 un Otosporin 10,90 21,80

3 1,0000 un Tri Cresolformalina Iodontosul 10,90 10,90

4 2,0000 un Formocresol Iodontosul 12,90 25,80

Total do Empenho : 58,50

Total do Credor .: 58,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2535 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA CNPJ = 13.988.205/0001-79

0 002042 09.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cabecas de caval 400,00 400,00

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os em madeira para balancos dos Pa

rques Infantis nas pracas do munic

ipio

Total do Empenho : 400,00

Total do Credor .: 400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1122 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42

0 002221 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca infan 3.896,00 3.896,00

to juvenil com 298 volumes para bi

bilioteca publica municipal Ivony

Delourdes Moreira

Total do Empenho : 3.896,00

0 002222 22.04.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca escol 3.896,00 3.896,00

ar com 298 volumes para Escola Mun

icipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni

Total do Empenho : 3.896,00

Total do Credor .: 7.792,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 267:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17

0 000880 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 1.794,00 1.794,00

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 4,5,29,30,32,46,53,77,95,

129

Total do Empenho : 1.794,00

Total do Credor .: 1.794,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52

0 000492 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 11.096,20 11.096,20

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 06,

07,24,31,33,40,47,53,55,61,62,81,1

03,110,145,168,174

Total do Empenho : 11.096,20

Total do Credor .: 11.096,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77

0 000202 10.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.000,00 3.000,00

a recargas de oxigenio medicinal p

ara torpedos O² das Unidades Basic

as de Saude-Jan/2014 a Dez/2014

Page 268:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Total do Empenho : 3.000,00

Total do Credor .: 3.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2492 WILSON A SEVERO-SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CNPJ = 14.725.136/0001-73

0 000318 21.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 1,0000 Assinatura de revistas para o proj 2.240,00 2.240,00

eto Passeio das Letras, pelo perio

do de tres anos(Vida e Saude, NOss

o Amiguinho, NOsso Amiguinho em In

gles) e cinco manuais de saude.

Total do Empenho : 2.240,00

Total do Credor .: 2.240,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87

0 001399 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.445,71 1.445,71

ediente para Sec. Municipal de Adm

inistracao, conforme Licitacao 08/

2014-Empresa vencedora dos itens 7

,9,11,13,14,20,21,22,28,31,36,37,3

9

Total do Empenho : 1.445,71

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)

Page 269:  · Web view8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3) Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Unidade

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87

0 001400 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.863,75 1.863,75

ediente para Sec. Municipal de Sau

de, conforme Licitacao 08/2014-Emp

resa vencedora dos itens 41,42,43,

44,45,47,49,51,54,55,56,57,61,63,6

5,68,69,71,72,73

Total do Empenho : 1.863,75

Total do Credor .: 3.309,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55

0 001431 13.03.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para estoq

ue almoxarifado da Sec. de Obras

2 12,0000 cx Disco tacografo 7dias 20,99 251,88

3 30,0000 un Desingripante 300nl 5,98 179,40

4 6,0000 un Limpa contato 9,90 59,40

5 4,0000 un Trava rosca torque alto 24,90 99,60

6 200,0000 un Arruelas lisa 6mm 0,04 8,00

7 200,0000 un Arruela lisa 8mm 0,08 16,00

8 200,0000 un arruela lisa 10mm 0,16 32,00

9 150,0000 un Porca travante 8mm 0,30 45,00

Total do Empenho : 691,28

Total do Credor .: 691,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47

0 002067 10.04.2014 1 Dispensada por Limite

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1 1,0000 REF. Aquisicao de encaixe de cilin 132,62 132,62

dro para Plantadeira Kun Select 2

219/21

Total do Empenho : 132,62

Total do Credor .: 132,62

Total da Unidade : 1.592.425,12

Total do Orgao ..: 1.592.425,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .....: 1.592.425,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)